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VALORIZACIÓN DE RIESGOS INTERNOS

8 13 6 10 2 18
Alto I
M
P
4 16A 5 15 3 12
Medio C
T
O
9 11 7 14 1 17
Bajo PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Baja Media Alta

Escala 1. Bajo 2. Medio 3. Moderado 4. Alto

22 21VALORIZACIÓN
27 DE RIESGOS EXTERNOS
Alto

20 25 23
Medio

24 I 19 26
M
Bajo P
A
Baja C Media Alta
T
O
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Escala 1. Bajo 2. Medio 3. Moderado 4. Alto


ÓN DE RIESGOS INTERNOS

ABILIDAD DE OCURRENCIA

ÓN DE RIESGOS EXTERNOS

ABILIDAD DE OCURRENCIA
Nº Riesgo Nivel

2 4 Alto

3 4 Alto

6 4 Alto

10 4 Alto

12 4 Alto

18 4 Alto

21 4 Alto

23 4 Alto
23 4 Alto

27 4 Alto

1 3 Alto

8 3 Alto

13 3 Alto

17 3 Alto

3 Alto

3 Alto

2 Alto

2 Alto
2 Alto

2 Alto

2 Alto

2 Alto

1 Alto

1 Alto

1 Alto

1 Alto

1 Alto

1 Alto
1 Alto
Medida Nivel Efectividad
Aceptar Bajo 1
Transferir Medio 2
Mitigar Moderado 3
Evitar Alto 4

Calidad de Gestión
Riesgo
Medida de Control a implementar Tipo de Promedio
Efectividad Residual
medida Efectividad

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

Evitar 4

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Evitar 4

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