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PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE


RIESGOS
Cdigo No. de Revisin Vigente a Partir de
PSST 4.3.1-JAR01 00 SEPTIEMBRE - 2016

INFORMACIN DE PROPIEDAD
La informacin contenida en este documento es propiedad del Area de Proyectos de JAR
ELECTRONICA APLICADA S.A DE C.V.

El poseedor de este documento deber: (1) conservar la informacin confidencialmente y proteger la


misma de revelacin y distribucin a terceras partes y (2) usar la misma para propsitos de operacin y
mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.

1. NDICE

1. Objetivo 1

2. Alcance 1

3. Desarrollo 2
3.1 Identificacin de Peligros para la SST
3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST
Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de
3.3 Riesgos para
la SST
3.4 Determinacin de Controles

4. Responsabilidades 2

5. Correspondencia 3
2. OBJE
6. Anexos 4 TIVO

El
objeto
de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para
identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST, en
cumplimiento con la Norma OHSAS 18001 y la legislacin aplicable.

3. ALCANCE
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo de la
empresa. Ser de aplicacin a toda evaluacin de riesgos que se lleve a cabo en la empresa, ya sea
inicial, adicional o de revisin.

4. PROCESO

3.1Identificacin de peligros para la SST


Elabor: Revis: Autoriz:

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La evaluacin de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo informacin necesaria para
que la Direccin de la empresa, en consulta con el personal, adopte las medidas
preventivas necesarias.

La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin de


la Prevencin de Riesgos Laborales, tal y como establece el Art. 7 del Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el trabajo emitido por la STPS, con una Evaluacin inicial de
Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee como objetivo el identificar los peligros
en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los
riesgos detectados y poder planificar las consecuentes actividades.

La evaluacin de riesgos que no se hayan podido evitar deber extenderse a cada uno de
los puestos de trabajo de la empresa, para lo que se tendr en cuenta

Actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
subcontratistas y visitantes); el comportamiento humano, las capacidades y otros
factores humanos; los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por
actividades, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas
bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo; los peligros originados en las
inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el
control de la organizacin; la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar
de trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como otros; los cambios o propuestas
de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales; las modificaciones en el
sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las
operaciones, procesos y actividades; cualquier obligacin legal aplicable relativa a la
evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles necesarios; el diseo de las
reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los
procedimientos operativos y la organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las
capacidades humanas.

El proceso de evaluacin se inicia con la identificacin de los peligros presentes en cada


puesto de trabajo e instalaciones. Los riesgos que se identifican son de diferente
naturaleza dependiendo de la causa que la origina y sus consecuencias para la salud.

Riesgos de Incidente: causados por una condicin insegura de trabajo y que se


materializan de forma sbita, siendo ejemplo de estos:

- Cada de personas a distinto nivel o mismo nivel;

- Cada de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulacin,


desprendidos;

- Pisadas sobre objetos, choque contra objetos mviles e inmviles;

- Golpes o cortes con objetos o herramientas;

- Proyeccin de fragmentos o partculas;

- Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de mquinas o vehculos;

- Sobreesfuerzo;

- Exposicin a temperaturas ambientales extremas;

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- Contactos trmicos o elctricos;

- Inhalacin o ingestin de sustancias txicas;

- Contaminacin por agentes biolgicos;

- Exposicin a radiaciones;

- Incendios y explosiones;

- Incidentes causados por seres vivos;

- Atropellos o golpes por vehculos; y/o

- Accidentes por circulacin.

Riesgos de Higiene: derivados de la presencia en el puesto de trabajo de agentes


ambientales que puedan afectar a los trabajadores como consecuencia de una exposicin
prolongada en el tiempo, siendo ejemplos de estos:

- Exposicin a agentes qumicos por inhalacin;

- Exposicin a agentes qumicos por contacto;

- Exposicin a ruido;

- Exposicin a vibraciones;

- Riesgo de estrs trmico;

- Exposicin a radiaciones ionizantes;

- Exposicin a radiaciones no ionizantes; y/o

- Exposicin a agentes biolgicos.

Riesgos de Ergonoma: derivados de los requisitos fsicos de la tarea y el entorno de


trabajo a los que se ve sometido el trabajador, siendo ejemplos:

- Posturas forzadas;

- Movimientos repetitivos;

- Manipulacin manual de cargas;

- Iluminacin.

Riesgos de Psicosociologa: asociados a los factores de organizacin del trabajo,


requisitos psquicos de la tarea y relaciones interpersonales. Factores de la organizacin;
y/o Factores de la tarea.

Riesgos por Deficiencias: incumplimientos de normativa que no generan ningn riesgo


pero que deben ser subsanadas.

- Condiciones de evacuacin;

- Equipos de proteccin contra incendios;


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- Servicios higinicos; y/o.

- Primeros auxilios.

Para cada puesto de trabajo el Responsable de la SST, junto con los Responsables de
departamento, segn proceda, identificar los peligros inherentes a cada uno
completando el Anexo 1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin sobre los siguientes
aspectos:

Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia. Lugares donde se realiza el trabajo.

Quin realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.

Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo.

Formacin que han recibido los empleados sobre la ejecucin de sus tareas.
Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

Herramientas manuales movidas a motor.

Instrucciones de las empresas fabricantes y suministradoras para el funcionamiento y


mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.

Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar. Distancia y


altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. Energas utilizadas.

Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. Estado fsico de las


sustancias utilizadas.

Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.

Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones,


maquinaria y sustancias utilizadas. Medidas de control existentes.

Datos reactivos de actuacin en Prevencin de Riesgos Laborales: incidentes,


enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de
las sustancias utilizadas. Debe buscarse informacin dentro y fuera de la organizacin.

Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.


Organizacin del trabajo.

3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST

Para la Evaluacin de los riesgos, una vez identificados los peligros existentes en cada
puesto de trabajo se estima el riesgo, determinando la potencial severidad del dao
(consecuencias) y las probabilidades de que ocurra el hecho.

Severidad del dao. Para determinar la potencial severidad de dao, debe considerarse

- Partes del cuerpo que se vern afectadas.

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- Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente
daino.

Probabilidad de que ocurra el dao. La probabilidad de que ocurra el dao se puede


graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:

- Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre.

- Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones.

- Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces.

El Responsable de la SST determinar con la participacin de los empleados los criterios


de severidad y probabilidad.

A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de


control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena
prctica para medidas especficas de control, tambin juegan un papel importante.
Adems de la informacin sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo
siguiente:

- Los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos


(caractersticas personales o estado biolgico).

- Frecuencia de exposicin al peligro.

- Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua.

- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los


dispositivos de proteccin.

- Exposicin a los elementos.


- Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.

- Actos inseguros de las personas (errores no intencionados).

La siguiente tabla nos da el mtodo para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su
probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

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Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior determinan:

- La mejora de los controles existentes.

- La implantacin de nuevos controles.

- El calendario de las acciones.

La evaluacin de riesgos queda documentada en el formato Identificacin de Peligros y


Evaluacin de Riesgos, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya
evaluacin ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva.

3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la


SST

La organizacin identificar los peligros para la SST y evaluar los riesgos para la SST
asociados a los cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus
actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios (si el Servicio de

Prevencin es Ajeno el responsable de la SST comunicar dichos cambios para el estudio


de los peligros y riesgos asociados a estos).

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Una vez realizada la evaluacin de riesgos, ser revisada por el Responsable de la SST
cuando cualquier puesto de trabajo est afectado por:

- La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la


introduccin de nuevas tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de los
lugares de trabajo.

- El cambio en las condiciones de trabajo.

- La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales


o estado biolgico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.

Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos laborales cuando:

- Lo determine una disposicin especfica.

- Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST.

- Se hayan producido daos a la salud.

- Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.

- Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.

- Cambio o nueva legislacin aplicable.

3.4 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la


SST

En funcin de la Evaluacin realizada se debern determinar los controles, as como la


urgencia con la que adoptar las medidas de control, debiendo ser proporcionales al
riesgo, atendiendo a la siguiente tabla:

4. RESPONSABILIDADES

Responsable de la SST :

Investigacin de las causas de los incidentes, junto con los Tcnicos de


PRL y el delegado de Prevencin, si procede.
Determinacin de las acciones correctivas o preventivas e informar de estas
a los responsables de dichas acciones.
Archivo y comunicacin a las autoridades competentes de los registros
generados.
Actuar en primera instancia ante un accidente.

Responsable de departamento:
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Comunicar al Responsable de la SST del incidente mediante el Parte
correspondiente.

Participar e implantar las acciones correctivas y/o preventivas asignadas.

5. CORRESPONDENCIA

Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.5.3.1 Investigacin de Incidentes

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO
Sistemas de Gestin de la Calidad (Fundamentos y Vocabulario)
9000:2005

7. REGISTROS

8. CONTROL DE CAMBIOS

Revisin
Razn y Contenido del Cambio Fecha de Revisin:
Actual
SEPTIEMBRE -
00 Edicin Inicial
2016

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