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Universidad Tecnolgica Nacional

Facultad Regional Avellaneda

INGENIERIA INDUSTRIAL

Seguridad, Higiene e Ingeniera Ambiental


TP N 1: EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES.

Profesor: Ing. Pablo Zatko


Jefe T.P.: Ing. Carmelo Scarpato

Grupo N 3:
FERNNDEZ, Daniel.

JAREZ, Gabriel.

LPEZ IFRAN, Antonela.

MEDINA PILIPCZUK, Nayla.

ROBLES RODAS, Rebeca.

SANTILLN CABRERA, Viviana.

Fecha:
Firma:

CORRECCIONES DEL PROFE: Cartas, Cartula, Formato Punto 4(Listo), Hojas de


enunciados (creo que las tena Dany),
Trabajo Prctico N1
Grupo n3
Seguridad, Higiene e Ingeniera Ambiental
Ao:2016
UTN - FRA

Contenido
OBJETIVO .................................................................................................................................... 2
RESMEN.................................................................................................................................... 2
EVALUACIN DE RIESGOS:.................................................................................................... 3
Informe de Evaluacin de riesgos: ............................................................................................ 3
Evaluacin de riesgos ambientales. ........................................................................................... 5
Procesos: ................................................................................................................................... 5
Actividades crticas: .............................................................................................................. 6
Peligros o riesgos vinculados a cada actividad: .................................................................... 6
Evaluacin de cada uno de los riesgos vinculados a cada actividad - Calificacin del nivel
del riesgo ............................................................................................................................... 7
Plan de accin de control de riesgo ....................................................................................... 7
LISTADOS DE CHEQUEO ...........................................................Error! Bookmark not defined.
SUGERENCIAS DE MEJORAS: ............................................................................................... 11
CONCLUSIN ........................................................................................................................... 12

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Trabajo Prctico N1
Grupo n3
Seguridad, Higiene e Ingeniera Ambiental
Ao:2016
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OBJETIVO

La evaluacin de riesgos tiene por objeto la valoracin de los riesgos laborales segn las
consecuencias y probabilidad de que ocurra el accidente o la enfermedad profesional, sobre la
base de normas tcnicas comnmente establecidas y que permiten asignar un plan de
intervencin para los riesgos que no se hayan podido evitar.

RESMEN

La evaluacin de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos


riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la informacin necesaria para que el
empresario est en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

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Trabajo Prctico N1
Grupo n3
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EVALUACIN DE RIESGOS:
El proceso de evaluacin de riesgos laborales es una herramienta sistemtica para detectar y
controlar los riesgos existentes en un lugar de trabajo.

La deteccin de riesgos implica su identificacin, un adecuado diagnstico y un orden de


prioridades para encarar su control. El control de riesgos implica las acciones necesarias para su
eliminacin o neutralizacin, incluyendo los cronogramas de ejecucin y las acciones de control
necesarias para verificar la eficacia y de fcil implementacin.

Informe de Evaluacin de riesgos:


Se proceder a realizar un informe mediante las etapas de procesos de evaluacin de riesgos:

1. Clasificacin de las actividades crticas: son aquellas que son identificadas en los
lugares de trabajo, deben ser clasificadas desde la ptica de sus riesgos potenciales
bsicos, de tal forma obtener un ranking de actividades potencialmente riesgosas en
orden decreciente, es decir, desde lo ms riesgoso hasta lo menos riesgosos.
2. Identificar los peligros o riesgos vinculados a cada actividad: se define riesgo o
peligro como una situacin potencial de dao para la salud del trabajador. Identificar
los peligros o riesgos implica confeccionar un listado de todas las situaciones
potenciales de dao vinculadas a la actividad analizada, sin efectuar ningn tipo de
calificacin o ponderacin.
3. Evaluar cada uno de los riesgos vinculados a cada actividad: se define como
evaluacin de riesgo como la calificacin del riesgo, obtenida como el producto de la
probabilidad de ocurrencia del hecho por la severidad de la consecuencia en caso
de ocurrir. Este proceso debe aplicarse a cada uno de los riesgos detectados en cada
actividad.
4. Cuadro de evaluacin de riesgo (calificacin del nivel del riesgo):

Consecuencia Extremadamente
Poco daino Daino
daino
(2) (4)
Probabilidad (8)
Altamente improbable RIESGO RIESGO RIESGO
(2) ACEPTABLE TOLERABLE MODERADO
(4) (8) (16)
RIESGO RIESGO RIESGO
Improbable
TOLERABLE MODERADO SUSTANCIAL
(4)
(8) (16) (32)
RIESGO RIESGO RIESGO
Probable
MODERADO SUSTANCIAL INTOLERABLE
(8)
(16) (32) (64)

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5. Preparar un Plan de accin de control de riesgos: consiste en definir un plan de accin


para eliminar o neutralizar los riesgos que no sean aceptables.
Para tal fin, se utiliza el cuadro Plan de control basado en el riesgo, donde se
establecen las caractersticas de las medidas de control a implementar y su plazo
tentativo de ejecucin.

CALIFICACIN DEL ACCIN Y PERODO DE TIEMPO


RIESGO DE EJECUCIN
No se requiere accin inmediata y por lo tanto, existe
ACEPTABLE
flexibilidad en la actuacin y no se necesitan confeccionar o
(4)
mantener registros documentales.
Se deben ejecutar acciones sencillas para eliminar o
TOLERABLE neutralizar el riesgo, en un perodo de tiempo flexible (20 a 30
(8) das). No se requieren controles especficos adicionales para la
ejecucin de la tarea.
Se deben ejecutar acciones para eliminar o neutralizar el
MODERADO riesgo. Las acciones de control del riesgo deben ser
(16) implementadas dentro de un perodo de tiempo definido y
acotado al corto plazo (5 a 15 das).
Se deben ejecutar acciones perentorias para eliminar o
SUSTANCIAL neutralizar el riesgo. Las acciones definidas para eliminar o
(32) neutralizar el riesgo deben ser implementadas en el menor
tiempo posible, no excediendo un plazo perentorio acotado en
el tiempo (24 a 72 horas).
Es indispensable eliminar o neutralizar el riesgo. Si no es
INTOLERABLE
posible hacerlo, se debe prohibir la ejecucin del trabajo.
(64)

6. Implementar el Plan de accin definido: consiste en implementar las acciones definidas


en los tiempos establecidos. Para ello, debe definirse un cronograma de ejecucin de las
acciones definidas y un responsable de llevar las mismas y cumplimentar el cronograma
en tiempo y forma.
7. Rever la adecuacin del plan de accin definido: implica una retroalimentacin del
resultado de la implementacin de las acciones definidas, para verificar la efectiva
eliminacin o neutralizacin de los riesgos.

El tema a analizar es: Evaluacin de riesgos Ambientales.

Se escogi el proceso de Produccin de celulosa , la cual produce desecho de efluentes que


producen un dao tanto para aquellos que trabajan en la elaboracin de este producto, como as
tambin al medio que lo rodea.

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Trabajo Prctico N1
Grupo n3
Seguridad, Higiene e Ingeniera Ambiental
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Evaluacin de riesgos ambientales.

Actividad: Produccin de celulosa.

Introduccin:

Dentro de la actividad de produccin papelera, la fabricacin de pasta de papel es una de las


actividades con mayor relevancia desde el punto de vista de la generacin de los riesgos
medioambientales.

Producir una tonelada de papel virgen requiere de unas 2 a 3,5 toneladas de rboles para ser
procesadas en una planta de celulosa. Transformar esa cantidad de rboles en papel significa
utilizar grandes cantidades de agua, energa y qumicos, y genera grandes cantidades de
contaminantes gaseosos y lquidos y residuos slidos.

Procesos:
La pulpa es un producto que se obtiene de la madera despus de separar las fibras de celulosa de
los otros compuestos orgnicos.

En general, el proceso de produccin de celulosa se puede separar en 5 fases claramente


definidas:

I. Preparacin de madera: se descorteza y se troza la madera en astillas.


II. Reduccin de madera. se separa la fibra de celulosa utilizando procesos mecnicos o
qumicos. La diferencia en aplicar uno u otro mecanismo est en la calidad del producto
que se desea obtener. El proceso mecnico reduce la madera utilizando molinos y el
proceso qumico se hace a travs de digestor, donde se cocina la madera bajo
condiciones controladas de presin y temperatura y se usa una solucin alcalina, basada
en sulfitos o soda custica, para disolver la lignina y separarla de las fibras de celulosa.
III. Separacin y lavado de pasta: del proceso mecnico se obtiene una pasta fibrosa que es
posteriormente arrastrada fuera del molino por un flujo de aguay luego depurada en
cibras centrifugadas (fase de separacin y lavado), antes de pasar a la fase de blanqueo.
De la reduccin por proceso qumico, se obtienen dos productos como resultado, el
primero un licor negro, que es el residuo que se genera por la utilizacin de sustancias
alcalinas en el digestor mezcladas con la lignina disuelta, y el segundo una pasta de
celulosa, la que pasa posteriormente por la fase de lavado y filtrado, obteniendo
finalmente una celulosa cruda color marrn

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Trabajo Prctico N1
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IV. Blanqueo: la lignina residual, presente todava en la celulosa en este punto del proceso
de produccin, puede ser retirada utilizando compuestos qumicos reactivos, como
oxgeno, compuestos clorados o perxido de hidrgeno.
V. Secado y embalado: la celulosa pasa por la fase de secado y embalado para su posterior
comercializacin.

Si bien es en la etapa de blanqueo donde se producen los compuestos organo-clorados,


agrupados bajo la sigla AOX, se considera como contaminantes txicos peligrosos por ser
agentes cancergenos, stos no son los nicos residuos que se generan a lo largo del proceso
productivo, ya que en las fases de preparacin y reduccin de la madera tambin se producen
compuestos residuales

Actividades crticas:
a) Elevado consumo de materia prima (rboles) y de agua necesaria para el proceso
productivo como tambin el gran volumen de aguas residuales que requerirn un
tratamiento antes de su vertido.
b) Procesos de blanqueamiento.
c) Proceso de reduccin: genera una gran cantidad de residuos de fibra de celulosa, los que
al ser depositados en los cuerpos de agua, generan un exceso de materia orgnica, si
bien son biodegradables, crean graves problemas al sepultarlos fondos acuticos. Los
procesos de reduccin mecnico generan menos desperdicios de madera, por lo que son
considerados ms eficientes en el uso de la materia prima.
d) Los efectos de estas plantas sobre los trabajadores y las comunidades locales son
importantes.
e) En la fase de preparacin la corteza por s sola no provoca ningn tipo de impacto
ambiental, pero s su combustin, ya que es utilizada para alimentar las calderas con el
fin de producir vapor y energa elctrica, insumos requeridos en distintas fases de la
planta.

Peligros o riesgos vinculados a cada actividad:


a) Agotamiento de los recursos naturales.
b) Impacto txico: la existencia de productos rgano-clorados de gran potencial de
afeccin a los organismos vivos, en algunos procesos en los que se utiliza cloro como
agente blanqueante y el cloro residual se combina con molculas orgnicas formando
estos compuestos.

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c) Generacin de efluentes con elevadas cargas contaminantes en especial de slidos en


suspensin, que incluye, entre otros, restos de fibras arrastradas en el proceso.
d) La exposicin a los qumicos blanqueadores, los gases que emanan estos procesos, las
emisiones de las piletas de tratamientos y las bacterias y hongos provenientes de los
chips de madera y los polvillos impactan directamente sobre la salud y seguridad de
quienes trabajan en las plantas y quienes viven cerca de ellas.
e) Generacin de emisiones atmosfricas, en forma de partculas y gases, provenientes
dela fase de reduccin qumica de la madera, especficamente. Los gases se generan por
la quema de sulfitos e incluyen aquellos que se conocen como compuestos orgnicos
voltiles azufrados. Estos compuestos son los responsables de los malos olores
caractersticos de esta industria y las emisiones de partculas se originan en las calderas.

Evaluacin de cada uno de los riesgos vinculados a cada actividad - Calificacin del nivel
del riesgo

a) Agotamiento de los recursos naturales:


Probable(8)*Extremadamente daino(8)= (64)Intolerable
b) Impacto txico por proceso de blanqueamiento:
Probable(8)*Extremadamente daino(8)= (64)Intolerable.
c) Contaminantes slidos:
Probable(8)*Daino(4)=(32) Riesgo sustancial.
d) Exposicin a sustancias qumicas:
Probable(8)*Extremadamente daino(8)= (64)Intolerable.
e) Combustin caldera:
Improbable(4)* Poco daio(2)=(8) Riesgo tolerable

Plan de accin de control de riesgo

a) Agotamiento de recursos naturales: Implementar el proceso de reciclado de papel.


Aumentar el uso de papel reciclado. Disponer de medidas para que todo el papel
descartado por los organismos pblicos nacionales sea reciclado. Reducir la demanda de
papel blanco.

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b) Impacto txico por proceso de blanqueamiento: Disminuir las descargas de sustancias


orgnicas que demandan oxgeno; encontrar sustitutos para los agentes de blanqueo:
cloro elemental e hipoclorito, blanqueadores a base de oxgeno tipo perxido de
hidrgeno (agua oxigenada), ozono y oxgeno gaseoso; reducir o eliminar los efluentes
de las plantas de blanqueo. Reducir la demanda de papel blanco.
c) Entre los residuos generados, distinguir los residuos inorgnicos y los de carcter
orgnico. Se deber disminuir las prdidas de fibras arrastradas en los procesos, con la
recogida separada del material no fibroso, la utilizacin de sistemas de depuracin y
refinado que permiten un mayor aprovechamiento de las materias primas.
Optimizar el nmero de etapas de depuracin ciclnica as como la utilizacin de
quipos especficos de recuperacin de fibras y cargas.
Minimizacin de la generacin de lodos prensndolos para conseguir uno niveles de
sequedad adecuados
d) Exposicin a sustancias qumicas: Proveer al trabajador los elementos de proteccin
personal correspondientes para la actividad o tarea que realiza.
Los recipientes o contenedores donde se almacenan las sustancias qumicas no deben
presentar ningn tipo de desgaste fsico, ni prdidas, deben estar bien cerrados, ser
resistentes y deben tener su sealizacin correspondiente.
Los vertidos deben tratarse adecuadamente y ser analizados si pueden reutilizarse en
algn proceso.

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PLAN DE ACCIN

TIEMPO DE
NIVEL DE RIESGO ACTIVIDAD DE CONTROL RESPONSABLE
EJECUCIN
Disponer de medidas para que todo el papel descartado 1 a 2 semanas.
Agotamiento de
por los organismos pblicos nacionales sea reciclado. Incorporar proceos de
recursos naturales: reciclado de papel.
Reducir la demanda de papel blanco
Utilizar sustitutos para agentes de blanqueo: cloro
Impacto txico por elemental e hipoclorito, blanqueadores a base de
INTOLERABLE

proceso de oxgeno tipo perxido de hidrgeno (agua oxigenada), 2 a 3 semanas


blanqueamiento ozono y oxgeno gaseoso; reducir o eliminar los
efluentes de las plantas de blanqueo
Proveer al trabajador los elementos de proteccin
personal correspondientes para la actividad o tarea que 1 a 2 das
realiza.
Exposicin a
Los recipientes o contenedores donde se almacenan
sustancias
las sustancias qumicas no deben presentar ningn tipo
qumicas
de desgaste fsico, ni prdidas, deben estar bien 3 das
cerrados, ser resistentes y deben tener su sealizacin
correspondiente.
Entre los residuos generados, distinguir los residuos
1 a 2 semanas.
inorgnicos y los de carcter orgnico
SUSTANCIAL

Disminuir prdidas de fibras arrastradas en los


Contaminantes procesos, con la recogida separada del material no
fibroso, la utilizacin de sistemas de depuracin y 1 semana
slidos
refinado que permiten un mayor aprovechamiento de las
materias primas
Minimizacin de la generacin de lodos prensndolos
1 semana
para conseguir uno niveles de sequedad adecuados
Proveer al trabajador los elementos de proteccin
TOLERABLE

personal correspondientes para la actividad o tarea que


Combustion de
realiza. 1 a 2 das
caldera
Reutilizar vapores de la combustin de la caldera para
un nuevo proceso 1 semana

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ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA


VIGENTE (DEC. 351/79)

Nmero de C.U.I.T. Del propietario: Marque con una X


Cdigo del Establecimiento: S NO
Cdigo Postal Argentino
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?
Posee documentacin actualizada sobre acciones tales como de educacin
sanitaria, socorro, vacunacin y estudios de ausentismo por morbilidad?
Se realizan los exmenes peridicos?
ESPACIOS DE TRABAJO
Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?
Existen depsito de residuos en los puestos de trabajo?
Tienen las salientes y partes mviles de mquinas y/o instalaciones,
sealizacin y/o proteccin ?
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Se encuentran separados los productos incompatibles?
Se identifican los productos riesgosos almacenados?
Se proveen elementos de proteccin adecuados al personal ?
Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos?
Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos?
SUSTANCIAS PELIGROSAS
Su fabricacin y/o manipuleo cumplimenta la legislacin vigente?
Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo
de las sustancias empleadas?
Existen dispositivos de alarma acstico y visuales donde se manipulen
sustancias infectantes y/o contaminantes?
Se ha sealizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos
de derrame de sustancias corrosivas?
Se ha evitado la acumulacin de desechos orgnicos en estado de
putrefaccin, e implementado la desinfeccin correspondiente?
Se confeccion un plan de seguridad para casos de emergencia, y se coloc
en lugar visible?
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL ( E.P.P.)
Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de proteccin personal
adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos?
Existen sealizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la
obligatoriedad del uso de los elementos de proteccin personal?
Se verifica la existencia de registros de entrega de los E.P.P.?
DESAGES INDUSTRIALES
Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento?
Se ha evitado el contacto de lquidos que puedan reaccionar originando
desprendimiento de gases txicos contaminantes?
Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?
Se limpia peridicamente la planta de tratamiento, con las precauciones
necesarias de proteccin para el personal que efecte estas tareas?
CONTAMINACIN AMBIENTAL
Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?
Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?

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SUGERENCIAS DE MEJORAS:

Control semestral de la calidad del agua.

Controles anuales para verificar la implementacin de las sugerencias nombradas


anteriormente.

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CONCLUSIN

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