You are on page 1of 186

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev.

Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 1
PDVSA.

PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD


INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL.
PROYECTO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE
PDVSA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Sup. SI-AHO Presidente

Ing. Residente

Firma: Firma: Firma:


Fecha: Fecha: Fecha:

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE


OCUPACIONAL Y AMBIENTE

CONTENIDO PAG
ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:
Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 2
PDVSA.

INTRODUCCION 5

ALCANCE 6

HOJA DE DATOS 7

OBJETIVO GENERAL 8

OBJETIVO ESPECIFICO 8

1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado 10


especfico para la obra o servicio
......................................................................................................
..............................

Descripcin de los roles y las responsabilidades en materia de seguridad 11


industrial, ambiente e higiene ocupacional.
......................................................................................................................

2. Profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene 18


Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la obra o
servicio....................................................................................

3. Programa para la eleccin de delegados y delegadas de prevencin 19


para la obra o servicio......

4. Programa para la conformacin de Comit del Seguridad y Salud 22


Laboral ...............................

5. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para la obra 25


....................................

6. Identificacin de los procesos peligrosos especficos de la obra 28


..............................................

6.1 Descripcin del Proceso Productivo 28


...........................................................................................

7. Mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a los 34


ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:
Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 3
PDVSA.

trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo


.......................................................................................................
.......
8. Procedimiento para la Divulgacin de la Poltica de Seguridad y Salud 37
Laboral y Ambiente .
9. Planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los 40
procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e
higiene ocupacional. .....................................
10. Facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial. 42
....................................................
11. Planes de informacin y formacin para la obra o 46
servicio....................................................
11.1 PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y CONCIENTIZACIN. 46
..............................................
12. Listado de los trabajadores y trabajadoras formados y certificados 50
de acuerdo con su puesto de trabajo.
......................................................................................................
........................
13. Documentacin mdica del personal que ejecutar la obra o servicio 52
....................................
14. Programa para la atencin mdica preventiva de los 53
trabajadores.........................................
15. Plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de trabajo 56
para la obra o servicio.
16. Plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los 58
procesos peligrosos identificados
......................................................................................................
.......................
17. Plan para la utilizacin del tiempo libre especfico para la obra o 60
servicio .............................

18. Procedimientos y anlisis de riesgos para las actividades a ejecutar 62


en la obra o servicio.
18.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 62
..................................................................................................
18.2 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANLISIS DE 65
RIESGOS............................
19. Programa para la aplicacin de prcticas de trabajo seguro. 71
.................................................
20. Procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin, 75
construccin, modificacin o desmantelamiento y manejo de cambio
...................................................................................
20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de 75
ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:
Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 4
PDVSA.

los cambios, en mquinas, equipos, herramientas.


....................................................................................................
21. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, 78
investigacin y divulgacin de accidentes
......................................................................................................
..........................
22. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, 85
investigacin y divulgacin de enfermedades Ocupacionales.
..................................................................................................
23. Listado de equipos a utilizar en la obra o servicio con sus 90
respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba y un plan de
mantenimiento, inspeccin de acuerdo con su criticidad
.......................................................................................................
............................
24. Plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los 10
equipos de proteccin personal y colectivo especfico. 3
...................................................................................................
25. Plan de contingencia y atencin de emergencias especfico para la 11
obra o servicio con el fin de Garantizar la prevencin, control, 1
mitigacin, auxilio inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y
paramdico) y atencin mdica de emergencia.
...........................................................
26. Recursos financieros y tecnolgicos para la implementacin del 13
Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y 0
Ambiente para la obra. ...........................................
27. Evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la Norma 13
PDVSA PRH14 ............. 2
28. Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los trabajadores 13
y las trabajadoras expuestos 3
........................................................................................................
...........................
29. Compromiso para el cumplimiento del Plan Especfico de Seguridad 13
Industrial, Higiene 7
Ocupacional y Ambiente
........................................................................................................
...
30. Polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos 13
subcontratados de la obra. 8
........................................................................................................
..................................
31. Plan para el seguimiento y evaluacin peridica del Plan Especfico 14
de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente especfico. 2
...............................................................................
B.2 REQUISITOS DE AMBIENTE 14
.......................................................................................... 7
32. Programa para realizar los muestreos y caracterizaciones 14
(monitoreo ambiental), asociados a sus procesos basados en la 7
normativa ambiental aplicables mientras se ejecuta la obra. .........
32.1 . EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO 14
......... 7
33. Plan para la prevencin y atencin de derrames durante la 14
ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:
Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 5
PDVSA.

ejecucin de la obra o servicio... . 8


34. Profesionales capacitados en ambiente como responsables de la 15
gestin ambiental durante la ejecucin de la obra. 0
........................................................................................................
.....
35. Listado de los equipos, herramientas e implementos a utilizar para 15
cumplir con la Normativa Ambiental Vigente. 1
....................................................................................................
36. Procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales 15
peligrosos y no peligrosos, aplicables a la obra o al servicio a ejecutar 3
...............................................................

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 6
PDVSA.

37.Procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y 15


no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades 4
realizadas por el personal y a nivel operacional ..
38. Procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por 15
fuentes mviles o fijas y actividades operacionales. 7
...................................................................................................
.
39. Procedimiento para el control del ruido ambiental, aplicables a la 15
obra. .............................. 9
40. Instrumento de informacin o registro sobre cantidad de materiales 16
peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y no peligrosos y 0
efluentes generados, manejados y certificados de disposicin final de
los mismos
............................................................................................
41. Mecanismo para informar sobre su desempeo ambiental ante la 16
autoridad nacional 1
ambiental
.
42. Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente como generador 16
o manejador bajo un 2
N RASDA, acorde a las actividades a realizar
............................................................................
43. Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales vigentes, el EIAS 16
y Plan de Supervisin de su centro de trabajo y de las reas a ser 3
impactada durante las actividades.................................
44. Pliza vigente con coberturas a daos al medio ambiente acorde a 16
las actividades. ............. 4
45. Programa de educacin ambiental para los trabajadores y 16
trabajadoras mientras se ejecute la obra. 6
........................................................................................................
..............................
45.1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. 16
............................................................................. 6
46. Programa para el desarrollo socioambiental con lo establecido en 16
la normativa ambiental legal vigente dirigido al personal y a las 8
comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la
obra. ...............................................................................................
.......................
47. Programa de auditora, revisin y mejora contina del sistema de 17
gestin ambiental mientras se ejecute la obra o servicio. 0
......................................................................................
48. Procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e 17
investigacin de los accidentes con daos ambientales mientras se 1
ejecuta la obra.....................................................................

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 7
PDVSA.

INTRODUCCIN

El Plan Especifico SI-AHO esta enfocado hacia la prevencin de accidentes


mediante la formacin y adiestramiento del recurso humano, con el objetivo de
capacitar y concienciar al personal en general las normas, herramientas y
estrategias que permiten la ejecucin de trabajos seguros y reduzcan el riesgo
existente en la ejecucin de las actividades. Establece los procedimientos de
nuestra empresa, as como las normas, especificaciones y regulaciones
establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de
trabajo (LOPCYMAT), en materia de SIAHO, La Ley Orgnica del Trabajo,
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, Ley Penal
del Ambiente, etc

De igual forma es un instrumento prctico que servir de gua para


insertar los componentes de seguridad industrial, higiene y proteccin ambiental
a todas las actividades que se llevarn a cabo durante la ejecucin del Proyecto
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE
PDVSA.

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 8
PDVSA.

Adicionalmente este Plan promueve el objetivo de Cero accidentes y/o


afecciones desfavorables al ambiente y a la salud ocupacional, mediante la
formacin, adiestramiento, atencin mdica, motivacin del recurso humano, el
control de las operaciones de Inversiones Nuez, C.A. La implantacin del plan
ambiental y reuniones peridicas (Presidente, Ing. Residente, Supervisor de SI-
AHO, Caporal) para resguardo de las instalaciones son parte fundamental a
cumplir.

Contiene las definiciones de trminos SI-AHO, los programas de inspeccin,


auditoria, adiestramiento, los anlisis de seguridad, las prcticas seguras en el
trabajo, el plan ambiental, la notificacin de incidentes; con el objeto de
preparar, tomar conciencia, conformar un Equipo de Trabajo, altamente
comprometido en la implantacin de los procesos y procedimientos SI-AHO.

ALCANCE

Con la aplicacin de este plan se busca garantizar la eficiencia operacional


en la obra en referencia, con un mayor rendimiento y la eliminacin de riesgo
potenciales durante la ejecucin de los trabajos. Vincula a todo el personal
involucrado, quienes deben estar del conocimiento de los riesgos asociados a
cada actividad y las medidas de prevencin. Este Plan Especfico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional permite dentro de su alcance:

Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica del personal.


Determinar, prevenir y controlar riesgos asociados a las
actividades.
Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente.
Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a vehculos y
equipos para mantenerlos en condiciones ptimas y seguras de

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 9
PDVSA.

operatividad, lo cual se identifica a travs de inspecciones


permanentes.
Adiestrar al personal para actuar en casos de emergencia
(accidente, incendios, etc.).
Ejecutar todos los trabajos y actividades asociadas a la obra.

HOJA DE DATOS

RAZON SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE R.I.F :

NUMERO DE N.I.T :

CIUDAD:

TELEF/FAX:

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 10
PDVSA.

EMAIL:

PROYECTO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS


OPERACIONALES DE PDVSA.
N DE PROYECTO: Proceso A-061-11-040.

FECHA DE INICIO: 2011

FECHA DE CULMINACION: POR ASIGNAR.

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 11
PDVSA.

OBJETIVO
Tiene como finalidad fundamental determinar los lineamientos SI-AHO,
describir los pasos bsicos, sealar las medidas preventivas de manera que las
actividades se realicen en forma segura, cumpliendo los estndares establecidos por
la industria, identificando los valores de riesgo en cada tarea laboral, minimizando as
los eventos no deseados, garantizando la Seguridad de los empleados, clientes y
activos de la empresa; en consideracin de la proteccin del medio ambiente, el
cumplimiento de los requisitos de los organismos legislativos, gubernamentales,
entidades regulatorias y empresas contratantes.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Servir de gua para todos los empleados, clientes, estableciendo las normas y

procedimientos, que aseguren el logro de las metas de la poltica SI-AHO

Garantizar la seguridad de los empleados, el ambiente y dems personas

afectadas por las operaciones de la empresa.

Establecer un mtodo de evaluacin contina de los cambios reglamentarios que

puedan afectar las operaciones y que permita a la empresa manejar los cambios
propuestos para cumplir con las reglamentaciones que correspondan.

Cumplir con los requisitos reglamentarios de SIAHO, que exige PETROGUARICO,

para que no exista Eventos que puedan afectar el desempeo de las operaciones de

Brindar la flexibilidad necesaria para que, independientemente del rea de

operaciones, se cumpla con las reglamentaciones de seguridad, higiene y ambiente,


exigidas por los entes gubernamentales y la Empresa PETROGUARICO.

Identificacin y evaluacin de riesgos asociados con las operaciones, que

podran afectar a los empleados, el ambiente u otros involucrados.

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 12
PDVSA.

Desarrollo de procedimientos operativos escritos diseados para llevar a cabo

operaciones eficientes, seguras y comprometidas con la proteccin del ambiente.

Establecimiento de normas y procedimientos de trabajo seguro, que minimicen el

riesgo asociado con las operaciones, mantenimiento o la modificacin de las


instalaciones.

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Rev. Fecha
OCUPACIONAL Y AMBIENTE 0
Pg.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE 13
PDVSA.

1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o


mancomunado especfco para la obra o servicio

Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como: La estructura


organizacional de los patronos y otras formas asociativas comunitarias de carcter
productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promocin, prevencin y
vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de
trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad
personal de las trabajadoras y los trabajadores.

En funcin de lo antes expuesto tiene la siguiente estructura organizacional


cuyas responsabilidades estn definidas en pro del desarrollo del servicio de
seguridad y salud de la obra:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PRESIDEN
TE

GERENTE
OPERATIVO

SUP, RELACIONES ADMINISTRACI SUPERVISOR


LABORALES ON SI/AHO

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:


Coordinacin de Seguridad
FECHA: FECHA:
Descripcin de los roles y las responsabilidades en materia
de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional.

OBJETIVO: Los fines u objetivos de los roles y responsabilidades de la


organizacin lo constituye la directiva de la empresa, donde se trata de un conjunto
de responsabilidades bajo los cuales todas las decisiones administrativas y
operacionales se determinan con el objeto de que el progreso y desarrollo de la
empresa puedan estar dirigido propiamente hacia los objetivos ya delineados.

ALCANCE: Este procedimiento aplica a toda la organizacin de la empresa para


dar el cumplimiento de los roles y responsabilidades que son asignados a cada uno
de ellos.

RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es la Directiva de la empresa, conjuntamente con la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, quienes debern
cumplir con todos los roles y responsabilidades asignados.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin.

PDVSA SI-S-11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o


Condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente

COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

PROCEDIMIE
NTO:

Al ingresar el personal se les realizar induccin en materia de seguridad y salud


ocupacional con el objeto de notificar los roles y responsabilidades en materia de
seguridad para su posterior aplicacin durante la ejecucin de la obra.

SIHOA-01: Carta de Notificacin de Roles y


Responsabilidades
A continuacin se mencionan las responsabilidades de todos los miembros de la
organizacin en cuanto a Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.

PRESIDENTE Y GERENTE

1. Establecer las polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente


de la empresa y velar por su cumplimiento y divulgacin.

2. Proveer los recursos necesarios para cumplir con las polticas de Seguridad
Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente, estableciendo los presupuestos acordes con las
actividades a cumplir.

3. Ser garantes de la calidad de los equipos de seguridad y proteccin personal que


se adquieran en la empresa.

4. Manejar de forma oportuna los recursos que la obra genere.

5. Exigir el cumplimiento del programa de seguridad y establecer


responsabilidades a cada uno de sus miembros.

6. Efectuar visitas peridicas de acercamiento a los departamentos de Seguridad


Industrial, Higiene Ocupacional Ambiente de las empresas contratantes con el
fin de actualizarse en la materia y mantener contacto positivo con los mismos.

INGENIERO PLANIFICADOR

1. Apoyar al Gerente de la obra en lo que a recursos financieros se refiere,


planificando las necesidades existentes para el correcto desempeo de la obra.

2. Organizar y distribuir las partidas del contrato a lo largo de la obra, para su fiel
cumplimiento.

3. Ubicar y negociar con los proveedores para realizar las compras necesarias
para la eficiente ejecucin de la obra.

4. Reunirse con el Supervisor SIHOA y analizarn los requerimientos en materia


de SIHOA que se necesitan para la obra.
COORDINACIN Y SUPERVISOR SIHOA

1. Actuar como asesor del supervisor de obra y/o Ingeniero Residente.

2. Dar induccin al personal en lo que respecta a la Poltica de Seguridad de la


empresa, riesgos inherentes a la actividad, programas de motivacin y
reconocimiento.

3. Mantener contacto directo con el personal de P.D.V.S.A. (Lder del Proyecto,


Responsable y/o
Custodio del rea e analistas SIHOA).

4. Velar por la aplicacin de plasmada en este manual de seguridad.

5. Analizar los riesgos de las operaciones, aporta soluciones y emite las


recomendaciones para el control de los mismos.

6. Realizar muestreos de actos y condiciones inseguras.

7. Coordinar las labores de orden y limpieza, inspeccionando que se cumplan a


cabalidad.

8. Inspeccionar la manipulacin, almacenamiento y disposicin final de desechos o


residuos slidos de la obra para evitar o minimizar el impacto ambiental.

9. Llevar las estadsticas de accidentes segn la normativa legal.

10. Garantizar que los equipos de proteccin personal y de seguridad se ajusten a


los requerimientos del cliente y a las normas especficas para cada trabajo.
11. Efectuar seguimiento continuo al mantenimiento de los vehculos y maquinarias
para garantizar que los mismos renan los requisitos de seguridad antes de
comenzar sus actividades.

12. Disear programas de adiestramiento y motivacin tanto para el personal nuevo


como el fijo.

13. Asesorar a la administracin de la empresa en la adquisicin de equipos


de seguridad y proteccin personal, y garantizar que cumplan con las normas
para las cuales estn dirigidas.

14. Elaborar los programas de entrega de equipos de proteccin personal,


mantenimiento de equipos de proteccin contra incendios y equipos de carga e
izamiento.

15. Mantener actualizadas las estadsticas de accidentes tanto las que maneja la
empresa en forma interna, como las que son entregadas mensualmente a las
empresas contratantes.

COORDINADOR DE INGENIERIA

1. Garantizar una efectiva Prevencin de Accidentes, mediante el cumplimiento


de los Programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
diseados por la empresa.

2. Garantizar la disponibilidad de equipos de proteccin personal en buen


estado, de la mejor calidad y de acuerdo a las normas que rigen la materia, as
como del equipo de proteccin contra incendios.

3. Participar en los programas de Motivacin, charlas e inspecciones de equipos y


velar porque el presupuesto destinado para tal fin, sea ejecutado como fue
concebido.
4. Velar porque el personal conozca las normas relacionadas intrnsecamente con
la operacin que ejecutan.

5. Participar en las inspecciones, y como jefe del rea del trabajo, liderar la visita.

6. Garantizar el fiel cumplimiento de los Anlisis de Riesgos en el Trabajo, su


aplicacin y modificacin en el trabajo en caso de que sea necesario.

7. Verificar el contenido de los equipos de primeros auxilios, garantizando su


permanencia en las reas de trabajo.

8. En caso de ocurrencia de accidentes, participar activamente tanto en la


investigacin, como en la implantacin de las recomendaciones para evitar su
recurrencia.

SUPERVISOR DE OBRA

1. Garantizar una efectiva prevencin de accidentes, mediante el cumplimiento


de los Programas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente
diseados por la empresa.

2. Garantizar la disponibilidad de equipos de proteccin personal en buen


estado, de la mejor calidad y de acuerdo a las normas que rigen la materia, as
como del equipo de proteccin contra incendios.

3. Participar en los programas de motivacin, charlas e inspecciones de equipos y


velar porque el presupuesto destinado para tal fin, sea ejecutado como fue
concebido.

4. Velar porque el personal conozca las normas relacionadas intrnsecamente con


la operacin que ejecutan.

5. Participar en las inspecciones, y como jefe del rea del trabajo, liderar la visita.

6. Garantizar el fiel cumplimiento de los anlisis de riesgos en el trabajo, su


aplicacin y modificacin en el trabajo en caso de que sea necesario.

7. En caso de ocurrencia de accidentes, participar activamente tanto en la


investigacin, como en la implantacin de las recomendaciones para evitar su
recurrencia.
TRABAJADORES: OBREROS, SOLDADORES.

1. Cumplir con las normas de seguridad entregadas para cada trabajo en


especial aquellas relacionadas con el uso y mantenimiento de los equipos de
proteccin personal.

2. Conocer el uso de los equipos de proteccin contra incendios y exigir


adiestramiento en los mismos, para estar preparados en caso de una
emergencia.

3. Reportar todos los accidentes por leves que estos sean a su supervisor inmediato.

4. Mantener en buen estado el equipo de seguridad y proteccin personal que le sea


suministrado.

5. Cumplir con los procedimientos de trabajo (A.R.T.) y no realizar operaciones


para los cuales no estn debidamente capacitados si previamente no han sido
adiestrados.

6. Prevenir los accidentes, evitando los actos inseguros.

7. Corregir o reportar inmediatamente a su supervisor cualquier condicin insegura


que represente un riesgo en el trabajo.

8. Mantener la armona en el trabajo entre todos los compaeros, evitando las


bromas, juegos de manos, entre otros, que pudieran convertirse en elementos
distorsionadores de la buena labor.

9. Asistir y participar activamente en las charlas e inspecciones de seguridad,


emitiendo recomendaciones que a su parecer pudieran prevenir o evitar
accidentes.

FACULTADES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1. Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la


empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideracin del
INPSASEL.

2. Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer


directamente la situacin relativa a la prevencin de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales y la promocin de la seguridad y salud, as como
la ejecucin de los programas de la recreacin, utilizacin del tiempo libre,
descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la infraestructura de
las reas destinadas para esos fines, realizando a tal efecto las visitas que estime
oportunas
3. Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa.
4. Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los
trabajadores y trabajadoras.

5. Conocer cuntos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo


sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los
procedentes de la actividad del servicio de prevencin, en su caso.

6. Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que


se logren en su seno en relacin a las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo.

7. Conocer y analizar los daos producidos a la salud, al objeto de valorar sus


causas y proponer las medidas preventivas.

8. Conocer y aprobar la memoria y programacin anual del Servicio de Seguridad y


Salud en el
Trabajo.
2. Profesionales en materia de Salud, Seguridad
Industrial, e Higiene
Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la
obra o servicio

La implantacin del programa de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene


Ocupacional requiere la asesora constante de profesionales capacitados, los
supervisores de seguridad cuenta con comprobada experiencia en asesora, as
como de un Coordinador SIHOA que vela por el cumplimiento de las
normativas vigentes, la acreditacin ante INPSASEL.

En este momento la empresa tiene registrado como asesores en Seguridad


Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, titular de la cedula de identidad
numero, registrada ante INPSASEL bajo el numero: de fecha.

ANEXO : Constancia de Inscripcin en INPSASEL


3. Programa para la eleccin de delegados y delegadas de
prevencin para la obra o servicio.

DELEGADOS Y DELEGADAS DE
PREVENCIN

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la integracin de los delegados de


prevencin, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgnica
de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), en el
Artculo 41.

ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a la Contratista en la obra y a sus


empresas subcontratadas si es el caso.

RESPONSABILIDADES: La eleccin de los delegados de prevencin es


responsabilidad del Ingeniero residente de la obra y del supervisor de seguridad
de la obra, con todo el apoyo logstico

REFERENC
IAS:

LOPCYMAT Artculo 46,


Artculo 41

COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y

Funcionamiento. PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los

Comits de Seguridad e Higiene


Industrial /
Laboral.

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de


Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de acuerdo a lo pautado
en la Normas COVENIN 2270-88 y Norma de PDVSA SI-S-17. En todo centro de
trabajo, establecimiento o unidad de explotacin de las diferentes empresas o
empresas de instituciones pblicas o privadas, debe constituirse un Comit de
Seguridad y Salud Laboral. El Comit estar conformado por los delegados o
delegadas de prevencin, de una parte y por el empleador o empleadora, o sus
representantes en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin, de
la otra.
PASOS A SEGUIR PARA CONFORMAR LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE
PREVENCION:

Entregar en original y 2 copias ante el MINTRA:

Notificacin ante la Inspectora del Trabajo de la voluntad de elegir


delegados de
Prevencin

Entregar en original y 2 copias ante el INPSASEL:

Convocatoria a elecciones

Postulacin de Delegados

Boleta de Votaciones

Nombramiento de Comisin Electoral

Acta de Apertura de Mesa

Acta de Escrutinio

Cuaderno de Votacin

Planilla de Registro de Delegado

Sus principales tareas son:

1. Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores o


empleadoras, el Comit de Seguridad y Salud Laboral.

2. Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo


que formulen los trabajadores y trabajadoras con el objeto de tramitarlas ante
el Comit de Seguridad y Salud Laboral para su solucin.

3. Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa,


promocin, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.

4. Recibir las comunicaciones de los trabajadores y las trabajadoras cuando


ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, a alejarse de una condicin insegura
o a interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y
salud laboral, de conformidad con el numeral 5 del artculo 53 de la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
5. Presentar informe mensual sobre las actividades realizadas en el ejercicio de
sus atribuciones y facultades ante el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y
Seguridad Laborales.

6. Participar de manera activa en la realizacin de actividades concernientes al


cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, durante el desarrollo del servicio.

7. Recomendar la adopcin de medidas tendientes a mejorar las condiciones de


Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

8. Velar por el cumplimiento de las normativas en materia SI/AHO

9. Todas las dems establecidas en el artculo 50 del Reglamento Parcial de la


LOPCYMAT.

PROGRAMA PARA LA ELECCIN DEL DELEGADO O


DELEGADA DE PREVENCIN

ACTIVID RESPONSA FRECUENCIA


AD BLE
Notificacin ante la
Inspectora del Ing.
Trabajo la decisin de elegir el
MINTRA Residente o
Delegado de Prevencin de la
obra. Supervisor
Retiro de notificacin al SIHOA Por Obra.
empleador del propsito de los
Al inicio
Convocatoria de eleccin del
Eleccin del delegado. Trabajador de
Eleccin del Comit Electoral.
Delegado(a) es: Comit actividad con
Postulacin de Delegados.
de Electoral. la empresa
Eleccin del delegado: llenado
Prevencin (una vez
de acta de apertura de mesa,
cuaderno de votaciones, acta ingresado todo
Registro del Delegado (a) de el personal)
Prevencin. Entrega de toda la Delegado
INPSASEL de
documentacin del proceso
electoral y planilla de registro del Prevencin
delegado(a)

Anexo : Registros de Delegados y Delegadas de Prevencin (incluye formatos para la eleccin).


4. Programa para la conformacin de Comit del
Seguridad y Salud
Labor
al

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la integracin y funcionamiento de


los Comits de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), con el fin de dar cumplimiento
con lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

ALCANCE: Este procedimiento es aplicable en la contratista en la obra y a sus


empresas subcontratadas tal fuera el caso.

RESPONSABILIDADES: la constitucin del Comit de seguridad y Salud Laboral


ser responsabilidad del Presidente, los Delegados y/o Delegadas de Prevencin, y
trabajadores del la contratista

REFERENCIAS:

LOPCYMAT Artculo

46.

COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y


Funcionamiento.

PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los Comits de


Seguridad e Higiene
Industrial /
Laboral.

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de


Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de acuerdo a lo pautado
en la Normas COVENIN 2270-88 y Norma de PDVSA SI-S-17. En todo centro de
trabajo, establecimiento o unidad de explotacin de las diferentes empresas o
empresas de instituciones pblicas o privadas, debe constituirse un Comit de
Seguridad y Salud Laboral. El Comit estar conformado por los delegados
o delegadas de prevencin de una parte y por el empleador o empleadora, o sus
representantes en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin, de
la otra.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITS DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El patrono o patrona deber inscribir el Comit de Seguridad y Salud Laboral


ante el Registro
Nacional de Comits de Seguridad y Salud Laboral, debiendo cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Presentar solicitud en formulario elaborado al efecto por el Instituto Nacional


de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INSAPSEL).

2. Carta suscrita por todas las personas que integran el Comit, anexando
los siguientes documentos en copias fotostticas, presentando a la vista los
respectivos originales:

A. Nmero de Identificacin Laboral (NIL) del patrono o patrona. (Copia)

B. Registro Mercantil actualizado de la empresa debidamente registrada ante


el Registro
Subalterno (Copia)

C. Carta de Designacin de los representantes del Patrono o Patrona ante el


Comit de
Seguridad y Salud Laboral.(CSSL)

D. Carta de aceptacin de los representantes del patrono o patrona en

el CSSL. (Original) E. Acuerdo formal de constitucin o de decisin de

incorporacin al comit (Original)

F. Estatutos Internos del CSSL con membrete de la empresa.

G. Libro de Acta para las reuniones del CSSL, debidamente foliado, para
ser sellado por la sala de registro de la diresat.

H. Certificado de Registro de los Delegados o Delegadas de

Prevencin. (Copia) I. Acuerdo Formal de Constitucin del

CSSL. (Original)

Finalmente los integrantes del Comit de Seguridad y Salud Laboral debern


solicitar al Jefe de la Sala de Registro la emisin de un certificado del registro del
mismo para cada una de las partes. El funcionario o funcionaria de la unidad de
registro que recibe los recaudos descritos anteriormente,
realiza la revisin de estos, verificando que cumplan con todas las exigencias de ley.
En caso de observaciones las har saber por escrito a los miembros del Comit
presentantes para que sean subsanadas.

Sus principales
tareas son:

1. Las tareas antes mencionadas para los delegados de prevencin.


2. El Comit de Seguridad y Salud Laboral puede ser asesorado por
Expertos Asesores de Seguridad externos, debidamente inscritos en
INPSASEL, que coadyuven al mejor desenvolvimiento de sus tareas
especficas.
3. Las disposiciones establecidas en el Artculo 46, 47, 48, 49 y 50, Capitulo II,
Titulo III de la
LOPCYMAT.
5. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
especfico para la obra

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para el diseo, consulta,


implementacin, evaluacin y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo (PSST), con la participacin activa de los trabajadores y las trabajadoras,
en cada rea operacional con el fin de promover el bienestar y salud de los
trabajadores y las trabajadoras; as como, prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales.

ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a la empresa en la obra y a sus


empresas subcontratadas tal fuera el caso.

RESPONSABILID
ADES:

Presidente y Junta
directiva:

Asegurar la elaboracin, divulgacin, promocin, puesta en prctica y


funcionamiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo; as
como, brindar las facilidades, tcnicas, logsticas y financieras, necesarias
para la consecucin de su contenido.
Requerir la elaboracin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participacin de los
trabajadores y las trabajadoras. Aprobar y firmar la carta de presentacin del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el INPSASEL para su
aprobacin.

Comits de Seguridad y
Salud Laboral

Participar en la elaboracin, aprobacin, divulgacin, promocin, puesta


en prctica, seguimiento y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Participar en la elaboracin y revisin de la poltica de SST.
Apoyar y asesorar, a los trabajadores y las trabajadoras y a los supervisores
y supervisoras, en todo lo relacionado al Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a fin
de mejorar las condiciones de los ambientes de trabajo.
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Preparar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en


concordancia con el marco regulatorio vigente.
Controlar y evaluar la efectividad del Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo y asegurar la mejora continua del mismo

Delegados y las Delegadas de Prevencin

Participar activamente en el diseo, implementacin y seguimiento


del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar activamente en la identificacin y evaluacin de los riesgos y
procesos peligrosos. Garantizar que los trabajadores y las trabajadoras
estn informados, participen activamente en el diseo, implementacin y
evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigilar que
todas las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, en cuanto a
seguridad y salud en el trabajo, estn inmersas dentro de los planes de
accin del programa de seguridad y salud en el trabajo.

REFERENCIAS:

PDVSA HOH22 Programa de seguridad y salud en el Trabajo.

Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

Reglamento Parcial de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio


Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N 38596

Norma Tcnica del INPSASEL NT - 01 Elaboracin, Implementacin y Evaluacin de un


Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
PROCEDIMIENTO:

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contener para cada obra los
siguientes puntos:

1. Descripcin del Proceso Productivo y Proceso de Trabajo


2. Identificacin de los Procesos Peligrosos.
3. Poltica de Seguridad y Salud Laboral.
4. Planes de Trabajo para abordar los procesos peligrosos.
4.1. Planes de cumplimiento e implementacin de los programas preventivos.
4.2. Plan de Informacin y Formacin en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4.3. Plan de Inspeccin.
4.4. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de los Riesgos y Procesos
Peligrosos.
4.5. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de la Salud de los
trabajadores y las trabajadoras.
4.6. Plan de Utilizacin del Tiempo Libre.
4.7. Reglas, normas y procedimientos de Trabajo seguro y saludable.
4.8. Dotacin de Equipos de Proteccin Personal y Colectiva.
4.9. Atencin Mdica Preventiva en salud de las trabajadoras y trabajadores
4.10. Planes de Contingencia y Atencin a Emergencias.
4.11. Recursos para la implementacin del Programa.
4.12. Ingeniera y Ergonoma.
5. Investigacin de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
6. Compromiso con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nota: En funcin de estos y de acuerdo a la norma se irn desarrollando cada uno


de ellos a continuacin en el PESIAHO.
6. Identifcacin de los procesos peligrosos
especfcos de la obra

Identificacin del Proceso


Peligroso

La identificacin de los procesos peligrosos, para ello se debe seguir los


siguientes pasos, con la participacin activa de los Delegados y Delegadas de
Prevencin, y validada por los trabajadores y las trabajadoras del rea:

6.1 Descripcin del Proceso


Productivo

En lneas generales se debe realizar las operaciones de mantenimiento y


soldaduras de todas las instalaciones de la empresa contratante PETROGUARICO
S,A.

El proceso productivo esta compuesto principalmente en cuadrillas de obreros y


soldadores (con todas las herramientas y equipos necesarios) para el
mantenimiento de las instalaciones de la empresa PETROGUARICO S,A.,
desarrollando las siguientes actividades en lneas generales:

1. Apoyo a los operadores de la empresa PETROGUARICO en las estaciones de


bombeo, lneas de flujo y pozos productores en servicio.

2. Servicios de correccin de filtraciones en lneas de flujo y mantenimiento de


las reas adyacentes a la lnea.

Este proceso se realiza mediante la colocacin de grapas de


emergencia, en el punto de filtracion de la tubera.
C orta y bi se l ar cami sas, para re ve sti mi e nto de parte de l a
lnea afectada.
Lue go se col ocan y se sol dan cami sas de re ve sti mi e nto.
Fi n a l m e n t e a l e s t a r r e v e s t i d o t o d o e l t r a m o s e l e c c i o n a d o , s e
cub re con bre a y se pi nta.

3. Mantenimiento y limpieza de todas las estaciones de bombeo de la empresa


PETROGUARICO S,A.

4. Apoyo a los operadores, para realizar cambios de vlvulas y cambios de equipos de


superficie en los pozos.

5. Reemplazos de lneas de flujo.

7.1.2 Identificar el Proceso de


Trabajo
A continuacin se presentan los procedimientos de trabajo de cada actividad de
manera detalla.

7.1.3 Identificar el Proceso


Peligroso

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN A


RIESGOS OCUPACIONALES.

OBJETIVO: Indicar los procedimientos para el control de exposicin de riesgo


ocupacional en la empresa, a fin de cumplir con los requisitos exigidos en la Normas
SI-S-04 de PDVSA

ALCANCE: Este procedimiento tiene su alcance en todo el personal fijo como


contratado de la empresa y en toda su rea de accin donde ejecute obras.

RESPONSABILIDADES: Corresponde al Presidente, Ingeniero Residente y


Supervisores de Seguridad
Industrial, bajo la asesora de la
Coordinacin SIHOA.

REFERENCIAS:

LOPCYMAT, Art. 53 Numeral 10. Art. 69 y Art. 70

COVENIN 2260-88 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. COVENIN 2274:1997*: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de
Trabajo. Requisitos
.

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIN:

1. Antes de realizar cualquier actividad el personal debe ser notificado de los


riesgos a los cuales estar expuesto.

2. Es imperativo que tanto el Supervisor de Seguridad como el Supervisor de


Campo, hagan un recorrido por el rea de trabajo y evalen las condiciones de la
misma, en caso de conseguir una condicin insegura debern tomar las
medidas correctivas, de no ser oble, paralizar el trabajo hasta su adecuacin.

3. Realizar el Anlisis de Riesgo de trabajo y tomar las medidas preventivas para


minimizar los efectos que estos puedan causar.

4. Durante la ejecucin de las actividades se debe evaluar las condiciones del


rea de trabajo y en caso de notar alguna variacin, tomar las medidas
correctivas para evitar la exposicin del personal al riesgo, cuando la situacin
se hace incontrolable se suspenden las actividades, hasta su correccin.

5. Se acondiciona el rea donde los trabajadores puedan comer y descansar y se


dispondr de un lugar de atencin a los lesionados en caso que los hubiere,
en el sitio se debe encontrar el Botiqun de Primeros Auxilios, agua potable y el
vehculo de emergencia.

6. Tomar medidas preventivas en caso existir potenciales fuente de exposicin a


los riesgos, como sigue:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS FISICOS:

1. Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a
cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de
Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, dejando constancia de la
misma, con la firma de la hoja de charlas diaria.

2. Los trabajos deben ser realizados con las herramientas y equipos adecuados y
los mismos deben encontrarse en buen estado.

3. A los trabajadores se le deber realizar un examen fsico antes de ingresar al


trabajo y finalizada la obra.

4. Adquisicin de los equipos de proteccin auditiva, respiratoria y fsica


adecuados y aprobados por entes certificadores.

5. Adiestrar a los trabajadores sobre el uso y conservacin de los equipos de


proteccin personal.

6. Colocar avisos en las zonas peligrosas, como zanjas, sitios energizados, con
mucho ruido, entre otros e identificar los equipos de proteccin mnimos.

7. Ajuste de las maquinarias y equipos que emiten sonidos fuertes y pueden


producir golpes y/o daos personales, emisiones contaminantes.

8. Realizar mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

9. Limitar las jornadas de trabajo o rotar al personal en ambientes peligrosos.

10. Mantener el rea de trabajo libre de obstculos, en orden y limpieza.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS BIOLGICOS

1. Antes de iniciar cualquier trabajo u operacin los supervisores debern


evaluar las reas o ambientes a fin de conocer los posibles riesgos biolgicos
a los cuales estarn expuesto los trabajadores en general.
2. Identificar la etiologa de los riesgos biolgicos.

3. Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a
cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de
Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente dejando constancia de la
misma, con la firma de la hoja de charlas diaria.
4. En caso de trabajos en zonas boscosas donde se sospeche la presencia de
insectos, serpientes u
otro tipo de animal se deben tomar medidas especiales, botas caa alta para
el personal, que este utilice camisas manga larga, y se debe podar o limpiar la
zona de trabajo antes de iniciar actividades.
5. En caso de que un empleado contraiga una enfermedad contagiosa como
sarampin, lechina,
gripe, entre otras, debe ser enviado a su domicilio hasta que est
recuperado.

6. Al personal se le suministrara agua potable fresca en vasos desechables, con la


finalidad que no existan medios de propagacin de enfermedades.
7. Disponer de instalaciones sanitarias adecuadas para el control de evacuaciones,
orina y otros
lquidos
corporales.
8. Establecer controles en relaciona a la presencia de animales e insectos en el
rea de trabajo.
Ejemplo: eliminacin de desechos, tapar los recipientes con
aguas, entre otros.
9. Disponer de recipientes adecuados e higinicos para el agua potable.
10. Evitar ingresar a sitios donde se sospeche de la existencia de desechos
biolgicos, alcantarillas, desages, entre otros. Si es necesario entrar se deben
utilizar guates de goma o ltex y en el manejo de lesionados desinfectar
cuidadosamente los equipos involucrados.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS QUMICOS

1. El personal de supervisin antes de iniciar todo trabajo deber evaluar los


ambientes de trabajo para detectar cualquier emisin de agentes o productos
qumicos nocivos para la salud.
2. Conocer y tener en el rea las hojas de H.D.S.M (HOJA DE DATOS DE
SEGURIDAD DE MATERIALES) informacin de seguridad de materiales.
3. Realizar o aplicar las tcnicas tendientes a diluir o a eliminar los agentes qumicos
nocivos.
4. Realizar nuevamente una evaluacin del ambiente de trabajo, para
asegurar que ha sido controlado el agente nocivo o se ha logrado llevarlo a
valores permisibles de exposicin.

5. Entrenar a los trabajadores sobre el uso de los equipos de evaluacin, as


como de proteccin personal.
6. Adiestrar a los trabajadores en general sobre las sustancias de productos y qumicos
a utilizar.
7. Mantener una supervisin permanente del ambiente de trabajo, a fin de
determinar situaciones peligrosas.

8. Entrenar al personal sobre cmo proceder en situaciones de emergencia.

9. En cada actividad que se realice usando agente qumico, disponer de los sitos
seguros para su resguardo y control.

10. Disponer de los lugares seguros para los desechos qumicos y disposicin final de
los mismos.

11. Todos los trabajos que involucren sustancias qumicas deben estar plenamente
identificados y el procedimiento de trabajo debe definirse antes de comenzar las
actividades.

12. En caso de trabajos con pinturas y solventes, el personal ser dotado de


mascarillas y guantes especiales para evitar el contacto con la piel y las
mucosas.

13. No se debe ingresar a zonas donde se sospeche la presencia de vapores txicos


sin los equipos adecuados de proteccin personal. Evitar estar recin afeitado,
ya que los vapores y agentes txicos se adsorben fcilmente por la piel.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DISERGONOMICOS

1. La intervencin ergonmica consiste en estudiar el efecto del lugar de


trabajo, el equipo, los mtodos y la organizacin del trabajo etc. para identificar
cules son los problemas y sus posibles soluciones. Entre las estrategias de
prevencin tenemos: Evaluacin de riesgos. Vigilancia sanitaria. Informacin
a los trabajadores. Formacin a los trabajadores. Sistemas de trabajo
ergonmicos. Prevencin de la fatiga.

2. Proporcionar a cada trabajador informacin y cuando proceda, una formacin


adecuada con relacin a la evaluacin de su exposicin al riesgo potencial por
posturas inadecuadas.

3. Mantener los instrumentos de mando de los equipos en la zona de alcance


funcional.

4. Para levantar cargas mantener cerca del cuerpo, la espalda tan vertical
como sea posible y piernas dobladas.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS PSICOSOCIAL

1. Definicin del perfil de puesto de trabajo para la empresa y seleccin de la


persona ms apropiada para desempearlo.

2. Desarrollar un programa de induccin y entrenamiento para el personal


seleccionado, debidamente planeado y de duracin suficiente.

3. Evaluacin peridica del desempeo y retroalimentacin individual en forma


positiva enfocada a la correccin de procesos, evitando involucrar aspectos
propios de la personalidad o de relaciones interpersonales.
4. Desarrollar un buen ambiente laboral con el personal para dar valor a las
relaciones afectivas con otras personas, la aprobacin social, la estima de los
dems, la valoracin personal y profesional y la confianza en s mismo.

5. Condiciones fsica y ambientales agradables.

6. Se debe brindar Educacin contina, como una inversin de alto


rendimiento, amplia oportunidad de formacin y desarrollo profesional.

7. Retribucin econmica, este es un aspecto complejo, de mltiples variables


y con poca intervencin individual.

8. xito profesional, incluye oportunidades de promocin y ascenso, independencia


y autonoma en el trabajo, desarrollo de la propia iniciativa y labor creativa.

7. Mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a


los trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo

OBJETIVO: Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo


establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I,
Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, Ser informados,
con
carcterprevioaliniciodesuactividad,delascondicionesenqueestasevaadesarrollar,del
apresenciadesustancias toxicas en el rea de trabajo, de los daos que las mismas
puedan causar a su
salud, as como los medios o medidas para
prevenirlos.

JUSTIFICACIN: Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de


Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I
Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y
Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a
normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y para los procesos de contratacin.

ALCANCE: La notificacin es para cada uno de los trabajadores propios,


contratados, temporales, supervisores y gerentes que laboren en la empresa.
RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto
con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de
trabajo los riegos implcitos en la actividad que este ejecute. As mismo
desarrollara las notificaciones a que hubiera lugar.

REFERENC
IAS:

PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso


de Contratacin.

PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las


Instalaciones y Puestos de
Trabaj
o

LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Art. 54, Literales:


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14

Reglamento Parcial de la
LOPCYMAT

PROCEDIMIENTO:

1. El Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA de la obra son los encargados de


la identificacin de los Riesgos por cada puesto de trabajo, mediante la asesora
de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.

2. Una vez que se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa o a una


obra determinada y habiendo aprobado el examen mdico de pre-empleo, la
Coordinacin de Seguridad Industrial, se encarga de hacer la Notificacin de
Riesgo, dejando constancia en la planilla respectiva.

3. Durante la notificacin de riesgo se efecta una induccin de seguridad,


mediante la cual se instruye al trabajador sobre las medidas preventivas y la
obligatoriedad del uso de equipos de proteccin personal.

4. Una vez llenada la planilla y firmada por el trabajador, se le entrega el original


y se archiva una copia en la carpeta de cada trabajador.

5. A todos los trabajadores se les induce y se les notifica los riesgos asociados a
cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgos
elaborados previamente por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de la Obra
y la Coordinacin de Seguridad
Industrial, dejando constancia de la misma mediante la firma de la hoja de
charlas diarias.

PROGRAMA DE NOTIFICACIN DE RIESGOS

TIPO DE LUGAR
RESPONSABLE FRECUENCIA
NOTIFICACI DE
N DE DIVULGACI
Inicio de
Base de la
Notificacin de Presidente actividades con
Empresa
Riesgos por puesto de la empresa
trabajo / instalacin Inicio de
Ing. Residente
Obra actividades en
o
la obra
Supervisor
SIHOA-02: Carta Notificacin de Riesgos

Anexo Matriz de Riesgo de Obrero, Ayudante de soldadura, Soldadores, Supervisores.


8. Procedimiento para la Divulgacin de la Poltica de
Seguridad y
Salud Laboral y
Ambiente

OBJETIVO: Divulgar las Polticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene


Ocupacional, a todos los niveles de la Organizacin y garantizar su entendimiento y
la prctica contina de las mismas.

ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los trabajadores fijos como


contratados de la empresa realizada en la obra.

RESPONSABILIDAD: El Presidente, Ingeniero Residente y los Supervisores


SIHOAde la Empresa, son los responsables de divulgar ests polticas e instruir
y promover en todos los trabajadores las practicas de trabajo seguro a cada uno de
los puestos de trabajo y tareas asignadas

REFERENCIAS

: LOPCYMAT

Art. 61

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin.

Ley Orgnica del Trabajo LOT.


Art. 236

COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

Constitucin Bolivariana de
Venezuela. Art. 87

PROCEDIMIE
NTO

Para la divulgacin de las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional


y Ambiente se deber cumplir con los siguientes pasos:

1. Al contratar personal para la realizacin de cualquier obra o servicio, despus de


que este ha sido seleccionado y cumplido con los requisitos de admisin
(examen pre empleo), deber recibir una Charla de Induccin por parte del
Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente de DISOCA, donde se entregar una Gua de Seguridad, la cual
contiene las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente, conceptos de Seguridad Industrial, Fundamentos Legales de la
Seguridad y aspectos bsicos de Proteccin Contra Incendios y Uso de los
Equipos de Proteccin Personal. Una vez dictada la charla por parte del
Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, ste
deber llenar una constancia de Induccin y Divulgacin de las Polticas de
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
2. La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, en las
carteleras de la
empresa lasPolticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente,
como medio de divulgacin permanente de las mismas. As mismo se dispondr
de folletos informativos para ser entregados al personal mensualmente.
3. Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos
explicativos de cules
son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros
aspectos de inters.
4. La Poltica de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de la
empresa debe ser entendida, aplicada y divulgada por el Supervisor de
Seguridad Industrial e Ingeniero Residente, por lo que a cada trabajador se le
entregar una copia de la poltica en la charla de induccin, y peridicamente se
publicara para que cada uno la conozca, repase, estudie, analice, interprete y
tenga capacidad de sentirse parte del equipo.

PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA DE


SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y
AMBIENTE

DIVULGACIN TIPO DE DIVULGACIN FRECUENCIA


Charla o Induccin de
Poltica de Seguridad Industrial, Inicio de Actividades en la
Seguridad Industrial, Ambiente
Higiene Ocupacional y Empresa
e Higiene Ocupacional.
Ambiente
Publicaciones en cartelera Permanente
SIHOA-03: Divulgacin de Polticas de Seguridad Industrial
POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE
OCUPACIONAL Y AMBIENTE
como empresa orientada al servicio de la industria petrolera se ve identificada
con la poltica corporativa de PDVSA y la ha absorbido como propia.
se compromete a proteger a las personas, las propiedades y a preservar el medio
ambiente de manera armnica con el desarrollo de las actividades a las cuales se
dedica, alcanzando los lineamientos siguientes:
1. Se compromete a informar las condiciones inseguras, por accin de agentes
fsicos, qumicos,
biolgicos, meteorolgicos o condiciones disergonmicas o psicosociales, que
por la naturaleza de las operaciones de la empresa,
instalaciones, equipos asociados y de su trabajo, estar expuestos los
trabajadores.
2. Cumplir con las leyes, reglamentos y normas establecidas, nacionales e
internacionales en
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional.
3. Controlar y reducir los riesgos utilizando un sistema integral de Seguridad
Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional basado en el control de los procesos y los
procedimientos.
4. Mantener sus equipos y herramientas en buen estado procurando que sean
utilizados de la manera adecuada.
5. Evaluar el desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
y procurando su
mejoramiento continuo, involucrando a todo el personal de
la empresa.
6. Promover la capacitacin y concientizacin del personal en el manejo eficiente
de los riesgos a la Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
inherentes a las actividades que se realizan, haciendo nfasis a la prevencin
de los mismos.
7. Cooperar con los entes reguladores oficiales nacionales en la planificacin y en
el ordenamiento
de la defensa del medio ambiente y de los recursos
naturales.
8. Promover y participar en el desarrollo de actividades regionales relacionadas
con el ambiente, que contribuyan al desarrollo de la regin.

-------------------------------------------
PRESIDENTE
9. Planes y programas preventivos para la evaluacin y
control de los procesos peligrosos identifcados en
materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.

OBJETIVO: Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo


establecido en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT)

JUSTIFICACIN: Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de


Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I
Captulo I Art. I, y en su Titulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y
Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a
normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y para los procesos de contratacin.

ALCANCE: los trabajadores propios, contratados,


contratista, temporales, supervisores, subcontratista y
gerentes que laboren en la empresa.

RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto


con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de
trabajo los riegos implcitos en la actividad que este ejecute. As mismo
desarrollara las medidas preventivas a desarrollar.

REFERENC
IAS:

PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso


de Contratacin.

PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las


Instalaciones y Puestos de
Trabaj
o

LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Art. 54, Literales:


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14

Reglamento Parcial de la
LOPCYMAT
PROCEDIMIENTO:

1. El ingeniero residente en conjunto con el supervisor SIHOA se encargaran


de revisar los procedimientos de trabajo y detectar los procesos peligrosos
de la obra, estos procesos se detectan a travs de la matriz de riesgos,
detectando en cada actividad las medidas preventivas.
2. Se dictaran charlas acerca de estos procesos y las medidas de seguridad que
deben tomarse a lo largo del plan se describen las medidas de seguridad
relacionadas con los equipos de proteccin persona, orden y limpieza, manejo
del cambio, ergonoma.
3. Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene
Ocupacional, ste deber llenar una constancia de Divulgacin de los procesos
peligrosos.
4. La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, la matriz
de riesgos, como medio de divulgacin permanente de las mismas.
5. Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos
explicativos de cules son las conductas seguras, polticas y normas de la
empresa, entre otros aspectos de inters.

PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS

DIVULGACIN TIPO DE DIVULGACIN FRECUENCIA


Charla Mensualmente
RIESGO FISICOS
Publicaciones en cartelera Permanente
RIESGOS QUIMICOS Charla Mensualmente
Publicaciones en cartelera Permanente
RIESGOS BIOLOGICOS Charla Mensualmente
Publicaciones en cartelera Permanente
RIEGOS DISERGONOMICOS Charla Mensualmente
Publicaciones en cartelera Permanente
RIEGOS PSICOSOCIAL Charla Mensualmente
Publicaciones en cartelera Permanente
SIHOA-04: Divulgacin de los Procesos Peligrosos

ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS


10. Facilidades y reas para el saneamiento bsico
industrial.

PROCEDIMIENTOS DE DEMARCACIN, SEALIZACIN Y CONSERVACIN

DEL REA DE TRABAJO OBJETIVO: La empresa colocar las sealizaciones,

demarcaciones y acordonamientos necesarios


de acuerdo al rea de trabajo y observando las normativas en su diseo,
tamao y colocacin.

ALCANCE: En todas las reas de operacin se instalar un sistema de sealizacin y


demarcacin de seguridad, segn las normas, que permita advertir a las personas
y vehculos propios y ajenos a la obra sobre la presencia de equipos, materiales y
personal laborando en la ejecucin de una obra. Dicha sealizacin se efectuar
mediante conos o cinta amarilla de seguridad, segn sea el caso.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Ing. Residente, Supervisor SI/AHO, conjunto con la Coordinacin de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes
debern cumplir con los pasos establecidos.

REFERENC
IAS:

COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la


Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de

Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo

Normas COVENIN
187
PROCEDIMIE
NTO:

Demarcacin de reas de
trabajo:

1. Inspeccionar el rea de trabajo para definir con claridad cules sern las
reas a demarcar y/o sealizar.

2. Diariamente se colocaran los avisos y conos respectivos.

3. Demarcar cuando se ejecuten trabajos en o cerca de carreteras, caminos o


donde el paso vehicular sea frecuente, sealizando entre 50 y 100 metros
antes y despus del sitio de trabajo. As como reas donde se encuentre
tanquillas, fosas, zanjas, otros, destapadas y/o desniveles muy
pronunciados prximos al sitio de trabajo o donde exista presencia de
maquinaria pesada en movimiento en el rea de trabajo.

4. Demarcar reas donde exista riesgos elctricos, o cualquier otro tipo de


riesgo de accidente para los trabajadores de la obra o terceros.

Conservacin del rea de


trabajo:

Del mismo modo se prev lugares asignados para el acopio de desechos, los cuales
sern clasificados y separados segn sean: domsticos (papeles, vasos, etc.),
Vegetales, Qumicos, entre otros, que sern enviados al relleno sanitario y/o a los
sitios dispuestos por PDVSA, todo esto con el fin de procurar mantener la
salubridad, el orden y la limpieza en todos los lugares destinados a la
realizacin de las actividades. Por lo tanto la empresa suministrara para el
cumplimiento de su recoleccin bolsas negras, sacos, recipientes y/o equipos
necesarios.

PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA


PARA LA OBRA.

OBJETIVO: Prevenir la presencia de riesgos para los trabajadores y/o la


comunidad, evitando accidentes e incidentes a travs del aseo, el orden y limpieza
y el uso correcto de los implementos de seguridad.
PROCEDIMIENTO:

1. Sensibilizar a los trabajadores sobre lo determinante que significa mantener el


rea de trabajo limpia y ordenada.

2. Motivar al personal para promover el programa SOL, mediante charlas de


induccin, y charlas diarias de seguridad.

3. Delegar a los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL

4. Dictar a los trabajadores charlas sobre la actitud proactiva en la prevencin


de accidentes e incidentes.

5. Las herramientas menores, equipos porttiles, entre otros, deben ordenarse


debidamente y guardarse en un lugar apropiado cuando no estn en uso. Dentro
de la programacin establecida se emplearn mtodos de concientizacin del
personal en cuanto a orden y limpieza se refiere mediante charlas.

6. Realizar inspecciones diarias antes de iniciar el trabajo verificando el


cumplimiento y estado del terreno y las herramientas, y despus del trabajo
para recoger desperdicios y agrupndolos para su posterior ubicacin y
disposicin en un sitio idneo.

7. Los vehculos tanto de la empresa como visitantes se estacionarn de


retroceso en el lugar indicado para ello, con la trompa de los mismos hacia la
salida de emergencia.
PLAN ORDEN Y
LIMPIEZA

DESCRIPCIN DE FRECUENC RESPONSAB EJECUTOR


ACTIVIDADES IA LE
Permiso de Trabajo y ART D Ingeniero Ingeniero
Residente Residente
Charla de SI/AHO D Supervisor Supervisor
SI/AHO SI/AHO
Inspeccin SI/AHO O Gerente Asesor SI/AHO
General
Almacenamiento de equipos, D Ingeniero Trabajadores
Residente
herramientas y
materiales
Orden y limpieza en el rea de D Supervisor Trabajadores
trabajo SI/AHO
Limpieza de termos de agua D Supervisor Trabajadores
SI/AHO
Recoleccin y bote de basuras y O Supervisor Trabajadores
escombros SI/AHO
Disposicin de equipos de D Supervisor Supervisor
SI/AHO SI/AHO
primeros auxilios y contra
incendios
LEYENDA: D: Diaria S: Semanal O: Ocasional
SIHOA-05: Inspeccin de Orden y Limpieza

PROGRAMA DE ORDEN Y
LIMPIEZA

TIPO DE LIMPIE RESPONSAB UBICACIN FINAL


DESECHOS ZA LE
Desechos Diaria, Recoleccin en Sup de obra y/o
Relleno Sanitario
domsticos, bolsas Sup. SIHOA
vasos, papel y Cuando plsticas.
se amerite,
Desechos de Sup de obra y/o
recoleccin de Zanjas lejos del sitio de
origen Sup. SIHOA
malezas, con trabajo
vegetal
maquinaria.
Cuando se amerite,
Desechos recoleccin en Sup de obra y/o Tanques de
Qumicos, de recipientes Sup. SIHOA almacenamiento y/o
ser el caso. adecuados para su donde lo disponga
disposicin final PDVSA
11. Planes de informacin y formacin para la obra
o servicio.

11.1 PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y


CONCIENTIZACIN.

OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados


para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal con
la finalidad de prevenir, monitorear, controlar y mitigar riesgos en la obra.

ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va


dirigido, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores,
subcontratista y gerentes.

RESPONSABILIDAD: La Directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y


desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en materia de
seguridad a todo el personal. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los
cronogramas de Formacin y Concientizacin, certificacin y darlos a conocer
en carteleras de la empresa.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin.

PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de


Seguridad, Higiene y
Ambient
e

COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

LOPCYMAT Art. 56
N 6

La formacin y concientizacin del personal para el trabajo, deber incluir


invariablemente y como elemento explcito las medidas de prevencin de
accidentes, as como el uso de la proteccin personal adecuada, adems de
instruir sobre el cumplimiento de las normas de seguridad correspondiente a los
riesgos presente en las obras o servicios.
PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIN Y
CONCIENTIZACIN.

1. Charla de induccin: El Supervisor SIHOA persona debidamente capacitado,


dar la induccin e informacin por escrito de los riesgos y procesos peligrosos
presentes en el rea de trabajo a todos los trabajadores de la empresa, al igual
que les har saber las medidas de proteccin y/o prevencin que ha de utilizar
para minimizar los riesgos. Cada vez que sea modificado los procedimientos
de trabajo, instalaciones o implementacin de trabajos con nuevos equipos o
herramientas, ser divulgado a los trabajadores. Toda persona aspirante a
trabajar o personal regular que sea cambiado de actividad o rea de trabajo
de I N VE R S I O N E S NU E Z C.A. recibir un recorrido al centro de trabajo y de
manera verbal, escrita y obligatoria informacin sobre:
Poltica de Seguridad y Salud Laboral de la Empresa.
Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
vigente. (Julio de 2005).
Notificacin de las Condiciones Inseguras o Insalubres a los que estar
expuesto segn la ndole del trabajo a realizar.
Informacin verbal y escrita de las sustancias, materiales y
desechos peligrosos existentes.
Roles y Responsabilidades dentro del Programa de Seguridad y Salud en el
trabajo.
Plan de emergencia.
Rutas de Evacuacin.
Ubicacin de los equipos de extincin de incendios.

2. Formacin y Concientizacin SI/AHO: Los trabajadores recibirn


formacin en SIHOA, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura
de seguridad, identificacin de riesgos, prevencin de accidentes y
enfermedades profesionales; mediante los cursos bsicos de: primeros
auxilios, equipos de proteccin personal, prevencin y proteccin contra
incendio, seguridad industrial bsica, manejo defensivo, entre otros.

3. Certificacin ocupacional: La empresa gestionar y canalizara a travs


de instituciones reconocidas, la certificacin del personal que requiera
obtener tal documento, como por ejemplo: Los operadores de maquinarias,
Soldadores, Inspectores de seguridad, entre otros. La empresa mantendr un
registro sobre todos los adiestramientos y charlas dictadas al personal, a fin de
controlar sus necesidades de adiestramiento.
4. Charlas peridicas: Los supervisores de los trabajadores estn en la
obligacin de impartir Charlas de seguridad peridicamente y asegurarse que
todos en cada rea de trabajo entiendan los procedimientos y las Normas de
seguridad Industrial, y verificar que se pongan en prctica.

5. Adiestramientos Operacionales: El ingeniero residente conjuntamente


con el Comit de Seguridad y Salud Laboral planificaran un proceso de
adiestramiento que permita instruir ya sea formativa o informativamente al
personal de todo lo concerniente a su labor a desempear dentro de la
empresa, al igual que dar a conocer las normas generalizadas, todo esto en
aras de aumentar la productividad del personal mediante el desarrollo de
sus habilidades y destrezas, creando as un valor agregado al personal.

6. Adiestramientos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Todo


trabajador deber recibir adiestramiento en relacin a la seguridad y salud en
el trabajo, tendente a desarrollar conciencia sobre la identificacin de
riesgos y procesos peligrosos, prevencin de accidentes y enfermedades
ocupacionales en cada rea respectiva de trabajo, siendo responsables de su
coordinacin y ejecucin el empleador y delegado de prevencin, dentro de
estas formaciones prevalecern:

Lopcymat, Inpsasel, Comit de S.S.L. y Delegado de prevencin.


Prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales.
Prevencin, extincin y evacuacin de incendios.
Equipos de proteccin personal y colectivo.
Riesgos y procesos peligrosos.
Orden y limpieza.
Primeros Auxilios.
Procedimientos de trabajo seguro.
Ergonoma.
Seguridad vial.
Crecimiento personal.
Daos a la salud generados por el consumo de tabaco,
alcoholismo, sustancias psicotrpicas, estrs laboral.
Materiales Peligrosos.
Entre otros que dictamin necesario el empleador y/o Comit de S.S.L.
PROGRAMA DE CAPACITACIN Y FORMACIN DE LOS
TRABAJADORES

DESCRIPCIN DE DIARIA SEMANA MENSUA AL INGRESO O


CAMBIO DE PUESTO
ACTIVIDADES L L
DE TRABAJO

Induccin al nuevo personal

Charlas de Seguridad Industrial

Anlisis de Riesgos en el
Trabajo
Procedimientos Operacionales

Hojas de Seguridad de los


materiales
Publicaciones

Publicacin estadstica.

SIHOA-06: Induccin SIHOA

SIHOA-07: Hoja de asistencia a Charla

SIHOA-08: Notificacin de Procedimientos Operacionales

PROGRAMA DE FORMACIN Y CONCIENTIZACIN SIHOA


CARGO O FECHA DEL
CURSO O TALLER DE
PUESTO DE CURSO O
SI/AHO
TRABAJO
Todos los trabajadores Extintor de Incendio TALLER
1er
mes
Todos los trabajadores Primeros Auxilios 2 do mes

Todos los trabajadores Ofidio 3 er mes


s
12. Listado de los trabajadores y trabajadoras formados y
certifcados de acuerdo con su puesto de trabajo.

OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados


para asegurar la formacin y concientizacin necesarias para el personal con la
finalidad de prevenir, monitorear, controlar y mitigar riesgos en las obras y/o
servicios.

ALCANCE: El programa formacin y concientizacin no es excluyente y es de fcil


acceso para todo el personal de la empresa en beneficio individual y para el
equipo de trabajo los conocimientos adquiridos son aplicables a todas las obras
y/o servicios desempeados por la empresa, a trabajadores propios, contratados,
contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes.

RESPONSABILIDAD: La Directiva brindar el apoyo necesario para mantener


y desarrollar la formacin y concientizacin en materia de seguridad industrial a
todos los asociados y personal contratado. Cada uno de ellos puede solicitar a
la directiva formacin y concientizacin, sea individual o grupal en la materia de
seguridad industrial que considere.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin.

PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de


Seguridad, Higiene y
Ambient
e

COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

LOPCYMAT Art. 56
N 6
PROCEDIMIENTO:

1. Al contratar al personal para la obra se le solicitar su debida certificacin en


el rea donde este trabajara.
2. Esto incluir cursos, talleres u otros elementos que hagan constar que tiene
experiencia en
los trabajos a realizar.
3. Se excepta de esto a los obreros ya que por normativa de la
conveccin petrolera no necesitan tener experiencia ni estar certificados
para realizar los trabajos.

PROGRAMA DE CERTIFICACIN
DE OFICIO Y DE
SUPERVISIN EN SIHOA

CURSO O FECHA
CARGO O PUESTO DE
TALLER DEL
TRABAJO
Ing. Residente Sistema deDE
Permiso de CURSO
Esperando O
Solicitud
Trabajo. PDVSA
Modulo I
Supervisor SIHOA Sistema de Permiso de Esperando Solicitud
Trabajo. PDVSA
Modulo I

DOCUMENTACIN VIGENTE DEL PERSONAL, FORMADO POR UN CENTRO


DE CAPACITACIN RECONOCIDO POR PDVSA, EN MATERIA DE PERMISOS
DE TRABAJO

La empresa INVERSIONES NUEZ C.A., cuenta con un supervisor de


Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente con cursos de diferentes
Instituciones y por la Gerencia de Recursos Humanos de PDVSA, previendo la
renovacin de dichas certificaciones.
13. Documentacin mdica del personal que ejecutar la
obra o servicio

Antes de dar inicio a la obra, solicitara el personal necesario para la ejecucin de


las actividades ante la unidad contratante y esta a su vez al Sistema de
Democratizacin del Empleo de PDVSA (SISDEM), al hacerse efectiva la solicitud,
se llamara a las personas seleccionadas para realizarles la entrevista de trabajo y
el examen mdico de pre-empleo con el mdico ocupacional contratado, y solo a
quienes resulten Aptos para laborar, se les ser anexado dicho examen mdico en
este parmetro. Todo esto segn el programa de atencin medica.

La empresa suministra copia de exmenes mdicos pre-empleo los cuales indican


la condicin de
Aptos para el
Trabajo
14. Programa para la atencin mdica preventiva de los
trabajadores

OBJETIVO: El programa est orientado a implantar, evaluar y mantener


vigilancia mdica permanente para todos los trabajadores de la empresa.

ALCANCE: Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que


ingresen en ocasin de una obra en particular.

RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el Presidente, Administracin, conjuntamente con los
supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENC
IAS:

LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53


Numeral 10.

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso

de Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas

COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de


Trabajo. Requisitos

Exmenes PRE empleo: Son exigidos antes de ingresar a la empresa, con el fin de
garantizar que cada empleado se encuentre en las mejores condiciones de
salud, para desarrollar su trabajo sin impedimentos fsicos.

Exmenes Post empleo: Son realizados cuando el trabajador culmine su labor con
la empresa, para garantizar que el mismo no adquiri ningn tipo de enfermedad
profesional mientras trabaj para sta.
PROCEDIMIE
NTO:

1. Al personal postulado se le exigir foto reciente y copia de la cdula


de identidad.

2. Luego se refiere al mdico de la empresa para someterse al


examen pre-empleo.

3. Una vez recibido en la empresa el informe mdico, en sobre sellado y cerrado


segn opinin mdica se rechaza o se contrata al aspirante.

4. Si el aspirante es contratado se abre el expediente


correspondiente.

5. Si durante la contratacin el trabajador presenta algn problema de salud,


este es referido al mdico de la empresa, para atencin mdica continua.

6. Slo se incorpora al trabajo con la autorizacin mdica


respectiva.

7. Una vez finalizado el contrato y antes de la liquidacin del trabajador se refiere


al mdico de la empresa, siguiendo el paso uno (1)

8. Recibido el Informe post-empleo en sobre sellado y cerrado en la empresa se


toma la decisin de liquidar al trabajador slo si su estado de fsico es
favorable, caso contrario, se somete al trabajador al tratamiento mdico
respectivo hasta su rehabilitacin, momento en que ser liquidado por la
empresa.

La Empresa mantiene contrato con las siguientes clnicas y farmacias en el Estado


Gurico para
el servicio mdico de su personal, segn anexo.
Anexo: Convenios de Clnicas y Farmacias.

PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA

TIPO DE EVALUACIN FRECUENCIA/PERIDO

Examen de PRE-Empleo Al ingreso

Exmenes Peridico Cada 6 meses

Examen de Post-Empleo Al finalizar el contrato

SIHOA-09: Examen Mdico


15. Plan de inspeccin de las condiciones y medio
ambiente de trabajo para la obra o servicio

La Direccin de para la prestacin de este servicio tiene previsto un programa de


Inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente como parte fundamental de la
Prevencin de Accidentes.

Las inspecciones de seguridad son el medio eficaz para determinar actos y


condiciones inseguras, por lo tanto, consciente de ello, se realizarn inspecciones
peridicas basadas en los siguientes aspectos:

Procedimientos de

Trabajo. Equipos Y

Herramientas. Equipos de

Proteccin Personal. Orden

y Limpieza.

Los resultados de cada inspeccin sern informados por escrito a los Supervisores
de trabajos,
Quienes sern los responsables de tomar las acciones o medidas correctivas que cada
caso requiera.

PROGRAMA DE INSPECCIONES A LA OBRA

Estas inspecciones se realizarn cumpliendo la siguiente programacin.

TIPO DE INSPECCION PERODO RESPONSABLE

Equipos de Proteccin Quincenal Supervisor de SIHOA/Delegado


CSSL
Equipos y Herramientas Quincenal Supervisor de Obra/Delegado
CSSL
Permisos y ART Quincenal Supervisor de SIHOA/Delegado
CSSL
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS
INSPECCIONES:

OBJETIVOS: Realizar los Seguimientos de la inspeccin de Seguridad, Higiene


y Ambiente para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y
correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones.

RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este


Procedimiento recae sobre el Ingeniero Residente conjuntamente con el
representante del comit de seguridad y salud en el trabajo

PROCEDIMIE
NTO:

1. EL Ingeniero Residente, conjuntamente con el representante del Comit son


los encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones.
2. Una vez que se analiza la inspeccin, el Ingeniero Residente jerarquiza los puntos
de
inconformidad sobre la Seguridad, Higiene y Ambiente conjuntamente con el
Supervisor de
Seguridad.
3. Se presentara un cronograma de correccin a La Direccin para
cumplir con las recomendaciones emitidas.
4. Se notifica a La Direccin sobre los correctivos y las acciones tomadas.
5. La Direccin gira instrucciones a los Supervisores de Seguridad para
realizar una nueva inspeccin de seguimientos para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.

SIHOA-10: Planilla de Inspeccin de


herramientas

SIHOA-11: Planilla de Inspeccin de equipos


16. Plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los
riesgos y los procesos peligrosos identifcados

OBJETIVO: El programa est orientado a evaluar la morbilidad de la obra y


mantener vigilancia mdica permanente para todos los trabajadores de la empresa.

ALCANCE: Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que


ingresen en ocasin de una obra en particular.

RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el Presidente, Administracin, conjuntamente con los
supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.

REFERENC
IAS:

LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53


Numeral 10.

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso

de Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas

COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de


Trabajo. Requisitos
Morbilidad: es un dato demogrfico que cumple la funcin de informar la
proporcin de personas que se sufren una enfermedad en un espacio y tiempo
determinado.

PROCEDIMIENTO:

1. Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra.


2. Los datos estadsticos de La obra, sern vaciados en un formato de registro de
estadsticas de morbilidad y archivados, llevando un estricto control con
respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin.
3. El registro de morbilidad implica todas las enfermedades, accidentes,
incidentes u otros que se registren durante el trabajo.
4. El registro de morbilidad se archivara junto con las estadsticas de accidentes de la
empresa.

SIHOA-12: Registro de Horas Hombres trabajadas

ANEXO: Planilla de morbilidad


17. Plan para la utilizacin del tiempo libre especfco
para la obra o servicio

OBJETIVO: Establecer un sistema de Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del


tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa

ALCANCE: Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que laboran dentro de las
instalaciones de

REFERENCIAS:

LOPCYMAT,

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso

de Contratacin Norma Tcnica Programa de Seguridad y Salud en el

Trabajo (NT-01-2008).

Personal involucrado y Responsabilidades

Es responsabilidad del Departamento de laborales recibir la solicitud de


vacaciones por parte de sus trabajadores y trabajadoras y de realizar los
trmites necesarios para procesar dicha solicitud.

Tambin ser responsable de garantizar horas y das de descanso necesario y de


hacer cumplir el sistema de monitoreo y vigilancia del uso del tiempo libre.
PROCEDIMIENTOS

1. Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de los trabajadores:


por medio del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe desarrollar
e implementar un sistema de vigilancia permanente donde se considere:
jornada de trabajo, horas extras laboradas, hora de descanso dentro de la
jornada, das de descanso obligatorio, das de descanso obligatorio
disfrutadosefectivamente, das de descanso
convencionales, das de descanso
convencionales disfrutados efectivamente, que garantice la utilizacin del
tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores, como la aplicacin de los
planes para la recreacin y turismo como herramientas para fortalecer la
calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. El personal solicitado
ante el SISDEM es por tiempo determinado por lo tanto se garantizar el pago
de las vacaciones y bono vacacional de manera fraccionada, es decir, por el
tiempo que dure su contrato en la obra. El personal fijo de la empresa
cuenta con el disfrute de vacaciones colectivas al finalizar el ao.

2. El ingeniero planificador de la obra se encargara de verificar diariamente la


entrada de los obreros y empleados a la obra, la salida de los mismos y
contabilizar las horas extras en caso de que se produzcan. Segn el formato
anexo.
3. El representante laboral debe contabilizar la lista de asistencia de la obra y
realizar la nomina de segn la conveccin colectiva petrolera del ao 2010-
2011.
4. Segn las normativa de trabajo de PDVSA,
se tiene: Tiempo de viaje: 3 horas.
Jornada de Trabajo: lunes a viernes de 7 am a 3 pm. Con media hora de
descanso para almorzar.
Horas de descanso dentro de la jornada laboral: Todos los trabajadores y
trabajadoras, gozaran de una (1/2) hora por motivo de almuerzo y descanso
dentro de su jornada laboral.
Das de descanso obligatorio: Todos los trabajadores y trabajadoras.,
disfrutaran de 2 das de descanso obligatorio necesario para su recreacin
y turismo.
Beneficios: Todos los beneficios establecidos por la
conveccin petrolera.
18. Procedimientos y anlisis de riesgos para las
actividades a ejecutar en la obra o servicio.

18.1 PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO

OBJETIVO: Conocer las actividades a realizar, los equipos, materiales y personal


necesario as como tambin las medidas preventivas a tomar.

ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y


Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales,
durante toda la obra, realizada por la empresa

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el

Gerente Administrativo, Gerente del Personal conjuntamente con la Coordinacin


de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes
debern cumplir con los pasos establecidos.

REFERENC
IAS:

COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la


Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de

Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo

PDVSA SIS20 Procedimiento de


Trabajo
Con la finalidad de disminuir los riesgos, y actos inseguros, se debe tener un
procedimiento de trabajo que controle todos los implementos necesarios para la
elaboracin de la actividad, tanto los equipos, herramientas, materiales y el
personal certificado para cada actividad.

PROCEDIMIE
NTO:

1. Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados por personal calificado,


revisados y aprobados por la lnea supervisora de la contratista con la
participacin de representantes de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, validado por el Comit de Seguridad y Salud Laboral.

2. Los procedimientos de trabajo deben tener un cdigo nico que los identifique,
este cdigo debe indicar, como mnimo, el nombre de organizacin, el tipo de
actividad a ejecutar y un nmero correlativo.

3. Cualquier cambio de alcance en la actividad planificada, genera una


actualizacin en el Procedimiento de Trabajo, lo cual debe ser registrado y
manejado de acuerdo a un Procedimiento de Control de Documentos.

4. Se debe establecer un programa de divulgacin de los procedimientos y los


mecanismos que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos
por el personal, de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Estos
procedimientos deben permanecer accesibles al personal involucrado.

5. Los Procedimientos de Trabajo deben incluir todos los pasos o secuencia de


tareas para la realizacin ptima del trabajo; los peligros y riesgos particulares
de cada una de las actividades y las medidas de prevencin y control en
materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de acuerdo
con lo establecido en la Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo,
SI-S-20 Procedimientos de Trabajo, as como las acciones para el control
de emergencias.

6. Los Procedimientos de Trabajo deben incluir los equipos, materiales,


herramientas, tecnologa y personal apropiados para la ejecucin de las
actividades.
7. Los procedimientos deben estar redactados en forma clara, precisa y concisa,
con la finalidad de que puedan ser aplicados en forma sistmica y consistente.

As mismo tiene previsto cumplir con la normativa de seguridad realizar los


siguientes pasos en la obra:

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIN:

Se debe leer, interpretar y discutir con el personal involucrado en la obra, el Anlisis de


Riesgos en el
Trabajo de (A.R.T) y as poder despejar dudas referentes al proceso.

El personal de la contratista debe estar familiarizado con los equipos, maquinarias


y herramientas que sern empleadas en el trabajo, con el fin de minimizar el riesgo
de ocurrencia de accidentes.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIN

1. Se deben supervisar el cumplimiento de los procedimientos operacionales de


cada actividad en los diferentes frentes de trabajo, a objeto de verificar el
uso adecuado de los equipos de seguridad y de proteccin personal.
2. Corregir los actos y condiciones inseguras que se observen durante el
desarrollo de actividades.
3. Motivar mediante el ejemplo el cumplimiento de las Normas y Polticas
de Seguridad difundidas en la induccin.
4. Or de los trabajadores y tomar por escritos sus planteamientos en cuanto al
desarrollo de las actividades, as como de cualquier necesidad que en
materia de seguridad reporten los mismos.
5. Estar atentos sobre cualquier emergencia que pudiera suscitarse, a fin de poner
en accin el
Plan de Emergencia.
6. Estimular a los trabajadores que cumplan cabalmente con las normas e
instrucciones dadas en materia de seguridad.
7. Verificar el cumplimiento de las inspecciones a los equipos y herramientas
de trabajo, antes de realizar las actividades.
8. Divulgar al personal los procedimientos operacionales.

Anexo: Procedimientos operacionales


18.2 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS
ANLISIS DE RIESGOS.

OBJETIVO : Establecer criterios para la identificacin y control de los riesgos


asociados a actividades de mantenimiento, construccin y operaciones, as como
establecer acciones o medidas preventivas, correctivas y de control, para evitar o
minimizar eventos que pudiesen afectar a los trabajadores y trabajadoras, el
ambiente, la comunidad, los equipos y/ o la continuidad operacional.

ALCANCE: El Anlisis de Riesgos del Trabajo, es aplicable a todas las actividades


operacionales, de mantenimiento y de construccin, realizadas por los
trabajadores o personal contratado de la empresa INVERSIONES NUEZ C, A.
en toda la obra.

RESPONSABILIDADES: El presidente, ingeniero residente y supervisores SIHOA


sern responsables por la divulgacin y aplicacin de este procedimiento, tanto
para los trabajadores fijos como contratados, debiendo realizar auditoras
peridicas a la obra.

REFERENC
IAS:

Norma PDVSA IRS00

Definiciones. Norma PDVSA IRS

17 Anlisis de Riesgo.

Norma PDVSA HO-H-16Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las


instalaciones y Puesto
de
Trabajo.

COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGO.

1. Identificar Actividades o Pasos Bsicos del Trabajo

- Se debe descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o


los pasos bsicos e individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica
de ejecucin.

- Cada actividad o paso se escribe en la columna de la izquierda del formato


de Anlisis de
Riesgos del Trabajo

- Es recomendable anotar/identificar, al lado de cada actividad, los


materiales, equipos o herramientas requeridos.

- Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin


constituye una herramienta til de planificacin.

2. Identificar Peligros y Riesgos asociados a cada actividad

- Luego de descomponer el trabajo en actividades, se deben identificar los


peligros y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las
personas, a las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe
considerar, por ejemplo, que los trabajadores pueden estar expuestos a
riesgo de quemaduras, asfixia, intoxicacin, golpeado por un objeto,
quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro nivel, adquirir una
enfermedad ocupacional, etc.

- En la columna intermedia del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo se


deben describir el riesgo en forma descriptiva los riesgos identificados y
asociados a cada actividad.

- Al identificar los peligros y sus riesgos, se deben tomar en cuenta todos los
posibles receptores potencialmente afectados: personal, visitantes,
comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del
proceso, activos, equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros.

- Para identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones


mnimas de seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades,
se debe observar atentamente, y de
forma estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo potencial,
entre otros, lo siguiente:

a. Ambiente Circulante

Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas


elctricas.
Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores,
ruido,

vibracin, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante.


Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso
y trnsito de peatones, almacenaje.
b. Sistema o
Proceso

Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables,


explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos.
Aislamiento de Fuentes de
Energa
Control de Fuentes de
Calor/Chispas
Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si
existe ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y
controlados para cada caso en forma individual y conjunta.
c. Equipo a ser Intervenido, Lugar
de Trabajo

Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser


intervenido.
Aspectos clave en Prcticas de Trabajo
Seguro.

3. Establecer Medidas de Prevencin y Control

1. Seguidamente a la identificacin de los riesgos asociados a cada actividad,


se deben registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del
Trabajo, las medidas de prevencin y control que permitan reducir o
minimizar dichos riesgos.

2. Las medidas de prevencin y control de riesgos deben orientarse, primero


al control de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo
en el receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los
riesgos asociados al trabajo.

a. En la
Fuente:
Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema.

Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos


peligrosos.

b. En la Trayectoria:

Incorporar dispositivos de seguridad.

Instalar sistemas de deteccin y alarma.

Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo,


capacitacin del personal, entre otros.

c. En el Receptor o Trabajador:

Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.

DOCUMENTACIN, FIRMADA POR TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO,


DONDE ESTN CLARAMENTE IDENTIFICADOS Y NOTIFICADOS LOS
PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE RIESGOS.

Anexo: Anlisis de Riesgo en


el trabajo
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O
RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS ANLISIS DE RIESGOS

OBJETIVO: Realizar los seguimientos y recomendaciones de las inspecciones de


emanadas de los Anlisis de Riesgo para determinar el grado de cumplimiento de
las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las
inspecciones.

ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y


Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales,
durante toda la obra, realizada por la empresa.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el Gerente Administrativo, conjuntamente con la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes
debern cumplir con los pasos establecidos.

REFERENC
IAS:

COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la


Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de

Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo

PROCEDIMIE
NTO:
1. El Supervisor SIHOA, conjuntamente con el supervisor del servicio son los
encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones generadas en
campo de trabajo, en la identificacin de peligros/ riesgos asociados a los
cambios detectados para realizar los cambios. Estos cambios pueden ser los
siguientes:
Se usarn nuevas herramientas, diferentes tcnicas u otro
procedimiento para realizar el trabajo
Cuando se requieren tareas adicionales
El rea de trabajo presenta condiciones diferentes a las
contempladas en el procedimiento de trabajo y en este anlisis de
riesgos
Las condiciones del proceso generan riesgos adicionales a los
indicados en este anlisis de riesgo
Existen condiciones atmosfricas adversas (ej.: fuertes vientos,
lluvias, tormenta elctrica
2. Una vez que se revisan los Anlisis de Riesgo, el Supervisor de Seguridad
jerarquiza los puntos de inconformidad sobre las tareas adicionales que no
estn contemplada en el ART, conjuntamente con el supervisor del servicio,
quien preparan las recomendaciones.
3. Una vez realizadas las recomendaciones se realiza el seguimiento para
que realice los correctivos de acuerdo al cronograma aprobado.
4. Se notifica a la coordinacin de seguridad industrial, ambiente e higiene
ocupacional sobre los correctivos y acciones tomadas, quien gira
instrucciones al supervisor de seguridad para realizar una nueva
inspeccin de seguimiento para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones y preparar un nuevo informe.
19. Programa para la aplicacin de prcticas de
trabajo seguro.

OBJETIVO: Proporcionar una herramienta efectiva para la divulgacin de


las normas y procedimientos para la obra con el fin de informar a los trabajadores
la importancia de la misma, manteniendo de esta manera prcticas de trabajo
seguro.

ALCANCE: El procedimiento desarrollado es aplicable a todas las obras o servicios


desempeados por la empresa, involucrando a todo el personal fijo o eventual.

RESPONSABILIDAD: La Gerencia brindar el apoyo necesario para mantener en el


rea de trabajo un ambiente seguro y garantizar la divulgacin de las normas y
procedimientos para la obra, la Coordinacin SIHOA y el Ingeniero Residente sern
los responsables de la aplicacin y explicacin de los procedimientos aplicados en la
obra.

REFEREN
CIA:

PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del

Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de

Permisos De Trabajo

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de

Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad

Industrial. Aspectos Generales

PDVSA SIS20 Procedimientos De


Trabajo.

PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y


NORMAS SIHOA

La Prctica de Trabajo Seguro de la empresa INVERSIONES NUEZ C.A, obedece a


lineamientos y procedimientos de seguridad en la ejecucin de las actividades y
a la puesta en prctica de los procedimientos operacionales descritos
anteriormente as como el cumplimiento de la permisologa respectiva ajustada a
los riesgos asociados a la tarea a realizar y al rea de trabajo. El procedimiento de
Elaboracin y Emisin de los Permisos ser el implementado por PDVSA para las
labores de campo conjuntamente con la empresa contratista; considerando la
Norma IR-S-04 Julio
200
8.

Al implementar los procedimientos y los Anlisis de Riesgo del Trabajo, para la


actividad a realizar se adopta una posicin clara y organizada, por lo que se
fortalecen las Prcticas de Trabajo Seguro. Para ello se deben seguir las siguientes
NORMAS al iniciar cada Jornada de Trabajo:

1. Divulgar Polticas de Seguridad, mediante charlas de 5 a 15 minutos a los


trabajadores de la obra.
2. Examinar y discutir con todo el personal involucrado en la obra los
procedimientos de cada una de las actividades programadas para el da.
3. Comprobar que todos los involucrados en la obra cuente con los equipos
de proteccin personal adecuados para cada actividad.
4. Confirmar que se encuentren los Permisos de Trabajo en el sitio,
firmados por los responsables del trabajo y con los permisos asociados
para las actividades que as lo requieran.
5. Evidenciar que todo el personal ha quedado claro con la lectura y explicacin
del A.R.T.
6. Firma el A.R.T. por parte de los trabajadores, la persona autorizada
por la empresa, Inspector de PDVSA y Custodio del rea.
7. Comprobar en el caso de trabajos especiales (soldadura, operaciones con
gra) que los equipos a utilizar se encuentren certificados as como sus
operadores.
8. Verificar la permanencia en sitio del Plan Especfico de Seguridad Industrial,
Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Obra; al igual que los procedimientos de trabajo.
DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE LAS
NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO

OBJETIVO: Divulgar el Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e


Higiene Ocupacional, los Procedimientos de Trabajo Operacionales y la Prctica de
Trabajo Seguro, a todos los niveles de la organizacin y garantizar su
entendimiento y la prctica contina de las mismas.

ALCANCE: Esta divulgacin involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto


trabajadores fijos como eventuales en toda la obra, realizada por la empresa.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de las divulgaciones


del Plan Especifico, procedimiento y Prctica de Trabajo seguro, es el Presidente,
Ingeniero Residente e Supervisores SI/AHO, conjuntamente con la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes
debern dejar constancia de dicha divulgacin.

REFERENCIAS:

PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del


Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de
Permisos De Trabajo
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO:
1. El Ingeniero Residente y la Coordinacin SIHOA son los responsables de
elaborar, mejorar, explicar y divulgar las normas y procedimientos que se
ejecutaran en las obras y servicios que presta la empresa.

2. Una vez seleccionado el personal que laborar en la obra o servicio se le explica


en forma verbal y escrita previa lectura las normas y procedimientos que la
empresa sigue con motivo de garantizar el trabajo, el bienestar de sus
trabajadores, la proteccin de sus equipos y del medio ambiente.
3. En la obra o servicio es responsabilidad del supervisor de campo
conjuntamente con el supervisor de seguridad en la charla de 5 a 15 minutos
explicar los tpicos importantes de los procedimientos a fin de reforzar el
conocimiento de los trabajadores, dejando constancia en las planillas de charlas
diarias.
4. Durante la divulgacin de los procedimientos se debe tomar nota de las ideas
que salen del
grupo de trabajo, con la intencin de modificarlos y adaptarlos a la experiencia
de campo. Esto permitir mantener actualizados los manuales.
5. Para cada obra o servicio se deben elaborar los procedimientos de trabajo los
cuales deben permanecer en el PESIHOA de la obra, previa divulgacin de los
mismos entre los trabajadores.
6. Cuando se trate de equipos nuevos se bebe entregar al operador del mismo el
copia del manual de operaciones del fabricante, dejando constancia escrita; el
original debe permanecer en el patio de la empresa siempre a disposicin de los
interesados.

PROGRAMA DE DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRCTICAS


DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE SI/AHO.

P.T. FRECUENCIA RESPONSABLE


S
Ing.
Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART) Diaria Residente

Sup.
Charlas de Seguridad Industrial Diaria SIHOA
Sup. SIHOA

Al ingresar Ing. Residente


Divulgacin de Procedimientos
Bimensual Sup. SIHOA

Ing.
Evaluacin de Practicas de Trabajo Mensual Residente
Seguro
Sup.
SIHOA

SIHOA-13: Auditora a Permisos y Prcticas de trabajo seguro.


SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS APLICACIONES, NORMAS,
PROCEDIMIENTOS Y PRCTICA DE
TRABAJO SEGURO.

Las recomendaciones emitidas en los reporte de inspeccin se procesan


mediante el Comit de Seguridad y Salud Laboral. En caso de que sean urgentes
son procesadas de inmediato por el Ingeniero Residente.

Despus de dictados los correctivos necesarios, se otorga un tiempo


prudencial para la ejecucin de los mismos, y en la siguiente inspeccin se verifica
el avance de cumplimiento.

20. Procedimientos para la inspeccin, mantenimiento,


reparacin, construccin, modifcacin o
desmantelamiento y manejo de cambio

20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y


comunicacin de los cambios, en mquinas, equipos,
herramientas.

OBJETIVO: Proporciona controles para los procesos de evaluacin,


aprobacin, registro y comunicacin de los cambios en el proyecto a fin de
establecer un mtodo disciplinado para la realizacin del mismo. Garantizando
una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades para que el
servicio se ejecute de forma segura.

ALCANCE: Este procedimiento, es aplicable a todas las actividades de


cambio operacionales, personal, maquinaria y equipos, asignados en el PESIHOA.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del manejo del cambio, est en la


Junta Directiva de la
Empresa, quien es la persona que autoriza
los cambios.
REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de

Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral

de Riesgo

PROCEDIMIENTO:

1. Todo el personal que encuentre las razones sustentables, para generar un


cambio en el campo operativo y tecnolgico, as como en la organizacin de
la empresa, especficamente en los cargos de personal, debe elaborar un
informe de justificacin y proposicin del cambio, y tramitarlo por intermedio
del supervisor, ante la Junta Directiva de la Empresa, quien autoriza el Cambio.
2. Posteriormente de presentarse la propuesta del Cambio, la Junta Directiva,
realizar una reunin con el personal involucrado en el proceso del Cambio, para
estudiar la factibilidad del mismo, y elaborar el Cronograma de proceso del
cambio.
3. Posteriormente se elabora el cronograma del proceso del cambio, as como
los recursos necesarios para el mismo.
4. Dicho cambio debe beneficiar a la empresa en lo operativo y en el
funcionamiento organizacional.
5. Una vez se produzca el cambio, se debe dar a conocer a todo el personal
mediante induccin, siendo responsabilidad de quien proyecta el cambio.
6. Sealar e informar las caractersticas y aplicaciones tcnico-operacional y
administrativa a travs de adiestramiento.
7. Indicar el tiempo que durar dicho cambio, si es temporal o permanente.
8. Se debe registrar y codificar dicho cambio, para el control de la calidad.
9. Si dicho cambio tiene influencia hacia el cliente, debe notificarse del mismo a los
clientes, a fin de cumplir con las necesidades del mismo.

SIHOA-13: Constancia de Manejo de Cambio

FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DEL MANEJO DEL CAMBIO


NECESIDAD DEL
CAMBIO

NOTIFICACI
N AL
REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA

EXPOSICIN
MOTIVO DEL
CAMBI
O

NOTIFICACIN AL BUSQUEDA E
ENTE INCORPORACI
CONTRATANTE Y N DEL CAMBIO
GERENCIA S.I.
21. Procedimientos para la notificacin, registro,
clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes

OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, registro,


investigacin y divulgacin de accidente e incidentes y enfermedades
ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos producir estadsticas y
de esta manera se puede evitar la recurrencia de accidentes en otras obras de
la empresa

ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la


realizacin de la obra

RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin,


registro, investigacin y divulgacin de accidente Accidentes, Incidentes y
Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SIHOA, Ingeniero Residente de
la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y
Salud Laboral.

REFERENC
IAS:

COVENIN 474:97: Registro, Clasificacin y Estadstica de


Lesiones de Trabajo.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin
Estadstica de Accidentes
PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de
Informes a PDVSA Casa
Matriz
.
LOT: Ley Orgnica de Trabajo,
Articulo 73, 19
INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales
PROCEDIMIENTO: Al suscitarse un accidente o incidente es importante tomar las
siguientes medidas para garantizar su notificacin, registro, investigacin y
divulgacin de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales y as evitar
se repeticin.

1. Si el accidente trae como consecuencias lesionados, en primer lugar es


necesario prestarle los primeros auxilios y hacer lo que est al alcance del
personal, para reducir los efectos.
2. Activar el plan de emergencia para los casos de accidentes con lesionados o
consecuencias potenciales pertenecientes a la empresa.
3. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a
menos que las
mismas representen un riesgo mayor de accidentes.
4. Para iniciar el procedimiento de investigacin se debe tomar en cuenta
los siguientes conceptos: Incidentes: Cuando el lesionado posterior a la
atencin de urgencia se incorpora de inmediato a su labor; Accidente Leve:
Cuando el lesionado no requiere de hospitalizacin y se incorpora a la obra o
servicio en un lapso menor de dos das de su ocurrencia; Accidente Grave:
Cuando el lesionado es hospitalizado y se incorpora a la obra en lapsos mayores
de dos das.
5. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la
inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse
en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.

NOTIFICACIN INSTITUCIONES
PBLICAS:

Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales sern declarados antes las


autoridades especificadas a continuacin:

Al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales


(INPSASEL): El empleador tiene el deber de informar de forma inmediata
de ser posible dentro de los sesenta (60) minutos de la ocurrencia del
accidentes de trabajo va telefnica, y al Comit de Seguridad Laboral y/
Sindicato, dentro de las doce (12) horas de sucedido el acto no deseado.
Informacin instantnea va internet, www.ipnsasel.gob.ve, de
acuerdo al respectivo
instructivo. Es necesario la solicitud y activacin al inicio de la obra de la
clave para la declaracin de accidente y enfermedad ocupacional ya que
en caso de ocurrir cualquier evento no deseado se cuenta con muy poco
tiempo para su reporte.

El empleador debe declarar de la ocurrencia de accidentes de trabajo,


dentro de las veinticuatro (24) horas de la ocurrencia del accidente o
diagnstico de la enfermedad ocupacional. Declaracin formal ante la sede
de la Diresat de la jurisdiccin en original y dos copias. Sin perjuicio de las
responsabilidades del empleador, podrn declarar el accidente enfermedad
ocupacional, el Comit de Seguridad y Salud Laboral, el trabajador lesionado
y/o familiares del afectado, de acuerdo al respectivo instructivo ubicada el
pgina prenombrada.

Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): La empresa


declarar durante las cuarenta y ocho (48) horas despus de ocurrido el
accidente diagnosticado de la enfermedad ocupacional, acompaado de
las entrevistas de los trabajadores accidentados y testigos.

A la Unidad Supervisora de la Inspectora del Trabajo de la


jurisdiccin: La Empresa, iniciar las averiguaciones del accidente o
enfermedad profesional y elaborar el respectivo expediente,
remitindolo dentro de los cuatro (04) das hbiles de ocurrido la incidencia,
de acuerdo a la Ficha para la declaracin de accidentes de trabajo,
acompaado de Copias fotostticas de las declaraciones formales ante el
INPSASEL e Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, diagnstico e
informe emitido por el mdico tratante, planillas formas IVSS
14-01 (Inscripcin de la Empresa) y 14-02 (Aporte del trabajador) e informe
de investigacin
del accidente por parte de la
empresa.

Anexo: Planilla de Notificacin de accidentes ante el INPSASEL, IVSS, MINTRA


NOTIFICACIN DE ACCIDENTE

Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la


Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as:

1. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo


el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos,
instalaciones y medio ambiente.
2. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA
3. Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y
medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.

INVESTIGACIN DE ACCIDENTE

1. Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los


hechos, comienza la investigacin del accidente y toma nota de las causas
probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo.
2. Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial,
Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa, y se establece el proceso de investigacin
del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto.
3. Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto
preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un
representante de la Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la
Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso.
4. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias para
evitar su repeticin.
5. Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta al Ministerio
del Trabajo e
INPSASEL, as como un informe de investigacin para la Unidad contratante.
REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES

1. La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas


mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o
servicios.
2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando
las causas que lo originaron.
3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA
de la Empresa.
Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento
a las medidas.
4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o
incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.
5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la
divulgacin del accidente
en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de
PDVSA.
6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del
accidente en ocasin de obras o servicios similares.

DIS-SI/AHO-14: Planilla De Notificacin De Accidente


PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE
ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

OBJETIVO: Establecer lineamientos uniformes para llevar los registros de


accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que al momento de ocurrir
o posteriormente, afecten la salud de los trabajadores.

ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su


rea de accin donde ejecute la obra.

RESPONSABILDADES: La responsabilidad para registrar los Accidentes,


Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero
Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit
de Seguridad y Salud Laboral.

REFERENC
IAS:

COVENIN 474-97 Registro, Clasificacin y Estadsticas de


Lesiones de Trabajo. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y
Clasificacin Estadstica de Accidentes
PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de
Informes a PDVSA Casa
Matriz
.
INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales

PROCEDIMIENTOS REGISTRO DE LAS ESTADSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD.

1. Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra.


2. Los datos estadsticos de la obra sern vaciados en un formato de registro de
estadsticas de accidentalidad y archivados, llevando un estricto control con
respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin, estadsticas
de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
3. Los das 24 de cada mes se har entrega de las estadsticas a la Gerencia de
Seguridad
Industrial, quedando copia en la obra.
4. Los datos estadsticos de la empresa, sern vaciados en un formato
de registro de estadsticas de accidentalidad y archivados.
5. Llevar un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de
exposicin.
NDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES VEHICULARES

Cifra que indica la relacin entre el nmero de accidentes y el kilometraje


recorrido (nmero de accidentes por milln de millas recorridas transformados a
Kilmetros o expresados en Kilmetros). Viene expresado por la siguiente
frmula:

Accidentes Vehicular = N total de Accidentes X 1.600.000


N de Kilmetros Recorridos

NDICE DE FRECUENCIA BRUTA (IFB)

Cifra que indica la relacin entre el nmero total de lesiones (lesiones con
tiempo perdido y trabajo regular) y las horas hombre de exposicin (nmero total
de lesiones por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la
siguiente frmula:

ndice de Frecuencia = N total de Lesiones X


1.000.000
Bruta N de Horas Hombres Exposicin

NDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN)

Cifra que indica la relacin entre el nmero de lesiones de trabajo con tiempo
perdido y las horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones
incapacitantes por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la
siguiente frmula:

ndice de Frecuencia = N de Lesiones


Incapacitantes X 1.000.000
Neta N de Horas Hombres Exposicin

NDICE DE SEVERIDAD (SEV)


Cifra que indica la relacin entre el nmero de das cargados por lesiones
de trabajo con tiempo perdido (das efectivos de tiempo perdido ms das
cargados por incapacidad total) y las horas hombre de exposicin (nmero de
das cargados por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la
siguiente frmula:

ndice de Severidad = N Total de Das Cargados X


1.000.000
N de Horas Hombres Exposicin

22. Procedimientos para la notificacin, registro,


clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades
Ocupacionales.

OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y


divulgacin de enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos
y producir estadsticas.

ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la


realizacin de la obra

RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin,


registro, investigacin y divulgacin de Enfermedades Ocupacionales, es del
Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un
representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral.

REFERENC
IAS:

Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente


de Trabajo

COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin.
PROCEDIMIENTO DECLARACIN DE LA
ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Se establecen que las enfermedades ocupacionales son de informacin y


declaracin obligatoria ante el INPSASEL. sta se deber efectuar en las
Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (Diresat)
correspondiente.

Investigacin de la enfermedad
ocupacional:

Para su declaracin es necesario tener los siguientes datos y llenar la


planilla respectiva:

1.1. Datos de la trabajadora o el


trabajador

1.1.1 Nombres, apellidos, nmero de cdula de identidad, fecha de nacimiento,


estado civil, fecha de ingreso y fecha de egreso (si aplica), direccin de
habitacin, mano dominante, sexo, condicin actual de trabajo y grupo tnico.

1.1.2. Relacin de horas extras laboradas por la trabajadora o el trabajador,


durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos asociados con la
enfermedad, describiendo el nmero de vacaciones disfrutadas, la duracin de
cada una, y si son realizados exmenes mdicos antes, durante o posterior al
reintegro, enunciando el tipo de examen, por lo menos el ltimo ao.

1.1.3. Informacin recibida por escrito acerca de los principios de la prevencin


de las condiciones inseguras o insalubres presentes en el ambiente laboral del
puesto o los puestos ocupados.

1.1.4. Educacin recibida respecto a la promocin de la seguridad y salud, la


prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales, as como tambin
en lo que se refiere al uso de equipos de proteccin personal, usados en
aquellos casos donde no existan formas de control en la fuente o en el medio.

1.1.5. Antecedentes laborales, mencionando la empresa y actividades


que realizaba, cronolgicamente.

1.1.6. Descripcin del cargo o los cargos ocupados, indicando el olos


puestos habituales de trabajo. Informacin que debe ser descrita de forma
cronolgica, en atencin a los cargos ocupados, durante el tiempo de
exposicin a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad.

1.2. Datos de la Gestin de Seguridad y Salud en


el Trabajo
1.2.1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe
o no, si es propio o mancomunado; en caso de existir deber indicar su
conformacin y fecha, horarios, funciones realizadas durante el periodo en que
se esta realizando la investigacin, personas que lo integran con los datos de
identificacin personal y los cargos que ocupan.

1.2.2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si


existe o exista en ejecucin, un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados al
objeto, medios, organizacin y divisin del trabajo, en caso de ser afirmativo
deber indicar si fue elaborado bajo los criterios establecidos en la Norma Tcnica
de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.3. Comit de Seguridad y Salud Laboral: Se deber mencionar si estuvo


constituido o no, precisando la fecha de constitucin del mismo y durante el
tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados con la
enfermedad, de la trabajadora afectada o del trabajador afectado al momento
de la manifestacin de la enfermedad, las demandas realizadas por las
Delegadas o los Delegados de Prevencin y las acciones tomadas por el Comit
de Seguridad y Salud Laboral, con relacin al puesto o cargo evaluado (en caso
que se hayan realizado).

1.2.4. Inscripcin de la trabajadora o del trabajador ante el Instituto Venezolano


de los Seguros
Sociales (IVSS): Se deber mencionar la fecha de la inscripcin de la trabajadora
o del trabajador ante el IVSS y anexar copia de la constancia de inscripcin ante
el organismo y la participacin de retiro (en los casos en los que aplique).

1.3. Criterio higinico


ocupacional

Por medio del anlisis de la actividad de trabajo, se deber describir y especificar


en el informe los siguientes elementos:

1.3.1. Tiempo de exposicin, en el o los puestos de trabajo. Se deben reflejar las


jornadas diarias y semanales, incluyendo las horas extraordinarias laboradas, as
como tambin el cumplimiento de los permisos de trabajo y reposos mdicos,
durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos y riesgos asociados
con la enfermedad.

1.3.2. Condiciones de trabajo asociadas a la patologa y procesos peligrosos


derivados del proceso de trabajo:

1.3.2.1. Intrnsecos al objeto de trabajo y sus


transformaciones.

1.3.2.2. Derivados de los medios de


trabajo.

1.3.2.3. Derivados de la actividad de trabajo, es decir, de la interaccin de la


trabajadora o del trabajador, con los medios y objetos de trabajo.
1.3.2.4. Derivados de la organizacin
del trabajo.

1.3.3. Monitoreos o evaluaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo


y del puesto de trabajo realizadas. Expresando los resultados obtenidos e
indicando expresamente los valores tcnicos de referencia, segn legislacin
vigente.

1.3.4. Descripcin del o los agentes


etiolgicos.

1.3.5. Controles
realizados:

1.3.5.1. En la
fuente.

1.3.5.2. En el
medio.

1.3.5.3. Controles
administrativos.

1.3.5.4. Equipos de proteccin personal utilizados en el puesto de trabajo objeto


de estudio, con sus especificaciones tcnicas, demostrando la imposibilidad de
utilizacin de las medidas de control en la fuente o en el medio, que justificaron
su utilizacin.

1.3.6. Aspectos de seguridad y salud considerados en el diseo del


puesto de trabajo.

1.3.7. Cada caso a investigar debe contener estos lineamientos especficos para
la construccin del criterio higinico ocupacional, tomando en cuenta los detalles
tcnicos y cientficos inherentes al proceso peligroso, detallando la presencia de
los mismos, su interaccin con el trabajo, tiempo y niveles de exposicin
implicados en la patologa a investigar.

1.3.8. En los casos donde la trabajadora afectada o el trabajador afectado


haya laborado en diferentes puestos de trabajo, durante su tiempo de
permanencia en la empresa, se deber realizar un estudio por cada puesto
ocupado.

1.4. Datos
epidemiolgicos:

En este respecto, el estudio del puesto de trabajo deber contener los


siguientes elementos:

1.4.1. Morbilidad general y especfica (referida a la patologa al cargo y al puesto


de trabajo de la trabajadora o del trabajador) registrada por el servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, al menos de los tres aos
anteriores a la fecha de realizacin del estudio y al momento de la aparicin de
las primeras manifestaciones de la enfermedad.
1.4.2. Resultados de las evaluaciones o estudios anteriormente realizados por
la empresa a los cargos y puestos sometidos a estudio e investigacin (durante el
mismo periodo de la morbilidad).

1.4.3. Indicar resultados de encuestas o entrevistas (de forma annima),


realizadas a las trabajadoras y los trabajadores, que ocupan u ocuparon puestos
de trabajo similares al cargo y al puesto investigado, (slo en el caso que la
morbilidad no refleje la patologa presente en la trabajadora o el trabajador y se
investigue o estudie enfermedades de tipo msculo esqueltico).

1.4.4. Resumen de los reposos mdicos, donde indique los motivos ms


frecuentes de ausentismo laboral y el rea a la cual pertenecen.

1.5. Criterio
clnico

1.5.1. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deber identificar los


signos, sntomas, antecedentes personales, informes mdicos relevantes,
examen pre-empleo (indicando la condicin de salud al ingreso de la
trabajadora o del trabajador), peridicos y de egreso, diagnstico mdico y
cualesquiera que les fueran realizados a la trabajadora o el trabajador, en los
cargos y puesto de trabajo.

1.6. Criterio Paraclnico El Servicio de Seguridad y Salud deber, indicar las


evaluaciones de apoyo y soporte del criterio clnico (laboratorio, diagnstico de
imagen, espirometra, audiometra, entre otros), realizadas al trabajador afectado.

Anexo: Gua declaracin de Enfermedades


Ocupacionales INPSASEL

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ENFERMEDADES


OCUPACIONALES

1. La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas


mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o
servicios.
2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las
causas que lo
originaron.
3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la
Coordinacin SIHOA de la empresa. Se emiten las recomendaciones del
caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas.

4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o


incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.
5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la
divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional y de PDVSA.
6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin de
la enfermedad en ocasin de obras o servicios similares.

23. Listado de equipos a utilizar en la obra o servicio


con sus respectivos registros de inspeccin, certifcacin
y prueba y un plan de mantenimiento, inspeccin de
acuerdo con su criticidad

LISTADO DE MQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL


CALIFICADO PARA SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO A LA OBRA.

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el listado que incluye


todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren
o no certificacin y cuales son las caracterstica del personal calificado para su uso
y mantenimiento.

ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y


operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y
herramientas.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso

de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad

Industrial. Aspectos Generales

COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la


Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el servicio

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Las Unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la
realizacin de los trabajos especficos requeridos.

VEHCUL
OS

N DESCRIPCION MARCA PLACA AO FUNCION

Anexo: Documentacin de vehculos y plizas de seguros.


NO tiene personal fijo de operadores, por lo que los nombres de los mismos
no pueden suministrarse en el momento de la elaboracin de este PESIHOA.
Este personal ingresar en el momento del inicio de la obra, pero queda
establecido que el mismo debe poseer suficiente experiencia para operar el
equipo o maquinaria asignada, esta suficiencia ser examinada antes de iniciar
labores, por el Ing. Residente o Supervisor de Campo y aprobado por el Supervisor
asignado por PDVSA.

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA LA PROCURA,


FABRICACIN, INSTALACIN, MANTENIMIENTO,
INSPECCIN, PRUEBA Y MONITOREO DE MQUINAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTA.

OBJETIVO: Establecer las directrices para verificar y controlar la compra de los


materiales, equipos y servicios adquiridos por la contratista para la consecucin
de la obra.

ALCANCE: Los materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la


calidad como el programa de fabricacin que constituye el servicio. En este
procedimiento se involucran las reas de calidad, procura y Gerencia de
Administracin.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el Presidente de la empresa, conjuntamente con los
supervisores bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.

REFEREN
CIAS

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
PROCEDIMIENTO PARA PROCURA DE
MATERIALES
1. Requisiciones de
Compra.
Descripcin de los materiales, equipos o servicios
requeridos.
Cantidades
Calidad requerida (inspecciones y pruebas aplicables)
Especificaciones tcnicas y de diseo
Registros de empaque y embalaje
Condiciones especiales de manejo, almacenamiento y
envo
Normativa aplicable
Lugar y tiempo de entrega (parciales y/o totales)
rea o departamento usuario final
Sitio de almacenamiento final o donde se requiere el
servicio

2. rdenes de
compra

Se debe verificar que el departamento de compras genere, en base a las


Requisiciones de compra, las rdenes de compra que emite a los proveedores,
trasladando la informacin incluida en las requisiciones de compra.
Adicionalmente se debe incluir o solicitar contractualmente lo siguiente:

3. Programa de procura de la
contratista.

El departamento de compras de la contratista debe generar un Programa de


procura que incluya al menos lo siguiente:

Materiales, equipos y servicios que


conforman el proyecto.
Programa calendarizado de entrega.
Proveedores que suministran cada partida.
Responsable de expeditar por la contratista de cada una de las partidas
Referencia programada, proyectada y real de los suministros.
4. Acciones preventivas y
correctivas

El responsable de procura por parte de la empresa deber asegurarse que se


establezcan medidas para cumplir con el programa de procura por parte de la
contratista, tendientes a prevenir o a corregir posibles desviaciones o retrasos.

SIHOA-15: Planilla de Solicitud de Procura de Materiales.

PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE MQUINAS, EQUIPOS


Y HERRAMIENTAS

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un


plan documentado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinaria de trabajo, equipos y unidades de transporte.

ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y


operaciones que realice la empresa Donde tenga que utilizar maquinarias,
equipos y herramientas.

RESPONSABILI
DAD:

Presidente: Asignara los recursos y los medios para mantener y


mejorar la efectividad del plan.
Jefe de taller: es responsable de divulgar, capacitar y registrar todos los
mantenimientos que se realizan a los diferentes equipos.

Supervisor de Seguridad: Es responsable de revisar los registros de


mantenimiento y emitir sugerencias en los casos necesarios.
Operadores: son responsables de notificar las fallas que presente la unidad o
equipo, antes o
durante la ejecucin de un servicio.

REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

PROCEDIMIENTO

1. Todo equipo a partir de la aprobacin de este procedimiento y una vez


repotenciado o revisado por el personal de taller ser registrado en una ficha
de vida, diseada para tal fin segn las caractersticas del equipo.
2. Los mantenimientos preventivos se realizaran de acuerdo a las
caractersticas del equipo en cuestin. Por motivos de experiencias anteriores
y como medio eficaz para evitar prdidas de tiempo y reducir al mximo los
riesgos propios de la actividad, la Presidencia de la Empresa se compromete a
mantener durante el tiempo que dure la obra contratada, un mecnico en la
base y una unidad dotada de un stop mnimo de repuestos, herramientas,
combustible y lubricantes.
3. Las reparaciones y mantenimientos correctivos se realizaran inmediatamente
despus de ser detectados y notificados por el operador, Jefe de Transporte o
cualquier persona relacionada con las operaciones normales de la Empresa.
4. Los operadores deben revisar la operatividad de cada unidad antes de iniciar la
actividad, a fin
de detectar fallas y corregirlas en el momento, de ser el caso, de lo
contrario la unidad se declara NO operativa y se emite la respectiva orden de
reparacin.
5. Finalizada la jornada de trabajo o servicio el operador es responsable de
notificar al Ing.
Residente cualquier falla o avera que haya sufrido la unidad.
6. Es funcin del mecnico realizar diariamente a cada una de las maquinarias y
equipos que se encuentran dispuestos en el rea de trabajo revisiones
preventivas antes de
iniciar las actividades, reemplazar aquellas partes que se encuentren en mal
estado, o notificar al Ing. Residente si se trata de reparaciones mayores.

PLAN DE INSPECCIN DE HERRAMIENTAS MECNICAS, MANUALES Y


PORTTILES
1. El Ingeniero Residente y/o el Supervisor realizaran inspecciones visuales
diarias a las herramientas y equipos menores, desincorporando aquellos que
presente alguna situacin de riesgo para el trabajador, la inspeccin es fsica,
no se llevara formato.

2. El Supervisor de seguridad una vez iniciada la obra realizar inspecciones


mensuales a las principales herramientas y equipos porttiles que se
hayan incorporado a la actividad, cumpliendo con los correctivos en los
casos necesarios.

PLAN DE MANTENIMIENTO

1. Se llevar un control de los mantenimiento preventivo de cada una de las


maquinas, es decir, cambio de aceites y filtros.
2. Se mantendr un stop de cada uno de los filtros requerido por maquinaria, as
como el aceite de motor, hidrulico y valvulina.

PLAN DE INSTALACIN:

1. Para los mantenimientos correctivos, el mecnico solicitara ante el Jefe de


Mantenimiento los repuestos requeridos.
2. El personal de mantenimiento ubicara el o los sitios donde se ubicara los
repuestos as como el presupuesto respectivo.
3. Una vez aprobado el dinero, Administracin entregara el dinero al Jefe de
Mantenimiento y su equipo se encargara de la compra y entrega.
4. Una vez efectuado el mantenimiento el mecnico llena la planilla de chequeo
y es entregado al Supervisor inmediato para su registro y archivo.

PLAN DE INSPECCIN

1. Mensualmente el Supervisor de Seguridad y el trabajador y/o el


Ingeniero Residente, Inspeccionara cada una de los equipos y herramientas
existentes.
2. Quedara en el formato de inspeccin las posibles desviaciones
encontradas y las
recomendaciones, as como el tiempo lmite de solucin y el responsable
de su ejecucin.

SIHOA-16: Planilla de Inspeccin de Camiones y Camionetas Pick UP.

SIHOA-17: Planilla de inspeccin Equipos Especiales

PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES SURGIDAS


DE INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

OBJETIVO: Realizar los seguimientos de las inspecciones de Seguridad


Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para determinar el grado de
cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o
detectadas en las inspecciones.

ALCANCE: Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y


Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como
eventuales, en todas la obra realizada por la empresa

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el Presidente. de la Empresa conjuntamente con la
Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la
Empresa y el personal de inspectores SIHOA, quienes debern cumplir con los
pasos establecidos.
PROCEDIMIENTO:
1. El Presidente y los chferes son los encargados de realizar
seguimientos de
las inspecciones realizadas por los inspectores de SIHOA.
2. Se presenta cronograma de correcciones a la Junta Directiva para solicitar los
recursos
necesarios con el objeto de cumplir con las recomendaciones emitidas
por seguridad industrial.
3. Una vez aprobados los recursos se giran las instrucciones al supervisor del
servicio para que realice los correctivos de acuerdo al cronograma
aprobado.
4. Se notifica a la coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional sobre los correctivos y acciones tomadas.
5. La coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional gira instrucciones al supervisor de seguridad para
realizar una nueva inspeccin de seguimiento para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
SIHOA-18: Planilla de Inspeccin de Maquinas, Equipos y Herramientas.

23.5. CERTIFICACIN DE EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIN


PERSONAL, AS COMO DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE
TRABAJO.

Los equipos de proteccin personal utilizados por los trabajadores e


igualmente la maquinaria, equipos y herramientas que certificacin deben
cumplir con las normativa legal vigente, los mismo tienen la certificacin de
calidad, ver certificados.

Anexo: Certificacin de equipos de proteccin personal y


equipos especiales.
PROCEDIMIENTO PARA UN SISTEMA ADECUADO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL Y LOS EQUIPOS

OBJETIVO: Garantizar el buen funcionamiento de los planes de seguridad en


materia de transporte, la empresa contar con un formacin y concientizacin
de Pre-arranque con
la finalidad de evitar accidentes, donde se inspeccionara la unidad de transporte y
se les explicaran las normas de seguridad para el manejo de vehculos para la
empresa.

ALCANCE: Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y


Supervisores SIHOA y chferes de la empresa, tanto fijos como eventuales, en la
utilizacin de vehculos para la obra.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el Ingeniero Residente, Supervisor SIHOA conjuntamente
con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
de la empresa.

SELECCIN DE
TRANSPORTE.

El transporte del personal se har en camioneta cerrada preferiblemente o


dado el caso en camioneta Pick Up o camin Ford-350 con cabinas y asientos,
considerando en todo momento la seguridad y confort, adems del perfecto
funcionamiento mecnico, para el traslado de los trabajadores. El mismo ser sub
contratado. El personal tcnico y supervisor se transportar en camionetas
propias de la empresa.
PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIR LOS VEHCULOS

Se puede reducir el riesgo de sufrir un accidente al conducir en forma


correcta y segura, cada vez que se sienta detrs del volante. Para ello se debe:

1. Planear la ruta por adelantado.


2. Inspeccionar el vehculo por dentro y por fuera.
3. Manejar segn los lmites de velocidad indicados.
4. Mantener la calma y el control en todo momento.
5. Aumentar la distancia de seguimiento en condiciones adversas del clima.
6. No seguir un vehculo de cerca. Respetar la regla de los dos segundos.
7. Eliminar las distracciones innecesarias dentro de su vehculo.
8. No conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA

1. Queda prohibido transportar personal en la caja de carga o en los estribos de los


vehculos.
2. Los lquidos combustibles deben ser transportados en contenedores
normalizados, prohibindose el uso de envases de vidrio. Dichos
contenedores cuentan con normas de fabricacin, son metlicos, con pico
vertedor y cierres especiales para evitar prdidas.
3. Si la carga sobresale ms de 1 m hacia atrs desde el lmite posterior del
remolque debe ser sealizada con banderines con franjas de color rojo y blanco.
Las cargas no deben sobresalir de los lmites laterales del vehculo.
4. Las cargas deben ser sujetadas de manera firme y segura, a fin de evitar
cadas,
desplazamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del vehculo, o
daar la cabina o caja de carga.
5. En ningn caso puede sobrepasarse la carga mxima de diseo del vehculo
establecida por el fabricante.
6. Las dimensiones mximas son:

Largo: 20 m en total (tractor ms remolque)

Ancho: 2,60 m

Alto: 4,10 m

7. Los vehculos que excedan estas dimensiones debern contar con un


permiso especial otorgado por la autoridad competente.
8. Los vehculos pesados deben circular a una distancia no inferior a 100 metros entre
s, salvo
para maniobras de
adelantamiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE


VEHCULOS

1. Los conductores de vehculos de deben inspeccionar diariamente a las


unidades a cargo a fin de verificar las condiciones mecnicas y que cuenten con
el equipo apropiado.
2. Todos los vehculos deben mantenerse limpios no permitindose
contenedores sueltos o residuos dentro de lo mismo.
3. Todos los vehculos deben ser inspeccionados peridicamente por personal
calificado. De acuerdo con el resultado, se determina si:
Estn en condiciones de circular.
Existen maltrato o falta de cuidado por parte del responsable.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS SUS UNIDADES


DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un


programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de
transporte, para que estn en buenas condiciones de operabilidad.

ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las unidades de transporte
y carga que realice la empresa

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Presidente, Ingeniero Residente, Supervisor SIHOA y operadores,
conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, de la Empresa.

REFERENCI
AS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA


VEHCULOS Y CAMIONES
(MOTORES DE GASOLINA)
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN CUANDO
SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL
AMERITE

01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 Engrase
1.2 Aceite de Motor
1.3 Aceite Hidrulico
1.4 Valvulina
1.5 Sistema de Frenos
1.6 Correas
1.7 Bujas
02 FILTROS
2.1 Aire
2.2 Aceite
2.3 Gasolina
03 SISTEMA ELCTRICO
3.1 Cambio de Batera
3.2 Cambio de Bornes
3.3 Suministro de Agua Destilada (Batera)
3.4 Sistema de Luces
NOTA: El Programa de Mantenimiento para los vehculos se cumple estrictamente durante el perodo en que los mismos se encuentran
trabajando, todos los vehculos se equipan y se chequean antes y despus de iniciada la obra garantizando su mxima operatividad

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES

TIPO
HERRAMIENTA PERODO RESPONSABLE
DE
S
MANTENIMIE
Herramientas Ing Residente / Supervisor
Revisin Visual Diario
Menores SIHOA
Herramientas Ing Residente /Supervisor
Revisin General Mensual
Menores SIHOA
24. Plan para la dotacin, evaluacin, control y
mantenimiento de los equipos de proteccin personal y
colectivo especfco.

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para el control de los equipos de


proteccin personal en la seleccin, adquisicin uso y reemplazo de equipos de
proteccin personal.

ALCANCE: Se aplicar a todos los trabajos realizados por la empresa

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es el Presidente, Ing Residente, conjuntamente con los
Supervisores SI/AHO, bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.

REFERENCIA:

LOPCYMAT. Art. 53 Numeral 3


PDVSA SI-S-04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2237-89: Ropa, equipos y dispositivos de proteccin
personal, seleccin de acuerdo al riesgo ocupacional.
NORMA ANSI-Z-89.1 1997, NORMA ANSI Z-94.3 y Z-87.1
PDVSA Em3601/01 Calzados De Seguridad
PDVSA Em3604/01 Cascos De Proteccin Personal Para Uso Industrial
PDVSA Em3601/03 Guantes Dielctricos De Goma

PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIN
1. Se genera la necesidad mediante una solicitud del supervisor o a la Coordinacin
SI/AHO.
2. El responsable encargado de la compra busca las cotizaciones y muestras
de los equipos de proteccin personal en las distintas empresas del ramo.
3. El responsable encargado de la compra, solicita la asesora de la
Coordinacin SIHOA y de los supervisores para seleccionar la mejor opcin.
4. El responsable de la compra solicita la autorizacin y procede a la adquisicin de los
E.P.P.
5. Antes de ser recibidos por la compra, los equipos de proteccin personal, la
Coordinacin
SIHOA revisar y conformar que sean los equipos aprobados.

PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIN


1. Al ingresar el trabajador, el jefe de personal, administrador o supervisor
ordenar por escrito la entrega de la dotacin de equipos de proteccin
personal bsica.
2. El trabajador firmar la planilla de entrega de equipos de proteccin
personal y la original quedar archivada.

PROCEDIMIENTO PARA EL REEMPLAZO O NUEVA DOTACIN


1. El trabajador notificar al supervisor de la necesidad de reemplazo o de una nueva
dotacin.
2. El supervisor llenar una firma o formato para entrega de dotacin que
enviar a la
Coordinacin de seguridad para la aprobacin.
3. Se registrar en la planilla de entrega a nombre del trabajador y se enviar la
firma o formato al almacn para le entrega de equipos de proteccin personal.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE


LOS CALZADOS DE SEGURIDAD.

SELECCIN
1. Los calzados de seguridad se seleccionarn de acuerdo a la actividad y a los
riegos asociados con ella.
2. Debern presentarse muestras de los calzados a la empresa distribuidoras
conjuntamente con la garanta o certificacin de prueba o calidad.
3. Dejar las muestras de aquel que sea seleccionado como testigo de
comparacin para el monto de su adquisicin.
USO
1. Los calzados de seguridad se usarn cuando la actividad ofrezca riesgo al
usuario, contra impactos y fuerzas compresoras.
2. Se seleccionar de acuerdo a los riesgos.
3. El usuario deber usar medias confeccionadas en algodn preferiblemente.
4. Una vez introducido los pies ajstele con firmeza las trenzas.
5. Comprobar que los calzados no ofrezcan incomodidad o dificultad para caminar.
6. Comprobar que las huellas del calzado sean antiresbalantes.
7. Deseche todo calzado en mal estado.

MANTENIMIENTO
1. Los calzados deben limpiarse e higienizarse a diario.
2. Retire todo residuo de productos o elementos que pudieran deteriorar el
calzado (grasa, barro, trozos de metales u otros objetos).
3. Para limpiar utilice ungento para la limpieza del calzado.
4. Para higienizar utilice polvos antimicticos.
5. Evite el contacto prolongado con aceite, graso o solvente.
6. Guarde en lugar seco y fresco.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE


LOS GUANTES DE SEGURIDAD.

USO

1. Conozca la actividad que se va a realizar.


2. Conozca las herramientas, equipos, materiales y sustancias que se van a manipular.
3. Seleccione los guantes para el tipo de herramientas, equipos, materiales y
sustancias que sern objeto de manipulacin.
4. Compruebe que los guantes no estn rotos o daados.

5. Verifique que los guantes sean del tamao adecuado, para que las manos
tengan movilidad y confort.

6. Los guantes deben ser cmodos, por lo tanto las costuras internas deben ser
imperceptibles.
7. Los guantes de uso elctrico deben ser probados tcnicamente para detectar
fallas no visibles y que no pudieran causar accidentes (prueba de rigidez
dielctrica).
8. Los guantes para manejo de sustancias peligrosas (cidos lcalis, productos o
sustancias
txicas, entre otras), deben ser probados contra la filtracin.
9. Desechar los guantes que presenten fallas o daos en su estructura.
10. No utilizar jams los guantes en actividades o manipulacin de
sustancias o productos peligrosos si no son apropiados para los fines que
fueron diseados.

MANTENIMIENTO
Una vez usados los guantes se proceder a:
1. Limpiar los guantes, pudiendo ser lavados con agua tibia y jabn neutro.
2. Nunca utilice detergentes, solventes o derivados del petrleo para lavar los
guantes.
3. Los guantes sern secados con un pao suave o papel secante, no exponga los
guantes al calor o a la luz solar.
4. Gurdelos en un sitio limpio y seco y en bolsas plsticas.
5. Deseche los guantes que presenten desperfectos o daos.
6. En el caso de lo guantes dielctricos, deber usarse conjuntamente los
guantes anti pinchazos sobre los guantes dielctricos.
7. Evite que los guantes de material sinttico entren en contacto con objetos
filosos, o donde exista la presencia de calor.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCO


DE SEGURIDAD.

ARMADO DEL CASCO DE SEGURIDAD


1. Coloque el casco o gorro boca arriba.
2. Coloque o presente la suspensin y arns en el interior del casco o gorro de
manera que los clips queden hacia abajo y la sudadera quede hacia delante,
donde est la visera.
3. Doble los clips de la suspensin o arns hacia arriba.

4. Coloque los clips uno a uno, ponga los clips encima de las cavidades de
encaje y empjelos hacia abajo con fuerza, hasta or el momento en que estos
encajen bien.

CLASIFICACIN ACTUAL DE LOS CASCOS O GORROS DE SEGURIDAD


Los cascos deben cumplir las normas ANSI-Z-89.1 1997 para casco de
proteccin para trabajadores de la industria. Para el aislamiento
elctrico se tiene:
1. Clase G (antiguamente clase A) Testado para 2.200 voltios.
2. Clase E (antiguamente clase B) Testado para 20.000 voltios.
3. Clase C (no est testado).

CMO COLOCAR EL CASCO DE SEGURIDAD


1. Sujete la visera delantera con la mano derecha y coloque primero la sudadera sobre
la frente.
2. Con la mano izquierda dirija la parte posterior del casco o gorro hasta que se
ajuste en la parte posterior de la cabeza.
3. Compruebe la sujecin inclinado su cabeza hacia delante; si ste se cae,
ajuste la banda plstica apretando la banda o traba A con la mano izquierda y
deslizando la banda de ajuste B con la mano derecha y que el mismo quede
confortable.

INSPECCIN DEL CASCO


O GORRO (La cpula)
Inspeccione el casco o gorro visualmente para detectar facturas, ralladuras,
decoloraciones u otra condicin anormal que presente o aparezca. Inspeccione la
fragilidad mencionada a que indica una prdida de resistencia a impactos,
penetracin y/o resistencia elctrica.

(La suspensin)
Debe inspeccionarse la flexibilidad de la suspensin o arn. Verifique la
presencia de fracturas, ralladuras, desgastes de las cintas o costuras. De
encontrarse alguna de estas anormalidades proceda a reemplazarlo de
inmediato.

MANTENIMIENTO DEL CASCO DE SEGURIDAD


1. Este debe ser limpiado regularmente para facilitar la inspeccin y para
evitar cualquier irritacin al usuario, lmpielo con jabn neutro (nunca con
detergente) y agua tibia.
2. El equipo no debe ser maltratado, tirado, sufrir cadas o usados como
apoyos u otros usos distintos para lo cual fue diseado.
3. No debe ser expuesto permanentemente a la luz solar (en el caso de la
mala prctica de colocarlos en la consola trasera de un vehculo).
4. Evite guardarlos bajo condiciones extremas de fro, calor o humedad (guardar
en lugar fresco y seco).

VIDA TIL DE LOS CASCOS O GORROS


1. El casco o gorro est diseado con material resistente de alta calidad, este no
indica que dure para siempre.
2. Las propiedades de proteccin sufrieran debido al uso diario y exposicin en los
ambientes de
trabajo a temperaturas, exposicin qumica, radiaciones UV.
3. Antes y despus de su uso inspeccione el casco o gorro.
4. Los cascos o gorros de seguridad tienen una vida til; es la siguiente:

La suspensin hasta 12 meses (un ao).


El casco o gorro hasta 5 aos.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS LENTES


DE SEGURIDAD.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN
1. Conocer la actividad y los riesgos asociados que impliquen riesgos para los
ojos, como por ejemplo:
Emisin de luz soldadura
Proyeccin de partculas piqueteo
Salpicadura de lquidos manipulacin de productos qumicos
2. Que cumplan con la Norma ANSI Z-94.3 y Z-87.1
3. Fabricados en acetato para alto impacto.

4. De fcil mantenimiento.
5. Para los lentes o protecciones para los ojos con partes reemplazables,
tener garanta de suministro de las partes removibles.
6. Que posean protecciones laterales.
7. De fcil ajuste en la cara.
8. Preferiblemente que no posean partes metlicas.

PROCEDIMIENTO DE USO Y MANTENIMIENTO


1. Seleccione la proteccin para los ojos de acuerdo a la actividad a ejecutar.
2. Antes de colocrselos revise la estructura para observar ralladuras,
deformidades o cualquier otro defecto que pudiera presentar.
3. Limpie los lentes con un pao suave o papel suave para quitar cualquier opacidad
superficial o
sucio.
4. Colquelos deslizando las patas o sujetadores hasta que descansen sobre las
orejas.
5. Haga que el puente de la proteccin de los ojos (lentes) descanse sobre el tabique
nasal.

6. Ajstelos de ser necesario.


7. Lmpielo cada vez que sea necesario como se indica en el punto N 3.

NOTA: Existen lentes para uso especfico, por lo que se recomienda no tratar de
usar los lentes no adecuados. Ejemplo: Uso de lentes claros para realizar trabajos
de soldaduras.

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

E.P.P FRECUENCIA DOTACION


Casco Inicio de la obra o cuando amerite
Botas de Seguridad Inicio de la obra y/o cada 6 mese o
cuando se deterioren
Lentes de Seguridad Inicio de la obra y/o cuando se deterioren
Protectores Auditivos Inicio y cuando que se deteriore
Guantes de Carnaza Inicio y cada vez que se deterioren
Guantes de Tela Inicio y cada vez que se deterioren
Mascarilla Respiratoria Inicio y diariamente (desechables), una vez
las de cartucho o cuando se deterioren

SIHOA-19: Planilla de Entrega de EPP


25. Plan de contingencia y atencin de emergencias
especfco para la obra o servicio con el fin de
Garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio
inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y
paramdico) y atencin mdica de emergencia.

PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA


ADAPTADO A LA OBRA.

OBJETIVO: Esta gua identifica y establece los requerimientos mnimos a


cumplirse para la implantacin del Plan Respuesta y Control de
emergencias y contingencia a
travs de la elaboracin de los planes, con el propsito de asegurar una
oportuna respuesta y un efectivo control de las emergencias, orientando al
personal en las acciones a ejecutar.

CAMPO DE APLICACIN: Esta gua aplica a todas las operaciones realizadas por
la empresa INVERSIONES NUEZ C,A. en la obra y todas las reas
operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren en las
diferentes zonas del pas.

REFERENC
IAS:

Norma COVENIN 2226. Gua para la elaboracin de planes para el control de

emergencias. Norma PDVSA 98-11. Elaboracin de planes para el control

de emergencias.

Norma COVENIN 3478-99 Socorrismo en las


empresas

Norma COVENIN 6:8-004 Gua para la realizacin de


Simulacros

Norma PDVSA IR-S-09 Gua para la elaboracin de planeamiento Previo para


el control de emergencias

DEFINICIO
NES. Evento cuya ocurrencia genera consecuencias de gran
Evento magnitud en trminos de daos humanos, ambientales y/o
catastrfic materiales, dentro y fuera de los lmites de propiedad de una
o. instalacin industrial determinada.
Emergencia. Es una serie de circunstancias que se presentan en una forma
repentina e imprevista, las cuales demandan accin inmediata.

Contingencia. Evento indeseado que tiene el potencial de ocasionar graves


lesiones o prdidas de vidas y propiedades y tiende a producir
perturbaciones dentro y/o fuera de la instalacin y requerir la
ayuda de recursos externos de la empresa (bomberos
municipales, Proteccin Civil, otros.)
Instalacin Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla
un proceso incluyendo equipos o maquinarias, tuberas,
edificaciones o componentes
asociados al funcionamiento de dicha infraestructura.
Plan de Un procedimiento escrito especfico a una instalacin, con una
Emergencia
organizacin definida, que permite guiar las acciones para el
/ Contingencia
control y dominio de una emergencia, contingencia o evento
catastrfico y la minimizacin de las
posibles
prdidas.

Centro de rea destinada por la organizacin como centro de


Control coordinacin de
de respuesta ante emergencia.
Emergencias.
DEFINICIONES DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.
ASIGNACIN DE

RESPONSABILIDADES:

PRESIDENTE DE LA EMPRESA

1. Prestar la ayuda econmica para la asistencia a las vctimas.


2. Recibe la informacin del Ingeniero Residente.
3. Acta como enlace con la Gerencia Contratante y la Superintendencia SIHOA.
4. Convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio.
5. Establece los correctivos a tomar

INGENIERO RESIDENTE

1. Decreta, ordena y dirige el desalojo mediante un pito de alerta.


2. Orienta el desalojo y controla el lugar de reunin; Verifica la presencia de todo el
personal.
3. Avisa al Custodio de la instalacin de PDVSA.
4. Informar de la emergencia a la Gerencia de SIHOA a travs de los
mecanismos establecidos organigrama de emergencias.
5. Avisa al Presidente de la empresa.
6. Coordinar y controlar
el desalojo del personal no requerido para el control de
la emergencia.
7. Coordinar la restriccin de acceso al rea afectada de personas ajenas al
control del
event
o.
8. Reportar la emergencia y mantener la comunicacin permanente sobre el
desarrollo del evento con los entes interesados.
9. Elabora, junto al Sup. SIHOA, el Reporte preliminar del accidente.
10. Aplica los correctivos necesarios para evitar la ocurrencia del evento.
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Combate, junto al Ingeniero Residente, el conato o emergencia.


2. Llama a los organismos oficiales (Bomberos de PDVSA, GN., P.C.P.)
3. Coordina y establece enlace con las autoridades, al arribar al sitio.
4. Constata junto a las autoridades el cese de la emergencia.
5. Junto al Sup. de Campo elabora el Reporte preliminar.
6. Participa, por la empresa en el comit o Comisin que se establezca
para investigar el accidente.
7. Junto al Sup. de Campo velar por el cumplimiento de las medidas correctivas.
8. Planifica y ejecuta la divulgacin del accidente

CHOFER DEL VEHCULO DE EMERGENCIA

1. Trasladar a la vctima al centro mdico (En caso de ser necesario).

TRABAJADORES

1. Poner en prctica el plan de emergencia de la Empresa.


2. Dar apoyo para aplicar primeros auxilios.
3. Prestar todo el apoyo posible para lograr la determinacin de las causas.
4. Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e
identificar condiciones inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales
son grandes potenciales de accidentes.
5. Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones
para afrontar emergencias.
6. Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la
instalacin donde se realizan los trabajo.
7. El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato
al supervisor, quien notificar lo sucedido al Supervisor SI/AHO, y
pondr en marcha el plan de contingencia preestablecido.
8. Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin.

PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR UNA EMERGENCIA EN EL REA

Se notificar al personal sobre los procedimientos a seguir en caso de


emergencia, indicando a la vez sus responsabilidades al inicio de la obra, esta
divulgacin del supervisor, de la siguiente forma:
1. Antes de iniciar el servicio se notificar al personal sobre el sistema de
emergencia, alarma y las responsabilidades al personal.
2. Adems se notificar el sistema de emergencia, alarma y las
responsabilidades al personal antes de realizar el simulacro respectivo.
3. El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente, conjuntamente
con la Asesora del Supervisor de Seguridad Industrial, sin que esto
signifique el DESALOJO de las instalaciones.
4. El Sistema de ALERTA se transmitir por el sonido de un pito, por parte del
Ingeniero
Residente y/o Supervisor de SIHOA.

EN CASO DE INCENDIO

1. La persona que detecte el conato, da aviso de inmediato al Ingeniero Residente


y/o al
Supervisor de SIHOA
2. El Ingeniero Residente ataca el conato con los extintores porttiles
contra incendios disponibles en los puestos de trabajo.
3. El Supervisor SIHOA ayuda al combate del conato.

4. El Ingeniero Residente controla al resto del personal y lo dirige hasta el sitio


de reunin seleccionado.
5. Cuando la emergencia no pueda ser controlada con los recursos
disponibles en el sitio, el Ingeniero Residente es el responsable y nico
autorizado para decretar la Alarma General y Desalojo.
6. El Supervisor SIHOA comunicar la emergencia a la Brigada de Bomberos de PDVSA,
Guarico
y prestar ayuda a stos llegar al sitio.

7. El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las Instalaciones y


avisa sobre la emergencia.
8. Al controlarse la emergencia, el Ingeniero Residente junto a las autoridades de
PDVSA
deciden sobre la reanudacin de las faenas.
9. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA.
10. El Supervisor SIHOA, en el sitio del accidente, recaba toda la
informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.
11. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia
de la empresa, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio
y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA.
12. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para
iniciar las
investigaciones sobre el accidente.
13. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la
empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
14. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable
de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del
evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa.
15. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento
de dichas instrucciones.
16. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO DE LESIONADO

Cuando se produzca un accidente donde resulte lesionado un


trabajador, se proceder de la siguiente manera:

1. La persona que se encuentre ms cerca al o los lesionados debe alejarlos del


peligro.
2. El Ingeniero Residente o el Supervisor de SIHOA deben tomar medidas
para el cese del estado de peligro.

3. El Ingeniero Residente ordena la suspensin inmediata de las actividades


asociadas al
peligro.
4. El Supervisor SIHOA procede a aplicar los auxilios mdicos de emergencia,
cuidando de no agravar las lesiones.
5. Si las condiciones lo ameritan el Supervisor SIHOA decide el traslado hasta
la Clnica o Centro medico, en el vehculo de emergencia dispuesto para tal
fin en el sitio de trabajo.
6. El Ingeniero Residente se comunica con la Administracin de la empresa
y le informa sobre la emergencia y la gravedad del lesionado.
7. El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las instalaciones de
PDVSA y avisa sobre la emergencia.
8. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remite al Supervisor
SIHOA.
9. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de
accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto
al caso.
10. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al
Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
11. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral Industrial
del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente.
12. El Supervisor SIHOA de participa como representante de la empresa
en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
13. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable
de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del
evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa.
14. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento
de dichas
instrucciones.
15. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO ACCIDENTE OFDICO

1. Al presentarse el accidente la persona que se encuentre ms cerca al


lesionado, le prestar auxilio y tratar de identificar al animal causante de la
mordedura (tipo de ofidio).
2. No debe hacerse caminar a la vctima, la misma deber permanecer calmada, en lo
posible.
3. Debe dar aviso al Ingeniero Residente o al Supervisor ms cercano.
4. El Supervisor SIHOA debe prestar asistencia al lesionado y preparar su
traslado lo antes posible.
5. Tratar de identificar el ofidio para informarle al mdico; de ser posible su
identificacin, tambin se traslada el animal.
6. Trasladar al centro Clnico ms cercano, para la aplicacin del tratamiento
adecuado.
7. El traslado debe hacerse en el vehculo de emergencia destinado para tal
fin en el sitio de trabajo.
8. No debe realizar otro tipo de maniobra que no est indicada en este caso.
9. El Ingeniero Residente dar aviso de inmediato al Custodio de las instalaciones
y a la
Presidencia de
10. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA.
11. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de
accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto
al caso.
12. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al
Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
13. El Presidente al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para
iniciar las investigaciones sobre el accidente.
14. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la
empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
15. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable
de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del
evento.
16. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por
el cumplimiento de dichas instrucciones.
17. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRNSITO

Al producirse un accidente de trnsito se proceder como se indica a continuacin:

1. De haber lesionados o heridos proceder a su inmediato traslado al centro


asistencial ms cercano.
2. El conductor implicado o su acompaante dar aviso a Vigilancia de
Trnsito. De igual manera se comunicaran con la oficina de la empresa
en Barinas y al igual que con el Ingeniero Residente del servicio.
3. El Conductor involucrado proceder a llenar el reporte de Accidente de Trnsito.
4. El Ingeniero Residente solicita a la Administracin, hacer la notificacin a la
compaa de
Seguros.
5. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA
6. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de
accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto
al caso.

7. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la


Presidencia, con copia al
Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
8. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio
para iniciar las investigaciones sobre el accidente.
9. El Supervisor SIHOA de DISOCA participa como representante de la
empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
10. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es
responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva
ocurrencia del evento.
11. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOAson los responsables por
el cumplimiento de dichas instrucciones.
12. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTE /ACCIDENTE

Gerente
S.I/A.H.O.
ACCIDENTE
Recopila
datos y

PRIMEROS AUXILIOS

tra
baj
Regreso o Evaluacin NO
al sitio
de De la lesin
Ingeniero y SI S.I/A.H.O. Traslado de
Supervisor Coordina Lesionado
n

Presentacin
del accidente
S.I/A.H.O. Dtto.
PDVSA y Ente Solicitud de Vehculo
Contratante de
RRHH Coordina o
Emergencia de la
Efecta Llamadas Obra
de Telfs. Al Centro
Clnico para
atencin
inmediata al Traslado
lesionado del
lesionado

Centr
o
medic
o

Culminacin
De reposo Repos INCORPORACIN
o
Medic
o

Incorporaci
n al Acto para trabajar
trabajo
CONTROL Y MITIGACIN DE
EMERGENCIAS

OBJETIVO: Responder adecuada y oportunamente con criterios de Seguridad,


eficiencia y rapidez, para el control y mitigacin de emergencias que se puedan
presentar durante la ejecucin de todos los trabajos realizados por la empresa,
mediante la accin individual y colectiva, coordinada de los diferentes entes
involucrados.

ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda


su rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio.

RESPONSABILIDADES: Son todas las personas trabajadoras de la empresa que


tengan la necesidad de afrontar cualquier control y mitigacin de
emergencia que se presente dentro de las instalaciones donde la empresa
ejecute sus trabajos.

La Presidencia para el control del sistema de emergencia dispondr de los


siguientes recursos:
1. Extintor (P.Q.S)
2. Botiqun de primeros auxilios.
3. Vehculo de transporte de emergencia (permanente para el traslado del
lesionado).
4. Telfonos celulares

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE

EMERGENCIAS Y MITIGACION ANTES


Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar
condiciones inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes
potenciales de accidentes.
Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para
afrontar emergencias.
Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la
instalacin donde se realice el trabajo.
DURAN
TE
El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al
supervisor de SIHOA quien notificar lo sucedido al Ingeniero
Residente, y pondr en marcha el Plan de Contingencia PRE-
establecido.
Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin en
cuestin, acatar y aplicar las medidas plasmadas en el presente texto.

El personal de Supervisin atender al lesionado y determinar la


necesidad o no de trasladarlo al centro asistencial. En caso de que el
trabajador requiera atencin mdica especializada, el Supervisor SIHOA
dispondr el adecuado traslado del lesionado en forma inmediata.
Se combatirn los posibles focos de incendios mediante el uso de
extintores manuales; control y derrame de lquidos inflamables o no.

DESPU
S
Si es posible se restablecern las actividades a su
normalidad.
Se recopilar y elaborar el informe correspondiente de forma inmediata,
una vez culminado ste, se realizar entrega a la organizacin
contratante.
Se realizar una evaluacin de lo acontecido.

25.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESALOJO


DEL PERSONAL.

OBJETIVOS: Este plan de desalojo tiene como objetivo fundamental informar al


personal sobre las medidas a seguir en casos de emergencia.

RESPONSABILIDADES: El cumplimiento de este plan es responsabilidad del


Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad y todo aquel que interviene de una
u otra forma en las actividades de la Obra.-
PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DEL AREA O INSTALACIN:

Las salidas de emergencia de la Instalacin se darn a conocer a


los trabajadores en la induccin y por periodos constantes en las
charlas.

En el procedimiento de desalojo general a seguir en una instalacin es:

1. Se detecta la emergencia inmediatamente se notifica al Supervisor.-


2. Supervisor verifica la magnitud de la emergencia.
3. Si tiene que bajar de un nivel superior, hgalo con la mayor seguridad.
4. Mantenga la serenidad. No corra, no grite, ni produzca ruidos innecesarios.
5. Dejar el equipo de trabajo en el rea.
6. Dirigirse mediante las vas de escape al rea segura indicada por el
Supervisor de
Seguridad Industrial.
7. Dirigirse directamente al rea de concentracin, asignada por el Supervisor de
Seguridad.
8. Ubicarse donde los supervisores lo pueda ver.
9. Seguir las instrucciones del grupo de control de emergencias.
10. Evite aglomeraciones y no se devuelva a buscar alguna pertenencia.

25.5 MEDIOS DE ALERTA


Este sistema sirve para informar al personal involucrado en el trabajo el
estado de alerta, ante una emergencia o la necesidad de proceder a un desalojo.
El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente en conjunto
con el Supervisor de Seguridad, Custodio de la Instalacin y el Ingeniero
Inspector, con la Asesora del Supervisor de Seguridad, sin que esto signifique el
desalojo de las instalaciones.
Al escuchar la ALARMA, activada por el sonido de un PITO, estar dirigido
por el Supervisor de SIHOA o el Ingeniero Residente.
Sonidos (pito) de Emergencia:
1 sonidos Corto. indica que el personal debe estar alerta.
1 Sonido Largo Desalojo de la instalacin.
2 sonidos largos consecutivosindica precaucin debido a un
incendio en un rea de la obra

ACCIONES A SEGUIR DESPUES DE ESCUCHAR UNA SEAL DE ALERTA

1. Mantenga la calma, no se mueva del sitio donde se encuentra, en


caso de no ser necesario y espere instrucciones.
2. No hagan comentarios, que pueden crear confusin y pnico.
3. Colabore con el grupo de control de emergencias y siga sus indicaciones.
4. Detenga los equipos y si es posible apguelas y espere instrucciones.
5. En caso que tenga que correr, hgalo con cuidado, en forma ordenada y
sin crear pnico, NO GRITE.
6. Dirjase al sitio de SEGURIDAD, previamente indicado, mantngase
atento a las
instrucciones a seguir y no se disperse a otro lugar no
autorizado.
7. Ayude a las personas que lo necesiten.

MEDIOS DE COMUNICACIN
Nmeros de Emergencia: A la hora de ocurrir una eventualidad o deseada
es importante tener conocimiento de a quin se puede y por medio de que se
puede recurrir, por esta razn a continuacin se presenta algunos de los nmeros
a los que hay que recurrir.
Medios de Comunicacin: telfonos celulares.

TELFONOS EN CASO DE EMERGENCIA.

CARG RESPONSABLE TELFONO EMPRESA


O
Gerente de Operaciones
Sup, Relaciones Laborales
Supervisor S.I./A.H.O
Oficina
INSTITUCIONES TELEFONOS

SIMULACROS

La preparacin terica prctica del personal involucrado en la realizacin


del servicio es esencial para dar una respuesta rpida y oportuna ante
cualquier situacin de emergencia que se presente.

Dada esta consideracin se establece un cronograma de simulacros


de desalojo y respuestas ante emergencias para las reas donde se
desarrollar el trabajo.

Es de considerar la sincrona que deben tener estos simulacros con


los planes de emergencia o de reaccin que tienen las distintas
instalaciones de PDVSA, cercanas o de influencia a las reas de trabajo, en
este sentido tenemos:

Se establece la obligatoriedad de coordinar la ejecucin de los


simulacros con los Custodios de dichas instalaciones de tal manera de adaptar
nuestros planes de emergencia para con los establecidos para estas
operaciones.

PROGRAMA DE SIMULACROS

REA DE TRABAJO TIPO DE SIMULACRO RESPONSABLE


Ingeniero
PDVSA Cada de un Mismo Nivel
Residente y
PDVSA Sup. SIHOA
Ingeniero
Simulacro de desalojo Residente
y Sup.
PDVSA Mordedura de Ofidio Ingeniero
Residente y
Sup. SIHOA
Nota: Este programa est sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones donde se
van a ejecutar las actividades, por lo cual el tipo de simulacro puede variar, con previa
notificacin a PDVSA.

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL


PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA

OBJETIVO: Este procedimiento aplica en la obra realizadas por la INVERSIONES


NUEZ C.A, en todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado,
que se encuentren en el rea de GUARICO.

ALCANCE: Esta procedimiento es aplicable a la empresa INVERSIONES NUEZ


C.A en la obra.

RESPONSABILIDADES: Las responsabilidades del entrenamiento del personal


en el Plan y Control de Emergencia y Contingencias, recae en todo el Directiva,
Ingeniero y Supervisores de la empresa.

REFERENC
IAS:

COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales COVENIN 2226-90: Gua para la elaboracin de
planes para el control de emergencias COVENIN 3478-99: Socorrismo en
las empresas.
SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
LOPCYMAT Art. 40
N 13
COVENIN 6:8-004 Gua Para La Realizacin De
Simulacros

PROGRAMA DE CAPACITACIN
CAPACITACIN Y
DIVULGACIN FRECUENCIA RESPONSABL
Indicar las rutasPRCEC
de escape en ESSIHOA
Sup.
caso de emergencia Quincenal Ing.
Sealizacin de las rutas de escape Al comienzo de la Residente
Sup. SIHOA
Obra Ing.
Realizacin de Simulacros. Residente
Sup. SIHOA
Bimensual Ing.
Uso Equipos de Proteccin Personal Residente
Sup. SIHOA
Diari Ing.
Uso y Manejo de Extintores, a Residente
Sup. SIHOA
Mensua Ing.
Uso de los Primeros Auxilio l Residente
Sup. SIHOA
Mensua Ing.
Divulgacin de Mapas de Riesgo. l Residente
Sup. SIHOA
Mensua Ing.
Divulgacin de Accidentes l Residente
Sup. SIHOA
Mensua Ing.
Como notificar los accidentes ante l Residente
Sup. SIHOA
INPSASEL Mensua Ing. Residente
l

SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE


ASISTENCIA MDICA.

La empresa mantendr en sitio una Ambulancia debidamente equipada para


atender cualquier trasladado de lesionado que se presente en el rea de trabajo.
Por otra parte se debe disponer, en cada rea de trabajo, de un Botiqun de
Primeros Auxilios suficientemente dotado de medicamentos, a objeto de
brindarle atencin oportuna a cualquier trabajador lesionado.

Es responsabilidad del Supervisor SIHOA, inspeccionar peridicamente el


Botiqun de Primeros Auxilios, con el objeto de verificar las deficiencias y
canalizar la reposicin de los medicamentos y materiales faltantes.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE
LESIONADOS:

Adems se instruye al personal que trabajan en la prestacin del servicio, para


que proceda de la manera siguiente en caso de presentarse un LESIONADO
DURANTE LA REALIZACIN DEL SERVICIO.

Preste atencin de primeros auxilios al lesionado, manteniendo la calma


en todo momento y tranquilizando al lesionado.
Comunicar el inmediato a la Empresa, a travs del Supervisor de Seguridad.
Debe trasladar en el medio adecuado al lesionado si el caso lo requiere.
Si no es posible estabilizar al herido, solicitar ayuda a los cuerpos de
seguridad respectivos
(Ambulancia, Paramdicos,
Bomberos)

LESION
LEVE:
1. El Supervisor verifica la lesin.
2. Se aplican los primeros auxilios.
3. Se coloca en observacin al trabajado, Si el trabajador se siente en
capacidad de regresar al trabajos, este lo har bajo supervisin.
4. Se verifican las condiciones de trabajo.
5. Se determinan las posibles consecuencias.
6. Se levanta un informe que determine las causas.

LESION
GRAVE:
1. El supervisor verifica la lesin y aplica primeros auxilios.
2. El Ingeniero Residente informa inmediatamente al Supervisor de PDVSA y la
Gerencia de
Seguridad de la Organizacin
contratante.
3. Se inmovilizara al lesionado y se proceder al traslado inmediato.
4. El supervisor notificara de inmediato a la oficina de la empresa.
5. La empresa se comunica de inmediato con la clnica convenio para que
reciba al lesionado en estado de emergencia.
6. El personal deber de suspender sus actividades de inmediato.
7. Se proceder al desalojo del rea de trabajo para evaluar el accidente.
8. Se realizara la evaluacin del impacto del accidente sin excluir cualquier
detalle sobre el mismo; con el personal supervisor del Cliente.
9. De acuerdo a los anlisis observados se dar continuidad a los trabajos o se
suspendern.
10. La decisin de la continuidad del trabajo estar determinada por el cliente y la
empresa.

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS:

En el caso de producirse un accidente con lesionado, se le suministrar atencin


inmediata de primeros auxilios. El botiqun estar a la disposicin del personal
supervisor de manera que al momento de necesitarse, se haga rpida su ubicacin y
utilizacin. Este ser inspeccionado quincenalmente a travs del formato
Inspeccin de Botiqun de Primeros Auxilios, segn normas de COVENIN 3478 1999.

SIHOA-20: Planilla de Botiqun de Primeros Auxilio


SIAHO-21: Planilla de Reporte de acto o condicin insegura

Anexo: Contenido del botiqun de primeros auxilios.


26. Recursos fnancieros y tecnolgicos para la
implementacin del Plan Especfco de Seguridad
Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra.

OBJETIVO: Cumplir con el presupuesto asignado para la obra, para el buen


desempeo de la seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, en cada
una de las asignaciones pautada, garantizando el cumplimiento del mismo.

ALCANCE: Este procedimiento involucra a la Directiva de la Empresa, en la


realizacin de la obra.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este


procedimiento es la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar registro de todas las
asignaciones pautadas en el programa.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso


de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y
Ambiente (SHA)
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales

PROCEDIMIE
NTO:

1.- Se presenta un cuadro aproximado de lo que la empresa espera invertir


en el rea de Seguridad, higiene ocupacional y Ambiente, tomando en
cuenta que va a depender especficamente de las necesidades que se
detecten en campo de trabajo.
PROGRAMA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA
Porcentaje designado 5%
*Distribucin del monto Designado %
Supervisor de Seguridad y Paramdico 0.5
Cursos de Formacin y Capacitacin 0,5
Vehculo de Emergencia. 0.5
Dotacin de Equipos de Proteccin Personal 1
Botiqun de Primeros Auxilios. 0,2
Exmenes Mdicos Pre y Post empleo 0,5
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehculos, 1
Herramientas, Equipos y Maquinarias.

Instalaciones adecuadas de Saneamiento Bsico. 0,2


Programa de Simulacros. 0,2
5
Instalaciones adecuadas para mantener el Orden y Limpieza. 0,2
Medios de informacin de Seguridad Industrial. 0,2
5
TOTA 5%
L

*Estos son valores estimados donde puede influir el nmero de empleados, el tiempo de obra e inflacin.
27. Evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la
Norma
PDVSA PRH14

La empresa no maneja ningn tipo de desecho radiactivo por lo cual


este punto no aplica al desarrollo del plan de seguridad.
28. Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los
trabajadores y las trabajadoras expuestos.

OBJETIVO: El presente procedimiento tiene por objeto establecer, mediante su


aplicacin el manejo de materiales radiactivos con la finalidad de proteger la salud
del personal y el medio ambiente de trabajo.

ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su


rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso


de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y
Ambiente (SHA)
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO

El supervisor de la obra debe elaborar (asesorado por el inspector


SIAHO) el Anlisis de Riesgos correspondientes identificando los Riesgos
existentes en el rea y las fuentes radiactivas, sealando las acciones
de prevencin y control.
El supervisor de obra inspeccionar visualmente el rea donde se
realizan las labores.
Se acordonar un rea donde se encuentre las fuentes radiactivas.
Garantizar vigilancia radiolgica continua en el entorno y reas de
operacin y en caso de que se detecten niveles de radiacin en dosis
superiores a las establecidas tomar una o varias de las medidas
siguiente: aumentar la distancia entre el publico y la fuentes de
radiaciones ionizantes, colocar o aumentar el blindaje protector, reducir
la actividad del radio nucleido o la energa del equipo.
Almacenar el material radiactivo de acuerdo a las siguientes
condiciones:

a) Etiquetar y rotular el embalaje.


b) Mantener la fuente radiactiva en el interior del blindaje.
c) Identificar y sealizar el lugar de almacenamiento y garantizar
vigilancia fsica y radiolgica.
d) Notificar al ministerio de energa y minas cuando se requiere
transportar material radiactivo.

Acondicionar, previo a su disposicin final, las fuentes radiactivas en


desuso.
Inmovilizar con concreto, dentro de un recipiente de acero, las fuentes
radiactivas con periodos de semi-desintegracin.
El Supervisor de obra, El Coord. y/o Insp. de SIAHO y El Ingeniero
Residente dictaran charla sobre el manejo de desechos slidos
peligrosos y no peligrosos.
El supervisor de obra verificar que el rea est ordenada y limpia.

DEFINICIONES

Radiaciones ionizantes

Las radiaciones ionizantes, entran en interaccin con la materia, colisionando


con los tomos que la constituyen, al atravesar su ambiente atmico. Los
efectos que se pueden producir son: IONIZACIN y la EXCITACIN.

Ionizacin.

Ocurre cuando hay energa suficiente para romper enlaces qumicos, sacando
el electrn de la nube, quedando este libre con carga negativa, de esta forma
el tomo queda cargado positivamente y as se forma lo que se llama par
inico.

Excitacin.
Ocurre cuando un electrn salta de una rbita nivel de energa superior, para
despus volver a su rbita, emitiendo energa en el transcurso del proceso en
forma de radiacin electromagntica.

Fuentes de radiaciones ionizantes

Naturales: Radiacin Csmica 0.35 mSv, Radiacin del propio


planeta 1.64 mSv, Cosmognicos 0.015 mSv, Elementos radiactivos
del cuerpo humano 0.36 mSv. TOTAL: 2.4 mSv/ao.

Artifciales: Precipitaciones radiactivas 0.02mSv, Exmenes


Mdicos 0.06 mSv, TV, viajes areos, etc. 0.02 mSv, Centrles
nucleares 0.00003 mSv. TOTAL: 0.10 mSv/ao.

Tipos de radiaciones ionizantes

Radiacin Alfa: Son poco penetrantes, se detienen con dos o tres


centmetros de aire o una delgada hoja de papel. No producen
problemas de exposicin como radiacin externa, pero representan
alto riesgo como contaminacin interna. (va digestiva, respiratoria
y cutnea)

Radiacin Beta: Su capacidad de penetracin es mayor que las


partculas Alfa, se necesitan algunas decenas de metros de aire o
algunos milmetros de aluminio para detenerlas. No representan
problemas graves de radiacin externa, pero s representan riesgo
como contaminacin interna.

Radiacin Gamma: Tiene gran poder de penetracin, los mejores


blindajes son los de plomo y hormign. Son de alto riesgo como
fuente externa.

Neutrones: Son muy penetrantes, pueden ser detenidos por


hidrgeno o materiales que contengan parafina slida, acrlico, etc.

Rayos x: son los que se utilizan en medicina, industria e


investigacin.
Fuentes Radiactivas.

Las fuentes radiactivas se clasifican en:

Fuentes selladas: Se entender por fuentes selladas, a todo


material radiactivo que se encuentre confinado en un recipiente
slido, inoxidable, consistente y estanco, que impida la fuga del
material radiactivo.

Fuentes abiertas: Se entender por fuente abierta, a todo


material radiactivo, que puede pasar a formar parte del medio
ambiente con gran facilidad.

CMO EVITAR LOS RIESGOS SI SE ENCUENTRA CON UNA FUENTE DE


RADIACIONES IONIZANTES

Con el fin de reducir la Exposicin a las radiaciones ionizantes, es necesario


que usted adopte las siguientes Tcnicas.

Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de un fuente radiactiva.


"Mientras menor es el tiempo de permanencia a una fuente radiactiva, menor es
la dosis recibida"

Distancia: Mantngase lo ms alejado posible de la fuente radiactiva. A mayor


distancia de la fuente radiactiva, menor es la dosis recibida".

Blindaje: Cuando se interpone un material barrera que absorba frene las


radiaciones ionizantes, entre la fuente emisora, menor ser la dosis recibida.

29. Compromiso para el cumplimiento del Plan Especfico de


Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente
CARTA COMPROMISO

Fecha de emisin: 10 de Noviembre del 2011-11-21

Yo, titular de la cdula de identidad Representante legal de la Empresa C.A, por medio de la
presente dejo constancia que, una vez concluido el proceso de construccin y validacin del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de este centro de trabajo, y cumplido con todos
los requisitos exigidos en los artculos 61 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y los artculos 80,
81 y 82 de su Reglamento Parcial y su Norma Tcnica, me comprometo a asumir los siguientes
compromisos:
1 Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
2 Adoptar y desarrollar nuevas tecnologas compatibles al medio ambiente y la mejora continua de
las condiciones de trabajo.
3 Proporcionar educacin e informacin terica y prctica, suficiente, adecuada y en forma
peridica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4 Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los aspectos
relacionados con el medio ambiente y la salud de las trabajadoras y los trabajadores.
5. Promover sistemas de comunicacin interna sobre la eficacia de la poltica, normas y resultados
en los aspectos de prevencin, facilitando, fomentando la coordinacin y participacin de las
trabajadoras y los trabajadores.
6 Evaluar de forma peridica los puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad,
higiene, ergonoma y psicologa, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y
efecto de mejorar los mtodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas.
7. Garantizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las empresas contratistas, subcontratistas o
intermediarias, condiciones ptimas de seguridad y salud en el trabajo.
8. Establecer programas para la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo social
para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores.
9. Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad
Laborales.
10. Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de
Prevencin, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley Orgnica
de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial.
30. Polticas y metodologas para la evaluacin y
control de los trabajos subcontratados de la obra.

OBJETIVO: verificar y garantizar que las Empresas que se sub.-contratan


cumplan con los requisitos mnimos se Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional, para el control de riesgos que se involucran en la
realizacin de la obra y/o servicio contratado, unificando los criterios en
materia de seguridad entre. empresa Sub- contratista y PDVSA.

ALCANCE: Este procedimiento rige para la contratacin de cualquier


Empresa legalmente establecida, en todo el Territorio Nacional para ejecutar
trabajos y servicios para

RESPONSABILIDAD: El responsable del cumplimiento de este procedimiento es


el Presidente y el Gerente, con la asesora del Coordinador SIHOA quien tenga la
necesidad de subcontratar algn equipo o servicio, debiendo reportar a la Junta
Directiva los resultados al respecto. As mismo se deber archivar en la
Coordinacin SIHOA la documentacin que evidencie el cumplimiento de este
procedimiento.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso

de Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia

Integral de Riesgo

COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.


Aspectos Generales.

COVENIN 2266:1988*: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la


Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
En el proceso de Sub-contratacin INVERSIONES NUES, C.A., deber someter
a la empresa a una revisin de los requisitos exigidos en la Norma SI-S-04 Junio 11
de PDVSA, en tal sentido se procede de la siguiente manera:

Auditoria de Seguridad: esta prctica es importante para el Programa de


Prevencin de Accidentes, es prioridad para estimular a las empresas Sub-
Contratistas a cumplir con los planes y programas de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional y exigidos por la empresa Contratante, es poltica
de que su personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
realice auditoria a las Sub-Contratista a fin de evaluar las condiciones de
cumplimiento en materia de Seguridad.

Cumplimiento de Normas de Seguridad: una vez seleccionada la empresa


Sub-Contratista se le da una induccin a todo su personal, y se le hace entrega de
las Normas de Seguridad de la Empresa y de los Procedimientos aprobado
por el Comit de Seguridad Industrial, a fin de
exigir el cumplimiento de las mismas.

Inspeccin de Campo: mediante las inspecciones de campo se comprueba y se


hace seguimiento al cumplimiento de las Normas de Seguridad, y se le
hacen observaciones en caso de incumplimiento por parte del personal.

La empresa Sub-Contratista una vez contratada asume la responsabilidad


de cumplir con cada uno de los procedimientos, el programa de induccin y
adiestramiento del personal y participar activamente en los simulacros de
actuacin de emergencia, a fin de garantizar la pronta y eficiente respuesta a las
contingencias que puedan suscitarse en el campo.

La empresa Sub-Contratista en caso de suministrar cualquier equipo o


maquinaria que requiera certificacin, deber cumplir con este requisito exigido
por la empresa contratante, para lo cual se les exige la ltima certificacin
vigente.
El personal suministrado por las empresas Sub-Contratista para el manejo de
los equipos, maquinarias o vehculos especiales, debern estar certificados por
PDVSA a travs de la Gerencia de Recursos Humanos, tal como lo exige la
empresa contratante.

REQUERIMIENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA SUBCONTRATISTA:

1. Liderazgo y compromiso de la subcontratista con sus trabajadores y el


desarrollo del programa de Seguridad y Salud Laboral.
2. Informacin de Seguridad y salud laboral, en relacin a la notificacin
de riesgos, inspecciones, cumplimiento de los planes de mantenimiento,
proteccin a la salud del trabajador, manipulacin de los productos
qumicos.
3. Procedimientos de identificacin y divulgacin de los peligros, evaluacin y
control de los
riesgos por actividad, instalacin y puesto de trabajo.
4. Dispone la sub.-contratista de procedimientos de evaluacin,
aprobacin, registro y comunicacin de los cambios.
5. Posee un manual de seguridad y salud laboral actualizada donde presente las
normas,
procedimientos de trabajo, practicas de trabajo seguro, seleccin de
los equipos de proteccin personal adecuado, as como su respectiva
divulgacin a los trabajadores.
6. Poseen un procedimiento y programa de mantenimiento e inspeccin y se
observa registro
de su cumplimiento, en relacin a las maquinarias, vehculos, equipos,
herramientas e instalacin.
7. Cumplimiento de leyes, normas y estndares en seguridad industrial,
ambiente e higiene ocupacional, a travs de procedimientos, equipos,
instalaciones, personal capacitado, permisos, plizas, entre otros.
8. Programa de vigilancia ambiental, procedimiento para el control de los riesgos.
9. Tienen delegados de Prevencin y un comit de Seguridad y Salud
Laboral vigente y legalmente establecido.
10. Posee un programa con su respectiva divulgacin del Plan de Respuesta y
control de
emergencia y contingencia, as como un programa de capacitacin.
11. Procedimientos y un programa de concientizacin tanto de oficio como
de seguridad industrial.
12. Procedimientos que permitan verificar las condiciones de sus maquinas, equipos
antes de
ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un cambio o
mantenimiento.
13. Procedimiento para la notificacin, registro e investigacin y divulgacin de
los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
14. Programa de auditoras, revisin gerencial e inspecciones que
permitan detectar desviaciones del sistema de seguridad y salud laboral.

PRE-INICIO DE LA OBRA O SERVICIO:


1. Una vez aprobada la contratacin de la empresa, se realizar una Inspeccin
conjunta al lugar donde se ejecutarn los trabajos con los representantes de
LA CONTRATISTA y el personal de la Coordinacin de Seguridad Industrial,
para verificar todos los aspectos establecidos en el contrato.
2. LA CONTRATISTA deber entregar a la Directiva, las Certificaciones y/o
Aprobaciones que
demuestre la revisin inspeccin de sus equipos, mquinas y herramientas a
utilizar en las actividades contenidas en el Contrato.
3. Todo el personal asignado a la obra de LA CONTRATISTA seleccionada por
deber asistir a una charla de induccin sobre los riesgos que se involucran en
el trabajo a realizar, el cual ser preparado y dictado por el Gerente de
Operaciones de LA CONTRATISTA con el apoyo de la Coordinacin de
Seguridad Industrial de la misma o y personal de PDVSA, dejndose
constancia de dicha induccin, todo en concordancia de la L.O.P.C.Y.M.A.T.
31. Plan para el seguimiento y evaluacin peridica del
Plan Especfco de Seguridad Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente especfco.

OBJETIVO: Establecer un mtodo estndar para identificar, procedimientos,


programa de evaluaciones, revisin gerencial e inspecciones que permita detectar
desviaciones operacionales y de proceso en la ejecucin de las actividades y
funcionamiento de maquinarias y equipos.

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el


desarrollo de la obra. Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de
vida de una instalacin: diseo, construccin, operacin, mantenimiento,
modificacin y desmantelamiento; en todas las reas e instalaciones de PDVSA.

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de la Junta Directiva, de la


empresa., realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de
trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente,
Supervisor de Seguridad, Sup. de obra, las mismas deben quedar evidenciadas
en el Formato de Inspeccin Gerencial.

REFERENCI
AS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De
Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de
Desviaciones.

PROCEDIMIENTO DE REVISIN GERENCIAL E INSPECCIONES.

1. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en


cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los
requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente.

2. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad,


se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este
seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que
se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no
conformes.
3. La Presidencia asume la responsabilidad de realizar visitas de campo e
instalaciones, donde se estn ejecutando los trabajos, tomando como premisa
una reunin PRE-arranque y visitas mensuales, durante el tiempo especifico
que dure la obra.
4. La realizacin de estas visitas campo e inspecciones, la presidencia realizara la
inspeccin del sitio y llenar el respectivo formato con la intencin de emitir las
recomendaciones necesarias para el desenvolvimiento seguro de los trabajos.
5. La Presidencia se compromete a realizar reuniones con el Comit de Seguridad
y Salud Laboral mensualmente a fin de tomar medidas correctivas o
implementar nuevas acciones para casos especiales, adems de corregir los
errores que se hayan observado en las inspecciones tanto de PDVSA como de la
contratista.
6. Se tendr entendido que estas reuniones quedarn asentadas y lo que se
acuerde en ellas es de cumplimiento obligatorio.
7. El Consejo Directivo de la empresa y el personal supervisorio, se
comprometen en el lapso que dure el contrato realizar seguimiento a las
recomendaciones resultantes de las inspecciones ejecutadas, tanto como por la
Gerencia como por el personal supervisorio.

PROGRAMA DE REUNIONES E INSPECCIONES A LA OBRA

En tal sentido se presenta el siguiente Programa de Inspeccin Gerencial:

AUDITOR AUDITADO FRECUENCIA LUGAR

Presidente Ing. Residente Sitio de la Obra y/o


/ Supervisor Instalacin
Mensua
SIHOA
l
SIAHO-22: Planilla de Inspecciones Gerenciales

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORMES Y UN PROGRAMA DE


SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE SURJAN DE LAS
REUNIONES, INSPECCIONES, VISITAS DE CAMPO E INSTALACIONES.
OBJETIVO: Establecer un mtodo que indique claramente la forma de
cmo realizar el seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de
las inspecciones gerenciales. .

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo


e instalaciones durante el desarrollo de la obra.

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del Presidente, de la empresa


realizar por lo menos una visita de Inspeccin al campo de trabajo, estas
inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor
de Seguridad, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato de
Inspeccin Gerencial.

REFERENCI
AS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia
De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de
Desviaciones.

La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure


el contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las
inspecciones y/o reuniones, para lo cual se establece el siguiente procedimiento:

1. Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones


pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien
informar a la gerencia sobre el particular.
2. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las
recomendaciones y asigna los recursos.

3. En la visita siguiente la gerencia exige informe del seguimiento de las


recomendaciones.
4. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo
entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da
de la entrega del informe de auditorias
5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en
el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

1. Ingeniero residente con la asesora del Supervisor de SIHOA, realizaran


mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido
en el presente PESIHOA.
2. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en
cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los
requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente.
3. Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con
el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y
ambiente.

4. Se realizarn auditoras internas, antes de cada evaluacin programada


por la unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la
implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional.
5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el
cual se fije
el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
6. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad,
se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este
seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que
se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no
conformes.
7. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las
partes
(auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del
informe de auditora.

PROCESO PARA
GENERAR
INFORMES Y/O
AUDITORIAS

AUDITOR
Planificacin de la auditoria

AUDITA Preparacin del programa de


DO auditoria
Recibe
notificacin de Elabora y enva notificacin de
auditoria

Realiza la auditoria

Elabora informe de auditoria

Recibe Enva informe de auditoria


informe de
auditoria
Elabora plan
de
acciones Recibe plan de
correctivas acciones
correctivas
Enva plan de
acciones Realiza
correctivas seguimiento de
la auditoria

Elabora informe de
seguimiento de la
auditoria

Enva informe de
seguimiento de la
auditoria

Fin
B.2 REQUISITOS DE AMBIENTE

32. Programa para realizar los muestreos y


caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus
procesos basados en la normativa ambiental aplicables
mientras se ejecuta la obra.

EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

El rea de trabajo es un rea abierta que no debe presentar ninguna


acumulacin de gases que haga necesario determinar su presencia y
concentracin. En caso de ser necesaria la medicin de gases se canalizar a
travs del Inspector de PDVSA, del custodio de las instalaciones o de la
coordinacin de ambiente, seguridad industrial y catastro, PETROGUARICO S,A,
Estado Gurico.

De sospecharse la presencia de gases o atmsferas peligrosas se har la


notificacin al personal custodio de PDVSA del rea donde se desarrolle el
trabajo, quienes debern proveer el material necesario para realizar la medicin
cada vez que ellos estimen necesario.
33. Plan para la prevencin y atencin de derrames durante
la ejecucin de la obra o servicio.

Este punto no aplica a las actividades a desarrollar por la empresa en la obra


SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE
PDVSA, sin embargo la empresa Pone en prctica un pequeo procedimiento
para prevencin de derrames:

OBJETIVO: Establecer medidas de control para el manejo de Efluentes Lquidos


mediante el desarrollo y aplicacin de un procedimiento operativo que nos permita,
gracias a su aplicacin, tener una programacin de salud ocupacional y proteccin
ambiental tanto para el personal ejecutor del trabajo, as como tambin para las
comunidades del rea donde se realizan los trabajos para lograr la conservacin del
medio ambiente

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el


desarrollo de la obra.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso


de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
PROCEDIMIE
NTO

1. Todos los efluentes lquidos sern recolectados en sanitarios


porttiles.
2. dichos efluentes sern dispuestos debidamente fuera del rea de trabajo.
3. los sitios donde sern dispuestos los efluentes lquidos, son autorizados por el
personal de PDVSA.
4. Estos efluentes lquidos sern limpiados peridicamente por una empresa
especializada en este tipo de trabajos.
34. Profesionales capacitados en ambiente como
responsables de la gestin ambiental durante la
ejecucin de la obra.

La empresa no tiene incluido personal especifico para el ambiente dado que


en el pliego de licitacin no fue solicitado, por lo que se cuenta con un
supervisor en seguridad e higiene y ambiente que cumplir con las funciones y
responsabilidades que se especifican en el plan en la parte ambiental.

Se realizarn inspecciones ambientales mensuales en las reas de trabajo,


mediante el formato de actividades susceptible a degradar el ambiente.

En estas reas, entre otros aspectos, se


debe evaluar.

Presencia de lodo, crudo, aguas aceitosas o cualquier


derrame.
Existencia de desechos slidos Basura.
Aspecto de la vegetacin circundante.

Al final de cada jornada diaria de trabajo, el Ingeniero Residente debe verificar


que el rea no ha sido afectada o alterada y que no existe presencia de
ningn desecho generado durante la actividad.
35. Listado de los equipos, herramientas e
implementos a utilizar para cumplir con la Normativa
Ambiental Vigente.

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el listado que incluye


todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren
o no certificacin

ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y


operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y
herramientas.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso


de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el


servicio:

LISTADO DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Las unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la
realizacin de los trabajos especficos requeridos.

Todos estos equipos se les hacen su mantenimiento respectivo para evitar las
emisiones a la atmosfera.
EQUIP
OS

N DESCRIPCI MARCA AO
ON

HERAMIEN
TAS

N DESCRIPCI
ON

VEHCUL
OS

N DESCRIPCION MARCA PLACA AO FUNCION


36. Procedimiento para el manejo integral de sustancias y
materiales peligrosos y no peligrosos, aplicables a la obra
o al servicio a ejecutar

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer los materiales peligrosos y no


peligrosos que se
Utilizaran en la
obra

ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y


operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y
herramientas.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Presidente, Gerente, Ing. Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENC
IAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales

PROCEDIMIE
NTO
1. Evaluar los materiales que se utilizaran en la obra, e identificar si son
peligrosos o no.
2. Verificar las hojas de seguridad de los
materiales.
3. Disponer de un sitio correctamente demarcado para la ubicacin de los
materiales peligrosos.
4. Cumplir con las medidas preventivas dadas por las hojas de seguridad
de los mismos.
5. Utilizar los equipos de seguridad necesarios para el manejo
de los mismos.

ANEXO: HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS


MATERIALES
37. Procedimiento para el manejo integral de los desechos
peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las
diferentes actividades realizadas por el personal y a nivel
operacional

OBJETIVO: Este elemento persigue


establecer, implantar y mantener
procedimientos documentados para el manejo de materiales y desechos
peligrosos, desechos slidos y efluentes ocasionados por la Empresa, con
la finalidad de monitorear, prevenir, controlar y mitigar los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al
ambiente.

ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los trabajadores de la


empresa, tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra realizados
por la empresa

RESPONSA
BLES:

Presidente: suministrara todos los recursos para evitar la contaminacin por


desechos slidos.

Ingeniero Residente: Garante de los procedimientos en el campo de trabajo.

Supervisor de Seguridad: esta comprometido en coordinar los medios


necesarios para evitar la
contaminacin ambiental y riesgos a la salud.

Trabajadores: son responsables de conocer y aplicar el procedimiento en las


diferentes reas.

REFERENCIAS:

DECRETO 2216: Norma para los desechos slidos de origen domsticos,


comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas
LOPCYMAT Art. 65 del Registro y Manejo de sustancias Peligrosas.
DECRETO 5.554 Extraordinario del 13/11/01. Ley sobre Sustancias, Materiales y
Desechos
Peligrosos.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SLIDOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

1. Se debe conocer el origen y las caractersticas del desecho para saber


lo que se est manejando.
2. Se deben clasificar estos desechos de acuerdo a sus caractersticas para su
control.
3. Se debe establecer un sitio o lugar idneo para la disposicin transitoria
de los desechos producidos.
4. Se debe controlar la descarga de desechos y desperdicios sobre el suelo,
para lo que
debern utilizarse contenedores apropiados par su colocacin
y ubicacin.
5. Los desechos slidos orgnicos e inorgnicos, debern ser colocados y
clasificados en recipientes metlicos o plsticos resistentes.
6. Implementar procedimientos adecuados para evitar fugas de combustible,
lubricantes,
etc. Cualquier incidente que involucre fuga y que pudiera causar daos
potenciales al ambiente deber ser reportado inmediatamente,
investigado cabalmente y determinarse acciones a tomar.
7. Los conductores de vehculos debern chequear peridicamente fugas de
combustible y
aceite para evitar contaminar el
suelo.
8. Todos los equipos y maquinarias pesadas, deben ser chequeados
diariamente por los operadores antes de iniciar las operaciones del da
(compresores, bombas, tanques de combustibles, montacargas etc.) con
la finalidad de verificar que no existan fugas, escapes o derrames por
taques o tuberas de suministro de combustibles.
9. Asignar un personal de restauracin ambiental para la limpieza de las reas
de trabajo
despus de finalizada la actividad, con el objeto de recoger desechos tales
como basuras, papeles, plsticos, latas, etc. Adems de recuperar
materiales y equipos que pudieran quedar olvidados en el rea de
trabajo.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE EFLUENTES LQUIDOS

1. Divulgacin al personal de las medidas preventivas, planes de contingencia,


primeros auxilios de las sustancias peligrosas a utilizar.
2. Almacenar las sustancias peligrosas de forma adecuada (ubicacin de carteles de
seguridad)
3. El almacn de las sustancias peligrosas debern estar en reas retiradas de
los cuerpos de agua y evitando el contacto directo con el suelo.
4. Los tanques de almacenamiento de combustibles deben ser demarcados,
identificando su contenido.
5. Cumplimiento de los planes de inspecciones de los sistemas de escapes
para asegurar un mnimo de prdidas de combustibles.
6. Mantener en sitio las Hojas de productos qumicos en las diferentes reas
de trabajo, al alcance de la mano de los trabajadores.

SIHOA-23: Planilla de Inspeccin Ambiental.


38. Procedimiento para el control de emisiones atmosfricas
por fuentes mviles o fijas y actividades operacionales.

OBJETIVO: Controlar los focos de la contaminacin atmosfrica que afecten al


ambiente de trabajo y las personas que all laboren.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea
en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo contaminacin de la
atmsfera.

JUSTIFICACIN: la contaminacin de la atmsfera puede generar enfermedades


profesionales en las personas.

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Ingeniero Residente,


conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la
Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la
Empresa.

PROCEDIMIENTO

1. Fuente principal de contaminacin atmosfrica que pudiera producir la


empresa, es la de los vehculos de transporte y equipos utilizados. Este foco
de contaminacin es minimizado con la implantacin de programas efectivos
de inspeccin y mantenimiento a todas las partes que tengan relacin con los
sistemas de escape o emisiones a la atmsfera.
2. Se debe utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisiones de aire.
3. Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presenten deterioro tales
como: escapes de compresores o gas-oil u otro combustible.
4. Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente
adecuados
para evitar la contaminacin.
5. Se debe controlar la emanacin de solventes orgnicos y el contacto con altas
temperaturas.
6. Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para
determinar el tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente.
7. Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.
8. Evitar los riesgos de incendios, ya que stos producen emanaciones de
humos que afectan directamente la atmsfera.
9. No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente.
10. Se realizar inspeccin rutinaria y se le har seguimiento a la implementacin de la
Operacin
SOL (Seguridad, orden y Limpieza).
11. Delegar en los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa
SOL (Seguridad, Orden y Limpieza)
39. Procedimiento para el control del ruido ambiental,
aplicables a la obra.

OBJETIVO: Controlar los focos de emanacin de ruidos que afecten al ambiente


de trabajo, las personas que all laboren.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea
en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo de ruido que afecte el
ambiente

JUSTIFICACIN: El ruido puede generar enfermedades profesionales en las


personas, que son irreversibles, de manera que controlar el ruido.

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente


con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa controlar la emanacin
del ruido, los focos de vibracin en las mquinas.

Con el fin de controlar los focos de emanacin de vibraciones y por lo tanto de


ruidos se crea el siguiente procedimiento mediante el cual se definen las
actividades para atacar este tipo de contaminacin:

1. Se debe amortiguar el ruido de las mquinas en caso de que lo generen,


buscando la forma de redisear la construccin.
2. En caso de que las maquinarias generen ruido se deben recubrir las paredes
de la nave donde son operadas con material amortiguador para amortiguar el
ruido.
3. Utilizar dispositivos para proteccin de la audicin: Existen obturadores de
plstico y ltex, selectores de ruidos o dispositivos intra-aural.
4. Para controlar la emanacin de ruidos en los vehculos de transporte,
stos no debern exceder de 88 dBA para vehculos pequeos y de 93 dBA
para autobuses, camiones y vehculos de carga. Esto se har mediante
inspecciones peridicas y de la aplicacin de mantenimiento tanto preventivo
como correctivo.
40. Instrumento de informacin o registro sobre cantidad de
materiales peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y
no peligrosos y efluentes generados, manejados y
certifcados de disposicin final de los mismos

OBJETIVO: Controlar y registrar los materiales, desechos slidos, lquidos


peligrosos y no peligrosos que se generen en la obra.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa.

JUSTIFICACIN: Mantener un control de los desechos slidos para su posterior


entrega a la
Gerencia de Ambiente de PDVSA

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los


materiales y los desechos que se generen en la obra

PROCEDIMIENTO:

1. Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de


materiales.
2. El supervisor de SIHOA realiza un informe donde indica la entrada de materiales.
3. Se realiza un informe donde se contabilizan la y los desechos slidos y lquidos.
4. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y
posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.

ANEXO: PLANILLA DE ENTRADA MATERIALES Y SALIDA DE DESECHOS


41. Mecanismo para informar sobre su desempeo
ambiental ante la autoridad nacional ambiental

OBJETIVO: Controlar los trabajos realizados en la obra que tiendan a degradar el medio
ambiente.

ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa.

JUSTIFICACIN: Mantener un control de las actividades para la entrega a la


Gerencia de Ambiente de PDVSA

RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los


materiales y los desechos que se generen en la obra

PROCEDIMIENTO:

1. La empresa no realiza actividades susceptibles a degradar el medio


ambiente por lo que no debe presentar informes al Ministerio del ambiente.
2. Se realiza el informe de contabilizacin de los desechos generados que se
presenta a la
gerencia de Ambiente
3. Se realiza un informe donde se contabilizan los desechos slidos y lquidos.
4. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y
posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.
42. Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente
como generador o manejador bajo un N RASDA, acorde a
las actividades a realizar

LEY ORGNICA DEL AMBIENTE

LEY PENAL DEL AMBIENTE.


Decreto 2216, Norma para el manejo de los desechos slidos de origen
domsticos,
comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos

Decreto 2217: Norma sobre el control de la contaminacin generado por


ruido

La empresa, posee el Registro de Actividades Susceptibles a Degradar


el Ambiente (RASDA), como MANEJADOR, con el N M-TSP-NC-2011-
5757, otorgado por el Ministerio del Poder popular para el Ambiente
(MINAMB), para realizar actividades de Empresa manejadora de sustancias y
desechos peligrosos, en las actividades de la obra .

Sin embargo la empresa mantiene un programa de conservacin


ambiental en los trabajos de construccin tanto civil, como mecnica, donde se
cumple con las normativas legales ambientales, en cuanto a prevencin
de contaminacin del suelo, aguas y aire; eliminacin de desechos slidos y
lquidos, a travs de los mecanismos ms adecuados.

ANEXO: RASDA COMO GENERADOR Y MANEJADOR DE DESECHOS PELIGROSOS


43. Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales
vigentes, el EIAS y Plan de Supervisin de su centro de
trabajo y de las reas a ser impactada durante las
actividades

Para la obra no aplica este tem, ya que la evaluacin de impacto


ambiental est destinada a:

1. Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales


potenciales de una propuesta en susdistintas fases.
2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.
3. Proponer las correspondientes medidas preventivas,
mitigantes y correctivas a que hubiere lugar.
4. Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son
vlidas y las medidas efectivas para contrarrestar los daos.
44. Pliza vigente con coberturas a daos al medio
ambiente acorde a las actividades.
Para la obra SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS
OPERACIONALES DE PDVSA no aplica la Pliza de dao al medio ambiente
dado que las actividades a realizar no aplican como capaces para degradar el
medio ambiente. Segn el art 80 de la Ley Organica del Ambiente, Se
consideran actividades capaces de degradar el ambiente:

1. Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmsfera,


agua, fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre
las comunidades biolgicas, vegetales y animales.
2. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generacin de
movimientos morfodinmicos, tales como derrumbes, movimientos de
tierra, crcavas, entre otros.
3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.
4. Las que generen sedimentacin en los cursos y depsitos de agua.
5. Las que alteren las dinmicas fsicas, qumicas y biolgicas de los cuerpos de
agua.
6. Las que afecten los equilibrios de los humedales.
7. Las vinculadas con la generacin, almacenamiento, transporte,
disposicin temporal o final, tratamiento, importacin y exportacin de
sustancias, materiales y desechos peligrosos, radiactivos y slidos.
8. Las relacionadas con la introduccin y utilizacin de productos o
sustancias no biodegradables.
9. Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos.
10. Las que contribuyan con la destruccin de la capa de ozono.
11. Las que modifiquen el clima.
12. Las que produzcan radiaciones fonizantes, energa trmica, energa
lumnica o campos electromagnticos.
13. Las que propendan a la acumulacin de residuos y desechos slidos.
14. Las que produzcan atrofizacin de lagos, lagunas y embalses.
15. La introduccin de especies exticas.
16. La liberacin de organismos vivos modificados genticamente, derivados
y productos que lo contengan.

17. Las que alteren las tramas trficas, flujos de materia y energa de
las comunidades animales y vegetales.
18. Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas,
vulnerables o en peligro de extincin.
19. Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de especial
importancia.
20. Cualesquiera otras que puedan daar el ambiente o incidir
negativamente sobre las comunidades biolgicas, la salud humana y
el bienestar colectivo.
45. Programa de educacin ambiental para los
trabajadores y trabajadoras mientras se ejecute la obra.

En concordancia con nuestra poltica Seguridad, Higiene y Ambiente en cumplir


con las leyes, normas y Reglamentos con la finalidad de preservar el
ambiente, la empresa desarrolla sus operaciones y servicios cumpliendo con las
normativas ambientales aplicables a su actividad, como lo seala la Ley Penal del
Ambiente y sus Normas Tcnicas.

El desarrollo de la obra lleva implcito una serie de acciones destinadas a


detectar, identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados a la degradacin
del medio natural circundante. Estos riesgos se encuentran en forma de
efluentes lquidos, emisiones atmosfricas y desechos slidos.

La Gerencia mantiene constante actualizacin de informacin del manejo de


sustancias peligrosas, considerando la capacitacin de su personal en esta
materia, los supervisores cuentan con la experiencia y conocimiento de manejo
adecuado de los mismos.

45.1 PROGRAMA DE EDUCACION


AMBIENTAL.

OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados


para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal en
material ambiental.

ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va


dirigido, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales,
supervisores, subcontratista y gerentes.

RESPONSABILIDAD: La directiva que brindar el apoyo necesario para mantener


y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en materia
ambiental a todo el personal. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los
programas de Educacin Ambiental, certificacin y darlos a conocer en
carteleras de la empresa.
REFERENCIAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y
Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
Ley Oragnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36

PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.

1. Induccin: Los trabajadores recibirn charlas de induccin, donde se resaltan


las polticas y normativas de seguridad de la empresa, asi como las normas en
materia ambiental
2. Charlas de educacin ambiental: Los trabajadores recibirn formacin
ambiental, es con
la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin de accidentes
ambientales.
Estas charlas sern de 5 minutos al inicio de la jornada
3. Charlas peridicas o talleres: Los supervisores de los trabajadores estn en
la obligacin de impartir Charlas de Educacin Ambiental. Estos talleres
quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben
durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.

DESCRIPCIN DE DIARIA SEMANA MENSUA OCASIONA


ACTIVIDADES L L L
Induccin al nuevo personal

Charlas de Educacin
Ambiental
Anlisis de Riesgos en el
Trabajo
Publicaciones

SIHOA-24:Divulgacin Normas, Leyes y Reglamentos SIHOA.

46. Programa para el desarrollo socioambiental con lo


establecido en la normativa ambiental legal vigente
dirigido al personal y a las comunidades que circundan sus
instalaciones, mientras se ejecute la obra.

OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios


documentados para identificar las necesidades de formacin y concientizacin
para la comunidad en material ambiental.

ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va


dirigido, a las comunidades adyacentes donde se ejecutara la obra.

RESPONSABILIDAD: La Directiva que brindar el apoyo necesario para


mantener y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en
materia ambiental a las comunidades adyacentes al sitio donde se ejecutara la
obra. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los programas de Educacin
Ambiental, certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa.

REFERENCIAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en
materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
Ley Orgnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36

PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.

1. El supervisor de Seguridad har contacto con los representantes de la


comunidad como consejos comunales y junto a ellos coordinar un da
donde se pueda realizar la charla con la participacin de nios, jvenes,
adolecentes y adultos que deseen participar. En una casa comunal o
recinto apto para las charlas
2. La empresa se debe comprometer con la entrega de trptico acerca de
la charla y la logstica para el desarrollo de la misma

3. Charlas de educacin ambiental: los interesados de la comunidad recibirn


formacin
AHO, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin
de accidentes ambientales.
4. Estos talleres quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben
durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.

PROGRAMACION DE EDUCACION AMBIENTAL

CURSO O TALLER DE SI/AHO FECHA DEL


TALLER
Ecologa y Conservacin 4 to mes
ambiental
Reciclaje y su efecto en el 9 no mes
ambiente
47. Programa de auditora, revisin y mejora contina
del sistema de gestin ambiental mientras se ejecute
la obra o servicio.

OBJETIVO: Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo


realizar la auditoria, y seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas
de las mismas. .

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo


e instalaciones durante el desarrollo de la obra.

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del Presidente, de la empresa


realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de trabajo,
Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente,
Supervisor de Seguridad, las mismas deben quedar evidenciadas en el
Formato de Inspeccin Gerencial y revisar los informes de gestin ambiental
mensualmente y dar sus recomendacones.

REFERENCIAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia
De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

1. Ingeniero residente con la asesoria del Supervisor de SIHOA, realizaran


mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo
establecido en el presente PESIHOA.
2. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditoria interna en
cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los
requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente.
3. Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido,
con el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y
ambiente.
4. Se realizarn auditorias internas, antes de cada evaluacin programada
por la unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la
implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional.
5. Se efecta la auditoria en el rea seleccionada y utilizando el formato del Anexo
C de la
Norma PDVSA SI-S-04 legal
vigente.
6. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas,
en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
7. De acuerdo a la auditoria realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se
determina
la aplicacin de un seguimiento de la auditoria efectuada. Este seguimiento
ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se
encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no
conformes.
8. La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure el
contrato a
realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las
inspecciones y/o reuniones.
9. Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones
pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien
informar a la gerencia sobre el particular.
10. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las
recomendaciones y asigna los recursos.
11. En la visita siguiente la Gerencia exige informe del seguimiento de las
recomendaciones.

12. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo


entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da
de la entrega del informe de auditorias
13. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el
cual se fije
el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
48. Procedimiento para la notifcacin, clasifcacin,
registro e investigacin de los accidentes con daos
ambientales mientras se ejecuta la obra

OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y


divulgacin de accidente con daos ambientales, a fin de proporcionar los
correctivos.

ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de


obra

RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin,


registro, investigacin y divulgacin de accidente es del Supervisor SIHOA,
Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del
Comit de Seguridad y Salud Laboral.

REFERENCIAS:

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin. PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y
Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz.

CONCEPTOS:
Contaminacin: Liberacin o introduccin al ambiente de materia, en
cualquiera de sus estados, que ocasione modificacin al ambiente en su
composicin natural o la degrade.
Contaminante: Toda materia, energa o combinacin de stas, de origen natural o
antrpico, que
al liberarse o actuar sobre la atmsfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
otro elemento del ambiente, altere o modifique su composicin natural o la
degrade.
Control ambiental: Conjunto de actividades realizadas por el Estado
conjuntamente con la sociedad, a travs de sus rganos y entes competentes,
sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente.
Dao ambiental: Toda alteracin que ocasione prdida, disminucin,
degradacin, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno
de sus elementos.
Se suministra a continuacin informacin de manera general del
procedimiento en caso de existir accidente con daos ambientales:

PROCEDIMIENTO

1. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a


menos que las mismas representen un riesgo mayor de accidentes.
2. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la
inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe
aplicarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.
3. Tomar fotos del evento y hacer la respectiva
notificacin.

NOTIFICACIN DE ACCIDENTE

Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la


Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as:

1. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente


describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal
equipos, instalaciones y medio ambiente.
2. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia
SIHOA de PDVSA
3. Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y
medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.

INVESTIGACIN DE ACCIDENTE

1. Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos,


comienza la investigacin del accidente y toma nota de las causas
probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo.
2. Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, y se establece el
proceso de investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las
evidencias al respecto.

3. Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto


preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente,
un representante de la Coordinacin SIHOA de la Empresa y un
representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso.
4. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias
para evitar su repeticin.
5. Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta a la
gerencia de Ambiente, as como un informe de investigacin para la Empresa
contratante.

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES

1. La Coordinacin SIHOA de la Empresa registra para sus estadsticas


mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o
servicios.
2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando
las causas que lo originaron.
3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la
Coordinacin SIHOA de la Empresa. Se emiten las recomendaciones del
caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas.
4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o
incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.
5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la
divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional y de PDVSA.
6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin
del accidente en ocasin de obras o servicios similares.

SIHOA-25: Planilla De Divulgacin De Accidente

You might also like