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INFORMACIN DE PROPIEDAD
La informacin contenida en este documento es propiedad del Area de Proyectos de JAR
ELECTRONICA APLICADA S.A DE C.V.
1. NDICE
1. Objetivo 1
2. Alcance 1
3. Desarrollo 2
3.1 Identificacin de Peligros para la SST
3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST
Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de
3.3 Riesgos para
la SST
3.4 Determinacin de Controles
4. Responsabilidades 2
5. Correspondencia 3
2. OBJE
6. Anexos 4 TIVO
El
objeto
de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para
identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST, en
cumplimiento con la Norma OHSAS 18001 y la legislacin aplicable.
3. ALCANCE
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo de la
empresa. Ser de aplicacin a toda evaluacin de riesgos que se lleve a cabo en la empresa, ya sea
inicial, adicional o de revisin.
4. PROCESO
La evaluacin de riesgos que no se hayan podido evitar deber extenderse a cada uno de
los puestos de trabajo de la empresa, para lo que se tendr en cuenta
Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
subcontratistas y visitantes); el comportamiento humano, las capacidades y otros
factores humanos; los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por
actividades, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas
bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo; los peligros originados en las
inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el
control de la organizacin; la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar
de trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como otros; los cambios o propuestas
de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales; las modificaciones en el
sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las
operaciones, procesos y actividades; cualquier obligacin legal aplicable relativa a la
evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles necesarios; el diseo de las
reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los
procedimientos operativos y la organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las
capacidades humanas.
- Sobreesfuerzo;
- Exposicin a radiaciones;
- Incendios y explosiones;
- Exposicin a ruido;
- Exposicin a vibraciones;
- Posturas forzadas;
- Movimientos repetitivos;
- Iluminacin.
- Condiciones de evacuacin;
- Primeros auxilios.
Para cada puesto de trabajo el Responsable de la SST, junto con los Responsables de
departamento, segn proceda, identificar los peligros inherentes a cada uno
completando el Anexo 1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin sobre los siguientes
aspectos:
Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo.
Formacin que han recibido los empleados sobre la ejecucin de sus tareas.
Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
Para la Evaluacin de los riesgos, una vez identificados los peligros existentes en cada
puesto de trabajo se estima el riesgo, determinando la potencial severidad del dao
(consecuencias) y las probabilidades de que ocurra el hecho.
Severidad del dao. Para determinar la potencial severidad de dao, debe considerarse
La siguiente tabla nos da el mtodo para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su
probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
La organizacin identificar los peligros para la SST y evaluar los riesgos para la SST
asociados a los cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus
actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios (si el Servicio de
4. RESPONSABILIDADES
Responsable de la SST :
Responsable de departamento:
F 4.2.3-JAR01 Pgina 8 de 9 R.00
Comunicar al Responsable de la SST del incidente mediante el Parte
correspondiente.
5. CORRESPONDENCIA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO
Sistemas de Gestin de la Calidad (Fundamentos y Vocabulario)
9000:2005
7. REGISTROS
8. CONTROL DE CAMBIOS
Revisin
Razn y Contenido del Cambio Fecha de Revisin:
Actual
SEPTIEMBRE -
00 Edicin Inicial
2016