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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil

INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR PACARAOS, DISTRITO PACARAOS,
PROVINCIA HUARAL LIMA

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR


PACARAOS, DISTRITO PACARAOS, PROVINCIA HUARAL LIMA.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:


El Objetivo General del Proyecto son los ALTOS NIVELES DE PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE VICHAYCOCHA, PACARAOS,
RAVIRA Y VISCAS DEL DISTRITO DE PACARAOS PROVINCIA DE HUARAL LIMA.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA.


De acuerdo a los clculos de demanda hdrica para la microcuenca que enmarca el estudio,
se procede a realizar el balance hdrico en la cuenca del ro Vichaycocha Este balance
muestra la real disponibilidad del recurso hdrico propuesto para el consumo del proyecto de
agua con fines agrcolas.

Cuadro N 01

Grafico N 01

MUNICIPALIDAD 1 RESUMEN EJECUTIVO


DISTRITAL
DE PACARAOS
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INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR PACARAOS, DISTRITO PACARAOS,
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Cuadro N 02

Grafico N 02

MUNICIPALIDAD 2 RESUMEN EJECUTIVO


DISTRITAL
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D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

ALTERNATIVA 1.

Componente 1: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El mejoramiento de 720.42 has de reas bajo riego de los sectores de riego de Vichaycocha,
Pacaraos, Ravira y Viscas del distrito de Pacaraos, se realizar con el aprovechamiento de los
excedentes hdricos del ro Vichaycocha.

Para lo cual se ha previsto la construccin de un canal de 21.00 km de longitud con su


respectiva bocatoma y obras de arte.

El planteamiento es el siguiente:

Construccin de una (01) Bocatoma Pacaraos

Construccin una bocatoma en el ro Vichaycocha, con caudales de captacin 210 l/s,


respectivamente, sern construidos en concreto armado fc= 210 Kg/cm2 como cuerpo de
bocatoma y con concreto ciclpeo fc= 140 Kg/cm2 + 30% P.G para proteccin y
encausamiento (aguas arriba y abajo).

Construccin de (01) Canal de Conduccin Principal

MUNICIPALIDAD 3 RESUMEN EJECUTIVO


DISTRITAL
DE PACARAOS
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Este Canal ser Captado desde la Bocatoma Vichaycocha con un caudal de 210 l/s, ser
construido en Tubera PVC Alcantarillado UF S-25 y Tubera Perfilada, con una longitud total de
21+000, en su recorrido se ira dejando caudales en cada compuerta en funcin a la demanda
de cultivos y reas, obtenindose as (04) Tipos de Canal Entubado, con pendientes de 1.5 por
mil. Con sus respectivas obras complementarias y/o obras de arte.

- Tipo I: Tubera Perfilada 500mm entre las progresivas (0+000 - 10+640), con una longitud de
10,640m), con zanjas de 1.2mx0.8m. Caudal: 210 l/s
- Tipo II: Tubera PVC Alcantarillado S-25 UF 400mm entre las progresivas (10+640
16+380), con una longitud de 5,740, con zanjas de 1.1mx0.7m. Caudal: 200 l/s
- Tipo III: Tubera PVC Alcantarillado S-25 UF 355mm entre las progresivas (16+380 19+100),
con una longitud de 2,720, con zanjas de 1.0mx0.6m. Caudal: 115 l/s
- Tipo IV: Tubera PVC Alcantarillado S-25 UF 315mm entre las progresivas (19+100 21+000),
con una longitud de 1,900, con zanjas de 0.9mx0.6m. Caudal: 55 l/s

Construccin de Obras Complementarias

- Desarenador (01 unds)


- Canoas (07 unds)
- Cmaras de Inspeccin (42 unds)
- Alcantarillado (104 ml)
- Tomas Laterales Cmaras de Hidrante. (06 unds)

Componente 2: CAPACITACIN EN GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL AGUA

Para complementar la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un tercer componente que est
basado en un programa de capacitacin en gestin y administracin del agua.

Teniendo en cuenta las experiencias y lecciones aprendidas del PSI en la Costa, este
componente se orientarn al fortalecimiento de la estructura organizacional y al desarrollo de
capacidades de las organizaciones de usuarios de agua de riego (comisiones de regantes),
para que mejoren la gestin de los sistemas de riego, especficamente en el temtica de
distribucin de agua y en la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Cuadro N 03

MUNICIPALIDAD 4 RESUMEN EJECUTIVO


DISTRITAL
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Componente 3: CAPACITACIN EN TCNICAS DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS

Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un tercer componente que est basado
en un programa de sensibilizacin, difusin y asistencia tcnica en la actividad agrcola de la
zona beneficiada.

Se encuentra orientado a promover la asociatividad de los agricultores mediante proyectos


grupales y la inclusin del enfoque empresarial en la actividad agrcola, as como, su
articulacin con los mercados y los servicios de asistencia tcnica.

As tambin, brindar asistencia tcnica en el manejo y fertilizacin de los cultivos para


complementar los conocimientos que poseen los beneficiarios.

Esta capacitacin es imprescindible para los agricultores ya que no es suficiente con


aprovechar mejor el recurso hdrico, tambin es necesario un manejo eficientemente de los
cultivos con la finalidad de obtener mejores niveles de produccin y de buena calidad.

La presente alternativa considera realizar eventos de capacitacin en los temas detallados en el


siguiente cuadro:

Cuadro N 04

MUNICIPALIDAD 5 RESUMEN EJECUTIVO


DISTRITAL
DE PACARAOS
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ALTERNATIVA 2.
Componente 1: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El mejoramiento de 720.42 has de reas bajo riego de los sectores de riego de Vichaycocha,
Pacaraos, Ravira y Viscas del distrito de Pacaraos, se realizar con el aprovechamiento de los
excedentes hdricos del ro Vichaycocha.

Para lo cual se ha previsto la construccin de un canal de 21.00 km de longitud con su


respectiva bocatoma y obras de arte.

El planteamiento es el siguiente:

Construccin de una (01) Bocatoma Pacaraos


Construccin una bocatoma en el ro Vichaycocha, con caudales de captacin 210
l/s, respectivamente, sern construidos en concreto armado fc= 210 Kg/cm2 como
cuerpo de bocatoma y con concreto ciclpeo fc= 140 Kg/cm2 + 30% P.G para
proteccin y encausamiento (aguas arriba y abajo).

Construccin de (01) Canal de Conduccin Principal


Este Canal ser Captado desde la Bocatoma Vichaycocha con un caudal de 210.00
l/s, ser construido con Concreto de forma Trapezoidal con una calidad de Fc=
175kg/cm2, con una longitud total de 21+000, en su recorrido se ira dejando
caudales en cada compuerta en funcin a la demanda de cultivos y reas (Se
detalla en Esquema Hidrulico), obtenindose as (03) Tipos de canal en concreto,
con pendientes de 1.5 por mil. Con sus respectivas obras complementarias y/o
obras de arte.

- Tipo I: de seccin trapezoidal 0.6mx0.5m y un talud de 0.5, con longitud de 10+640


kms. e=0.075m, Caudal = 210 l/s
- Tipo II: de seccin trapezoidal 0.5mx0.4m y un talud de 0.5, con longitud de 5+740.
Kms e=0.075m, Caudal = 110 l/s
- Tipo III: de seccin rectangular 0.4mx0.4m, con longitud de 4+620 kms. e=0.075m,
Caudal = 75 l/s.

MUNICIPALIDAD 6 RESUMEN EJECUTIVO


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Construccin de una Obras Complementarias


Desarenador (01 unds)
Canoas (07 unds)
Cmaras de Inspeccin (42 unds)
Alcantarillado (104 ml)
Tomas Laterales Cmaras de Hidrante. (06 unds)

COMPONENTE N 2: CAPACITACIN EN GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL AGUA

ste componente es lo mismo que en la Alternativa N 01 la cual se orientar al


fortalecimiento de la estructura organizacional y al desarrollo de capacidades de las
organizaciones de usuarios de agua de riego (comisiones de regantes), para que mejoren la
gestin de los sistemas de riego, especficamente en el temtica de distribucin de agua y en
la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.

COMPONENTE N 3: CAPACITACIN EN TCNICAS DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS

Este componente es la misma que la Alternativa N 01 la cual se encuentra orientado a


promover la asociatividad de los agricultores mediante proyectos grupales y la inclusin del
enfoque empresarial en la actividad agrcola, as como, su articulacin con los mercados y los
servicios de asistencia tcnica.

E. COSTOS DEL PIP.

Los costos totales en la situacin con proyecto estn conformados por los costos a
precios de mercado y los costos sociales en las que incurre el proyecto.
Los costos analizados incluyen los costos de inversin de operacin y mantenimiento del
Proyecto.

Costos de Inversin del Proyecto


Los costos en esta situacin, contemplan la inversin inicial, involucrndose en ellos los
gastos por la Infraestructura, estudios definitivos (Expediente Tcnico, Estudio Impacto
Ambiental, Estudio Hidrolgico, Estudio Geolgico Geotcnico), Gastos Generales,
Supervisin, Capacitacin y Mitigacin Ambiental, inversin necesaria para asegurar la
viabilidad tcnica y econmico-financiera, siendo la inversin total N.S/. 7,031,317.62 nuevos
soles a Precios Privados y N.S/. 5,582,492.34 nuevos soles a precios sociales, el detalle de la
inversin de los componentes del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:

MUNICIPALIDAD 7 RESUMEN EJECUTIVO


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Cuadro N 05

FUENTE: ELABORACION PROPIA

a. Costo Construccin Infraestructura Riego

Los costos directos de la construccin de la Infraestructura de Riego de la Alternativa N 01


asciende a N.S/. 4,695,292.80 Nuevos Soles, esto se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro N 06

Precio
Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)

01 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO-CANAL 139,220.86

01.01 OBRAS PRELIMINARES 16,864.71

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 13,221.00

MUNICIPALIDAD 8 RESUMEN EJECUTIVO


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MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
01.01.01.01 GLB 1.00 6,714.00 6,714.00
EQUIPO-CAMINO DE ACCESO

01.01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 6,507.00 6,507.00

01.01.02 CAMPAMENTO 3,643.71

01.01.02.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL-CAMINO GLB 1.00 3,643.71 3,643.71

01.02 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 27,908.65

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,908.65

EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO


01.02.01.01 m3 2,420.00 7.62 20,158.60
DE TALUDES

RELLENO Y COMPACTADO CON


01.02.01.02 m3 168.00 13.19 7,750.05
MATERIAL PROPIO EN TROCHA

01.02 APERTURA DE CAMINO DE VIGILANCIA 94,447.50

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 94,447.50

01.02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m3 42,000.00 0.43 18,060.00

01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MAT. SUELTO m3 5,250.00 14.55 76,387.50

02 CONSTRUCCION DE BOCATOMA 60,808.27

02.01 BOCATOMA PACARAOS 60,808.27

02.01.01 MOVILIZACION DE TIERRAS 5,753.99

EXCAVACION EN ROCA SUELTA (PERF.Y


02.01.01.01 m3 110.22 37.48 4,131.05
DISP.)

PERFILADO MANUAL EN
02.01.01.02 m2 60.50 2.15 130.08
EXCAVACIONES

RELLENO Y COMPACTACION CON


02.01.01.03 m3 22.20 14.25 316.35
MATERIAL PROPIO

02.01.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 198.40 5.93 1,176.51

02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 22,449.78

02.01.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H e=4" m2 105.00 29.12 3,057.60

CONCRETO CICLOPEO FC=140 KG/CM2 + 60


02.01.02.02 m3 51.31 244.26 12,532.98
% PG. PARA ESCOLLERA

CONCRETO CICLOPEO FC=140 KG/CM2 + 30


02.01.02.03 % PG. PARA MURO DE PROTECCION Y m3 20.00 342.96 6,859.20
ENCAUSAMIENTO

02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 30,454.50

02.01.03.01 ACERO Fy=4200kg/cm2 kg 1,461.75 7.12 10,407.66

02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 126.90 28.44 3,609.04

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EN MUROS

02.01.03.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 29.24 460.34 13,460.34

TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO C:A 1:3


02.01.03.04 m2 80.18 19.22 1,541.06
e=1.5cm C/Impermeabilizante

02.01.03.05 JUNTAS ASFALTICAS m 108.00 13.30 1,436.40

02.01.04 CARPINTERIA METALICA 2,150.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA


02.01.04.01 METALICA 0.60mx0.60m Tipo Tarjeta C/mecanismo und 1.00 600.00 600.00
Izaje

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA


02.01.04.02 und 1.00 1,200.00 1,200.00
METALICA 1.20mx1.50m C/TORNILLO SIN FIN 1"

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA


02.01.04.03 und 1.00 350.00 350.00
METALICA DE 0.5x0.7m C/fierro Redondo 5/8"

03 CONSTRUCCION DE MURO DE CONDUCCION 4,363,610.64

03.01 OBRAS PRELIMINARES 193,921.71

03.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 190,278.00

03.01.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES (Flete Terrestre) GLB 1.00 163,944.00 163,944.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
03.01.01.02 GLB 1.00 26,334.00 26,334.00
EQUIPO (MURO)

03.01.02 CAMPAMENTO 3,643.71

03.01.02.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL-CAMINO GLB 1.00 3,643.71 3,643.71

03.02 TRABAJOS PRELIMINARES 22,263.24

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 22,263.24

03.02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 31,500.00 0.43 13,545.00

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN


03.02.01.02 KM 21.00 337.44 7,086.24
CANAL

HABILITACION DE CANCHA PARA


03.02.01.03 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y m2 800.00 2.04 1,632.00
CAMPAMENTO

03.03 CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO 4,147,425.69

03.03.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL 917,343.60

03.03.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MAT. SUELTO m3 10,375.00 14.55 150,956.25

EXCAVACION MASIVA A PULSO EN ROCA


03.03.01.02 m3 5,187.00 40.63 210,747.81
SUELTA

03.03.01.03 EXCAVACION MASIVA A PULSO EN ROCA FIJA m3 1,729.22 65.10 112,572.22

03.03.01.04 PERFILADO MANUAL EN EXCAVACIONES m2 62,326.00 1.48 92,242.48

03.03.01.05 PREPARACION DE CAMA DE ARENA e=10CM m2 15,302.00 8.99 137,564.98

MUNICIPALIDAD 10 RESUMEN EJECUTIVO


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RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL


03.03.01.06 m3 15,762.00 13.53 213,259.86
PROPIO SELECCIONADO

INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION


03.03.02 3,224,795.00
C/TUBERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA


03.03.02.01 PVC ALCANTARILLADO UF SERIE 25 315mm Inc/ m 1,900.00 64.47 122,493.00
Prueba Hidraulica

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA


03.03.02.02 PVC ALCANTARILLADO UF SERIE 25 355mm Inc/ m 2,720.00 82.88 225,433.60
Prueba Hidraulica

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA


03.03.02.03 PVC ALCANTARILLADO UF SERIE 25 400mm Inc/ m 5,740.00 102.66 589,268.40
Prueba Hidraulica

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA


03.03.02.04 m 10,640.00 215.00 2,287,600.00
PERFILADA 500mm, Baja Presion

03.03.03 CONSTRUCCION DE DESARENADOR 5,287.09

EXCAVACION CAJA CANAL MATERIAL SUELTO


03.03.03.01 m3 8.84 17.33 153.20
A MANO

03.03.03.02 PERFILADO MANUAL EN EXCAVACIONES m2 22.09 2.15 47.49

03.03.03.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 3.16 460.34 1,454.67

03.03.03.04 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H e=4" m2 8.56 29.12 249.27

03.03.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.97 28.44 738.59

03.03.03.06 ACERO Fy=4200kg/cm2 kg 157.80 7.12 1,123.54

TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO C:A 1:3


03.03.03.07 m2 38.96 19.22 748.81
e=1.5cm C/Impermeabilizante

03.03.03.08 BRUAS m 12.10 2.12 25.65

03.03.03.09 JUNTAS ASFALTICAS m 8.20 14.26 116.93

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA


03.03.03.10 und 1.00 628.94 628.94
METALICA 0.60mx0.40m C/TORNILLO SIN FIN 3/4"

CONSTRUCCION DE CANAL DE OBRAS


04 131,653.03
COMPLEMENTARIAS

04.01 OBRAS DE ARTE 131,653.03

04.01.01 CANOAS (07 UND) 32,285.92

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO


04.01.01.01 m2 70.00 0.95 66.50
TOPOGRAFICO

04.01.01.02 EXCAVACION MANUAL EN MAT. SUELTO m3 153.00 16.63 2,544.39

04.01.01.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2. m3 16.53 311.48 5,148.76

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04.01.01.04 ACERO Fy=4200kg/cm2 kg 826.50 7.12 5,884.68

04.01.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 118.24 28.44 3,362.75

CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 75


04.01.01.06 m3 93.50 163.41 15,278.84
% PG. PARA ESCOLLERA

04.01.02 CAMARA DE INSPECCION (42 UND) 62,949.07

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON


04.01.02.01 m2 94.50 0.95 89.78
EQUIPO TOPOGRAFICO

04.01.02.02 EXCAVACION MANUAL EN MAT. SUELTO m3 123.75 16.63 2,057.96

04.01.02.03 ACERO Fy=4200kg/cm2 kg 3,417.70 7.12 24,334.02

04.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 346.50 28.44 9,854.46

04.01.02.05 CONCRETO FC=175 KG/CM2. m3 85.44 311.48 26,612.85

04.01.03 ALCANTARILLADO (104 ML) 28,173.56

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON


04.01.03.01 m2 156.00 0.95 148.20
EQUIPO TOPOGRAFICO

04.01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN MAT. SUELTO m3 74.80 16.63 1,243.92

04.01.03.03 ACERO Fy=4200kg/cm2 kg 1,123.00 7.12 7,995.76

04.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 353.00 28.44 10,039.32

04.01.03.05 CONCRETO FC=175 KG/CM2. m3 28.08 311.48 8,746.36

04.01.04 CAMARA DE HIDRANTE (06 UND) 8,244.48

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON


04.01.04.01 m2 24.00 0.95 22.80
EQUIPO TOPOGRAFICO

04.01.04.02 EXCAVACION MANUAL EN MAT. SUELTO m3 14.40 16.63 239.47

04.01.04.03 ACERO Fy=4200kg/cm2 kg 302.40 7.12 2,153.09

04.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 51.84 28.44 1,474.33

04.01.04.05 CONCRETO FC=175 KG/CM2. m3 7.56 311.48 2,354.79

SUMINISTRO E INSTALACION DE
04.01.04.06 GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
ACCESORIOS DE CAMARA DE HIDRANTE

TOTAL 4,695,292.80

b. Costos Medidas Mitigacin Ambiental


Esta se divide en 02 partes, la primera de los costos de las medidas de mitigacin ambiental
que ascienden a S/. 35,000.00 Nuevos Soles que se ejecutarn durante la ejecucin de las
obras proyecto, esto se detalla en el siguiente Cuadro.

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Cuadro N 07

FUENTE: ELABORACION PROPIA

c. Costos de Capacitacin
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla dos (02) componentes
complementarios que est basado en una capacitacin permanente a los beneficiarios,
considerando que la capacitacin constante es una herramienta fundamental y necesaria para
transmitir y transferir tecnologa al campo.

El costo que demanda esta actividad ser asumido por el proyecto cuya inversin total es de S/.
30,000.00 nuevos soles, tiempo en el cual se habr logrado capacitar a los agricultores del
Sector de Pacaraos en 02 temticas a) Gestin y Administracin del Agua y b) Tcnicas de
Riego y Manejo de Cultivos, cuyos costos son de S/ 15,000.00 nuevos soles cada uno..

Los costos que demanda esta actividad se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N. 08

Cuadro N 09

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d. Costos Gastos Generales


Los costos en gastos generales para la construccin de la obra, implementar las medidas de
mitigacin ambiental y de capacitacin ascienden a S/. 360,870,82 Nuevos Soles, esto se
detalla en el siguiente

Cuadro N 10

Proyecto: Instalacin del servicio de agua para el sistema de riego del


Sector Pacaraos, Distrito de Pacaraos, Provincia de Huaral, Lima

GASTOS VARIABLES 338,530.00

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Cdigo Descripcin Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

01003 Residente principal mes 1.00 100.00 8.00 7,500.00 60,000.00

Administrador de
01006 mes 1.00 100.00 8.00 2,500.00 20,000.00
Obra

01007 Secretaria mes 1.00 100.00 8.00 1,500.00 12,000.00

Asistente de
01010 mes 1.00 100.00 8.00 3,000.00 24,000.00
Ingenieria

Subtotal 116,000.00

PERSONAL TECNICO

Cdigo Descripcin Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

02001 Maestro General mes 1.00 100.00 7.00 3,000.00 21,000.00

MUNICIPALIDAD 14 RESUMEN EJECUTIVO


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02003 Almacenero mes 1.00 100.00 8.00 1,500.00 12,000.00

02006 Guardianes mes 2.00 100.00 8.00 1,500.00 24,000.00

02007 Topografo mes 1.00 100.00 6.00 2,000.00 12,000.00

02009 Choferes mes 2.00 100.00 7.00 1,500.00 21,000.00

Subtotal 90,000.00

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

Cdigo Descripcin Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

CamioneTA 4X4
03001 und 1.00 8.00 5,500.00 44,000.00
Doble Cabina

03006 Camion de baranda und 1.00 6.00 7,000.00 42,000.00

GRUPO
03008 ELECTROGENO 89 und 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00
HP 50 KW

ESTACION TOTAL 1.00 6.00 2,000.00 12,000.00

Subtotal 115,500.00

MOBILIARIO

Cdigo Descripcin Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial

05001 Escritorios con sillas 3.00 100.00 1.00 500.00 1,500.00

Pizarra de avance e
05005 1.00 100.00 1.00 100.00 100.00
informacin

Dispensadores de
05006 1.00 100.00 1.00 80.00 80.00
agua

Computador
05007 3.00 100.00 1.00 2,500.00 7,500.00
personal e impresora

IMPRESORA
1.00 100.00 1.00 1,500.00 1,500.00
LASER

05009 Mesa de reuniones 1.00 100.00 1.00 800.00 800.00

Subtotal 11,480.00

Cdigo Descripcin Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial

05001 Boggies 3.00 100.00 1.00 500.00 480.00

05005 Combas de 6 lbs 1.00 100.00 1.00 100.00 60.00

05006 Guantes de jebe 1.00 100.00 1.00 80.00 300.00

05007 Lentes protectores 3.00 100.00 1.00 2,500.00 900.00

Cascos 900.00

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Botas de jebe 1,500.00

Protector nasal 1.00 100.00 1.00 1,500.00 450.00

Cilindros 160.00

05009 Guantes de cuero 1.00 100.00 1.00 800.00 800.00

Subtotal 5,550.00

GASTOS FIJOS 22,340.82

ENSAYOS DE LABORATORIO

Cdigo Descripcin Unidad Cantidad Precio Parcial

Ensayo de
07001 compresion de und 21.00 180.00 3,780.00
testigos

Ensayos de
07003 und 42.00 180.00 7,560.00
Granulometria

Ensayos de
07004 compactacion de und 10.00 200.00 2,000.00
suelos

Subtotal 13,340.00

VARIOS

Cdigo Descripcin Unidad Parcial

08004 Planos de replanteo est 2,000.00

08006 Copias ozalid est 1,500.00

08011 Fotocopia est 1,000.00

08012 Papel Bond est 1,500.00

08013 Utiles de Oficina est 3,000.82

Subtotal 9,000.82

Total
Gastos 360,870.82
Generales

Costos Post Inversin del Proyecto

a. Mantenimiento del Sistema


El Mantenimiento de la Infraestructura de Riego construida, estar a cargo de los

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beneficiarios del Proyecto en este caso los usuarios de riego beneficiados representados en
los Comits del Sector Pacaraos a quienes por ley corresponde realizar las actividades de
mantenimiento y conservacin de la Infraestructura de riego.

Los costos de mantenimiento anual del sistema ascienden a S/. 12,482.85, los montos
desagregados se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N 11

b. Operacin del Sistema


La operacin eficiente del sistema va generar una adecuada disponibilidad del recurso hdrico,
por ello que es importante contar con el personal tcnico adecuado y capacitado para operar y
controlar el flujo de agua al sistema.
De una eficiente operacin del sistema de regulacin como el adecuado manejo de las
vlvulas de descarga, va depender la disponibilidad del recurso en el momento adecuado y
segn el plan de cultivo y riego para no desperdiciar el agua. Los gastos que demanda esta
actividad por ao asciende a la suma de N.S/ 8,856.52 nuevos soles y al igual que en la
actividad de mantenimiento sern asumidos por los beneficiarios del proyecto.

Se ha desagregado los costos de operacin por sectores beneficiados los cuales se muestran
en los cuadros siguientes:

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Cuadro N 12

F. BENEFICIOS DEL PIP.

Se ha procedido a valorar monetariamente los beneficios en la situacin sin proyecto y


con proyecto en base al Valor Bruto de la produccin (VBP) agrcola y luego a
determinar el Valor Neto de la produccin (VNP) de los principales cultivos.

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Cuadro N 13

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.


Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo. Se podra decir
que son los Beneficios que se observan de manera indirecta.
Desde el punto de vista metodolgico difiere nicamente de la evaluacin privada en que la
evaluacin social se realiza considerando precios sociales, para aquellos productos que el
MEF tiene un factor de correccin y para los que no, se utilizan precios privados.
Para la evaluacin social del presente proyecto, considerando la viabilidad de
cuantificar los beneficios del proyecto se recurre al empleo de la metodologa Costo-
Beneficio.
El resultado de la Evaluacin Social determina que la Alternativa N 01 tiene mayor rentabilidad
social que la Alternativa N 02.

En la Alternativa N 01 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de N.S/.


2,519,033.15 una rentabilidad promedio anual TIR de 18.10 %, que es mayor a la tasa social de
descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-
EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de 1.43.

En la Alternativa N 02 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de N.S/.


1,737,365.25 una rentabilidad promedio anual TIR de 14.68 %, que es mayor a la tasa social de
descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-
EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de 1.26 ello se puede observar en los cuadros
siguientes:

Cuadro N 14

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CUADRO N 15
EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL DEL PROYECTO

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

Arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento


Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de inversin pblica, sobre todo
en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupcin en la operacin y uso de las
instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que la
entidad pblica encargada de la ejecucin se retira; la obra construida por falta de
mantenimiento y una adecuada operacin se deteriora, y la situacin de los beneficiarios vuelve
a ser la misma que exista antes de la ejecucin del proyecto.

La Operacin y Mantenimiento de la obra as como la contratacin del personal tcnico


calificado para labores de operacin estar a cargo de los 04 Comits de Usuarios de
Vichaycocha, Pacaraos, Ravira y Viscas instituciones que tiene personera jurdica y se
encuentran reconocidas por la Administracin Local de Agua Chancay Huaral con las garantas
y limitaciones que establece la Ley de Recursos Hdricos y sus Reglamentos, estas
instituciones representan a todos los usuarios del mbito de estudio.

Capacidad de Gestin de la Organizacin en las etapas de inversin y operacin

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En el anlisis de la gestin en las etapas de inversin y operacin del proyecto se ha


determinado los siguientes mecanismos:

La Unidad Formuladora (Municipalidad Provincial de Huaral) y Ejecutora del proyecto


(Municipalidad Distrital de Pacaraos), as como los beneficiarios Directos (agricultores de los 04
Comits de Usuarios beneficiados como: Vichaycocha, Pacaraos, Ravira y Viscas) presentan
buenas relaciones y comunicacin constante y estn dispuestos a desarrollar un trabajo en
conjunto.

Coordinacin interinstitucional

El diseo y ejecucin del proyecto, tiene que ser efectuados en forma conjunta, entre las
entidades del estado que norman la administracin del recurso agua, con los encargados de la
operacin y la autogestin del Sistema (Comisin y comits de usuarios), para lo cual, se debe
fortalecer la coordinacin Inter-institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un
programa unitario de capacitacin, que responda a las necesidades reales de capacitacin y de
implementacin de las organizaciones de usuarios de agua.

Beneficios Indirectos, el desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas, los


trabajos de movimiento de tierras y concreto se harn siguiendo medidas de mitigacin de
impactos ambientales el material ser removido y trasladado a rellenos preparados fuera de
los centros poblados, labor que contempla el proyecto en la partida de movimiento de tierras y
mitigacin ambiental.

Sostenibilidad de la Etapa de Operacin, la Operacin y mantenimiento de la obra as como


la contratacin del personal tcnico calificado para labores de operacin estar a cargo de los
04 Comits de Usuarios del distrito de Pacaraos instituciones que tiene personera jurdica y se
encuentra reconocida por la Administracin Local de Agua Chancay Huaral con las garantas y
limitaciones que establece la Ley de Recursos Hdricos y sus Reglamentos, esta institucin
representa a todos los usuarios de las Comisiones de regantes beneficiadas.

Participacin de los beneficiarios, los beneficiarios muestran su voluntad e inters por llevar
a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto as como las metas del mismo y adems
mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de operacin y
mantenimiento del sistema.
El financiamiento de los costos de mantenimiento ser asumido por los Comits de Usuarios
beneficiados y los 04 Comits de Usuarios conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos
gastos sern financiados por los Beneficiarios con el pago de la tarifa de agua, lo que implica
que en el presupuesto de los Comits de Usuarios de cada ao deber estar asignado al
"Mantenimiento de las obras de Infraestructura ejecutada y la operacin del Sistema.

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Involucramiento de la Administracin Local de Aguas, participara como supervisor de la


operacin del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicacin de las normas legales,
es el indicado para asegurar la sosteniblidad del Sistema. En este proyecto la participacin de
la Autoridad Local de Aguas es muy importante para que efecte el seguimiento y la supervisin
peridica de las acciones del programa de capacitacin, as como, solicite a los Comits de
Usuarios que presenten en forma peridica el resultado de sus indicadores de gestin.

Esquema de financiamiento de inversin


El esquema de financiamiento de la Alternativa elegida es el siguiente:

CUADRO N 16

Determinacin de la Tarifa de pago de los usuarios

El costo de la tarifa de agua para la sostenibilidad de la operacin y mantenimiento para la


Alternativa N 01 asciende a S/. 0.005874 nuevos soles por m3.

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Estos fondos sern destinados bsicamente a las labores de Operacin y Mantenimiento de la


infraestructura de riego construida. El costo adicional por ha/Ao ser de S/. 24.62 nuevos
soles, el cual permitir afrontar los S/. 8,856.52 y S/. 12,482.85 de los costos de operacin y
mantenimiento mediante la venta de 3632,489 m3 de agua.

Esta tarifa de operacin y mantenimiento es menor a la Tarifa actual que se cobr en el ao


2012 en el mbito de los comits de usuarios que es de S/. 0.01115 por m3 de agua que
representa a S/. 36.28 nuevos soles ha/ao, aprobada por el ALA Chancay Huaral.

Lo cual se concluye que la tarifa de agua para la operacin y mantenimiento es accesible y


viable a pagar por los beneficiarios.

CUADRO N 17

Aspectos Favorables a la Sostenibilidad

a) Polticas de apoyo

La Municipalidad Distrital de Pacaraos, como rgano de gobierno local promueve el desarrollo


de alternativas a los cultivos locales, con la finalidad de potenciar aquellos productos

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identificados como realmente rentables y de capacidad agro exportadora, desarrollando


actividades de ampliacin de la frontera agrcola y aprovechamiento de una manera eficiente
del recurso hdrico a travs de la utilizacin de infraestructura de riego que permita optimizar el
uso del mismo; para mejorar los niveles de vida de la poblacin en general de su comunidad.

En cada componente, la sostenibilidad est estrechamente ligada a la voluntad de los


organismos involucrados de impulsar los cambios necesarios para cumplir con las directrices
trazadas

b) Proteccin del medio ambiente

El proyecto tiene actividades con influencia directa sobre el medio ambiente, y tiene un impacto
indirecto muy importante. La dimensin calidad, seguridad y medio ambiente toma cada da
ms importancia en la ejecucin de obras.

En materia de proteccin medioambiental y, en este sentido, se puede considerar que el


proyecto, indirectamente, tiene un impacto positivo en esta temtica.

Por otro lado, las normas tcnicas contribuyen al desarrollo econmico y social dado que son
instrumentos que sirven para divulgar los conocimientos tcnicos pero tambin inciden sobre el
medio ambiente ya que en ellas se establecen asimismo criterios referidos a los aspectos
ambientales de un producto o servicio que pueden contribuir a minimizar los efectos negativos
sobre el medio ambiente.

Para este caso se cuenta con un presupuesto para la mitigacin del impacto ambiental

c) Aspectos socioculturales y de gnero

El proyecto no tiene un impacto directo sobre aspectos socioculturales. Sin embargo, tiene
indirectamente un impacto sobre la cultura de la produccin con calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente y tambin sobre la cultura empresarial que debe integrar el entorno del
mercado internacional.

El proyecto no tiene impacto sobre el gnero. Las actividades estn dirigidas tanto a hombres
como a mujeres y los resultados no tienen incidencias sobre el gnero.

d) Capacidad institucional y de gestin

La forma en la cual se dise el proyecto (gestin indirecta de los fondos) tendr un efecto
positivo en sus capacidades de gestin. Para fortalecer esos organismos, la Municipalidad
Distrital de Pacaraos estar pendiente en apoyar a los procesos administrativos y financieros.
Con dicha misin se formar al personal designado en la gestin de licitaciones y en el
seguimiento financiero de los gastos del proyecto. Esas actividades de formacin, capacitacin
y apoyo fortalecern asimismo las capacidades institucional y de gestin de los organismos.

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Impacto Ambiental

El desarrollo del proyecto contempla dos etapas:


Etapa de construccin de la infraestructura fsica, y
Etapa de operacin del proyecto.

Cada una de estas etapas originar impactos con determinados grados de magnitud, tanto
positivos como negativos, dependiendo de la intensidad de las actividades a realizar. La
medicin de impactos se ha determinado mediante el mtodo de la matriz y se muestra en los
Anexos como Evaluacin de Impacto Ambiental, se utiliza para identificar la interaccin entre
las acciones del proyecto y los factores ambientales, en cuyas interacciones se sealan la
magnitud del impacto y la importancia de ste.
Las actividades que ofrecen mayor impacto son: el uso de caudal durante pocas de estiaje,
roce de vegetacin, excavaciones, tanto para plataformas, zanjas, canteras y, uso de pesticidas
y fertilizantes durante las campaas agrcolas.
Consecuentemente, los factores ambientales ms afectados seran: disminucin del caudal en
la fuente, emisin de gases y humaredas, alteracin del lecho del ro, deslizamiento de taludes,
alteracin de la microfauna y del paisaje, cuyas magnitudes de impacto negativo se consideran
reversibles en el corto tiempo.

Con mayor detalle ste tem se desarrolla en los anexos correspondientes.

Actividades de mitigacin y monitoreo

En la Evaluacin de Impacto Ambiental, se ha estimado un costo para la ejecucin de un


PAMA por un monto de S/. 35,000 Nuevos Soles cuyas actividades se describen en el PAMA
recomendado.
As mismo se tiene un Plan de Monitoreo Ambiental, cuyo monto es de S/.13,800 Nuevos
Soles respectivamente.
Estos planes tienen como propsito la mitigacin de los impactos negativos con la Construccin
de la Infraestructura de Riego, el periodo de tiempo relativamente corto (08 meses), cuyas
actividades principales es la reforestacin de 12 has con especies forestales especialmente en
el rea colindante del canal; restitucin de canteras y botaderos, controles de aire y agua,
control de residuos slidos y lquidos, implementacin de medidas de prevencin y seguridad
laboral contratando para ello un supervisor ambiental y en seguridad de personal en obra.

CUADRO N 18

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CUADRO N 19

K. CONCLUSIONES:

Entre las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente estudio, tenemos:

El objetivo central del proyecto es el siguiente:

El Objetivo General del Proyecto son los ALTOS NIVELES DE PRODUCCION Y


PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE VICHAYCOCHA, PACARAOS,
RAVIRA Y VISCAS DEL DISTRITO DE PACARAOS PROVINCIA DE HUARAL LIMA
Considerando los indicadores de evaluacin, se determina que la alternativa 1, presenta
mayores beneficios concordante con el objetivo del proyecto.

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En la Alternativa N 01 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de N.S/.


2,519,033.15 una rentabilidad promedio anual TIR de 18.10 %, que es mayor a la tasa social de
descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01) y
una relacin de Beneficio Costo de 1.43.

En la Alternativa N 02 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de N.S/.


1,737,365.25 una rentabilidad promedio anual TIR de 14.68 %, que es mayor a la tasa social
de descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-
EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de 1.26 ello se puede observar en los cuadros
siguientes:

Cuadro N 21
RESUMEN DE EVALUACIN SOCIAL

Los montos de inversin a precios privados de la alternativa 1 y 2 son: S/. 7


031,317.62 y 8238,108.47 respectivamente.

Referente a los impactos positivos al medio socio econmico, se concluye que la


implementacin del sistema de riego, coadyuvara a que la poblacin de las localidades de
Vichaycocha, Pacaraos, Ravira y Viscas del Distrito de Pacaraos, mejoren su produccin y
productividad agrcola.

El nmero de has a beneficiar con la implementacin del sistema de riego es de 720.42


has para la campaa principal y 146.36 has para la campaa rotativa.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada por los 04 Comits de Usuarios quienes se
han comprometido a la operacin y mantenimiento del sistema de riego durante su vida til.

Las siguientes acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil ser la elaboracin
del Expediente Tcnico y posteriormente la ejecucin de la obra.

RECOMENDACIONES.

La naturaleza de las obras son las de Ingeniera Civil y Agrcola, se debe tener en cuenta
que la elaboracin de los estudios definitivos deber contar con la asesora y coordinacin de

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especialistas en la materia.

Por ser un proyecto de inters social cuenta con el apoyo y participacin de instituciones
pblicas y privadas cuyos profesionales participarn en las definiciones finales de la
concepcin y ejecucin de las obras proyectadas.

L. MARCO LGICO.

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