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99% EXPOSITORES
SUBTE
CASTRO DIAZ JOHNNY HUGO
VELSQUEZ BENIQUE , ROSARIO ANGELICA
PHURA MONTEROLA ERICKA
GALLEGOS ABARCA MAURICIO ARMANDO
INTROCUCCION
El presente Manual refleja la conviccin de que el Sistema de
Gestin de Seguridad contribuye a la seguridad dentro de todas
las reas de la UNIDAD MINERA ARCATA. Es la intencin de la
UNIDAD MINERA ARCATA mantener seguros a todos los
trabajadores que realizan trabajos en esta unidad as como
tambin brindarles seguridad al momento de realizar un
determinado trabajo para la compaa
OBJETIVO DEL MANUAL DE SEGURIDAD
Integridad
VALORES Responsabilidad
Respeto y
Reconocimiento
Aprendizaje Continuo
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD MINERA ARCATA
POLTICA LA UNIDAD LA UNIDAD MINERA LA UNIDAD MINERA
MINERA ARCATA ARCATA se compromete a ARCATA se compromete a
02 Mantiene un SGSST documentado como medio de asegurar que los trabajadores de todas las reas involucradas en el alcance del sistema, cumplan
con los requisitos especificados. La documentacin del SGSST incluye: Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y objetivos de
calidad en la seccin 2.3.1 y 2.3.2 de este MS.
El MS en el cual se presentan de manera documentada la Poltica, los Objetivos, el alcance del SGSST y una
03 referencia a los procedimientos requeridos por la norma ISO 45001:2017 Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo - Requisitos
04
SGSST,
a) La Poltica y los Objetivos de LA UNIDAD MINERA ARCATA y de los procesos que forman parte del alcance del
SGSST.
b) El alcance del SGC, establecido en la seccin 4.1.1 de este MS.
01 CONTROL DE DOCUMENTOS LA
UNIDAD MINERA ARCATA 02 CONTROL DE DOCUMENTOS LA
UNIDAD MINERA ARCATA 03 CONTROL DE DOCUMENTOS LA
UNIDAD MINERA ARCATA 04 CONTROL DE REGISTROS LA
UNIDAD MINERA ARCATA
cuenta con el
ha establecido un
Procedimiento para el Revisar y actualizar los
Cuenta Aprobar los procedimiento para
Control de Documentos y documentos cuando sea
documentos pertenecientes conservar los registros
Registros C-PRO01 para necesario y aprobarlos
al SGSST previos a su necesarios de acuerdo con
controlar los documentos nuevamente. Identificar los
emisin. los requisitos establecidos
requeridos por el SGSST y cambios y el estado de
en la Norma ISO
los relacionados con los revisin actual de los
45001:2017, y asegurarse
requerimientos de la documentos
de que se encuentren
Norma ISO 45001:2017
legibles, fcilmente
identificables y
recuperables.
01 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA
DIRECCIN 02
RESPONSABILIDAD DE LA ALTA
DIRECCIN 03 RESPONSABILIDAD
DIRECCIN
DE LA ALTA
04 ENFOQUE AL PERSONAL
Compromiso De
La Alta Direccin La Alta Direccin, para
asegurarse de que los
a) Comunicar al personal la b) Asegurar que se requisitos del personal se
La Alta Direccin evidencia importancia de lo que es la establezcan y se cumplan estipulen y se cumplan con
su compromiso con el seguridad en las labores los Objetivos el propsito de aumentar su
desarrollo e mineras a realizar en satisfaccin, por medio de
implementacin del SGSST nuestras instalaciones as encuestas y las
como tambin herramientas determinadas
requerimientos legales y por las reas involucradas,
reglamentarios as como el apego a las
normas y polticas a que
est sujeta en la UNIDAD
MINERA ARCATA
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE
Sesiones de sensibilizacin y/o
GESTIN DE CALIDAD
capacitacin a todo el personal.
Publicacin de la poltica y los La Alta Direccin se asegura de
POLTICA La Poltica de la que: La planificacin del SGSST se
UNIDAD MINERA ARCATA
objetivos a travs de materiales de
apoyo como carteles, cuadros, realice con el fin de cumplir con lo
TITLE
pgina Web de la UNIDAD MINERA establecido en los objetivos de este LOREM IPSUM DOLOR SIT
UNIDAD MINERA ARCATA asume el ARCATA, publicaciones entre otros manual.. AMET, CONSECTETUR
compromiso de asegurar que la Poltica ADIPISCING ELIT.
sea conocida, entendida, implementada
y mantenida en todos los niveles de las
reas involucradas en el alcance del
SGSST. Los mecanismos son los
siguientes.
PLANIFICACIN
El Gerente General involucrado en
los procesos que forman parte del TITLE
alcance del SGSST se aseguran de LOREM IPSUM DOLOR SIT
que los objetivos AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Los jefes de rea involucrados en los procesos que forman parte del
alcance del SGSST se aseguran de que las responsabilidades y el nivel de
autoridad del personal que ejecuta y verifica las actividades que afectan a
la calidad del servicio suministrado, sean definidas y comunicadas mediante
el perfil de puestos y procedimientos documentados. Los jefes de rea
involucrados en los procesos que forman parte del alcance del SGSST,
tienen la responsabilidad y autoridad delegada para:
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades
relacionadas con el SGSST.
Identificar y registrar cualquier no conformidad relacionada con el SGSST.
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN El Gerente General de la UNIDAD
MINERA ARCATA
nombra al Responsable para la implementacin del SGSST como su
representante, ante este sistema con las siguientes responsabilidades:
Asegurarse de que el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo se establezca, implante y mantenga de acuerdo con la Norma ISO
45001:2017.
Informar a la Alta Direccin acerca del desempeo del SGSST y de
cualquier necesidad de mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los empleados en
todos los niveles de la UNIDAD MINERA ARCATA.
Establecer enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados
con el SGSST.
COMUNICACIN INTERNA
La Alta Direccin, ha establecido procesos de comunicacin
interna para asegurarse de la eficaz planeacin y control de los
procesos del SGSST y el logro de los Objetivos planteados a
travs del siguiente mecanismo: Oficios, Memorndum,
Peridico Mural, Trpticos, Reuniones De Trabajo, Pagina Web,
Correos Corporativos.
TERMINOS Y DEFINICIONES
GENERALIDADES
Para asegurar la conveniencia, adecuacin y mejora continua del
SGSST de las reas involucradas, se llevan a cabo revisiones
programadas con los jefes de rea y gerentes involucradas en los
procesos que forman parte del alcance del SGSST. La reunin de
revisin es convocada por el Representante de la Alta Direccin en
coordinacin con el Gerente General, con el propsito de obtener una
retroalimentacin ptima y representativa de todas las reas
involucradas, incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y, en
su caso, la necesidad de efectuar cambios al SGSST.
INFORMACIN PARA LA REVISIN
La informacin de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisin de
Calidad de la UNIDAD MINERA ARCATA incluye:
Los resultados de las auditoras internas y externas.
Los registros de retroalimentacin de los empleados.
El desempeo en las diferentes reas de la compaa
El estado de las acciones correctivas y preventivas que se registran de
acuerdo con el procedimiento, Acciones correctivas y Preventivas (C-
PRO03)
El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas
en la UNIDAD MINERA ARCATA, que aparecen en las respectivas Acta de
Revisin de la Direccin.
RESULTADOS DE LA REVISIN
Las Actas de Revisin de la Gerencia de las reuniones
convocadas por el Directorio y El Gerente General incluyen
todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas con
relacin a: La mejora de la eficacia del SGSST y sus procesos.
La mejora en la seguridad y salud de los empleados.
Las necesidades de recursos.
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN
OBJETIVOS
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
La Alta Direccin se asegura de que:
La planificacin del SGSST se realice con el fin
de cumplir con lo establecido en los objetivos
de este manual.
Se mantiene la integridad del SGSST cuando se
planifican e implementan cambios en ste.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN
COMUNICACIN INTERNA
REVISIN POR PARTE DE LA ALTA
DIRECCIN
GENERALIDADES
INFORMACIN PARA LA REVISIN
Los resultados de las auditoras internas y externas.
Los registros de retroalimentacin de los empleados.
El desempeo en las diferentes reas de la compaa.
El estado de las acciones correctivas y preventivas que se
registran de acuerdo con el procedimiento, Acciones correctivas
y Preventivas (C-PRO03)
El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas
efectuadas en la UNIDAD MINERA ARCATA, que aparecen en las
respectivas Acta de Revisin de la Direccin.
RESULTADOS DE LA REVISIN
PROVISIN DE RECURSOS
GENERALIDADES
PROCESO DE COMPRAS
INFORMACIN DE COMPRAS
VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
AUDITORA INTERNA
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS INCIDETES Y ACCIDENTES
ANLISIS DE DATOS
MEJORA CONTINUA
ACCIN CORRECTIVA
Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas del personal).
Determinar las causas de las no conformidades.
Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
ACCIN PREVENTIVA
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento formal para la
implementacin del reporte, investigacin y
anlisis de incidentes de la UNIDAD MINERA
ARCATA Teniendo presente que la investigacin
de Incidentes, tiene por objetivo descubrir todos
los hechos relacionados con la ocurrencia del
mismo, y sobre esta base establecer las causas
que explican la ocurrencia de stos, con el objeto
de implementar medidas de control que permitan
evitar en forma definitiva la repeticin de hechos
similares.
MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO
POTENCIAL DE INCIDENTE
Los colores empleados en las seales de seguridad son los que se detallan:
PROCEDIMIENTO DE
SEALIZACION Y
DEMARCACION DE
AREAS
Los colores de contraste usados para destacar ms el color de
seguridad fundamental son los que se indican:
1. ndice de Frecuencia
PROCEDI
MIENTO 2. ndice de Gravedad
ESTADISTI
CAS 3. ndice de Accidentabilidad
Lista de Aspectos Ambientales e
impactos ambientales
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE
ASPECTOS AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS
AMBIENTALES
SEGUIMIE
NTO-DE-
INDICAD
ORES
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE
RIESGOS
OBJETIVO
DEFINIR LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES RELACIONADAS AL MANEJO DE LOS DESECHOS EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.
ALCANCE
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE APLICA CADA VEZ QUE SE EFECTA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
REALIZADO POR LA UNIDAD MINERA ARCATA.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
REGLAMENTO DE PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE D.S. 016-93, 059-93.
DS-055-2010-EM.
PROCEDIMIENTO
LOS DESECHOS QUE GENERA LA UNIDAD MINERA ARCATA., DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD QUE
DESARROLLA SON LAS QUE SIGUEN:
DESECHOS DE SOLDADURA
RESIDUOS METLICOS
TRAPOS IMPREGNADOS CON ACEITES.
GUANTES DE MECNICO
RESIDUOS DE ALIMENTOS
PLSTICOS
RESIDUOS DE LATAS DE PINTURA.
PAPEL, CARTUCHOS DE TINTA, OTROS.
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE
RIESGOS
DISPOSICIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
LAS COLILLAS DE SOLDADURA RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD DE SOLDADURA DEBEN SER
ELIMINADAS EN LOS DEPSITOS PARA ESTE FIN, DE LA MISMA FORMA LOS RESIDUOS
METLICOS EN LOS CILINDROS AMARILLOS.
LOS PLSTICOS COMO BOTELLAS, BIDONES, ENVASES EN DESUSO DEBEN SER
ALMACENADOS EN LOS CILINDROS DE COLOR BLANCO (ESTE RESIDUO ES DISPUESTO POR
EL CLIENTE PARA SU RECICLAJE).
DURANTE EL TRABAJO DIARIO DEL REA DE MANTENIMIENTO ES COMN EL USO DE
TRAPOS O PAOS ABSORBENTES PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, PIEZAS METLICAS Y
DERRAMES DEBIDO A FALLAS MECNICAS DE VEHCULOS O ACCIDENTES INESPERADOS
QUE PUEDEN PROVOCAR DERRAMES QUE NECESITAN SER INMEDIATAMENTE LIMPIADOS.
EN LA UNIDAD MINERA ARCATA., SE UTILIZAN DIFERENTES TIPOS DE TRAPOS O PAOS
PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS, PIEZAS METLICAS Y/O DERRAMES, ES COMN EL USO DE
TRAPO INDUSTRIAL, TRAPO O PAO ABSORBENTE, LOS CUALES LUEGO DE SER UTILIZADOS
EN LA LIMPIEZA DEBE SER DISPUESTO A TRAVS DE UN ADECUADO MANEJO.
PROCEDIMIENTO PERMISO DE
TRABAJO
OBJETIVO
ASEGURAR QUE SE EFECTE UNA CORRECTA PLANIFICACIN DEL TRABAJO Y QUE SE REALICEN ADECUADAS
COMUNICACIONES ENTRE LOS EJECUTORES DE UNA DETERMINADA ACTIVIDAD Y EL RESPONSABLE DEL O LAS REAS
INVOLUCRADAS.
ASEGURAR QUE LOS TRABAJOS CRTICOS SE REALICEN BAJO TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE
CONTROLEN O MINIMICEN EL RIESGO DE OCURRENCIA DE INCIDENTES.
ALCANCE
ESTE DOCUMENTO DEFINE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN PERMISO DE TRABAJO SEGURO, EN LAS DIFERENTES
REAS DONDE LA UNIDAD MINERA ARCATA. REALIZA LABORES Y ES DE APLICACIN ESTRICTA PARA TODO EL
PERSONAL.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NORMA OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
D.S. 055-2010-EM REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA.
RESPONSABLE DEL REA
DEBER MANTENER LA COPIA DE LOS PERMISO DE TRABAJO SEGURO DURANTE EL PERIODO QUE DURE EL TRABAJO LA
CUAL SER TRASPASADA TURNO A TURNO ENTRE LOS DEMS RESPONSABLES DEL REA.
EL CLIENTE DEBER AUTORIZAR DIARIAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO SEGURO AL TCNICO.
EL TCNICO
ASEGURAR QUE TODO EQUIPO SOBRE EL QUE SE DEBA TRABAJAR HAYA SIDO DEBIDAMENTE PREPARADO (LIMPIEZA,
LAVADO DE LNEAS, PURGAS, ETC.), INCLUYENDO LA APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE BLOQUEO
(LOTOTO) CUANDO AS LO REQUIERA EL TRABAJO.
VERIFICAR Y ASEGURAR QUE TODOS LOS TRABAJADORES QUE VAN A EFECTUAR LA TAREA HAYAN SIDO DEBIDAMENTE
INSTRUIDOS SOBRE LOS RIESGOS QUE INVOLUCRAN LAS TAREAS A REALIZAR, LAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUMICOS
QUE SERN UTILIZADOS, MEDIANTE EL RESPECTIVO ANLISIS DE RIESGO OPERACIONAL (ARO).
PROCEDIMIENTO PERMISO DE
TRABAJO
PROCEDIMIENTO
REQUIEREN PERMISO DE TRABAJO SEGURO LOS SIGUIENTES:
TODA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA UNIDAD MINERA ARCATA. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.
LAS ACTIVIDADES CRTICAS DESCRITAS EN EL PUNTO 5, REQUIEREN INDEPENDIENTE DEL TIPO DEL TCNICO, COMPLETAR
LAS AUTORIZACIONES ESPECFICAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS O EN SU DEFECTO CONTAR CON UN
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE POE DEBIDAMENTE APROBADO POR LA GERENCIA DEL REA Y CUYO
CONOCIMIENTO DE APLICACIN SEA CONOCIDO Y DOMINADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES DEL TRABAJO. EL
INTERESADO EN OBTENER UN PERMISO DE TRABAJO SEGURO DEBER:
LLENAR EL FORMULARIO DE PERMISO DE TRABAJO SEGURO, INGRESANDO LOS DATOS EN FORMA CONCISA Y CON EL
CUIDADO DEL CASO.
OBTENER LA FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN SEAL DE CONFORMIDAD DE LO IDENTIFICADO EN
EL FORMATO. OBTENER LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REA O EQUIPO. ESTA FIRMA DEBER OBTENERSE EN FORMA
DIARIA O POR TURNOS DE SER REQUERIDO HASTA LA FINALIZACIN DEL TRABAJO DONDE SE PROCEDER AL CIERRE DEL
FORMATO ORIGINAL. PARA TRABAJOS EN REAS OPERATIVAS COMPARTIDAS, EL TCNICO DEBER OBTENER LA FIRMA
DE TODOS LOS RESPONSABLES DE REA O EQUIPO INVOLUCRADOS. DEBER EMITIRSE UN NUEVO PERMISO SI:
SE HA PRODUCIDO EL CAMBIO DEL SUPERVISOR RESPONSABLE QUE ORIGIN EL PERMISO.
SE HA PROCEDIDO A MODIFICAR LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL PROYECTO O TRABAJO.
SE OBSERVA ALGN INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO EL CIERRE ANTICIPADO DEL PERMISO LO PODR
REALIZAR CUALQUIER SUPERVISOR QUE CONSIDERE QUE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PERMISO NO ESTN
SIENDO CUMPLIDAS O EXISTEN CONDICIONES QUE NO HAN SIDO DEBIDAMENTE EVALUADAS Y POR LO TANTO PODRAN
SER CAUSALES DE ALGN TIPO DE INCIDENTE.
PROCEDIMIENTO DE SIMULACRO
OBJETIVOS
MANTENER ENTRENADO AL PERSONAL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA UNIDAD MINERA
ARCATA. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DETERMINADAS, TANTO EN LOS
TIEMPOS DE COMUNICACIN, CONFORMACIN DE EQUIPOS Y EFICIENCIA EN EL USO DE EQUIPOS Y
RECURSOS DISPONIBLES.
COMPROBAR LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS POSIBILIDADES DE MEJORA
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBSERVADOS.
ALCANCE
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES DE APLICACIN DE TODOS LOS RESPONSABLES DE PLANIFICAR,
EJECUTAR Y/O EVALUAR LOS SIMULACROS.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
NORMA OSHAS 18001:2007
PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.
PROCEDIMIENTO
PLANIFICACIN DEL SIMULACRO.
EJECUCIN DEL SIMULACRO.
EVALUACIN DEL SIMULACRO.
PROCEDIMIENTO DE OPERACIN
DE VEHCULOS
OBJETIVO
ESTABLECER LAS NORMAS PARA LA OPERACIN DE LOS VEHCULOS EN LA UNIDAD MINERA ARCATA.
ALCANCE
SE APLICA A TODOS LOS VEHCULOS Y EQUIPO MOTORIZADO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE
CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NTP 293.002 Y NTP 293.003.
REGLAMENTO NACIONAL DE VEHCULOS D.S. 058-2003-MTC.
PROCEDIMIENTO
CONDICIONES GENERALES.
NORMAS PARA CONDUCTORES.
INSPECCIONES DIARIAS Y PRE-OPERACIONALES.
REQUERIMIENTOS DE LOS VEHICULOS.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCIN
EL PRESENTE PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CONTIENE METAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, ADEMS
ASIGNA RESPONSABILIDADES PERTINENTES A CADA NIVEL DE LA UNIDAD MINERA ARCATA., AS COMO LOS MEDIOS Y PLAZOS PARA
SU CUMPLIMIENTO, TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PREVENCIN DE INCIDENTES QUE AFECTAN A LOS
TRABAJADORES, AL MEDIO AMBIENTE Y A LA EMPRESA MISMA. PARA MEDIR EL AVANCE DE LA GESTIN DE SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE EL PRESENTE PROGRAMA CONSIDERA, LA VERIFICACIN DE LAS ACCIONES Y MEDICIN DE LOS RESULTADOS A FIN DE
PODER ORIENTAR SIEMPRE LA GESTIN EN BUSCA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO.
MARCO LEGAL
LA LEY PERUANA SE REFIERE Y LEGISLA DE MANERA ESPECFICA LA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LAS SIGUIENTES
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES:
DS 055 2010-EM REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
D.S. 005-2012 TR REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DS 057-2004-EM REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS
SLIDOS
LEY 28611 LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
EL PRINCIPAL OBJETIVO ES PROTEGER AL PERSONAL EN SU INTEGRIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIN VIGENTE EN
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL PER, POR ELLO EL OBJETIVO ES LOGRAR LA IMPLEMENTACIN DE LAS ACTIVIDADES QUE
PROTEJA LA INTEGRIDAD FSICA DE LAS PERSONAS DE LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL CUAL TIENE LUGAR LAS
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MINERA ARCATA.
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTABLECER ACCIONES DIRIGIDAS A MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL,
PREVINIENDO LOS DAOS, PROVENIENTES DE LOS FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN SU MBITO LABORAL. IDENTIFICAR,
VALORAR E INTERVENIR FRENTE A LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE CAUSALIDAD ASOCIADA
A LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL. REALIZAR LA IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y LOS CONTROLES DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD MINERA ARCATA.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
COMPONENTES DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD
EL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CONSIDERA DOCE COMPONENTES DE GESTIN, ESTO CON
LA FINALIDAD DE PERMITIR UN IMPORTANTE NIVEL DE FLEXIBILIDAD EN EL DISEO Y POSTERIOR DESARROLLO DEL
PROGRAMAS ANUAL.
CLASIFICACIN DE LOS COMPONENTES DE GESTIN
COMPONENTE N1 POLTICA
COMPONENTE N2 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS IPECR E IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES IAAECIA
COMPONENTE N3 IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES
COMPONENTE N4 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
COMPONENTE N5 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
COMPONENTE N6 RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIN
COMPONENTE N7 CONTROL OPERACIONAL
COMPONENTE N8 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
COMPONENTE N9 COMUNICACIONES
COMPONENTE N10 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
COMPONENTE N11 INVESTIGACIN DE INCIDENTES
COMPONENTE N 12 SEGUIMIENTO