You are on page 1of 29

FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 10 10 17

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE NAZARERT, DISTRITO DE
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD


(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
SAN MARTÍN LAMAS TABALOSOS NAZARETH

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO


22 2205 220510 2205100029

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO


SECTOR: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
NOMBRE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. EDGAR BARTUREN BARTUREN
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. JAMES BIRD PEREZ FIGUEROA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):


AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO


SECTOR: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: DR. VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES


INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 37
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5.0
Tasa de crecimiento 0.94%
Población Total (habitantes) 185
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 629.4
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 475.1
1 de 29
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* S/.13
*: De corresponder

2 de 29
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO


A. Cobertura (%) 85 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 2 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 0.5 - 1

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 100%

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO


A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 5 100

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE


COTA
Q Mínimo COORDENADA
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo referencial**
estimado* (l/s) S UTM**
(msnm)
N: 9298787,
FUENTE DE AGUA 1: Qda Machingao 3 Noviembre del 2016 3 775
E: 0314696
… gps
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) S UTM**
/Regular /malo)

N: 9298787,
CAPTACIÓN L/S 3 13 SI M Cambiar
E: 0314696

BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M

No existe planta de
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
tratamiento

DIÁMETRO 2" PVC 13 SI M Cambiar


CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

M 1315

DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA

N: 9298526.95 Y
RESERVORIO M3 5 13 SI M Cambiar
E: 3157726.31

DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 2" PVC 13 SI M Cambiar
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 3200
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 0
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 40 13 SI M Cambiar
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

3 de 29
La población evacua las
aguas residuales de las
piletas de sus viviendas a las
Parcela de terreno de los propietarios cunetas de las calles que
conducen su vertimentos a
las parcelas de terreno de los
propietarios

4 de 29
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES


INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 37 13 No M Cambiar a UBS

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable No Nivel freático No 10.5 Min/cm
percolación
Test de percolación
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Limitado acceso a servicios de agua potable y servicios de disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Nazareth

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Acceso a servicios de agua y dispsosición santaria de excretas que cumplen estandares en el Centro Poblado de Nazareth

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR


Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % -
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 185
Tasa de crecimiento % 0.94%
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado % -

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.39 457 456.77 37 5 -32
1 0.39 457 456.61 37 5 -32
2 0.40 457 456.60 38 5 -33
3 0.40 457 456.60 38 5 -33
4 0.40 457 456.60 38 5 -33
5 0.41 457 456.59 39 5 -34
6 0.41 457 456.59 39 5 -34
7 0.42 457 456.58 40 5 -35
8 0.42 457 456.58 40 5 -35
9 0.42 457 456.58 40 5 -35
10 0.43 457 456.57 41 5 -36
11 0.43 457 456.57 41 5 -36
12 0.43 457 456.57 41 5 -36
13 0.44 457 456.56 42 5 -37
14 0.44 457 456.56 42 5 -37
15 0.45 457 456.55 43 5 -38
5 de 29
16 0.45 457 456.55 43 5 -38
17 0.46 457 456.55 43 5 -38
18 0.46 457 456.54 44 5 -39
19 0.46 457 456.54 44 5 -39
20 0.47 457 456.53 45 5 -40

6 de 29
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD


Número de Viviendas unidades 40
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 40
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 40
Porcentaje de agua residual no tratada % 100

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL
ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,
GLOBAL 1 46,885.34 46,885.34
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE
Y ABANDONO
CAPTACIÓN L/S 60,131.52 60,131.52
BOMBEO L/S -
DIÁMETRO -
IMPULSIÓN
M -
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 103,255.85 103,255.85
DIÁMETRO 75 mm (2 1/2") 34,103.65 50,434.05
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 1315 -
DIÁMETRO -
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M -
RESERVORIO M3 12 37,452.00 37,452.00
ADUCCIÓN INCRMEENTO DE DIFERENTES DIÁMETRO 75 mm (2 1/2") HDPE 34,103.65 34,103.65
DIAMNETROS DE TUBERIAS A UTILIZAR M 973 -
DIÁMETRO 63 mm (2") HDPE 182,275.50 182,275.50
M 2800 -
RED DE DISTRIBUCIÓN
DIÁMETRO 25 mm (3/4") HDPE 22,829.01 22,829.01
M 400 -
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 0 -
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
USUARIOS
UNIDADES 40 40,291.45 40,291.45
ANTIGUOS
LAVADEROS MULTIUSO UNIDADES 40 20,619.32 20,619.32
FLETE GLOBAL 1 65,955.14 65,955.14
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 664,232.83
GASTOS GENERALES 74,659.77
UTILIDAD 66,423.28
IGV 144,956.86
TOTAL AGUA 950,272.74

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOCUMENTO DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL
ALCANTARILLADO ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)
DIÁMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOCUMENTO DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL
TRATAMIENTO ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

7 de 29
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 1 29,716.50 29,716.50
CIERRE Y ABANDONO
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 44 546,599.60 546,599.60
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1 1,760.00 1,760.00
TOTAL COSTO DIRECTO 578,076.10
GASTOS GENERALES 64,975.75
UTILIDAD 57,807.61
IGV 126,154.70
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 827,014.17

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA Proceso 1 - -
GESTIÓN DEL SERVICIO Proceso 1 - -
TOTAL COSTO DIRECTO -
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN -

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACION SANITARIA 38,000.00 38,000.00
GESTIÓN DEL SERVICIO 52,000.00 52,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 62,414.21 62,414.21
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 20,000.00 20,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 18,100.00 18,100.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 60,000.00 60,000.00
DISPONIBILIDAD DE TERRENO -
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO -
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) -
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 250,514.21 ###
GASTOS GENERALES -
UTILIDAD -
IGV -
TOTAL COSTO INDIRECTO 250,514.21 ###
###
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 2,027,801.12

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

No hay otra fuente de agua para una segunda opción

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Fuente primaria, recojo de información en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por DRVCS-GORESAM

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 2/1/2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180


4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 9/1/2018


Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN 2281 2578 2581 2583 2586 2589 2632
Agua Potable 2281 2578 2581 2583 2586 2589 2632
Alcantarillado
PTAR
UBS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO MANTENIMIENTO 3,420 33,624 3,420 33,624 3,420 33,624 33,624
Agua Potable 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420.00
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 30,204 0 30,204 0 30,204 30,204
TOTAL OyM 5,700.66 36,201.64 6,001.06 36,206.18 6,005.60 36,212.22 36,256.04

8 de 29
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de San Martín

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 950,272.74 827,014.17 1,777,286.91


Inversión a precios sociales 836,240.01 727,689.77 1,563,929.78
Valor Actual O, M y Repos. a
S/. 748.21 658.43 1,406.64
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
-
precios sociales
VACS 106,298.44 91,907.13 198,205.57
Población beneficiaria promedio 185.00 185.00 370.00
ICE 574.59 496.80 1,071.38
Costo Percápita 5,136.61 4,470.35 9,606.96

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA


9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /


Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 0 0.00 40 0
1 31,718.47 31718.47 37 S/.13
2 33,208.04 33208.04 38 S/.13
3 33,253.37 33253.37 38 S/.13
4 33,298.32 33298.32 38 S/.13
5 33,344.41 33344.41 39 S/.13
6 33,394.28 33394.28 39 S/.13
7 33,444.90 33444.90 40 S/.13
8 33,495.90 33495.90 40 S/.13
9 33,549.17 33549.17 40 S/.13
10 33,605.08 33605.08 41 S/.13
11 33,662.12 33662.12 41 S/.13
12 33,721.81 33721.81 41 S/.13
13 33,783.76 33783.76 42 S/.13
14 33,846.48 33846.48 42 S/.13
15 33,911.83 33911.83 43 S/.13
16 33,980.59 33980.59 43 S/.13
17 34,051.98 34051.98 43 S/.13
18 34,147.18 34147.18 44 S/.13
19 34,249.18 34249.18 44 S/.13
20 33,855.92 33855.92 45 S/.13

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago Requiere subsidio


COSTOS UNITARIOS
mes) (S/) (Si/No)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario S/.13 0 No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:


Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal,
estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

9 de 29
10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA

JASS NAZARETH

10 de 29
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO


SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE


PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO) DESASTRES

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ -

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora de la calidad de vida de la El 100 % de la población del Centro Poblado San


Estadísticas del INEI encuesta a
población del Centro Poblado Nazareth, Isidro ha disminuido sus necesidades básicas
FIN población beneficiaria paneles
Distrito de Tabalosos, Provincia de insatisfechas (NBI) referente al servicio de agua y
fotográficos.
Lamas, Departamento de San Martín saneamiento

Acceso a servicios de agua y disposición


Estabilidad económica del país,
sanitaria de excretas que cumplen Disminución del 8% de casos de enfermedades Evaluación ex post del proyecto base de
PROPÓSITO participación de los beneficiarios en
estándares en el Centro Poblado de de origen hídrico. datos de las encuestas socioeconómicas.
todo el ciclo del proyecto.
Nazareth

Componente 1. Adecuada
Al año 1 el 100% de las familias cuentan con Exista voluntad política y
infraestructura de sistema de agua
conexiones de agua potable; al año 1 el 100% de Registro de avance físico y financiero. administrativa de la unidad ejecutora.
potable; Componente 2. Adecuada
las familias disponen de UBS; al año 1 el 100% Informe de valorización y liquidación de la infraestructura no es afectada por
infraestructura de disposición sanitaria
COMPONENT de las familias están capacitadas; al año 1 el obras. Actas de recepción de obras; desastres naturales o provocados;
de excretas y vertimiento de aguas
ES 100% de los miembros de JASS y atm registro de asistentes a los talleres de pobladores cooperan con la campaña
grises; Componente 3. Adecuados
capacitados en administración, operación y educación sanitaria; registro de asistentes de educación sanitaria; miembros de
niveles en educación sanitaria;
mantenimiento de los servicios de agua potable y a los talleres de capacitación. JASS asisten a los talleres de gestión
Componente 4. Mejora en la gestión
saneamiento. de los servicios.
técnica y administrativa de JASS.

COMPONTENTE 1:
Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y
Abandono.
Año 0: Captación de Rejilla de Fondo y
Desarenador (01 Und.)
Año 0: Linea de conducción (1,1315 m.)
Año 0: Almacenamiento y Cloración (12 m3.)
Componente 1. Adecuada infraestructura Año 0: Linea de aducción (973 m.)
de sistema de agua potable; Año 0: Redes de distribución (3200 m.) Aprobación y autorización de
Informes de valorizaciones y liquidación
Componente 2. Adecuada infraestructura Año 0: Conexiones domiciliaria (40Und) presupuesto de inversión según
de obras; informe de cierre y liquidación
de disposición sanitaria de excretas y Año 0: Lavadero Multiuso (40 Und.) calendario de cronograma físico y
de obras; registro de asistencia de los
ACTIVIDADES vertimiento de aguas grises; financiero aprobado. Reflejo
Año 0: Flete - Agua (01 Glb) pobladores a los talleres de educación
Componente 3. Adecuados niveles en inmediato del proceso de ejecución
COMPONTENTE 2: sanitaria. informe evaluación ex post de
educación sanitaria; Componente 4. del PIP para medir la eficiencia de la
Mejora en la gestión técnica y Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares, culminación. misma.
administrativa de JASS. Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y
Abandono.
Año 0: Inst. de UBS domiciliarios (44 Und.)
Año 0: Flete - UBS (01 Glb)
COMPONTENTE 3:
Año 0: Capacitación en educación sanitaria.
COMPONTENTE 4:
Año 0: Gestión técnicay administrativa de los
servicios de agua y sanemiento.
11 de 29
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Realizar los estudios definitivos

12 de 29
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD


FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ECON. JESSICA ELIZABETH HUAMAN VENTURA

RESPONSABLE DE LA U.F. : ING. EDGAR BARTUREN BARTUREN

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

13 de 29
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 12.17
Comercial 0.00
Industrial 0.00
Estatal 0.32
Social 0.33

Proyección de la demanda de agua


TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
Qmh=
AÑO POBLACION PÉRDIDA Qp (lps)+
INDUSTRIA Qmd = QpxK1 QpxK2
S DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) %PERDIDA Qb (lps)
L (lps); <K1=1.3> (lps);
S
<K2=1.8>
0 185 25% 37 - - 2 1 40 18500 0 0 480 500 19480 0.23 0.30 0.39 0 0.54
1 187 25% 37 - - 2 1 40 18700 0 0 480 500 19680 0.23 0.30 0.39 0 0.55
2 189 25% 38 - - 2 1 41 18900 0 0 480 500 19880 0.23 0.31 0.40 0 0.55
3 190 25% 38 - - 2 1 41 19000 0 0 480 500 19980 0.23 0.31 0.40 0 0.56
4 192 25% 38 - - 2 1 41 19200 0 0 480 500 20180 0.23 0.31 0.40 0 0.56
5 194 25% 39 - - 2 1 42 19400 0 0 480 500 20380 0.24 0.31 0.41 0 0.57
6 196 25% 39 - - 2 1 42 19600 0 0 480 500 20580 0.24 0.32 0.41 0 0.57
7 198 25% 40 - - 2 1 43 19800 0 0 480 500 20780 0.24 0.32 0.42 0 0.58
8 199 25% 40 - - 2 1 43 19900 0 0 480 500 20880 0.24 0.32 0.42 0 0.58
9 201 25% 40 - - 2 1 43 20100 0 0 480 500 21080 0.24 0.33 0.42 0 0.59
10 203 25% 41 - - 2 1 44 20300 0 0 480 500 21280 0.25 0.33 0.43 0 0.59
11 205 25% 41 - - 2 1 44 20500 0 0 480 500 21480 0.25 0.33 0.43 0 0.60
12 207 25% 41 - - 2 1 44 20700 0 0 480 500 21680 0.25 0.33 0.43 0 0.60
13 209 25% 42 - - 2 1 45 20900 0 0 480 500 21880 0.25 0.34 0.44 0 0.61
14 211 25% 42 - - 2 1 45 21100 0 0 480 500 22080 0.26 0.34 0.44 0 0.61
15 213 25% 43 - - 2 1 46 21300 0 0 480 500 22280 0.26 0.34 0.45 0 0.62
16 215 25% 43 - - 2 1 46 21500 0 0 480 500 22480 0.26 0.35 0.45 0 0.62
17 217 25% 43 - - 2 1 46 21700 0 0 480 500 22680 0.26 0.35 0.46 0 0.63
18 219 25% 44 - - 0 1 45 21900 0 0 480 500 22880 0.26 0.35 0.46 0 0.64
19 221 25% 44 - - 0 1 45 22100 0 0 480 500 23080 0.27 0.36 0.46 0 0.64
20 223 25% 45 - - 0 1 46 22300 0 0 480 500 23280 0.27 0.36 0.47 0 0.65

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario


TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION INDUSTRIA ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
L (Qmh)

Proyección de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 37 2 1 40
1 37 2 1 40
2 38 2 1 41
3 38 2 1 41
4 38 2 1 41
5 39 2 1 42
6 39 2 1 42
7 40 2 1 43
8 40 2 1 43
9 40 2 1 43
10 41 2 1 44
11 41 2 1 44
12 41 2 1 44
13 42 2 1 45
14 42 2 1 45
15 43 2 1 46
16 43 2 1 46
17 43 2 1 46
18 44 0 1 45
19 44 0 1 45
20 45 0 1 46

II. ESTIMACION DE LA OFERTA


Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Capacidad Oferta Oferta
Capacidad
Componentes actual optimizada Componentes optimizada
actual (lps)
(lps) (lps) (lps)
Captación (Qmd) 3 22 Emisor (Qmh) - -
Línea de conducción (Qmd) 32 22 PTAR (Qmh) - -
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) - -
Reservorio (m3) 5 0
Línea de aducción (Qmh) 3 3
Red de distribución (Qmh) 3 0
Línea de impulsión (Qb) - -
III. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0 21.61 21.61 -0.39 -5 2.46 -0.54 -
1 21.61 21.61 -0.39 -5 2.45 -0.55 -
2 21.60 21.60 -0.40 -5 2.45 -0.55 -
3 21.60 21.60 -0.40 -5 2.45 -0.56 -
4 21.60 21.60 -0.40 -5 2.44 -0.56 -
5 21.59 21.59 -0.41 -5 2.43 -0.57 -
6 21.59 21.59 -0.41 -5 2.43 -0.57 -
7 21.58 21.58 -0.42 -6 2.42 -0.58 -
8 21.58 21.58 -0.42 -6 2.42 -0.58 -
9 21.58 21.58 -0.42 -6 2.41 -0.59 -
10 21.57 21.57 -0.43 -6 2.41 -0.59 -
11 21.57 21.57 -0.43 -6 2.40 -0.60 -
12 21.57 21.57 -0.43 -6 2.40 -0.60 -
13 21.56 21.56 -0.44 -6 2.39 -0.61 -
14 21.56 21.56 -0.44 -6 2.39 -0.61 -
15 21.55 21.55 -0.45 -6 2.38 -0.62 -
16 21.55 21.55 -0.45 -6 2.38 -0.62 -
17 21.55 21.55 -0.46 -6 2.37 -0.63 -
18 21.54 21.54 -0.46 -6 2.36 -0.64 -
19 21.54 21.54 -0.46 -6 2.36 -0.64 -
20 21.53 21.53 -0.47 -6 2.35 -0.65 -

Balance por componentes de alcantarillado


Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 2,280.66
PERSONAL Adquisición de hipoclorito de calcio al 70 % para la cloración por goteo del agua en el reservorio
Ingeniero 0
Solución Madre (Agua + Hipoclorito de Calcio a 70%)
Técnico 0 Volumen de agua
Demanda total Cantidad de
<Smadre= Px10x%Cloro/ppm>
Caudal de llegada Cloro (ppm: Hipoclorito de Cloro (gr/día): 1 día Caudal de Goteo
Obrero Mes 12 160 1,920.00 a reservorio (l/s)
1 día (s) en un día (l/día):
gr/l): < D Calcio (70%) <P=VxD/10x (min) (ml/min)
<V>
INSUMOS > %Cloro>
(ml/día) (l/día) (l/semana)
Coagulante 0
Cloro al 70 % (Hipoclorito de sodio) kg/año 20.0 18 360.66 0.30 86,400 25,973 1.5 70.00 55.7 1,440 25.00 36,000 36.00 55
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Cloro (Kg/mes): 1.7
Combustible 0 Cloro(kg/año): 20.0 Sistema de Cloración por Goteo
Energía Eléctrica 0 Cloro(gr/Semana): 389.6
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,420.00
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero Mes 12 160 1,920.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) global 1 1,500 1,500.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 5,700.66 475.054857143
Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales


Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 950,272.74 5,700.66 955,973.40 0 0 827,014.17 827,014.17
1 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
2 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
3 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
4 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
5 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
6 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
7 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
8 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
9 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
10 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
11 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
12 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
13 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
14 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
15 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
16 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
17 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
18 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
19 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
20 5,701 5,700.66 0 0 1,200.00 1,200.00
VAC S/. 106,298.44 S/. 91,907.13
Población beneficiaria 185 185
Indicador Costo Efectividad (ICE) 574.6 496.8
Costos Percápita a precio de mercado 5136.6 4470.3

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario


Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 5,985.69 5,985.69 7,110 0.88 5,267.41 5,267.41 7,110.20
1 5,985.69 5,985.69 7,183.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,183.20
2 5,985.69 5,985.69 7,256.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,256.20
3 5,985.69 5,985.69 7,292.70 0.88 5,267.41 5,267.41 7,292.70
4 5,985.69 5,985.69 7,365.70 0.88 5,267.41 5,267.41 7,365.70
5 5,985.69 5,985.69 7,438.70 0.88 5,267.41 5,267.41 7,438.70
6 5,985.69 5,985.69 7,511.70 0.88 5,267.41 5,267.41 7,511.70
7 5,985.69 5,985.69 7,584.70 0.88 5,267.41 5,267.41 7,584.70
8 5,985.69 5,985.69 7,621.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,621.20
9 5,985.69 5,985.69 7,694.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,694.20
10 5,985.69 5,985.69 7,767.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,767.20
11 5,985.69 5,985.69 7,840.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,840.20
12 5,985.69 5,985.69 7,913.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,913.20
13 5,985.69 5,985.69 7,986.20 0.88 5,267.41 5,267.41 7,986.20
14 5,985.69 5,985.69 8,059.20 0.88 5,267.41 5,267.41 8,059.20
15 5,985.69 5,985.69 8,132.20 0.88 5,267.41 5,267.41 8,132.20
16 5,985.69 5,985.69 8,205.20 0.88 5,267.41 5,267.41 8,205.20
17 5,985.69 5,985.69 8,278.20 0.88 5,267.41 5,267.41 8,278.20
18 5,985.69 5,985.69 8,351.20 0.88 5,267.41 5,267.41 8,351.20
19 5,985.69 5,985.69 8,424.20 0.88 5,267.41 5,267.41 8,424.20
20 5,985.69 5,985.69 8,497.20 0.88 5,267.41 5,267.41 8,497.20
VALOR ACTUAL S/. 748.21 S/. 889.91 0 S/. 658.43 S/. 889.91

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B) Pago de tarifa mensual
Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. m 3/mes/vivienda Tarifa x m 3 Tarifa
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) 15.2 S/. 0.84 S/.13
S/. 0.84
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA (ALTERNATIVA ÚNICA)
Proyección de la población (Doméstica) Parámetros de diseño para servicios de agua

Nº de
Año Población
personas/familia
Nº de familias Periodo de Diseño =
0 185 5.0 37 Tasa de Crecimiento Anual =
1 187 5.0 37 N° de Familias =
2 189 5.0 38 N° Personas/familia =
3 190 5.0 38
4 192 5.0 38 Población Actual =
5 194 5.0 39 Población Futura =
6 196 5.0 39
7 198 5.0 40 Dotación lt/p/dia =
8 199 5.0 40 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 201 5.0 40 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 203 5.0 41 Demanda de consumo =
11 205 5.0 41 Caudal promedio (Qproducción) =
12 207 5.0 41 Caudal Máximo Diario =
13 209 5.0 42 Caudal Máx. Horario =
14 211 5.0 42
15 213 5.0 43 Volumen de Regulación Predimensionado
16 215 5.0 43 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 217 5.0 43 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 219 5.0 44 Sub Total =
19 221 5.0 44
20 223 5.0 45

Caudal máximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente


Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de pérdidas físicas de agua)
Caudal máximo diario sirve para calcular la captación, línea de conducción, planta de tratamiento
Caudal máximo horario sirve para calcular red de distribución

Proyección de la población Parámetros de diseño para servicios de agua


(Instituciones Educativas)
0 1 2 3
Año Población N° I.E. Periodo de Diseño =
0 24 2 Tasa de Crecimiento Anual =
1 24 2 N° de Instituciones Educativas =
2 24 2
3 24 2
4 24 2 Población Actual =
5 24 2 Población Futura =
6 24 2
7 24 2 Dotación lt/p/dia =
8 24 2 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 24 2 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 24 2 Demanda de consumo =
11 24 2 Caudal promedio (Qproducción) =
12 24 2 Caudal Máximo Diario =
13 24 2 Caudal Máx. Horario =
14 24 2
15 24 2 Volumen de Regulación Predimensionado
16 24 2 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 24 2 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 24 2 Sub Total =
19 24 2
20 24 2 Determinación de la Tasa de Crecimiento Estudiantil del CC.
-Tabaloso
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
C.P. NAZARETH
Año 2015
I.E. Inicial 11
I.E. Primaria 17
Total 28
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe

Número de estudiantes de las instituciones educativas

Nº de Consumo
Instit. Educat. Nº de alumnos Local
docentes (l/día)

Inicial 9 1 1 200
Primaria 13 1 1 280
Sub Total 22 2 2 480
Total (Hab.) 24
Proyección de la población (Local Comunal) Parámetros de diseño para servicios de agua

Año Densidad N° Local Comunal Periodo de Diseño =


0 5 1 Tasa de Crecimiento Anual =
1 5 1 N° Local Comunal =
2 5 1
3 5 1
4 5 1 Población Actual =
5 5 1 Población Futura =
6 5 1
7 5 1 Dotación lt/p/dia =
8 5 1 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 5 1 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 5 1 Demanda de consumo =
11 5 1 Caudal promedio (Qproducción) =
12 5 1 Caudal Máximo Diario =
13 5 1 Caudal Máx. Horario =
14 5 1
15 5 1 Volumen de Regulación Predimensionado
16 5 1 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 5 1 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 5 1 Sub Total =
19 5 1
20 5 1 Volumen Total de Reservorio Adoptado =
TURA (ALTERNATIVA ÚNICA)
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.94%
= 37 Fam.
a = 5.0 Per.

= 185 Hab.
= 223 Hab.

= 100.00 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.30
ación Horaria (K2) = 1.80
umo = 0.26 l/seg.
Qproducción) = 0.34 l/seg.
ario = 0.45 l/seg.
io = 0.62 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 6 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 6 m3
Sub Total = 12 m3

pérdidas físicas de agua)


planta de tratamiento

diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.00% %
Educativas = 2 I.E.

= 24 Hab.
= 24 Hab.

= 20 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.01 l/seg.
Qproducción) = 0.01 l/seg.
ario = 0.01 l/seg.
io = 0.01 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.13 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.13 m3
Sub Total = 0.26 m3

e la Tasa de Crecimiento Estudiantil del CC.PP. Nazareth


-Tabaloso
POBLACIÓN ESTUDIANTIL TASA DE CRECIMIENTO
Año 2016 ANUAL (r)
9
13
22 -3.94%
nedu.gob.pe

Dotación de agua en I.E.

Dotación
Instituciones
l/alumno/
Educativas
día
Educ. Inicial y Primaria 20
Educ. Secundaria 25
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.00% %
= 1 Und

= 5 Hab.
= 5 Hab.

= 100 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.01 l/seg.
Qproducción) = 0.01 l/seg.
ario = 0.01 l/seg.
io = 0.01 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.13 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.13 m3
Sub Total = 0.27 m3

Total de Reservorio Adoptado = 12 m3


PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA

LOCALIDAD NAZARETH

DISTRITO TABALOSOS DISTRITO


PROVINCIA LAMAS

REGION SAN MARTIN Tabalosos


Fuente: INEI

Datos de Base Localidad r = (Nt/No) ^(1/t)-1


Año base 2017 Donde
N° viviendas
37 r=Tasa de Crecimiento Promedio Anual
año base

Instituciones 3

Pob. año
185 Nt= Población Nominalmente Censada del 2007
base
D. Viv. año
5.0 No= Población Nominalmente Censada del 1993
base

Datos Proyecciones Donde T toma los siguientes valores, según sea el


Tasa de T= Años transcurridos entre censos (entre el Censo
2.62%
Crecimiento Años redondeado sin decimales).
Horizonte de
0
Evaluación

PROY. PROY.
Nº AÑO
POBLACIONAL VIVIENDAS PROYECCIÓN DE LA POBL
Población (Hab)
0 2017 185 37 350
1 2019 190 38
2 2020 195 39
3 2021 200 40 300
4 2022 205 41
5 2023 211 42 250
6 2024 216 43
7 2025 222 44
8 2026 228 46 200
9 2027 233 47
10 2028 240 48
150
11 2029 246 49
12 2030 252 50
13 2031 259 52 100
14 2032 266 53
15 2033 273 55
16 2034 280 56 50
17 2035 287 57
18 2036 295 59 0
19 2037 302 60
17 20 22 24 26 28 30 32 34
20 2038 310 62 20 20 20 20 20 20 20 20 20

PADRON de USUARIOS
Sexo Nº %
Varones 91 49.2%
Mujeres 94 50.8%
Total 185 100.0%

Viviendas Instituciones Total


37 3 40
UTURA

POBLACIÓN DISTRITAL TASA DE CRECIMIENTO ANUAL


(r)
Año 1993 Año 2007
11,086 12,645 0.94%

miento Promedio Anual

Nominalmente Censada del 2007

Nominalmente Censada del 1993

os siguientes valores, según sea el caso:


urridos entre censos (entre el Censo del 1993 y 2007 ha transcurrido 14
do sin decimales).

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Población (Hab)

4 26 28 30 32 34 36 38
20 20 20 20 20 20 20
Consumo de agua potable proyectada (Alternativa Única)

Cobertura Consumo
Consumo
Población proyectada de Población futura servida instituciones
doméstico
Horizonte conexión educativas
del Año
proyecto Instituciones Local Instituciones Local
Domesticas Domesticas
Educativas Comunal Total % Educativas Comunal Total lt/hab/día lt/hab/día
(Hab.) (Hab.)
(Est.) (hab.) (Est.) (hab.)

0 2017 185 24 5 214 0% 185 24 5 214 100 20


1 2018 187 24 5 216 100% 187 24 5 216 100 20
2 2019 189 24 5 218 100% 189 24 5 218 100 20
3 2020 190 24 5 219 100% 190 24 5 219 100 20
4 2021 192 24 5 221 100% 192 24 5 221 100 20
5 2022 194 24 5 223 100% 194 24 5 223 100 20
6 2023 196 24 5 225 100% 196 24 5 225 100 20
7 2024 198 24 5 227 100% 198 24 5 227 100 20
8 2025 199 24 5 228 100% 199 24 5 228 100 20
9 2026 201 24 5 230 100% 201 24 5 230 100 20
10 2027 203 24 5 232 100% 203 24 5 232 100 20
11 2028 205 24 5 234 100% 205 24 5 234 100 20
12 2029 207 24 5 236 100% 207 24 5 236 100 20
13 2030 209 24 5 238 100% 209 24 5 238 100 20
14 2031 211 24 5 240 100% 211 24 5 240 100 20
15 2032 213 24 5 242 100% 213 24 5 242 100 20
16 2033 215 24 5 244 100% 215 24 5 244 100 20
17 2034 217 24 5 246 100% 217 24 5 246 100 20
18 2035 219 24 5 248 100% 219 24 5 248 100 20
19 2036 221 24 5 250 100% 221 24 5 250 100 20
20 2037 223 24 5 252 100% 223 24 5 252 100 20
Consumo
Consumo total
Social

lt/hab/día lt/día m3/año

100 19480 7110


100 19680 7183
100 19880 7256
100 19980 7293
100 20180 7366
100 20380 7439
100 20580 7512
100 20780 7585
100 20880 7621
100 21080 7694
100 21280 7767
100 21480 7840
100 21680 7913
100 21880 7986
100 22080 8059
100 22280 8132
100 22480 8205
100 22680 8278
100 22880 8351
100 23080 8424
100 23280 8497
Demanda de producción de agua proyectada (Alternativa Única)

CV CV
Demanda de
Población consumo consumo Demanda de volume
Consumo total producción de
proyectada Demanda de máximo máximo almacenamiento (m
Horizonte agua Horizonte
Pérdidas producción diario horario
del Año del Año
físicas de agua l/s
proyecto proyecto
(Qp) VREG=
Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 1.8
(20%*Qp)

0 2017 214 19480 0.23 25% 0.30 25973 0 2017 0.30 0.39 0.54 5.19
1 2018 216 19680 0.23 25% 0.30 26240 1 2018 0.30 0.39 0.55 5.25
2 2019 218 19880 0.23 25% 0.31 26507 2 2019 0.31 0.40 0.55 5.30
3 2020 219 19980 0.23 25% 0.31 26640 3 2020 0.31 0.40 0.56 5.33
4 2021 221 20180 0.23 25% 0.31 26907 4 2021 0.31 0.40 0.56 5.38
5 2022 223 20380 0.24 25% 0.31 27173 5 2022 0.31 0.41 0.57 5.43
6 2023 225 20580 0.24 25% 0.32 27440 6 2023 0.32 0.41 0.57 5.49
7 2024 227 20780 0.24 25% 0.32 27707 7 2024 0.32 0.42 0.58 5.54
8 2025 228 20880 0.24 25% 0.32 27840 8 2025 0.32 0.42 0.58 5.57
9 2026 230 21080 0.24 25% 0.33 28107 9 2026 0.33 0.42 0.59 5.62
10 2027 232 21280 0.25 25% 0.33 28373 10 2027 0.33 0.43 0.59 5.67
11 2028 234 21480 0.25 25% 0.33 28640 11 2028 0.33 0.43 0.60 5.73
12 2029 236 21680 0.25 25% 0.33 28907 12 2029 0.33 0.43 0.60 5.78
13 2030 238 21880 0.25 25% 0.34 29173 13 2030 0.34 0.44 0.61 5.83
14 2031 240 22080 0.26 25% 0.34 29440 14 2031 0.34 0.44 0.61 5.89
15 2032 242 22280 0.26 25% 0.34 29707 15 2032 0.34 0.45 0.62 5.94
16 2033 244 22480 0.26 25% 0.35 29973 16 2033 0.35 0.45 0.62 5.99
17 2034 246 22680 0.26 25% 0.35 30240 17 2034 0.35 0.46 0.63 6.05
18 2035 248 22880 0.26 25% 0.35 30507 18 2035 0.35 0.46 0.64 6.10
19 2036 250 23080 0.27 25% 0.36 30773 19 2036 0.36 0.46 0.64 6.15
20 2037 252 23280 0.27 25% 0.36 31040 20 2037 0.36 0.47 0.65 6.21
Demanda de volumen
almacenamiento (m3)

Volumen
VRES=
Reservorio
(VR=VREG+
(20%*Qp)
VRES)
5.19 10
5.25 10
5.30 11
5.33 11
5.38 11
5.43 11
5.49 11
5.54 11
5.57 11
5.62 11
5.67 11
5.73 11
5.78 12
5.83 12
5.89 12
5.94 12
5.99 12
6.05 12
6.10 12
6.15 12
6.21 12

You might also like