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ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

AUDITORIA AMBIENTAL

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA


EMPRESA TECNOCALIDAD S.A., EN EL PERODO DE
SEPTIEMBRE 2016 A AGOSTO 2016

INTEGRANTES

MARCO CHOQUEGONZA MITA 2013-38289


CARLOS LAYME MAQUERA 2012-36709
CHRISTIAN MAQUERA ARO 2012-36

Marzo 2017

TACNA PERU
VII

NDICE

INTRODUCCIN 1

CAPTULO I 2

EL PROBLEMA 2

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 2


1.2 DESCRIPCIN GENERAL 4
1.2.1 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA 4
1.2.2 UBICACIN 5
1.2.3 MISIN 6
1.2.4 VISIN 6
1.2.5 PERSONAL DE LA EMPRESA 7
1.2.6 DESCRIPCIN GENERAL DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 8
1.2.6.1 Instalaciones 8
1.2.6.1.1.1 Sistemas De Abastecimiento De Servicios 10
1.2.6.1.1.2 ENERGA ELCTRICA 10
1.2.6.1.1.3 AGUAS SERVIDAS 10
1.2.6.1.1.4 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 12
1.2.6.1.1.5 AGUA POTABLE 13
1.2.6.1.1.6 Manejo De Residuos Producidos En La Planta 14
1.2.6.1.1.7 RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS 14
1.2.6.1.1.8 RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS 15
1.2.6.1.1.9 RESIDUOS LQUIDOS DOMSTICOS 15
1.2.6.1.1.10 RESIDUOS LQUIDOS DE AGUAS LLUVIAS 16
1.2.6.1.1.11 RESIDUOS LQUIDOS DE AGUAS INDUSTRIALES 16
1.2.6.2 Equipos 16
1.2.6.3Descripcin De Los Procesos Productivos 17
VIII

1.2.6.3.1 Recepcin De La Materia Prima 17


1.2.6.3.2 Aglomeracin 18
1.2.6.3.3 Extrusin 20
1.2.6.3.4 Enfriamiento 21
1.2.6.3.5 Terminada De Punta 21
1.2.6.3.6 Embalaje 22
1.2.6.3.7 Almacenamiento En Bodega De Producto Terminado 23
1.2.6.4 Diagrama De Flujo Del Proceso De Produccin De Perfiles Plsticos 24
1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 25
1.4 FORMULACIN DEL PROBLEMA 26
1.4.1 PROBLEMA GENERAL 26
1.4.2 PROBLEMAS ESPECFICOS 27
1.5 OBJETIVOS 27
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 27
1.5.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 27

CAPTULO II 28

FUNDAMENTACIN TERICA 28

2.1 MARCO REFRENCIAL 28


2.2 MARCO LEGAL 33
2.2.1 MARCO LEGAL AMBIENTAL 33
2.2.1.1 Normas Nacionales 33
2.2.1.1.1 Constitucin De La Repblica Del Peru 33
2.2.1.1.2 Texto Unificado De Legislacin Secundaria Del Ministerio Del Ambiente
37
2.2.1.1.3 Reglamento A La Ley De Gestin Ambiental Para La Prevencin Y Control
De La Contaminacin Ambiental 38
2.2.1.1.4 Ley Orgnica De Salud 47
2.2.1.3 Marco Institucional 48
2.2.1.4 Instituciones Reguladoras Y De Control 49
IX

2.3 MARCO CONCEPTUAL 50

CAPTULO III 58

PLAN DE AUDITORIA 58

3.1 ANLISIS DE COMPONENTES 58


3.2 METODOLOGA 57
3.2.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 58
3.2.2 PRESUPUESTO 59
3.3 DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE LA AUDITORA 59
3.3.1 TRABAJOS DE CAMPO 60
3.4 CRITERIOS DE AUDITORA 62
3.5 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, NORMATIVA AMBIENTAL, CONDICIONANTE DE LA
LICENCIA AMBIENTA Y PLAN DE ACCIN 62
3.5.1 REVISIN DE COMPRMISO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 64
3.5.2 MATRIZ DE EVALUACIN DE COMPROMISOS DE LA LICENCIA
AMBIENTAL 80
3.5.3 REVISIN DE NORMATIVA AMBIENTAL 84
3.5.4 EVALUACIN DEL PLAN DE ACCIN 103
3.5.5 CUADRO RESUMEN DE EVALUACIN DE LAS NO
CONFORMIDADES 107

CAPTULO IV 108

EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA LA


IMPLEMENTACIN DE LA OPERACIN DE LAVADO DE ENVASES
PLSTICOS PARA SER REUSADOS EN LA ELABORACIN DE PERFILES
PLSTICOS. 108

4.1 INTRODUCCIN 108


X

4.2 DESCRIPCIN DEL NUEVO PROCESO 109


4.3 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES 110
4.4 METODOLOGA DE EVALUACIN (MATRIZ MODIFICADA DE
LEOPOLD) 111
4.5 ANLISIS DEL RESULTADO 115
4.6 EVALUACIN DEL NUEVO IMPACTO 116
4.7 ANLISIS DE LA EVALUACIN 119
4.8 MEDIDA A IMPLEMENTARSE 119
4.9 INDICADOR DE LA MEDIDA 119
4.10 EVIDENCIA DE LA MEDIDA 119

CAPTULO V 120

PLAN DE ACCIN Y MEJORAMIENTO AL PLAN DE MANEJO


AMBIENTAL 120

5.1. PLAN DE ACCIN 120


5.1.1. INTRODUCCIN 120
5.1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIN 120
5.1.3. FICHAS DE REPORTES DE NO CONFORMIDADES DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO 121
5.1.4. FICHAS DE REPORTES DE NO CONFORMIDADES DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
121
5.1.5. CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIN 130
5.1.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 131
5.1.5.1 Introduccin 131
5.1.5.2 Objetivos 132
5.1.5.3 Objetivos Especficos 132
5.1.6 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 133
5.1.7 ALCANCE DE LOS PLANES PROPUESTOS 133
5.1.7.1 Plan de manejo de desechos 133
5.1.7.2 Desechos slidos no peligrosos 134
XI

5.1.7.3 Plan de control y vigilancia 137


5.1.7.4 Plan de monitoreo y seguimiento 137
5.1.7.5 Plan de educacin ambiental 139
5.1.7.6 Plan de contingencias 140
5.1.7.7 Plan de seguridad e higiene industrial 141
5.1.7.8 Programa de relaciones comunitarias 142
5.2.4.9 Plan de prevencin y mitigacin de impactos 143
5.1.4.10 Plan de restauracin, indemnizacin y compensacin 144
5.1.4.11 Plan de abandono 145

CONCLUSIONES 146

RECOMENDACIONES 148

BIBLIOGRAFA 149
CAPTULO I

1.1 DESCRIPCIN GENERAL

1.2.1 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

TECNOCALIDAD S.A. es una empresa nacional administrada por el Ing. Ricardo


Abarca en calidad de Gerente General y la Ing. Martha Mero Torres en calidad de
Presidente de la compaa, siendo constituida el 3 de Marzo del 2004 mediante
Escritura Pblica con resolucin No. 1111 en la Provincia del Guayas y registrada en
la Superintendencia de Compaas bajo el expediente No. 114770.

Cuenta con el Registro nico de Contribuyentes No. 0992341076001 emitido


por el Servicio de Rentas Internas, y que en la actualidad cuenta con un capital social
de USD 123800 dlares.

La empresa inicia sus actividades de recoleccin de fundas plsticas, lminas,


mangas del sector agrcola y residuos plsticos; caracterizndose en la reutilizacin de
los mismos para la fabricacin de sus productos y fomentando la responsabilidad con
el medio ambiente.
5

1.2.2 UBICACIN

Tecnocalidad cuenta con instalaciones propias ubicadas en el Km. 16 de la va Durn


Tambo; aqu se encuentran en operaciones el rea administrativa, productiva y
almacenamiento de sus productos.

Segn la Auditoria de Cumplimiento en el Periodo de Septiembre/11 a


Agosto/12 las coordenadas en 1UTM de los vrtices del predio de TECNOCALIDAD
son las siguientes:

Coordenadas UTM
Puntos

X Y
1 640890 9753549

2 641012 9753523

3 640886 9753189

4 640741 640741

Tabla 1 Coordenadas del Predio


Fuente: Google Maps
Elaborado: Autor

La empresa se encuentra en un rea directa en un radio de 50 metros y rea


indirecta en un radio alrededor 150 metros de distancia (100 metros fuera del rea
directa).

1
Universal Transverse Mercator sistema de coordenadas basado en la proyeccin cartogrfica
transversa de Mercator
6

Imagen 1Ubicacin geogrfica de la empresa


Fuente: Google Maps
Elaborado: Autor

Tecnocalidad SA cuenta con la aprobacin del Permiso de funcionamiento No


C-0328-2009, concedido el 15 de septiembre del 2009 por la Municipalidad de Durn
Provincia del Guayas.

1.2.3 MISIN

Contribuir con la conservacin del Medio Ambiente, industrializando todos los


desechos del sector Agrcola, para la fabricacin de productos de embalaje utilizados
en exportaciones.

1.2.4 VISIN

Ser la empresa lder del Pas en la industrializacin de residuos plsticos del sector
agrcola, para la fabricacin y comercializacin de productos plsticos con valor
agregado.
7

Todas nuestras operaciones tendrn relacin con la conservacin y recuperacin


del medio ambiente, la reduccin de desperdicios y el aprovechamiento de los mismos.

1.2.5 PERSONAL DE LA EMPRESA

En la actualidad Tecnocalidad cuenta con 46 colaboradores, de acuerdo al rea los


cuales se detallan a continuacin:

rea # de Colaboradores

Administracin 5

Operaciones 41

TOTAL 46
Tabla 1 Personal por rea
Fuente: Tecnocalidad
Elaborado: Autor

Los trabajadores cumplen con su jornada laboral de 8 horas diarias con media
hora de almuerzo de lunes a viernes, sus jornadas se presentan de la siguiente manera:

REA HORARIO
Produccin 08:00 16:30
Administracin 08:30 16:30
Discapacitados 08:00 14:00
Tabla 3 Horario de Trabajo
Fuente: Tecnocalidad
Elaborado: Autor
8

1.2.6 DESCRIPCIN GENERAL DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

1.2.6.1 Instalaciones

Las actividades de la empresa TECNOCALIDAD se desarrollan en instalaciones de


hormign armado, cuya estructura es similar al acero, siendo expuestas a tensiones
internas por cambios de temperaturas, tambin las barras de acero estn rodeadas de
hormign cuyo efecto genera un confinamiento que impide su pandeo, de manera tal
que optimiza su confinamiento estructural, el pH alcalino del cemento produce la
pasivacin del acero, accin que ayuda a protegerlo de la corrosin.

El rea de trabajo es de concreto y cuentan con una estructura metlica para


soportar el techado, el mismo que cuenta con una cubierta de lminas metlicas
aluminizadas que permiten una mayor durabilidad que las convencionales, puesto que
son ms resistentes a la corrosin, combinadas con lminas de plsticos y una buena
reflectividad trmica que permita tener una iluminacin natural en todas las reas de
produccin.

Imagen 2 Instalaciones
Fuente: Autor
9

La estructura interna cuenta con una altura entre la superficie y el techado de


aproximadamente 10 metros en las paredes laterales y de 12 metros en el centro por la
bajante de agua, permitiendo que la planta sea ventilada.

Cuando existen precipitaciones por razones de lluvias, ests son receptadas en


canales que conducen a tuberas plsticas de cuatro pulgadas donde descienden al
sistema de aguas lluvias, con este fin se e vita el contacto con las aguas del proceso o
las aguas de uso domstico

Imagen 3 rea Interna de la Planta


Fuente: Autor

Dentro de las instalaciones tambin existen reas de servicio y las reas


administrativas, necesarias para un mejor desempeo en las reas de produccin.
10

1.2.6.1.1.1 Sistemas De Abastecimiento De Servicios

1.2.6.1.1.2 Energa Elctrica

La energa elctrica es suministrada por la Corporacin Nacional de Electricidad


(CENEL), la empresa se encuentra conectada a una red de 13200 Voltios trifsica, la
misma que es seccionada por celdas de media tensin con capacidad de 17 KV, la
principal a una corriente de 65 A y las secundarias de 40 A y 25 A respectivamente.

Baja Tensin

Las celdas de media tensin dan servicio a la etapa de transformacin que consiste en
3 bancos.
1 banco de 3x100 KVA a 220 V
1 banco de 3x100 KVA a 440 V
1 banco de 500 KVA a 440 V
En baja tensin uno de los bancos de 3x100 a 220 V da servicio al 75 % del rea de
extrusin y el otro 25 % lo da el transformador de 3x100 KVA a 440 V.
El rea de reciclado lo da el banco de 3F 500 KVA a 440 V, la parte de control general
del rea lo da un transformador de control de 10 VA.

1.2.6.1.1.3 Aguas Servidas

Clculo Hidrulico del Sistema.- Segn los planos hidrulicos de la construccin de


la empresa TECNOCALIDAD, fueron utilizados artefactos sanitarios para realizar
descargas de las aguas residuales mediante ramales de 50 y 100 milmetros de acuerdo
al tipo de mueble sanitario, luego estos son evacuados por medio de un sistema de
disposicin (tanque sptico). Cada equipo sanitario tiene en la descarga el
correspondiente sifn para impedir la salida de malos olores.

Para realizar el clculo de las bajantes se lo realiz en funcin de las unidades


de descarga, pero puesto que son pocas se opt por utilizar el dimetro mnimo de
11

10mm (4) de igual manera, los caudales simultneos que conducen los colectores a
planta baja son mnimos por lo que se adoptaron dimetros de 150mm (6) para
mantenimiento adecuado y pendiente mnima para velocidades de auto limpieza.

Disposicin final de las aguas servidas


Las aguas servidas cuentan con un sistema compuesto por lo siguiente:

Tanque Sptico.- fue diseado para soportar el caudal mximo diario y tomando en
cuenta el tiempo de retencin de 24 horas. Su capacidad es de 30m3, y cuenta con las
siguientes dimensiones: 5.00x2.50x11.50m, volumen que es ms alto que la dotacin
de agua potable, tomando en cuenta un rango de seguridad.

El tanque sptico cuenta con una estructura de hormign armado enlucido con
mortero. El tanque est provisto de dos tapas de inspeccin de 0.60x0.60 ubicados
sobre las T de manera tal que permita la limpieza de estas. Su ventilacin se la realiza
mediante un tubo de 2 que se prolonga adosado al edificio hasta 5.00m arriba de la
terraza.
El sellado de las juntas fue con asfalto y/o brea, con el fin de impedir la entrada de
aguas superficiales.

Tuberas y accesorios.- Para el sistema de tuberas se utilizaron PVC Plastigama de


tipo normal, con el fin de asegurar un buen funcionamiento del sistema, se utilizaron
gradientes fijadas.

Tuberas de Hormign Armado.- las uniones que se colocaron para los colectores de
hormign simple se realizaron mediante collarines de mortero de cemento, tambin
arena en proporcin de 1:3 que rodea totalmente el tubo, de manera que pueda
controlarse el curado del mortero utilizado.
12

Cajas de Registro.- Estas cajas se construyeron de mampostera con base de hormign


simple, segn consta en los planos de detalles. Los invertes de las cajas fueron
construidos de manera tal que causan menor resistencia posible a la corriente.

Los tubos estn canalizados de entrada y salida, el acabado es liso y uniforme.


La unin de las cajas con los tubos se realiz de tal manera que no permita filtraciones.
Las tapas de las cajas son de hormign armado con marco y contramarco de hierro.

1.2.6.1.1.4 Sistema De Aguas Lluvias

Las aguas lluvias que caen sobre el techado es receptada y conducida por canales hasta
llegar a las tuberas plsticas de cuatro pulgadas en donde descienden al sistema de
aguas lluvias, sin tener contacto alguno con las aguas que forman parte del proceso de
produccin o las aguas de uso domstico.

Al momento de la recoleccin de las aguas lluvias se descargan al canal


perimetral existente, por medio de una tubera de 8 hasta que se construya el sistema
integral de la ciudad, se realiza adems los tratamientos respectivos para evitar la
propagacin de insectos.

Imagen 4 Descarga de Aguas lluvias


Fuente: Autor
13

1.2.6.1.1.5 Agua Potable

Cisterna para agua potable.- El agua potable cuenta con una acometida de PVC
roscable a presin, est conectada a la tubera de 2, ya que an no se ha implementado
un sistema integral. En la entrada de la cisterna se encuentra una vlvula flotador de
1, esta vlvula es de bronce de primera calidad.

La cisterna cuenta con un sistema de ventilacin mediante tubera de hierro


galvanizado de 3. El codo exterior de la ventilacin tiene una malla de #18, construida
con hormign armado de paredes impermeabilizadas con su respectiva tapa de acceso
de 0-60x0.60m y dems accesorios.

Equipo elevador de presin.- este sistema cuenta con dos bombas centrifugas que
disponen de controles de alternabilidad automtica que funcionan contra sobrecargas y
pareadas automticas para cisternas vacas. Cada bomba cuenta con un impulsor de
bronce, ejes de acero inoxidable, con tuberas de succin y descarga de hierro
galvanizado reforzado.

El tanque es hidroneumtico de tipo pre-presurizado y cuenta de todos los


dispositivos necesarios como son: Vlvula de seguridad, manmetro y dems
accesorios para la seguridad del sistema.

Tubera y accesorios para el agua potable.- Los codos, tuberas y dems accesorios
son de tipo PVC reforzado, tipo presin.

Vlvulas de agua potable.- La vlvula de flotador es de bronce de primera calidad,


tipo simple similar a la presin. La vlvula de retencin (check) es de bronce del tipo
de retencin a vaivn roscada con disco de bronce.
14

La vlvula de pie con colador es de bronce para 200 libras, disco montado sobre
guas, asiento y cuerpo formado un solo bloque, colador de bronce constituido por una
plancha perforada. Las vlvulas de compuerta es de bronce para 125 libras/pulgadas
del tipo doble disco acuado, vstago elevador y roscados.

Metros
Ao Dlares Cbicos

2016 $ 3605 891

2013 $ 6055 1512

2016 $ 2590 676


Tabla 2 Consumo de Agua Anual
Fuente: Tecnocalidad
Elaborado: Autor

1.2.6.1.1.6 Manejo De Residuos Producidos En La Planta

1.2.6.1.1.7 Residuos Slidos No Peligrosos

Identificacin.- Los desechos slidos no peligrosos que origina la empresa son


desechos orgnicos generados del comedor (tarrinas, empaques de comida) y el rea
administrativa (papeles) de la planta.

Manejo - Los desechos son clasificados y acumulados en recipientes de acuerdo a las


normas establecidas, luego son depositados al botadero pblico.
15

A los gestores se les dificulta su recoleccin ya que la empresa se encuentra


ubicada a una distancia significativa y originan cantidades mnimas de desechos, por
lo cual no pueden ser recicladas.

1.2.6.1.1.8 Residuos Slidos Peligrosos

Identificacin.- En la empresa TECNOCALIDAD S.A cuenta con desechos peligrosos


provenientes de las fundas y plsticos donde es recibida la materia prima, y los trapos
utilizados en el mantenimiento de los equipos. En el rea administrativa los desechos
slidos peligrosos provienen de los tneres de tinta de impresora y lmparas.

Manejo.- En la actualidad la empresa no cuenta con un manejo de los desechos


peligrosos, dichos residuos que son generados en el Departamento administrativo se
almacenan en tanques metlicos lo cual no es apropiado.
Se ha realizado la clasificacin de los residuos y se encuentra en trmite para
ser generador y entregar a los gestores autorizados de acuerdo a su tipo.

1.2.6.1.1.9 Residuos Lquidos Domsticos

Identificacin.- Los desechos provienen de:

a) Servicios higinicos del personal


b) Limpieza de los utensilios del comedor.
c) Limpieza de servicios higinicos.

Manejo.- Los desechos lquidos domsticos generados por la empresa son dirigidos al
pozo sptico, el mismo que necesita que EMAPAD haga el respectivo mantenimiento,
institucin que es la encargada de que los desechos se depositen en los lugares
apropiados y debidamente autorizados, TECNOCALIDAD S.A busco los servicios de
una persona natural no acreditada para que efectu la debida descarga de los desechos.
16

1.2.6.1.1.10 Residuos Lquidos De Aguas Lluvias

Manejo.- las aguas lluvias son transportadas por medio de tuberas hacia los canales
externos, y en momentos es desviada para poder ser reutilizada en el proceso
productivo; luego de haber recibido el mantenimiento respectivo por personas naturales
sin necesidad que tengan acreditacin.

1.2.6.1.1.11 Residuos Lquidos De Aguas Industriales

Identificacin.- Las aguas industriales que genera la empresa son usadas en el proceso
de enfriamiento de perfiles plsticos.

Manejo.- Estas aguas pasan por un proceso de recirculacin para ser usadas de manera
permanente y se repone el agua por evaporacin.

1.2.6.2 Equipos

Los equipos que son utilizados en el proceso de produccin se detallan a continuacin:

Equipo Cantidad Descripcin

Aglomeradoras 6 Trituran el material a 100 a 110C

Calentadoras 4 Capacidad de 20 25 Kg. La temperatura que se


alcanza est alrededor de los 100 a 110C.
Extrusoras 7 Seis de las cuales sirven para la fabricacin de
perfiles y una para la fabricacin de canutos
Cortadoras 7 Elctricas automticas.

Montacargas 1 Vehculo de transportacin de carga pesada.

Tabla 3 Detalle de Equipos


Fuente: Tecnocalidad
Elaborado: Autor
17

En otros procesos de la planta son utilizados cilindros industriales de oxgeno y


GLP (gas licuado de petrleo) que se usa para remocin y corte de sobrantes (desechos)
en el equipo.

Tecnocalidad cuenta con dos cilindros de oxgeno de 600 cm3, y dos cilindros
de GLP. El consumo de oxgeno es de un cilindro semanal y dos cilindros industriales
de GLP de 15 kg al mes.

1.2.6.3 Descripcin De Los Procesos Productivos

1.2.6.3.1 Recepcin De La Materia Prima

La empresa recibe envases plsticos reciclados y fundas plsticas que han sido
utilizadas en las plantaciones bananeras, los mismos son la materia prima de la empresa
en los procesos de elaboracin de perfiles plsticos. Estos sern usados en el embalaje
de frutas y verduras, es un elemento de sujecin por ende no entra en contacto directo
con el producto.

En este proceso, el almacenaje de la fundas son tal como vienen de las


haciendas bananeras, depositndolas en un rea que est protegida de la exposicin
directa con la intemperie, del agua y la luz solar.

El material se encuentra ubicado sobre una superficie de concreto, resistente al


impacto y a la humedad, cuenta con amplio espacio para evitar la acumulacin de gases,
con techos y paredes no inflamables. Se procede a clasificar la materia prima entre baja
y alta densidad, se realiza la separacin de desechos slidos que provienen en las fundas
plsticas.

De las fundas plsticas se retiran los residuos, estos son acumulados en


recipientes para desechos slidos peligrosos, que a continuacin sern echados en la
basura domstica para luego ser enviados al basurero, por medio del servicio de
recoleccin municipal.
18

Se procede a clasificar las fundas plsticas para ser enviadas directamente al


proceso de aglomeracin. En seguida se muestra en el diagrama el proceso completo
de la recepcin de la materia prima:

Fundas
Fundas plsticas
Recepcin y clasificacin

Desechos no
peligrosos.

Almacenado en los depsitos de


desechos slidos domsticos para
ser enviados al basurero por el
servicio de recoleccin municipal.

Grfico 1 Recepcin de Materia Prima


Fuente: Tecnocalidad
Elaborado: Autor

1.2.6.3.2 Aglomeracin

En el proceso de aglomeracin se funde el material plstico a temperaturas entre 100C


y 110C, usando seis maquinas aglomeradoras, las cuales emplea alrededor de 30
minutos para moles 20 Kg de material cada una. A continuacin se aade para esta
operacin en promedio un litro de agua.
19

Al inicio del proceso de aglomeracin se producen residuos del material que


est en proceso de triturado, los cuales son depositados en el piso junto a cada mquina,
en el proceso estos residuos son reutilizados y vuelven a ser colocados en la maquina
aglomeradora.

En este proceso se produce como producto final un material triturado de


coloracin oscura con temperaturas elevadas, el cual se procede a ser almacenados en
sacos de yute. En este proceso se eliminan al ambiente partculas de materiales de
plstico. Cabe recalcar que estas mquinas son elctricas.

Imagen 5 Etapa de Aglomeracin


Fuente: Autor

Mezcla de aglomerado con molido de proveedores.-

Segn las caractersticas y el tipo del producto en proceso de elaboracin, se mezcla el


aglomerado con el molido de plsticos de un color o de varios colores.
20

Homogenizacin de la temperatura.-

En esta fase se necesita la funcin de cuatro mquinas calentadoras que cuentan con
una capacidad de 20-25 Kg. Estas pueden alcanzar temperaturas de alrededor de los
100C a 110C. Este proceso tiene la funcin de precalentamiento para el siguiente
proceso que es el de extrusin. Estas mquinas son elctricas.

1.2.6.3.3 Extrusin

En este proceso se le da forma a los canutos o perfiles, a travs de 7 mquinas


extrusoras, las cuales seis son usados para la elaboracin de perfiles plsticos y una
para la produccin de canutos. En este proceso se generan residuos que son los
productos terminados defectuosos, los cuales son reutilizados en el proceso productivo.
Las mquinas extrusoras son elctricas. Estas mquinas pueden alcanzar temperaturas
de hasta 137C.

Imagen 6 Maquina Extrusora


Fuente: Autor
21

1.2.6.3.4 Enfriamiento

En este proceso se logra dar una consistencia y la forma deseada a los perfiles, se realiza
a travs de tinas de enfriamiento de las mquinas extrusoras, cuenta cada una de estas
tinas con una capacidad de aproximada de 25 galones.

El agua derivada de las tinas son evacuadas a travs de canales y tuberas de


PVC de 4 de dimetro, posteriormente recorre un canal abierto que se encuentra
ubicado en la parte exterior de las instalaciones localizadas en cisternas de
almacenamiento y enfriamiento, donde el agua recircula.

Imagen 7 Proceso de Enfriamiento


Fuente: Autor

1.2.6.3.5 Terminada De Punta

Cuando el producto terminado sale por las tinas de enfriamiento, se procede a la fase
de cortado, para esto se sigue la forma de un molde metlico que cuenta con las
dimensiones exactas. En esta operacin se generan residuos pequeos que
posteriormente son recogidos manualmente, donde son depositados en sacos de yute
para luego retornarlos al proceso productivo.
22

Imagen 8 Maquina Cortadora


Fuente: Autor

1.2.6.3.6 Embalaje

En este proceso se procede al amarre de 40 unidades de perfiles con una piola. A ellas
les colocan etiquetas donde se seala el da de la produccin, las caractersticas del
material, el nombre del supervisor, etc.

Imagen 9 Embalaje de Perfiles


Fuente: Autor
23

1.2.6.3.7 Almacenamiento En Bodega De Producto Terminado

Cuando los productos terminados han pasado por el proceso de embalado en paquetes
de 40 perfiles, son trasladados hacia la bodega de productos terminados donde se apilan
sobre pallets de madera, con esto se evita que el producto este en contacto directo con
el piso.

Imagen 10 Almacenamiento de los Perfiles Plsticos en Bodega


Fuente: Autor
24

1.2.6.4 Diagrama De Flujo Del Proceso De Produccin De Perfiles Plsticos

PROCESO

Ingreso Recepcin de fundas y envases plsticas Salida

Residuos no Basurero
Clasificacin de fundas y envases peligrosos municipal
plsticas

Aglomerado
Residuos plsticos
Molido
plstico
Mezclado
de color
Homogenizado de temperatura

Extrusin Productos defectuosos

Enfriamiento

Terminada de punta Residuos plsticos

Embalaje

Almacenamiento

Grafico 2 Flujo del Proceso Productivo


Fuente: Tecnocalidad
Elaborado: Autor
25

ENTRADAS

Agua para
enfriamiento

Aceite para
lubricacin

ENTRADAS
SALIDAS
PROCESO DE
Fundas plsticas ELABORACIN DE
usadas. PERFILES PLSTICOS Perfiles plsticos

(Molido de
plsticos usados)
Trapos de
limpieza

Residuos
de aceite

SALIDAS

Grafico 3 Entradas y Salidas de Materia prima durante el Proceso de Produccin de


Perfiles Plsticos
Fuente: Tecnocalidad
Elaborado: Autor

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Las empresas pblicas o privadas que influyen en el medio ambiente mediante sus
actividades industriales, comerciales o servicios; buscan mantener activa su licencia
ambiental y evitar sanciones o multas impuestas por la entidad reguladora. Para
mantener activa la licencia ambiental, las compaas deben de someterse a auditoras
ambientales de cumplimiento.
26

La empresa Tecnocalidad S.A. para cumplir con la normativa ambiental vigente


que establece en su artculo No. 16 que Toda actividad o proyecto que cuente con una
licencia ambiental aprobada por la Direccin de Medio Ambiente, deber presentar un
ao despus de entrar en operacin, para el respectivo control y seguimiento ambiental,
una auditora ambiental y posteriormente dicha auditoria deber presentarse con
frecuencia bianual.

Actualmente la Empresa cuenta con una Auditora Ambiental de Cumplimiento


del periodo entre Julio del 2013 a Agosto del 2016, la cual corresponde a su primera
auditoria despus de entrar en operacin y una vez obtenida su licencia ambiental; pero
hasta el momento no se ha realizado ninguna gestin para su segunda auditoria de
frecuencia Bianual conforme lo estipulado en la ley.

Con la finalidad de mantener activa su licencia ambiental y evitar sanciones o


multas impuestas por la entidad reguladora; es necesaria la realizacin de esta auditora
ambiental de cumplimiento de frecuencia bianual, ya que de no realizarse se aplicar a
la Empresa la Sancin estipulada en el Art 222 del Reglamento de Prevencin y Control
de la Contaminacin que establece que Ser sancionado con multa de entre mil a dos
mil salarios mnimos vitales generales, ms la suspensin temporal de la licencia
ambiental.

1.4 FORMULACIN DEL PROBLEMA

1.4.1 PROBLEMA GENERAL

La empresa TECNOCALIDAD S.A por realizar actividades que afectan al medio


ambiente est obligada a realizar Auditoras Ambientales de Cumplimiento conforme
lo estipula la normativa ambiental vigente establecida por el Ministerio de Ambiente.
27

1.4.2 PROBLEMAS ESPECFICOS

1. Riesgo de que en las fases del proceso para la elaboracin de los perfiles
platicos (esquineros) causen un dao medio ambiental.

2. Riesgo de que no se estn cumpliendo las normativas ambientales vigentes


aplicables a las actividades que realiza la empresa.

3. Riesgo de que el Plan de Manejo Ambiental no se lo est aplicando.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de cumplimiento de las leyes ambientales vigentes por parte


de la empresa TECNOCALIDAD S.A., mediante una Auditora Ambiental de
Cumplimiento, para identificar actividades que ocasionen daos perjudiciales al medio
ambiente y dar cumplimiento a las normativas ambientales vigentes.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

1. Identificar impactos ambientales no determinados en la evaluacin ambiental


anterior, las actividades perjudiciales que realiza la empresa que ocasionen
daos al medio ambiente.

2. Verificar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes aplicables a


las actividades que realiza la empresa.

3. Determinar si se cumple con los parmetros de seguridad para los empleados


que forman parte del proceso de produccin
CAPTULO II

FUNDAMENTACIN TERICA

2.1 MARCO REFRENCIAL

Industria Manufacturera

La empresa se dedica a la actividad de reciclado de fundas plsticas, mangas y lminas,


con el fin de llevarlas por un proceso de transformacin a perfiles plsticos (esquineros)
que se usan como protectores de las cajas de bananos para su posterior exportacin.

Adems de la fabricacin de semimanufacturas (semielaboradas) de productos


de plstico: planchas, lminas, pelculas, hojas, tiras, etctera (autoadhesivas o no);
lminas de acrlicos, esponja, espmaflex, etctera.

AUDITORA AMBIENTAL

En el libro de Contabilidad y Auditora Ambiental escrita por Rob Gary y Jan


Bebbington, definen a la auditora ambiental como la Evaluacin sistemtica, objetiva
y documentada del impacto de sus actividades de negocio sobre el ambiente, quiere
decir que es un control basados en una programacin, analizando la valoracin de todas
las actividades realizadas por la empresa, tanto en su produccin como en la
distribucin que afecten directa o indirectamente al medio ambiente.
El SUMA (Sistema nico de Manejo Ambiental), por su parte, define a la auditora
Ambiental como el Conjunto de mtodos y procedimientos que tiene como objetivo la
determinacin de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no
conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistemas de
gestin, a travs de evidencias objetivas y en base de Trminos de Referencia definidos
previamente. Por ende la Auditora Ambiental rene los mtodos que ayudaran a
verificar el cumplimiento de las normas establecidas por las diferentes entidades de
control medio ambientales.

OBJETIVOS DE LA AUDITORA AMBIENTAL

La auditora ambiental determina el cumplimiento pasado, actual y potencial de


cumplir con objetivos ambientales. Los objetivos pueden incluir:

1. Determinar si la organizacin cumple con los requerimientos regulatorios y


leyes, tales como permisos, emisin de informacin ambiental, etc.

2. Evaluar la efectividad de los sistemas de gestin y control ambiental, para


administrar los riesgos organizacionales.

3. Identificar futuras cuestiones ambientales y planificar las respuestas efectivas a


brindar a aquellos a los que la organizacin afecta.

4. Determinar si la organizacin cumple con sus polticas, prcticas y


procedimientos internos.

5. Cumplir con los requerimientos de clientes y obligaciones contractuales.

6. Determinar y administrar el riesgo de recibir, comprar o vender inmuebles, o


participar en prstamos garantizados por inmuebles.

7. Cumplir con las normas sociales adoptadas por la organizacin, tales como la
Coalicin para las Economas Ambientalmente Responsables.

8. Determinar las prcticas de administracin de materiales peligrosos de una


organizacin que opera sobre su tratamiento almacenamiento o disposicin.
29

9. Determinar que los pasivos ambientales conocidos estn adecuadamente


identificados e informados, y establecer que los devengamientos contables
respectivos sean adecuados.

TIPOS DE AUDITORAS AMBIENTALES

Las auditoras ambientales varan de una organizacin a otra dependiendo de sus


objetivos y de los tipos de riesgos ambientales. Segn el Instituto de Auditores Internos,
las auditoras ambientales pueden ser agrupadas en siete tipos:

1. Auditoras de cumplimiento.

2. Auditoras de sistemas de gestin ambiental.

3. Auditoras transaccionales.

4. Auditoras de plantas de tratamiento almacenamiento y disposicin.

5. Auditoras de prevencin de la polucin.

6. Auditoras sobre los pasivos ambientales devengados.

7. Auditoras de productos.

AUDITORA DE CUMPLIMIENTO

La Ley de Gestin Ambiental, establece que la Auditora Ambiental de Cumplimiento


consiste en el conjunto de mtodos y procedimientos de carcter tcnico que tienen por
objeto verificar el cumplimiento de las normas de proteccin del medio ambiente en
obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales.

Por esa razn es indispensable crear tcnicas de verificacin, con el fin de


comprobar la veracidad del cumplimiento de las normas de proteccin medio ambiental
sobre los procesos y actividades que realiza la empresa.
30

El Dr. Julio Vicente Flores seala que la Auditora Ambiental de Cumplimiento


es una auditoria detallada y especifica de las operaciones actuales, prcticas del pasado
y operaciones planificadas para el fututo. Por ende es fundamental detallar con
exactitud los procesos de la empresa en la elaboracin de perfiles plsticos, antes
durante y despus para determinar su impacto medioambiental. (Konja, 2016)

PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORA AMBIENTAL DE


CUMPLIMIENTO

Los procedimientos de la auditora de cumplimiento incluyen una auditora detallada y


especfica de las operaciones actuales, pasadas y operaciones planificadas para el
futuro. Generalmente, las auditoras de cumplimiento recaen sobre las ubicaciones
fsicas y las instalaciones por sus riesgos potenciales que puedan tener sobre el medio
ambiente.

Las auditoras de cumplimiento normalmente estn programadas y se refieren


a temas de diversos como: la contaminacin por aire, agua, tierra y desechos. Cubren
aspectos cualitativos y cuantitativos y deben ser repetidas peridicamente (no slo
hecha por nica vez, sino cada 2 aos despus de su primera auditora ambiental),
pudiendo incluir distintos niveles de intensidad.

OBJETIVOS DE LA AUDITORA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

Anlisis global de la empresa y su funcionamiento.

Anlisis de un aspecto especfico de la produccin, cambio de materias primas


o nuevos productos.

Anlisis ambiental para instalacin de una nueva industria en un sitio


determinado.
31

ETAPAS DE LA AUDITORA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

La auditora ambiental se puede dividir en tres etapas y en cada una de las ellas, los
roles y responsabilidades para el auditor, el auditado y el cliente, son notoriamente
diferenciados.

Etapa de pre-auditora

Es la etapa de planificacin y preparacin de la auditora, y tiene por objeto minimizar


tiempo y gastos y maximizar la productividad del equipo auditor. Es una actividad que
comprende gran variedad de actividades, entre las cuales las principales son:

Definicin de objetivos y alcance de la auditora

Seleccin de la metodologa, tcnicas e instrumentos

Identificacin de las fuentes de informacin en la empresa

Anlisis tcnico-terico de la informacin recopilada

Preparacin de los Trminos de Referencia

Programacin de reuniones

Los Trminos de Referencia deben describir el proyecto, el alcance, los


objetivos y los criterios de la auditora, y proveer informacin de antecedentes
relevantes, o la forma de acceder a ella. Se deben incluir tambin calendarios para todas
las actividades de la auditora y lneas de informacin junto con las lneas de
comunicacin y de responsabilidades.

ETAPA DE INSPECCIN TCNICA AMBIENTAL

Las inspecciones de una auditora ambiental pueden durar entre uno y diez das, a
menos que sea necesaria la ejecucin de estudios y muestreos, lo cual puede tomar
desde una a varias semanas para completarlos.
32

Las investigaciones deben comenzar con una reunin abierta presenciada por la
gerencia del sitio y todos aquellos involucrados directamente en la auditora.

El propsito de la reunin es presentar al equipo de auditora, describir los


objetivos, alcance, criterios, y procedimientos de trabajo y acordar un calendario de
trabajo. Tambin se designar una persona de contacto que actuar como nexo con la
administracin del sitio. Adems se realiza un recorrido por el sitio o reas objeto de
la auditora para familiarizar a los auditores con el local y actividades.

El equipo de auditora se debe reunir al final de cada da para discutir los


descubrimientos y conclusiones preliminares y para planificar la estrategia para el
prximo da. Las observaciones que no puedan ser avaladas por evidencia deben ser
investigadas para determinar si ellas son sintomticas del desempeo real. Las
observaciones avaladas por la evidencia de prcticas que fallan para alcanzar los
criterios de auditora son denominadas no conformidades, y forman la base de las
conclusiones para el informe de auditora. Las observaciones no verificables o las
cuestiones menores son a menudo llamadas descubrimientos y, si son presentadas en
el informe de auditora, deben estar claramente presentadas como tal.

La inspeccin concluye con una reunin de cierre con la presencia de las


mismas personas que asistieron a la reunin inicial. Esta reunin debe ser breve y debe
presentar los resultados de la auditora de la misma forma en que deben aparecer en el
informe de auditora. Si todas las no conformidades con los criterios de la auditora
estn bien documentadas y discutidas antes de la reunin de cierre, habr poca
necesidad para una larga discusin de las conclusiones.
33

ETAPA POST-AUDITORA

La auditora es un proceso continuo, no un hecho puntual, cuando culmina la etapa de


inspeccin se inicia un perodo de evaluacin y seguimiento de los hallazgos a efectos
de implementar las acciones correctivas y preventivas que demanden los mismos. Todo
ello a efectos de desactivar y minimizar los incumplimientos y responsabilidades
contingentes. Dichas acciones correctivas y preventivas sern examinadas y evaluadas
en la siguiente auditoria.

En esta etapa se elabora el documento final; el cual es presentado ante el


directorio de la empresa y ante los organismos pertinente como lo determina la ley.

2.2 MARCO LEGAL

2.2.1 MARCO LEGAL AMBIENTAL

Se deber relacionar, aplicar y analizar toda la legislacin ambiental que se encuentra


vigente, tanto en el mbito local como en el mbito nacional, donde incluya las
ordenanzas Municipales vigentes, junto con las del Gobierno Provincial del Guayas,
Ministerio del Ambiente, y por ende la de los dems organismos de control ambiental.

2.2.1.1 Normas Nacionales

2.2.1.1.1 Constitucin De La Repblica Del Peru

La Constitucin Poltica de la Repblica del Peru, publicada en el Registro Oficial


N449 del 20 de octubre de 2008, nos indica sobre los derechos del buen vivir en un
ambiente sano y ecolgicamente equilibrado, de preservar los recursos naturales y la
biodiversidad existente en el territorio ecuatoriano.
34

En el proyecto de proceder a emplear lo definido en la Constitucin del Peru,


con el objetivo de minimizar y resguardar posibles impactos negativos al medio
ambiente, producidos en la actividad de reutilizar los plsticos. La Constitucin crea un
vnculo con la comunidad fomentando el uso de tecnologas ambientales de energa
renovable para evitar la contaminacin y mejorar la calidad de vida de las personas.
Adems establece la responsabilidad por los daos ambientales y sanciones que sern
objetos quienes ocasionen deterioros al medio ambiente. El Estado evala la opinin
de la comunidad segn lo que establecen las leyes vigentes. Posteriormente se
mencionan algunos de los artculos aplicables de la Constitucin:

Ttulo II Derechos

Captulo II Derecho del Buen Vivir

Seccin II Ambiente Sano

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la poblacin a vivir en un ambiente sano y


ecolgicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.

Se declara de inters pblico la preservacin del ambiente, la conservacin de


los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio gentico del pas, la
prevencin del dao ambiental y la recuperacin de los espacios naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promover, en el sector pblico y privado, el uso de tecnologas


ambientalmente limpias y de energas alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
La soberana energtica no se alcanzar en detrimento de la soberana alimentaria, ni
afectar el derecho al agua.

Se prohbe el desarrollo, produccin, tenencia, comercializacin, importacin,


transporte, almacenamiento y uso de armas qumicas, biolgicas y nucleares, de
35

contaminantes orgnicos persistentes altamente txicos, agroqumicos


internacionalmente prohibidos, y las tecnologas y agentes biolgicos experimentales
nocivos y organismos genticamente modificados perjudiciales para la salud humana
o que atenten contra la soberana alimentaria o los ecosistemas, as como la
introduccin de residuos nucleares y desechos txicos al territorio nacional.

Ttulo VII Rgimen del Buen Vivir

Captulo II Biodiversidad y recursos naturales

Seccin II Ambiente Sano

Art. 396.- El Estado adoptar las polticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de dao. En caso de duda sobre el
impacto ambiental de alguna accin u omisin, aunque no exista evidencia cientfica
del dao, el Estado adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daos ambientales es objetiva. Todo dao al ambiente,


adems de las sanciones correspondientes, implicar tambin la obligacin de restaurar
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de produccin, distribucin,


comercializacin y uso de bienes o servicios asumir la responsabilidad directa de
prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daos que ha causado,
y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daos ambientales sern
imprescriptibles.
36

Art. 397.- En caso de daos ambientales el Estado actuar de manera inmediata y


subsidiaria para garantizar la salud y la restauracin de los ecosistemas. Adems de la
sancin correspondiente, el Estado repetir contra el operador de la actividad que
produjera el dao las obligaciones que conlleve la reparacin integral, en las
condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad tambin
recaer sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecolgicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurdica, colectividad o grupo humano,


ejercer las acciones legales y acudir a los rganos judiciales y administrativos,
sin perjuicio de su inters directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en
materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que
permitan cesar la amenaza o el dao ambiental materia de litigio. La carga de
la prueba sobre la inexistencia de dao potencial o real recaer sobre el gestor
de la actividad o el demandado.

2. Establecer mecanismos efectivos de prevencin y control de la contaminacin


ambiental, de recuperacin de espacios naturales degradados y de manejo
sustentable de los recursos naturales.

3. Regular la produccin, importacin, distribucin, uso y disposicin final de


materiales txicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

4. Asegurar la intangibilidad de las reas naturales protegidas, de tal forma que se


garantice la conservacin de la biodiversidad y el mantenimiento de las
funciones ecolgicas de los ecosistemas. El manejo y administracin de las
reas naturales protegidas estar a cargo del Estado.
37

5. Establecer un sistema nacional de prevencin, gestin de riesgos y desastres


naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaucin,
responsabilidad y solidaridad.

Art. 398.- Toda decisin o autorizacin estatal que pueda afectar al ambiente deber
ser consultada a la comunidad, a la cual se informar amplia y oportunamente. El sujeto
consultante ser el Estado. La ley regular la consulta previa, la participacin
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoracin y de objecin
sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorar la opinin de la comunidad segn los criterios establecidos


en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposicin mayoritaria de la


comunidad respectiva, la decisin de ejecutar o no el proyecto ser adoptada por
resolucin debidamente motivada de la instancia administrativa superior
correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la


corresponsabilidad de la ciudadana en su preservacin, se articular a travs de un
sistema nacional descentralizado de gestin ambiental, que tendr a su cargo la
defensora del ambiente y la naturaleza.

2.2.1.1.2 Texto Unificado De Legislacin Secundaria Del Ministerio Del Ambiente

El Texto Unificado de Legislacin Secundaria del Ministerio del Ambiente


(TULSMA), publicado en el Registro Oficial N 320 del 25 de julio del 2006, se
encuentran en su Ttulo Preliminar las Polticas Bsicas Ambientales del Peru que
38

indica que El Estado Ecuatoriano establece como instrumento obligatorio previamente


a la realizacin de actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la
preparacin por parte de los interesados a efectuar estas actividades de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y del respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA). En esta
Ley se definen conceptos, se delimita las actividades y el alcance de las autoridades
ambientales de control, se indican los instrumentos para la prevencin y control de la
contaminacin ambiental, se establecen los procedimientos a seguir para la ejecucin
de los Estudios Tcnicos Ambientales, tales como Estudios de Impacto Ambiental,
Plan de Manejo ambiental, Auditoras Ambientales, entre otros, as como tambin se
mencionan los procesos de control tales como: periodicidad de la Auditora de
cumplimiento, inspecciones de instalaciones, inspecciones para verificaciones de
resultados, para verificar niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
acciones administrativas, modificaciones a los Planes de manejo, adems se hace
mencin al muestreo, mtodos de anlisis y la responsabilidad del monitoreo.

Establece tambin las responsabilidades del regulado, mecanismos de


informacin y participacin social, de los incentivos, educacin, promocin y difusin
de los aspectos ambientales.

2.2.1.1.3 Reglamento A La Ley De Gestin Ambiental Para La Prevencin Y


Control De La Contaminacin Ambiental

TITULO IV

CAPITULO VII

DE LAS NORMAS AMBIENTALES

Seccin III

Control del Cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental


39

Art. 118.- Monitoreo Ambiental.- El cumplimiento de la norma de calidad ambiental


deber verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte de la entidad
ambiental de control. El incumplimiento de las normas de calidad ambiental para un
recurso dar lugar a la revisin de las normas de descargas, emisiones o vertidos que
se encuentren en vigencia y a la revisin del estado de cumplimiento de las regulaciones
ambientales por parte de los regulados que afectan al recurso en cuestin, y de ser
necesario a la expedicin de una nueva norma tcnica ambiental para emisiones,
descargas o vertidos, conforme a los procedimientos descritos en el presente Libro VI
De la Calidad Ambiental. Esta accin deber ser prioridad de la Autoridad Ambiental
Nacional.

TITULO VI

DE LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos,
concdase accin pblica a las personas naturales, jurdicas o grupo humano para
denunciar la violacin de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la accin de
amparo constitucional previsto en la Constitucin

Poltica de la Repblica.

En su libro VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, Ttulo IV, Reglamento de la Ley


de Gestin Ambiental para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental,
Captulo IV, Del control ambiental, Seccin I, Estudios Ambientales.

Art. 58.- Estudios de impacto ambiental.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo o
ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona
natural o jurdica, pblicas o privadas, y que pueden potencialmente causar
40

contaminacin, deber presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluir un


Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema nico de Manejo
Ambiental (SUMA). El EIA deber demostrar que la actividad estar en cumplimiento
con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas tcnicas, previo a la
construccin y a la puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental incluir entre otros
un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutar el regulado, el programa
establecer los aspectos ambientales, impactos y parmetros de la organizacin a ser
monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe
reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El Plan de Manejo
Ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrn el mismo efecto legal para la
actividad que las normas tcnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la
Calidad Ambiental.

Libro VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, Ttulo IV, Reglamento de la Ley de


Gestin Ambiental para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental,
Anexo 1, Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua.

Art. 4.2.1.1. El regulado deber mantener un registro de los efluentes generados,


indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los
efluentes, anlisis de laboratorio y la disposicin de los mismos, identificando el cuerpo
receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea
respaldado con datos de produccin.

Art. 4.2.1.2. En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los


parmetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y
marina), los valores de los lmites mximos permisibles, corresponden a promedios
41

diarios. La Entidad Ambiental de Control deber establecer la normativa


complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra
(simple o compuesta), el nmero de muestras a tomar y la interpretacin estadstica de
los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los lmites
permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de alcantarillado
y cuerpos de agua.

Art. 4.2.1.3 Se prohbe la utilizacin de cualquier tipo de agua, con el propsito de


diluir los efluentes lquidos no tratados.

Art. 4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estndares de Calidad Ambiental


debern definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando
los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En
sujecin a lo establecido en el Reglamento para la Prevencin y Control de la
Contaminacin.

Art. 4.2.1.5 Se prohbe toda descarga de residuos lquidos a las vas pblicas, canales
de riego y drenaje o sistemas de recoleccin de aguas lluvias y aguas subterrneas. La
Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de
alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y
tratamiento e informe favorable de sta entidad para esa descarga, podr permitir la
descarga de aguas residuales a sistemas de recoleccin de aguas lluvias, por excepcin,
siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua.

Art. 4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los
parmetros establecidos de descarga en esta Norma, debern ser tratadas mediante
tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: pblico o privado. Por lo tanto, los
sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento
de las aguas residuales en caso de paralizacin de una de las unidades, por falla o
mantenimiento.
42

Art. 4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los anlisis de determinacin del grado de
contaminacin de los efluentes o cuerpos receptores debern haber implantado buenas
prcticas de laboratorio, seguir mtodos normalizados de anlisis y estar certificados
por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de
acreditacin ecuatoriano establezca el sistema de acreditacin nacional que los
laboratorios debern cumplir.

Art. 4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domsticas, industriales y pluviales
que se generen en una industria, debern encontrarse separadas en sus respectivos
sistemas o colectores.

Art. 4.2.1.10 Se prohbe descargar sustancias o desechos peligrosos (lquidos-slidos-


semislidos) fuera de los estndares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de
alcantarillado y sistema de aguas lluvias.

Art. 4.2.1.12 Se prohbe la infiltracin al suelo, de efluentes industriales tratados y no


tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.

Art. 4.2.1.14 El regulado deber disponer de sitios adecuados para caracterizacin y


aforo de sus efluentes y proporcionarn todas las facilidades para que el personal
tcnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. A
la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, debern existir
sistemas apropiados, ubicados para medicin de caudales. Para la medicin del caudal
en canales o tuberas se usarn vertederos rectangulares o triangulares, medidor
Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control.
43

La tubera o canal de conduccin y descarga de los efluentes, deber ser


conectada con un tanque de disipacin de energa y acumulacin de lquido, el cual se
ubicar en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El
vertedero deber estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y sus
caractersticas dependern del tipo de vertedero y del ancho del canal o tanque de
aproximacin.

Libro VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Ttulo V, Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin por Sustancias


Qumicas Peligrosas Desechos Peligrosos y Especiales

Reglamento Reformado del Texto Unificado de la Legislacin Ambiental Secundaria,


el 31 de agosto del 2013.

Art.151.- Sin perjuicio de los dems principios que rigen en la legislacin ambiental
aplicable, para la cabal aplicacin de este instrumento, tmese en cuenta los siguientes
principios:

De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente


Reglamento, abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases de
gestin integral de las sustancias qumicas peligrosas y la gestin adecuada de los
desechos peligrosos y especiales desde su generacin hasta la disposicin final.

El que contamina paga: Todo dao al ambiente, adems de las sanciones a las que
hubiera lugar, implicar la obligacin de restaurar integrante los ecosistemas e
indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
44

Responsabilidad Objetiva: La responsabilidad por daos ambientales es objetiva.


Todo dao al ambiente, adems de las sanciones correspondientes, implicar tambin
la obligacin de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y
comunidades afectadas.

Responsabilidad extendida del productor: Los productores o importadores tienen la


responsabilidad del producto a travs de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo
los impactos inherentes a la seleccin de los materiales, del proceso de produccin de
los mismos, as como los relativos al uso y disposicin final de estos luego de su vida
til.

De la mejor tecnologa disponible: La gestin de sustancias qumicas peligrosas y


desechos peligrosos debe realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, con el
procedimiento tcnico ms adecuado, y con el mejor resultado posible.

Informacin y Participacin Ciudadana: La participacin activa de los ciudadanos


es un eje transversal de la gestin de sustancias qumicas peligrosas y desechos
peligrosos, en consecuencia, el Estado garantizar su acceso a la informacin sobre los
riesgos que dichos materiales generen y las medidas de respuesta frente a emergencias;
y velar para que sean consultados previo a cualquier decisin en esta materia que
genere riesgos de afectacin al ambiente o la salud humana.

Corresponsabilidad y subsidiaridad estatal: Sin perjuicio de la tutela sobre el


ambiente, todos los ciudadanos y especialmente los promotores de la gestin de
sustancias qumicas peligrosas y desechos peligrosos, tienen la responsabilidad de
colaborar desde su respectivo mbito de accin con las medidas de seguridad y control
de dichos materiales. Cuando los riesgos se gestionarn bajo el principio de
45

descentralizacin subsidiaria implicarn la responsabilidad directa de las instituciones


dentro de su mbito geogrfico.

Cuando sus capacidades para la gestin del riesgo sean insuficientes las
instalaciones de mayor mbito territorial y mayor capacidad tcnica y financiera
brindarn apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad.

Gradualidad: La interpretacin de las normas ambientales, la gestin ambiental que


se desarrolle con arreglo a ellas, la aplicacin de la normativa ambiental y la
institucional que se construya en torno a ella, debe ser programada y escalonada en su
aplicacin, de manera que los costos tanto pblicos como privados que ello supone,
puedan ser absorbidos en forma adecuada por sus destinatarios.

Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestin y los mecanismos de
prevencin y control de la contaminacin por sustancias qumicas peligrosas, los
desechos peligrosos y especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos
y normas tcnicas previstos en las leyes de Gestin Ambiental y de Prevencin y
Control de la Contaminacin Ambiental, en sus respectivos Reglamentos y en los
Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el
Estado.

En este marco y reconocimiento las especificidades de la gestin de las


sustancias qumicas peligrosas, por una parte de los desechos peligrosos y especiales,
el presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestin
integral y parmetros correspondientes a cada uno de ellos.
46

Art. 153.- Las sustancias qumicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se
encuentran en los Listados nacionales de sustancias qumicas Peligrosos aprobados por
la autoridad ambiental nacional.

Estarn incluidas las sustancias qumicas prohibidas, peligrosas y de uso


severamente restringido que se utilicen en el Peru, priorizando las que por magnitud de
uso o por sus caractersticas de peligrosidad, representen alto riesgo potencial o
comprobado para la salud y el ambiente. Los listados nacionales de sustancias
peligrosas sern establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.

Art. 154.- A efecto del presente reglamento todos los desechos peligrosos son:

Los desechos slidos, pastosos, lquidos o gaseosos resultantes de un proceso de


produccin, transformacin, reciclaje, utilizacin o consumo y que contengan alguna
sustancia que tenga caractersticas corrosivas, reactivas, txicas, inflamables,
biolgico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana
y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos


peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las caractersticas descritas en el literal
anterior. Estos listados sern establecidos y actualizados mediante acuerdos
ministeriales.

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la


caracterizacin del mismo deber realizarse conforme las normas tcnicas establecidas
por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto normas tcnicas
aceptadas a nivel internacional.
47

En lo relacionado a la gestin de los desechos peligrosos con contenidos de


material radioactivo sea de origen natural o artificial sern regulados y controlados por
la normativa especfica emitida por el Ministerio de Electricidad y Energa Renovable
a travs de la Subsecretara de Control, Investigacin y Aplicacin Nucleares a aquella
que lo reemplace, lo cual no exime al generador de proveer de la informacin sobre
estos desechos a la Autoridad Ambiental Nacional.

2.2.1.1.4 Ley Orgnica De Salud

La ley orgnica de la Salud, Ley 67, publicado en el Registro Oficial Suplemento 423
de 22 de Diciembre del 2006, consagra la salud como un derecho humano fundamental
y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que
asegure la salud, alimentacin y nutricin, agua potable, saneamiento ambiental.

Dispone que "El Estado garantizar el derecho a la salud, su promocin y


proteccin, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisin de agua
potable y saneamiento bsico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar,
laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a
servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
calidad y eficiencia

A continuacin se enumeran algunos ttulos de esta ley que se relacionan con


este estudio:

1. Del derecho a la salud y su proteccin

2. De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades

3. Derechos y deberes de las personas y del Estado en relacin con la salud

4. De las acciones de salud


48

5. Salud y seguridad ambiental

6. Del agua para consumo humano

7. Calidad del aire y de la contaminacin acstica

8. Plaguicidas y otras sustancias qumicas

9. Salud y seguridad en el trabajo

2.2.1.3 Marco Institucional

Adems de las leyes y reglamentos arriba indicadas, se aplica el siguiente marco


institucional:

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, expedido mediante Resolucin N


172 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante Resolucin


N 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 30
de 1990.

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio


ambiente de trabajo.

Ordenanza que regula la Obligacin de realizar Estudios Ambientales a las Obras


Civiles, y a los Establecimientos Industriales, Comerciales y de otros Servicios,
Ubicados Dentro del Cantn Durn.
49

Acuerdo Ministerial No.026, del Ministerio del Ambiente sobre Procedimientos para
registro de generadores de desechos peligrosos, gestin de desechos peligrosos previo
al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos, publicado en
el Registro Oficial No. 334 del 12 de mayo del 2008.

2.2.1.4 Instituciones Reguladoras Y De Control

2.2.1.4.1 Ministerio Del Ambiente

Segn el Art. 8 de la Ley de Gestin Ambiental, La autoridad ambiental nacional ser


ejercida por el Ministerio del ramo, que actuar como instancia rectora, coordinadora
y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestin Ambiental, sin perjuicio
de las atribuciones que dentro del mbito de sus competencias y conforme las leyes que
las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. El Ministerio del ramo, contar con
los organismos tcnico-administrativos de apoyo, asesora y ejecucin, necesarios para
la aplicacin de las polticas ambientales, dictadas por el Presidente de la Repblica.

2.2.1.4.2 Gobierno Provincial Del Guayas

La Constitucin de la Repblica en su Art. 263, numeral 4, faculta al Gobierno


Provincial del Guayas , como competencia exclusiva la Gestin Ambiental en la
Provincia, motivo por el cual, se debe llevar una Planificacin Ambiental coordinada
con todas las Autoridades Ambientales locales en la Provincia con la finalidad de la
conservacin de los recursos naturales.

Para el efecto el Gobierno Provincial del Guayas, cuenta con la Direccin de


Medio Ambiente, la cual es la encargada de ejercer las Directrices que en materia
Ambiental establezca la Prefectura. La competencia le fue conferida al Gobierno
50

provincial del Guayas, mediante Resolucin 074 del 09 de marzo del 2010 del
Ministerio del Ambiente, la misma que en su parte pertinente indica que la referida
Resolucin entrar en vigencia a partir de la fecha indicada (09-marzo-2010), sin
perjuicio de su publicacin en el Registro Oficial.

Por lo tanto el actual estudio, estar bajo el anlisis y buen criterio de la


Autoridad Competente.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Aguas Residuales

(Cuido el agua, 2009) Se consideran Aguas Residuales a los lquidos que han sido
utilizados en las actividades diarias de una ciudad (domsticas, comerciales,
industriales y de servicios). Comnmente las aguas residuales suelen clasificarse como:

Aguas Residuales Municipales. Residuos lquidos transportados por el alcantarillado


de una ciudad o poblacin y tratados en una planta de tratamiento municipal

Aguas Residuales Industriales. Las Aguas Residuales provenientes de las descargas


de Industrias de Manufactura

Auditora

(Yubero, 2017) Auditar implica someter a un proceso de revisin, por un experto


profesional suficientemente cualificado, determinado procedimiento, actividad,
informe, proceso, entre otros, con intencin de obtener un alto grado de garanta de la
correcta elaboracin o desarrollo de los mismos.
51

Auditora Ambiental

(Prefectura del Guayas) Consiste en el conjunto de mtodos v procedimientos de


carcter tcnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de
proteccin del ambiente en obras y proyectos de desarrollo.

Autoridad Ambiental de Aplicacin (AAA)

(Prefectura del Guayas) Los Ministerios o carteras de Estado, los rganos u organismos
de la Funcin Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo, se les hubiere transferido
o delegado una competencia en materia ambiental en determinado sector de la actividad
nacional o sobre determinado recurso natural: as como, todo rgano u organismo del
rgimen seccional autnomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias
competencias en materia de gestin ambiental local o regional.

Autoridad Ambiental de Aplicacin Responsable (AAAR)

(Prefectura del Guayas) Institucin cuyo sistema de evaluacin de impactos


ambientales ha sido acreditado ante el Sistema nico de Manejo Ambiental y que por
lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluacin de impactos ambientales, su
aprobacin y licenciamiento ambiental dentro del mbito de sus competencias.

Calidad Ambiental

(Ambiental) El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar
actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren
el medio ambiente y los recursos naturales.
52

Contaminacin Ambiental

(Inspiraction, 2009) La contaminacin ambiental se produce cuando varios gases


nocivos para la salud, tanto qumicos, biolgicos como fsicos alteran el medio en que
vivimos. Se considera que un ambiente es contaminado cuando cambian sus
caractersticas y atenta contra la salud de los seres vivos y la calidad de los recursos
naturales.

Desechos Especiales

(Ambiente M. ) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden
impactar el entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generacin y/o difcil
degradacin y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperacin, rehus
y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su
inadecuado manejo y disposicin, as como la sobresaturacin de los rellenos sanitarios
municipales.

Desechos Peligrosos

(Ambiente M. ) Los desechos slidos, pastosos, lquidos o gaseosos resultantes de un


proceso de produccin, transformacin, reciclaje, utilizacin o consumo y que
contengan alguna sustancia que tenga caractersticas corrosivas, reactivas, txicas,
inflamables, biolgico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la
salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Desechos Slidos

(Inforeciclaje) Los residuos slidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su


vida til, y que por lo general por s solos carecen de valor econmico.
53

Evaluacin de Impacto Ambiental

(Orea & Villano, 2013) Es un proceso de anlisis, ms o menos largo y complejo,


encaminado a que los agentes implicados en los proyectos vinculados a ella, formen un
juicio previo, lo ms objeto posible, sobre sus posibles efectos ambientales y sobre la
posibilidad de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos.

Gestin Ambiental

(Ambiente) Conjunto de polticas, normas, actividades operativas y administrativas de


planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser
ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una
ptima calidad de vida.

Impacto Ambiental

(Prefectura del Guayas) Es la alternacin positiva o negativa del ambiente, provocada


directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un rea determinada.

Licencia Ambiental

(Ministerio del Ambiente) Es la autorizacin que otorga la autoridad competente a una


persona natural o jurdica, para la ejecucin de un proyecto, obra o actividad que pueda
causar impacto ambiental.

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el


proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos
indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente.
54

Medio Ambiente

(Domingo Gmez Orea y M. Teresa Gmez Villarino, 2013) Es el entorno vital: el


sistema constituido por los elementos fsicos, biolgicos, econmicos, sociales,
culturales y estticos que interactan entre s, con el individuo y con la comunidad en
que vive, determinando la forma, el carcter, el comportamiento y la supervivencia de
ambos.

Permiso Ambiental

(Diccionario Enciclopdico Dominicano de Medio Ambiente) Documento en el cual


se hace constar que se concluy el proceso de evaluacin de impacto ambiental y que
la actividad, obra o proyecto puede llevarse a cabo, bajo el condicionamiento de aplicar
el Programa de Manejo y Adecuacin Ambiental (PMAA).

Plan de Accin

(Esquivel) Los planes de accin son documentos debidamente estructurados que


forman parte del Planeamiento Estratgico de la Empresa, ya que, por medio de ellos,
es que se busca materializar los objetivos estratgicos previamente establecidos,
dotndoles de un elemento cuantitativo y verificable a lo largo del proyecto.

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

(Enrique Angel S., 2010) Constituye el principal instrumento para la gestin ambiental,
en la medida en que rene el conjunto de criterios, estrategias, acciones y programas;
necesarios para prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos y potencializar
los positivos.
55

Proteccin del Medio Ambiente

(Ambiental) Es el conjunto de polticas, planes, programas, normas y acciones


destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos:
conservacin del medio natural, prevencin y control de la contaminacin ambiental y
manejo sustentable de los recursos naturales. La proteccin ambiental, es tarea conjunta
del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.

Responsabilidad Ambiental

(Iber rest) Es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo econmico


sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad
en general para mejorar su calidad de vida.

Riesgo ambiental

(COEPA, 2007) Peligro que afecta directa o indirectamente al medio ambiente por
causa de eventos asociados a la implementacin o ejecucin de una actividad o
proyecto.
CAPTULO III

PLAN DE AUDITORIA

En este captulo se realiza una revisin minuciosa en primera instancia del


cumplimiento de las normativas ambientales, realizando el anlisis de las emisiones
que son generados en el interior de la Planta y por ende la verificacin del cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado en la Auditora Ambiental de
Cumplimiento del perodo Septiembre 2013 hasta Agosto del 2016, mediante oficio
No 342-DGA-GPG-2017 del 16 de enero del 2017, as como tambin los compromisos
de la Licencia Ambiental.

3.1 ANLISIS DE COMPONENTES

La determinacin del incumplimiento o cumplimiento ser en base a la comprobacin


de las leyes, acuerdos de medidas ambientales, con el objetivo de evaluar algn cambio
no deseable, efectos e impactos inherentes al ambiente que tengan relacin con las
operaciones en las nuevas instalaciones; adems se toma en consideracin las
condiciones en que se encuentra la tiempo y el proceso fsico caracterstico de la
operacin, de acuerdo al siguiente esquema:

1. Componentes Naturales.- Es un anlisis especfico cuyos resultados pueden


ser extrapolados a todo el universo. La fuente del impacto (aspectos
ambientales), el defecto sobre el medio (impactos ambientales.
57

2. Componentes Antrpicos: Analizar los compromisos adquiridos por


Tecnocalidad.

3. Componentes Artificiales: Es la observacin de las instalaciones,


condiciones existentes, revisin de equipos, revisin general de las
operaciones, mediante chequeos que previamente fueron desarrollados para
tal efecto estableciendo su interaccin con otros componentes.

3.2 METODOLOGA

Para poder determinar las conformidades y no conformidades emplearon mecanismos


y criterios en base a la segunda disposicin final del Texto Unificado de Legislacin
Secundaria del Medio Ambiente en la que se detallan a continuacin:

Estndares

Los valores de calidad ambientas se definirn, en funcin de la norma ambiental


aplicable en el pas.

Lista de chequeo

En base a la legislacin ambiental vigente, se proceder a estructurar protocolos de


campo o listas de chequeo, stas servirn para poder identificar el grado de
cumplimiento o incumplimiento de la empresa con respecto a las normas legales
aplicables vigentes.
3.2.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Meses
oct-14 nov- dic-14 ene-15 feb-15 mar-15
Actividades S S S S4 14
SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Diagnstico de la situacin actual de la
Empresa TecnoCalidad S.A.
Elaboracin del requerimiento de
informacin.
Descripcin general de los procesos
productivos de la Empresa.
Verificacin del cumplimiento de la
normativa ambiental vigente.
Elaboracin del Plan de manejo
Ambiental
Elaboracin del informe
Revisin del Informe
Aprobacin del informe y resultados

58
59

3.2.2 PRESUPUESTO

Con el fin de poder realizar este proyecto se pronostica que se originaran los
siguientes gastos:

Ingresos Egresos
Actividades Costo Actividades Costo
Recursois Propios $ 1.600,00 Tutor $ 400,00
Libros $ 150,00
Internet $ 100,00
Movilizacion $ 300,00
Impresiones $ 300,00
Alimentacion $ 250,00
Otros $ 100,00
TOTAL $ 1.600,00 TOTAL $ 1.600,00

3.3 DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE LA AUDITORA

En esta etapa se rene toda la evidencia relevante y necesaria para lograr fundamentar
los hallazgos, la evidencia se procede a clasificar, corregir u objetar los hallazgos y
documentos presentados por la empresa.

Toda evidencia est sujeta a prueba verificable y consiste en:

1. Documentacin visual conseguida en inspecciones en las reas de la empresa


(fotografas, videos, actas de reuniones, muestreos varios), etc.

2. Solicitud de documentos a todas las reas, donde consten los debidos respaldos
como: firmas de responsabilidad, fechas, cronogramas, actas de asistencias,
diplomas, certificados, etc.
60

3. Check List de los instrucciones a funcionarios y obreros de la empresa

3.3.1 TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo se disearon en base a un cronograma inicial con el fin de


implementarlo en las diferentes reas de produccin, patios de maniobras,
almacenamiento de productos terminados, tratamiento de aguas residuales,
almacenamiento y disposicin de residuos slidos, almacenamiento de desechos
peligrosos, oficinas y elementos de seguridad.

En las visitas de campo se logr realizar el levantamiento de informacin


obtenida en los procedimientos y funciones del personal tales como:

1. Procedimiento de seguridad y evaluacin de reas de riesgos.


2. Verificacin del cumplimiento de las medidas que se encuentran en el Plan de
Manejo Ambiental
3. Entrevista al personal de la planta
4. Valoracin de la sealizacin en todas las reas.
5. Trabajos de mantenimiento en general
6. Inspeccionar planes de contingencias
7. Confirmar lugares de muestreo

Identificacin y evaluacin de los hallazgos

Los hallazgos identificados estarn asociados a las actividades auditadas, sern


evaluados para establecer su importancia, magnitud y cumplimento, de acuerdo a las
siguientes definiciones propuestas por el Texto Unificado de Legislacin Ambiental:
61

CONFORMIDAD (C)

Calificacin que se otorga a las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental,


que han sido desarrolladas en su totalidad y que cumplen con los parmetros y
especificaciones expuestas en la normativa ambiental.

NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+)

En la calificacin se determina una falta grave frente al PMA y /o leyes aplicables, una
NC+ es aplicada cuando se produzcan repeticiones peridicas de no conformidades
menores, los criterios de calificacin son los siguientes:

1. Correccin o remediacin difcil


2. Correccin o remediacin que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y
econmicos.
3. El evento es de magnitud moderada a grande
4. Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y
5. Evidente despreocupacin, falta de recursos o negligencia en la correccin de
un problema menor.

NO CONFORMIDAD MENOR (NC-)

Esta calificacin implica una falta leve frente al PMA y/o Leyes Aplicables, dentro de
los siguientes criterios:

1. Fcil correccin o remediacin


2. Rpida correccin o remediacin
3. Bajo costo de correccin o remediacin
4. Evento de magnitud pequea, extensin puntual, poco riesgo e impactos
menores, sean directos e indirectos.
62

NO APLICA (N/A)

Se estipula dicha calificacin en acciones o artculos de la normativa ambiental que no


tiene una relacin directa con las actividades que se realiza en la empresa, por ende su
implementacin es innecesaria.

CIERRE DE NO CONFORMIDADES

Son los planes y programas de accin planteados para efectuar acciones correctivas que
levanten las No Conformidades descubiertas.

3.4 CRITERIOS DE AUDITORA

La Auditora de Ambiental de Cumplimiento se desarroll mediante un listado (check


list), el cual considerar los siguientes puntos auditables:

Condiciones de la Licencia Ambiental N 001-LA-DMA-GPG.


Plan de Manejo Ambiental 2016.
Normativa Ambiental Vigente.

3.5 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO


AMBIENTAL, NORMATIVA AMBIENTAL, CONDICIONANTE
DE LA LICENCIA AMBIENTA Y PLAN DE ACCIN

La evaluacin del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la normativa ambiental


vigente y los condicionantes de la licencia ambiental N. 011-LA-DMA-GPG y del
Plan de Accin dieron como resultado una evaluacin de 141 medidas de las cuales, 4
son No conformidades mayores, 4 son No conformidades menores, 13 no aplica y 23
es el nivel del cumplimiento del Plan de Accin.
63

A continuacin se presentan las matrices de evaluacin en el siguiente orden:

Matriz de Evaluacin de Cumplimiento Ambiental del Plan de Manejo


Ambiental

Matriz de Evaluacin de Cumplimiento de las Obligaciones exigidas en la


Licencia Ambiental

Matriz de evaluacin de cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Evaluacin del Cumplimiento de Plan de Accin.


3.5.1 REVISIN DE COMPRMISO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NC N/
(+) (-) A

Anexo 16
Registros de los desechos
Clasificar los desechos slidos orgnicos e La empresa clasifica los residuos slidos X slidos No Peligrosos.
inorgnicos provenientes, generados en las orgnicos e inorgnicos y lleva un registro Anexo 18
instalaciones de la empresa. electrnico cualitativo y cuantitativo por Fotos del manejo de desechos
reas y de manera mensual. no peligrosos
Definir un lugar de almacenamiento temporal Anexo 18
debidamente identificado y que tenga cubierta para Plan de control y Fotos del manejo de desechos
evitar el contacto de los desechos con agua de lluvia. La empresa cuenta con tachos ubicados en las X no peligrosos
disposicin de diferentes reas.
desechos.
Manejo de Anexo 16
Registros de los desechos
Llevar un registro de la cantidad de desechos que se desechos slidos La empresa cuenta con un registro de los X slidos.
generan y se depositan en el botadero municipal. no peligrosos desechos slidos no peligrosos.

previa a su La empresa cuenta con la restriccin de Anexo 19


disposicin final. quema de los desperdicios dentro de las Memorndum interno de
Prohibir la quema de basura en las instalaciones de instalaciones. X prohibicin de quema de
la empresa. basura
Los recipientes debern mantener fundas plsticas La empresa cuenta con recipientes para los Anexo 18
para facilitar el servicio de manejo de los desechos. desechos slidos con fundas plsticas que Fotos del manejo de desechos
facilitan el servicio de manejo de los mismos. X no peligrosos

Anexo 18
Fotos del manejo de desechos
Los recipientes debern permanecer tapados para Los recipientes cuentan con sus respectivas X no peligrosos
evitar la dispersin por el viento. tapas.

64
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NC N/A
(+) (-)

Evitar dentro del centro de acopio de desechos, La empresa cumple con la separacin de los X Anexo 32
la mezcla de desechos peligrosos con no desechos peligrosos y no peligrosos. Fotos del Cuarto de residuos
peligrosos. peligrosos

La empresa ha iniciado con los trmites para X Anexo 31


registrarse en el Ministerio Ambiente, cumpli Pago de tramite al
Registrarse en el MAE como generador de con el pago y se encuentra adecuando el rea Ministerio Ambiente
desechos peligrosos. de desechos peligrosos.
MANEJO DE
LOS DESECHOS
SLIDOS
PELIGROSOS
Acondicionar que el rea de acopio temporal Se ha cumplido las condiciones mnimas Anexo 32
cumpla con las estipulaciones tcnicas establecidas y recomendadas por la Direccin Fotos del Cuarto de residuos
establecidas en las NTE INEN 2-266 y lo Regional de Medio Ambiente. X peligrosos
dispuesto en el Reglamento para la Prevencin y
Control de la Contaminacin por Desechos
Peligrosos

Entregar los desechos peligrosos nicamente a La empresa al no generar residuos Anexo 4


gestores autorizados por la MAE, utilizando el peligrosos en grandes cantidades procedi X
correspondiente Manifiesto nico de Entrega, Carta de ampliacin de
a pedir la ampliacin del plazo de entrega
Transporte y Disposicin final de desechos residuos peligrosos
al gestor autorizado para cuando exista un
peligrosos.
nivel que pueda ser recibido por el gestor

65
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NC (-
(+) ) N/A

Entregar los desechos almacenados cada doce La empresa no ha entregado los X


meses. desechos peligrosos.

Envasar, identificar, almacenar y etiquetar los Los residuos peligrosos se


desechos peligrosos y residuos de material encuentran almacenados y
peligroso acorde a lo establecido en la NTE INEN etiquetados con las condiciones Anexo 45
2-266. sujetas del MAE. X Fotos de los residuos
peligrosos

MANEJO DE LOS La empresa no almacena los residuos


DESECHOS peligrosos en base a su grado de
Almacenar los desechos peligrosos tomando en incompatibilidad, pero cabe recalcar que X
cuenta su grado de incompatibilidad. SLIDOS genera pocas cantidades.
PELIGROSOS
La empresa no cuenta con un registro de
entrada y salida de desechos peligrosos
Implementar un registro de los movimientos de pero si cuenta con una bitcora mensual Anexo 27
entrada y salida de los desechos peligrosos que se de los residuos peligrosos usados en el Bitcora mensual de
almacenan en la bodega. X residuos peligrosos.
proceso.

En el caso de TECNOCALIDAD se
realiz la identificacin, para los cuales
Identificar los desechos peligrosos que deban ser la empresa decidi no realizar tareas con Anexo 46
devueltos a los proveedores, para que se hagan su personal, para la realizacin de estas Carta de la Gerencia de
cargo de la disposicin final. X
tareas sean contratados un personal Tecnocalidad SA a la
externo que cuente con la respectiva Prefectura
calificacin d4e generador de desechos
peligrosos.

66
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NC (-
(+) ) N/A

Anexo 39
Memorndum interno al
Generar una poltica de ahorro de agua potable en La empresa cuenta con una poltica de ahorro X personal sobre el ahorro del
el consumo de las actividades domsticas. de agua, cabe recalcar que el agua es agua.
reutilizada en la etapa de enfriamiento.

Plan de Manejo
Entregar las aguas residuales domsticas a la de Aguas La empresa entrega las aguas residuales al X
empresa EMAPAD-EP. EMAPAD-EP.
Residuales

Elaborar un procedimiento para el manejo y Se evidencio que el volumen de Anexo 28


entrega de las aguas residuales domsticas. almacenamiento en el pozo sptico no
necesita de un desalojo de los mismos. X Fotos del pozo de aguas
servidas

Anexo 28
Tener registros de entrega de las aguas domsticas La empresa no cuenta con registros ya que el X Fotos del pozo de aguas
a la empresa EMPAD-EP. volumen de almacenamiento del pozo sptico servidas
no necesita dl desalojo de sus aguas.

67
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NC
(+) (-) N/A

Mantener despejado y limpios los techos La empresa cumple con mantener limpios los X Anexo 22
techos para evitar contactos con las aguas Fotos de sumidero de aguas
para evitar el contacto de residuos con el lluvias. lluvias.
agua de lluvia.

Anexo 34
Mantener expeditas todas las lneas de La empresa mantiene todos los ductos de las Fotos de los ductos del sistema
lneas sin obstculos. usado en la etapa de
descarga de agua lluvia. X enfriamiento.

MANEJO DE
Continuar manteniendo separadas las LAS AGUAS DE Anexo 21
La empresa tiene separados todos sus tipos de Plano de las instalaciones
lneas de aguas de lluvia con los dems LLUVIA aguas residuales. X sanitarias
tipos de aguas residuales.

Anexo 21
Aprovechar el agua proveniente de la Plano de instalaciones
sanitarias
lluvia en actividades de la empresa para La empresa aprovecha el agua ya que se X Anexo 42
minimizar la acumulacin de agua en el utiliza en la produccin en la etapa de Fotos de tanque elevado para
canal durante la etapa invernal. enfriamiento. aguas lluvias.

68
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NC (-
(+) ) N/A

Mantener despejado y limpios todos los ductos Anexo 34


Fotos de los ductos del
del sistema de recirculacin del agua de proceso La empresa mantiene limpio los ductos de la X sistema usado en la
que es usada para el enfriamiento de los perfiles etapa de enfriamiento para la elaboracin de etapa de enfriamiento.
plsticos. perfiles plsticos.

Anexo 34
Fotos de los ductos del
Mantener limpia la pileta de almacenamiento del La empresa mantiene limpio las piletas de X sistema usado en la
almacenamiento en la etapa de enfriamiento. etapa de enfriamiento.
agua usada en el sistema de enfriamiento.

Continuar manteniendo separadas las lneas de Anexo 34


Fotos de los ductos
aguas usadas en el sistema de enfriamiento con MANEJO DE La empresa tiene un sistema de recirculacin X del sistema usado en
los dems tipos de aguas residuales. LOS por lo cual el agua est en constante la etapa de
reutilizacin. enfriamiento.
DESECHOS DE
Realizar una evaluacin anual de la calidad de la AGUAS
Anexo 2
calidad del agua residual industrial usada en el INDUSTRIALES La empresa cumple con la realizacin de Copias de Monitoreos
proceso de enfriamiento en un laboratorio monitoreos anuales de la calidad del agua. Ambientales
X
acreditado y entregar sus resultados a la
autoridad ambiental de aplicacin responsable.

Instalacin de unidad de tratamiento de aguas


residuales para depurar las aguas q se generan en An no est en operacin el sistema de
la operacin de limpieza de los envases limpieza de los envases plsticos.
X
plsticos.

69
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC N/A
(+) (-)

Realizar de manera anual el monitoreo de los


Anexo 2
componentes de ruido, material particulados y La empresa cumple con los monitoreos Copias de
de las aguas usadas en el proceso de anualmente, los cuales realizados en un Monitoreos
laboratorio acreditado. X
enfriamiento en un laboratorio acreditado. ambientales

MONITOREO
DE LOS
Informar los resultados obtenidos a la autoridad
COMPONENTES Anexo 1
DE RUIDO, Copias de cartas a la
ambiental de aplicacin responsable. La empresa ha entregado los monitoreos X autoridad ambiental
MATERIAL realizados a la autoridad ambiental.
PARTICULADO
Y AGUAS DEL
PROCESO
Evaluar los resultados de los monitoreos para
identificar oportunidades de mejora en las Los monitoreos son realizados pero no han X
instalaciones de la planta. sido evaluados para la mejora en
instalaciones.

70
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Contratar a un consultor ambiental para que


cada dos meses imparta los siguientes temas:
1. Plan de manejo ambiental. Anexo 20
2. Manejo de desechos slidos no Los registros de
La empresa ha realizado las capacitaciones como capacitaciones y las
peligrosos. lo determina el Plan de Educacin Ambiental. evaluaciones de las
3. Plan de contingencias. PLAN DE X mismas.
4. Plan de emergencia. EDUCACION
5. Prevencin de accidentes. AMBIENTAL
6. Impactos Ambientales
7. Manejo de residuos peligrosos.
8. Equipos de Proteccin Personal
9. Evaluacin de riesgos.
10. Prevencin de incendios.
11. Medidas de primeros auxilios.

71
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Anexo 5
Actualizar el Plan de contingencia. El Plan de contingencia ha sido actualizado. X Plan de
Contingencia
Definir las responsabilidades del personal en
la organizacin de una operacin de Las brigadas encuentran conformadas y se han X Anexo 8
respuestas frente a la emergencia presentada distribuido responsabilidades dentro de la Planta. Brigadas de
de acuerdo al Plan de Contingencia. emergencia

Anexo 3
Cumplir con las acciones establecidas para La empresa no ha tenido situaciones de X Certificado de cero
emergencia hasta la actualidad pero cuanta con situaciones de
prevenir incendios brigadas y los equipos necesarios para prevenir emergencia
incendios.
Plan de
Contingencia Anexo 35
Dotar de los equipos para emergencia. La empresa cuenta con los equipos de X Fotos de los equipos
emergencia descritos en el Plan de Contingencia. para prevenir
incendios

Anexo 3
Cumplir con las medidas de proteccin La empresa cumple con lo establecido en el Plan X Certificado de cero
de contingencia, cabe recalca que hasta la situaciones de
establecidas para el personal de la planta. actualidad la empresa no ha tenido situaciones de emergencia
emergencia.

72
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

La empresa no ha tenido situaciones de


emergencia hasta la actualidad pero Anexo 3
Cumplir con las medidas de proteccin X Certificado de cero
cuanta con brigadas y los equipos
situaciones de
establecidas para el pblico. necesarios para prevenir incendios. emergencia

Realizar simulacros para evaluar la


capacidad de respuesta y accin ante las Se han realizado simulacros adems de X
emergencias propuestas, de acuerdo a lo procesos de entrenamiento.
establecido en el Plan de Contingencia

Actualizar el Anlisis de Riesgo de acuerdo Anexo 5


Plan de
a los requerimientos exigidos por el Plan de Los anlisis de riesgo no han sido actualizados. X Contingencia
Ministerio de Relaciones Laborales Contingencia

Renovar a los miembros que conforman las


brigadas industriales de: Anexo 8
Brigadas de
a. Primeros Auxilios. La empresa cuenta con los miembros de emergencias
b. Contra Incendios. brigadas formados como lo determina el PMA.
X
c. Control de derrames de sustancias
peligrosas
d. Emergencia
e. Plan de evacuacin

73
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Anexo 25
Control de equipos
Dotar de equipos de proteccin personal a de proteccin
los empleados y obreros de la empresa. La empresa dota de los equipos de proteccin a X Anexo 36
sus trabajadores. Fotos de personal
utilizando los
equipos.

Anexo 7
Renovar el comit de seguridad El comit de seguridad ha sido renovado. X Comit de Seguridad
MEDIDAS
PARA PLAN
DE Anexo 3
Informar de los accidentes que ocurran en Hasta la actualidad no han ocurrido emergencias X Certificado de cero
SEGURIDAD E n la planta, pero Tecnocalidad cuenta con un Plan situaciones de
la empresa a la autoridad competente. HIGIENE de contingencia. emergencia
INDUSTRIAL
Anexo 3
Investigar los accidentes que ocurran en las No han ocurrido accidentes dentro de las Certificado de cero
instalaciones. situaciones de
instalaciones de acuerdo a lo establecido en X emergencia
el procedimiento.

74
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Anexo 3
Investigar los incidentes de alto potencial. La empresa no ha tenido situaciones de X Certificado de cero
emergencia hasta la actualidad. situaciones de
emergencia

PLAN DE Anexo 3
Hasta la actualidad Tecnocalidad no ha sufrido X Certificado de cero
Realizar estadsticas de accidentes e SEGURIDAD E
ningn accidente dentro de la Planta. situaciones de
incidentes reportados HIGIENE emergencia
INDUSTRIAL

Mantener operativo todo el sistema de la red La empresa mantiene operativo todo el sistema X Anexo 35
contra incendio. Fotos de equipos
contra incendio. contra incendios

75
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Anexo 22
Evitar todo tipo de descarga al suelo para La empresa no emite descargas de ningn tipo al suelo, Fotos de sumiales de
cabe recalcar que el agua es reutilizada en el proceso de aguas lluvias.
prevenir la contaminacin del agua enfriamiento en la elaboracin de perfiles plsticos. X
subterrnea.

Anexo 6
Evitar todo tipo de acumulacin de La planta se encuentra dividida en reas y cada una Fotos de las
mantiene el orden adecuado. instalaciones de la
cualquier tipo de material en el interior o X empresa.
exterior de la planta.
PLAN DE
Las zonas destinas al acceso de vehculos PREVENCIN Las reas de ingreso a la empresa se encuentran libres Anexo 37
para el ingreso de cualquier transporte. X Fotos del ingreso del
permanecern libres de cualquier Y transporte
obstculo, facilitando el ingreso de MITIGACIN
cualquier medio de transporte. DE IMPACTOS

Realizar el mantenimiento mecnico anual La empresa realiza mantenimientos preventivos y Anexo 11


correctivos a los equipos utilizados para el proceso de Registro de
a los equipos de Aglomeradoras, produccin. X mantenimiento de las
calentadores y extrusoras para controlar el maquinas.
correcto funcionamiento de las mquinas y
reemplazar todos los elementos
desajustados o desgastados.

76
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Anexo 38
Comunicar a la poblacin de las actividades Fotos de las reas
adyacentes de la
a llevarse a cabo durante la operacin de los Por la ubicacin de la empresa an no tiene X empresa
sistemas mediante la organizacin de poblacin cerca de sus instalaciones.
reuniones informativas.

Establecer nexos de sana convivencia con La empresa an no cuenta con un programa


para establecer nexos de convivencia.
las comunidades e instituciones de las reas
de influencia directa de sus operaciones e PLAN DE X
integrar aspectos de responsabilidad social a RELACIONES
los contenidos de sus programas.
COMUNITARIA
S
Anexo 15
Fomentar el respeto y colaboracin con la Memorndum
interno al personal
institucionalidad de las autoridades locales, La empresa cuenta con un instructivo en caso X en caso de visita de
provinciales y nacionales. de visitas de autoridades a la planta. autoridades y carta a
la Prefectura del
Guayas

77
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Anexo 38
Limpieza de los drenajes para el flujo Los drenajes se encentran limpios para el flujo Fotos de las reas
natura de aguas lluvias. adyacentes de la
natural de las aguas de escorrenta. X empresa

PLAN DE Anexo 38
La empresa tiene limpios las reas fuera del Fotos de las reas
Mantener limpio las reas de cunetas de los REHABILITACI
sector de produccin. adyacentes de la
sectores adyacentes a la unidad de N DE REAS X empresa
produccin. AFECTADAS

Revegetacin de las reas aledaas a la La empresa no usa suelo fuera de sus


instalaciones por ende no afecta a la Anexo 38
empresa que as lo requieran respetando el vegetacin aledaa X Fotos de las reas
criterio de la sucesin vegetal natural. adyacentes de la
empresa

78
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NNC
(+) (-) N/A

Retiro de maquinaria y equipos La empresa no ha tenido situaciones de Anexo 3


emergencia donde tenga que realizar el retiro de Certificado de cero
utilizados. X
maquinarias. situaciones de
emergencia

La empresa no ha tenido situaciones de Anexo 3


emergencia donde tenga que realizar limpieza de Certificado de cero
Limpieza de las instalaciones. sus instalaciones. X situaciones de
emergencia

Anexo 3
Desalojo de los desechos slidos no La empresa no ha tenido situaciones de X Certificado de cero
emergencia donde tenga que realizar el desalojo de situaciones de
peligrosos. los desechos slidos no peligrosos. emergencia
PLAN DE La empresa no ha tenido situaciones de Anexo 3
Entrega de desechos peligrosos a los
ABANDONO emergencia donde tenga que entregar los desechos Certificado de cero
gestores autorizados. X
peligrosos. situaciones de
emergencia

Anexo 3
Certificado de cero
Evaluacin de la calidad del suelo. La empresa no ha tenido situaciones de X situaciones de
emergencia para realizar la evaluacin de la emergencia
calidad del suelo.

Evaluacin de la calidad de agua La empresa no ha tenido situaciones de Anexo 3


emergencia para hacer evaluacin de calidad de Certificado de cero
subterrnea X
agua. situaciones de
emergencia

79
3.5.2 MATRIZ DE EVALUACIN DE COMPROMISOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Verificacin de
Medida Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC
(+) (-) N/A

Cumplir estrictamente lo sealado en el


estudio del Impacto ambiental ex post y La empresa ha dado cumplimiento total a lo Cuadro de cumplimiento, que se encuentra al
plan de manejo ambiental del proyecto establecido en los compromisos de la final de la verificacin.
(construccin de nuevas instalaciones y Licencia Ambiental. X
operaciones de la empresa Tecnocalidad,
ubicada en el km 16 de la va Durn
Tambo, zona rural del cantn Durn de la
provincia del Guayas.

Utilizar en las operaciones procesos y Las operaciones, procesos y actividades Anexo 22


Foto del canal de aguas lluvias
actividades tecnolgicas y mtodos que tecnolgicas la empresa no generan un alto
atenen, y en la medida de lo posible impacto al ambiente, debido a que no Anexo 6
prevengan la magnitud de los impactos producen descargas de agua, ni emisiones de X Fotos de las instalaciones
negativos al ambiente. gases o de material particulado.

80
Verificacin de
Medida Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC N/A
(+) (-)

Presentar al Gobierno Provincial del


Anexo 13
Guayas la auditora ambiental de La empresa Tecnocalidad S.A tiene su Carta de aprobacin de la auditora ambiental
cumplimiento al plan de manejo ambiental, primera auditoria de cumplimiento aprobada. periodo Sept/11 a Agosto/12
un ao despus del inicio de las actividades Actualmente se encuentra presentando la X
de construccin del proyecto tomando primera auditoria bianual en el presente
como referencia la fecha de tramitacin de documento.
la garanta de fiel cumplimiento y
posteriormente cada dos aos luego de la
aprobacin de la misma, de conformidad
de lo establecido en la normativa ambiental
aplicable.

Implementar un programa continuo de


Anexo 1
monitoreos y seguimientos a las medidas Cartas entregadas a la autoridad ambiental
contempladas en el plan de manejo La empresa Tecnocalidad S.A ha realizado
ambiental del proyecto, cuyos resultados, los monitoreos ambientales peridicamente X Anexo 2
recopilados mensualmente debern ser tal como lo establece la norma ambiental Copia e monitoreos ambientales
entregados al Gobierno Provincial del vigente.
Guayas una vez al ao durante la fase de
operacin a partir de la emisin de la
licencia ambiental.

81
Verificacin de
Cumplimiento
Medida Hallazgo C NC NC N/A Observacin
(+) (-)

Proporcionar al personal tcnico de la La Gerencia General tiene implementado


Anexo 15
Direccin de Medio Ambiente del como principio colaborar en todo momento Memorndum interno en caso de visitas de
Gobierno Provincial de Guayas, todas las con todas las autoridades pertinentes. autoridades de salud, calidad, seguridad y
facilidades para llevar los procesos de medio ambiente.
monitoreos, control, seguimiento y X Instructivo en caso de Visitas, as como
tambin la carta mediante la cual se le
cumplimiento del Plan de Manejo informo a la autoridad.
Ambiental Aprobado.

No se podr realizar ninguna aplicacin al Tecnocalidad no se ha realizado ninguna


proyecto sin contar con la respectiva ampliacin ni al proceso ni a las Anexo 12
Foto que no existe cambio en las
autorizacin ambiental del Gobierno instalaciones de la empresa. X instalaciones de la empresa.
Provincial del Guayas.

82
Verificacin de
Medida Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC
(+) (-) N/A

Cumplir con la normativa ambiental vigente a La empresa ha tenido una buena performance en X Cuadro de cumplimiento, que se
nivel nacional y local. el nivel de cumplimiento respecto a la normativa encuentra al final de la verificacin.
ambiental, debido a que se aprecia que el
porcentaje de cumplimiento es de 80%.

Ser enteramente responsables de las actividades La empresa se maneja con contratistas en el Anexo 10
que cumplan sus concesionarios o contratistas. abastecimiento de agua y servicios de X Instructivo para personal de contratistas y
mantenimiento, a los cuales de manera el contrato para servicio de
permanente se les controla sus operaciones. abastecimiento de agua.

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de


duracin del proyecto el pago por servicios
ambientales de seguimiento y monitoreo
ambiental al cumplimiento del plan de Anexo 43
La empresa Tecnocalidad cumple con la Ley
manejo ambiental aprobado, conforme a lo X Copia de los pagos realizados por
y con todas sus responsabilidades de pago.
establecido a la Ordenanza de tasas por tasas de seguimiento ambientales.
servicios administrativos de gestin de
calidad ambiental del Gobierno Provincial
del Guayas.

83
3.5.3 REVISIN DE NORMATIVA AMBIENTAL

Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC N/A
(+) (-)
Anexo 13
En lo posterior, el regulado, deber presentar La empresa cuenta con su primera Carta de aprobacin
los informes de las auditoras ambientales de auditoria aprobada y se encuentra de la auditora
cumplimiento con el plan de manejo ambiental TULSMA, Libro VI, realizando su primera auditoria bianual X ambiental en el
y con las normativas ambientales vigentes al Titulo IV, art 61 establecida en el presente documento. periodo de sept/11 a
menos cada dos aos, contados a partir de la Agosto/12.
aprobacin de la primera auditora ambiental.
Anexo 2
Es deber fundamental del regulado reportar Los monitoreos son realizados Copia de
ante la entidad ambiental de control, por lo TULSMA, Libro VI, anualmente como determina la ley y Monitoreos
menos una vez al ao, los resultados de los Titulo IV, art 81 entregados a la autoridad ambiental X Ambientales
monitoreos, correspondientes a sus descargas, correspondiente. Anexo 1
emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido Cartas a la autoridad
en su PMA aprobado. ambiental

84
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC (-) N/A
(+)

El regulado est obligado a informar a la Hasta el momento dentro de la planta Anexo 5


entidad ambiental de control cuando se no han existido situaciones de Plan de Contingencia
presenten situaciones de emergencia, TULSMA, Libro VI, emergencia y si llegara a ocurrir tiene
accidentes o incidentes por razones de fuerza Titulo IV, art 87 un Plan de Contingencias. X Anexo 3
mayor que sus descargas, vertidos o emisiones,
con referencia a aquellas autorizadas por la Carta de cero
entidad ambiental de control situaciones de
emergencia

Cuando en el ambiente se produzcan


descargas, vertidas o emisiones accidentales o En el proceso para la elaboracin de
incidentales, inclusive aquellas de fuerza perfiles plsticos, no se generan
mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de TULSMA, Libro VI, descargas, vertidos o emisiones
control exigir que el regulado causante realice Titulo IV, art 88 accidentales, por lo que no han X Anexo 6
las acciones pertinentes para controlar, existido descargas de ningn tipo. Fotos de las
remediar y compensar a los afectados por los instalaciones de la
daos que tales situaciones hayan ocasionado empresa.
y evaluara el funcionamiento del plan de
contingencias aprobado sin perjuicio de las
sanciones administrativas o las acciones
civiles y penales a que haya lugar.

85
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC (-) N/A
(+)

Anexo 5
Los planes de contingencia debern ser TULSMA, Libro El Plan de contingencia ha sido Plan de
implementados, mantenidos y probados VI, Titulo IV, art 89 implementado mediante X contingencia
peridicamente a travs de simulacros. capacitaciones impartidas al
personal. Anexo 20
Registro de
capacitaciones
Los simulacros debern ser documentados Anexo 5
y su registro estar disponible para la Se han realizado simulacros adems de Plan de
entidad ambiental de control. La falta de TULSMA, Libro procesos de entrenamiento. X contingencia
registros constituir prueba de VI, Titulo IV, art 89
incumplimiento a la presente disposicin.
Cuando se presenten modificaciones
sustanciales de las condiciones bajo las
cuales se aprob el plan de manejo Plan de Manejo
ambiental y por tanto del plan de TULSMA, Libro La empresa no ha realizado ambiental que se
monitoreo, de tal manera que produzca VI, Titulo IV, art 90 cambios sustanciales en los planes X encuentra en el
variaciones en la informacin establecidos. captulo V.
suministrada el regulado deber informar
por escrito a la entidad correspondiente.

El cumplimiento de las normas de emisin La empresa ha realizado los Anexo 2


y descarga deber verificarse mediante el TULSMA, Libro monitoreos establecidos por la ley. Copia de
monitoreo ambiental respectivo por parte VI, Titulo IV, art X monitoreos
de regulado. 122 ambientales.

86
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC (- N/A
(+) )

La informacin derivada del monitoreo TULSMA, Libro VI, La informacin ha sido entregada a la Anexo 1
ambiental deber ser reportada por el regulado Titulo IV, art 123 autoridad ambiental. X Se encuentra las cartas
a la entidad ambiental de control. entregadas a la
autoridad ambiental.

Todo generador de residuos peligroso es el TULSMA, Libro VI, La empresa se encuentra en trmite Anexo 31
titular y responsable del manejo de los mismos Ttulo V, art 181, A-P para calificarse como generador de X Copia del pago al
hasta su disposicin final. residuos peligrosos ministerio para tramite
de generador de
residuos peligrosos,

El generador reportar al MA o a la AAAr, los Dentro del periodo auditado no ha


accidentes producidos durante la generacin y TULSMA, Libro VI, sucedido accidentes y cuenta con un Anexo 3
manejo de los desechos peligrosos y/o Ttulo V, art 184 procedimiento para control de X Carta de cero
especiales. El ocultamiento de esta informacin registro de accidentes y su ficha de accidentes
recibir la sancin prevista en la legislacin registro.
ambiental aplicable.

87
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC (-) N/A
(+)

Dentro de esta etapa de la gestin los desechos


peligrosos o especiales deben permanecer Anexo 45
envasados, almacenados y etiquetados aplicando Fotos de los residuos
peligrosos
para el efecto, las normas tcnicas pertinentes Los residuos peligrosos se encuentran
establecidas por el ministerio de ambiente INEN almacenados y etiquetados con las X
o de su defecto normas tcnicas aceptadas a nivel TULSMA, Libro VI, condiciones sujetas del MAE.
internacional aplicables en el pas. Los envases Ttulo V, art 187
empleados en el almacenamiento deben ser
utilizados nicamente para este fin, tomando en
cuenta las caractersticas de peligrosidad y de
incompatibilidad de los desechos peligrosos o
especiales con ciertos materiales.

88
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC(+) NC (-) N/A

El almacenamiento de desechos peligrosos y/o


especiales en las instalaciones, no podrn
superar los 12 meses. En casos justificados
mediante informe tcnico, se podr solicitar a la Anexo 4
autoridad ambiental una extensin de dicho La empresa genera pocas cantidades por Carta de ampliacin
periodo que no exceder de 6 meses. Durante el lo que la autoridad ambiental le extiende de almacenamiento de
tiempo que han generado este almacenando TULSMA, Libro VI, el plazo solicitado. residuos peligrosos.
desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, Ttulo V, art 188 X
est debe garantizar que se tomen las medidas
tendientes a prevenir cualquier afectacin a la
salud y el ambiente, teniendo en cuenta su
responsabilidad por todos los efectos
ocasionados.

Los lugares para el almacenamiento de TULSMA, Libro VI, La empresa tiene un cuarto de desechos Anexo 32
desechos peligrosos deben cumplir con las Ttulo V, art 191 peligrosos que le permite almacenar las X Fotos del cuarto de
condiciones mnimas. sustancias hasta la entregas al gestor desechos peligrosos.
autorizado.

89
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento
Observacin
C NC NC N/A
(+) (-)

Los desechos peligrosos y especiales sern Los residuos peligrosos se Anexo 32


almacenados considerando los criterios de encuentran almacenados y Fotos del cuarto de
compatibilidad, de acuerdo a lo establecido etiquetados con las condiciones desechos peligrosos.
establecidas por el MAE.
en la norma tcnica emitidas por el TULSMA, Libro
La empresa al no generar residuos
ministerio de ambiente o INEN y las normas VI, Ttulo V, art peligrosos en grandes cantidades X
internacionales aplicables al pas, no podrn 194 pidi ampliacin del plazo para la
ser almacenados en forma conjunta en un entrega a los gestores autorizados.
mismo recipiente y sern entregados
nicamente a personas naturales o jurdicas
que cuenten con la regulacin ambiental
emitida por el MA o por las AAAr.

El generador que transfiera desechos Documento de pago para el registro


peligrosos y/o especiales a un prestador de de generador de desechos peligrosos
servicios (gestor) autorizado para TULSMA, Libro realizado en septiembre del 2016 al Anexo 31
almacenamiento de los mismos, debe llevar VI, Ttulo V, art Ministerio del Ambiente. X Copia del pago al
la cadena de custodia de estos desechos a 195 ministerio para
travs de la consignacin de la informacin tramite de Generador
correspondiente de cada movimiento en de desechos
manifiesto nico. peligrosos.

90
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin

C NC NC N/A
(+) (-)
El regulado deber mantener un registro de
los efluentes generados, indicando el caudal Anexo 2
del efluente, frecuencia de descarga, La empresa mantiene los Anlisis de
tratamiento aplicado a los efluentes, anlisis registros de agua y efluentes que X monitoreos de agua-
de laboratorio y la disposicin de los TULSMA, Libro utiliza en el proceso de
mismos, identificando el cuerpo receptor. VI, Anexo 1 Art. enfriamiento. Anexo 24
Es mandatorio que el caudal reportado de 4.2.1.1 Registro de consumo
los efluentes generados sea respaldado con de agua
datos de produccin.

En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente


norma, se establecen los parmetros de
descargas hacia el sistema de alcantarillado Anexo 2
y cuerpos de agua (dulce y marina), los La empresa cumple con la Monitoreos de agua
valores de los lmites mximos permisibles, realizacin de los monitoreos y realizados
corresponden a promedios diarios. La adems al no descargar aguas,
Entidad ambiental de control deber tiene la aprobacin para realizar X Anexo 1
establecer la normativa complementaria en la prueba anualmente. Cartas entregadas a la
la cual se establezca: La frecuencia de autoridad ambiental
monitoreo, el tipo de muestra simple o para extender el plazo
compuesta, el nmero de muestras a tomar de realizacin de
y la interpretacin estadstica de los monitoreos.
resultados que permitan determinar si el
regulado cumple o no con los lmites
permisibles fijados en la presente normativa
para descargas a sistemas de alcantarillado y
cuerpos de agua.

91
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin

C NC NC N/A
(+) (-)
Se prohbe la utilizacin de cualquier tipo de TULSMA, Libro La empresa no realiza ninguna Anexo 22
agua, con el propsito de diluir los efluentes VI, Anexo 1 Art. dilucin, no se descarga agua a X Fotos de sumiales de
lquidos no tratados. 4.2.1.3 ninguna fuente de agua. aguas lluvias
No se realiza ninguna descarga
Se prohbe toda descarga de residuos TULSMA, Libro de agua residual hacia las vas Anexo 22
lquidos a las vas pblicas, canales de riego VI, Anexo 1 Art. pblicas, canales, aguas X Fotos de sumiales de
y drenaje o sistema de recoleccin de aguas 4.2.1.5 subterrneas, canales de agua aguas lluvias
lluvias y aguas subterrneas. lluvia.
Las aguas residuales cumplen
Las aguas residuales que no cumplan TULSMA, Libro con las caractersticas Anexo 22
previamente su descarga, con los parmetros VI, Anexo 1 Art. establecidas como lmite Fotos de sumiales de
establecidos descargan esta norma, debern 4.2.1.6 mximo permisible. Adems no aguas lluvias
ser tratadas mediante tratamiento son descargados debido a que es X
convencional sea cual fuera su origen: usada en el proceso de
pblico o privado enfriamiento de los plsticos
producidos.
Anexo 22
Los sistemas de drenaje para las aguas TULSMA, Los sistemas de drenaje de las Fotos de sumiales de
domsticas, industriales y pluviales que se Libro VI, aguas se encuentran totalmente aguas lluvias
generan en una industria, debern Anexo 1, separados. Anexo 22, 23 y 28. X Anexo 23
encontrarse separadas en sus respectivos Art. 4.2.1.9 Fotos de piletas de
sistemas o colectores. aforo de agua usada
Anexo 28
Foto de pozo de
aguas servidas

92
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin

C NC NC N/A
(+) (-)
TULSMA, Se evidencia que no se descarga Anexo 22
Se prohbe descargar sustancias o desechos Libro VI, ningn residuo peligroso hacia el Fotos de sumiales de
peligrosos (lquidos-slidos-semislidos) Anexo 1, exterior de la planta a ningn X aguas lluvias
fuera de los estndares permitidos, hacia el Art. 4.2.1.10 cuerpo de agua. Anexo 28
cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y Fotos de Pozo de
sistema de aguas lluvias. aguas servidas

Se prohbe la descarga de residuos lquidos TULSMA,


sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, o Libro VI, Anexo 22
hacia un cuerpo de agua, provenientes del Anexo 1, No se descarga residuos lquidos Fotos de sumiales de
lavado y/o mantenimiento de vehculos Art. 4.2.1.11 sin tratar hacia los cuerpos de agua. X aguas lluvias
areos y terrestres, as como el de aplicadores
manuales y areos, recipientes, empaques y
envases que contengan o hayan contenido
agroqumicos u otras sustancias txicas.

93
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin

C NC NC N/A
(+) (-)

El regulado deber disponer de sitios


adecuados para caracterizacin y aforo de sus
afluentes y proporcionaran todas las La empresa dispone de sitios
facilidades para que el personal tcnico adecuados para caracterizacin y
encargado del control pueda efectuar su aforo de sus afluentes que
trabajo de la mejor manera posible. A la salida proporcionaran todas las Anexo 23
de las descargas de los efluentes no tratados y facilidades para que el personal Fotos de piletas de
de los tratados, debern existir sistemas tcnico encargado del control aforo para el
apropiados, ubicados para medicin de pueda efectuar su trabajo. El almacenamiento de
caudales. Para la medicin del caudal en sistema de recirculacin de agua las aguas usadas en el
canales y tuberas se usaran vertederos TULSMA,Libro en el proceso de enfriamiento X proceso.
rectangulares o triangulares, medidor Parshall VI,Anexo 1,Art. presenta facilidades, para
u otros aprobados por la entidad Ambiental de 4.2.1.14 medicin de caudales. Cabe
Control. La tubera o canal de conduccin y recalcar que la empresa recircula
descarga de los efluentes, deber ser el agua de enfriamiento de
conectada con un tanque de disipacin de manera permanente, es decir no
energa y acumulacin de lquido, el cual se existen descargas de agua
ubicara en un lugar nivelado y libre de residual.
perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El
vertedero deber estar nivelado en sentido
perpendicular al fondo del canal y sus
caractersticas dependern del tipo de
vertedero y del ancho del canal o tanque de
aproximacin.

94
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin

C NC NC N/A
(+) (-)

Los sedimentos, lodos y sustancias solidas


provenientes de sistemas de potabilizacin
de agua y tratamiento de desechos y otras
tales como residuos del rea de la TULSMA, Tecnocalidad no realiza ningn
construccin, cenizas, cachaza, bagazo o Libro VI, sistema de depuracin de agua, por Anexo 34
cual tipo de desecho domstico o industrial, Anexo 1, lo que no se generan lodos o algn X Fotos del proceso de
no debern disponerse en agua superficiales Art. 4.2.1.21 otro tipo de sustancias. enfriamiento
, subterrneas, marinas, de estuario, sistemas
de alcantarillado y cauces de agua
estacionales secos o no, y para su disposicin
deber cumplirse con las normas legales
referentes a los desechos slidos no
peligrosos.

95
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin

C NC NC N/A
(+) (-)

Se prohbe descargar en un sistema pblico e


alcantarillado, cualquier sustancia que
pudiera bloquear los colectores o sus
accesorios, formar vapores o gases txicos,
explosivos o de mal olor, o que pudiera
deteriorar los materiales de construccin en Anexo 22
forma significativa. Esto incluye las Fotos de sumiales
siguientes sustancias y materiales, entre de aguas lluvias
otros: a) Fragmentos de piedra, cenizas, La empresa no descarga agua ya
vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos que es reutilizada en la etapa de Anexo 23
de cuero, textiles, etc. (los slidos no deben enfriamiento. Fotos de piletas de
ser descargados ni aun despus de haber sido TULSMA, aforo de agua
triturados). Libro VI, Adems no cuentan con X usada
b) Resinas sintticas, plsticos, cemento, Anexo 1, alcantarillado en la zona donde se
hidrxido de calcio. Art. 4.2.2.1 encuentra ubicada la empresa. Anexo 28
c) Residuos de malla, levaduras, ltex, Foto de pozo de
bitumen, alquitrn y sus emulsiones de aguas servidas
aceite, residuos lquidos que tienden a
endurecerse.
d) Gasolina, petrleo, aceites vegetales y
animales, hidrocarburos clorados, cidos y
lcalis.
e) Fosgeno, cianuro, cido hidrazoico y sus
sales, carburos que forman acetileno,
sustancias comprobadamente txicas.

96
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC N/A
(+) (-)
Se prohbe la descarga hacia el sistema de
alcantarillado de residuos lquidos no TULSMA, Alrededor de la planta no existe Anexo 22
tratados, que contengan restos de aceite Libro VI, sistema de alcantarillado, por lo X Fotos de sumiales
lubricante, grasas, etc., provenientes de los Anexo 1, que no se realizan descargas de de aguas lluvias
talleres mecnicos, vulcanizadoras, Art. 4.2.2.6 ningn tipo.
restaurantes y hoteles.

Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, TULSMA, No se descarga a ningn cuerpo de X Anexo 22
deber cumplir con los valores establecidos Libro VI, agua dulce agua residual industrial. Fotos de sumiales
a continuacin. Anexo 1, de aguas lluvias
Art. 4.2.3.7

Sobre las actividades generadoras de La empresa cuenta con un Anexo 16


desechos slidos no peligrosos: Toda memorndum interno de la poltica Registro
actividad productiva que genere desechos TULSMA, de manejo de residuos y el registro cuantitativo y
slidos no peligrosos, deber implementar Libro VI, cualitativo y cuantitativo de los X cualitativo de los
una poltica de reciclaje o reso de los Anexo 2, residuos no peligrosos. desechos no
desechos. Si el reciclaje o reso no es viable, Art. 4.1.1.1, peligrosos
los desechos debern ser dispuestos de A
manera ambientalmente aceptable.

97
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC N/A
(+) (-)
Las industrias y proveedores de servicios
deben llevar un registro de los desechos TULSMA, La empresa lleva un registro de los Anexo 16
generados, indicando volumen y sitio de Libro VI, residuos no peligrosos generados Registro
disposicin de los mismos. Por ningn Anexo 2, en las diferentes reas. X cuantitativo y
motivo se permite la disposicin de desechos Art. 4.1.1.1 cualitativo de
en reas no aprobadas para el efecto por parte b residuos no
de la entidad ambiental de control. peligrosos
Las sustancias qumicas e hidrocarburos
debern almacenarse, manejarse y TULSMA, Las sustancias qumicas son Anexo 32
transportarse de manera tcnicamente Libro VI, almacenadas de manera apropiada, Cuarto de
apropiada, tal como lo establece las Anexo 2, pero no son manejadas de acuerdo desechos
regulaciones ambientales del sector Art. 4.1.2.3 a la norma establecida. X peligrosos
hidrocarburfero y de la Norma Tcnica
Ecuatoriana INEN 2266, referente al
Transporte, Almacenamiento, y Manejo de
Productos Qumicos Peligrosos, o la que la
reemplace.
Los causantes por accin u omisin de
contaminacin al recurso suelo, a causa de
derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o
abandono de productos o desechos Se evidencia que no han existido Anexo 22
peligrosos, infecciosos o hidrocarburferos, TULSMA, fugas, derrames o vertidos hacia el X Fotos de sumiales
debern proceder a la remediacin de la zona Libro VI, suelo. de aguas lluvias
afectada, considerando para el efecto los Anexo 2,
criterios de remediacin de suelos Art. 4.1.3.1
contaminados que se encuentran en la
presente norma.

98
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC N/A
(+) (-)
Cuando un suelo se encuentre contaminado,
el causante o la organizacin responsable por
la contaminacin, adoptara los siguientes No es necesaria la caracterizacin
procedimientos de informe: TULSMA, porque no ha existido
1. Caracterizacin del rea de Influencia Libro VI, contaminacin al suelo. Anexo 22
Directa. Anexo 2, X Fotos de sumiales
2. Determinacin del origen de la Art. 4.1.3.6 de aguas lluvias
contaminacin.
3. Diagnstico de la contaminacin in situ.
4. Criterios de toma de muestras.
5. Anlisis de muestra.
6. Remediacin del suelo contaminado.
Los valores de emisin mxima permitida, TULSMA, No existen fuentes fijas de Anexo 29
para fuentes fijas de combustin existentes, Libro VI, combustin, la energa calorfica X Fotos de
son los establecidos en la tabla 1 de esta Anexo 3, que demanda el proceso es calentadores
norma. Art. 4.1.2.1 elctrica. trmicos a base de
electricidad
TULSMA,
Las fuentes fijas que se determine requieran Libro VI, No hay emisiones al aire desde Anexo 2
de monitoreo de sus emisiones al aire, Anexo 3, fuentes fija de combustin. X Copia de
efectuaran los respectivos trabajos de Art. 4.2.3.1 monitoreos
medicin y reporte de resultados, al menos ambientales.
una vez cada seis meses.

99
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC (-) N/A
(+)
Anexo 2
Normas generales para concentraciones de TULSMA, Los resultados de los monitoreos de Copias de
contaminantes criterio en el aire ambiente. Libro VI, material particulado evidencian la X monitoreos
Anexo 4.1.2 conformidad con la norma. ambientales.

Los niveles de presin sonora equivalente, TULSMA, La empresa cumple con los niveles Anexo 2
NPSeq, expresados en decibeles, en Libro VI, de presin sonora como determina Copias de
ponderaciones con escala A, que se obtengan Anexo 5, la ley. X monitoreos
de la emisin de una fuente fija emisora de Art. 4.1.1.1 ambientales.
ruido, no podrn exceder los valores que se
fijan en la tabla 1.

Medidas de prevencin y mitigacin de


ruidos: a) Los procesos industriales y
mquinas, que produzcan niveles de ruido de La empresa ha realizado los
85 decibeles A o mayores, determinados en monitoreos y se evidencia que Anexo 2
el ambiente de trabajo, debern ser aislados TULSMA,Libro cumple con los lmites establecidos Copias de
adecuadamente, a fin de prevenir la VI,Anexo 5,Art. en la ley. X monitoreos
transmisin de vibraciones hacia el exterior 4.1.1.8a ambientales.
del local. El operador o propietario evaluaran
aquellos procesos y mquinas que, sin contar
con el debido aislamiento de vibraciones,
requieran de dicha medida.

100
Verificacin de Cumplimiento
Medida Referencia Hallazgo Observacin
C NC NC (-) N/A
(+)

Las industrias generadoras, poseedoras y/o


terceros que produzcan o manipulen Anexo 32
desechos peligrosos deben obligatoriamente TULSMA, Si se realiza la separacin de Cuarto de
realizar la separacin en la fuente de los Libro VI, desechos peligrosos y no X desechos
desechos slidos normales de los peligrosos, Anexo 6, peligrosos. peligrosos
evitando de esta manera una contaminacin Art. 4.1.22
cruzada en la disposicin final de los
desechos.

Se mantienen en orden y aseados Anexo 18


El aseo de los alrededores de contenedores TULSMA, los alrededores de los tachos de X Fotos del
de almacenamiento de uso privado, ser Libro VI, almacenamiento. manejo de
responsabilidad de los usuarios. Anexo 6, desechos
Art. 4.1.24 slidos no
peligrosos

Se prohbe la localizacin de contenedores TULSMA, Los tachos de almacenamiento de Anexo 18


de almacenamiento de desechos slidos en Libro VI, desechos slidos se encuentran X Fotos del
reas pblicas. Sin embargo la entidad de Anexo 6, ubicados de manera estratgica. manejo de
aseo podr permitir su localizacin en tales Art. 4.2.3 desechos
reas, cuando las necesidades del servicio lo slidos no
hagan conveniente, o cuando un evento o peligrosos
situacin especfica lo exija.

101
Verificacin de
Medida Referencia Hallazgo Cumplimiento Observacin
C NC NC (-) N/A
(+)
Todos los residuos slidos son Anexo 30
Se prohbe la quema de desechos slidos en TULSMA, dispuestos de manera adecuada en Permiso que
los contenedores de almacenamiento de Libro VI, el botadero municipal. otorga el
desechos slidos. Se prohbe quemar Anexo 6, X municipio
desechos slidos a cielo abierto. Art. 4.2.5 y para el
4.2.6 depsito de
los desechos
peligrosos al
botadero.

Se prohbe la entrega de desechos slidos no TULSMA, La empresa entrega en bolsas Anexo 33


peligrosos para la recoleccin en recipientes Libro VI, selladas que evita el contacto con el X Fotos de
que no cumplan con los requisitos Anexo 6, medio ambiente de dichos entrega de
establecidos en esta Norma. Art. 4.2.9 residuos. desechos
peligrosos al
botadero

Se prohbe que el generador de desechos Anexo 30


slidos entregue los desechos a persona Todos los residuos slidos son Permiso que
natural o jurdica que no posea autorizacin TULSMA, dispuestos de manera adecuada en otorga el
de la entidad de aseo, aquel y esta Libro VI, el botadero municipal para lo cual municipio
respondern solidariamente de cualquier Anexo 6, la empresa tiene el respectivo para el
perjuicio causado por las mismas y estarn Art. 4.2.12 permiso. X depsito de
sujetos a la imposicin de las sanciones que los desechos
establezcan las autoridades pertinentes. peligrosos al
botadero.

102
3.5.4 EVALUACIN DEL PLAN DE ACCIN

REVISIN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIN

No EVIDENCIA RESPONSAB
MEDIDA PLANEADA LE DE LA RESULTADOS EVIDENCIADOS OBSERVACIN
MEDIDA
Evaluar la calidad del agua de pozo en Reporte de Jefe de Planta. Con fecha 10 de diciembre se realizaron Anexo 2
1 un laboratorio acreditado y presentar laboratorio. los anlisis en el laboratorio del Grupo Copias de Monitoreos
los resultados a la AAAR. Qumico Marcos. Ambientales
Los resultados obtenidos evidencian que
el agua de pozo no presenta
contaminacin.
Evaluar el nivel de impacto que Medidas de Jefe de Planta. Con fecha 18 de Julio se realiz la Anexo 2
2 generan las actividades a partir de los mejora prueba de material particulado y de Copias de Monitoreos
resultados obtenidos de los implementadas presin sonora. Ambientales
monitoreos de presin sonora, luego de la Los resultados ambientales fueron que la
material particulado y de agua residual evaluacin. empresa cumple con los niveles de
y tomar medidas que permitan presin sonora establecidos en la ley.
minimizar los impactos identificados.
Efectuar la auditoria de seguridad y Auditora Jefe de Planta. Se ha realizado la auditoria de seguridad Anexo 14
3 salud ocupacional de acuerdo a las ambiental y salud ocupacional por el ingeniero Sistema de seguridad y salud
directrices establecida por Riesgos industrial Dimas Cesar Mendoza. ocupacional
del trabajo.
Entregar siempre a la Autoridad los Carta de entrega a Jefe de Planta. Los monitoreos han sido entregados a la Anexo 1
4 resultados de los monitoreos. la autoridad. autoridad correspondiente. Cartas entregadas a la autoridad
ambiental
Presentar ante la entidad ambiental Carta de entrega a Jefe de Planta. Se ha realizado la entrega de los Anexo 1
5 los resultados de los monitoreos la autoridad. resultados a la autoridad ambiental. Cartas entregadas a la autoridad
correspondientes a descargas, ambiental
emisiones y vertidos.
Implementar en su totalidad todo lo Registros, tomas Jefe de Planta. El 14 de Noviembre fue implementado el Anexo 5
6 establecido en el plan de contingencia fotogrficas, Plan de contingencia, el cual fue Plan de Contingencia
aprobado. evaluaciones del impartido a todos los trabajadores de la
desarrollo del empresa.
plan

103
Realizar los simulacros, Registros, tomas Jefe de Planta. Se han realizado simulacros adems de Anexo 5
7 documentarlos y mantenerlos fotogrficas, procesos de entrenamiento. Plan de Contingencia
disponibles para la entidad ambiental evaluaciones del
d control. desarrollo del
plan
Presentar a la entidad ambiental los Carta de entrega Jefe de Planta. Los monitoreos han sido entregados a la Anexo 1
8 resultados de los monitoreos de autoridad pertinente. Cartas entregadas a la autoridad
manera puntual. ambiental
Obtener el certificado de Generador Certificado de Jefe de Planta. Documento de pago para el registro de Anexo 31
9 de Residuos Peligrosos generador de generador de desechos peligrosos Copia del pago al ministerio
residuos realizado en septiembre del 2016 al para tramite de Generador de
peligrosos Ministerio del Ambiente. desechos peligrosos.
Almacenar y etiquetar en las Fotos de los Jefe de Planta. Los residuos peligrosos se encuentran Anexo 45
10 condiciones tcnicas establecidas por residuos almacenados y etiquetados con las Fotos de los residuos peligrosos
el MA y el INEN los desechos almacenados y condiciones sujetas del MAE.
peligrosos o especiales. etiquetados de
acuerdo con la
norma
Entregar al gestor autorizado los Clave de Jefe de Planta. La empresa al no generar residuos Anexo 4
11 residuos peligrosos en el plazo manifiesto peligrosos en grandes cantidades procedi Carta de ampliacin de plazo de
establecido. entregada por a pedir la ampliacin del plazo de entrega desechos peligrosos
gestor al gestor autorizado para cuando exista un
nivel que pueda ser recibido por el gestor.

Cumplir con todas las condiciones Fotos de Jefe de Planta. Se ha cumplido las condiciones mnimas Anexo 32
12 mnimas en el almacenamiento de cumplimiento de establecidas y recomendadas por la Fotos del Cuarto de residuos
desechos peligrosos. las condiciones de Direccin Regional de Medio Ambiente. peligrosos
almacenamiento
de desechos
peligrosos

13 Almacenar los desechos peligrosos y Clave de Jefe de Planta. Los residuos peligrosos se encuentran Anexo 32
especiales as como tambin disponer manifiesto almacenados y etiquetados con las Fotos del cuarto de desechos
de los mismos a los gestores entregada por condiciones establecidas por el MAE. peligrosos.
autorizados tal como lo establece el gestor La empresa al no generar residuos
MA, INEN y normas internacionales. peligrosos en grandes cantidades pidi
ampliacin del plazo para la entrega a los
gestores autorizados.

104
Calificar como generador de Certificado de Jefe de Planta. Documento del pago para el registro de Anexo 31
14 desechos peligrosos para entregar los generador de generador de desechos peligrosos Copia del pago al ministerio para
residuos peligrosos al gestor desechos realizado al Ministerio de ambiente en tramite de generador de residuos
autorizado. peligrosos septiembre del 2016. peligrosos.
Presentar los anlisis a la entidad Carta de entrega Jefe de Planta. Los anlisis han sido entregados a la Anexo 1
15 ambiental de control. autoridad correspondiente. Cartas entregadas a la autoridad
ambiental
Identificar aquellos envases que son Registro de Jefe de Planta. Los proveedores no respondieron de Anexo 46
16 considerados peligrosos para ser devolucin a forma favorable las llamadas realizadas Carta de la Gerencia de
devueltos a los proveedores proveedores por la empresa, por lo que decidi no Tecnocalidad SA a la prefectura.
realizar compras a proveedores cuyos
envases sean considerados peligrosos.

En el caso de TECNOCALIDAD se
realiz la identificacin, para los cuales la
empresa decidi no realizar tareas con su
personal, para la realizacin de estas
tareas sean contratados un personal
externo que cuente con la respectiva
calificacin d4e generador de desechos
peligrosos.
Almacenar transportar y disponer los Fotos de las reas Jefe de Planta. Los residuos peligrosos se encuentran
17 residuos peligrosos de acuerdo a lo acondicionadas de almacenados y etiquetados con las Anexo 32
establecido en la normativa. acuerdo a lo condiciones exigidas por el MAE Fotos del cuarto de desechos
establecido en la peligrosos.
norma
Las reas de almacenamiento debern Fotos del Jefe de Planta. Se ha cumplido con las condiciones
18 cumplir con la Norma Tcnica adecuamiento de mnimas establecidas y recomendadas por Anexo 32
Ambiental para el Manejo de las reas de el ministerio de ambiente. Fotos del cuarto de desechos
Desechos Peligrosos. acuerdo con la peligrosos.
norma.
Implementar trincheras o canaletas Canal de segurida d Jefe de Planta. Ha sido implementado las canaletas Anexo 22
19 que conduzcan los derrames a las necesarias para las fosas de agua. Fotos de sumiales de aguas lluvias
fosas de retencin.
Implementar un plan para almacenar Procedimiento y Jefe de Planta. Existe el procedimiento de manejo de Anexo 47
20 y manipular las sustancias qumicas, registros de sustancias qumicas acorde a la normativa Procedimiento del Manejo de
mediante la aplicacin de cumplimiento del ambiental. sustancias qumicas
procedimientos y registros acorde a la plan.
normativa ambiental.

105
Realizar nuevos monitoreos de Pruebas de Jefe de Planta. Se ha realizado el monitoreo de ruido Anexo 2
21 niveles de presin sonora para laboratorio y con fecha de 27 de octubre, los cuales Copias de Monitoreos
identificar las fuentes que generen medidas de fueron realizados por PSI. Ambientales
ruidos por encima de lo establecido y mejoras tomadas. En el anexo 1 se encuentran los anlisis.
tomar medidas que permitan
minimizar el impacto.
Evaluar los niveles de presin sonora Pruebas de Jefe de Planta. Los anlisis de presin sonora de Anexo 2
22 en el ambiente laboral para identificar laboratorio y ambiente laboral fueron realizados por Copias de Monitoreos
las actividades que generan niveles medidas de PSI el 27 el octubre. Ambientales
de ruido por arriba de los niveles mejoras tomadas. Los anlisis se encuentran en el anexo 1.
permitidos para disminuir el impacto
hacia el operador.
Entregar los desechos slidos no Recipientes Jefe de Planta. Se ha entregado los desechos slidos no Anexo 33
23 peligrosos en recipientes adecuados adecuados peligrosos en recipientes adecuados que Fotos de entrega de residuos
que cumplan con los requisitos cumplan con los requisitos establecidos slidos al botadero
establecidos en la norma. por la norma.

106
3.5.5 CUADRO RESUMEN DE EVALUACIN DE LAS NO CONFORMIDADES

PLAN DE
LICENCIA NORMATIVA
CALIFICACIN MANEJO PLAN DE
AMBIENTAL AMBIENTAL TOTAL
AMBIENTAL ACCION

Cumple
48 9 40 23 120
No Conformidad
4 0 0 4
Mayor 0
No Conformidad
3 0 1 4
Menor 0

No Aplica 9 0 4 13
0

Total 64 9 45
23 141

107
CAPTULO IV

EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA LA


IMPLEMENTACIN DE LA OPERACIN DE LAVADO DE
ENVASES PLSTICOS PARA SER REUSADOS EN LA
ELABORACIN DE PERFILES PLSTICOS.

4.1 DESCRIPCIN DEL NUEVO PROCESO

El proceso nuevo ser el lavado de las botellas plsticas provenientes de la industria


alimenticia, del sector agrcola bananero, agroqumicos y lubricantes, para lo cual se
establecern las siguientes operaciones:

Clasificacin de envases

Para la realizacin de este proceso un operador separa los recipientes plsticos


provenientes de grasas y aceite lubricantes de las botellas de productos alimenticios y
detergentes. El objetivo de clasificarlas es para lavarlas de acuerdo al contenido que
tuvo el envase.

Ingreso en banda transportadora

De manera manual son depositados los recipientes clasificados en la banda


transportadora, cuyo motor es de 3Hp, y es trasladado hacia la unidad de molido.

Molido de plsticos
Las botellas plsticas son trituradas por un molino cuya capacidad de trituracin es de
4 Kg/hr, para la realizacin de esta actividad posee tres motores cuya capacidad
individual es de 3Hp.
110

Unidad de lavado

La unidad de lavado cuenta con tres paletas de acero inoxidable que agitan el agua y el
plstico molido para remover la contaminacin del plstico en la criba. El agua es
descargada por el fondo hacia la unidad de almacenamiento para ser luego reusada en
el mismo proceso, hasta cuando se sature y tenga que ir a la unidad de tratamiento de
agua residual para ser clarificada y retorne a la unidad de lavado.

Unidad de secado

En la unidad de secado ingresan los plsticos por medio de una malla que la transporta
hacia la unidad de secado centrifuga.

Almacenamiento de producto lavado

Una vez secado el plstico este es descargado en los sacos para ser transferidos hacia
el rea de aglomerado para ser usado como materia prima en la elaboracin de los
perfiles plsticos.

4.2 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para mejorar la calidad de los perfiles plsticos se hace necesario implementar el


proceso de lavado de los envases plsticos provenientes de la industria alimenticia, del
sector agrcola bananero, agroqumicos y lubricantes, estos envases formarn parte de
la materia prima utilizada y a continuacin sern sometidos al proceso de
aglomeracin, los cuales tienen que estar limpios y sin residuos u otras sustancias que
pudieren contener.

De acuerdo a lo antes mencionado se predice los siguientes impactos para la


nueva actividad:
111

La contaminacin del agua es generado por el lavado de los envases plsticos


que formarn parte de la materia prima

4.3 METODOLOGA DE EVALUACIN (MATRIZ MODIFICADA DE


LEOPOLD)

En esta etapa se utiliza la Metodologa de Matriz Modificada de Leopold, el cual


identificara los posibles impactos; en una matriz que permite establecer la relacin
causa-efecto de acuerdo a las caractersticas del impacto a evaluar.

Esta matriz muestra en una dimensin varias actividades que puede variar el
ambiente en otra dimensin se identifican las variables ambientales que pueden estar
siendo afectadas.

La metodologa muestra una calificacin de diez variables segn la necesidad,


que incurrirn en la valoracin del impacto estudiado. Estas variables son:

1. Intensidad ( I )
2. Extensin ( Ex )
3. Momento ( Mo )
4. Persistencia ( Pe )
5. Reversibilidad ( Rv )
6. Sinergia ( Si )
7. Acumulacin ( Ac )
8. Efecto ( Ef )
9. Periodicidad ( Pr )
10. Recuperabilidad ( Rc )
112

INTENSIDAD (I): La intensidad considera que tan grave puede ser la influencia del
impacto sobre el ambiente afectado

VALORES

VARIABLES 1 2 3

INTENSIDAD BAJA MEDIA ALTA

Tabla 4 Valoracin Variable Intensidad

EXTENSIN (Ex): Esta variable considera la influencia del impacto sobre la


delimitacin espacial del ambiente afectado. Es decir califica el impacto de acuerdo al
tamao de la superficie o extensin afectada tanto directa como indirectamente.

VALORES

VARIABLES 1 2 3

EXTENSIN PUNTUAL PARCIAL EXTENSO

Tabla 5 Valoracin Variable Extensin

MOMENTO (Mo): Se considera el tiempo que se demora en presentar la


manifestacin del impacto sobre el ambiente afectado.

VALORES

VARIABLES 1 2 3

MOMENTO LARGO PLAZO MEDIANO INMEDIATO

Tabla 6 Valoracin Variable Momento


113

PERSISTENCIA (Pe): Es el tiempo durante el cual el impacto mantiene su efecto en


el ambiente afectado.

VALORES

VARIABLES 1 2 3
PERSISTENCIA FUGAZ TEMPORAL PERMANENTE

Tabla 7 Valoracin Variable Persistencia

REVERSIBILIDAD (Rv): Esta variable considera la capacidad del sistema de


retornar a las condiciones originarias una vez cesada la actividad generadora del
impacto.

VALORES

VARIABLES 1 2 3

REVERSIBILIDAD CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

Tabla 8 Valoracin Variable Reversibilidad

SINERGIA (Si): Esta variable es la asociacin de dos o ms actividades del mismo


proyecto para producir un mismo impacto
114

VALORES

VARIABLES 1 2 3

SINERGIA SIN SINERGISMO SINRGICO MUY SINRGICO

Tabla 9 Valoracin Variable Sinergia

ACUMULACIN (Ac): Se refiere a la posibilidad de incrementar progresivamente


al efecto de la accin actual, los efectos de acciones pasadas, presentes y futuras.

VALORES

VARIABLES 1 2 3
ACUMULACIN SIMPLE ACUMULATIVO

Tabla 10 Valoracin Variable Acumulacin

EFECTO (Ef): En esta variable se considera los efectos realizados por los medios por
causa de una accin. Tiene una relacin directa.

VALORES

VARIABLES 1 2 3

EFECTO INDIRECTO DIRECTO

Tabla 11 Valoracin Variable Efecto

PERIODICIDAD (Pr): Es la regularidad de la manifestacin de los impactos sobre el


ambiente afectado.
115

VALORES

VARIABLES 1 2 3
PERIODICIDAD IRREGULAR Y PERIDICO CONTINUO
DISCONTINUO

Tabla 12 Valoracin Variable Periodicidad

RECUPERABILIDAD (Rc): Esta variable es la factibilidad de revertir, disminuir o


mitigar el impacto por medios humanos.

VALORES

VARIABLES 1 2 3
RECUPERABILIDAD INMEDIATAMENTE MEDIANO PLAZO MITIGABLE

Tabla 13 Valoracin Variable Recuperabilidad

4.4 ANLISIS DEL RESULTADO

Finalizada la evaluacin de las diez variables, se procede a calcular el Valor de Impacto


Identificado. Dicho valor considera la sumatoria de la relacin de la Intensidad ( I ) por
tres; la Extensin ( Ex) por dos; el Momento ( Mo); la Persistencia ( Pe ); la
Reversibilidad ( Rv ); la Sinergia ( Si ); la Acumulacin ( Ac ); el Efecto ( Ef ); la
Periodicidad ( Pr ) y la Recuperabilidad ( Rc ), tal como la siguiente expresin
matemtica:

Valor de Impacto = 3I+2Ex+Mo+Pe+Rv+Si+Ac+Ef+Pr+Rc


116

Finalmente se analiza el resultado del Valor del Impacto conseguido mediante el cotejo
en la siguiente tabla que indicar el nivel de significancia del impacto que se estudia:

IMPACTO NOMENCLATURA VALORACIN

IMPACTO ALTO A 31 - 39

IMPACTO MEDIO M 22 - 30

IMPACTO BAJO B 13 - 21

Tabla 14 Niveles de Impacto


Elaborado: Autor

4.5 EVALUACIN DEL NUEVO IMPACTO

Se procede a evaluar el impacto ambiental identificado en la actividad de lavado de los


envases plsticos reciclados, en donde el agua que se genera no contiene el tratamiento
de aguas residuales industriales pues est descargada hacia la unidad de
almacenamiento desde donde es nuevamente transferida hacia el sistema de lavado,
hasta cuando se sature, luego de lo cual ser enviada a una planta de tratamiento para
clarificarla y poder volver a reusarla.

Se utiliza la Matriz Modificada de Leopold como lo muestra la siguiente matriz:


117

VALORES
VARIABLES 1 2 3
INTENSIDAD BAJA MEDIA ALTA

EXTENSIN PUNTUAL PARCIAL EXTENSO

MOMENTO LARGO PLAZO MEDIANO INMEDIATO

PERSISTENCIA FUGAZ TEMPORAL PERMANENTE

REVERSIBILIDAD CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

SINERGIA SIN SINERGISMO SINRGICO MUY
SINRGICO

ACUMULACIN SIMPLE ACUMULATIVO

EFECTO INDIRECTO DIRECTO

PERIODICIDAD IRREGULAR Y PERIDICO CONTINUO
DISCONTINUO

RECUPERABILIDAD INMEDIATAMENTE MEDIANO PLAZO MITIGABLE

Tabla 15 Matriz de Evaluacin


Elaborado: Autor
118

VARIABLES VALOR

INTENSIDAD 2
EXTENSIN 2
MOMENTO 3
PERSISTENCIA 3
REVERSIBILIDAD 1
SINERGIA 2
ACUMULACIN 3
EFECTO 3
PERIODICIDAD 3
RECUPERABILIDAD 2
Tabla 16 Calificacin de Variables del Nuevo Impacto
Elaborado: Autor

Valor de Impacto = 3(2)+2(2)+3+3+1+2+3+3+3+2

Valor de Impacto = 30

Al obtener que el Valor de Impacto es 30, se establece que el Impacto Identificado


tiene un nivel de significancia de Impacto Medio.

IMPACTO NOMENCLATURA VALORACIN

IMPACTO ALTO A 31 - 39

IMPACTO
M 22 - 30
MEDIO

IMPACTO BAJO B 13 - 21

Tabla 17 Nivel del Nuevo Impacto


Elaborado: Autor
119

4.6 ANLISIS DE LA EVALUACIN


Este valor establece que el impacto es importante, debido a que el agua nunca es
descargada, siempre se la est recirculando en el proceso de lavado, por lo cual no
genera una contaminacin hacia ninguna fuente de agua. Pero a pesar de esto es
necesario un tratamiento del agua residual para remover la contaminacin y sea posible
el rehus del agua nuevamente en el proceso de lavado.

4.7 MEDIDA A IMPLEMENTARSE

En virtud que el agua se la requiere para lavar el plstico el proceso a implementar e


una clarificacin, lo cual se lo realiza mediante un proceso fsico qumico que consistir
de una coagulacin, floculacin, sedimentacin, filtracin y tratamiento de los lodos.

4.8 INDICADOR DE LA MEDIDA

El indicador de la medida ser:

Agua tratada/Agua usada en el lavado.

4.9 EVIDENCIA DE LA MEDIDA

La evidencia de la medida sern los registros de produccin de los plsticos lavados y


la cantidad de insumos comprados para la depuracin del agua, as como tambin los
registros del tratamiento del agua.
CAPTULO V

PLAN DE ACCIN Y MEJORAMIENTO AL PLAN DE


MANEJO AMBIENTAL

5.1. PLAN DE ACCIN

5.1.1. Introduccin

Se determina el Plan de Accin que fue alcanzado de la presente auditora ambiental


de cumplimiento. En dicho plan se encuentran medidas que deber aplicar
TENOCALIDAD S.A, con el objetivo de efectuar las no conformidades que fueron
encontradas en la evaluacin de la normativa ambiental, Plan de Manejo Ambiental, y
las Condicionantes de la Licencia Ambiental N 011-LA-DMA-GPG y Plan de Accin
del periodo anterior.

5.1.2. Objetivos Del Plan De Accin

El objetivo es conseguir efectuar las no conformidades que fueron detectadas en la


evaluacin del cumplimiento ambiental, a corto plazo, despus de la auditora
ambiental donde fueron identificadas.
5.1.3. Fichas De Reportes De No Conformidades Del Plan De Manejo
Ambiental Aprobado

Como resultado de la evaluacin final del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
se evaluaron 64 medidas cuyos resultados fueron que: 48 alcanzaron la evaluacin de
cumplimiento, 4 fueron consideradas no conformidad mayor, 3 se calificaron como no
conformidades menores y 9 se determin como no aplica.

5.1.4. Fichas De Reportes De No Conformidades De la Normativa


Ambiental

Como resultado de la evaluacin final del cumplimiento de la Normativa ambiental


vigente, se evaluaron 45 medidas cuyos resultados fueron que: 40 alcanzaron la
evaluacin de cumplimiento, 0 fueron consideradas no conformidad mayor, 1 se
calificaron como no conformidades menores y 4 se determin como no aplica.
122

FICHA No. 1

Tipo de No
Mayor
Conformidad

Proceso Plan de Manejo Ambiental

Los desechos considerados peligrosos generados en las


diversas actividades industriales, comerciales, agrcolas o de
Criterio Auditable
servicio, debern ser registrados para luego ser entregados a los
gestores autorizados.

La empresa no ha entregado los desechos peligrosos.


Hallazgo

Medida Entregar los desechos almacenados cada doce meses.

Evidencia Registro de la generacin de los residuos peligrosos.

Costo $ 200

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Dos meses.
ejecucin
123

FICHA No. 2

Tipo de No
Menor
Conformidad

Proceso Plan de Manejo Ambiental

Dentro de la etapa de gestin los desechos peligrosos o


Criterio Auditable especiales deben permanecer almacenados tomando en cuenta
su grado de compatibilidad.

La empresa no almacena los residuos peligrosos en base a su


Hallazgo grado de incompatibilidad, pero cabe recalcar que genera pocas
cantidades.

Almacenar los desechos peligrosos tomando en cuenta su grado


Medida
de incompatibilidad

Evidencia Registro de la generacin de los residuos peligrosos.

Costo $ 500

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Dos meses.
ejecucin
124

FICHA No. 3

Tipo de No
Menor
Conformidad

Proceso Plan de Manejo Ambiental

Los desechos considerados peligrosos generados debern llevar


Criterio Auditable un registro de entrada y salida de la bodega de almacenamiento.

La empresa no cuenta con un registro de entrada y salida de


Hallazgo desechos peligrosos pero si cuenta con una bitcora mensual de
los residuos peligrosos usados en el proceso.

Implementar un registro de los movimientos de entrada y salida


Medida
de los desechos peligrosos que se almacenan en la bodega.

Registro de los movimientos de entrada y salida de los desechos


Evidencia
peligrosos

Costo $ 100

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Dos meses.
ejecucin
125

FICHA No. 4

Tipo de No
Mayor
Conformidad

Proceso Plan de Manejo Ambiental

Las aguas residuales deben tener un procedimiento para el


Criterio Auditable manejo y entrega de las aguas domesticas al proveedor de agua
potable.

La empresa no cuenta con un procedimiento para el manejo y


Hallazgo
entrega de las aguas domsticas.

Elaborar un procedimiento para el manejo y entrega de las


Medida
aguas residuales domsticas.

Evidencia Procedimiento de manejo de las aguas residuales domsticas

Costo $ 200

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Dos meses.
ejecucin
126

FICHA No. 5

Tipo de No
Mayor
Conformidad

Proceso Plan de Manejo Ambiental

Es necesario evaluar los monitoreos determinar el nivel de


Criterio Auditable impacto, para luego tomar las medidas correctivas de
mitigacin.

Los monitoreos son realizados pero no han sido evaluados para


Hallazgo
la mejora en instalaciones.

Evaluar los resultados de los monitoreos para identificar


Medida
oportunidades de mejora en las instalaciones de la planta.

Evidencia Medidas de mejora implementadas luego de la evaluacin.

Costo $200

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Un mes
ejecucin
127

FICHA No. 6

Tipo de No
Mayor
Conformidad

Proceso Plan de Manejo Ambiental

Realizar anlisis de riesgo de acuerdo a los criterios


Criterio Auditable
establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Hallazgo Los anlisis de riesgo no han sido actualizados.

Actualizar el Anlisis de Riesgo de acuerdo a los


Medida requerimientos exigidos por el Ministerio de Relaciones
Laborales.

Evidencia Registro de los anlisis realizados.

Costo $ 300

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Dos meses.
ejecucin
128

FICHA No. 7

Tipo de No
Mayor
Conformidad

Proceso Plan de Manejo Ambiental

Promover y fortalecer los lazos de confianza entre la empresa


Criterio Auditable
y la poblacin involucrada.

La empresa an no cuenta con un programa para establecer


Hallazgo
nexos de convivencia.

Establecer nexos de sana convivencia con las comunidades e


instituciones de las reas de influencia directa de sus
Medida
operaciones e integrar aspectos de responsabilidad social a los
contenidos de sus programas.

Evidencia Actas Reuniones de Informacin y Comunicacin

Costo $ 500

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Dos meses.
ejecucin
129

FICHA No. 8

Tipo de No
Mayor
Conformidad

Proceso TULSMA, Libro VI, Ttulo V, art 194

Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos


Criterio Auditable
deben cumplir con las condiciones mnimas.

Los desechos peligrosos son almacenados pero n han sido


Hallazgo
entregados al gestor autorizado.

Los desechos peligrosos y especiales sern almacenados


considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo
establecido en la norma tcnica emitidas por el ministerio de
ambiente o INEN y las normas internacionales aplicables al
Medida
pas, no podrn ser almacenados en forma conjunta en un
mismo recipiente y sern entregados nicamente a personas
naturales o jurdicas que cuenten con la regulacin ambiental
emitida por el MA o por las AAAr.

Evidencia Carta de manifiesto entregada por gestor

Costo $ 200

Responsable Jefe de Planta.

Tiempo de
Dos meses.
ejecucin
130

5.1.5. Cronograma Del Plan De Accin

Cronograma y Presupuesto Estimado para la Implementacion del Plan de Accion


Costo Total Semanas de Aplicacin del Plan de Accion
Plan Criterio Auditable Medida Indicador Costo por Costo General
medida por Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los desechos considerados peligrosos generados en Entregar los desechos peligrosos nicamente a
Plan de las diversas actividades industriales, comerciales, gestores autorizados por la MAE, utilizando el Registro de los manifiesto de
Manejo agrcolas o de servicio, debern ser correspondiente Manifiesto nico de Entrega, entrega a los gestores $ 200,00 $ 200,00
devueltos a sus proveedores, quienes se encargan de Transporte y Disposicin final de desechos peligrosos. autorizados.
Ambiental
efectuar la disposicin final del desecho.

Plan de Dentro de la etapa de gestin los desechos peligrosos


o especiales deben permanecer Almacenar los desechos peligrosos tomando en Registro de la generacin de
Manejo almacenados tomando en cuenta su grado de cuenta su grado de incompatibilidad los residuos peligrosos.
Ambiental compatibilidad. $ 500,00 $ 500,00
Plan de Registro de los movimientos
Los desechos considerados peligrosos generados Implementar un registro de los movimientos de
de entrada y salida de los
Manejo debern llevar un registro de entrada y salida de la entrada y salida de los desechos peligrosos que se
desechos peligrosos
bodega de almacenamiento. almacenan en la bodega.
Ambiental $ 100,00 $ 100,00
Plan de Las aguas residuales deben tener un procedimiento Procedimiento de manejo de
Elaborar un procedimiento para el manejo y entrega
Manejo para el manejo y entrega de las
de las aguas residuales domsticas.
las aguas residuales
aguas domesticas al proveedor de agua potable. domsticas $ 200,00 $ 200,00
Ambiental
Plan de Es necesario evaluar los monitoreos determinar el Evaluar los resultados de los monitoreos para Medidas de mejora
Manejo nivel de impacto, para luego tomar las medidas identificar oportunidades de mejora en las implementadas luego de la $ 200,00 $ 200,00
correctivas de mitigacin. instalaciones de la planta. evaluacin.
Ambiental
Plan de Realizar anlisis de riesgo de acuerdo a los criterios Actualizar el Anlisis de Riesgo de acuerdo a los
Registro de los anlisis
Manejo establecidos por el Ministerio de Relaciones requerimientos exigidos por el Ministerio de
realizados.
$ 300,00 $ 300,00
Laborales. Relaciones Laborales.
Ambiental
Establecer nexos de sana convivencia con las
Plan de comunidades e instituciones de las reas de Actas Reuniones de
Promover y fortalecer los lazos de confianza entre la
Manejo empresa y la poblacin involucrada.
influencia directa de sus operaciones e integrar Informacin y Comunicacin $ 500,00 $ 500,00
aspectos de responsabilidad social a los contenidos
Ambiental
de sus programas.

Dentro de esta etapa de la gestin los desechos


Los desechos peligrosos o especiales deben
peligrosos o especiales deben permanecer
permanecer envasados, almacenados y
envasados, almacenados y etiquetados
etiquetados aplicando para el efecto, las normas
aplicando para el efecto, las normas tcnicas
tcnicas pertinentes establecidas por el ministerio de
TULSMA, ambiente INEN o de su defecto normas tcnicas
pertinentes establecidas por el ministerio de
ambiente INEN o de su defecto normas tcnicas Fotos de los residuos
Libro VI, aceptadas a nivel internacional aplicables en el
aceptadas a nivel internacional aplicables en el pas. almacenados y etiquetados de
Ttulo V, pas. Los envases empleados en el
Los envases empleados en el acuerdo con la norma
almacenamiento deben ser utilizados nicamente
art 187 para este fin, tomando en cuenta las
almacenamiento deben ser utilizados
nicamente para este fin, tomando en cuenta las
caractersticas de peligrosidad y de
caractersticas de peligrosidad y de
incompatibilidad de los desechos peligrosos o
incompatibilidad de los desechos peligrosos o
especiales con ciertos materiales.
especiales con ciertos materiales. $ 150,00 $ 150,00
131

5.1.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

5.1.5.1 Introduccin

La conservacin y preservacin del ambiente es una tarea de toda la sociedad y del


Estado ecuatoriano, por lo que todas las acciones de desarrollo productivo deben tender
a minimizar sus posibles efectos adversos, los cuales pueden afectar las condiciones
del equilibrio hombre-naturaleza. TECNOCALIDAD S.A., como empresa debe
establecer las condiciones que coadyuven a armonizar sus diferentes actividades con la
necesidad de preservacin del ambiente.

El Plan de Manejo Ambiental es un herramienta de gestin destinado a


proporcionar un conjunto de sub-planes (programas, procedimientos, prcticas y
acciones) encaminados a prevenir, eliminar, minimizar, controlar y compensar los
impactos ambientales poco significativos previstos para la construccin, operacin y
mantenimiento.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), est concebido para ajustar la operacin


de estas unidades con el ambiente y es la pauta para el manejo sustentable de los
recursos, para la conservacin de los recursos naturales prximos a ese territorio y para
la ejecucin de acciones que impidan el deterioro del medio circundante a las
instalaciones.

El presente Plan de Manejo Ambiental se ha formulado en base a las normas


ambientales vigentes en el pas que rigen para la industria, estipuladas en el Texto
Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria TULSMA, normas INEN y
reglamentos aplicables.
132

El Plan de Manejo Ambiental a proponerse en el presente Estudio de Impacto


Ambiental est proyectado a 24 meses de ejecucin, que es el lapso de tiempo en el
cual se deber evaluar el cumplimiento ambiental de lo propuesto en el PMA.

5.1.5.2 Objetivos

Brindar la orientacin necesaria a la empresa TECNOCALIDAD S.A., para la toma de


decisiones sobre el manejo ambiental aplicable a la construccin, operacin y
mantenimiento de sus instalaciones, con la finalidad de prevenir y mitigar los posibles
impactos ambientales poco significativos que se pudieran generar, evitando que se
deteriore la calidad del ambiente circundante al proyecto antes mencionado.

5.1.5.3 Objetivos Especficos

Proporcionar a la empresa un instructivo para un buen manejo ambiental de las


actividades de operacin, que permitan conservar el entorno, tomando como
marco legal las normas ambientales vigentes.

Minimizar los impactos ambientales actuales sobre las caractersticas de los


componentes fsico, socioeconmico, bitico y cultural, procedentes de las
actividades de operativas de la empresa.

Canalizar el cumplimiento del Plan de Contingencias a ser aplicado por la


empresa TECNOCALIDAD S.A., en aquellos casos de emergencias para una
rpida y oportuna accin.

Establecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan de


Monitoreo Ambiental.
133

5.1.6 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para una definicin ms fcil de las diferentes medidas ambientales y pensando en un


enfoque global de los impactos pocos significativos que pudiere causar la operacin de
la empresa., se han conformado los siguientes planes:

Plan de anlisis de riesgo y de alternativas de prevencin


Plan de manejo de desechos (slidos y lquidos)
Plan de comunicacin, educacin y capacitacin ambiental
Plan de relaciones comunitarias
Plan de monitoreo y seguimiento
Plan de prevencin y mitigacin de impactos
Plan de restauracin, indemnizacin y compensacin
Plan de abandono
Plan de contingencias
Plan de seguridad e higiene industrial en el trabajo
Programa de relaciones comunitarias

5.1.7 ALCANCE DE LOS PLANES PROPUESTOS

5.1.7.1 Plan de manejo de desechos

Durante la construccin, operacin y mantenimiento de la planta de la


TECNOCALIDAD S.A., se generan desechos y residuos slidos no peligrosos, los
mismos que deben ser segregados para disponerlos adecuadamente segn su tipo,
naturaleza y clasificacin tales como: papeles, cartones, plsticos y maderas.
134

5.1.7.2 Desechos slidos no peligrosos

El plan examina el apropiado manejo de los desechos slidos los que sern
almacenados correctamente en los contenedores para basura, hasta su disposicin final
mediante el servicio de recoleccin municipal de Duran, de acuerdo a los horarios
preestablecidos.

Los restos de las actividades de construccin y operacin, como, cartn,


plsticos, envases, papel, madera, etc. Sern clasificados, cuantificados y dispuestos en
un lugar estratgico, desde el que se conducir al relleno sanitario o a reciclaje a travs
de empresas dedicada a este tipo de accin.

Se deben ubicar recipientes para disposicin de basura, en lugares de mayor


afluencia de personas. Estos depsitos debern tener fundas plsticas para facilitar la
evacuacin de la basura por parte del personal de servicio de la empresa.

Es indispensable que la empresa lleve registro cualitativo y cuantitativo de los


desechos slidos no peligrosos.
135

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS


OBJETIVOS: El objetivo es evitar los riesgos de contaminacin ambiental por la mala PMA-01
disposicin de los desechos generados durante las operaciones de la empresa Tecnocalidad S.A.
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones TECNOCALIDAD
RESPONSABLE: Jefe de planta
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE PLAZO (meses)
AMBIENTAL IDENTIFICADO VERIFICA-
CIN
N Desechos Registro de Durante sus
Manejo
Elaborar los Entregados a entrada y salida. procesos
inadecuado de
procedimientos adecuados Gestores / N Procedimiento
Suelo desechos slidos
para disponer y manejar Desechos de manejo de
previa su
correctamente los desechos Generados residuos no
disposicin final
generados. peligrosos.
Establecer un rea para N Desechos Registro Continua
recoleccin y Guardados fotogrfico de
almacenamiento temporal Adecuadamente instalaciones.
de desechos (basura de tipo / N Desechos Registro de los
domstico tal como papel, Generados desechos
Manejo plstico, cartn, vidrio, Almacenados.
inadecuado de etc.), Esta rea de
Suelo
desechos comunes recoleccin y
que se generen almacenamiento temporal
de desechos deber estar
plenamente identificadas y
ubicadas en sitios de fcil
acceso para el personal que
labora en la Rectificadora
Manejo Reprocesar los desechos N Desechos Registro de Continua
inadecuado de comunes generados, Reprocesados / desechos
Suelo desechos comunes reintroducir en el proceso. N Desechos comunes
que se generen en Genera Fase generados.
la fase operativa Operativa.
136

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

OBJETIVOS: Mantener una gestin adecuada de los desechos no peligrosos que se generan durante la operacin en las
instalaciones de la empresa.
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones Tecnocalidad. PMA - 02
RESPONSABLE: Jefe de planta
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE PLAZO
AMBIENTAL IDENTIFICADO VERIFICACIN (meses)
Se implementar una No de Fotografas Mensual
poltica de reciclaje y reso recicladores/No de Registro entrega
de los desechos que se residuos generados
generan en los procesos
productivos de la empresa,
los desechos tipo reciclables
sern entregados a personas
recicladoras o empresas que
se dediquen a esta actividad,
para lo cual se emplear
formatos para registrar la
Desechos Afectacin a la
entrega recepcin de los
slidos no salud de los
mismos.
peligrosos empleados de la
empresa Los recipientes para el N Recipientes Fotografas Anual
almacenamiento de adquiridos para
desechos slidos deben ser almacenamiento
de tal forma que se evite el desechos slidos /
contacto de estos con el N Total de
medio y los recipientes recipientes de
podrn ser retornables o no almacenamiento.
retornables. No se utilizaran
cajas, saquillos, recipientes o
fundas plsticas no
homologadas y envolturas
de papel.
Los desechos normales no N Desechos No Fotografas Segn horario
reciclables generados en las reciclables de recoleccin
oficinas de Tecnocalidad, entregados
debern ser entregados al (Oficinas de
servicio de recoleccin de Tecnocalidad) / N
Afectacin a la pblica. Desechos
Calidad del salud de los Generados
suelo empleados de la Oficinas de
empresa Tecnocalidad
Se prohbe mezclar desechos Registro de Registro mensual
slidos peligrosos con desechos
desechos slidos no clasificados como
peligrosos. solidos peligrosos
y no peligrosos.
137

5.1.7.3 Plan de control y vigilancia

PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA

OBJETIVOS: Cumplir con los procedimientos de proteccin ambiental, higiene y seguridad


LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones TECNOCALIDAD PMA - 03
RESPONSABLE: Jefe de planta
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS INDICADORES MEDIO DE PLAZO
AMBIENTAL IDENTIFICADO PROPUESTAS VERIFICACIN (meses)
Durante el proceso se N Llamadas de Registros Durante dure
controlara el uso de atencin / N la fase de
quipos de proteccin Trabajadores operacin de
personal. Operativos. la planta
Implementar un sistema N Atenciones Fotografas Durante la
de control para la salud mdicas / N Registros fase de
del personal. Trabajadores de la operacin de
Empresa. la planta
TECNOCALIDAD, N Capacitaciones / Fotografas Anual
Uso inadecuado de realizar capacitacin N Trabajadores de Registros
equipos de sobre seguridad personal la Empresa.
HUMANO proteccin y riesgo laboral
personal para
control de
seguridad, salud e
higiene.

TECNOCALIDAD N Llamadas de Registros


destinar personal para atencin / N
el control de las Capacitaciones.
disposiciones
establecidas en este plan
de control y vigilancia

5.1.7.4 Plan de monitoreo y seguimiento

El Plan de monitoreo y seguimiento permitir a la empresa


TECNOCALIDAD S.A., verificar el cumplimiento de sus objetivos de
prevencin, control y mitigacin de impactos ambientales negativos, as
como verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el presente
Plan de Manejo Ambiental durante la operacin de las instalaciones.
138

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO


OBJETIVOS: El objetivo de este Plan ser la medicin adecuada de uno o varios elementos del ambiente bajo
condiciones controladas.
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones Tecnocalidad PMA - 04
RESPONSABLE: Jefe de Planta
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE PLAZO
AMBIENTAL IDENTIFICADO VERIFICA- (meses)
CIN
El cumplimiento de las N Cumplimientos de Designacin Continuo
medidas de prevencin y medidas de del supervisor
mitigacin de impactos prevencin / N ambiental
ambientales sern controlados Medidas de
por un supervisor ambiental o Prevencin.
a quien se delegue, para que
informe a la Gerencia General
sobre el cumplimiento del
PMA.
El supervisor ambiental o N Medidas de Informes mensual
delegado deber comprobar la prevencin ejecutadas ambientales
ejecucin de cada una de las / N Medidas de
medidas de prevencin, Prevencin.
mitigacin y monitoreo
ambiental en su momento
oportuno, conforme al
cronograma de ejecucin del
Plan de Manejo Ambiental y
presentar informes mensuales
Falta de control en a la Gerencia General.
la implementacin Se deber evaluar el N Cumplimientos de Informes mensual
Seguimiento
del Plan de cumplimiento de los los indicadores / N ambientales
Ambiental
Monitoreo y indicadores sealados en cada Indicadores del Plan
Seguimiento. una de las fichas ambientales de Manejo Ambiental.
del presente plan de manejo
ambiental de acuerdo a
cantidad, calidad y tiempo.

Se deber llevar los registros N Actividades Informes mensual


escritos de las actividades Ambientales / N ambientales
ambientales, los mismos que Registros de las
debern ser archivados. Estos Actividades
archivos debern estar Ambientales.
disponibles para su
verificacin por parte de la
Autoridad Ambiental
Competente
Los informes semestrales son N Informes Documentaci semestral
recopilados para emitir Semestrales / N n entregada a la
informes anuales a la Informes Anuales. Autoridad
Autoridad Ambiental
competente.

No cumplimiento Realizar un monitoreo de No de Monitoreo de Informe de anual


Seguimiento
de la normativa ruido externo y laboral anual. Ruido Externo y laboratorio
Ambiental
ambiental Laboral.
139

5.1.7.5 Plan de educacin ambiental

El plan de capacitacin tiene por objeto instruir al personal de la empresa Tecnocalidad


S.A. y la comunidad, en temas ambientales y otros referentes a la seguridad industrial
y de contingencias que deben aplicarse para que los procesos productivos de la empresa
no afecten a los componentes ambientales inmersos en la planta.

PLAN DE COMUNICACIN, CAPACITACIN Y EDUCACIN AMBIENTAL


OBJETIVOS: Crear una cultura respecto a la prevencin de la contaminacin ambiental y contribuir
a la vinculacin de la comunidad con el uso adecuado de los recursos naturales. PMA-05
LUGAR DE APLICACIN: Habitantes de la zona en los alrededores de Tecnocalidad.
RESPONSABLE: Jefe de planta.
MEDIO DE
ASPECTO IMPACTO PLAZO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES VERIFICA-
AMBIENTAL IDENTIFICADO (meses)
CIN
El personal de planta deber N Charlas de Registros de 1 vez al
recibir una charla de Educacin Ambiental / capacitaciones ao
educacin ambiental previo N Trabajadores de la
al inicio de los trabajos, Planta.
Desconocimiento
mismas que debern estar
Humano de la normativa
basadas en el contenido del
ambiental
Plan de Manejo Ambiental y
bases de riesgos laborales.
Estas charlas tendrn
duracin de 60 minutos.
Impartir capacitacin sobre: N Capacitaciones Registros de 1 vez al
Tipos de emergencias: Emergencias mdicas, capacitaciones ao
mdica, incendios. Tipo y incendios, manejo de
Desconocimiento manejo de extintores, extintores y equipo de
Humano de la normativa Equipo de proteccin proteccin personal /
ambiental personal. Preservacin de la N Trabajadores de la
salud. Riesgos y prevencin Planta.
de accidentes. Respuesta
ante emergencias.
Impartir capacitacin sobre: N Capacitaciones en Registros de 1 vez al
Clasificacin de los clasificacin de los capacitaciones ao
desechos. Acciones para desechos, prevencin
Desconocimiento
prevenir la contaminacin de la contaminacin
Humano de la normativa
ambiental. Reciclado y ambiental y reciclado
ambiental
segregacin de desechos de desechos slidos /
slidos. N Trabajadores de la
Planta.
140

5.1.7.6 Plan de contingencias

El plan de contingencias se aplicar cuando exista una situacin de riesgo o amenaza a


las instalaciones de la empresa, los empleados, la comunidad o el ambiente. El
momento en el cual se deba implementar el plan se basa en la naturaleza del problema
potencial o real. La medida busca garantizar la ejecucin peridica de los simulacros y
reforzar las condiciones de prevencin y respuesta ante eventualidades graves.

PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Contar con un plan de respuesta a condiciones de emergencia, que precautele la vida de
las personas y la integridad de las instalaciones durante la ejecucin del proyecto. PMA-06
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones Tecnocalidad
RESPONSABLE: Jefe de planta
IMPACTO MEDIO DE
ASPECTO PLAZO
IDENTIFI MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES VERIFICA-
AMBIENTAL (meses)
CADO CIN
Comunidad e Elaborar un procedimiento de control de Plan de 3
Daos contingencias y emergencias aplicable a la N Desastres Naturales
infraestructur contingencias
colaterales fase de operacin de Tecnocalidad.
a
Conformar una brigada de control de N Incendios Brigadas 3
Comunidad e
Daos incendios, derrames y primeros auxilios, en registrados conformadas
infraestructur el que est plenamente identificado el
colaterales
a responsable de la brigada.
En caso de que se llegasen a presentar N Uso del botiqun / Registro de mensual
accidentes, se deber contar con un N Accidentes adquisicin y
botiqun de primeros auxilios, tambin se Registrados. uso de
Falta de contar con un vehculo disponible que medicinas.
botiquines podr hacer el transporte de cualquier
Humano
y persona que pudiere resultar herida. Al
medicina respecto, es recomendable contar con una
paliativa salida destinada nicamente para
emergencias, con el fin de contar con una
ruta de evacuacin alternativa para heridos.
El Jefe de planta deber disponer de un N Centros de atencin Fotografas continua
Comunidad e listado de los centros de atencin de de emergencias
Daos
infraestructur emergencias ms cercanos, y, cuando sea cercanos
colaterales posible de los nmeros telefnicos
a
respectivos.
Si durante la operacin de la planta, se Cantidad de indicios de Fotografas Durante
presentare indicios de hundimientos, hundimientos, dure la
Infraestructur Daos socavacin, erosin o resquebrajamiento en socavacin , erosin, o ejecuci
a colaterales sus instalaciones, el Jefe de planta deber resquebrajamiento n de sus
realizar las acciones necesarias para mitigar
los riesgos anteriormente anotados.
operacio
nes.
Comunidad e Establecer 4 rutas de evacuacin en las N de rutas de Fotografas, continua
Daos instalaciones donde se realizan sus evacuacin
infraestructur plano de
colaterales operaciones
a evacuacin
Comunidad e Realizar simulacros del plan de N Simulacros del Plan Informe, anual
Daos contingencias aplicable a las actividades y de Contingencias / N fotografas
infraestructur
colaterales procesos industriales de Tecnocalidad. Trabajadores de la
a Planta.
141

5.1.7.7 Plan de seguridad e higiene industrial

El Plan de seguridad industrial e higiene se ha conformado con el propsito de


garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades laborales de
los trabajadores de la empresa Tecnocalidad. Las medidas planteadas sern sometidas
a revisin continua para el control de su efectividad. Por ende, mantiene su compromiso
de cumplimiento a las medidas propuestas y mejoras del plan.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

OBJETIVOS: Organizar la prevencin de la salud y de la seguridad de los trabajadores en la obra.


Reducir los costos de la inseguridad, que inciden en forma directa. PMA - 07
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones Tecnocalidad
RESPONSABLE: Jefe de Planta
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORE MEDIO DE PLAZO
AMBIENTAL IDENTIFICA S VERIFICA- (meses)
DO CIN
Reportar por medio de Check-List las N Incidencias Reportes de Durante dure
Incidentes incidencias durante los procesos que solucionados/ incidencias la ejecucin
durante la realiza la planta. N Reportes
Humano de procesos
operacin Check-List. y
industrial.
actividades.
Verificar el uso apropiado del uniforme y N Llamadas de Registro de Continua
Personal sin equipos de proteccin personal (EPP) a los atencin/N entrega de EPPs
Humano
EPPs trabajadores de acuerdo a su funcin a Trabajadores
realizar. Operativos.
Falta de Ubicar y verificar las sealizaciones y N Fotografas Continua
rotulaciones de seguridad industrial que se Sealizaciones y
Humano rtulos
requieran en sus respectivos lugares. rotulaciones de
informativos seguridad
Establecer las vas de salida de ms rpido N rutas de Fotografas, Continua
Daos acceso y desplazamiento para poder evacuacin plano de
Humano
colaterales transportar accidentados hacia los centros evacuacin
asistenciales ms cercanos.
Cumplir con las indicaciones de las N/A Informes del continua
Afectacin a Normas de Seguridad Industrial del IEES y
Humano la Salud Reglamento de Seguridad e Higiene Ministerio de
Ocupacional Industrial del IESS y del Cdigo del Trabajo
Trabajo y sus Reglamentos.
Se deber establecer zonas de seguridad y N rutas de Fotografas, continua
sealizacin vial para el trnsito peatonal, evacuacin plano de
vehicular y de maquinaria pesada si evacuacin
Daos existiere. En todos los casos se respetarn
Humano
colaterales las zonas asignadas. De acuerdo al caso,
las sealizaciones a usarse sern de
prohibicin (S.P.), obligacin (S.O.),
advertencia (S.A.), y de informacin (S.I.)
Falta de En el caso de no haber un profesional N Usos del Registro de mensual
especializado (mdico); rotular junto a botiqun / N adquisicin y
botiquines y
Humano l/los botiqun (es) de primeros auxilios: Accidentes uso de
medicina los medicamentos almacenados, su Registrados.
paliativa medicinas.
genrico y su uso.
142

5.1.7.8 Programa de relaciones comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS


OBJETIVOS: Fortalecer los vnculos con la comunidad, sobre la base de la prevencin de la
contaminacin ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin inmersa dentro del rea PMA-08
de influencia de la operacin de la empresa.
LUGAR DE APLICACIN: Habitantes de los alrededores de Tecnocalidad.
MEDIO DE
ASPECTO IMPACTO PLAZO
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES VERIFICA
AMBIENTAL IDENTIFICADO (meses)
- CIN
Malestar de la Se cumplir con lo establecido en No de actores Fotografas 2
comunidad la Constitucin Poltica del Peru en el proceso , registro de
inmersa en el rea (Art. 88), Legislacin Ambiental de asistencia
de influencia (Art. 28 -29) y Decreto Ejecutivo particiapcion
1040, en relacin a los momentos social
de Participacin Social que
Humano
incluyen la elaboracin del
borrador del Estudio de Impacto
Ambiental, previo a su
presentacin a la Autoridad
Ambiental de Aplicacin para su
revisin y aprobacin.
Malestar de la Con el fin de cumplir con lo No de actores Fotografas 2
comunidad dispuesto en los artculos 28 y 29 en el proceso , registro de
inmersa en el rea de la Ley de Gestin Ambiental, se de asistencia
de influencia recomienda reforzar el Proceso de participacin
Participacin del proyecto con la social
elaboracin y difusin de material
informativo (trptico, dptico o
volante) donde se encuentre de
forma resumida y pedaggica
Humano
informacin bsica de la empresa,
proyecto en ejecucin y Plan de
Manejo el Ambiental (con nfasis a
las medidas relacionadas a
prevenir, compensar y/o mitigar los
posibles impactos poco
significativos que esta actividad
genere a su entorno social y
ambiental).
Malestar de la En caso de que se llegasen a No de Registros Continu
comunidad presentar conflictos con la Atencin de de atencin a
inmersa en el rea vecindad aledaa se realizarn quejas a quejas y/o
Humano de influencia acercamientos y reuniones para atendidas/No reclamos
establecer las acciones a seguir de reclamos de
para subsanar las molestias la comunidad
causadas.
143

5.2.4.9 Plan de prevencin y mitigacin de impactos

En el siguiente plan se verifica la necesidad de definir pautas que deben respetarse con
el objetivo de prevenir, mitigar y controlar los casuales efectos negativos al ambiente,
creados en la operacin y mantenimiento en las instalaciones de la empresa
TECNOCALIDAD.

PLAN DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE IMPACTOS

OBJETIVOS: Evitar los riesgos de contaminacin ambiental generados por los procesos PMA-09
industriales de la planta.
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones Tecnocalidad
RESPONSABLE: Jefe de planta

ASPECTO IMPACTO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE PLAZO (meses)


IDENTIFICADO VERIFICACIN
AMBIENTAL

Manejo Se deber establecer un rea rea de Fotografas Durante dure la


inadecuado de 4 metros cuadrados para el acopio/rea de elaboracin de
Suelo
materiales acopio de materiales que acopio los procesos en
deber ser rotulada. programada. la planta.
Disposicin Se deber disponer de N Bateras Fotografas Durante dure la
inadecuada de bateras sanitarias para el uso Sanitarias/No de elaboracin de
Suelo
desechos del personal de la planta. trabajadores los procesos en
biolgicos la planta.
Generacin de Durante los procedimientos N epp / N Fotografas y Durante dure la
ruidos realizados en la planta, el Trabajadores registros fase de
personal que opere equipos Operativos. construccin del
Aire
que generen ruido, debern muelle
utilizar equipos de proteccin
personal (orejeras).
144

5.1.4.10 Plan de restauracin, indemnizacin y compensacin

PLAN DE REHABILITACIN
OBJETIVOS: Establecer directrices bsicas, necesarias y relacionadas con el Plan de manejo, verificando el cumplimiento
de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos. PMA-10
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones Tecnocalidad
RESPONSABLE: Jefe de planta
ASPECTO IMPACTO MEDIO DE PLAZO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES VERIFICACIN
AMBIENTAL (meses)
Una vez ocurrida la emergencia rea Informe del Ocurrido
y accionados los planes de restaurada/rea perito tcnico un
control y correccin, si el caso lo afectada con la incidente
amerita, esto es si existen daos evaluacin de
a terceros o que no puedan ser las reas afectas
evitados, el Responsable de
Tecnocalidad. Ejecutar un
programa de remediacin de
impactos, para lo cual ser
necesario realizar un anlisis con
Destruccin y
criterios tcnicos y econmicos
quema de
de las distintas medidas que
Incendio en las instalaciones , reas
pueden desarrollarse una vez
instalaciones verdes e
producido el impacto ambiental
infraestructura
negativo y en funcin del nivel
aledaa
del dao ambiental. De esta
manera ser posible determinar
cul de ellas es la ms eficiente.
Con este propsito, se plantea
una evaluacin mediante un
perito tcnico que permita
establecer las medidas ms justas
para el ambiente afectado.
Mantener registros creados para
la evaluacin y remediacin de
reas.
145

5.1.4.11 Plan de abandono

El plan de abandono y entrega del rea tiene como objetivo reemplazar el terreno en su
condicin original con el mnimo de ficcin ecolgica, reutilizarlo en acciones
compatibles y de esta manera aprovechar el rea y/o destinarla a un uso racional.

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL REA

OBJETIVOS: Establecer directrices bsicas, necesarias y relacionadas con el escenario de cierre,


abandono y entrega del rea cuando la Autoridad lo disponga o el Auditado lo requiera verificando el PMA-11
cumplimiento de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos.
LUGAR DE APLICACIN: Instalaciones Tecnocalidad
RESPONSABLE: Jefe de planta
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS MEDIO DE
IDENTIFICADO INDICADORES VERIFICACIN PLAZO (meses)
AMBIENTAL PROPUESTAS
Identificacin y N Pasivos Fotografas y Determinado en el
cuantificacin de pasivos Ambientales registros cronograma de
Abandono de las Pasivos ambientales, garantizar cierre y abandono
instalaciones ambientales su recoleccin y traslado
para su disposicin final
adecuada.
Realizar un inventario N Desechos Fotografas y Determinado en el
totalizado de los desechos Comunes no registros cronograma de
comunes no contaminados y cierre y abandono
Abandono de las Pasivos contaminados y reciclables
instalaciones ambientales reciclables que no
alcanzaron a ser
entregados a gestor
calificado.
Elaborar un inventario de N Equipos y Fotografas y Determinado en el
maquinaria, equipos e Maquinaria registros cronograma de
Abandono de las Pasivos infraestructura en buen cierre y abandono
instalaciones ambientales estado que ser
transportada a otros
destinos.
Socializar a los N Boletines Fotografas y Determinado en el
moradores sobre el cierre entregados a la registros cronograma de
de la empresa mediante la comunidad cierre y abandono
convocatoria a una
reunin informativa y la
Abandono de las Pasivos
entrega de boletines que
instalaciones ambientales
permitan conocer el
procedimiento a
realizarse, y las medidas
de remediacin
consideradas.
146

CONCLUSIONES

La Auditora Ambiental de Cumplimiento realizada a la empresa TECNOCALIDAD


S.A. tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las Normas Ambientales vigentes
en el Peru mediante el Ministerio de Ambiente, la cual arrojo como resultado un nivel
de cumplimiento del 88%, un cumplimiento parcial del 13% y un no cumplimiento del
14%. De acuerdo a los porcentajes obtenidos citaremos las siguientes observaciones:

La empresa al generar poco cantidad de desechos peligrosos cuenta con una


autorizacin por parte de la entidad ambiental de almacenar por un periodo de
un ao, para esto tiene una rea de almacenamiento que no se encuentra
acondicionado de acuerdo al INEN y como lo dispone el Reglamento para la
prevencin y Control de la Contaminacin por Desechos Peligrosos y, tampoco
son entregados a los gestores autorizados para su disposicin final.

Tecnocalidad S.A. efecta los monitoreos ambientales que han sido realizadas
en su mayora dentro del periodo sealado como determina la ley vigente en la
actualidad, omitiendo una evaluacin necesaria para realizar las mejoras
correspondientes a las instalaciones de la empresa.

La empresa no ha identificado todos los desechos peligrosos generados en la


empresa por lo que no cuenta con un registro de entrega y salida de bodega del
mismo, adems se encuentra en trmite para la calificacin como generador de
desechos peligrosos.

Adems el Plan de manejo ambiental tiene un nivel de cumplimiento del 67%,


un cumplimiento parcial del 14% y un no cumplimiento del 19%, con respecto a la
Auditoria Ambiental de Cumplimiento del periodo Agosto del 2013 a Septiembre del
2016; con respecto a la licencia ambiental es cumplida en un 100 % reflejando los
diferentes controles implementados y el compromiso de cumplir con las normas
ambientales tal como lo determina la ley.
147

Dando cumplimiento a uno de los objetivos establecidos hemos evaluado el


impacto ambiental que podra tener el nuevo proceso de lavandera que se desea
implementar dentro del proceso productivo para mejorar la productividad, mediante un
Estudio de Impacto Ambiental.

En cuanto al objetivo de determinar el cumplimiento de seguridad para los


empleados que forman parte de proceso productivo, Tecnocalidad S.A. cuenta con una
Poltica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo, y los recursos materiales
necesarios para preservar la salud de sus colaboradores.

En conclusin Tecnocalidad S.A. tiene en esta auditoria un nivel de


cumplimiento mayoritario ante la autoridad ambiental nacional y se han hecho
responsable en su mayora de las actividades operacionales y productivas en sus
instalaciones y reas de la planta.
148

RECOMENDACIONES

Se propone tener en cuenta las siguientes recomendaciones con respecto al


cumplimiento de las Normas Ambientales Vigentes en el Peru, Plan de Manejo
Ambiental y Licencia Ambiental para mejorar su nivel de cumplimiento:

Examinar las fichas ambientales descritas en el Captulo V, pues en cada una


detalla el Plan de Accin a seguir junto con los indicadores con que sern
medidos una vez sean implementados, as como el presupuesto y el cronograma
respectivo para su ejecucin.

Cumplir con las especificaciones requeridas por las Normas ambientales para
el cumplimiento en el manejo, almacenamiento y disposicin final de los
Desechos peligrosos, No peligrosos y Especiales.

Calificarse como Generador de desechos peligrosos.

Establecer medidas preventivas y correctivas de acuerdo a los resultados de los


monitoreos ambientales para que se mantengan dentro de los niveles
establecidos.

Realizar su prxima auditoria binaria en el plazo establecido por la ley.

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