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SEMANA N 2: EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES IPERC

(Universidad del Per. DECANA DE AMRICA)



FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

E. A. P. INGENIERA TEXTIL Y CONFECCIONES
DOCENTE: Ing. Ana M. Medina Escudero
unmsm.amme@gmail.com
SEMANA 2: Evaluacin
General de Riesgos
Laborales.
I. INTRODUCCIN
II. EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS
LABORALES.
1.- Todas las reas de la empresa deben elaborar el IPERC utilizando la
metodologa apropiada a la realidad de cada empresa.
2.- La IDENTIFICACIN DE PELIGROS y la EVALUACIN DE RIESGOS e
Impactos Ambientales se realizar con una Frecuencia Anual para las
actividades regulares o con diferente periodicidad cuando::
Cambien las condiciones de trabajo.
Existan modificaciones fsicas en la infraestructura.
Se realicen cambios en los procesos.
Se lleven a cabo nuevos proyectos de inversin.
Se adquiera nuevo equipamiento y/o materiales.
CONDICIONES GENERALES
I. INTRODUCCIN - EVALUACIN
GENERAL DE RIESGOS LABORALES
II. EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS
D.S. N 005-2012-TR, Art.77
Cap. VI: Planificacin y Aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La evaluacin inicial de riesgos debe
realizarse en cada PUESTO DE TRABAJO del
empleador, por personal competente, en
consulta con los trabajadores y sus
representantes ante el Comit o Supervisor y
Salud en el Trabajo.
Esta evaluacin debe considerar las condiciones
existentes o previstas, as como la posibilidad de que
el trabajador que lo ocupe, por sus caractersticas
personales o estado de salud conocido, sea
especialmente sensible a alguna de dichas
condiciones .
HILANDERA
SEGURIDAD LABORAL
MEDIO AMBIENTE
DEL TRABAJO
ORGANIZACN
DEL TRABAJO
EQUIPO
MATERIALES AMBIENTE
GENTE
SISTEMA
SECUENCIALIDAD DE UN ACCIDENTE

PELIGRO


RIESGO

ACCIDENTE
ENFERMEDAD

DAO

PERSONA
PROPIEDAD
PROCESO

PRDIDA

FUENTES DE ENERGA: Todas las energas
peligrosas con las que podemos encontrarnos en
el lugar de trabajo
BLANCOS: La gente, Equipos, Procesos, medio
ambiente, en otras palabras todo aquello que
puede ser afectado
CONTROLES: Medidas usadas para eliminar,
controlar el impacto daino de las energas
negativas o peligros
CONSECUENCIAS: se refiere al resultado, de existir,
el contacto con la fuente de energa negativa

TERMINOLOGA
ACTO SUBESTANDAR:
Es toda accin o prctica incorrecta
ejecutada por el trabajador que causa o
contribuye a la ocurrencia de un
accidente.
Es aquella accin que potencialmente
puede provocar dao a personas,
equipo y al entorno mismo.
TERMINOLOGA
Operacin de equipo sin autorizacin.
Mantener el equipo en operacin.
Falla para asegurar.
Operaciones a velocidades inseguras.
Convertir dispositivos de seguridad en
inoperativos.
Remocin de dispositivos de salud y seguridad.
Uso de equipo defectuoso.
Uso inapropiado del equipo de proteccin
personal.
ACTO SUBESTANDAR EJEMPLOS
CONDICIN SUBESTANDAR:
Entornos y posibles fallas en
el ambiente, rea de trabajo
maquinaria y equipos en
general.
TERMINOLOGA
Guardas o barreras inadecuadas.
EPP inadecuado o inapropiado.
Equipos, herramientas o materiales
defectuosos.
reas restringidas o congestionadas.
Sstemas o seales de alerta inadecuados.
Desorden, orden y limpieza pobre.
CONDICIN SUBESTANDARD
EJEMPLOS
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
EVALUACIN DE
RIESGOS Y
IPER
IPERC CONTROL
DEFINICIN DE PELIGRO

PELIGRO

SITUACIN O
CARACTERSTICA
INTRNSECA DE ALGO
CAPAZ DE OCASIONAR
DAO
A LAS PERSONAS, EQUIPOS, PROCESOS
Y AMBIENTE
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos
EJEMPLOS DE PELIGRO
PELIGRO:
Cableado elctrico deteriorado
Cableado elctrico y cajas de
red sobresalen del nivel piso
PELIGRO:
Piso resbaladizo
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Fsicos.- Todo tipo de energa a la que los
trabajadores estn expuestos.
Ruido
Temperatura extrema
Radiacin
Presiones anormales
Iluminacin excesiva
o deficiente
Vibraciones.
Peligros Qumicos.- todo aquel elemento que puede
ingresar al cuerpo.
Polvos
Humos metlicos
Gases
Vapores
Neblina
Sustancias toxicas
Agentes qumicos.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Biolgicos.- son todos los microorganismos
que potencialmente provocan dao.
Virus
Organismos microbiolgicos
Hongos
Vectores (ratas, insectos).
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Mecnicos.- se considera a las caractersticas
de los equipos.
Partes en movimiento
Equipos sin proteccin
Herramientas inadecuadas
Proyeccin de partculas
Instalaciones
Rotor mal ubicado
Partes presurizadas, etc.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Elctricos.- relacionados con la electricidad.
Cables con energa elctrica.
Cables elctricos energizados
en el piso.
Interruptores/ tomacorrientes
inadecuados, rotos.
Cajas contactoras.
Sobrecarga de lneas
energizadas.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Factores de Riesgo Disergonmicos.- Aquellos que
afectan al trabajador en su labor propiamente dicha.
Sobreesfuerzos fsicos.
Posturas inadecuadas.
Trabajos nocturnos
Monotona y repetitividad
Otras situaciones que
causen stress fsico y
psicolgico.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Factores de Riesgo Disergonmicos
PELIGRO LOCATIVO
Superficie de piso
agrietados, resbaladizos,
hmedos.
Inadecuada posicin de
objetos en altura.
Almacenamiento
inadecuado de materiales.
Apilamiento inadecuado.
Inadecuada disposicin de
desechos hospitalarios.

CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Ambientales.- relacionados al medio
ambiente.
Inundaciones.
Oscuridad.
Clima inclemente.
Terremotos.
Derrames de aceites y
pisos resbalosos.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Psicolgicos.- Afectan el comportamiento del
trabajo.
Preocupaciones.
Miedo a la oscuridad.
Miedo a la altura.
Intimidacin.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
RM 375 2008 TR
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
Proceso de
reconocimiento de
una situacin de
peligro existente y
definicin de sus
Caractersticas.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS

QUIN?
O
QUINES?

CON
QU?


CUANDO ?



COMO?


MATERIALES,
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS
PROCEDIMIENTO FECHA Y
HORARIO
PERSONA(S) QUE
REALIZARN EL
TRABAJO
COMO AFECTA LA ACTIVIDAD A LAS PERSONAS,
EQUIPOS, MATERIALES Y AMBIENTE?
Listar todos los peligros que pueda y el
grado de peligrosidad en su opinin.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Qu fuentes de peligros existen en el rea?

Qu cantidad y tipos de energas estn presentes?

Cuales son las direcciones de flujos de energa
deseados y no deseados?
IDENTIFICACIN DE PELIGROS:
PREGUNTAS FRECUENTES
Estn las energas bajo control?
Considere: Elctrica, Mecnica, Qumica, Ruido,
Gravedad, Radial, Termal

Cuales son los blancos de la energa no deseada?

Es el proceso de trabajo correcto?
Considere: Gente competente, Practicas de
trabajo seguras, Ambiente de trabajo controlado.

Cuales son los escenarios de accidentes y que
medidas de control existen para prevenirlos?
IDENTIFICACIN DE PELIGROS:
PREGUNTAS FRECUENTES
Investigaciones de Accidentes.
Estadsticas de Accidentes
Inspecciones.
Discusiones, entrevistas.
Anlisis de trabajo seguro.
Auditoras.
Check list (Lista de Revisin).

MTODOS DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
AREA
GEOGRAFICA
TAREA
PROCEDIMIEN/
ACTVIDAD
PELIGROS
TIPO DE
PELIGROS
RIESGOS
ASOCIADOS
OBSERVACION






IDENTIFICACIN DE PELIGROS:
EJEMPLO - IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
DEFINICIN DE RIESGO
RIESGO

PROBABILIDAD DE QUE
UN PELIGRO SE
MATERIALICE EN
DETERMINADAS
CONDICIONES Y GENERE
DAOS
A LAS PERSONAS, EQUIPOS
Y AMBIENTE
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos
PELIGRO
Piso resbaladizo
RIESGO
Probabilidad de resbalar
Caer sobre el piso y daar a la persona
RELACIN DE PELIGRO RIESGO
PELIGRO
Cableado elctrico deteriorado
Cableado elctrico y cajas de red
sobresalen del nivel piso
RIESGO
Cortocircuito
Probabilidad de incendio
RELACIN DE PELIGRO RIESGO
PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA
RUIDO EXPOSICIN A SONIDO HIPOACUSIA
SUSTANCIAS RESIDUALES DE
PROCESOS
INHALACIN DE GASES
PRDIDA DE
SENSIBILIDAD
PESO EXCEDENTE A LA
CARGA PERMITIDA
TORCEDURA CONTRACTURA
MUSCULAR O DE DISCOS
LESIONES DE
ESPALDA
MONOTONA DEL TRABAJO ESTRS
FRUSTRACION Y
PATOLOGA
ROCA FISURADA DESPREDIMIENTO
LESIONES Y
ACCIDENTES
PISO RESBALOSO CON CERA CADA A UN MISMO NIVEL
CONTUSIN
CRANEAL
TALADRO NEUMTICO EXPOSICIN A VIBRACIONES
PRDIDA DE
SENSIBILIDAD
FAJA DE MQUINA SIN
PROTECCIN
ATRAPAMIENTO
LESIONES Y
ACCIDENTES
RELACIN DE PELIGRO RIESGO
Se conocen diversos riesgos mecnicos, que entraan peligro de
lesiones para los trabajadores:

Ser golpeado por objetos o partes mviles.
Ser aprisionado por un componente mvil contra uno fijo
Choque contra objetos fijos.
Choque con partes salientes.
Cadas a nivel, resbalones y tropiezos.
Cada a desnivel, en altura.
Sobre esfuerzos.
Cortes por herramientas.
Aplastamiento
Proyeccin de partculas o materiales.
FUENTES DE RIESGO
1.- Ahogamiento.
2.- Aplastamiento.
3.- Asfixia.
4.- Atrapamiento.
5.- Atropello.
6.- Cada de personas.
7.- Ceguera.
8.- Choque.
9.- Corto circuito.
10.- Dao a la salud.
11.- Derrumbes.
12.- Volcadura.
13.- Incrustamiento.


14.- Deslizamiento.
15.- Electrocutamiento.
16.- Envenenamiento.
17.- Explosiones.
18.- Fugas.
19.- Gaseamiento.
20.- Incendios.
21.- Intoxicaciones.
22.- Inundacin.
23.- Quemaduras.
24.- Sordera.
25.- Succionamiento.



RIESGOS SIGNIFICATIVOS
RIESGOS SIGNIFICATIVOS
DAO PERSONAL
Fatalidad (mltiple o
simple)
Enfermedad Reversible
Enfermedad Irreversible
Lesin total permanente
Lesin parcial
Lesin total temporal
IMPACTO AMBIENTAL
Contaminacin del agua
Contaminacin del aire
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento de R.N.
Afectacin de flora y fauna
Alteraciones del Ecosistema
Deforestacin

DAO A EQUIPOS
MAQUINARIA O
ESTRUCTURAS
Dao irreversible de
maquinarias o
estructuras
Dao reversible de
maquinarias o
estructuras

CONSECUENCIAS DEL RIESGO
Quemaduras.
Lesiones Incapacitantes.
Fracturas.
Heridas o cortes.
Contusiones.
Fatalidades.





Las lesiones (Consecuencias) ms frecuentes son:
CONSECUENCIAS DEL RIESGO
Al efectuar un perfil de riesgos se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

Alto riesgo en las Instalaciones, distribucin de la
planta, procesos de produccin.
Fuentes y naturaleza de las energas dainas o
peligros.
Estadstica e investigacin de
accidentes/incidentes.
reas de responsabilidad de la compaa
Diferenciar zonas de alto, mediano y bajo riesgo.
Dar mayor nfasis a las zonas de alto riesgo.
PERFIL DEL RIESGO
EVALUACIN DEL RIESGO
RIESGO = Probabilidad x Consecuencias
Es el proceso posterior a la identificacin de los
peligros, que permite valorar el nivel, grado,
gravedad de los mismos proporcionando la
informacin necesaria para que el empleador se
encuentre en condiciones de tomar una decisin
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo
de acciones preventivas que debe adoptar.
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos
NIVEL RIESGO (NR) = Nivel Probabilidad (NP) x
Nivel Consecuencias (NC)
Riesgo = Frecuencia x Seriedad
Riesgo = Frecuencia x Consecuencias
Riesgo = Frecuencia x Severidad
Riesgo = Posibilidad x Consecuencias
Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

RIESGO: OPORTUNIDAD/POSIBILIDAD/PROBABILIDAD
QUE OCURRA UNA PRDIDA (personas, equipo,
proceso o ambiente)
EVALUACIN DEL RIESGO
RIESGO = Frecuencia (Probabilidad) x
Severidad (Consecuencias)
SEVERIDAD
Es la consecuencia
de un evento
especfico y
representa el costo
del dao, prdida o
lesin.
FRECUENCIA
Es la cantidad de
veces en que se
presenta un evento
especfico por un
periodo de tiempo
dado.
EVALUACIN DEL RIESGO
En la fase de evaluacin de riesgos se debe determinar el riesgo
asociado con los peligros

Evaluar toda la informacin registrada.
Priorizar los puntos identificados.
Evaluar tasas de FRECUENCIA.
Evaluar tasas de SEVERIDAD.
Determinar el potencial de crecimiento.
Evaluar la efectividad de las medidas de control.
Determinar las tasas.
Ubicar las tasas en la matriz de riesgos.
EVALUACIN DEL RIESGO
ADMINISTRACIN DEL RIESGO
Actividades rutinarias y no rutinarias.
Actividades de todo personal (contratistas , visitantes)
Peligros fuera del lugar de trabajo
Peligros en la proximidad del lugar de trabajo
Infraestructura, equipos y materiales
Cambio o propuestas de cambios en la organizacin, actividades o
materiales.
Modificaciones del S&SO (incluyendo temporales)
Diseo del lugar de trabajo (procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos, organizacin del trabajo, ergonoma).
El
procedimien
to debe
tomar en
cuenta:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
Cmo identificar los peligros en la organizacin o
centro de trabajo?
Mediante la observacin de las actividades diarias del trabajador.
Comparando con mejores practicas de organizaciones similares.
Entrevistas y encuestas.
Visitas e inspecciones.
Anlisis de procesos.
Los procesos de identificacin de peligros deben aplicarse en situaciones
normales, ocasionales o de emergencia.
Se debe considerar tanto a trabajadores/empleados como a visitantes y
contratistas.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
Identificar los peligros
Paso 1
Evaluar el riesgo
Paso 2
Decidir las medidas
De control
Paso 3
Implementar las
Medidas de control
Paso 4
Revisin y monitoreo
Paso 5
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
El tener todas las Fuentes de Peligro identificadas y sus Riesgos
respectivos evaluados, nos servir para darnos cuenta de cules son los
riesgos que, por tener un mayor valor, deben ser conocidos por todos y
atendidos prioritariamente.
Los Controles que posibilitan la
disminucin del Riesgo Residual hacia
un nivel Medio o Bajo, deben estar
especificados en los PETS, los cuales
deben ser realizados junto con los
trabajadores, en el formato adecuado y
divulgados a todo el personal.
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS IPERC
La evaluacin del riesgo se utiliza para
PRIORIZAR los riesgos de acuerdo a su nivel de
CRITICIDAD.
El RIESGO se evala en funcin de la
PROBABILIDAD de que ocurra un dao y las
CONSECUENCIAS del mismo.
RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
EVALUACIN DE
RIESGOS
ANALISIS DE PROBABILIDADES MATRIZ DE RIESGO
LABORAL
NR = NP x NC
NR: Nivel de Riesgo
NP: Nivel de Probabilidad
NC: Nivel de Consecuencias
NP = ND x NE
ND: Nivel de Deficiencia
NE: Nivel de Exposicin
METODO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO ESPAA
NIVEL DE DEFICIENCIA
Es la magnitud de la vinculacin esperable
entre el conjunto de factores de riesgo
considerados y su relacin causal directa
con el posible accidente.
NIVEL DE
DEFICIENCIA
ND SIGNIFICADO
Muy Deficiente
(MD)
10 Se han detectado factores de riesgo significativos
que determinan como muy posible la generacin de
fallos. El conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo resulta ineficaz.
Deficiente
(D)
6 Se ha detectado algn factor de riesgo significativo
que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes se ve reducida
de forma apreciable.
Mejorable
(M)
2 Se han detectado factores de riesgo de menor
importancia. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve
reducida de forma apreciable.
Aceptable
(A)
--- No se ha detectado anomala destacable alguna. El
riesgo esta controlado. No se valora.
NIVEL DE DEFICIENCIA
NIVEL DE DEFICIENCIA
Se considera idneo el empleo de cuestionarios de chequeo para determinar el Nivel
de Deficiencia, para analizar posibles factores de riesgo de cada situacin.
EJEMPLO: Riesgos de golpes, cortes y proyecciones en herramientas manuales
CUESTIONARIO DE CHEQUEO SI NO
1. Las herramientas estn ajustadas al trabajo a realizar.
1.1 Las herramientas son de buena calidad.
1.2 Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza.
2. La cantidad de herramientas disponibles es insuficiente en funcin del proceso productivo
y personas.
3. Existen lugares y/o medios idneos para la ubicacin ordenada de las herramientas
(paneles, cajas, etc).
4. Cuando no se utilizan las herramientas cortantes o punzantes, se disponen con los
protectores adecuados.
5. Se observan hbitos correctos de trabajo.
5.1 Los trabajos se hacen de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos.
5.2 Los trabajadores estn adiestrados en el manejo de herramientas.
5.3 Se usan equipos de proteccin personal cuando se pueden producir riesgos de
proyecciones.
CRITERIO DE VALORACIN
Se valorar la situacin como MUY DEFICIENTE cuando se haya
respondido NO a una o mas de las cuestiones 5, 5.2, 5.3.
Se valorar la situacin como DEFICIENTE cuando no siendo
muy deficiente, se haya respondido negativamente a la
cuestin 1.
Se valorar la situacin como MEJORABLE cuando no siendo
muy deficiente ni deficiente se haya respondido
negativamente a una o mas de las cuestiones 1.1, 1.2, 2.3, 5.1.
Se valorar la situacin como ACEPTABLE en los dems casos.
NIVEL DE DEFICIENCIA
Se utiliza: Check list, revisin y registro de
equipos, inspecciones mensuales, PETAR,
mantenimiento preventivo, auditorias,
evaluacin de riesgos .
NIVEL DE EXPOSICIN
Es una medida de la frecuencia con la que
se da exposicin al riesgo. Para un riesgo
concreto, el nivel de exposicin se puede
estimar en funcin de los tiempos de
permanencia en reas de trabajo,
operaciones en mquinas, etc.
NIVEL DE EXPOSICIN
NP = ND x NE
NIVEL DE PROBABILIDAD
NR = NP x NC
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE
PROBABILIDAD
NP SIGNIFICADO
Muy Alta
(MA)
Entre
40 y 24
Situacin deficiente con exposicin continuada, o muy
deficiente con exposicin frecuente. Normalmente la
materializacin del riesgo ocurre con frecuencia.
Alta
(A)
Entre
20 y 10
Situacin deficiente con exposicin frecuente u
ocasional, o bien situacin muy deficiente con
exposicin ocasional o espordica. La materializacin
del riesgo es posible que suceda varias veces en el
ciclo de vida laboral.
Media
(M)
Entre
8 y 6
Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien
situacin mejorable con exposicin continuada o
frecuente. Es posible que suceda dao alguna vez.
Baja
(B)
Entre
4 y 2
Situacin mejorable con exposicin ocasional o
espordica. No es esperable que se materialice el
riesgo, aunque puede ser concebible.
NIVEL DE CONSECUENCIAS
Se ha establecido un doble significado: por un lado
se han categorizado los daos fsicos y, por otro, los
daos materiales. Ambos significados deben ser
considerados independientemente, teniendo mas
peso el dao a las personas que los daos
materiales.
NIVEL DE
CONSECUENCIAS
NC SIGNIFICADO
DAOS PERSONALES DAOS MATERIALES
Mortal o
catastrofico (M)
100 1 muerto o ms Destruccin total del
sistema (difcil renovarlo)
Muy Grave
(MG)
60 Lesiones graves que
pueden ser
irreparables
Destruccin parcial del
sistema (compleja y
costosa reparacin)
Grave
(G)
25 Lesiones con
incapacidad
transitoria (IT)
Se requiere paro de
proceso para efectuar la
reparacin.
Leve
(L)
10 Pequeas lesiones
que requieren
hospitalizacin
Reparable sin necesidad
de paro del proceso.
NIVEL DE CONSECUENCIAS
NR = NP x NC
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
Los niveles de intervencin tienen un valor orientativo.
Para priorizar n programa de inversiones y mejoras, es
imprescindible introducir la componente econmica y
el mbito de influencia de la intervencin.
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIN
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
NIVELES DE RIESGO
CONSECUENCIAS
Ligeramente
daino
Daino Extremadamente
daino
P
R
O
B
A
B
I
L
I

D
A
D


Baja Riesgo Trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
Media Riesgo tolerable Riesgo tolerable Riesgo importante
Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable
TABLA DE NIVEL DE RIESGO
PONDERACIN NIVEL DE
RIESGO
ACCIN Y TEMPORIZACIN
4000 - 1440
Intolerable Situacin critica, correccin urgente. No debe comenzarse ni continuar
el trabajo hasta que no se haya controlado el riesgo.
1200 600
Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando,
debe controlarse el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
500 240
Moderado Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
de tiempo determinado.
200 50
Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Se requieren
comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
40 20
Trivial No se requiere accin especfica.
MTODO SUGERIDO POR MTPE
MTODO SUGERIDO POR MTPE
NDICE DE PROBABILIDAD
Valor
ndice de
Expuestos
(IE)
Personas
expuestas
ndice de
Procedimientos
de Trabajo
(IPT)
ndice de
Capacitacin y
Entrenamiento
(ICE)
ndice de
Frecuencia
de Exposicin
(IF)
1 1 3
Existencia e
implementacin
satisfactoria
Personal entrenado
identifica y controla el
peligro
Al menos una vez
al ao.
Espordicamente
2 4 8
Existencia e
implementacin
Parcial
Personal entrenado
identifica pero no
controla el peligro
Ocasionalmente al
mes
3 9 15
Existe pero no se ha
implementado
Personal entrenado
no identifica ni
controla el peligro
Eventualmente a
la semana
4 > 15
No Existe Personal no
entrenado
Continuamente
diario
ndice de Probabilidad:
IP = IE + IPT + ICE + IF
PELIGRO RIESGO
P1 R1
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
IS = IS
NDICE DE SEVERIDAD

Valor del
ndice
ndice de Severidad (IS)
1 LEVE (Lesin sin Incapacidad)
2
MODERADO (Lesin con Incapacidad
Temporal)
3
GRAVE (Lesin con Incapacidad
Permanente)
4 MORTAL (Fatal)
NDICE DE SEVERIDAD
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
VALORACIN DEL RIESGO
IP IE
IPT ICE
IF 8
32 4 8
MRL
4 IS
=
=
=
+ =
= X
+ +
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
CRITERIOS
Magnitud
del Riesgo
Laboral
(MRL)
Grado de Riesgo Prioridad
Calificacin del
Riesgo
DE 32 A 64
Alto
(Inaceptable)
I SIGNIFICATIVO
DE 9 A 31 Moderado II
NO
SIGNIFICATIVO
DE 4 A 8 Bajo III
NO
SIGNIFICATIVO
CALIFICACIN DE RIESGOS Y PRIORIZACIN DE CONTROL
Las condiciones para que un riesgo sea considerado significativo:

Cuando MRL es mayor o igual a 32.

Cuando la severidad es fatal.
DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DEL RIESGO
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Para aplicar los controles en la
evaluacin de riesgos debe
seguir el siguiente criterio:
Eliminacin.
Sustitucin.
Controles de ingeniera.
Sealizacin, alertas y/o
controles administrativos.
Uso de EPP.
PROCESO IPERC
85
TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA

TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA

TALLER 2
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN

TALLER 2
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN

TALLER 3
IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN EL ALMACEN

TALLER 3
IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN EL ALMACEN

TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN

TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN

TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN

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