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TABLA DE CONTENIDO

IDENTIFICACIN DE
LOS PELIGROS Y
VALORACIN DE LOS
RIESGOS EN
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
GUIA BASICA

GLOSARIO

1. DESARROLLO DEL
PROCEDIMIENTO

1.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS,


EVALUACIN Y CONTROL DE
RIESGOS
3
1.2 CRITERIOS PARA
IDENTIFICACIN DE CONTROLES 6
1.3 FUENTES DE IDENTIFICACIN
DE PELIGROS, EVALUACIN Y
CONTROL DE RIESGOS EN EL
TRABAJO
7

Para elaborar la identificacin de


peligros y valorar los riesgos de
seguridad
y
salud
ocupacional
deprevencion.com ha construido esta
gua basada en la Gua Tcnica
Colombiana GTC 45 de 2010-12-15.
Con esta gua y el formado de
recoleccin y evaluacin de informacin
podr actualizar su procedimiento a la 1
norma actual.

1.4 PRIORIZACION DEL RIESGO

1.5. CONTROL DEL CAMBIO.

1.6 DIVULGACION

2. BIBLIOGRAFA

GLOSARIO
Actividad No rutinaria: Actividad que no
se ha planificado no estandarizado, dentro
de un proceso de la organizacin o
actividad que la organizacin determine
como no rutinaria por su baja frecuencia.
Actividad Rutinaria: Actividad que forma
parte de un proceso de la organizacin, se
ha planificado y es estandarizable.
Anlisis del riesgo: Proceso para
comprender la naturaleza del riesgo y para
determinar el nivel del riesgo (ISO
31000:2009)
Area: Extensin fsica o geogrfica,
constituida por uno a ms locales, en la
que se desarrolla uno o ms procesos.
Consecuencias: resultado, en trminos de
lesin o enfermedad, de la materializacin
de un riesgo, expresado cualitativa o
cuantitativamente. (GTC 45).
Diagnstico de condiciones de salud.
Resultado del procedimiento sistemtico
para determinar "el conjunto de variables
objetivas de orden fisiolgico, psicolgico y
sociocultural que determinan el perfil
sociodemogrfico y de morbilidad de la
poblacin trabajadora" (Decisin 584 de la
Comunidad Andina de Naciones)
Diagnstico de condiciones de trabajo.
Resultado del procedimiento sistemtico
para identificar, localizar y valorar "aquellos
elementos, agentes o factores que tienen
influencia significativa en la generacin de
riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores. Quedan especficamente
incluidos en esta definicin:
a) Las caractersticas generales de
los locales, instalaciones, equipos,
productos y dems tiles existentes
en el lugar de trabajo;
b) la naturaleza de los agentes
fsicos, qumicos y biolgicos
presentes en el ambiente de
trabajo, y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o
niveles de presencia;
c) los procedimientos para la
utilizacin de los agentes citados en

el apartado anterior, que influyan en


la generacin de riesgos para los
trabajadores; y
d) la organizacin y ordenamiento
de las labores incluidos los factores
ergonmicos (GTC 45).
Efecto: Cualquier modificacin adversa en
las condiciones de seguridad y/o salud de
las personas causada en su totalidad o en
parte por los procesos, productos o
servicios que desarrolla la empresa. Un
efecto siempre es generado por un peligro
(NTC-4116).
Enfermedad: Condicin fsica o mental
adversa identificable, que surge, empeora
o ambas, a causa de una actividad laboral,
una situacin relacionada con el trabajo o
ambas (OHSAS 18001).
Exposicin: Frecuencia con que las
personas o la estructura entran en contacto
con los factores de riesgo (GTC 45).
Identificacin del Peligro: Proceso para
reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas. (OHSAS 18001 No.3.7).
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el
trabajo, en el (los) que ocurri o pudo
haber ocurrido lesin o enfermedad
(independiente de su severidad), o vctima
mortal (NTC OHSAS 18001).
Lugar de trabajo: Cualquier espacio fsico
en el que se realizan actividades
relacionadas con trabajo, bajo el control de
la organizacin. (OHSAS 18001)
Medida(s)
de
control:
Medida(s)
implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia
de incidentes. (GTC 45)
Nivel de deficiencia (ND): Es la magnitud
de la relacin esperable entre (1) el
conjunto de peligros detectados y su
relacin causal directa con posibles
incidentes y (2) con la eficacia de las
medidas preventivas existentes en un lugar
de trabajo. (GTC 45)
Nivel de exposicin (NE): Es la situacin
de exposicin a un riesgo que se presenta
en un tiempo determinado durante la
jornada laboral. (GTC 45)
Nivel de probabilidad (NP): Es el producto
del nivel de deficiencia por el nivel de
exposicin. (GTC 45)

Nivel de consecuencia (NC): Es una


medida
de
la
severidad
de
las
consecuencias (GTC 45)
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo
resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia
(GTC 45)
Parte interesada: Persona o grupo, dentro
o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeo en seguridad y
salud ocupacional de una organizacin.
(OHSAS 18001)
Peligro: fuente, situacin o acto con
potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin, a las personas o una
combinacin de stos. (OHSAS 18001).
Personal expuesto: Numero de personas
que estan en contacto con peligros. (GTC
45)
Probabilidad: grado de posibilidad de que
ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias (GTC 45).
Proceso: Conjunto de recursos y tareas
interrelacionadas que transforman insumos
en productos (NTC-ISO 9000).
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido
reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar con respecto a sus
obligaciones legales y su propia poltica de
S y SO. (OHSAS 18001).
Riesgo: Combinacin de la probabilidad y
la (s) consecuencia(s) de que ocurra un
(os)
evento(s)
o
exposicin
(es)
peligroso(s), y la severidad de la lesin o
enfermedad que puede ser causada por
el(los) evento(s) o exposicin (es). (OHSAS
18001).
Riesgos de Salud Pblica: Son aquellos
que afectan la salud de las personas los
distintos grupos humanos de una zona,
regin o rea en forma simultanea.
Seguridad
y
Salud
Ocupacional:
Condiciones y factores que afectan o
pueden afectar la salud y la seguridad de
los empleados u otros trabajadores
(incluidos los trabajadores temporales y
personal por contrato), visitantes o
cualquier otra persona en el lugar de
trabajo. (OHSAS 18001).
Tarea: Conjunto de diversas labores
realizadas por una persona o grupo de

personas en un determinado local, con el


objetivo de contribuir al desarrollo de un
proceso,
a
travs
del
logro
de
determinados resultados
Valoracin de los Riesgos: Valoracin de
los riesgos. Proceso de evaluar el(los)
riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s),
teniendo en cuenta la suficiencia de los
controles existentes, y de decidir si el(los)
riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no (NTCOHSAS).
Vigilancia Epidemiolgica: Recoleccin
sistemtica, el anlisis y la interpretacin
de informacin de salud esencial para la
planeacin, implantacin y evaluacin de la
prctica de salud pblica, as como la
diseminacin oportuna de estos datos entre
los que necesitan conocerlos. (Decisin
584 de la Comunidad Andina de Naciones).

1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO


1.1

IDENTIFICACIN
EVALUACIN Y
RIESGOS

DE PELIGROS,
CONTROL DE

La identificacin de los peligros, valoracin


y control de los riesgos parte del criterio de
visualizar, conocer, entender, todas las
actividades operativas y administrativas de
la empresa, priorizar los riesgos e imponer
mtodos de control por eliminacin,
sustitucin, ingeniera, administrativa o
Elementos de Proteccin Personal.
El encargado de salud ocupacional y
seguridad
industrial
programara
los
recorridos por las sedes, con el propsito
de levantar el inventario de reas,
Procesos, Tareas, Peligros y cargos
expuestos, con el fin de identificar los
peligros y valorar los riesgos presentes en
las tareas evaluadas.
En el instrumento matriz de peligros se
incluyen los aspectos, que se describen a
continuacin:

Proceso
Zona/Lugar
Actividad/Tarea: descripcin de las
actividades o tareas que se desarrollan
en ese cargo.
Rutinaria: Describe si la actividad que
se realiza es o no Rutinaria (ver
definiciones)
Clasificacin: Tipo de peligro segn
descritos en el anexo A.
Descripcin: definir la fuente que
genera el peligro.
Efectos posibles

campo visual;
disminuyan la
capacidad auditiva.

Una posible clasificacin de la


gravedad de los niveles de dao podra
ser la siguiente:
Tabla 1 Clasificacin de la gravedad de

los niveles de dao


Cate
gora
del
Dao
Salu
d

Segu
ridad

Dao
leve

Dao
medio

Molestias
e
irritacin
(ejemplo:
Dolor de
cabeza);
Enferme
dad
temporal
que
produce
malestar
(Ejemplo:
Diarrea)

Enfermeda
des que
causan
incapacida
d temporal.
Ejemplo:
perdida
parcial de
la audicin;
dermatitis;
asma;
desordene
s de las
extremidad
es
superiores.
Laceracion
es; heridas
profundas;
quemadura
s de
primer
grado;
conmocin
cerebral;
esguinces
graves;
fracturas
de huesos
cortos.

Lesiones
superficia
les;
heridas
de poca
profundid
ad,
contusion
es;
irritacion
es del ojo
por
material
particula
do.

Dao extremo

NR = NP x NC
Donde
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar el NP se
requiere:
NP= ND x NE
Donde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposicin

Enfermedades
agudas o crnicas;
que
generan
incapacidad
permanente parcial,
invalidez o muerte.

Lesiones que
generen
amputaciones;
fracturas de huesos
largos; trauma
crneo enceflico;
quemaduras de
segundo y tercer
grado; alteraciones
severas de mano,
de columna
vertebral con
compromiso de la
medula espinal,
oculares que
comprometan el

Controles existentes: descripcin de


los controles existentes clasificados en
Fuente: tales como controles de
ingeniera, guardas, barreras
Medio: tales como sealizacin,
demarcacin,
normas,
procedimientos,
instructivos,
Individuo: EPP y/o Equipo de PP,
capacitacin, entrenamiento.
Evaluacin del riesgo: La evaluacin
de los riesgos corresponde al proceso
de determinar la probabilidad de que
ocurran eventos especficos y la
magnitud de sus consecuencias
mediante el uso sistemtico de la
informacin disponible.
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se
debera determinar lo siguiente:

Nivel de deficiencia: este se describe


segn la tabla 2.
Tabla 2 Determinacin del nivel de
deficiencia

Nivel de
deficiencia
Muy Alto
(MA)

Alto (A)

ND

Significado

10

Se ha(n) detectado
peligro(s) que
determina(n) como muy
posible la generacin de
incidentes, o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes
respecto al riesgo es nula
o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado

Medio (M)

Bajo (B)

Sin
valor

algn(os) peligro(s) que


pueden dar lugar a
consecuencias
significativa(s), o la
eficacia del conjunto de
medidas preventivas
existentes es baja, o
ambos.
Se han detectado peligros
que pueden dar lugar a
consecuencias poco
significativa(s) o de menor
importancia, o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes es
moderada, o ambos.
No se ha detectado
anomala destacable
alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas
preventivas existentes es
alta, o ambos. El riesgo
est controlado.

se presenta de manera
eventual.

Tabla 4 Significado
probabilidad
Nivel de
probabilidad

Para la determinacin del nivel de


deficiencia para los peligros higinicos se
har en forma cualitativa segn Anexo B
Determinacin cualitativa del nivel de
deficiencia de los peligros higinicos

Nivel de probabilidad: Para


determinar el NP se multiplica el valor
de NE por ND y su resultado se
interpreta como lo indica la tabla 4

Valor
de
NP

Muy Alto

Entre
40 y
24

Alto

Entre
20 y
10

Medio

Entre
8y6

Bajo

Entre
4y2

Nivel de exposicin: Para determinar


el nivel de exposicin se defini la tabla
3

Tabla 3 Determinacin
exposicin
Nivel de
exposicin
Continua

del

nivel

de

NE

Significado

La situacin de exposicin
se presenta sin interrupcin
o varias veces con tiempo
prolongado durante la
jornada laboral.
La situacin de exposicin
se presenta varias veces
durante la jornada laboral
por tiempos cortos.
La situacin de exposicin
se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y
por un periodo de tiempo
corto.
La situacin de exposicin

Frecuente

Espordica

Ocasional

del

nivel

de

Significado
Situacin deficiente con
exposicin continua, o
muy deficiente con
exposicin frecuente.
Normalmente
la
materializacin
del
riesgo
ocurre
con
frecuencia.
Situacin deficiente con
exposicin frecuente u
ocasional, o bien
situacin muy deficiente
con exposicin
ocasional o espordica.
La materializacin del
Riesgo es posible que
suceda varias veces en
la vida
laboral
Situacin deficiente con
exposicin espordica,
o bien situacin
mejorable con
exposicin continuada o
frecuente.
Es posible que suceda
el dao alguna vez.
Situacin mejorable con
exposicin ocasional o
espordica, o situacin
sin anomala destacable
con cualquier nivel de
exposicin.
No es esperable que se
materialice el riesgo,
aunque
puede
ser
concebible.

Nivel de consecuencias: determnelo


conforme a la tabla 5
Determine el nivel de consecuencias,
segn la consecuencia directa ms grave

que se pueda presentar en la actividad


valorada.
Tabla 5 Determinacin
consecuencias
Nivel de
consecuenci
as
Mortal o
Catastrfico

NC

Nivel

Muerte (s)

60

Lesiones graves
irreparables
(Incapacidad
permanente parcial o
invalidez)
Lesiones con
incapacidad laboral
temporal (ILT)
Lesiones que no
requieren
hospitalizacin

25
Grave
10
Leve

de

Nivel de riesgo: resulta de la


multiplicacin
del
Nivel
de
consecuencias con el Nivel de
probabilidad, la interpretacin del
resultado se presenta en la tabla 6

Tabla 6 Significado del Nivel de riesgo


Nivel
Significado
de
NR
riesgo

4000 600

II

500
150

III

120
40

IV

20

Tabla 7 Aceptabilidad del riesgo


Nivel de riesgo
I
II
III
IV

Significado
(daos personales)

100

Muy Grave

del

niveles de riesgos como se presenta en


la tabla 7

Situacin crtica. Suspender


actividades hasta que el riesgo
est bajo control. Intervencin
urgente.
Corregir y adoptar medidas de
control de inmediato. Sin
embargo suspenda
actividades si el nivel de
consecuencia est por encima
de 60.
Mejorar si es posible. Sera
conveniente justificar la
intervencin y su rentabilidad
Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberan n considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que
el riesgo an es tolerable.

Aceptabilidad del riesgo: para esto se


ha definido la aceptabilidad segn los

Significado
No Aceptable
Aceptable con control
Aceptable
Aceptable

1.2 CRITERIOS PARA IDENTIFICACIN


DE CONTROLES

Nmero de expuestos: indicar la


cantidad de personas expuesta segn
su tipo de contrato, directo, contratistas
o visitantes.
Peor Consecuencia: ac se
describe
la
peor
consecuencia
esperada si se llegara a materializar

el riesgo.
Existencia
requisito
legal
asociado: se identifica si el peligro
esta reglamentado por la legislacin
vigente.
Medidas de intervencin: al
definir estas medidas es necesario
implementar controles que eviten
que
se
presente
la
peor
consecuencia al estar expuesto al
riesgo.
Eliminacin:
modificar
un
diseo para eliminar el peligro,
por
ejemplo,
introducir
dispositivos
mecnicos
de
alzamiento para eliminar el
peligro de manipulacin manual.
Sustitucin: sustituir por un
material menos peligroso o
reducir la energa del sistema
(por ejemplo, reducir la fuerza, el
amperaje,
la
presin,
la
temperatura, etc.).
Controles
de
ingeniera:
instalar sistemas de ventilacin,
proteccin para las mquinas,

enclavamiento,
cerramientos
acsticos, etc.
Sealizacin, advertencias, y/o
controles
administrativos:
instalacin
de
alarmas,
procedimientos de seguridad,
inspecciones de los equipos,
controles
de
acceso,
capacitacin del personal.
Equipos
de
proteccin
personal: gafas de seguridad,
proteccin auditiva, mscaras
faciales, arneses de seguridad y
cuerdas, respiradores y guantes.

Responsable: Cargo de la persona


responsable de implementar el
control
Fecha:
Fecha
propuesta
de
implementacin del control

1.3 FUENTES DE IDENTIFICACIN DE


PELIGROS,
EVALUACIN
Y
CONTROL DE RIESGOS EN EL
TRABAJO

Para realizar la identificacin con mas


detalle tenga en cuenta por lo menos
los siguientes elementos:
Observaciones de
comportamiento.
Inspecciones de seguridad.
Estadsticas de incidentes.
Estadsticas de Enfermedad
Profesional.
Reportes de actos y condiciones
peligrosas.
1.4 PRIORIZACION DEL RIESGO
Teniendo en cuenta los resultados de la
aceptabilidad del riesgo los peligros se
priorizan
del
NO ACEPTABLE
al
ACEPTABLE, para cada uno de ellos se

define plan de accin para disminuir o


control dicho peligro.
1.5. CONTROL DEL CAMBIO.
Los procesos de identificacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos se revisan
cada ao o en un tiempo determinado por
la direccin. Este periodo puede variar
dependiendo
de
las
siguientes
consideraciones:
La naturaleza del peligro,
La magnitud del riesgo;
Cambios respecto a la operacin
normal.
Cambios en los insumos, materias
primas, productos qumicos, etc.
Tambin la matriz de peligros se revisa si
hay cambios dentro de la organizacin que
hagan cuestionar la validez de las
evaluaciones existentes. Tales cambios
pueden incluir los siguientes elementos:
Expansin,
contraccin,
reestructuracin;
Reasignacin de responsabilidades
Cambios a los mtodos de trabajo o
patrones de comportamiento.
1.6 DIVULGACION
La empresa deber establecer los
mecanismos
para
que
todos
los
trabajadores conozcan los peligros a los
que est expuesto en el trabajo y las
actividades realizadas para su control o
disminucin.
2. BIBLIOGRAFA

NTC-4116
Seguridad
industrial
metodologa para el anlisis de
tarea.
GTC 45 Gua para la identificacin
de los peligros y la valoracin de los

riesgos de seguridad y salud


ocupacional (Primera actualizacin
2010)
NTC OHSAS 18001: 2007;

ANEXOS
ANEXO A. CLASIFICACION DE PELIGROS
Biolgico

Fsico

Qumico

Virus

Ruido

Polvos orgnicos

Bacterias

Iluminacin

Fibras

Hongos ricketsias

Vibracin

Lquidos (nieblas
y rocos)

Parsitos

Temperaturas
extremas

Gases y vapores

Picaduras

Presin
atmosfrica

Mordeduras
Fluidos o
Excrementos

Radiaciones
Ionizantes
Radiaciones NO
Ionizantes

Humos
Metlicos, no
metlicos
Material
Particulado

Biomecnicos

Condiciones de
seguridad

Fenmenos
naturales *

Postura

Mecnico

Sismo

Esfuerzo

Elctrico

Terremoto

Movimiento
repetitivo

Locativo

Vendaval

Manipulacin
manual de
cargas

Tecnolgico

Inundacin

Interfase persona
- tarea

Accidentes de
transito

Derrumbe

Jornada de
trabajo

Pblicos

Precipitaciones

Psicosocial
Gestin
organizacional
Caractersticas
de la
organizacin del
trabajo
Caractersticas
del grupo social
de trabajo
Condiciones de
la tarea

Trabajo en
alturas
Espacios
confinados

*Tener en cuenta nicamente los peligros de fenmenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el
desarrollo de una actividad. En el plan de emergencias se consideran todos los fenmenos naturales que pudieran afectar la
empresa.

ANEXO B DETERMINACIN CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE


LOS PELIGROS HIGINICOS
ILUMINACIN
MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial.
ALTO : Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para
leer.
MEDIO: Percepcin de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir)
BAJO : Ausencia de sombras
RUIDO
MUY ALTO: No escuchar una conversacin a tono normal a una distancia menos de
50 cm
ALTO : Escuchar la conversacin a una distancia de 1 m en tono normal
MEDIO: Escuchar la conversacin a una distancia de 2 m en tono normal
BAJO : No hay dificultad para escuchar una conversacin a tono normal a ms de 2
m.
RADIACIONES IONIZANTES
MUY ALTO: Exposicin frecuente (una o ms veces por jornada o turno)
ALTO : Exposicin regular (una o ms veces en la semana)
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad
BAJO : Rara vez, casi nunca sucede la exposicin
RADIACIONES NO IONIZANTES
MUY ALTO: Ocho horas (8) o ms de exposicin por jornada o turno
ALTO : Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno
MEDIO: Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno
BAJO : Menos de dos (2) horas por jornada o turno
TEMPERATURAS EXTREMAS
MUY ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro en forma inmediata en el sitio.
ALTO : Percepcin subjetiva de calor o fro luego de permanecer 5 min en el sitio
MEDIO: Percepcin de algn Disconfort con la temperatura luego de permanecer 15
min.
BAJO: Sensacin de confort trmico
VIBRACIONES
MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo
ALTO : Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo
MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo
BAJO : Existencia de vibraciones que no son percibidas
AGENTES BIOLGICOS (VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS)
MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagacin es elevado y no se conoce tratamiento
eficaz en la actualidad.
ALTO : Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagacin es probable y generalmente existe

tratamiento eficaz.
MEDIO: Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores.
Su
riesgo de propagacin es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz.
BAJO : Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagacin y
no se
necesita tratamiento.
NOTA La informacin especfica se puede consultar en el cuadro de Clasificacin de
Peligros
BIOMECANICO - POSTURA
MUY ALTO: Posturas con un riesgo extremo de lesin musculo esqueltica. Deben
tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO : Posturas de trabajo con riesgo probable de lesin. Se deben modificar las
condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesin musculo esqueltica sobre las que
se precisa una modificacin, aunque no inmediata.
BAJO: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones musculo
esquelticas,
y en las que no es necesaria ninguna accin.
BIOMECNICO MOVIMIENTOS REPETITIVOS
MUY ALTO: Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros
superiores,
a un ritmo difcil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s 1 min, o
concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms del 50 % del
tiempo de trabajo).
ALTO : Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros
superiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo
menores a 30 segundos 1 min, o concentracin de movimientos que utiliza pocos
msculos durante ms del 50 % del tiempo de trabajo).
MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros
superiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas.
BAJO : Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y
entrecortada por largos periodos de pausa.
BIOMECNICO ESFUERZO
MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresin facial
del trabajador y/o la contraccin muscular es visible.
ALTO : Actividad pesada, con resistencia.
MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado.
BAJO : No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de movimientos.
BIOMECNICO MANIPULACIN MANUAL DE CARGAS
MUY ALTO: Manipulacin manual de cargas con un riesgo extremo de lesin musculo
esqueltica. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO : Manipulacin manual de cargas con riesgo probable de lesin. Se deben
modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO: Manipulacin manual de cargas con riesgo moderado de lesin
musculo esqueltica sobre las que se precisa una modificacin, aunque no inmediata.

BAJO: No se manipulan cargas o si se realiza, no se evidencian riesgos de lesiones


musculo esquelticas. No es necesaria ninguna accin
AGENTES QUMICOS
Para determinar el nivel de deficiencia de los agentes qumicos (slidos, lquidos,
gaseosos) se recomienda utilizar el mtodo de Caja de Herramientas de Control
Qumico de la OIT
Nivel de deficiencia
Exposicin muy alta

Valor de ND
10

Exposicin alta

Exposicin media

Exposicin baja

No se asigna valor

Concentracin observada
Mayor
al
lmite
de
exposicin ocupacional
50%-100% del lmite de
exposicin ocupacional
10%-50% del lmite de
exposicin ocupacional
Menor al 10% del lmite de
exposicin ocupacional

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