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Perfil de Proyecto Informe Final

AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA DEL DISTRITO DE CAPASO - COLLAO PUNO Resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DE PROYECTO


AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA DEL
DISTRITO DE CAPASO - COLLAO - PUNO
1. Resumen ejecutivo

1.1. Nombre del Proyecto

AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA DEL DISTRITO DE


CAPASO - COLLAO PUNO.

1.2. Objetivo del proyecto

El objetivo general se define como:

Acceso de la poblacin al servicio


de electricidad en las localidades
rurales de Capaso

El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas oportunidades de


desarrollo a la zona.

Las localidades beneficiarias se detallan en el cuadro 1


Cuadro 1

1.3. Balance Oferta Demanda

Alternativa N 01

La demanda estar cubierta por el Sistema Elctrico Interconectado Nacional-SEIN en la


barra de Ilave; y cuyo balance oferta demanda se presenta en el FORMATO 4 y 4A.

Alternativa N 02
La oferta de energa es suficiente para satisfacer la demanda de un equipo bsico de
iluminacin, radio y televisin.

1.4. Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas

1.4.1. Alternativa 1 Implementacin de sistemas elctricos de energa convencional, con


instalacin de lneas primarias, redes primarias y redes secundarias, desarrollada a
partir de las redes existentes de la concesionaria y suministro de energa elctrica
de la S:E: de Ilave 7/7/2 MVA 60/23/10 KV, perteneciente al Sistema Elctrico
Interconectado Nacional (SEIN).

Cuyos componentes son:


LINAS Y REDES PRIMARIAS
REDES SECUNDARIAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

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Las Normas principales que se han tomado en cuenta son las siguientes:
Cdigo Nacional de Electricidad Suministros 2011.
Ley de Concesiones Elctricas N 25844.
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas N 25844.
RD-016-2003-EM/DGE Especificaciones Tcnicas de
Montaje de Lneas y Redes Primarias para Electrificacin Rural.
RD-017-2003-EM/DGE Alumbrado de Vas Pblicas en
reas Rurales.
RD-018-2003-EM/DGE Bases para el Diseo de LP y
RR.PP. para Electrificacin Rural.
RD-020-2003-EM/DGE Especificaciones Tcnicas de
Montaje de Redes Secundarias con Conductor Autoportante para Electrificacin
Rural.
RD-023-2003 EM/DGE Especificaciones Tcnicas de
Soportes Normalizados para Lneas y Redes Secundarias para Electrificacin
Rural.
RD-024-2003 EM/DGE Especificaciones Tcnicas de
Soportes Normalizados para Lneas y Redes Primarias para Electrificacin Rural.
RD-025-2003 EMDGE Especificaciones Tcnicas para
el Suministro de Materiales y Equipos de Redes Secundarias para Electrificacin
Rural.
RD-026-2003-EM/DGE Especificaciones Tcnicas para
el Suministro de Materiales y Equipos de Lneas y Redes Primarias para
Electrificacin Rural.
RD-031-2003-EM/DGE Bases para el Diseo de Lneas
y Redes Secundarias con Conductores Autoportantes para Electrificacin Rural.

Adicionalmente se consulta las siguientes normas internacionales:

NESC (National Electrical Safety Code).


RUS (Rural Utilities Service).
U.S. Bureau of Reclamation - Standard Design.
VDE 210 (Verband Deutscher Electrotechniker).
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
CIGRE (Conference International des Grands Resseaux
Electriques).
ANSI (American National Standard Institute).
IEC (International Electrotecnical Comission).

1.4.2. Alternativa 2 Implementacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda,


que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de la
poblacin. Para satisfacer las necesidades de la energa de las localidades se
requiere de la implementacin de 1050 mdulos fotovoltaicos. Cada Mdulo
fotovoltaico estar compuesto por el siguiente equipamiento: 01 Paneles
Fotovoltaicos 80Wp y soporte, 01 Batera de 160 Ah, 12 Vcc, 01 Controlador de
carga, 01 Juego de Conductores, 03 Equipos de Iluminacin de 12 W, 03
Interruptores de un polo y 01 Caja de Conexiones.
Las Normas principales que se han tomado en cuenta son las siguientes:
Resolucin Directoral N 003-2007-EM/DGE Reglamento
Tcnico Especificaciones Tcnicas y Procedimientos de Evaluacin del Sistema
Fotovoltaico y sus Componentes

Adicionalmente se consulta las siguientes normas internacionales:

IEC-61215. Mdulos fotovoltaicos (FV) de silicio


cristalino para aplicacin terrestre. Calificacin de diseo y aprobacin de
tipo.
IEEE-Standard 1262. Recommended Practices for
Qualification of Photovoltaic (PV) modules, April, 1996.

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IEC 60529. Degrees of protection provided by


enclosures (IP-code).
DIN 40050. Road vehicles: degrees of protection (IP- code).
IEC 60811 Mtodos de ensayo comunes para
materiales de aislamiento y cubierta de cables elctricos.
Universal Technical Standard for Solar Home Systems.
Thermie B SUP 995-96, EC-DGXVII, 1998.
Programa Brasileiro de Etiquetagem. Teste
operacional de disponibilidade energtica de sistemas fotovoltaicos de gerao
de energia eltrica. 2004.
Salazar, Ivo. Procedimientos de qualifi cao e aceitao de
componentes de sistemas fotovoltaicos domiciliares. Programa Interunidades de
Ps- graduao em Energia. Universidade de So Paulo. 2004.

1.5. Costos segn alternativas

El resumen de costos por cada alternativa se muestra a continuacin:

COSTO COSTO Costo Privado /


ALTERNATIVAS SOCIAL PRIVADO Conexiones conexin

ALTERNATIVA 1 3,312,400.53 3,986,521.28 435 9164.42

ALTERNATIVA 2 4,069,428.92 4,897,615.74 435 11258.89

1.5.1. Alternativa I (seleccionada)

1.5.1.1.1. Costos Intangibles

Los costos intangibles estn conformados por los siguientes


costos:
Estudio definitivo.
Estudio de declaracin de impacto ambienta
Expediente de obtencin de CIRA
El resumen de las inversiones de costos intangibles es el siguiente:

Intangibles 76,101.36
Estudio Definitivo 75,901.36 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles 200.00 Presupuesto del Estudio

1.5.1.1.2. Sustento de Inversiones de Activos

Las inversiones de activos del proyecto comprendido por las


lneas y redes de distribucin primaria y redes de distribucin
secundaria han sido obtenidas mediante el procedimiento
descrito anteriormente, teniendo como sustento lo siguiente:
Los suministros utilizados se valorizaron empleando la base
de datos de costos de suministros, que fueron obtenidos de
la DGER/MEM de inversiones en electrificacin rural.
Todas las actividades definidas para obtener el montaje son
sustentadas mediante los anlisis de costos unitarios.
Los anlisis de costos unitarios utilizan los costos de mano
de obra del personal, vehculos y maquinarias, suministro,
equipos y herramientas.

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Para determinar los gastos generales directos e indirectos


de la obra, se desarrollo su respectivo anlisis detallado,
considerando que la obra tendr una duracin de 4 meses.

El resumen de las inversiones de activos es el siguiente:


Inversin en activos 3,795,067.88
Lineas Primarias 1,544,513.38
Suministro de materiales 822,798.73 Presupuesto del Estudio
Montaje electromecanico 693,156.60 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 28,558.05 Presupuesto del Estudio
Redes Primarias 702,075.74
Suministro de materiales 552,184.75 Presupuesto del Estudio
Montaje electromecanico 143,959.85 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 5,931.15 Presupuesto del Estudio
Redes Secundarias 1,379,036.15
Suministro de materiales 846,445.93 Presupuesto del Estudio
Montaje electromecanico 511,515.77 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 21,074.45 Presupuesto del Estudio
Gastos Generales 169,442.60 Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) 0% Presupuesto del Estudio

1.5.1.1.3. Gastos Preoperativos

Los gastos preoperativos estn conformados por los siguientes


costos:
Supervisin de obra, se considera los costos unitarios
utilizados por la DGER/MEM.
Compensacin por Servidumbre
Gastos por compensacin de servidumbre afectada, se
cuantifica el rea afectada por la franja de servidumbre,
asignndose un valor arancelario (VA) promedio por tipo de
terreno rsticos, considerndose que cada poste afectar un
rea de 9 m siendo su compensacin el 100%(VA),
mientras que la afectacin por aires tendr una
compensacin del 50%(VA).

El resumen de los gastos preoperativos es el siguiente:

Otros Gastos 115,352.04


Supervisin de obra 113,852.04 Presupuesto del Estudio
Compensacin por Servidumbre 800.00 Presupuesto del Estudio
Otros 700.00

1.5.1.1.4. Determinacin de los costos de operacin y


mantenimiento, y compra de energa

Los costos de operacin y mantenimiento estn compuestos


por:

Compra de energa en barra 23 kV de la SE Ilave

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Tarifas en Barra de Compra de Energa y Potencia


Tarifa de compra PPB PEBP PEBF
en Barra S/kW-mes cS/kW-h cS/kW-h
Barra de Ilave 22.9 kV 22.24 13.75 10.64

Los costos de operacin y mantenimiento que representan


el 1.0% y 1.5% de los activos fijos al ao inicial y 1.5% y
2.5% al ao 20 respectivamente.

1.5.2. Alternativa 2

El resumen de las Inversiones de Activos es el siguiente:

Los costos intangibles estn conformados por los siguientes costos:

Estudio definitivo.
Los costos de supervisin de los estudios y gastos
administrativos se consideran el 3% de los costos del estudio definitivo.

El resumen de las inversiones de costos intangibles se muestra en el cuadro 03:

Las inversiones de activos del proyecto comprendido por los paneles solares han
sido obtenidas mediante el procedimiento descrito anteriormente, teniendo como
sustento lo siguiente:

Los suministros utilizados se valorizaron empleando la base


de datos de costos de suministros, que fueron obtenidos de cotizaciones.
Todas las actividades definidas para obtener el montaje son
sustentadas mediante los anlisis de costos unitarios.
Los anlisis de costos unitarios utilizan los costos de mano
de obra del personal, vehculos y maquinarias, suministro, equipos y
herramientas.
Para determinar los gastos generales directos e indirectos
de la obra, se desarrollo su respectivo anlisis detallado, considerando que la
obra tendr una duracin de 5 meses.
Cuadro 03:
INVERSIONES EN SOLES (Incluye
IGV)
Intangibles 117,954.54
Expediente Tcnico 90,954.54
Capacitacin 25,000.00
Otros Intangibles 2,000.00
Inversin en activos 4,547,727.11
Suministros Importados 3,203,508.75
Mdulos fotovoltaicos 2,425,475.00
Bateras 353,437.50
Controladores 113,100.00
Luminarias 233,268.75
Stock de reemplazos 70,687.50
Inversores 7,540.00
Suministros Nacionales 650,325.00
Tablero 395,850.00
Estructura, Cables y accesorios 254,475.00
Montaje 169,650.00
Mano de obra 169,650.00

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Transporte de Equipos y
269768.36
Materiales
Gastos Generales 254,475.00
Utilidades (%) 0.00%
Otros Gastos 231,934.08
Supervision de obra 181,909.08
Otros(capacitacion) 50,025.00
Los gastos preoperativos estn conformados por los siguientes costos:

Gastos financieros y de administracin, se considera el


0,5% de la inversin de activos.
Supervisin de obra, se considera los costos unitarios
utilizados por la DGER/MEM.
Capacitacin de usuarios en el manejo de paneles solares,
se considera en 10% de las inversiones de activos.

El resumen de los gastos preoperativos se muestra el cuadro 03:

1.6. Beneficios segn alternativas

1.6.1. Beneficios a Precios Privados

1.6.1.1. Alternativa 1

El beneficio est considerando los siguientes rubros:


La venta de la energa en baja tensin. Considerado segn clasificacin de
OSINERG GART, BT-5.

Por tal motivo en la presente evaluacin econmica se considera la tarifa


de venta de energa al usuario final del sistema elctrico Pomata (BT-5),
fijado por el Osinerg-Gart en Octubre del 2015, de 74.88 ctmS/./kWh (tarifa
BT5-B).

Coeficiente de electrificacin-CE: Con el presente proyecto se espera que


el CE de la zona beneficiada llegue a 94.27%, tal como se presenta en el
cuadro siguiente:

La evaluacin de los beneficios incrementales a precios privados se


presenta en el FORMATO 6 y 6-A

1.6.1.2. Alternativa 2

Existen dos tipos de sistema tarifario elctrico: el sistema de tarifa por


consumo y el sistema de tarifa plana.

Primer caso: se realizan las siguientes acciones: instalacin del medidor


de electricidad, inspecciones peridicas del medidor, presentacin del
recibo de electricidad, segn el consumo de energa. Para realizar estas
actividades se requiere de una persona a cargo de inspeccin y del
clculo de la tarifa. Por lo tanto es un trabajo que requiere de tiempo y es
menos efectivo especialmente en un rea con baja densidad poblacional.

Segundo caso: el sistema de tarifa plana, que no requiere de un


procedimiento tan complicado ya que se emite un recibo de electricidad
con precios constantes a los consumidores. Esto representa un ahorro en
el papaleo.

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tem Ventaja Desventaja


Sistema de tarifa Justo con precios Complicado para la
por consumo compartidos inspeccin de metrados
Sistema de tarifa No requiere de inspecciones No es justo para los
plana de metrados pequeos consumidores

Existe poca variacin en el consumo de energa por cada vivienda para el


caso de proyectos de energa solar, por lo que el sistema de tarifa plana
es ventajoso. Desde este punto de vista, se realiz una evaluacin
considerando la adopcin del sistema de tarifa plana para este proyecto.

Este pago mensual regulado por el servicio de paneles solares se


compara con el ahorro de costos de energas alternativas de los
pobladores. En esta evaluacin se ha considerado un pago mensual
regulado de 5 soles/mes por abonado aprox.

Coeficiente de electrificacin-CE: Con el presente proyecto se espera que


el CE de la zona beneficiada llegue a 94.27%, tal como se presenta en el
cuadro siguiente:
Coeficiente de Electrificacin de los Distritos Beneficiados
Departamento de Puno(*)
(Situacin que se espera alcanzar a finales del ao)
2016
COEFICIENTE
DISTRITO POBLACION
ELECTRIFICACION
TOTAL Nueva Pobl. Servida C.E.
Capaso 3,598 3,392 94.27%

TOTAL 3,598 3,392 94.27%


* Valores Referenciales
Fuente: DATOS DE CAMPO

La evaluacin de los beneficios incremntales para cada alternativa se


presenta en el FORMATO 6 y 6-A.

1.6.2. Beneficios a Precios Sociales

- Metodologa general

Segn Jenkins (Diciembre de 1998), los beneficios sociales directos del proyecto de
electrificacin estn determinados por el incremento del bienestar total del consumidor,
representado por la suma del beneficio privado (A) y el excedente del consumidor (C + D); ms
el ahorro de las fuentes alternativas de energa (B). Una definicin similar es encontrada en
Brugman (Marzo de 1995).

Beneficios econmicos totales de la electrificacin rural

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MDP E
S 0 alternati as
C (D) v Incremento del
D Excedente del
P0 (C) Consumidor

F (B) D0 alternati as B
v
T1 (A)
D1 electrici
Ingreso Financiero del Proveedor d

0 Q0 Q1 Consumo
anual

Como se aprecia, Los beneficios sociales estn representados por TODA EL REA bajo la
curva de demanda de electricidad.

- El excedente del consumidor

El concepto del excedente del consumidor engloba un conjunto de importantes beneficios que
los consumidores perciben con la electricidad. Esencialmente, el excedente del consumidor es
la diferencia entre el precio que la persona realmente paga (20 cUS$/KWh, por ejemplo) y el
monto que la persona habra tenido la voluntad de pagar.

Generalmente, la persona da mayor valor a las primeras unidades de electricidad (normalmente


usadas para iluminacin) y valores menores a las unidades incrementales (ver curva de
demanda de electricidad). Dado que los precios de la electricidad son fijos, hay una
transferencia de valor a los consumidores por lo que ellos no estn pagando. Esto representa
valor econmico real, y es incluido en el anlisis econmico de la electrificacin.

En el documento de Jenkins (Diciembre de 1998) se describe la mxima disposicin a pagar o


MDP como el costo de la energa alternativa disponible para el consumidor. Para un agricultor
rural, el costo del combustible diesel de una bomba de agua podra ser un estimado de su
MDP. Para el uso residencial rural, la MDP puede ser estimada sobre la base del costo de las
velas y/o el kerosene.

Sin embargo, la MDP es mayor que el costo de la energa alternativa, en la medida que la
electricidad ofrece un mayor nivel de confiabilidad y continuidad para el consumidor. (Ver
grfico).

- Metodologa de NRECA1

De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de
referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas un
proyecto de electrificacin rural.

Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de
demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los
dems usos.

1
NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. Pginas 62 67.

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Los beneficios econmicos de la iluminacin pueden ser calculados a partir de la metodologa


del Banco Mundial2. La estimacin realizada en el Per por NRECA da como resultado un
beneficio econmico promedio de US$ 10,05 al mes (US$ 120,6 al ao) por conexin a nivel
pas.

Los beneficios econmicos en radio y televisin se estimaron con base en la voluntad de pago
de los usuarios cuando usan una fuente de energa alternativa. En la visitas de campo, NRECA
encontr que los habitantes rurales del Per gastan en promedio US$ 5,40 al mes (US$ 64,80
al ao) en bateras para radio y carga de bateras para televisin.

Los beneficios econmicos de refrigeracin fueron estimados en base a la voluntad de pago


de los usuarios rurales cuando utilizan el kerosene como alternativa a los sistemas elctricos
convencionales. Durante la visita de campo realizada por NRECA, el beneficio promedio por
usuario, a nivel pas, fue de US$ 9,17 al mes (US$ 110,04 al ao). Este promedio toma en
cuenta el hecho de que en la sierra no se encontr ninguna vivienda con refrigeracin, en la
selva se encontr que el 50% de viviendas tenan refrigeracin y en la costa se encontr que
otro 50% lo tenan.

Los beneficios econmicos del consumo de KWh adicionales a la iluminacin, radio y televisin
y refrigeracin, se valoran a la tarifa vigente del usuario final en el sistema de distribucin.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por NRECA en la estimacin de los
beneficios econmicos sobre la base de trabajos de campo en reas rurales del Per.

Beneficios econmicos de la electricidad en reas rurales del Per


(En US$ por ao)
Regin Iluminacin Radio y Refrigeracin Por KWh
adicional
Televisin
Sierra 120,5 60,48 0,00 Tarifa final
Selva 154,8 57,96 138,84 Tarifa final
Costa 97,6 87,40 231,12 Tarifa final
Pas 132,4 64,80 110,04
Fuente: NRECA (1999).

El beneficio por encima de la iluminacin, y radio ms televisin, se aplica a todos aquellos


sistemas que produzcan energa suficiente como para operar un refrigerador, tales como las
extensiones de lnea, la minicentrales hidroelctricas y, cuando operan las 24 horas, los
sistemas a base de diesel.

En cada caso el beneficio econmico o voluntad de pago es mayor (o por lo menos igual) que
el gasto en que incurre el usuario en las fuentes alternativas. Este gasto mensual puede ser
determinado a travs de encuestas3 sobre el uso de fuentes alternativas de energa.

A continuacin, se muestra la tabla del consumo indicativo de electricidad en reas rurales en


KWh por mes. En dicha tabla se presenta los aos de servicio de tales usuarios.

Consumo indicativo de electricidad en reas rurales del Per


(En KWh por mes)
Regin Iluminacin Radio y Refrigeracin KWh Total Aos
Televisin Adicionales
Sierra 7,3 5,4 0,00 23,4 36,0 8,6
Selva 9,2 5,4 13,5 20,2 48,2 4,0

2
Karl G. Jechoutek, Gerente de Sector, uno de los principales desarrolladores de esta teora.
3
NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. Pgina 170.

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Costa 8,8 5,4 22,5 58,5 95,1 10,8


Pas 8,4 5,4 58,5 34,3 58,8 n.d.
Fuente: NRECA (1999).

Segn la metodologa de NRECA, la voluntad de pago por los servicios de iluminacin,


informacin (radio y televisin), refrigeracin y otros usos es estimada a travs de encuestas de
campo. La curva aproximada de demanda de electricidad es la siguiente:

Curva de demanda aproximada de electricidad: Mtodo NRECA


P r e c io

V o lu n t a d
de pago

D 1 electricid ad
T1 B

0 Ilu m in a c i n R e fr ig e r a c i n Q 1
C onsum o
R a d io y T V anual

En general:

La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que el gasto en fuentes
alternativas de energa.

La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que la tarifa de


electricidad.

- Otros beneficios sociales no valorables

Otros beneficios sociales4 (no valorables en trminos monetarios) atribuibles al proyecto


pueden ser mayor cohesin social, seguridad nacional, proteccin del medio ambiente,
mejoramiento de la condicin social de la mujer, mejoramiento del nivel de salarios, defensa e
integridad territorial al promover el desarrollo de zonas de frontera, entre otros.

En el FORMATO 6-A, se muestran los resultados

1.7. Resultados de la Evaluacin social Metodologa costo/efectividad

En base al flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales


para ambas alternativas (ver Formato 7 y Formatos 7-A), se determin el VAN en cada
caso.

INDICADORES ECONOMICOS Indicadores

4
NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999. Pginas 61 62.

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Alternativa Alternativa
1 2
Tasa de descuento (%) 12% 12%
VAN (S/.) -3,851,711 -3,513,768
TIR (%) 0 -2.15%

Indicadores
INDICADORES ECONOMICOS Alternativa Alternativa
1 2
Tasa de descuento (%) 10% 10%
VAN (S/.) 442,891 -604,415
TIR (%) 11.66% 7.87%

1.8. Anlisis De Sensibilidad

Se realiz una evaluacin de sensibilidad considerando variaciones en la tarifa de venta a


los clientes finales, con respecto a la Alternativa N 1. El resultado se presenta a
continuacin:

a) Tarifa de venta a usuarios finales.


10% 442,891.23 11.7% 108.7% 74.88
Tarifa de venta de
0 442,891.23 11.7% 105.6% 74.88
energa domstico
(cS/kW-h) -10% 442,891.23 11.7% 102.4% 74.88

Puede notarse que el proyecto es viable socialmente, an en un escenario pesimista,


cuando se incrementa o disminuye la tarifa de venta en 10% el VAN social se mantiene
positivo, con lo cual se demuestra que an en este escenario el proyecto es socialmente
viable.
Por otro lado, el ndice de elasticidad 5 nos indica el grado de sensibilidad de los indicadores
de rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables crticas seleccionadas (tarifa de
compra y beneficios econmicos por iluminacin. El cuadro nos muestra el grado de
sensibilidad que tiene el VAN frente a un aumento (o disminucin) de 10% de la tarifa de
venta a usuarios finales. As el comportamiento ante estas variaciones significa una
reduccin de 0,10 del VAN privado.

b) Beneficios calculados por NRECA:

Por otro lado, realizando cambios en los beneficios econmicos por iluminacin calculados
por el NRECA, dado que podran estar sobreestimados para la zona de estudio; se obtiene
lo siguiente:
10% 743,053.90 12.8% 105.6% 771.86
Beneficio social por iluminacin 0 442,891.23 11.7% 105.6% 701.69
(S/. / Abonado) -10% 142,728.56 10.5% 105.6% 631.52

Como se aprecia, el VAN social del proyecto (Alternativa 1 elegida) es altamente


dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciban por la iluminacin (Ver
FORMATO 9). Ante cambio de la variable en ms menos 10 % la TIR y el VAN son ms
sensibles que variando la tarifa por usuario pero este beneficio econmico depender del
ahorro de las fuentes alternativas para iluminacin y del consumo de electricidad destinado
a iluminacin cuando las localidades ya cuentan con el servicio.
c) Costo de inversin:

5
Este ndice se define como la razn existente entre el cambio porcentual del indicador de rentabilidad del proyecto ante el cambio porcentual de las
variables criticas seleccionadas (%Indicador de Rentabilidad/%Variable Critica).

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10% 76,054.13 10.3% 99.3% 4,385,173


Inversin a precios
0 442,891.23 11.7% 105.6% 3,986,521
privados
(S/.) -10% 809,728.34 13.3% 112.6% 3,587,869

As mismo, el ndice de elasticidad nos indica el grado de sensibilidad de los indicadores de


rentabilidad del proyecto ante cambios en los costos de inversin. El cuadro nos muestra el
grado de sensibilidad que tiene el VAN frente a un aumento (o disminucin) de 10% de los
costos de inversin. As el comportamiento ante estas variaciones significa una reduccin
de -1.01 del VAN privado.

1.9. Anlisis de Sostenibilidad (Alternativa 1 Elegida)

a) Capacidad de gestin

En la etapa de inversin participar el Gobierno Local de Capaso, con gestiones ante la


DGER/MEM y en la etapa de operacin el proyecto estar a cargo de Electro Puno, Estas
instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de gestin.

b) Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Tesoro Pblico los cuales se
consignan en el Presupuesto Anual del Gobierno Local de Capaso, as mismo se prev
hacer partcipe a la DGER/MEM,

c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de energa a
los beneficiarios del proyecto.
En el FORMATO 8 se aprecia que le proyecto cubre tanto los costos de Operacin y
mantenimiento como la compra de energa, con los ingresos provenientes por tarifas, La
cobertura del proyecto alcanza al inicio del proyecto el 105.6% llegando al final del periodo
de evaluacin a un 266.9%. (FORMATO 8).

A este efecto se puede concluir que el Proyecto despus de cubrir los costos podr obtener
algunos ingresos que le permitan recuperar a muy largo plazo parte de su inversin.

d) Participacin de los Beneficiarios

La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en las Mesas de


Concertacin Local y tambin a la gestin de los propios pobladores a travs de sus
constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con el Gobierno Local y los compromisos
asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin
de los estudios respectivos y apoyo en la ejecucin de obra con mano de obra no calificada.

Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra
para la ejecucin del proyecto. Sin embargo, aportarn informacin precisa acerca de la
zona a beneficiar con este proyecto, as como de sus necesidades.

1.10. Impacto Ambiental

Los estudios sobre impacto ambiental estn delimitado por el rea de influencia del proyecto
en el que se cuantifica y deber mitigarse a travs del diseo de un Plan de Manejo
Ambiental y un Plan de Monitoreo el control de los parmetros ambientales.

1.11. Seleccin De Alternativas

Analizando los numerales 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 se concluye que la mejor alternativa para la
electrificacin de las localidades, es la N 01, mediante la construccin de las Lneas
Primarias, Redes Primarias y Secundarias.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO


Perfil de Proyecto Informe Final
AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA DEL DISTRITO DE CAPASO - COLLAO PUNO Resumen ejecutivo

1.12. Plan de Implementacin

1.12.1. Cronograma de ejecucin

Se plantea que la duracin de la obra sea de 5 meses, perodo suficiente para que
un Contratista ejecute la obra en forma satisfactoria.

1.12.2. Recursos necesarios para la instalacin

a. Disponibilidad de materiales y equipos


La mayora de los materiales a utilizarse en la Lnea Primaria en 13,2 kV, redes
primarias y secundarias, tales como postes de CAC, crucetas y mnsulas de
madera tratada, ferretera de postes, materiales para puesta a tierra y retenidas son
de fabricacin nacional.
El resto de materiales: conductores de aleacin de aluminio AAAC, aisladores,
ferretera de lnea y equipos de proteccin sern importados.
Los materiales para las subestaciones de distribucin, tales como cables,
conductores, transformadores sern de procedencia nacional o extranjera.

b. Disponibilidad de Contratistas y Equipos de Montaje


En el pas existe empresas contratistas con amplia experiencia en la ejecucin de
este tipo de trabajos y debidamente equipadas, que han venido trabajando en la
construccin de PSE desde 1982 a la fecha, por lo que se ha previsto que dichas
labores se encarguen a firmas peruanas.

c. Transporte y Montaje
El transporte de materiales y equipos desde el lugar de fabricacin hasta la zona del
Proyecto no representar mayor problema, debido a la existencia de carreteras
apropiadas y en regular y buen estado de conservacin. Para el transporte de
materiales nacionales se tiene la carretera asfaltada Lima-Arequipa-Juliaca-Puno- y
para el suministro de materiales importados se tiene la carretera asfaltada puerto
Matarani-Arequipa-Juliaca-Puno-Ilave Condoriri Masucruz -Capaso Desde
Masucruz a Capaso existe carretera afirmada y desde Capaso a las localidades
trochas carrozables al mbito del proyecto.
En la zona del Proyecto, existen trochas carrozables afirmadas paralelas al trazo de
las lneas primarias proyectadas en la mayor parte de su recorrido, por tal motivo,
tampoco se ha previsto la existencia de problemas durante el transporte.

1.12.3. Responsables de la ejecucin del Proyecto

El rgano ejecutor responsable de la ejecucin del proyecto es la DGER/MEM

1.13. Organizacin y Gestin


Las etapas de inversin, ejecucin y supervisin de obra estarn a cargo de la Direccin
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas-DGER/MEM, mientras que la
operacin, mantenimiento y administracin estarn a cargo de Electropuno. Considerando
que actualmente Electro puno viene operando los PSE Azngaro, Sandia, Huancan-Moho,
Lampa, Ilave, Pomata, entre otros, el Proyecto AMPLIACION DE SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA DEL DISTRITO DE CAPASO - COLLAO - PUNO,
representa una pequea ampliacin de su sistema elctrico rural, motivo por el cual el
Proyecto debe implicar slo un reordenamiento y ampliacin de las actividades de
operacin, mantenimiento y comercializacin que viene desarrollando actualmente.

1.14. Matriz De Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

En el Formato 10 se muestra la matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada.

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Perfil de Proyecto Informe Final
AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA DEL DISTRITO DE CAPASO - COLLAO PUNO Resumen ejecutivo

Resmen de Indicadores Medios de verificacin Supuestos


objetivos
FIN Mejorar la calidad de - Incremento del consumo - Registros de los - Estabilidad
vida y el desarrollo de energa elctrica anual consumos de energa econmica,
socioeconmico y (kWh-ao) en el periodo de la empresa poltica y legal
productivo local de del proyecto. concesionaria o propicia para la
las localidades del administradora de la realizacin de la
proyecto electricidad local. Inversin.
48 kwh-ao
PROPOSITO Acceso de la - Incremento del nmero - Estadsticas e - Inters de los
poblacin al servicio de usuarios de indicadores de los pobladores por el
de electricidad en las electricidad en el periodo usuarios de la desarrollo
localidades rurales. del proyecto. empresa productivo y
concesionaria o social de su
administradora de la localidad.
435 nuevos electricidad local. - Existe un marco
usuarios Empresa de Servicio regulatorio que
Pblico de establezca una
Electricidad - tarifa al alcance
ELECTRO PUNO de la poblacin.
S.A.A.
COMPONENTES Infraestructura - Informes de - El MEM realiza la
elctrica. seguimiento y supervisin de la
monitoreo de la ejecucin del
construccin de la proyecto, y se
infraestructura encuentra
elctrica. capacitada para
realizar dicha
tarea.
* Lneas primarias. 102.81 km de lnea - Registro de los - Las instituciones
primaria. acuerdos y convenios involucradas
firmados por las cumplen los
instituciones acuerdos y
involucradas. convenios
firmados.
* Redes primarias 11 Localidades
con redes
primarias.
* Redes 11 Localidades
secundarias. con redes
secundarias.
* Conexiones 435 Acometidas
domiciliarias. Domiciliarias.
ACCIONES Construccin de la s/. 76,101 - Costos - Registros contables - Los Presupuestos
interconexin al Intangibles de la entidad requeridos se
sistema elctrico ejecutora del obtienen de
existente mediante: proyecto. manera oportuna.
* Lneas primarias. s/. 1,616,696 - Costo de - Liquidacin final de la - Los acuerdos,
instalacin de obra. contratos y
lneas adquisiciones se
primarias hacen de manera
oportuna.
* Redes primarias. s/. 734,887 - Costo de - Acta de entrega a la - Inters de las
instalacin de concesionaria. instituciones
redes involucradas en la
primarias ejecucin del
proyecto.
* Redes s/. 1,443,485 - Costo de - Valorizaciones de la - Obtener el apoyo
secundarias. instalacin de obra. de la poblacin a
redes la ejecucin del
secundarias proyecto.
s/. 115,352 - Otros
gastos

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