Professional Documents
Culture Documents
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Table 1.2
Penerimaan Bantuan Operasioanl Puskesmas (BOP)
Kenaikan/
Tahun 2015 Tahun 2016
Uraian Penurunan
(Rp) (Rp)
(%)
Belanja
19.566.900,00 21.480.700,00 8,9
Pegawai
Belanja
Barang dan 1.217.112,700,00 879.749.300,00 27,7
Jasa
Belanja
4.500.000,00 0,00
Modal
Jumlah 1.241.179.600.00 901.230.000,00 27,3
Table 2.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Bantuan Operasional Kesehatan)
Kenaikan/
Tahun 2015 Tahun 2016
Uraian Penurunan
(Rp) (Rp)
(%)
Belanja
0,00 0,00 0
Pegawai
Belanja
Barang dan 97.090.000,00 110.000.000,00 12.910.000,00
Jasa
Belanja
0,00 0,00 0
Modal
Jumlah 97.090.000,00 110.000.000,00 12.910.000,00
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DAN
NERACA KEUANGAN PUSKESMAS LUMBUNG
Tabel 1.3
Pendapata Puskesmas Lumbung Tahun 2016
Target 2014 Realisasi 2014 Realisasi 2013
No. Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Transfer
1.241.179.600,00 1.189.781.497,00 867.591.700,00
APBD
2. Transfer
APBN 97.090.000,00 31.874.500,00 39.600.000,00
(BOK)
3. Transfer
Dana 0,00 0,00 0,00
JKN
3.1.2. Belanja
Belanja Puskesmas Lumbung Tahun Anggaran 2016, untuk
dana APBD ditetapkan sebesar Rp 1.241.179.600,00, realisasi sampai
dengan bulan Desember 2014 adalah Rp 1.189.781.497,00 atau baru
96%. Sedangkan untuk dana APBN sendiri sebesar Rp 97.090.000,00,
terealisasi sebesar Rp 31.874.500,00 (33%). Berasal dari:
a. Belanja Operasi
Anggaran Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai dan
belanja barang dan jasa dalam belanja langsung dan belanja tidak
langsung, dalam TA 2016 untuk dana APBD berupa Belanja
langsung belanja pegawai sebesar Rp 19.566.900,00 dan realisasi
sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 19.566.900,00
atau 100%, sedangkan untuk Belanja langsung belanja barang dan
jasa sebesar Rp 1.217.112.700,00 dan realisasi sampai dengan
bulan Desember 2016 sebesar Rp 1.170.214.597,00 atau (96%).
untuk dana APBN (BOK) Belanja langsung barang dan jasa Rp
97.090.000,00, terealisasi sebesar Rp 31.874.500,00 atau sebesar
33%.
b. Belanja Modal
Anggaran Belanja modal dalam anggaran tahun 2016 untuk
dana APBD ditetapkan sebesar Rp 4.500.000,00 dan realisasi
sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 00,00 atau
0%.
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Table 5.1
Pendapatan Puskesmas Lumbung Per Pos
No Pendapatan Anggaran 2016 Realisasi 2016 Lebih /(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp. Rp.
1. Pendapatan
0,00 0,00 0,00 0,00
Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer:
- Dana
1.241.179.600,00 1.189.781.497,00 51.398.103,00 867.591.700,00
Kapitasi
- Dana Non
Kapitas
- Dana
Jampersal
- Bantuan
Operasional 97.090.000,00 31.874.500,00 65.215.500,00 39.600.000,00
Kesehatan
3. Lain-lain
Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
yang Sah.
Jumlah :
1.338.269.600,00 1.221.655.997,00 116.613.603,00 907.191.700,00
Tabel 5.2
Pendapatan Retribusi Puskesmas Lumbung
Lebih/(Kurang)
Anggaran
Uraian Realisasi dari anggaran
Pendapatan
Rp %
Retribusi Daerah
1. Karcis 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Tindakan 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Rawat Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Obat 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Askes PNS 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Askeskin 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Ambulance 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsultasi Medik
Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00
Table 5.3
Pendapatan Transfer Puskesmas Lumbung
5.1.2 Belanja
Tabel 5.4
Belanja Puskesmas Lumbung
Belanja Anggaran 2016 Realisasi 2016 Lebih/ (Kurang) Realisasi 2015
Daerah Rp Rp Rp Rp
Belanja
19.566.900,00 19.566.900,00 0,00 20.780.700,00
Pegawai
Belanja
Barang Dan 1.217.112.700,00 1.170.214.597,00 46.898.103,00 846.811.000,00
Jasa
Belanja
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
Modal
Jumlah 1.241.179.600,00 1.189.781.497,00 51.398.103,00 867.591.700,00
Tabel 5.5
Belanja Operasi Puskesmas Lumbung tahun 2016
LEBIH
Anggaran Realisasi (KURANG)
Uraian dari Anggaran
(Rp) (Rp)
Rp %
BELANJA TIDAK ,00 ,00 0,00 0
LANGSUNG
BELANJA ,00 ,00 0,00 0
PEGAWAI
GAJI dan ,00 ,00 0,00 0
TUNJANGAN PNS
GAJI NON PNS ,00 ,00 0,00 0
Tabel 5.6
Belanja Langsung Puskesmas Lumbung Tahun 2016
c) Belanja Bahan/Material
Anggaran belanja Bahan/Material sebesar Rp 69.125.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 69.100.000.00 terdiri dari :
KODE
URAIAN REALISASI
REKENING
5 . 2 . 2 . 29 HonorariumTenaga Ahli/ Instruktur/
0.00
Narasumber
5 . 2 . 2 . 29 . Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
0.00
02 Narasumber Non PNS
2. Belanja Modal
Belanja Modal (Belanja Langsung), dengan total anggaran sebesar
Rp 4.500.000,00 sampai dengan bulan Desember 2014 terealisasikan
sebesar Rp 0,00 atau (0%) dengan rincian :
BELANJA MODAL
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 100
Belanja Modal
Pengadaan Instalasi 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 100
Listrik Dan Telepon
KODE
URAIAN REALISASI
REKENING
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
0.00
Dan Telepon
5 . 2 . 3 . 25 . Belanja Modal Pengadaan Instalasi
0.00
01 Listrik
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 yang tersaji dalam Neraca
merupakan nilai aset dalam catatan intrakomtabel dengan penjelasan
rincian per jenis aset tetap sebagai berikut:
a. Tanah
Saldo tanah per 31 Desember 2015 Rp 887.000.000,00
1) Alat Kesehatan,
Alat Kantor dan 2.032.957.259,00 0,00
Rumah Tangga
2) Alat Berat/Besar 0,00 0,00
3) Alat Angkutan 828.656.000,00 0,00
4) Alat Bengkel dan
0,00 0,00
Ukur
5) Alat Pertanian dan
0,00 0,00
Perkebunan
Jumlah : 2.861.613.359,00 0,00
1) Gedung/Bangunan
8.715.000.000,00 0,00
Tempat Kerja
2) Gedung/Bangunan
0,00 0,00
Lainnya
Jumlah : 8.715.000.000,00 0,00
5.2.2. KEWAJIBAN.
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh
tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember
2016 dan 2015, yang meliputi Utang PFK, dan Utang Jangka Pendek
lainnya sebagai berikut.
Ekuitas Dana
Investasi (EDI) : 2014 (Rp) 2013 (Rp)
1) Diinvestasikan 0,00
dalam Investasi
Jangka Panjang
2) Diinvestasikan 0,00
dalam Aset Tetap 12.463.613.359,00
3) Diinvestasikan 0,00
dalam Aset Lainnya
4) Dana yang harus 0,00
disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang
Jumlah : 12.463.613.359,00 0,00
Saldo awal kas di UPTD Puskesmas Lumbung per 1 Januari 2016 sebesar
Rp 0,00 sedangkan saldo akhir kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp
0,00
BAB VI
PENUTUP