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FINANZAS
HACER UN DIAGRAMA COMO MAXIMIZAR LA EMPRESA
La decisin bsica que toda empresa debe tomar es la cantidad que
producir. Esta decisin depender del precio al que pueda venderla y del
coste de produccin. El logro del objetivo de toda empresa de maximizar
los beneficios se alcanza cuando a diferencia entre los costes totales y los
ingresos totales es mxima.
Ima = CMg
CUALES SERAN LAS DECISIONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA
FINANZAS
FINANZAS
FINANZAS
NECESIDADES PROPIAS
GRUPOS DE
GASTOS
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
VESTIDO Y
CALZADO
ALQUILER DE
VIVIENDA,
COMBUSTIBLE Y
ELECTRICIDAD
S/.
1
000.00
36.40
200.00
7.30
600.00
21.80
MUEBLES, ENSERES
Y MANTENIMIENTO
DE LA VIVIENDA
200.00
7.30
CUIDADOS DE LA
SALUD Y SERVICIOS
MDICOS
0.00
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
ESPARCIMIENTO
CULTURA Y
DIVERSIN
OTROS BIENES Y
SERVICIOS
TOTAL
350.00
12.70
350.00
12.70
50.00
2
750.00
1.80
100%
FINANZAS
EXPONGA EL PRESUPUESTO FISCAL DEL AO 2016 CON SUS COMPONENTES, HAGA UNA
EVALUACIN DEL PERIODO 2015
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2016 CON EL PRESUPUESTO
2015
NIVELES DE
GOBIERNO
GENRICAS DEL
GASTO
TOTAL S/
VARIACIONES NOMINALES
2016/2015
PRESUPUESTO
PART.
PRESPUESTO
PART.
VAR.
2016 (2)
%
2015 (1)
%
VAR
%
(2) / (1)
(2) /
%
(1)
138,490,511,24
130,621,290,97
7,869,220,271
4.00
100
3.00
100
.00
100 6.00
Gobierno Central
Gobierno Nacional
Gasto Corriente
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
104,316,999,58
3.00
64,370,358,195.0
0
28,664,577,711.0
0
11,282,063,677.0
0
95,387,154,088
8,929,845,495
.00 73.00
.00
59,520,805,618.0
4,849,552,577.
46.50
0 45.60
00
25,119,769,884.0
3,544,807,827.
20.70
0 19.20
00
10,746,578,586.0
8.10
0
8.20 535,485,091.00
113.5
0
9.40
61.60
8.10
45.00
14.10
6.80
5.00
-1.40
-0.60
12.30
6.50
-14.00
24.50
30,250,470.00
0.40
19.10
15,810,993,083
952,410,977.0
10.70
.00 12.10
0
12.10
-6.00
75.30
Instancias
Descentralizadas
Gobiernos
Regionales
Gasto Corriente
19,314,929,555.
00
15,717,158,413.0
0
Gastos de Capital
3,409,188,132.00
Servicio de la Deuda
188,583,010.00
19,423,143,802
108,214,247.0
13.90
.00 14.90
0
14,751,316,499.0
11.30
0 11.30 965,841,914.00
1,104,306,631.
2.50 4,513,494,763.00
3.50
00
0.10
158,332,540.00
0.10
Gobiernos Locales
14,858,582,106.
00
Gasto Corriente
9,696,833,644.00
7.00 9,484,134,669.00
7.30
Gastos de Capital
4,901,871,304.00
3.50 6,125,144,869.00
0.20
Servicio de la Deuda
Gasto Corriente
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
TOTAL
259,877,158.00
89,784,350,252.0
0
36,975,637,147.0
0
11,730,523,845.0
0
138,490,511,24
4.00
201,713,545.00
2.70
2.20
4.70
212,698,975.00
1,223,273,565.
00
-15.50
20.00
0.20
58,163,613.00
0.70
28.80
76.60
7.20
15.50
3.40
7.90
100.0
0
5.60
RESUMEN
83,756,256,786.0
6,028,093,466.
64.80
0 64.10
00
35,758,409,516.0
1,217,227,631.
26.70
0 27.40
00
11,106,624,671.0
8.50
0
8.50 623,899,174.00
100.0 130,621,290,97 100.0 7,869,220,271
0
3.00
0
.00
6.00
FINANZAS
Este monto es 6.6% mayor al presupuesto del 2015, que se elev a S/.130
621.3 millones.
FINANZAS
FINANZAS
FINANZAS
Infraestructura
El presupuesto para el 2016 tiene previsto continuar con la ejecucin de
obras que permitan reducir las brechas de infraestructura pblica para
promover el desarrollo econmico y la competitividad, para lo que se
destinar S/. 36.976 millones.
Se priorizar el financiamiento de proyectos en las reas de transportes,
para el mantenimiento de la red vial nacional, construccin, mejoramiento
y rehabilitacin de carreteras; en vivienda y desarrollo urbano para una
mayor cobertura en los mbitos urbano y rural a travs de los programas
nacionales de saneamiento urbano y rural, y en energa, mediante
proyectos de inversin de electrificacin rural.
Recalc que se ejecutar la Lnea 2 de la Red Bsica del Metro de Lima,
del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, el asfaltado de la Red Vial
Nacional, la construccin, rehabilitacin y mejoramiento de caminos
departamentales, vecinales y de herradura y la construccin de puentes
definitivos y modulares en carreteras a nivel nacional.
En el caso del servicio de agua y saneamiento, la inversin prevista a nivel
nacional ascender a S/. 3.351 millones orientados a las zonas ms pobres
del pas, tanto en lo urbano y rural que carecen de agua y saneamiento.
En el presupuesto del 2016 se tiene previstos recursos para la reduccin
del riesgo de desastres por S/. 2.088 millones, siendo mayor a lo asignado
en el 2015, que representa un incremento del 103%.
De esta manera, S/. 794 millones corresponden a acciones preventivas y
S/. 1.294 millones para acciones preparatorias. Adicionalmente, en la
Reserva de Contingencia se prev S/. 3.000 millones orientados a atender
el conjunto de acciones de respuestas ante un eventual Fenmeno El
Nio grave.
Mayor diversificacin
En el mbito de la diversificacin productiva para elevar la competitividad
se ejecutarn proyectos concernientes a los Centros de Innovacin
Tecnolgicos (CITES), para proveer servicios agroindustriales, pesqueros,
madereros, acucolas, mineros y de cuero y calzado, por lo que se tienen
consideradas acciones para construir nueve parques industriales en Piura,
La Libertad, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.
FINANZAS
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