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Huarac
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha: 02/10/2017
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RB-GSST-P02-00
Procedimiento:
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE Aprueba: R. Huarac
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha: 02/10/2017
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RB-GSST-P02-00
2. DEFINICIONES
Fuente de riesgo o peligro: aquello que tiene potencial intrínseco para hacer
daño.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. DESCRIPCION:
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS
1.1. El Jefe de producción realiza la identificación
de los peligros que afectan o pueden afectar
la salud y seguridad de los colaboradores,
analizando el contexto, data histórica,
maquinarias, actividades, entre otros. Estos
peligros se registran en la “Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Determinación de Controles
(IPERC) RB-GSST-F-01-00”. Matriz de
1.2. El jefe de producción y los responsables del Identificación de
1. Identificación de
proceso clasifican el peligro de acuerdo al Peligros, Evaluación
peligros por Jefe de Producción
de Riesgos y
procesos tipo de proceso en el cual se presenta:
Determinación de
- Peligros Físicos Controles (IPERC)
- Peligros Químicos RB-GSST-F-01-00
- Peligros Biológicos
- Peligros Eléctricos
- Peligros Fisicoquímicos
- Peligros Locativos
- Peligros Ergonómicos
- Peligros Psicosociales
- Peligros Mecánicos
Matriz de
Identificación de
4. Evaluación Del 4.1. Se vuelve a evaluar el riesgo como en el paso Peligros, Evaluación
Responsable del proceso
riesgo residual 8.3., teniendo en cuenta los controles de Riesgos y
y/o Gerente General
implementados. Determinación de
Controles (IPERC)
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5. Flujograma
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE Aprueba: R. Huarac
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha: 02/10/2017
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6. Anexos:
Anexo N°1: Tabla de Índices de probabilidad y severidad
índice de índice de
índice de Procedimiento índice de Frecuencia
Personal Capacitación y índice de
Valor de Trabajo de Exposición
Expuesto Entrenamiento Severidad
(IP) (IFE)
(IE) (IC)
Existencia e Personal entrenado
Esporádicamente al Leve (Lesión sin
1 1a3 implementación identifica y controla el
año incapacidad)
satisfactoria peligro
Personal no Continuamente
4 Más que 15 No existe Mortal (Fatal)
entrenado diario
SEVERIDAD
1 2 3 4
4 4 8 12 16
PROBABILIDAD
8 8 16 24 32
12 12 24 36 48
16 16 32 48 64
Anexo N°3: Calificación del Riesgo
No se debe comenzar o continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de riesgo a Moderado. Si no es posible reducir
61 a 64 Intolerable SIGNIFICATIVO
el riesgo, aún con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
En trabajos a ejecutarse, no debe empezarse el trabajo hasta reducir el riesgo a Moderado. En trabajos en ejecución, se
puede continuar el trabajo si se emite permisos de trabajo especiales y la supervisión adicional aplicable. Aplicar acciones
32 a 60 Alto Riesgo SIGNIFICATIVO
correctivas para la reducción a riesgo Moderado y poder empezar otro trabajo a realizar. Se puede considerar recursos
considerables para el control del riesgo.
Se debe realizar acciones especiales para la reducción del riesgo. Las acciones deben implementarse de manera
oportuna. Cuando el riesgo moderado se encuentra asociado a una consecuencia extremadamente dañina (mortal o muy
9 a 31 Moderado NO SIGNIFICATIVO
grave), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No se necesita implementar acciones preventivas. Sin embargo, se deben implementar acciones rentables que no
5a8 Tolerable NO SIGNIFICATIVO
originen carga económica.