You are on page 1of 11

Puskesmas : Jetis II

Matriks Rencana Usulan Kegiatan


Tahun 2014
Upaya Kesehatan Pengembangan : BATRA ( Pengobatan Tradisional )
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Vol Satuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK
1 Pendataan pengobat tradisional 1 Mendapatkan data jumlah dan Pengobat 100%
di wilayah kerja jenis ketrampilan, ramuan, tradisional
- Transport petugas 1 org x jml dusun pendekatan agama dan supra 35 OT 20,000 700,000 700,000
x 1 kali natural dari pengobat tradisional
- ATK 1 paket 100,000 100,000 100,000
- Penggandaan 1 paket 100,000 100,000 100,000

b. Pembuatan satu percontohan TOGA kelompok


per desa masyarakat
- Stimulan pengadaan bibit tanaman 2 paket 250,000 250,000 250,000 1 kali

1,150,000 450,000 700,000


Puskesmas ………………..
Matriks Rencana Usulan Kegiatan
Tahun 2014
Upaya Kesehatan Pengembangan : Kesehatan Jiwa
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK
1. Pelatihan kader deteksi dini gangguan jiwa Kader 2 kali
- Nara sumber
Dinas Kesehatan
1 JPL x 1 org x 2 desa x 2 hari 4 OH 150,000 600,000 600,000
Puskesmas 0
2 JPL x 3 org x 2 desa x 2 hari 1. Meningkatkan pengetahuan 24 JPL 150,000 3,600,000 3,600,000
- Konsumsi 2 hr x 24 org ketrampilan kader 48 OK 25,000 1,200,000 1,200,000
- Transport peserta 2 hr x 24 org 2. Meningkatkan cakupan rujuk 48 OT 20,000 960,000 960,000
- Penggandaan materi dari kader 1 paket 240,000 240,000 240,000
Petugas
2 Alih Pengetahuan untuk Petugas 1. Meningkatkan pengetahuan dan
Puskesmas 1 kali
Puskesmas ( medis, paramedis ) ketrampilan petugas
- Narasumber 2 org x 1 hari 2. Meningkatkan penanganan K 2 JPL 150,000 300,000 300,000
- Konsumsi 30 org x 1 kali oleh petugas 30 OK 25,000 750,000 750,000
- Penggandaan Materi 1 paket 300,000 300,000 300,000
Petugas
3. Pelatihan Konseling bagi Petugas 1. Meningkatkan pengetahuan dan
Puskesmas 1 kali
- Narasumber 1 org x 1 hr ketrampilan petugas 1 JPL 250,000 250,000 250,000
- Konsumsi 15 org x 1 hr 2. Meningkatkan penanganan K 15 OK 25,000 375,000 375,000
- Penggandaan materi 24 org x 4 lmbr oleh petugas 1 paket 150,000 150,000 150,000
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK

Untuk menjaring penderita


Penderita
4 Penemuan kasus faktor resiko jiwa 1 gangguan jiwa yg datang ke
gangguan jiwa
Puskesmas
- Di masyarakat oleh kader 2 Untuk menjaring penderita 24 OT 20,000 480,000 480,000 Kader
HonorPenggandaan danpelayanan
tim pengelolaan ATK kesehatan jiwa di masyarakat 1 Paket 240,000 240,000 240,000
5 jiwa Meningkatkan koordinasi
Ketua 1 OR 160,000 160,000 160,000
Sekretaris 1 OR 150,000 150,000 150,000
Anggota 2 OR 140,000 280,000 280,000
PHN ( kunjungan rumah ke penderita Memberikan asuhan
6 1.
gangguan jiwa ) keperawatan bagi penderita

Memberikan pengetahuan
dan ketrampilan keluarga Penderita dan
- Transport 2 org x 24 penderita x 1 kali 2 48 OT 20,000 960,000 960,000
dalam perawatan penderita keluarga
gangguan jiwa

7 Pengadaan alat KIE 1 kali

Pasien
- Pengadaan alat stimulan ( peralatan Bekal petugas dalam
1. 24 1 15,000 360,000 360,000 dengan defisit
mandi , peralatan ketrampilan) kunjungan rumah
perawatan diri

Memberikan stimulasi utk


- Buku panduan keswa bagi kader 2. 1 paket 500,000 500,000 500,000
pasien dan keluarga
3 Menambah pengetahuan kader
8 PMO penderita gangguan jiwa 1. Agar tdk terjadi DO pengobatan 10 kali
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK

- Transport kader/keluarga 1 org x 10 kali 10 OT 20,000 200,000 200,000 Keluarga pasien

9 Familly Gathering penderita gangguan jiwa Keluarga pasie 1 kali


- Narasumber 3 org x 1 kali 1. Meningkatkan pengetahuan 3 JPL 150,000 450,000 450,000
- Konsumsi 25 org x 1 oh x 1 hari motivasi keluarga 25 OK 25,000 625,000 625,000

Alih informasi / sharing


- Transport 20 org x 1oh x 1 hari 2. antar keluarga dalam 20 OT 20,000 400,000 400,000
pendampingan penderita

10 Self help group ( SHG )


- Narasumber 2 org x 1 kali 1 Meningkatkan kemandirian p 2 JPL 150,000 300,000 300,000
- Konsumsi 25 org x 1 oh x 1 hari 25 OK 25,000 625,000 625,000
- Transport 20 org x 1oh x 1 hari 20 OT 20,000 400,000 400,000
11. Penyuluhan Keswamas Masyarakat , si 6 kali
a. Pola Asuh anak 1. Meningkatkan ketrampilan orang tua kader, toma dll
- Narasumber 3 org x 1 JPL dalam pola asuh anak 3 JPL 150,000 450,000 450,000
- Konsumsi 30 org x 1 kali 30 OK 17,500 525,000 525,000
- Penggandaan Materi 1 paket 300,000 300,000 300,000
- Transport peserta 27 OT 20,000 540,000 540,000
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK

b. Penyalahgunaan Narkoba 1. Meningkatkan pengetahuan anak


- Narasumber 3 org x 1 JPL didik terhadap Narkoba 3 JPL 150,000 450,000 450,000
- Konsumsi 30 org x 1 kali 30 OK 17,500 525,000 525,000
- Penggandaan Materi 1 paket 300,000 300,000 300,000
- Transport peserta 27 OT 20,000 540,000 540,000

c. Kesehatan Jiwa Lansia 1. menyiapka mental lansia dalam


- Narasumber 3 org x 1 JPL menikmati masa tua 3 JPL 150,000 450,000 450,000
- Konsumsi 30 org x 1 kali 30 OK 17,500 525,000 525,000
- Penggandaan Materi 1 paket 300,000 300,000 300,000
- Transport peserta 27 OT 20,000 540,000 540,000

d. Kesehatan Jiwa Umum 1. Meningkatkan ketrampilan kelompok


- Narasumber 3 org x 1 JPL ibu dlm pengelolaan stres 3 JPL 150,000 450,000 450,000
- Konsumsi 30 org x 1 kali 30 OK 17,000 510,000 510,000
- Penggandaan Materi 1 paket 300,000 300,000 300,000
- Transport peserta 27 OT 20,000 540,000 540,000

e. Kegawatdaruratan psikiatri pasien 1. Meningkatka ketrampilan masyarakat


dengan amuk dalam retriksi dan ambulasi
- Narasumber 3 org x 1 JPL 3 JPL 150,000 450,000 450,000
- Konsumsi 30 org x 1 kali 30 OK 17,000 510,000 510,000
- Penggandaan Materi 1 paket 300,000 300,000 300,000
- Transport peserta 27 OT 20,000 540,000 540,000
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK

f. Pengelolaan faktor resiko gangguan jiwa 1. Mencegah kasus gangguan jiwa

- Narasumber 3 org x 1 JPL 3 JPL 150,000 450,000 450,000


- Konsumsi 30 org x 1 kali 30 OK 17,000 510,000 510,000
- Penggandaan Materi 1 paket 300,000 300,000 300,000
- Transport peserta 27 OT 20,000 540,000 540,000

Terapi aktifitas kelompok ( TAK ) 1 Meningkatkan kemandirian pasien


- Narasumber 3 org x 1 JPL 3 JPL 150,000 450,000 450,000
- Konsumsi 30 org x 1 kali 30 OK 25,000 750,000 750,000
- Penggandaan Materi 1 paket 270,000 270,000 270,000
- Transport peserta 27 OT 20,000 540,000 540,000
Memberikan peralatan yang Pasien dlm
12. Pengadaan Alat Retriksi 1. 1 Paket 200,000 200,000 200,000
aman dan nyaman, tahap krisis
manusiawi bagi pasien dan Petugas
13. Pertemuan Lintas Sektoral 1 kali

Pejabat lintas
- Narasumber 3 org x 1 JPL 1. Terbentuknya TPKJM Tk Ke 3 JPL 150,000 450,000 450,000 sektoral dan
toma

- Konsumsi 20 org x 1 kali 2. Advokasi Program 20 OK 17,500 350,000 350,000


- Penggandaan Materi 3. Meningkatkan kerjasama Lin 1 Paket 200,000 200,000 200,000
- Transport peserta 17 OT 20,000 340,000 340,000
14 Konsultasi Program oleh petugas 1. Validasi Kegiatan Program Programer jiwa 2 kali
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK
- Transportasi Gol II 2 OT 25,000 50,000 50,000
- Transportasi Gol III 2 OT 35,000 70,000 70,000
15 Pencatatan dan Pelaporan 1. Terselenggaranya Pencatatan dan Programer jiwa 12 kali
- Penggandaan Laporan dan pelaporan dengan baik d 30 1 125 3,750 3,750
- Pengadaan Data transvered 1 1 75,000 75,000 75,000

16 Pengembangan Desa Sehat Jiwa 1 kali


berbasis Desa Siaga
Pelatihan DSSJ

Dusun yg
Meningkatkan kemandirian
memiliki kasus
masyarakat dlm
- Narasumber 3 org x 7 Jpl x 2 desa 1. 42 JPL 150,000 6,300,000 6,300,000 gangguan jiwa
penanganan kasus
tinggi/meningk
gangguan jiwa
at

- Konsumsi 30 org x 1 hari 30 OK 25,000 750,000 750,000


- Transport peserta 25 x 1 hari 25 OT 20,000 500,000 500,000
- Penggandaan materi 1 paket 250,000 250,000 250,000
17 Evaluasi rintisan DSSJ 1 kali
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah Sasaran Target
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK
- Konsumsi 1 kader x 24 dusun x 1. Memantau kelangsungan pro 48 OK 25,000 1,200,000 1,200,000 dusun yang telah
2 petugas - dilatih DSSJ
- Narasumber 3 org x 1 Jpl x 2 desa 6 JPL 150,000 900,000 900,000
- Transport peserta 24 x 1 kali 24 OT 20,000 480,000 480,000
- Penggandaan materi 1 paket 240,000 240,000 240,000
JUMLAH 40,068,750 31,568,750 8,500,000

Keterangan :
Kesepakatan :
- Tranport kader 20,000
- Transport pet ke desa 20,000
- NS 150,000 JPL
- NS ahli 250,000 paket
- Makan n snack 17,500
- Pendataan
- Analisa data
315
5.25
Puskesmas ………………..
Matriks Rencana Usulan Kegiatan
Tahun 2014
Program UKM : …………………………..
Rincian Perhitungan
Sumber Dana
No Kegiatan Tujuan Satuan Jumlah
Vol Satuan
Harga ( Rp ) (Rp) APBD BOK

JUMLAH
Sasaran Target

315
5.25

You might also like