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Tabla No.

1 Determinacin del nivel de deficiencia


Nivel de deficiencia Valor de ND Significado

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n)


como posible la generacin de incidentes o
Muy Alto (MA) 10 consecuencias muy significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas.

Se ha (n) detectada algn (os) peligro (s) que


pueden dar lugar a consecuencias significativa
Alto (A) 6
(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambas.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar


a consecuencias poco significativas o de menor
Medio (M) 2 importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o
ambas.

No se ha detectado consecuencia alguna, o la


eficacia del conjunto de medidas preventivas
Bajo (B) No se asigna valor
existentes es alta, o ambas. El riesgo est
controlado.

Tabla No. 2 Determinacin del nivel de exposicin


Nivel de exposicin Valor de NE Significado

La situacin de exposicin se presenta sin


Continua (EC) 4 interrupcin o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral

La situacin de exposicin se presenta varias


Frecuente (EF) 3 veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos

La situacin de exposicin se presenta alguna


Ocasional (EO) 2 vez durante la jornada laboral y por un perodo
de tiempo corto

La situacin de exposicin se presenta de


Espordica (EE) 1
manera eventual

Tabla No. 3 Determinacin del nivel de probabilidad


Nivel de exposicin (NE)

Nivel de probabilidad
4 3 2

10 MA-40 MA-30 A-20

Nivel de
deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12
(ND)

2 M-8 M-6 B-4

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad

Situacin deficiente con exposicin continua o


muy deficiente con exposicin frecuente.
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materializacin del riesgo
ocurre con frecuencia

situacin deficiente con exposicin frecuente u


ocasioanal, o bien situacin muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 y 10 exposicin ocasional o espordica. La
materializacin del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.

Situacin deficiente con exposicin espordica o


bien situacin mejorada con exposicin
Medio (M) Entre 8 y 6
continuada o frecuente. Es posible que suceda
el dao alguna vez.

Situacin mejorable con exposicin ocasional o


espordica, o situacin sin anomala destacable
Bajo (B) Entre 4 y 2 con cualquier nivel de exposicin. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Tabla No. 5 Determinacin del nivel de consecuencia


Nivel de Significado
Valor NC
consecuencias Daos personales
Mortal o catastrfico ( 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
Muy grave (MG) 60
(incapacidad permanente parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades con incapacidad
Grave (G) 25
laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L) 10
incapacidad

Tabla No. 6 Determinacin del nivel de riesgo


Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10

100 I 4 000-2 400 I 2 000-1 200

60 I 2 400-1 440 I 1 200-600


Nivel de
consecuencias (NC)
25 I 1 000-600 II 500 -250

II 200
10 II 400-240
III 100

Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo


Nivel de riesgo Valor de NR Significado
Situacin crtica. Suspender actividades hasta
I 400 - 600 que el riesgo
Corregir est bajo
y adoptar control.
medidas Intervencin
de control de
II 500 - 150 urgente
inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si
Mejorar si es
el nivel de posible.
riesgo est Sera conveniente
por encima o igualjustificar
de 360
III 120 - 40
la intervencin y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberan considerar soluciones o
IV 20 mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es
aceptable.

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo


Nivel de riesgo Significado
I No aceptable

II No aceptable o aceptable con control especfico

III Aceptable
IV Aceptable
ad
1

A-10

M-6

B-2
go
abilidad (NP)
8-6 4-2

I 800-600 II 400-200

II 200
II 480 - 360
III 120

II 200 -150 III 100 -50

III 80-60 III 40 / IV 20


NOMBRE DE LA EMPRESA: Hospital San Jeronimo -
FECHA DE REALIZACION DE LA MATRIZ: Agosto -03-2017
ASESOR QUE REALIZA LA MATRIZ: Eduardo Petro Perez
METODOLOGA GUA GTC 45 (2012-06-20)

RUTINARIAS
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS
SI / NO

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
3 Administrativas

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
3 Administrativas

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
3 Administrativas

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
2 Administrativas

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
1 Administrativas

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
3 Administrativas

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
1 Administrativas

Hospital San jeronimo piso Labores


Administrativas SI
1 Administrativas
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE RIESGO
ospital San Jeronimo -Monteria
gosto -03-2017
duardo Petro Perez CARGO : Administrador en sa

PELIGROS CONTROLES EXISTENTES

EFECTOS
POSIBLES
DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE

INFRAESTRUCTURA HERIDAS -
LOCATIVA NINGUNA
EN MAL ESTADO GOLPES

ALTAS
BIOLOGICAS fATIGA NINGUNA
TEMPERATURAS

NO ILUMINACIN FISICA FATIGA VISUAL NINGUNA

ELECTRICIDAD MAL
ELECTRICO ELECTROCUCIN NINGUNA
UBICADA

CAMILLA EN MAL
LOCATIVO FRACTURAS NINGUNA
ESTADO

PUNTOS ECOLOGICOS
BIOLGICO EPIDEMIA NINGUNA
MAL UTILIZADOS

POLVO Y SUCIEDAD BIOLGICO RENITIS, GRIPA NINGUNA

ESTANTERIAS EN MAL
LOCATIVA HERIDAS NINGUNA
ESTADOS
TIFICACIN DE RIESGOS

CARGO : Administrador en salud

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO

INTERPRETACION DEL

INTERVENCION (NR)
NIVEL DE RIESGO E
EXPOSICION (NE)
DEFICIENCIA (ND)

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE
(ND*ND)
MEDIO INDIVIDUO

INSPECCIN
INFRAESTRUCTURA
NINGUNO 2 6 12 ALTO 25 300

CONTROL AIRE
ACONDICIONADO
NINGUNO 6 3 18 MEDIO 10 180

ILUMINAR CORREDOR NO 6 4 24 ALTO 15 360

UBICAR ELECTRICIDAD
EN ENTRADA CENTRO DE NO 10 4 40 MUY ALTO 40 1600
SALUD

UBICACIN CAPILLA
PUNTO ESTRATEGICO
NO 2 2 4 BAJO 4 16

CAMPAA RECICLAJE NO 10 4 40 MUY ALTO 40 1600

MANTENIMIENTO EN
ASCENSORES
NO 6 3 18 ALTO 20 360

UBICAR ESTANTERIA DEL


NO 10 4 40 MUY ALTO 30 1200
AMBIENTE 306
VALORACION
GO CRITERIOS PARA CONTROLES
DEL RIESGO
INTERPRETACION DEL

PEOR CONSECUENCIA

LEGAL ESPECIFICO
EXISTE REQUISITO
N DE EXPUESTOS
NIVEL DE RIESGO

(SI o NO)
ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO

II NO 1 HERIDAS
NO

II NO 1 FATIGA
NO

II NO 1 VISUAL
NO

I NO 1 ELECTROCUCIN
NO

IV ACEPTABLE 1 FRACTURA
NO

I NO 1 VIRUS
NO

II NO 1 GRIPA
NO

I NO 1 HERIDAS
NO
I II
III IV

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