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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:


FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN
D.S. N 102-2007-EF]

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (A SIGNADO POR EL APLICATIVO
INFORMTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL C.P. AMAUTA


C.P. HUAYRAPAMPA C.P. LAS PALMAS IPOKI, ACCESO C.P. CENTRO SHORI, DISTRITO DE
PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNN
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (S EGN ANEXO
SNIP-04)

FUNCIN 15 TRANSPORTE
PROGRAMA 033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA 0066 VAS VECINALES
RESPONSABLE
FUNCIONAL
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE


INVERSIN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN


____________________________________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO


AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO


____________________________________________

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI AMAUTA, SAN JOSE DE SHORI, CENTRO
SHORI, HUAYRAPAMPA, MIRAFLORES, BAJO
SHORI, QUIMISHIRIPANGO, LA LIBERTAD DE
IPOKI, PALMAS IPOKI

1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

NOMBRE: DIVISION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACION DE OBRAS

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PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: (B) ING. REYNALDO AMARO CULIS, (B) ECON. ALEX GUTIRREZ HERBAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ECON. ELIZABETH MIRIAN CRISTOBAL

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANQUI

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ECON. ZOSIMO CARDENAS MUJE

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL 2.2 NIVEL DE ESTUDIO


PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PROPUESTO POR LA UF PARA
DECLARAR VIABILIDAD

COSTO DE
ELABORACI
N DEL
NIVEL FECHA AUTOR NIVEL X
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
PERFIL 12-12- (B) ING. REYNALDO AMARO PERFIL X
2015 CULIS, (B) ECON. ALEX
GUTIRREZ HERBAS
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


2
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

POBLADORES DEL C.P. AMAUTA C.P. HUAYRAPAMAPA C.P. LAS PALMAS IPOKI CON INADECUADOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD.
3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 4,088 HABITANTES.

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS


LOS BENEFICARIOS DIRECTOS SON LOS POBLADORES DE AMAUTA, SAN JOSE DE SHORI, CENTRO
SHORI, HUAYRAPAMPA, MIRAFLORES, BAJO SHORI, QUIMISHIRIPANGO, LA LIBERTAD DE IPOKI,
PALMAS IPOKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI, DONDE LA POBLACION DE LA ZONA NO CUENTA CON
UNA VIA VECINAL ADECUADA QUE SIRVA DE NEXO PARA PODER COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A
LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES.LA POBLACION BENEFICIADA SE DEDICA PRINCIPALMENTE
A LA AGRICULTURA SIENDO SU UNICO INGRESO ECONOMICO LA COMERCIALIZACION DE SUS
PRODUCTOS AGRICOLAS. ACTUALMENTE LOS AGRICULTORES ESTAN SUFRIENDO GRANDES PERDIDAS
DEBIDO A QUE NO PUEDEN SACAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DEBIDO A QUE NO CUENTAN
CON UNA VIA ADECUADA.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

POBLADORES DEL C.P. AMAUTA C.P. HUAYRAPAMAPA C.P. LAS PALMAS IPOKI CON ADECUADOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD.

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4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

Mejoramiento de 38,500 km de camino vecinal a nivel afirmado (e=20cm) con


material granulado existente en canteras de la zona.
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA) Obras de complementarias: Construccio n de alcantarillas, badenes.
Capacitacio n a las autoridades responsables de la gestio n de las vas
Capacitacio n a los beneficiarios en operacio n y mantenimiento.
Mejoramiento de 38,500 km de camino vecinal a nivel afirmado (e=20cm) con
material granulado existente en canteras de la zona y geomenbrana para afirmado
ALTERNATIVA 2 Obras de complementarias: Construccio n de alcantarillas, badenes.
Capacitacio n a las autoridades responsables de la gestio n de las vas
Capacitacio n a los beneficiarios en operacio n y mantenimiento
Ninguno.
ALTERNATIVA 3

4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO 10,493,076.88 11,709,491.68
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS A PRECIO SOCIAL 8, 289,530.74 9,250,498.43
SOLES)
COSTO
VALOR ACTUAL NETO 2,777.26 -7,608.14
(NUEVOS SOLES)
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
TASA INTERNA RETORNO 15.5% -13.96%
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
COSTO/
RATIO C/E (EJMS
EFECTIVIDAD
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI EN CONJUNTO CON LA POBLACION BENEFICIADA


ASUMEN EL COMPROMISO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA VECINAL A LO LARGO
DEL HORIZONTE DEL PROYECTO, ASUMEN EL COMPROMISO MEDIANTE UNA ACTA DEBIDAMENTE
SUSCRITA Y FIRMADA POR LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN EL PRESENTE PROYECTO.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN
RECOMENDADA)

4.4.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PIP?


4.4.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL
PIP?

NIVEL
(BAJO, MEDIDAS DE REDUCCIN
PELIGROS
MEDIO, DE RIESGO DE DESASTRES
ALTO)
SISMOS
TSUNAMIS
HELADAS

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FRIAJES
ERUPCIONES VOLCNICAS
SEQUAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS
AVALANCHAS
FLUJOS DE LODO (HUAYCOS)
DESLIZAMIENTOS
INUNDACIONES.
VIENTOS FUERTES
OTROS (ESPECIFICAR)
________________

TOTAL

4.4.3 S/. 0.00


COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE
DESASTRES

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES


FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: ( MES / AO)

AVANCE FISICO FINANCIERO


UNIDAD DE 2016
DESCRIPCION DE RUBROS 3RO TOTAL
MEDIDA 1RO 2DO 4TO
TRIMESTR
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
E
EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 285,128 285,128
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL GLOBAL 2,334,631 2,334,631 2,334,631 7,003,893
PROGRAMADA DE CAPACITACION DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y GLOBAL 28,510 28,510
PERIODICO A LA POBLACION
GASTOS GENERALES GLOBAL 233,463 233,463 233,463 700,389
UTILIDAD GLOBAL 116,732 116,732 116,732 350,195
IGV GLOBAL 483,269 483,269 483,269 1,449,806
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
GLOBAL 199,942 199,942
- PMA
SUPERVICION GLOBAL 158,405 158,405 158,405 475,214
TOTAL PRESUPUESTO 123,399 1,694,685 1,694,685 857,343 10,493,077

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

UNIDAD DE 2016
DESCRIPCION DE RUBROS 3RO TOTAL
MEDIDA 1RO 2DO 4TO
TRIMESTR
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
E
EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 100% 100%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL GLOBAL 40% 40% 20% 100%

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PROGRAMADA DE CAPACITACION DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y GLOBAL 100% 100%
PERIODICO A LA POBLACION
GASTOS GENERALES GLOBAL 40% 40% 20% 100%
UTILIDAD GLOBAL 40% 40% 20% 100%
IGV GLOBAL 40% 40% 20% 100%
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
GLOBAL 100% 100%
- PMA
SUPERVICION GLOBAL 40% 40% 20% 100%
TOTAL PRESUPUESTO 100% 240% 240% 220% 100%

5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: ( MES / AO)

COSTOS AOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN 3,813 3,813 3,813 3,813 3,813 3,813 3,813 3,813 3,813 3,813
SIN
367,512 367,51 367,51 367,51 367,51 367,51 367,51 367,51 367,51 367,51
PROYECTO MANTENIMIENTO
2 2 2 2 2 2 2 2 2
OPERACIN 24,406 24,406 24,406 24,406 24,406 24,406 24,406 24,406 24,406 24,406
CON
271,62 486,38 271,62 271,62 486,38 271,62 271,62 486,38 271,62
PROYECTO MANTENIMIENTO
271,628 8 5 8 8 5 8 8 5 8
5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN

AOS (NUEVOS SOLES)


COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPOSICIN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): ______________________________________

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)


1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS


OBJETIVOS VERIFICACIN
Mejorar el desarrollo 1.- incremento del ingreso per 1.- Informacin 1- estabilidad
socioeconmico de la cpita en 10%. estadstica INEI macroeconmica.
FIN

poblacin de la Zona. 2.-reduccion porcentual de 2.- encuesta a hogares de 2.- marco legal estable.
la pobreza en 5% los agricultores.
POBLADORES DEL C.P. 1.- incremento del trfico vial 1.- Encuesta de los 1-la poltica del sector
AMAUTA C.P. de carga en 20%. transportistas, estudio transporte se orienta a una
PROPSITO

HUAYRAPAMPA C.P. LAS 2.- ahorro en 40% de los costos trfico de la zona. moderna y adecuada
PALMAS IPOKI CON de operacin vehicular infraestructura de
ADECUADOS SERVICIOS DE 3.- El 100% de las personas transporte.
TRANSITABILIDAD acceden a mercados de consumo
y servicios.

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1. Adecuada superficie de 1.- Al primer ao se cuenta con 1.-Inventario vial y 1.- Cumplimiento de la
rodadura una va de 38.500 km mejorada. registro del IVP, conservacin vial basado en
Y el 100% de la va cuenta con Ministerio de Transportes el manual de
COMPONENTES

2. Eficiente capacidad de obras de arte. y Comunicaciones. mantenimiento para


gestin de las autoridades caminos no pavimentados.
locales y pobladores. 2. Desde el primer ao el 90% 2.- Informe de inspeccin
de las autoridades gestionan tcnica. 2.- Disponibilidad de tiempo
vas para su localidad y el 80% de de la poblacin y de las
los beneficiarios apoyan en el 3.- Relacin de asistencia autoridades para gestin.
mantenimiento de la va. de autoridades al
Presupuesto participativo.
1.- Mejoramiento de 1. Componente de 1. Resolucin de 1.- Disponibilidad
38.500 km. del camino Infraestructura vial: S/. liquidacin de obra. econmica del gobierno
vecinal a nivel de afirmado 7,003,892.63 2. contrato, cuaderno de regional y central.
(e=20cm), superficie de 2. Capacitacin el costo es obra y acta de entrega de 2.- Cumplimiento con el
rodadura de 4.50 m y S/. 28,510.00 obra. cronograma de actividades
afirmado de 0.15 c.m. con 3. Costo del expediente es 3. Registro de asistentes, y metas del proyecto.
material granulado S/. 285,128.47 Nomina de inscritos en
ACCIONES

existente en canteras de la 4. Costo de Supervisin los talleres de


zona. es S/. 475,214.11 capacitacin
PRESUPUESTO TOTAL DE LA
2.- Programa de OBRA ES S/. 10,493,076.88
capacitacin a las
autoridades responsables
de la gestin de las vas y
beneficiarios en operacin
y mantenimiento.

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS

TIPO (SALIDA /
DOCUMENTO FECHA ENTIDAD
ENTRADA)

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y
EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________

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