You are on page 1of 42

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

FACILITADOR: Lic. Wilmer Delgado


Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Objetivo:
Presentar un mtodo para identificar los peligros y evaluar los riesgos de una tarea

Lograr un anlisis del ambiente de trabajo, identificando los riesgos existentes en las diferentes reas. reas.
Evaluar las consecuencias y/o efectos ms probables, proponiendo soluciones razonables Establecer el grado de afectacin de los riesgos, no solo en la salud de los trabajadores, sino tambin en la productividad y calidad de los procesos desarrollados en EMPRESA
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Identificacin y evaluacin del problema


Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos

Riesgo: Combinacin de la probabilidad y las (s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico
(Definiciones OHSAS 18001)
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Riesgo: es la combinacin entre la probabilidad de la ocurrencia y la gravedad de las consecuencias de un evento peligroso. El riesgo significa una evaluacin del potencial de dao o prdida. Un peligro puede ser serio pero el riesgo puede ser pequeo.

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS La siguiente figura permite visualizar la definicin de Riesgo como la interpreta la Unin Europea. European Community EN 1050 Safety Machinery Principles of Risk Assessment - 1996

MAYO 12

La probabilidad de ocurrencia de ese dao

frecuencia y duracin de la exposicin al peligro Riesgo (asociado al peligro en cuestin)

es una funcin de

la Severidad del posible dao que puede resultar del peligro considerado

probabilidad de ocurrencia del evento peligroso

posibilidad de evitar o limitar el dao

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Factores de riesgo en la industria

Peligros
Fsicos Qumicos Ergonmicos Biolgicos Riesgos Individual Social
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Factores de riesgo en la industria

Peligros fsicos
Ruido y vibraciones Temperaturas extremas Iluminacin
Radiaciones Presin

Peligros fsicos
Superficies calientes / resbaladizas Objetos en cada libre Suelo inestable Objetos cortantes/filosos Maquinaria en movimiento Electricidad

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Factores de riesgo en la industria


Peligros qumicos Por su estado fsico Por su efecto en el organismo Irritantes Asfixiantes

Gases Vapores Aerosol Polvo Humos Niebla Lquidos Disolventes

Neumoconiticos Txicos sistmicos


Anestsicos y narcticos Cancergenos Alrgicos

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Factores de riesgo en la industria


Peligros biolgicos Virus Bacterias Ricketsias y clamidas Parsitos

Hongos

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Factores de riesgo en la industria


Incompatibilidad ergonmica
Ergonoma Sistema Hombre-Mquina Interrelaciones con el ambiente Ambiente Productividad Objetivos
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Factores de riesgo en la industria


Riesgo Medida de prdidas econmicas Fatalidades, lesiones Daos a las instalaciones Daos al ambiente

En trminos de la probabilidad de ocurrencia (F) y la magnitud / severidad de las prdidas (C)


Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Factores de riesgo en la industria


Cuantificacin del riesgo Expresin matemtica R = Po x S x Pe (Bs/ao) donde, Po = Probabilidad de ocurrencia (FP) S = Severidad (C) Pe = Probabilidad de exposicin
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS Lugar de trabajo inseguro Lesin o enfermedad

MAYO 12
Diagnstico

Identificacin y evaluacin del problema

Actuacin en Seguridad y Salud Laboral

Tratamiento y curacin

Medidas de control preventivas

Lugar de trabajo seguro

Persona sana

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Evaluacin de Riesgos

Definicin

La evaluacin de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la informacin necesaria para que el empresario est en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Criterios de evaluacin de riesgos


PROBABILIDAD Dano ocurrira: 1 2 3 Baja: raras veces Media: algunas ocasiones Alta: casi siempre

SEVERIDAD La consecuencia del dano es: 1 2 3 Ligeramente danino Moderadamente danino Extremadamente danino

Nivel y Clasificacion de Riesgos


SEVERIDAD 1 2 (2) Tolerable (4) Moderado (6) Importante 3 (3) Moderado (6) Importante (9) Intolerable

PROBABILIDAD

1 2 3

(1) Trivial (2) Tolerable (3) Moderado

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Criterios de evaluacin de riesgos

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Criterios de evaluacin de riesgos (Ejemplos)


TABLA 2: SEVERIDAD / CONSECUENCIA

EVALUACION DEL RIESGO

CONSECUENCIA SEGURIDAD SALUD Sobre exposicin que no resulta en ninguna condicin crnica ni a corto ni a mediano plazo. MEDIO AMBIENTE Totalmente sustentable. La integridad ecolgica no esta comprometida de ninguna forma posible. PROCESO Perdida por equipo o produccin por menos de $100 Dlares

INSIGNIFICANTE (1)

Casi perdidas

LEVE O MENOR (2)

Sustentable. La integridad ecolgica puede estar Perdida por equipo o Lesin tratable por un socorrista Sobre-exposicin que resulta en una comprometida. El impacto no resultara en un dao ecolgico produccin por menos de calificado condicin aguda pero no debilitante prolongado $1,000 Dlares

SEVERIDAD

MODERADA SIGNIFICATIVO (3)

Lesin que requiere atencin La sustentabilidad no esta garantizada. La integridad Perdida por equipo o medica profesional y que resulta Sobre-exposicin que resulta en una ecolgica esta de alguna manera comprometida. El impacto produccin por menos de en tiempo perdido o condicin aguda a corto plazo resultara en algn dao ecolgico o en un dao significativo $10,000 Dlares responsabilidad legal ligera

GRAVE O SERIO (4)

Incapacidad permanente

Una condicin aguda o crnica considerada debilitante

Totalmente insostenible. La integridad ecolgica esta totalmente comprometida. El impacto resultara en dao ecolgico serio

Perdida por equipo o produccin por menos de $100,000 Dlares

CATASTROFICO FATALIDAD (5)

Muerte

Totalmente insostenible. La integridad ecolgica esta Muerte, o cualquier condicin totalmente comprometida. El impacto resultara en dao crnica o aguda que puede llevar a ecolgico que es irreversible y potencialmente catastrfico al la muerte. medio ambiente

Perdida por equipo o produccin por mas de $100,000 Dlares

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Criterios de evaluacin de riesgos


POSIBILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO DE CRITICIDAD (GCr)

NULA; NO HA SUCEDIDO (1)

RARO QUE SUCEDA (2)

PODRIA SUCEDER (3)

HA SUCEDIDO (4)

COMUN (5)

SEVERIDAD DE LAS LESIONES

INSIGNIFICANTES (1)

GRAVEDAD DE SUS CONSECUENCIAS

LEVES (2)
MODERADAS (3) GRAVES (4) FATALES (5)

10

12

15

12

16

20

10

15

20

25

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Criterios de evaluacin de riesgos (Ejemplos)


Tipo de Riesgo Rango de Criticidad Tolerancia al Riesgo

Riesgo Alto

De 20 a 25

Riesgo NO tolerable y NO aceptable Riesgo importante, NO tolerable y NO aceptable Riesgo moderado, NO tolerable y aceptable Riesgo trivial, tolerable y aceptable

Riesgo Crtico

De 10 a 19

Riesgo Medio

De 5 a 9

Riesgo Bajo

De 1 a 4

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Prioridad en las medidas de prevencin en funcin del riesgo


Tipo de Riesgo Rango de criticidad

ACCIONES
Exposicin continuada con muy alta frecuencia de eventos.Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia, teniendo como consecuencias muerte o destruccin total del sistema. El riesgo es inaceptable a cualquier nivel. No se debe comenzar o continuar el trabajo hasta que el riesgo haya sido eliminado, reducido y controlado. Se requiere procedimiento especfico y capacitacin. REQUIERE PLANEACIN DE CONTROLES DE MEJORA, SUPERVISIN ESTRECHA Y PERMANENTE, ELABORACION Y APLICACIN DEL ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA (AST) COMBINADO CON EL ANALISIS PREVIO DE RIESGO (APR). No exponer al personal, aplicar medidas emergentes inmediatas e implementar controles definitivos a ms tardar en 15 das y/o el tiempo y los controles acordados con la Direccin del rea del responsable del proceso. Exposicin semanal con alta frecuencia de eventos. La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo laboral, teniendo como consecuenciaslesiones con incapacidad permanente o destruccin parcial del sistema. Inaceptable bajo las circunstancias existentes. Las medidas a tomar para controlar los riesgos deben ser inmediatas. Si el riesgo se presenta en un trabajo en curso, debe remediarse el problema inmediatamente y, en el lapso, paralizar la labor que tiene el riesgo asociado. REQUIERE PLANEACIN DE CONTROLES DE MEJORA, SUPERVISIN CONSTANTE, ELABORACION Y APLICACIN DEL ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA (AST) COMBINADO CON EL ANALISIS PREVIO DE RIESGO (APR). No exponer al personal, aplicar medidas emergentes inmediatas e implementar controles definitivos a ms tardar en 30 das y/o el tiempo y los controles acordados con la Direccin del rea del responsable del proceso. Exposicin de dos o menos veces cada quince das con poca frecuencia de eventos. La materializacin del riesgo es poco posible que suceda teniendo como consecuencia lesiones con incapacidad temporal o dao que requiera parar el proceso para efectuar reparaciones. Puede requerir una decisin de la direccin. Se debe monitorear anualmente el riesgo para corroborar que se mantiene el estado moderado. REQUIERE PLANEACIN DE CONTROLES DE MEJORA, SUPERVISIN ESPORDICA, ELABORACION Y APLICACIN DEL ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA (AST) COMBINADO CON EL ANALISIS PREVIO DE RIESGO (APR). Implementar controles a ms tardar en 60 das. Exposicin irregular o espordica. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible teniendo como consecuencia lesiones con atencin de primeros auxilios o daos reparables sin necesidad de paro del proceso. Trabajo sin restricciones. El riesgo es aceptable tal como existe. REQUIERE ELABORACION Y APLICACIN DEL ANALISIS PREVIO DE RIESGO (APR). Implementar controles a ms tardar en 120 das.

Riesgo Alto (Riesgo NO tolerable y NO aceptable)

De 20 a 25

Riesgo Crtico (Riesgo NO tolerable y No aceptable)

De 10 a 19

Riesgo Medio (Riesgo NO tolerable)

De 5 a 9

Riesgo Bajo (Riesgo trivial, tolerable y aceptable)

De 1 a 4

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12
Acciones y Medidas Preventivas Actuales Propuestas

Criterios de evaluacin de riesgos


Objeto Procesos Medio Peligrosos Organizacin Daos a la Salud (lesiones, enfermedades) Actividad n Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

Evaluacin de Riesgo
Nivel de Riesgo Clasificacin de Riesgo

Prob.

Sev.

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12
Fecha elaboracin: 01 de Noviembre 2011

Plan de Mitigacin y Control

Instalacin/Area/Unidad: CONSTRUCTORA XYZ, C.A. / Albailera

Responsables (Supervisor): Pedro Acosta

Fecha elaboracin: 01 de Noviembre 2011

Plan de accin Actividad Nivel de riesgo (Trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable)

Seguimiento y control

Acciones preventivas

Acciones de mitigacin

Responsable

Indicador

Fecha revisin

a) Descripcin del proceso de trabajo identificacin de los peligrosos. b) Normas operacionales. y

a) Procedimientos de saneamiento bsico. b) Procedimientos para la atencin de lesionados.

Contratista / Vctor Rodrguez Contratista / Vctor Rodrguez Contratista / Eddy Ferreira Contratante / Doris Vzquez Seguridad / Mariluz Zabala Contratista / Vctor Rodrguez Salud / Juan Ramos Seguridad / Mariluz Zabala Seguridad / Mariluz Zabala Contratante / Doris Vzquez Contratista / Eddy Ferreira Contratista / Eddy Ferreira

procedimientos

c) Notificaciones de declaraciones de rutas.

riesgos

c) Planes de Emergencias. d) Investigacin, notificacin y divulgacin de accidentes de trabajo. e) Informes Estadsticas /Morbilidad. de Seguridad, de accidentalidad

100% Procedimiento elaborado e 15/11/2012 implementado 100% Norma y Procedimiento 15/11/2012 elaborado e implementado 100% Notificaciny plan elaborado e 30/11/2012 implementado 100% Permiso e 30/11/2012 investigacin realizado 100% Inspeccin realizada 100% mantenmiento realizado 100% vigilancia realizada

d) Permisologia en actividades de trabajo peligrosas.

e) Inspecciones de seguridad. f) Revisin programada de maquinarias, equipos y herramientas. g) Programas de vigilancia Mdica (Exmenes Pre-Empleo, Post-Empleo y Vacacionales). h) Informacin MSDS (material safety data sheet). i) Monitoreo (exposicin a riesgos fsicos, qumicos, biolgicos y ergonmicos). j) Formacin y educacin del personal. k) Almacenamiento correcto de materiales peligrosos. h) Almacenamiento correcto de materiales peligrosos.

30/11/2012

Preparacin mezcla de concreto

Importante

f) Matriz de mitigacin y de control en la obra (Mejoramiento continuo)


g) Realizar y mantener orden y limpieza de las reas.

15/12/2012

15/12/2012

100% MSDS comunicada 15/12/2012 100% monitoreo realizado 100% capacitacin impartida 85% materiales organizados 85% materiales organizados

18/12/2012 30/11/2012 30/11/2012

30/11/2012

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Obligaciones establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones Y Medio Ambiente de Trabajo


El empleador o empleadora, en cumplimiento del deber general de prevencin, debe establecer polticas y ejecutar acciones que permitan: La identificacin y documentacin de las condiciones de trabajo existentes en el ambiente laboral que pudieran afectar la seguridad y salud en el trabajo. La evaluacin de los niveles de inseguridad de las condiciones de trabajo y el mantenimiento de un registro actualizado de los mismos, de acuerdo a lo establecido en las normas tcnicas que regulan la materia. El control de las condiciones inseguras de trabajo estableciendo como prioridad el control en la fuente u origen... (Art. 62)
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Obligaciones establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones Y Medio Ambiente de Trabajo


Multas de 26 a75 unidades tributarias por trabajador expuesto cuando:

No evale los niveles de peligrosidad de las condiciones de trabajo, de conformidad con esta Ley, su Reglamento o las normas tcnicas. No mantenga un registro actualizado de los niveles de peligrosidad de las condiciones de trabajo, de conformidad con esta Ley, su Reglamento o las normas tcnicas.
(Art. 62)
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Esquema pasos a seguir para una gestin de riesgos :


Identificacin del peligro Estimacin del riesgo

Anlisis del riesgo


Evaluacin del riesgo

Valoracin del riesgo


Proceso Seguro? Control del riesgo Riesgo controlado

Gestin del riesgo

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Identificacin del Factor de Riesgo (Peligro)


Utilizar todas las fuentes de informacin posibles para identificar las causas relativas a todos los factores de riesgos:

Resultados estadsticos (epidemiologa)

de

vigilancia

de

la

salud

(complementados por informe descriptivo de los mismos) Informacin recibida de todos los trabajadores (encuestas, entrevistas, autovaloracin)
Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otras patologas (informes de investigacin, incidentes, atenciones de primeros auxilios)
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Identificacin del Factor de Riesgo (Peligro) cont.


Observacin planificada de las condiciones de trabajo, tareas, etc. y cualquier otro aspecto relacionado con la prevencin Actuaciones preventivas que se hayan realizado con anterioridad (mediciones de ruido, polvo, etc.)

Otras documentaciones como fichas tcnicas de seguridad (Productos qumicos), caractersticas tcnicas de maquinarias, equipos de trabajo, protocolos de mantenimiento
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12
Evaluacin de Riesgos

Etapas de la evaluacin del riesgo (mtodo general)

1.- Anlisis del riesgo: identificar el peligro y estimar el riesgo, valorando su probabilidad y las consecuencias a que pueda dar lugar 2.- Estimacin del riesgo, Decidir si los riesgos son tolerables

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12
Evaluacin de Riesgos

Etapas de la evaluacin del riesgo (mtodo general)

3.- Actuacin sobre el riesgo con medidas correctivas y controles peridicos. Si el riesgo no es tolerable se adoptan medidas preventivas para: a. Eliminar o reducir el riesgo en el origen, actuando en la organizacin, en la proteccin colectiva, en la proteccin individual o en la formacin e informacin de los trabajadores b. Controlar peridicamente las condiciones, la organizacin y los mtodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

Definicin
Es una tcnica usada para identificar los peligros y evaluar los riesgos en las diferentes actividades o tares de la Industria, asociados a los eventos no deseados, a sus causas y consecuencia, as como las medidas preventivas y de control de los mismos.
La Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), los define como el estudio y documentacin minuciosa de cada paso de un trabajo, identificando peligros existentes o potenciales (ambos de seguridad y salud) del trabajo y la determinacin de la mejor manera de realizar el trabajo para reducir o eliminar estos peligros.

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)


MODALIDADES Reciben diferentes nombres, tales como:

a. Anlisis de Trabajo Seguro (A.T.S.)


b. Sistema de Anlisis de Riesgos (S.A.R.)

c. Anlisis de Riesgos Operacionales (A.R.O.)


d. Anlisis de Riesgos en Tareas Especficas (ARETE) e. Anlisis de Riesgos en el Trabajo (A.R.T.)

EN MASISA Sistema de Anlisis de Riesgos Operacionales P.I.N.O


Todas persiguen un mismo objetivo y es LA EJECUCIN SEGURA DE LOS TRABAJOS
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)


OBJETIVOS

a. Identificar los peligros y evaluar los riesgos en actividades.


b. Documentar mantenimiento las actividades de operaciones y

c. Mejorar los mtodos de trabajo.


d. Reducir la accidentalidad. e. Adiestrar al personal en procedimientos de trabajo seguro. f. Involucrar al trabajador en la prevencin y control de los eventos no deseados.
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)


OBJETIVOS (Continuacin)

g. Detectar actos y condiciones inseguras.


h. Facilitar el adiestramiento a nuevos empleados. i. Ayudar a la investigacin de accidentes e incidentes.

J. Soportar a los permisos de trabajo.

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

ALCANCE La tcnica permite abarcar y cumplir de manera segura todo lo pertinente a las actividades de los procesos operacionales y/o de mantenimiento del trabajador, de la instalacin y del medio ambiente

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)


RESPONSABLES El operador. El mantenedor. Personal de las empresas de servicio y contratistas. El emisor o autorizante y el receptor o ejecutor, en el sistema de permisos de trabajo

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12
Documento VE03-PCR-REG-0021 Versin: 05 Pgina 1 de 1

Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)


SISTEMA DE ANALISIS DE RIESGOS OPERACIONALES P.I.N.O Permiso de Trabajo Seguro Asociado N___________ Area: Actividad: Descripcion Breve: N ACTIVIDADES Riesgo (*) Motivo de Riesgo Equipo Involucrado Duracion estimadas Hora de Inicio: ____ Horas Acciones de Prevencion y Control Fecha de elaboracion / /

(*) Ver reverso Nombre y Apellido Cedula Firma

PERSONAL EJECUTOR Empresa

Nombre y Apellido

Cedula

Firma

Empresa

Elaborado por

Masisa

Supervisor Masisa Responsable

Supervisor Contratista Nombre: _________________________________________ Firma:___________________________________________

Contratista
Nombre: _______________ Firma:_________________ Nombre: ______________________________________ Firma:________________________________________

OBSERVACIONES:

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12
MEDIDAS PREVENTIVAS

Gua para Clasificacin del Riesgo


RIESGOS QUMICOS 1 2 Contacto con qumicos Incendio o explosin FSICOS MECNICOS 3 4 5 6 7 8 Contacto con Tem. Extrema Asfixia e intoxicacin Cadas Golpes y aprisionamiento Accidentes vehiculares Contacto Elctrico Equipo de llama, equipos calientes, recipientes calientes, soldaduras. Polvo, vapores, gases, humos Silos, tanques, andamios, escaleras, vehculos, pasillos, greiting. Esmeriles, equipos de izamientos, herramientas, equipos en movimiento. Vehculos livianos y pesados, Montacargas, Payloder. Instalaciones elctricas, electricidad esttica. No ionizantes: Hornos, motores, arcos de soldaduras. 9 Exposicin a Fuentes Radiactivas Ionizantes: Equipo de radiografa 10 11 12 13 Exposicin a Ruido Exposicin a Vibracin Exposicin a Sistemas presurizados Asfixia / aprisionamiento BIOLOGICOS 14 Intoxicacin Condiciones de los productos alimenticios y agua potable. Evitar comer alimentos y beber agua contaminada, mantener la limpieza del lugar de trabajo. Inspeccionar previamente el rea de trabajo, evitar trabajar cerca de guaridas de animales ponzoosos, usar botas de seguridad de corte alto, disponer de proteccin personal necesario. Acatar las instrucciones, respetar las normas y procedimientos, trabajar en equipo, adoptar posturas adecuadas para levantar el peso, usar equipo de proteccin personal necesario. Disponer de contenedores, inspeccin orden y limpieza. Inspeccin de calidad, ajuste de prensa estopa, buenas condiciones de vlvulas y mangueras. Disposicin adecuada de aguas contaminadas, sistema cerrado de manejo de efluentes, recipientes de recoleccin. Mantenimiento adecuado, procedimiento de trabajo adecuado, riesgos del rea. Maquinarias, equipos e instalaciones. Maquinarias y herramientas en movimiento. Equipos presurizados Sofocamiento, inmersin, zanjas. Utilizar equipo de proteccin personal adecuado y aplicar procedimientos de trabajo seguro. Ventilacin, extraccin, equipo de proteccin respiratoria adecuado. Usar calzado antiresbalante, evitar correr, saltar desde sitios elevados, vehculos en marcha, mantener orden y limpieza Alejarse de cables, guayas sometidas a tensin, cargas suspendidas, colocar resguardos a partes mviles, usar herramientas en buen estado, equipo de proteccin personal adecuado, evitar tomar atajos. Evitar subir o bajar de vehculos en movimientos, no transportar equipos junto al personal, evitar alta velocidad, usar cinturn de seguridad, alejarse de vehculos en movimiento. Usar equipo de proteccin personal, adecuado, aterrar equipos, utilizar extensiones adecuadas en espacios confinados. Usar gafas con lentes filtrantes, verificar aislamiento trmico de tuberas, carcazas, utilizar mamparo protector, rotar al personal. Usar equipo de proteccin personal adecuado, delimitar reas de trabajo, transporte de fuentes de acuerdo a Leyes. Verificar funcionamiento de silenciadores y otros aislantes de ruido, usar equipo de proteccin auditiva, avisos preventivos. Amortiguacin del equipo. Guantes, herramientas con aislantes. Evitar usar aire comprimido para realizar limpieza personal, evitar cada de cilindros. Despresurizar equipos. Normas para espacios confinados, proteccin personal, apuntalamiento en zanjas. AGENTE cidos, custicos, detergentes, solventes, lubricantes, gasolina, resina.y aditivos quimicos. Gases inflamables, polvo, fibra, liquido inflamables. Utilizar equipo de proteccin personal adecuado y aplicar procedimientos de trabajo seguro. Evitar que los gases y polvo se acumulen en sitios cerrados y sitios calientes. Eliminar derrames de lquidos.

15
16

Mordedura o picada
Adquirir una enfermedad ocupacional AMBIENTAL Desechos Domestico Derrame/ Filtracin Contaminacin Agua Contaminacin emisiones atmosfricas Contaminacin de suelos Procesos Erosivos Renovado por:__________ Horas Aprobado por:__________________

Animales, abejas, avispas, zancudos, araas, ratas, serpientes y otros.


Condiciones de ambiente de trabajo. Condiciones para el trabajo y esfuerzos fsico

17 18 19 20 21 22

Desperdicios, residuos de comida, bolsas, latas, potes. Vlvulas, accesorios mal ajustados o deteriorados, acarreo de lquidos contaminados. Descargas furtivas, aguas residuales. Fuentes mviles, venteo de lneas, movimiento de tierras

Residuos petrolizados, derrames, descargas de efluentes, disposicin inadecuada de productos Equipo adecuado para acarreo, descargas de efluentes en sitios autorizados, orden y limpieza qumicos. Descarga de efluente, mala compactacin, obstruccin de drenajes naturales, remocin de No intervenir los drenajes naturales, descargar efluentes en sitios adecuados, instalacin de disipadores de velocidad, capa vegetal actividades de revegetacion.

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

PREVENCION DE INCIDENTES POR NUESTRA OBSERVACION (P.I.N.O


Documento Tcnico del SGI

INSTRUCTIVO DEL S ISTEMA DE ANAL IS IS DE RIESGOS


Elaborado por: VE03-Coordinador SHA Revisado por: VE03- Supervisor URSA

Se entregara el procedimiento operativo como material de apoyo y permitir la realizacin de dinmicas grupales y de apoyo

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12
Documento: VE03-****-REG-00XX Versin: 0 REA DE ALMACEN DE MATERIALES

PLANILLA DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS Y PELIGROS MASISA


PLANILLA DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS Y PELIGROS
GERENCIA: OPERACIONES TABLEROS ACTIVIDAD / PUESTO DE MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y OTRAS SUSTANCIAS TRABAJO INT: INTENSIDAD INC: INCIDENCIA IDENTIFICACIN N 1 AMB A SUBACTIVIDAD/ OPERACIN Despacho, descarga y almacenamiento de productos ASPECTO/PELIGRO Derrame EFECTO/DAO Contaminacin del agua MEDIO AFECTADO Agua INT 2 SIG: NIVEL DE SIGNIFICANCIA O RIESGO T: TIPO RESPONSABLE: N: AMB: MBITO CORRELATIVO FR/PR: FRECUENCIA/PROBABILIDAD

30/04/2009 FECHA DE ACTUALIZACIN EVALUACIN FR/PR 1 INC 2 SIG NS T CONTROL VB GERENTE

2
3 4

A
P

Despacho, descarga y almacenamiento de productos


Despacho, descarga y almacenamiento de productos Almacenamiento de productos qumicos, combustibles y lubricantes

Derrame
Uso de Equipo Mvil Incendio en instalaciones

Contaminacin del suelo

Suelo

VE03-PCR-DT-0003
-

Ver planilla de uso de maquinarias y equipos Daos a la infraestructura Infraestructura 3 1 2 S -

VE03-AMSB-DT-0005, VE03AMSB-DT-0005, VE03-PCRDT-0001

Almacenamiento de productos qumicos, combustibles y lubricantes


Trasegado de productos qumicos, combustibles y lubricantes Trasegado de productos qumicos, combustibles y lubricantes Trasegado de productos qumicos, combustibles y lubricantes

Incendio en instalaciones

Contaminacin del aire

Aire

VE03-AMSB-DT-0005, VE03AMSB-DT-0005, VE03-PCRDT-0001


VE03-PCR-DT-0003

Derrame Prdidas menores en operacin

Contaminacin del suelo

Suelo

Contaminacin del suelo

Suelo

NS

Prdidas menores en operacin

Contaminacin del agua

Agua

NS

Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MAYO 12

Wilmerdelgado_55@yahoo.com
Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar

You might also like