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EHS-P-25

PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Revisin 04


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SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T. Fecha de aprobacin:
26/12/13

PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE


SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR


Nombre: Juan Jos Salmn /
Nombre: Vilma Pacheco Nombre: Julissa Salavarra
Carlos Gmez

Cargo: Jefe de Sistemas de Cargo: Gerente General /


Cargo: Coordinador de SSO.
Gestin Presidente del COSSO

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I. Control de revisin

N Rev. Descripcin Pg.


00 Emisin --
01 Se realizaron cambios en el rea de aplicacin 04
02 Se redefinieron las responsabilidades sobre la aprobacin del AST 07
03 Se precisan responsabilidades y funciones Varias
Actualizacin del procedimiento, de acuerdo a los nuevos lineamientos
04 Todas
respecto a la responsabilidad en materia de SSO

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II. Tabla de contenido

TEM PAG.

I. CONTROL DE REVISIN 2

II. TABLA DE CONTENIDO 3

1. OBJETIVO 4

2. REA DE APLICACIN 4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 4

5. PROCEDMIENTO 5

6. REGISTROS 9

7. RESPONSABILIDADES 9

8. ANEXOS 10

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1. OBJETIVO

Brindar los lineamientos bsicos para realizar el Anlisis de Seguridad en el


Trabajo (A.S.T) de tal forma que se identifiquen los peligros y se evale el nivel de
riesgo antes del desarrollo de alguna labor o actividad; para as definir las medidas
de control preventivas que permitan la ejecucin del trabajo de forma segura.

2. REA DE APLICACIN

Aplicable a todos los trabajos realizados por los contratistas LAP o personal LAP
(operarios de pavimentos y tcnicos electromecnicos).

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.


D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.
EHS-P-24,Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de los Riesgos.
EHS-P-23, Procedimiento del Control SSOMA para Empresas Contratistas que
realizan Trabajos para LAP".
EHS-P-42 Procedimiento del Control SSOMA para Empresas Contratistas del
rea de Infraestructura LAP.

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

rea LAP usuaria: Cualquier rea LAP que solicita un trabajo.


LAP: Lima Airport Partners.
NRI: Nivel de Riesgo Inicial.
NRR: Nivel de Riesgo Residual.
AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chvez.
SSG: Sistemas de Gestin LAP.
SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
CCO-LAP: Centro Control de Operaciones LAP.
C-LAP: Personal LAP que coordina o supervisa los trabajos de LAP,
Concesionarios, aerolneas entidades gubernamentales.
Lder del equipo que ejecuta el trabajo: Operario, capataz o jefe de grupo
encargado de la ejecucin del trabajo y lder del equipo.
Supervisor del trabajo / residente: Personal asignado por la empresa
contratista que coordina o supervisa los trabajos que realiza.
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SSOMA de la empresa contratista: Personal asignado por la empresa


contratista quien coordina y supervisa lo correspondiente a la Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente del trabajo u obra.
Trabajo: Actividad relacionada a obras (construccin o remodelacin),
mantenimientos y/o servicios que se realizan en las instalaciones del AIJCh.
AST: Anlisis de Seguridad en el Trabajo EHS-P-25-FA.
SEI: Salvamento y Extincin de Incendio.
PET: Permiso de Ejecucin de Trabajo (MTTO.1-M-2-FD y INFR-P-6-FC).
Horario Administrativo: L-J: 8:00am 18:00pm y V: 8:00am 13:00pm.
Horario no administrativo: fuera del horario administrativo incluidos
sbados, domingos y feriados.
Contratista LAP: Persona natural o jurdica que realiza trabajos dentro del
aeropuerto cuyos alcances, compromisos y responsabilidades estn
definidas en un contrato, condiciones de oferta y/u orden de compra/servicio
emitido por LAP.

5. PROCEDIMIENTO

En el presente procedimiento se citan los lineamientos bsicos que deben


considerarse para la presentacin del AST, siendo importante precisar que el
contenido incluido en el mismo son de expresa responsabilidad del contratista LAP.

5.1 Elaboracin del AST

El formato de Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) se debe llenar en


forma diaria, siendo elaborado por los trabajadores del contratista LAP que
ejecutarn el trabajo y revisado por sus jefes inmediatos (Lder de equipo
que ejecuta el trabajo, Supervisor del trabajo / Residente y Supervisor
SSOMA de la empresa contratista). Para ello, debe utilizarse el formato EHS-
P-25-FA Formato de Anlisis de Seguridad en el trabajo (con el logo de la
empresa contratista. En caso el trabajo sea ejecutado por personal propio de
LAP, deber colocarse el logo de LAP en dicho formato).

En ella se indicarn los siguientes datos: Nombre del rea LAP usuaria y de
la empresa contratista, nombre del trabajo, fecha, ubicacin del trabajo,
cdigo del proyecto (en caso aplique) e indicar el horario de trabajo.

Asimismo se debe detallar los EPP necesarios para el trabajo basados en la


procedimiento EHS-P-32, as como describir las herramientas y equipos a
utilizar.

Se debe detallar la relacin de los trabajadores, el DNI y deben colocar la


firma dando su conformidad a lo descrito en el AST.

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Adems, debe considerarse lo siguiente:

5.1.1 Descripcin de las actividades o tareas del da: El anlisis


empieza con definir la actividad a realizar. En caso se realicen varias
tareas dentro de una actividad, stas deben ser detalladas con la
finalidad de identificar todos los peligros, consecuencias y riesgos
asociados a la actividad.

5.1.2 Identificacin de peligros y riesgos asociados / consecuencia:


Con relacin a las actividades o tareas que realizarn, se identifican
los peligros y sus respectivos riesgos asociados / consecuencias para
lo cual se puede tomar como referencia la lista que se encuentra en el
anexo 8.1.

5.1.3 Evaluacin y valoracin de riesgos: Se evalan los riesgos


inherentes al trabajo, para ello se hace uso de los siguientes dos
parmetros (ver anexo 8.2):

Severidad de las consecuencias: Teniendo como opciones


Ligeramente Daino, Daino o Extremadamente Daino.
Probabilidad de dao: Teniendo como opciones Baja,
Media o Alta.

La valoracin del riesgo es el resultado de ingresar los dos


parmetros antes mencionados en el cuadro de doble entrada del
anexo 8.3, pudiendo obtener como resultado un valor Bajo,
Moderado o Alto.

5.1.4 Nivel de Riesgo Inicial (NRI): Es el resultado de la evaluacin y


valoracin del riesgo aplicando lo indicado en 5.1.3 y sin considerar
medidas preventivas ni de control del peligro identificado.

5.1.5 Medidas Preventivas y de Control: Una vez evaluados los riesgos


iniciales se establecern las medidas preventivas y el control sobre
los peligros identificados. Es preciso sealar que, segn el artculo 21
de la Ley N 29783, el ltimo mtodo de control del riesgo es
proporcionar los Equipos de Proteccin Personal (EPP).

Algunos ejemplos de medidas preventivas y de control son:

Colocacin de sealizacin
Charlas de 5 minutos

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Definir distancias de seguridad


Supervisin
Inspeccin de herramientas
Inspeccin de los equipos, etc.
Aplicacin de procedimiento de bloqueo o tarjeteo
Aplicacin de procedimiento de espacios confinados
Entre otros

El incumplimiento de las medidas preventivas especificadas en el


AST provocar la paralizacin del trabajo; indicando en el formato
respectivo la hora y motivo de paralizacin por parte del rea de SSG
o Rescate, comunicando inmediatamente lo ocurrido al rea LAP
usuraria.

5.1.6 Nivel de Riesgo Residual (NRR): Es el resultado de la evaluacin y


valoracin del riesgo aplicando lo indicado en 5.1.3 y considerando
las medidas preventivas o de control del peligro identificado segn
5.1.5. Esta evaluacin debe tener como resultado un nivel de riesgo
aceptable (moderado o bajo) para que el trabajo inicie.

5.1.7 Criterios para la identificacin de Peligros y Riesgos Asociados /


Consecuencias: Cada actividad o tarea especfica debe ser
analizada con relacin a los riesgos de accidentes de trabajo y
enfermedad ocupacional propios a la actividad.

En el rea de trabajo (condiciones):


Se verificar pisos y pasarelas: Observar el estado y nivel del
piso, obstculos, falta de espacio, falta de orden, limpieza de la
zona, entre otros.
En el almacenamiento se deber observar si se encuentran
materiales mal ubicados, mquinas y/o equipos fuera de lugar,
prcticas deficientes de almacenamiento, prcticas deficientes en
la disposicin de residuos, visibilidad del rea, entre otros.
Identificar agentes nocivos para la salud en el ambiente de
trabajo, como la presencia de vibraciones, ruido, iluminacin,
temperaturas extremas (de fro o calor), radiaciones ionizantes y
no ionizantes, polvo, gases, vapores, entre otros.

En los materiales u objetos:

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Observar sus propiedades fsicas y qumicas, si son de difcil


manipuleo, puntiagudos, abrasivos, corrosivos, txicos,
inflamables, entre otros. La informacin base podran ser las
Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS).

En las mquinas y/o equipos


Observar el estado de manipulacin del equipo que involucren
acciones de cortar, lijar, perforar, entre otras.
Observar el estado de la movilidad como poleas, engranajes,
fajas, entre otros.
Observar el estado de las instalaciones elctricas como tableros,
conexiones, entre otros.

En las prcticas o acciones de trabajo

Tratar de alcanzar algunas cosas que estn por encima de


mquinas y/o equipos en movimiento.
Colocar mano, pie y/o herramientas en un punto fuera del campo
visual
Fijar una posicin donde fcilmente se pueda perder el equilibrio.
Utilizar maquinarias y equipos a una velocidad fuera de lo
establecido por los fabricantes.
Observar la posicin peligrosa del trabajo: hombre - mquina.
Observar la posicin peligrosa de un trabajador con relacin a los
otros compaeros que estn prximos.
Observar la posicin incorrecta del trabajador en el uso de una
herramienta o de un objeto pesado.
Entre otras.

5.2 Inspeccin de los Trabajos

5.2.1 El rea de SSG y Rescate realizarn inspecciones de forma aleatoria.


Los resultados de stas sern plasmadas en el formato EHS-P-23-FA
Inspeccin Preventiva de Seguridad.

5.2.2 En el caso de trabajos programados y que se realizarn en el horario


no administrativo, las inspecciones aleatorias sern ejecutadas por el
rea de Rescate. Finalizado el turno del bombero SEI, reportar las
incidencias encontradas en las inspecciones y har entrega de los
registros correspondiente al rea de SSG.

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5.2.3 Bajo ninguna justificacin se deber omitir realizar el AST segn los
alcances del presente procedimiento.

6. REGISTROS
No aplica

7. RESPONSABILIDADES

7.1 Las responsabilidades se encuentran descritas en el punto 5. del presente


procedimiento.

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8. ANEXOS

8.1 Lista de Peligros y Riesgos Asociados/Consecuencias.

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8.2 Evaluacin Del Riesgo

EVALUACIN DEL RIESGO


SEVERIDAD DE LAS
DEFINICIN
CONSECUENCIAS

Daos superficiales sin prdida de jornada laboral, golpes y cortes pequeos, molestias e irritacin
LIGERAMENTE DAINO
leves, dolor de cabeza, disconfort.

Daos leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso para la vida del trabajador, clientes o de
DAINO
terceros, tales como laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, dermatitis, etc.

Daos graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e incluso la muerte del trabajador,
EXTREMADAMENTE
clientes o terceros, tales como amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades
DAINO
profesionales irreversibles, cncer, etc.

PROBABILIDAD DEFINICIN
BAJA El dao ocurrir raras veces
MEDIA El dao ocurrir en algunas ocasiones

ALTA El dao ocurrir siempre o casi siempre

8.3 Valoracin de los Riesgos

VALORACIN DEL RIESGO


SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD EXTREMADAMENTE
LIGERAMENTE DAINO DAINO DAINO
BAJA BAJO BAJO MODERADO
MEDIA BAJO MODERADO ALTO
ALTA MODERADO
ALTO ALTO

Nivel de Riesgo Descripcin

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta


que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir
Alto el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

Se puede realizar las operaciones siempre y


cuando se mantenga la supervisin de los
Moderado controles implementados para evitar posibles
desviaciones
Bajo No requiere accin especfica.

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