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OHSAS 18001: 2007

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VENTAJAS
Detectar los riesgos para eliminarlos
o minimizarlos.
Integracin de la actividad preventiva
en la empresa.
Implantar pautas y medidas de
prevencin.
Mejora del desempeo global.
Menor riesgo de responsabilidad.
Mejora la imagen de la empresa.
Aumento de la competitividad.
Mejor
posicionamiento
en
el
mercado.
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Modelo PHVA
Poltica SST

Planificacin
Revisin por
la Direccin

Verificacin y
accin
correctiva

Implementaci
ny
funcionamiento

Modelo PHVA
4.2 Poltica SST
4.3 Planificacin
4.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y determinacin de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y programas

Modelo PHVA
Poltica SST

Planificacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

Implementaci
ny
funcionamiento

Modelo PHVA
Poltica SST
4.5.1Medicin y seguimiento del desempeo
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad,
accin correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditora Interna

Verificacin y
accin
correctiva

Planificacin

Implementaci
ny
funcionamiento

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4. Elaborando y cumpliendo procedimientos y estndares en


nuestra rea de trabajo

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Paso A:
SGS entrega una propuesta establecida en funcin del tamao y
la naturaleza de su organizacin.
Paso B:
Puedes solicitar a SGS que lleve a cabo una pre-auditora para
darle una idea del nivel de preparacin de su organizacin. Este
paso es opcional, sin embargo ha demostrado ser til para
identificar las debilidades antes que se lleve a cabo la auditora
formal.

OHSAS 18001: 2007

Paso C:
Es la Fase 1-Revisin del nivel de Preparacin. Nos permite evaluar hasta
qu punto su sistema documental es conforme con los requerimientos de la
norma, para poder entender mejor la naturaleza de su organizacin, planificar
el resto de la auditora y empezar a examinar los elementos clave del sistema.
Despus de esta evaluacin, recibirs un informe en el que se identificarn
todos los hallazgos o incumplimientos, para que puedas tomar acciones
inmediatas de ser necesario.
Paso D:
Esta es la Fase 2 del proceso de auditora e incluye entrevistas y la
verificacin de registros. Mediante la observacin de sus prcticas de trabajo,
se determina el grado de conformidad de los procesos que utiliza en relacin
con la norma y el sistema que tiene documentado.
Al final de esta fase, se presentan los hallazgos clasificados como No
Conformidades Mayores o Menores, as como las observaciones y
oportunidades de mejora. Una vez resueltas las No Conformidades, se llevar
a cabo una revisin tcnica de la auditora por parte de un Gerente de
Certificacin de SGS autorizado para confirmar la emisin del certificado.

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Paso E:
Se establecer una agenda para las visitas de seguimiento cada seis o doce
meses, dependiendo del contrato. Durante estas visitas verificamos que se
haya puesto en prctica el plan de accin para las No Conformidades
detectadas, y se evalan los procesos obligatorios y otras partes
seleccionadas del sistema de acuerdo con el plan de auditora.
Paso F:
Antes de los tres aos de la certificacin inicial, la visita de seguimiento se
ampla para realizar la auditora de re-certificacin. Estas visitas continuarn
de la misma manera en un ciclo de tres aos.

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