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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE Aprueba: R.

Huarac
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha: 02/10/2017
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RB-GSST-P02-00

Procedimiento:
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos
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1. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS

Observar, identificar, analizar las fuentes de peligro relacionados


con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e
instalaciones, de Representaciones Beromada EIRL, con el fin de
prevenir lesiones y enfermedades en los colaboradores.

Todos los procesos de Representaciones Beromada E.I.R.L.

El Jefe de Producción coordina con los responsables de los


procesos, para identificar los peligros, evaluar los riesgos, proponer
controles para reducir los riesgos y evaluar los riesgos residuales.

2. DEFINICIONES
Fuente de riesgo o peligro: aquello que tiene potencial intrínseco para hacer
daño.

Incidente: Aquello que la fuente de riesgo o peligro genera un impacto, por


ejemplo: contaminación de la carga.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo


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4. DESCRIPCION:
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS
1.1. El Jefe de producción realiza la identificación
de los peligros que afectan o pueden afectar
la salud y seguridad de los colaboradores,
analizando el contexto, data histórica,
maquinarias, actividades, entre otros. Estos
peligros se registran en la “Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Determinación de Controles
(IPERC) RB-GSST-F-01-00”. Matriz de
1.2. El jefe de producción y los responsables del Identificación de
1. Identificación de
proceso clasifican el peligro de acuerdo al Peligros, Evaluación
peligros por Jefe de Producción
de Riesgos y
procesos tipo de proceso en el cual se presenta:
Determinación de
- Peligros Físicos Controles (IPERC)
- Peligros Químicos RB-GSST-F-01-00
- Peligros Biológicos
- Peligros Eléctricos
- Peligros Fisicoquímicos
- Peligros Locativos
- Peligros Ergonómicos
- Peligros Psicosociales
- Peligros Mecánicos

2.1. Luego, se califica la probabilidad de


ocurrencia teniendo en cuenta el índice de
personal expuesto, el índice de
procedimiento de trabajo, el índice de
Capacitación y entrenamiento y el índice de
frecuencia de exposición, todos estos índices
se suman teniendo así la calificación de la
Matriz de
probabilidad; también se califica el índice de Identificación de
2. Evaluación del Severidad. Al multiplicar el índice de Peligros, Evaluación
Jefe de Producción
Riesgo probabilidad y de severidad se obtiene como de Riesgos y
y Dueños del proceso
resultado el nivel de riesgo. Ver Anexo N°1. Determinación de
2.2. Dependiendo del nivel de riesgo, se clasifica y Controles (IPERC)
tiene su color característico, teniendo así: RB-GSST-F-01-00
Trivial (Azul), Tolerable (Verde), Moderado
(Amarillo), Alto riesgo e intolerable (Rojo).
Ver Anexo N°2.
2.3. El Nivel de riesgos obtenido se califica como
Significativo y No Significativo dependiendo
del resultado obtenido. Ver Anexo N°3.
3. Establecimiento 3.1. Los responsables del proceso establecen Matriz de
de los controles controles para cada uno de los peligros Identificación de
Jefe de Producción y
necesarios para Peligros, Evaluación
encontrados: Dueños del proceso
reducir el riesgo de Riesgos y
- Primero: Eliminación de los peligros y Determinación de
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riesgos. Controles (IPERC)


RB-GSST-F-01-00.
- Segundo: Programar la sustitución
progresiva y en la brevedad posible, de Entrega de
los procedimientos, técnicas, medios, Uniformes y EPP's
sustancias y productos peligrosos. RB-GSST-F02-00.

- Tercero: Tratamiento, control o


aislamiento de los peligros y riesgos
adoptando medidas técnicas o
administrativas.

- Cuarto: Minimizar los peligros y riesgos


adoptando sistemas de trabajo seguro
que incluyan disposiciones
administrativas de control.

- Quinto: Facilitar equipos de


protección personal. Los EPP’s
entregados se registran en el
formato “Entrega de Uniformes y
EPP's RB-GSST-F02-00”.

Matriz de
Identificación de
4. Evaluación Del 4.1. Se vuelve a evaluar el riesgo como en el paso Peligros, Evaluación
Responsable del proceso
riesgo residual 8.3., teniendo en cuenta los controles de Riesgos y
y/o Gerente General
implementados. Determinación de
Controles (IPERC)
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5. Flujograma
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6. Anexos:
Anexo N°1: Tabla de Índices de probabilidad y severidad
índice de índice de
índice de Procedimiento índice de Frecuencia
Personal Capacitación y índice de
Valor de Trabajo de Exposición
Expuesto Entrenamiento Severidad
(IP) (IFE)
(IE) (IC)
Existencia e Personal entrenado
Esporádicamente al Leve (Lesión sin
1 1a3 implementación identifica y controla el
año incapacidad)
satisfactoria peligro

Personal entrenado Moderado (Lesión


Existencia e Ocasionalmente al
2 4a8 identifica pero no con incapacidad
implementación parcial mes
controla el peligro temporal)

Personal entrenado Grave (Lesión con


Existe pero no se ha Eventualmente a la
3 9 a 15 no identifica y incapacidad
implementado semana
controla el peligro permanente)

Personal no Continuamente
4 Más que 15 No existe Mortal (Fatal)
entrenado diario

Anexo N°2: Valorización del riesgo

SEVERIDAD
1 2 3 4

4 4 8 12 16
PROBABILIDAD

8 8 16 24 32

12 12 24 36 48

16 16 32 48 64
Anexo N°3: Calificación del Riesgo

Magnitud de Riesgo Grado de Riesgo Descripción Calificación

No se debe comenzar o continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de riesgo a Moderado. Si no es posible reducir
61 a 64 Intolerable SIGNIFICATIVO
el riesgo, aún con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

En trabajos a ejecutarse, no debe empezarse el trabajo hasta reducir el riesgo a Moderado. En trabajos en ejecución, se
puede continuar el trabajo si se emite permisos de trabajo especiales y la supervisión adicional aplicable. Aplicar acciones
32 a 60 Alto Riesgo SIGNIFICATIVO
correctivas para la reducción a riesgo Moderado y poder empezar otro trabajo a realizar. Se puede considerar recursos
considerables para el control del riesgo.

Se debe realizar acciones especiales para la reducción del riesgo. Las acciones deben implementarse de manera
oportuna. Cuando el riesgo moderado se encuentra asociado a una consecuencia extremadamente dañina (mortal o muy
9 a 31 Moderado NO SIGNIFICATIVO
grave), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

No se necesita implementar acciones preventivas. Sin embargo, se deben implementar acciones rentables que no
5a8 Tolerable NO SIGNIFICATIVO
originen carga económica.

1a4 Trivial No se requiere optar por ninguna acción. NO SIGNIFICATIVO

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