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SISTEMAS DE GESTIN EN PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES: OHSAS 18001

AURA CRISTINA CARVAJAL HSEQ

SISTEMAS DE GESTIN EN PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES: OHSAS 18001

ISO 14001 Medio Ambiente

OHSAS 18001 P.R.L.

Integracin de los Sistemas

ISO 9001 Calidad

Esta serie de normas OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional que permita a una organizacin controlar sus riesgos SySO y mejorar su desempeo SySO. No especifica criterios de desempeo SySO, ni da especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de gestin SySO

Trminos y definiciones
3.1 Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de SySO 3.2 Auditora Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditorias . 3.3 Mejora continua Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin de SySO para lograr mejoras en el desempeo de SySO de forma coherente con la poltica de SySO de la organizacin. 3.4 Accin correctiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. 3.5 Documento Informacin y su medio de soporte. 3.6 Peligro Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas 3.7 Identificacin de peligros Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin de sus caractersticas. 3.8 Enfermedad Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo o una situacin 3.9 Incidente Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesin, enfermedad o fatalidad. 3.10 Parte interesada Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado por el desempeo de SySO de org. 3.11 No Conformidad Incumplimiento de un requisito 3.12 Seguridad y salud ocupacional Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la salud y seguridad de empleados
3.13 Sistema de seguridad y salud ocupacional Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica de SySO y gestionar sus riesgos

3.14 Objetivos SySO Metas de SySO, en trminos de desempeo de SySO que una organizacin se establece a fin de cumplirlas.
3.15 Desempeo de SySO Resultados medibles de la gestin que hace la organizacin de sus riesgos de SySO 3.16 Poltica de SySO Intencin y direccin generales de una organizacin relacionada a su desempeo de SySO formalmente expresada por la alta direccin. 3.17 Organizacin Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades pblica o privada, que tienen sus propias funciones y administracin. 3.18 Accin preventiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (potencial 3.19 Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 3.20 Registro Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas.

3.21 Riesgo Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la exposicin(es). 3.22 Evaluacin del riesgo Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no. 3.23 Lugar de trabajo Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin.

Elementos del Sistema de Gestin OHSAS 18001


(4.1) Requisitos Generales (4.2) Poltica de P.R.L. (4.3) Planificacin (4.5) Comprobacin y acciones correctoras

(4.4)
Implementacin y Operacin

(4.6) Revisin por la direccin

(1) PLANIFICAR

(2) HACER

P+H+C+A
(4) Actuar

(3) Valorar /Comprobar

OHSAS es aplicable a cualquier organizacin que desee:

a) eliminar o minimizar los riesgos para los trabajadores y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a riesgos de S.y S., asociados con sus actividades. b) poner en prctica, mantener y mejorar continuamente un SGSSL. c) asegurar su cumplimiento con la poltica de SSL establecida. d) demostrar tal conformidad a otros. e) solicitar a una organizacin externa la certificacin de su SGSSL. f) llevar a cabo una autodeterminacin y declaracin de conformidad con esta especificacin OHSAS.

4.1. Requerimientos generales MEJORA CONTNUA

Revisin por la Direccin

Poltica de Salud y Seguridad Laboral Planificacin

Comprobacin y Acciones Correctoras

Puesta en Prctica y Operacin

4.2. Poltica de Salud y Seguridad Laboral


...la Poltica de SSL deber estar autorizada por la Alta Direccin de la organizacin. Incluir un compromiso de Mejora Contnua ...compromiso con la legislacin relevante en SSL y con otros requerimientos a los que la organizacin se suscriba. Estar documentada, puesta en prctica y mantenida Ser comunicada a todos los empleados. Estar disponible para las partes interesadas (pblica)(contratas,etc). Ser revisada peridicamente y apropiada a la organizacin.

4.3. Planificacin
4.3.1 Planificacin para la Identificacin de los Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos

Identificacin de Peligros
Tipos de Peligro

Valoracin del Riesgo


Procedencia

Procesos de Control de Riesgos


Chequeo de instalaciones
Antenas Luminarias Maquinas Oficinas, etc.

Fuego

Material de construccin Explosin Sustancias Productos qumicos explosivas Ergonmicos Fsicos (Ruidos, etc.) Posicin del cuerpo Altas temperaturas Elctricos Alto voltaje, etc. Radiaciones, etc.

Evaluacin

4.3.1 Planificacin para la Identificacin de los Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos

Tipos de Riesgo

Probabilidad del Peligro:


Muy Frecuente Frecuente Poco Frecuente Infrecuente No procede

Consecuencias daosas: Mortal


Valoracin de Tolerabilidad:
Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

Muy daino Daino Levemente daino Sin dao o en blanco

4.3.1 Planificacin para la Identificacin de los Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos

Identificacin de Peligros

Valoracin del Riesgo

Procesos de Control de Riesgos

Deben estar registrados (documentados)

4.3.2 Requerimientos legales y otros


NBE/1986 R.D. 1627/1997 R.D. 485/1997

R.D. 39/1997

R.D. 486/1997

Ley 31/1995 R.D. 374/2001

R.D. 487/1997

4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de Gestin de la Salud y Seguridad Laboral

LA ORGANIZACIN

Objetivos

Procedimiento

Documentados

Responsables

A.Correctoras

Adaptados

A.Preventivas

Priorizados

Modificados

Revisados

Plazos

4.4. Puesta en Prctica y Funcionamiento


4.4.1 Estructura y Responsabilidades

Miembro de la Alta Direccin con capacidad ejecutiva.

Asegure el cumplimiento de los requerimientos OHSAS. Debe presentar los informes de resultados del sistema SSL a la Alta Direccin. Debe mostrar compromiso con la mejora continua.

4.4.2 Formacin, Conocimiento y Competencia Personal competente en trminos de educacin, formacin y/o experiencia.

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIN

Comunicar la Poltica, Procedimientos y Requerimientos del SSL. Riesgos y sus consecuencias. Beneficios de una Mejora Continua. Tendrn en cuenta: responsabilidad, habilidad, capacidad de comprensin.

4.4.3 Consulta y Comunicacin

LA ORGANIZACIN
Debe asegurar la informacin y comunicacin con los trabajadores y partes interesadas (contratas, visitantes).

LOS TRABAJADORES

4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de Datos y Documentos

Vale cualquier tipo de soporte: electrnico, en papel, etc.


Localizada Revisada Aprobada por personal autorizado Disponible Actualizada Identificada

DOCUMENTACIN

4.4.6 Control de Operaciones Operaciones, Servicios, Identificacin de Operaciones

Actividades

Compras (EPIs)
Mantenimiento Logstica Produccin, etc. Comunicacin a proveedores y contratistas
Calificacin de Proveedores

Procedimientos de actuacin

Instrucciones de Trabajo

4.4.7 Preparacin y Respuesta ante las Emergencias

LA ORGANIZACIN

PLAN DE EMERGENCIA Identificacin de potencial incidente (incendio, bomba, atraco,etc.) Medidas a adoptar (enfermedades, lesiones, evacuacin,etc.) Simulacros peridicos de ensayo

4.5. Verificacin y Acciones Correctoras LA ORGANIZACIN


1.Medidas cuantitativas y cualitativas
Monitorizar procedimentalmente el SSL peridicamente,estipulando:

4.5.1 Medidas de Comportamiento y Monitorizacin

2.El grado de cumplimiento de los objetivos SSL

3.Acc. Preventivas que monitoricen el cumplimiento de actuacin SSL, criterios de operacin, legislacin aplicable. 4.Acc. Correctoras para monitorizar accidentes, enfermedades, incidentes. 5.Registros de datos. Anlisis de acciones correctoras y preventivas

Los equipos que se utilicen deben estar calibrados y registrarse los resultados.

4.5.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades Acciones correctoras y preventivas ACCIONES PREVENTIVAS NO CONFORMIDADES ACCIDENTES INCIDENTES ACCIONES CORRECTORAS

TV Internacional Grupo TV Rheinland, S.L.

4.5.3 Registros y Gestin de los Registros


Se debe procedimentar la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros. Se deben registrar el resultado de auditoras y revisiones. Los registros deben ser legibles, identificables y trazables. Los registros deben conservarse y protegerse de daos o deterioros. Los registros sern fcilmente recuperables. El tiempo de mantenimiento de los registros debe ser establecido por la Organizacin/o por normativa.

4.5.4 Auditoras internas


Con ellas se consigue determinar si el sistema desarrollado e implantado es conforme con la gestin SSL. Se comprueba si el SGSSL est implantado y mantenido. Se comprueba si es eficaz con relacin a los objetivos y la Poltica de SSL de la Organizacin. Se debern revisar los resultados de auditoras anteriores. Y se basarn en la evaluacin de riesgos de las actividades de la Organizacin. Se informar de sus resultados a la direccin. El personal encargado ser independiente, no tendr porque ser externo.

4.6. Revisin por la Direccin


Comprobacin Compromiso y con la Ac. Correctoras Mejora Continua

Peridica

Factores Internos Adapta cambios en los objetivos y Poltica de SSL

REVISIN POR LA DIRECCIN

Factores Externos

Poltica

Documentada

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