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EVALUACION ANUAL DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

U.E. : 401-HOSPITAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS


CATEGORIA Y GENERICA DE
PIA MODIFICACION PIM EJECUCION ANUAL SALDO %
GASTO
RECURSOS ORDINARIOS 53,841,095.00 6,389,549.00 60,230,644.00 59,563,235.76 667,408.24 98.89
2.1 PERSONAL Y 42,891,422 2,030,292 44,921,714 44,918,544.41 3,169.59 99.99
OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS
3,844,581 76,302 3,920,883 3,898,946.40 21,936.60 99.44
PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,105,092 3,123,303 10,228,395 9,941,415.97 286,979.03 97.19
2.5 OTROS GASTOS 0 129,858 129,858 33,551.64 96,306.36 25.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS
0 1,029,794 1,029,794 770,777.34 259,016.66 74.85
NO FINANCIEROS
RECURSOS DIRECTAMENTE
4,581,200.00 808,984.00 5,390,184.00 4,998,929.25 391,254.75 92.74
RECAUDADOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,327,642 949,092 5,276,734 4,924,018.67 352,715.33 93.32
2.5 OTROS GASTOS 159,958 -140,108 19,850 7,923.60 11,926.40 39.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS
93,600 0 93,600 66,986.98 26,613.02 71.57
NO FINANCIEROS
DONACIONES Y
0 7,117,891 7,117,891 7,103,594 14,297 99.80
TRANSFERENCIAS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 6,970,347 6,970,347 6,957,286.86 13,060.14 99.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS
0 147,544 147,544 146,306.79 1,237.21 99.16
NO FINANCIEROS
RECURSOS DETERMINADOS 0 451,816 451,816 317,905 133,911 70.36

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 451,816 451,816 317,904.69 133,911.31 70.36


2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS
0 494,974 494,974 479,617.50 15,356.50 96.90
NO FINANCIEROS
EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2016

2013 2014 2015 2016 ANUAL - 2016


PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
* En promedio de las 20 actividades * Falta fortalecer el trabajo en equipo en *Fortalecer el trabajo en equipo para mejorar
programadas se ha tenido un avanze del algunos establecimientos de salud, lo cual la captacin de los pacientes.
97% respecto a la Meta Fsica anual y limita para la realizacin de las actividades. * Mejorar Informacin de Padrn Nominal
presupuestalmente lleg al 98%. * Distritos con poblacin migrante que como evidencia de poblacin existente y
* Las Actividades de monitoreo y dificultan el seguimiento en los nios y real. *
Supervisin han permitido tener un mejor poder brindarles el paquete completo. Intensificar y continuar con actividades de
seguimiento y contacto directo con el * Mltiples actividades operativas y seguimiento de las diferentes metas,
0001- personal de salud para fortalecer las administrativas del personal existente en creando estrategias locales a nivel de
ARTICULADO 91 85 95 99 92 99 97 98 actividades. * Se ha tenido buenas establecimientos de salud, limita Microredes, con responsabilidad de los
NUTRICIONAL coberturas en nios con Cred completo, seguimiento oportuno. Jefes de Microredes y la Red.
debido a que se tiene un registro Nominal
por sectores; en la aplicacion de Nios con
Vacuna Completa se obtuvo un 95% anual,
debido a las actividades tanto intramural y
extramural.
PROGRAMA AO - AO - AO - AO - ANUAL - 2016
PRESUPUEST %2013 DE %2014 DE %2015 DE %2016 DE
AL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
Se ha logrado un 96% en relacin a La meta de gestantes y planificacin familiar * Barridos de gestantes con todo el equipo de salud de
la meta fisica y un 99% en la meta en la Micro Red Churn Oyn esta sobre acuerdo a la directiva emitida por DIRESA, la programacin
presupuestal durante el ao 2016; estimada, No se cont con insumos de de gestantes para el 2017 se realizar de acuerdo a padron
siendo uno de los principales inyectable mensual durante los meses de nominal, atenciones integrales en los IPRESS donde no se
logros:cero muerte materna de tipo febrero, marzo y abril, La multifuncionalidad cuentan con equipo completo, fortalcer el monitoreo por la
directa, Atencion integral para la del personal obstetra limita realizar las Red a los IPRESS con bajas coberturas. Realizar la oferta
prevencin del embarazo diferentes actividades programadas, la falta mvil de los insumos de planificacin familiar. Capacitacin
adolescente se logr un 123% y de vacuna antitetnica durante los meses a los profesionales en metodos anticonceptivos de larga
0002-SALUD Orientacin/ Consejeria en salud de julio, agosto, setiembre y octubre limitan duracin, atencin prenatal y emergencias obstetricas,
MATERNO 96 96 100 100 104 99 96 99 sexual y reproductiva 162%. La falta de profesional odontlogoy la Coordinacin permanente con las instituciones educativas
NEONATAL captacin tarda de las gestantes limitan el para la captacin y brindar atencin integral de los
logro de la cobertura de gestante adolescentes.
reenfocadas. La programacin de las * Fortalecimiento del trabajo en equipo con los diferentes
parejas protegidas en relacin a los otros servicios para mejorar la captacin, de usuarias nuevas
aos se ha incrementado. para planificacin familiar..
* Mejorar el sistema de registro de todas las actividades
que se realizan en la estrategia, con capacitacin de manejo
y llenado de registros.
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PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
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* Tienen 22 actividades que en ITS Unas de las principales limitaciones es * Solicitar con anticipacion Pruebas Rapidas de VIH y
promedio llegaron a 111% de que a principios de aos no contabamos realizar la redistribucion d los establecimientos que estan
avance de meta fsica respecto a la con pruebas Rapidas de VIH lo que hacia con mas insumos a estableciemiento que no lo tienen en
meta anual y 98% de meta que el personal Obstetrico no tamizaba en cuanto a brindar los resultados de Pruebas Rapidas
presupuestal. su totalidad y los pacientes con Resultado Reactivas a los pacientes se coordino con personal de
Reactivos de VIH cambian de lugar de Hospital en brindar una consejeria adecuada y en forma
tratamiento a lugares que no los conozcan. privada y orientar que ellos recibiran su tratamiento en un
0016-TBC- TBC En cuanto a la falta de personal para lugar privado. TBC coordinar con el Jefe de Atencin
94 94 101 99 112 99 111 98
VIH/SIDA seguimiento de actividades de seguimiento Integral en relacin a la falta de personal para la
y continuar y vigilar su tratamiento oportuno. contratacin de suplencia temporal para poder cumplir con
la meta programada.
* Mayor seguimiento por parte de los mdicos jefes en
relacin a los Indicadores de Desempeo distribuyendo la
Meta con todos los servicios y sociabilizar el avance en las
reuniones de los Establecimientos de Salud.
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PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
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FISICOPRESUPUESTAL
* De 09 actividades programadas se Presupuesto limitado a las actividades de *Gestionar para la Ampliacion de presupuesto para las
tuvo un cumplimiento promedio de Salud Ambiental y Metaxenicas. actividades preventivas y promocionales.
107% respecto a la meta fsica anual Riesgo inminente de transmision de dengue Capacitacin a profesionales de la Red Huaura Oyon
y respecto a meta presupuestal se a nivel local. Desabastecimiento temas de :Aspectos epidemiolgicos del Dengue y
llego al 99% de ejecucin. del medicamento para el tratamiento para Chikungunya Vigilancia Epidemiolgica; Caractersticas
leishmaniosis en los meses de mayo y junio. taxonmicas y descripcin del hbitat de desarrollo del
0017-
ENFERMEDA
vector Aedes Aegypti, Metodologa estadstica y
DES sectorizacin para la vigilancia entomolgica y vectorial de
88 96 94 100 171 100 107 99 Aedes Aegypti, Metodologa de abordaje intradomiciliario
METAXENICA
SY enunciado de mensajes claves en busca del objetivo:
ZOONOSIS Familias con prcticas saludables para la prevencin de
Dengue y Chikungunya. Garantizar a traves de las
coordinaciones el tratamiento oportuno para los pacientes
que sean diagnosticados por alguna Enfermedad
Metaxenica y de otro vector.
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PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
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FISICOPRESUPUESTAL
* De las 18 actividades que este Programa * Recurso humano insuficiente para realizar Continuar con los paquetes de atencin integral en
Estratgico program se obtuvo un avance de las actividades tanto asistenciales como el intramural y extramural, a dems de reforzar la
120%, respecto a la meta anual programada y preventivas, debido a la multifuncionalidad que parte educativa promocional. * Se
el avance presupuestal de 99%. desempea. solicita el incremento del presupuesto para cubrir
* Las actividades enmarcadas dentro del * Deficiencia en la integracin y compromiso las necesidades y cumplimiento del plan operativo
producto de monitoreo, supervisin y los diferentes servicios, para mejorar la institucional. *
evaluacin, ha facilitado para el avance de las captacin de los pacientes en las edades Coordinacin permanente con las instituciones
actividades de las estrategias, ya que nos priorizadas. educativas para la captacin y brindar atencin
permite fortalecer las actividades y * Algunos establecimientos de Salud no integral de los nios.
competencias del personal de salud que realiza cuenta con ambientes apropiados para realizar * Fortalecimiento del trabajo en equipo con los
las actividades intra y extramurales. las actividades programadas. Adems de la diferentes servicios para mejorar la captacin, a
* La mejora de cobertura (en nmeros falta de renovacin de de equipos travs de la sensibilizacin y capacitacin
0018- absolutos) de los tamizajes de Salud Ocular en odontolgicos y mantenimiento programado de permanente.
ENFERMEDADES * Mejorar el sistema de registro de todas las
96 98 96 100 103 100 120 99 nios y adultos se debe al trabajo coordinado las unidades dentales.
NO con instituciones educativas, y el seguimiento * En la actividad paciente con daos no actividades que se realizan en la estrategia, con
TRANSMISIBLES oportuno a travs de las visitas domiciliarias. transmisibles no complicado con tratamiento capacitacin de manejo y llenado de registros.
* Mayor compromiso de los profesionales no hay uniformidad de criterios por parte del * Monitorear las actividades de las estrategias
medicos en la captacin temprana de profesional mdico en la codificacin. El Sanitarias mediante supervisiones continuas para
personas con factores de riesgo para Daos No profesional generalmente registra en el HISS el que el trabajo de equipo se fortalezca;
Transmisibles, permitiendo oportunamente diagnostico motivo de consulta y no reporta comprometer a los Jefes de las Microrredes y que
empezar con el tratamiento. otros procedimientos de rutina que recibe el los responsables de las Microrredes tengan el
* Se ha mejorado el registro de las actividades paciente. apoyo requerido.
en el HIS, logrando disminuir la brecha de lo * Limitaciones presupuestarias para
reportado en el informe paralelo Vs. el informe capacitaciones especficas en los trabajos de
NOVAFIS (estadstica). metales pesados como para realizar las tomas
de muestra para dosaje a pacientes de zonas
de riesgo.
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PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
* De las 22 actividades que este Programa Estratgico program * La estrategia de Cncer no cuenta con el nmero * Se solicita el incremento del presupuesto para
se obtuvo un avance de 97%, respecto a la meta anual necesario de personal para realizar todas las el contrato de personal (Obstetriz, Digitador o
programada y el avance presupuestal de 93%. actividades tanto asistenciales como preventivas en secretaria, personal Tcnico, y Enfermera) para
* Las actividades enmarcadas dentro del producto de monitoreo, lo intramural como extramural. poder conformar el Equipo de Trabajo en la
supervisin y evaluacin, ha facilitado para el avance de las * La estrategia no cuenta con una infraestructura estrategia de Cncer.
actividades de las estrategias, ya que nos permite fortalecer las propia para el Despistaje de Cncer a nivel del * Continuar con los paquetes de atencin
actividades y competencias del personal de salud que realiza las Hospital y el personal capacitado tambin realiza integral en el intramural y extramural, a dems
actividades intra y extramurales. las atenciones a la demanda distrayendo sus de reforzar la parte educativa promocional.
* La mejora de cobertura (en nmeros absolutos) de las propias metas a cumplir y por ende el equipo tambin * Se solicita el incremento del presupuesto para
consejerias preventivas brindadas en los diversos tipos de cancer es sobrecargado y con tiempo de meses cubrir las necesidades y cumplimiento del plan
que maneja la estrategia, enfocadas al grupo objetivo y se debe al paralizados por su reparacin. operativo institucional. *
trabajo coordinado con los responsables de la estrategia a nivel de *Aun sigue existiendo deficiencia en la integracin y Coordinacin permanente con las instituciones
los ee.ss. conjuntamente con los distintos profesionales que los compromiso los diferentes servicios, para mejorar la educativas para el cumplimiento de los
0024-
conforman. captacin de los pacientes en las edades priorizadas productos asignadas a PROMSA.
PREVENCION
94 100 93 99 74 97 97 93 * Se logro un mayor compromiso de los profesionales de para brindar las consejerias. * Fortalecimiento del trabajo en equipo con los
Y CONTROL
DEL CANCER obstetricia para el tamizaje mediante PAP e IVAA, logrando * Algunos EE.SS. de la red, no cuentan con un diferentes servicios para mejorar la captacin, a
mejorar las coberturas del indicador Mujer Tamizada a ambiente optimo para realizar los procedimientos de travs de la sensibilizacin y capacitacin
comparacion del ao anterior. PAP e IVAA, dificultando con ello la realizacion de los permanente.
* A nivel del hospital los procedimientos en endoscopias procedimientos, debido a que no se respeta * Mejorar el sistema de registro de todas las
digestivas alta y colposcopias se logr cumplir ms de la meta cabalmente la intimidad del paciente. actividades que se realizan en la estrategia, con
trazada, gracias al compromiso de los profesionales inmersos al * En las actividades enmarcadas en Promocion de la capacitacin de manejo y llenado de registros.
area y tambien por la mejora en los registros de las mismas. Salud, no se llegaron a cumplir las metas trazadas, * Monitorear las actividades de las estrategias
* Se logr una mejor cobertura en la proteccion con la vacuna debido a la multifuncionalidad que tienen los Sanitarias mediante supervisiones continuas.
VPH. encargados.
* Se ha mejorado el registro de las actividades en el HIS, logrando * Limitaciones presupuestarias e insuficientes para la
disminuir la brecha de lo reportado en el informe paralelo Vs. el adquisicion de los insumos medicos que requiere la
informe NOVAFIS (estadstica). estrategia.
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PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
* Se cuenta con el Plan de Respuesta por potencial SISMO
presentado y sustentado. (Plan de respuesta ante contingencias y
0068-REDUCCION Plan de accin por simulacro de sismos).
DE * Contamos con infraestructura mvil (carpas), camillas, como parte
VULNERABILIDAD de la meta establecida, la misma que esta disponible en el COE
Y ATENCION DE
16 100 88 83 90 100 131 98
Institucional.
EMERGENCIAS * Se ha cumplido con la ejecucin y evaluacin del I simulacro de
POR DESATRES
sismo.

* Para este ao se ha conseguido la asignacin de un mayor


presupuesto para la actividad de Asistencia Tecnica y Capacitacin,
lo cual ha sido destinado para material de escritorio y refrigerios
0104-REDUCCION entregados al personal de salud participantes en los Cursos talleres
DE LA programados en forma mensual.
MORTALIDAD POR
EMERGENCIA Y
0 0 56 100 101 100 101 100 * Se ha brindado la atencin de la Emergencia Prioridad I
presentada.
URGENCIAS
MEDICAS
* Durante el ao 2016 se reporta el traslado de 33 pacientes en
situacin crtica que corresponde al 110% de la meta programada
(UCI-NEO).
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PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
* Se logr realizar la ejecucin
presupuestal programada. *
Se logr sobrepasar la meta establecida
tanto en atenciones como en certificacin.
0129-PREVENCION
* Se mejor en Equipamiento, adquiriendo
DE MANEJO Y
CONDICIONES Equipos Biomedicos para Terapia y en
SECUNDARIAS DE 0 0 73 100 125 99 113 99 Recursos Humanos (Profesionales y
SALUD EN Tcnicos). Y
PERSONAS CON * Se contrato a un personal medico en la
DISCAPACIDAD Especialidad de Rehabilitacin para
emisin de Certificados de Discapacidad.

* De las 6 actividades programadas se ha * No se cuenta con suficientes * solicitar incremento del


tenido un avance de 92% respecto a la Psiclogas para realizar dicha presupuesto para el
meta fsica anual y un avance actividad. contrato de psicologos y
presupuestal promedio de 99%. * No se logra cumplir con los psiquiatra.
0131-CONTROL Y Paquetes de Atencin, debido a que
PREVENCION EN 0 0 0 0 90 100 92 99 se cuenta con un Mdico Psiquiatra
SALUD MENTAL
para brindar las atenciones a los
pacientes.
* Presupuesto Limitado para las
diferentes actividades.
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PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL

En cuanto a Familias, los avances en las


sesiones demostrativas de alimentos
son muy favorable debido a que se lleg
a un 116% y esto es debido a la buena
3033251-FAMILIAS
SALUDABLES CON estrategia implementada para poder
CONOCIMIENTO PARA
80% 100% 107% 100% 105% 99% 87% 100% cubrir los gastos con las respectivas
EL CUIDADO INFANTIL partidas presupuestarias, as como
tambin al trabajo que se realiza con los
CPVC y Gobiernos locales.

*Se Tuvo un cumplimiento del 95 % * Aun tenemos debilidades como. * Se ha fortalecido la actividad de
durante el ao 2016 con nios con poblacin migrante, pades de los coordinacin con Instituciones
vacuna completa siendo esto lo ptimo menores que solo vienen por Educativas para ingreso por vacuna
en coberturas en la estrategia de motivo de trabajo que es la DPT y el seguimiento.
3033254-NIOS CON Inmunizaciones, esta actividad se agricultura , enfermedades
VACUNA COMPLETA
97% 89% 102% 100% 102% 100% 95% 100% completa con los seguimientos y/o prevalentes asociadas como las
actividades extramurales que realizan el Infecciones Respiratorias Agudas
personal de salud en los diferentes que se retrazan en el calendario de
establecimientos de nuestra Red. vacunacin y creencias erronas.
AO -2013 AO -2014 AO -2015 AO -2016 EVALUACION ANUAL 2016

PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICOPRESUPUESTALFISICO PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL

* Se logra un 97% de cobertura anual. * La mayor debilidad se ha evidenciado en la * Realizar la captacin oportuna,
* Se ha obtenido buenas coberturas en Micro Red Hualmay debido a la poca interconsultas de otros servicios, tener los
3033255-NIOS CON CRED nios con Cred completo, debido a que se actividad de seguimiento a los nios registros de seguimeitnos al da, brindarles
COMPLETO SEGN EDAD
81% 76% 95% 99% 109% 100% 97% 94%
tiene un registro Nominal por sectores, para captados, demanda de los pacientes, recurso una buena consejera y atencin al nio.
mejorar la identificacin del nio. humano

* Se ha logrado un 68% de Nios menores * El problema que se ha podido identificar es * Intensificar las actividades de
de 3 aos Suplementados, teniendo an una que los padres no le dan los MMN al menor Suplementacin con multimicronutrientes a
alta desercin de 29.8% en las micro redes en forma diaria, visitas domiciliarias no la poblacin priorizada, brindar una mejor
de Hualmay y Hospital. efectivas debido a que los padres no se consejera a los padres y/o personas que lo
3033256-NIOS CON encuentran cuando se acude al domicilio, cuidan al menor, realizar sesiones
SUPLEMENTO DE HIERRO Y 94% 98% 55% 99% 88% 99% 68% 92% demostrativas, participacin de todo el
VITAMINA A
personal de salud, realizar una mejor
captacin en los servicios de admicin y triaje
para que pueda ser atendido por el personal
de salud.
AO -2013 AO -2014 AO -2015 AO -2016 EVALUACION ANUAL 2016
PROGRAMA % DE % DE % DE % DE
PRESUPUESTAL AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICO PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL
FISICO PRESUPUESTAL
* Lleg al 94% de cumplimiento de * Falta de recurso humano * Se ha coordinado las salidas a
5004426-MONITOREO,
las actividades programadas. (Enfermeras) para la realizacin establecimientos de zonas lejanas
SUPERVISION,
* El monitoreo y Supervisin han de las actividades de monitoreo y permitiendo monitorizar las
EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA
92% 86% 100% 100% 100% 93% 94% 98% permitido tener un mejor superviciones a las microredes actividades reforzando las
seguimiento y contacto directo debido a las actividades y/o estrategias a seguir y asi realizar
ARTICULADO
con el personal de salud para reuniones que se presentan. las acciones correctivas
NUTRICIONAL
fortalecer las actividades. correspondientes.
Las actividades estratgicas de
ACCESO A AGUA SEGURA, se han
realizado habindose superado los
5004428-VIGILANCIA DE limitantes de orden logstico
LA CALIDAD DEL AGUA especficamente en la seleccin
PARA EL CONSUMO
100% 99% 110% 100% 117% 96% 130% 92%
del servicio de laboratorio
HUMANO acreditado para la remisin de
muestras de agua que contempla
la finalidad: VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA EL
5004429-DESINFECCION CONSUMO HUMANO.
Y/O TRATAMIENTO DEL
AGUA PARA EL CONSUMO
98% 100% 93% 100% 90% 100% 93% 100%
HUMANO
AO -2013 AO -2014 AO -2015 AO -2016 EVALUACION ANUAL 2016

PROGRAMA
% DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE
PRESUPUESTAL
LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL

* Se ha logrado el avance de 63% de * Captacin tardia para el inicio del * Personal realiza circuito a otros
gestantes que llegaron a recibir el paquete Control Pre-Natal en el Primer establecimientos, lo que permite
completo de atencin prenatal reenfocada Trimestre (en un 62%). coberturar la atencin Odontologica.
esto significa tener 6 controles prenatales, * No se cont con vacuna * Realizacin de Campaas Integrales.
mas el paquete de atencin integral como antitetnica para proteger a las * Incremento de barridos, de
5000037-ATENCION odontologa, consulta mdica, consulta gestantes. captacion oportuna de Gestantes.
PRENATAL 93% 94% 82% 100% 90% 100% 63% 95% nutricional , vacunacin, perfil completo de * Falta de Personal Odontologico en
REENFOCADA anlisis de laboratorio y deteccin de los establecimientos alejados.
proteinuria, las consejeras para prevencin En relacin a la meta programada
de la transmisin vertical de VIH y SIFILIS y solo se ha atendido el 82% gestantes
la aplicacin del 3er plan de parto en su atendidas.
domicilio.

* La actividad Poblacin accede a Mtodos * Deficit de Insumos (Inyectable * Implementacin de la oferta mvil
de Planificacin de la meta reprogramada, mensual). de planificacin familiar.
5000042-POBLACION
lleg al 56%. * Meta en realcin a los aos * Promocionar la gratuidad de los
ACCEDE A METODOS anteriores se ha incrementado . Insumos de Planificacin Familiar y
DE PLANIFICACION
81% 100% 87% 100% 93% 100% 56% 99% La multifuncionalidad del persoal procedimientos quirurgicos a travs
FAMILIAR obstetra limita realizar visitas de difusin radial, paneles.
domiciliarias a usuarias para
planificacin familiar.
AO -2013 AO -2014 AO -2015 AO -2016 EVALUACION ANUAL 2016

PROGRAMA
% DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE
PRESUPUESTAL
LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICOPRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL

* Lleg a un 163% de avance de la meta * Poblacin migrante con


5000043-POBLACION programada. Actividad que se realiza a toda desconocimiento del auto cuidado de
ACCEDE A SERVICIOS mujer en edad frtil y a varones en las la salud
DE CONSEJERIA EN 110% 100% 111% 100% 126% 100% 163% 96%
SALUD SEXUAL Y
atenciones que se brindan en los
REPRODUCTIVA establecimientos por el personal obstetra.

* Lleg a 46% de avance respecto a lo * Se incrementa casos de * se est analizando todos los factores
5000044-ATENCION programado. endometritis puerperal, estos son que pudieran ocasionar este
DE LA GESTANTE CON 95% 92% 93% 99% 77% 100% 46% 100% casos de parto por cesrea. incremento, por tratarse de un
COMPLICACIONES indicador negativo, que no deberan
presentarse.
* Lleg a 53% de avance de la meta * El incremento del nmero de * Se esta identificando los factores o
5000045-ATENCION programada. cesreas disminuye el parto normal. las causas de cesareas que hace que
DEL PARTO NORMAL
101% 97% 85% 100% 95% 99% 53% 100% incrementen las complicaciones.
AO -2013 AO -2014 AO -2015 AO -2016 EVALUACION ANUAL 2016

PROGRAMA
% DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE
PRESUPUESTAL
LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL

5000047-ATENCION
* Evitar la muerte Materna.
* Poblacin migrante con * Mejorar la atencin integral y de
DEL PARTO desconocimiento del auto cuidado de salud sexual reproductiva a la
COMPLICADO
111% 94% 100% 99% 91% 100% 96% 100% la salud materna. poblacion de mujeres en edad fertil y
QUIRURGICO * Gestantes con patologias asociadas gestantes.
* El porcentaje logrado es en base a partos al* Laembarazo.
dificultad de avanzar esta meta, * Fortalecer el seguimiento de las
5000048-ATENCION esperados segn programacin de INEI solo es la falta de personal obstetra para puerperas que no acudan a su cita
DEL PUERPERIO
75% 97% 93% 99% 72% 97% 74% 100% se ha logrado el avance del 74 % de la el seguimiento y registro. para su control.
Meta programada. * Cambio de recidencia de las * Sensibilizar a las Gestantes durante
Lleg al 97% de la meta programada, al Puerperas, luego del parto. el control Pre Natal, en la importancia
Cuarto Trimestre atendieron 3,257 recin
nacidos, de este resultado se observa un
buen grado de cumplimiento de la atencin,
5000053-ATENCION
donde se evidencia que somos una
DEL RECIEN NACIDO 97% 99% 100% 100% 101% 100% 97% 99%
NORMAL institucin con capacidad resolutiva para
hacer la atencin de estos pacientes, pese a
que an persisten los partos domiciliarios
sobre todo en zonas alto andinas.
AO -2013 AO -2014 AO -2015 AO -2016 EVALUACION ANUAL 2016

PROGRAMA
% DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE
PRESUPUESTAL
LOGROS PROBLEMTICA MEDIDAS CORRECTIVAS
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL
FISICO
PRESUPUESTAL

Se ha llegado al 95% pero es necesario que La consejera domiciliaria, actividad Fortalecer el trabajo en equipo,
el personal de salud realice bien su difcil de realizar por las dificultades brindar el conocimiento de las
5000056-FAMILIAS
codificacin en el HIS. en el horario y en muchos casos definiciones operacionales PpR y
SALUDABLES escasa colaboracin de las familias. exigir el cumplimiento de las
INFORMADAS actividades preventivas
RESPECTO DE SU
92% 100% 103% 100% 100% 100% 95% 100%
promocionales programadas en cada
SALUD SEXUAL Y
uno de los articulados con la
REPRODUCTIVA
respectiva y correcta codificacin HIS.

Lleg al 124% de avance, Se ha fortalecido la


5000058- atencin integral de los adolescentes.
ADOLESCENTES
ACCEDENJA A
SERVICIOS DE SALUD
78% 100% 116% 99% 75% 100% 124% 100%
PARA PREVENCION
DEL EMBARAZO
UE :401 HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

GRACIAS.

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