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ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS DEL ESTADO, INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO Y

OTROS ORGANOS AUTONOMOS DEL ESTADO


OPERACIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS - 2011
(Córdobas)

ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR FUNCIONES


CONCEPTO AUTORIDAD COMISION NACIONAL COMISION DE CONSEJO NACIONAL CONSEJO NACIONAL CONSEJO NAC. DEL DIRECCION
NACIONALDEL DE DEMARCACION APELACION DEL DE LUCHA CONTRA DE PLANIFICACION DEPORTE, LA EDUC. GENERAL
AGUA Y TITULACION SERVICIO CIVIL LAS DROGAS ECONOMICA Y SOCIAL Y RECREACION FISICA INGRESOS

I. INGRESOS TOTALES 6,500,000 10,639,000 5,862,000 3,808,000 4,052,000 139,137,897 312,574,000

A. INGRESOS CORRIENTE 5,500,000 10,639,000 5,862,000 3,808,000 4,052,000 90,439,633 302,574,000

Transferencia del Gobierno Central 5,500,000 10,639,000 5,862,000 3,808,000 4,052,000 90,439,633 302,574,000
B. INGRESOS CAPITAL 1,000,000 48,698,264 10,000,000

Transferencia del Gobierno Central 1,000,000 48,698,264 10,000,000


II. GASTOS TOTALES 6,500,000 10,639,000 5,862,000 3,808,000 4,052,000 139,137,897 312,574,000

A. GASTO CORRIENTE 5,500,000 10,639,000 5,862,000 3,808,000 4,052,000 90,439,633 302,574,000

Remuneraciones 3,920,619 7,312,564 4,466,256 2,796,896 3,045,913 3,364,720 250,637,000


Bienes y Servicios 1,579,381 3,326,436 1,395,744 742,062 1,006,087 14,961,446 51,496,000
Transferencias 269,042 72,113,467 441,000
B. GASTO DE CAPITAL 1,000,000 48,698,264 10,000,000

Formación Bruta de Capital 1,000,000 48,698,264 10,000,000

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - - - - - - -

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - - - - -

Presupuesto General de la República 2011 II - 301


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ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR FUNCIONES


CONCEPTO DIRECCIÓN GRAL. FONDO DE FONDO DE FONDO NACIONAL FONDO DE FONDO DE
DE SERVICIOS DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO INVERSIÓN SOCIAL MANTENIMIENTO INSTITUTO DE
ADUANEROS MINERO PESQUERO FORESTAL DE EMERGENCIA VIAL DESARROLLO
RURAL

I. INGRESOS TOTALES 231,187,000 18,643,048 1,368,801 10,527,649 376,675,820 810,571,900 429,489,000

A. INGRESOS CORRIENTE 229,187,000 18,643,048 1,368,801 10,527,649 149,586,910 810,571,900 135,358,000

Transferencia del Gobierno Central 229,187,000 18,643,048 1,368,801 10,527,649 149,586,910 694,100,000 135,358,000
Otros Ingresos 116,471,900
B. INGRESOS CAPITAL 2,000,000 227,088,910 294,131,000

Transferencia del Gobierno Central 2,000,000 227,088,910 294,131,000


II. GASTOS TOTALES 231,187,000 18,643,048 1,368,801 10,527,649 376,675,820 810,571,900 429,489,000

A. GASTO CORRIENTE 229,187,000 18,643,048 1,368,801 10,527,649 149,586,910 810,571,900 135,358,000

Remuneraciones 186,330,032 6,120,846 1,213,541 2,972,893 62,547,165 12,180,030 66,975,702


Bienes y Servicios 41,802,124 12,522,202 155,260 1,180,413 87,039,745 659,483,670 68,382,298
Transferencias 1,054,844 6,374,343 138,908,200
B. GASTO DE CAPITAL 2,000,000 227,088,910 294,131,000

Formación Bruta de Capital 2,000,000 227,088,910 294,131,000

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - - - - - - -

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - - - - -

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CONCEPTO INSTITUTO DE LA INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO
VIVIENDA URBANA NACIONAL NACIONAL TECNOLÓGICO NICARAGÜENSE DE NICARAGÜENSE DE NICARAGÜENSE
Y RURAL FORESTAL TECNOLÓGICO NACIONAL CULTURA ESTUDIOS DE FOMENTO
TERRITORIALES MUNICIPAL

I. INGRESOS TOTALES 124,124,000 74,662,000 956,394,657 30,492,000 43,130,000 77,371,911 59,516,000

A. INGRESOS CORRIENTE 39,124,000 68,617,000 702,331,229 30,492,000 39,560,000 69,884,875 55,478,000

Ingresos de Operaciones 688,976,774 2,300,000 2,600,000


Transferencia del Gobierno Central 39,124,000 68,617,000 13,354,455 28,192,000 36,960,000 69,884,875 55,478,000
B. INGRESOS CAPITAL 85,000,000 6,045,000 254,063,428 3,570,000 7,487,036 4,038,000

Transferencia del Gobierno Central 85,000,000 6,045,000 254,063,428 3,570,000 7,487,036 4,038,000
II. GASTOS TOTALES 124,124,000 74,662,000 956,394,657 30,492,000 43,130,000 77,371,911 59,516,000

A. GASTO CORRIENTE 39,124,000 68,617,000 634,126,007 29,692,000 39,560,000 69,884,875 55,478,000

Remuneraciones 26,710,204 44,327,067 352,482,347 20,569,640 30,469,691 45,948,142 29,382,538


Bienes y Servicios 12,413,796 20,389,933 259,019,700 9,122,360 8,855,309 23,936,733 26,095,462
Transferencias 3,900,000 22,623,960 235,000
B. GASTO DE CAPITAL 85,000,000 6,045,000 322,268,650 800,000 3,570,000 7,487,036 4,038,000

Formación Bruta de Capital 85,000,000 6,045,000 322,268,650 800,000 3,570,000 7,487,036 4,038,000

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - - 68,205,222 800,000 - - -

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - - - - -

Presupuesto General de la República 2011 II -303


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CONCEPTO INSTITUTO INSTITUTO NIC. INSTITUTO INSTITUTO NAC INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO NIC.
NICARAGÜENSE DE TECNOLOGÍA NICARAGÜENSE DE INFORMACIÓN NICARAGÜENSE NICARAGÜENSE DE LA PESCA
DE LA MUJER AGROPECUARIA DE TURISMO DE DESARROLLO DE DEPORTES DE LA JUVENTUD Y ACUICULTURA

I. INGRESOS TOTALES 8,333,000 252,761,677 380,397,000 39,139,000 30,098,400 13,156,000 46,368,000

A. INGRESOS CORRIENTE 8,333,000 184,362,217 235,643,000 39,139,000 30,098,400 9,297,000 44,912,000

Ingresos de Operaciones 164,800,000 18,171,400


Transferencia del Gobierno Central 8,333,000 184,362,217 70,843,000 39,139,000 11,927,000 9,297,000 44,912,000
B. INGRESOS CAPITAL 68,399,460 144,754,000 3,859,000 1,456,000

Transferencia del Gobierno Central 68,399,460 144,754,000 3,859,000 1,456,000


II. GASTOS TOTALES 8,333,000 252,761,677 380,397,000 39,139,000 30,098,400 13,156,000 46,368,000

A. GASTO CORRIENTE 8,333,000 184,362,217 224,143,000 39,139,000 30,098,400 9,297,000 44,912,000

Remuneraciones 6,217,678 96,219,274 73,875,650 23,801,441 23,846,639 4,655,238 28,379,947


Bienes y Servicios 2,115,322 87,559,559 138,376,192 15,337,559 6,251,761 4,641,762 16,532,053
Transferencias 583,384 11,891,158
B. GASTO DE CAPITAL 68,399,460 156,254,000 3,859,000 1,456,000

Formación Bruta de Capital 68,399,460 156,254,000 3,859,000 1,456,000

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - - 11,500,000 - - - -

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - - - - -

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ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR FUNCIONES


CONCEPTO INSTITUTO CONTRA EL INSTITUTO NIC. DE INSTITUTO NIC. LA ORDENAMIENTO RADIO TEATRO
ALCOHOLISMO Y APOYO A LA PEQ. Y DE FOMENTO GACETA DE LA PROPIEDAD NICARAGUA NACIONAL
LA DROGADICCIÓN MEDIANA EMPRESA COOPERATIVO RUBÉN DARÍO

I. INGRESOS TOTALES 2,259,200 34,497,850 12,339,587 5,719,000 79,802,000 11,009,566 25,104,237

A. INGRESOS CORRIENTE 2,259,200 14,785,850 12,339,587 5,719,000 79,085,700 11,009,566 22,689,237

Ingresos de Operaciones 259,200 8,354,850 8,283,587 3,389,566 8,573,179


Transferencia del Gobierno Central 2,000,000 6,431,000 4,056,000 5,719,000 79,085,700 7,620,000 14,116,058

B. INGRESOS CAPITAL 19,712,000 716,300 2,415,000

Transferencia del Gobierno Central 19,712,000 716,300 2,415,000


II. GASTOS TOTALES 2,259,200 34,497,850 12,339,587 5,719,000 79,802,000 11,009,566 25,104,237

A. GASTO CORRIENTE 2,259,200 14,701,850 12,082,226 5,719,000 79,085,700 10,959,566 22,689,237

Remuneraciones 1,590,000 9,205,816 9,062,777 1,682,488 47,640,700 7,722,099 8,929,434


Bienes y Servicios 669,200 5,496,034 2,839,449 4,036,512 31,445,000 3,237,467 13,759,803
Transferencias 180,000

B. GASTO DE CAPITAL 19,796,000 257,361 716,300 50,000 2,415,000

Formación Bruta de Capital 19,796,000 257,361 716,300 50,000 2,415,000

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - 84,000 257,361 - - 50,000 -

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - - - - -

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ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR FUNCIONES


CONCEPTO S. E. SISTEMA NAC. TRIBUNAL PRONICARAGUA INSTITUTO INSTITUTO NIC. INSTITUTO NIC. DE INSTITUTO NIC
PREV. MITIGACIÓN Y TRIBUTARIO PNUD NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS TELECOMUNICACIONES AERONAUTICA
ATENC DE DESASTRES ADMINISTRATIVO DE ENERGÍA Y ALCANTARILLADOS Y CORREOS CIVIL

I. INGRESOS TOTALES 96,580,000 10,840,440 16,232,718 152,426,155 18,500,000 267,391,847 37,842,080

A. INGRESOS CORRIENTE 88,462,000 10,840,440 16,232,718 152,426,155 18,500,000 267,391,847 37,842,080


Ingresos de Operaciones 147,913,204 265,331,847 37,842,080
Transferencia del Gobierno Central 88,462,000 10,840,440 4,200,000 18,500,000
Otros Ingresos 12,032,718 4,512,951 2,060,000

B. INGRESOS CAPITAL 8,118,000


Transferencia del Gobierno Central 8,118,000
II. GASTOS TOTALES 96,580,000 10,840,440 16,232,718 149,666,937 18,500,000 267,391,847 37,763,185

A. GASTO CORRIENTE 88,462,000 10,840,440 16,133,385 137,292,349 18,500,000 211,615,338 35,945,399


Remuneraciones 13,624,414 7,250,289 10,294,365 99,971,761 15,634,955 134,571,443 20,677,085
Bienes y Servicios 4,887,586 3,590,151 5,839,020 24,379,609 2,865,045 45,780,895 9,696,266
Transferencias 69,950,000 11,558,802 25,000,000 5,572,048
Otros Gastos 1,382,177 6,263,000

B. GASTO DE CAPITAL 8,118,000 99,333 12,374,588 55,776,509 1,817,786


Formación Bruta de Capital 8,118,000 99,333 12,374,588 55,776,509 1,817,786

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - - 99,333 15,133,806 - 55,776,509 1,896,681

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - 2,759,218 - - 78,895

IV NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO ( 2,759,218) ( 78,895)

C. Financiamiento Interno Neto ( 2,759,218) ( 78,895)

Presupuesto General de la República 2011 II -306


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ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR FUNCIONES


CONCEPTO INSTITUTO NAC- CORPORACIONES CORPORACIÓN INSTITUTO NIC. CONSEJO NAC. DE SUPERINTEN. DE TOTAL ORGANISMO
DE PROMOCIÓN DE NACIONALES DEL DE DE SEGURIDAD EVALUACIÓN Y BANCOS Y DE OTRAS Y ENTIDADES
LA COMPETENCIA SECTOR PÚBLICO ZONAS FRANCAS SOCIAL ACRED. INST. FINANCIERAS DESCENT. POR
DEL SIST. EDUCATIVO FUNCIONES

I. INGRESOS TOTALES 7,000,000 35,357,087 10,468,164,400 6,468,000 156,444,704 15,940,958,631

A. INGRESOS CORRIENTE 7,000,000 35,357,087 10,468,164,400 6,468,000 156,444,704 14,748,407,233


Ingresos de Operaciones 35,357,087 151,772,704 1,543,925,478
Contribución a la Seguridad Social 9,595,788,900 9,595,788,900
Rentas de la Propiedad 775,032,400 775,032,400
Transferencia del Gobierno Central 7,000,000 6,468,000 4,672,000 2,601,239,786
Otros Ingresos 97,343,100 232,420,669

B. INGRESOS CAPITAL 1,192,551,398


Transferencia del Gobierno Central 1,192,551,398
II. GASTOS TOTALES 7,000,000 63,580,085 8,973,163,900 6,468,000 151,772,704 14,466,671,016

A. GASTO CORRIENTE 7,000,000 49,882,485 8,922,049,300 6,468,000 142,584,799 13,049,154,714


Pensiones e Indemnizaciones 5,566,025,800 5,566,025,800
Remuneraciones 5,348,008 14,318,119 516,608,100 5,490,714 113,786,612 2,464,178,852
Bienes y Servicios 1,651,992 5,532,366 214,990,500 977,286 23,976,479 1,981,371,029
Transferencias 30,032,000 47,959,400 448,646,648
Prestaciones Medicas 2,576,465,500 2,576,465,500
Otros Gastos 4,821,708 12,466,885

B. GASTO DE CAPITAL 13,697,600 51,114,600 9,187,905 1,417,516,302


Formación Bruta de Capital 13,697,600 51,114,600 9,187,905 1,417,516,302

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - ( 14,525,398) - 1,546,115,100 - 13,859,905 1,699,252,519

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - ( 28,222,998) - 1,495,000,500 - 4,672,000 1,474,287,615

IV NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 28,222,998 ( 1,495,000,500) ( 4,672,000) ( 1,474,287,615)

C. Financiamiento Interno Neto 28,222,998 ( 1,495,000,500) ( 4,672,000) ( 1,474,287,615)

Presupuesto General de la República 2011 II -307


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ENTIDADES TERRITORIALES EMPRESAS DEL ESTADO


CONCEPTO GOBIERNO REG. GOBIERNO REG. TOTAL ENTIDADES CORREOS DE EMPRESA NAC. EMPRESA NIC. DE EMPRESA NIC.
AUTÓNOMO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADAS NICARAGUA DE TRANSMISIÓN ACUEDUCTOS Y DE ALIMENTOS
ATLÁNTICO NORTE ATLÁNTICO SUR TERRITORIALES ELÉCTRICA ALCANTAR. BÁSICOS
SANITARIOS

I. INGRESOS TOTALES 171,084,316 101,183,444 272,267,760 103,127,558 871,042,269 1,333,761,481 985,067,100

A. INGRESOS CORRIENTE 85,130,316 66,743,444 151,873,760 103,127,558 814,945,269 1,141,081,000 958,698,000

Ingresos de Operaciones 92,063,558 436,507,927 1,035,600,000 922,830,000


Transferencia del Gobierno Central 85,130,316 66,743,444 151,873,760 11,064,000 44,100,000
Otros Ingresos 378,437,342 61,381,000 35,868,000

B. INGRESOS CAPITAL 85,954,000 34,440,000 120,394,000 56,097,000 192,680,481 26,369,100

Transferencia del Gobierno Central 85,954,000 34,440,000 120,394,000 56,097,000 192,680,481


Otros Ingresos 26,369,100
II. GASTOS TOTALES 171,084,316 101,183,444 272,267,760 103,127,558 1,420,971,882 2,560,725,055 1,129,852,100

A. GASTO CORRIENTE 85,130,316 66,743,444 151,873,760 100,975,013 607,322,152 1,455,327,655 1,103,483,000

Remuneraciones 46,335,389 44,234,677 90,570,066 70,253,686 175,008,826 452,388,114 35,730,000


Bienes y Servicios 33,940,287 21,004,902 54,945,189 30,721,327 304,422,441 868,561,185 12,875,858
Transferencias 4,854,640 1,503,865 6,358,505 10,999,870
Intereses 11,041,402
Otros Gastos 105,849,613 134,378,356 1,054,877,142

B. GASTO DE CAPITAL 85,954,000 34,440,000 120,394,000 2,152,545 813,649,730 1,105,397,400 26,369,100

Formación Bruta de Capital 85,954,000 34,440,000 120,394,000 2,152,545 606,441,834 1,105,397,400 26,369,100
Otros Gastos 207,207,896

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) - - - 2,152,545 207,623,117 ( 314,246,655) ( 144,785,000)

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - - ( 549,929,613) ( 1,226,963,574) ( 144,785,000)

IV NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 549,929,613 1,226,963,574 144,785,000


A. Donaciones Externas 19,737,000 430,955,749
B. Préstamos Externos Netos 454,305,511 468,661,170
C. Financiamiento Interno Neto 75,887,102 327,346,655 144,785,000

Presupuesto General de la República 2011 II -308


ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS DEL ESTADO, INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO Y
OTROS ORGANOS AUTONOMOS DEL ESTADO
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS - 2011
(Córdobas)

EMPRESAS DEL ESTADO TOTAL


EMPRESAS
CONCEPTO EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA LOTERIA EMPRESA ADMON.
DEL ESTADO
NICARAGÜENSE NICARAGÜENSE NICARAGÜENSE PORTUARIA NACIONAL AEROPUERTOS
DE IMPORTACIONES DE ELECTRICIDAD DE PETROLEO NACIONAL INTERNACIONALES

I. INGRESOS TOTALES 9,274,575 3,653,212,433 428,453,970 567,226,190 568,434,586 8,519,600,162

A. INGRESOS CORRIENTE 9,274,575 3,653,212,433 408,453,970 567,226,190 568,434,586 8,224,453,581

Ingresos de Operaciones 3,153,893 1,532,084,855 408,453,970 539,551,190 536,349,005 5,506,594,398


Transferencia del Gobierno Central 55,164,000
Otros Ingresos 6,120,682 2,121,127,578 27,675,000 32,085,581 2,662,695,183

B. INGRESOS CAPITAL 20,000,000 295,146,581

Transferencia del Gobierno Central 20,000,000 268,777,481


Otros Ingresos 26,369,100
II. GASTOS TOTALES 9,274,575 3,272,024,369 401,062,690 563,641,744 510,530,652 9,971,210,625

A. GASTO CORRIENTE 8,790,575 1,662,361,075 306,534,480 559,579,745 510,530,652 6,314,904,347

Remuneraciones 6,814,083 229,416,714 139,179,480 47,057,244 156,641,962 1,312,490,109


Bienes y Servicios 1,976,492 896,546,522 51,026,250 37,446,000 144,647,703 2,348,223,778
Transferencias 44,195,000 26,880,000 82,074,870
Intereses 1,190,413 12,231,815
Otros Gastos 535,207,426 116,328,750 430,881,501 182,360,987 2,559,883,775

B. GASTO DE CAPITAL 484,000 1,609,663,294 94,528,210 4,061,999 3,656,306,278

Formación Bruta de Capital 484,000 1,609,663,294 74,528,210 4,061,999 3,429,098,382


Otros Gastos 20,000,000 20,000,000
Otros Gastos 207,207,896

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) 484,000 1,990,851,358 - 101,919,490 7,646,445 57,903,934 1,909,549,234

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - 381,188,064 - 27,391,280 3,584,446 57,903,934 ( 1,451,610,463)

IV NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO ( 381,188,064) ( 27,391,280) ( 3,584,446) ( 57,903,934) 1,451,610,463


A. Donaciones Externas 7,545,451 458,238,200
B. Préstamos Externos Netos 1,396,162,305 2,319,128,986
C. Financiamiento Interno Neto ( 1,784,895,820) ( 27,391,280) ( 3,584,446) ( 57,903,934) ( 1,325,756,723)

Presupuesto General de la República 2011 II -309


ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS DEL ESTADO, INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO Y
OTROS ORGANOS AUTONOMOS DEL ESTADO
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS - 2011
(Córdobas)

INSTITUCIONES FINANCIERAS OTROS ORGANOS TOTAL TOTAL


DEL ESTADO TOTAL AUTONOMOS DEL ESTADO OTROS ORGANOS,
INSTITUCIONES ORGANOS ENTIDADES,
FINANCIERAS AUTONOMOS DESCENTRALIZAD.
CONCEPTO BANCO FINANCIERA INSTITUTO NIC. DEL ESTADO MINISTERIO PROCURADORA PARA EMPRESAS
DEL ESTADO
CENTRAL NICARAGÜENSE DE SEGUROS Y PÚBLICO DEFENSA DE LOS E INST.
DE NICARAGUA DE INVERSIONES REASEGUROS DERECHOS HUMANOS FINANCIERAS

I. INGRESOS TOTALES 430,726,458 1,011,521,093 1,442,247,551 162,760,000 32,647,000 195,407,000 26,370,481,104

A. INGRESOS CORRIENTE 430,726,458 1,011,521,093 1,442,247,551 161,796,000 32,647,000 194,443,000 24,761,425,125

Ingresos de Operaciones 99,814,136 813,844,000 913,658,136 7,964,178,012


Contribución a la Seguridad Social 9,595,788,900
Rentas de la Propiedad 775,032,400
Transferencia del Gobierno Central 161,796,000 32,647,000 194,443,000 3,002,720,546
Otros Ingresos 330,912,322 197,677,093 528,589,415 3,423,705,267

B. INGRESOS CAPITAL 964,000 964,000 1,609,055,979

Transferencia del Gobierno Central 964,000 964,000 1,582,686,879


Otros Ingresos 26,369,100
II. GASTOS TOTALES 1,451,305,488 945,317,544 2,396,623,032 162,760,000 32,647,000 195,407,000 27,302,179,433

A. GASTO CORRIENTE 1,418,253,695 945,317,544 2,363,571,239 161,796,000 32,647,000 194,443,000 22,073,947,060

Pensiones e Indemnizaciones 5,566,025,800


Remuneraciones 296,069,357 120,094,753 416,164,110 141,597,575 25,868,971 167,466,546 4,450,869,683
Bienes y Servicios 114,660,470 237,685,615 352,346,085 20,198,425 6,778,029 26,976,454 4,763,862,535
Transferencias 73,141,582 73,141,582 610,221,605
Intereses 926,790,940 926,790,940 939,022,755
Prestaciones Medicas 2,576,465,500
Otros Gastos 7,591,346 587,537,176 595,128,522 3,167,479,182

B. GASTO DE CAPITAL 33,051,793 33,051,793 964,000 964,000 5,228,232,373

Formación Bruta de Capital 33,051,793 33,051,793 964,000 964,000 5,001,024,477


Otros Gastos 20,000,000
Otros Gastos 207,207,896

SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ( 987,527,237) - 66,203,549 ( 921,323,688) - - - 2,687,478,065

III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ( 1,020,579,030) - 66,203,549 ( 954,375,481) - - - ( 931,698,329)

IV NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1,020,579,030 ( 66,203,549) 954,375,481 931,698,329


A. Donaciones Externas 458,238,200
B. Préstamos Externos Netos 2,319,128,986
C. Financiamiento Interno Neto 1,020,579,030 ( 66,203,549) 954,375,481 ( 1,845,668,857)

Presupuesto General de la República 2011 II -310


SECTOR PUBLICO
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS - 2011
(Córdobas)
ORGANOS Y ENTIDADES ENTIDADES INSTITUCIONES OTROS ORGANOS
GOBIERNO EMPRESAS DEL TOTAL SECTOR
CONCEPTO DESCENTRALIZADAS DESCENTRALIZADAS FINANCIERAS AUTONOMOS DEL
CENTRAL ESTADO PUBLICO
POR FUNCIONES TERRITORIALES DEL ESTADO ESTADO

I. INGRESOS TOTALES 29,941,943,988 15,940,958,631 272,267,760 8,519,600,162 1,442,247,551 195,407,000 56,312,425,092

A. INGRESOS CORRIENTES 29,941,943,988 14,748,407,233 151,873,760 8,224,453,581 1,442,247,551 194,443,000 54,703,369,113

Ingresos Tributarios 27,690,400,001 27,690,400,001

Ingresos no Tributarios 2,090,146,987 2,090,146,987

Ingresos de Operación 1,543,925,478 5,506,594,398 913,658,136 7,964,178,012

Contribuciones a la Seguridad Social 9,595,788,900 9,595,788,900

Rentas de la Propiedad 36,397,000 775,032,400 811,429,400

Transferencias Corrientes 125,000,000 2,601,239,786 151,873,760 55,164,000 194,443,000 3,127,720,546

Otros ingresos corrientes 232,420,669 2,662,695,183 528,589,415 3,423,705,267

B. INGRESOS DE CAPITAL 1,192,551,398 120,394,000 295,146,581 964,000 1,609,055,979

Ingresos de Capital

Transferencias de Capital 1,192,551,398 120,394,000 268,777,481 964,000 1,582,686,879

Otros Ingresos 26,369,100 26,369,100

II. GASTOS TOTALES 35,784,840,012 14,466,671,016 272,267,760 9,971,210,625 2,396,623,032 195,407,000 63,087,019,445

A. GASTOS CORRIENTES 27,398,600,401 13,049,154,714 151,873,760 6,314,904,347 2,363,571,239 194,443,000 49,472,547,461

Pensiones e Indemnizaciones 5,566,025,800 5,566,025,800

Remuneraciones 11,534,333,281 2,464,178,852 90,570,066 1,312,490,109 416,164,110 167,466,546 15,985,202,964

Bienes y Servicios 6,281,367,646 1,981,371,029 54,945,189 2,348,223,778 352,346,085 26,976,454 11,045,230,181

Transferencias 7,328,929,703 448,646,648 6,358,505 82,074,870 73,141,582 7,939,151,308

Intereses 2,253,969,771 12,231,815 926,790,940 3,192,992,526

Prestaciones Médicas 2,576,465,500 2,576,465,500

Otros gastos 12,466,885 2,559,883,775 595,128,522 3,167,479,182

B. GASTOS DE CAPITAL 8,386,239,611 1,417,516,302 120,394,000 3,656,306,278 33,051,793 964,000 13,614,471,984

Inversión Real Directa 4,038,740,378 1,417,516,302 120,394,000 3,429,098,382 33,051,793 964,000 9,039,764,855

Transferencia de Capital 4,347,499,233 4,347,499,233

inversión Financiera

Otros Gastos de Capital 227,207,896 227,207,896

III. SUP. O DEFICIT PRESUP.GLOBAL (I-II) -5,842,896,024 1,474,287,615 -1,451,610,463 -954,375,481 -6,774,594,353

IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO NETO 5,842,896,024 -1,474,287,615 1,451,610,463 954,375,481 6,774,594,353

A. Donaciones Externas 3,586,438,441 458,238,200 4,044,676,641

B. Financiamiento Externo Neto 3,133,090,365 2,319,128,986 5,452,219,351

Desembolsos 4,264,405,365 2,319,128,986 6,583,534,351

Amortización -1,131,315,000 -1,131,315,000


C. Financiamiento Interno Neto -876,632,782 -1,474,287,615 -1,325,756,723 954,375,481 -2,722,301,639

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Presupuesto General de la República 2011 II-311
GOBIERNO CENTRAL Y RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2011
(Córdobas)

INGRESOS
%
SECTOR TOTAL PARTICIPACIÓN
CORRIENTES CAPITAL

1. GOBIERNO CENTRAL 29,941,943,988 29,941,943,988 53.2 %


2. ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR 14,748,407,233 1,192,551,398 15,940,958,631 28.3 %
FUNCIONES
3. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS TERRITORIALES 1/ 151,873,760 120,394,000 272,267,760 0.5 %
4. EMPRESAS DEL ESTADO 8,224,453,581 295,146,581 8,519,600,162 15.1 %
5. INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO 2/ 1,442,247,551 1,442,247,551 2.6 %
6. OTROS ORGANOS DEL ESTADO 3/ 194,443,000 964,000 195,407,000 0.3 %

TOTAL 54,703,369,113 1,609,055,979 56,312,425,092 100.0 %

1/ : Solamente incluye Gobiernos Regionales Autónomos del Atlantico Norte y Sur (no incluye Municipalidades)
2/ : Solamente inclute BCN e INISER.
3/ : Solamente incluye el Ministerio Público y la PPDH, no incluye Universidades

Presupuesto General de la República 2011 II - 312


GOBIERNO CENTRAL Y RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTO 2011
(Córdobas)

GASTO
%
SECTOR TOTAL PARTICIPACIÓN
CORRIENTES CAPITAL

1. GOBIERNO CENTRAL 27,398,600,401 8,386,239,611 35,784,840,012 56.7 %


2. ORGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR 13,049,154,714 1,417,516,302 14,466,671,016 22.9 %
FUNCIONES
3. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS TERRITORIALES 1/ 151,873,760 120,394,000 272,267,760 0.4 %
4. EMPRESAS DEL ESTADO 6,314,904,347 3,656,306,278 9,971,210,625 15.8 %
5. INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO 2/ 2,363,571,239 33,051,793 2,396,623,032 3.8 %
6. OTROS ORGANOS DEL ESTADO 3/ 194,443,000 964,000 195,407,000 0.3 %

TOTAL 49,472,547,461 13,614,471,984 63,087,019,445 100.0 %

1/ : Solamente incluye Gobiernos Regionales Autónomos del Atlantico Norte y Sur (no incluye Municipalidades)
2/ : Solamente inclute BCN e INISER.
3/ : Solamente incluye el Ministerio Público y la PPDH, no incluye Universidades

Presupuesto General de la República 2011 II -313

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