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PROCEDIMIENTO PARA

IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGO
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin y
control de los riesgos en materia de salud y seguridad ocupacional generados
en la empresa.
2. ALCANCE
Aplicable para todos los procesos y reas que estn involucrados en el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. RESPONSABILIDADES
3.1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Seguimiento al cumplimiento del presente procedimiento.

Asegurar la adecuada identificacin de peligros, evaluacin y control de


riesgos.

3.2

PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD

Cumplir con el presente procedimiento.

Realizar permanentemente la identificacin de peligros y evaluacin de


riesgos.

4. DEFINICIONES
4.1Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
4.2Riesgo: combinacin de la probabilidad que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el(los) eventos(s) o exposicin(es)
4.3Consecuencia: Se refiere al resultado (dao) de la ocurrencia de un peligro.
4.4Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.
4.5Rutinario: Actividad diaria/peridica o programada.
4.6No rutinario: Actividad eventual o no programada.
4.7 Emergencia: Situacin no habitual que afecta a una actividad por causas
ajenas a la misma y que tiene un carcter temporal o secuencial
marcadamente imprevisible en cuanto a su ocurrencia al no formar parte del

desarrollo previsto de la misma. Estas puede causar un impacto ala Salud


Seguridad ocupacional.
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5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO


5.1

Consideraciones Generales
5.1.1
La identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos son
realizadas por los Jefes y Responsable de rea con la participacin del
personal involucrado en la actividad (personal administrativo y de
planta). El seguimiento y monitoreo de dicha identificacin es
realizado por el Supervisor de Seguridad.
5.1.2
Un peligro puede provenir de las actividades, productos o
servicios de la organizacin y los posibles cambios en el tiempo
(desarrollos actuales, nuevos o planificados) tomando en
consideracin situaciones de rutina, no rutinarias y de emergencia.

5.2 Identificacin de Peligros de Seguridad y Salud Ocupacional


Para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se hace uso del PDR024
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
5.2.1

Identificacin del Proceso, Actividad y Sub Actividades.

El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero


Residente, el Ingeniero de Campo, identifica y determinan los
procesos, actividades y sub-actividades.
5.2.2

Identificacin de Actividades

a. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el


Ingeniero de Campo y el personal involucrado identifican las actividades
involucradas en el proceso.
b. Cada actividad se identifica en base a si es rutinaria, no rutinaria y de
emergencia.
5.2.3

Identificacin de Sub-Actividades

a. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el


Ingeniero de Campo y el personal involucrado identifican las sub-actividades
involucradas en el proceso.
5.2.4

Identificacin de Peligros

a. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el


Ingeniero de Campo y el personal involucrado identifica, describe y
categoriza los peligros relacionados a cada actividad.
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b. A modo de consulta puede usarse la tabla adjunta (tabla 01) , la cual sirve como
referencia para la categorizacin de los peligros identificados (nota importante : la
Tabla 01 puede ser actualizada y complementada con nuevos peligros)

Tabla 01
700 Mecnico
701 Pisos resbaladizos y disparejos.
702 Escaleras.
703 Herramientas en altura.
704 Personas en altura.
705 Altura inadecuada sobre la cabeza.
706 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc.).
707 Vehculos.
708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar,
etc.).
709 Objetos punzo cortantes.
710 Proyeccin de objetos.
800 Elctrico
801 Contacto elctrico directo.
802 Contacto elctrico indirecto.
803 Electricidad esttica.
900 Fuego y Explosin
901 Gases inflamables.
902 Lquidos inflamables.
903 Slidos inflamables.
904 Combinacin de agentes inflamables.
1000 Sustancias qumicas
1001 Sustancias que pueden causar dao si se ingieren.
1002 Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos,
vapores, etc.).
1003 Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o
absorcin por la piel.
1004 Sustancias que pueden daar los ojos.
1100 Fsicos
1101 Altas presiones.
1102 Altas temperaturas.
1103 Ruidos.
1104 Iluminacin.
1105 Carga trmica (Ambiente trmicamente inadecuado: fro,

calor).
1106 Radiaciones no ionizantes.

1200 Biolgicos.
1201 Virus.
1202 Hongos.
1203 Bacterias.
1300 Ergonmicos
1301 Carga postural esttica.
1302 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos
manualmente.
1303 Barandas de escaleras, etc. Inadecuadas.
1304 Diseo del puesto de trabajo.
1305 Levantamiento de Carga
1400 Psicosociales
1401 Repetitividad, monotona, horas extras.
1402 Atencin al pblico.
1403 Estrs a nivel individual.
1404 Estrs a nivel organizacional.
1405 Ejecucin de tareas en posicin incorrecta.
1500 Fenmenos naturales
1501 Rayos.
1502 Inundaciones.
1503 Zona ssmica, Mar.
1504 Neblinas.
1600 Otros
1601 Actividades de los contratistas.
1602 Violencia personal.
1603 Trabajo confinado.
1604 Elementos sometidos a grandes esfuerzos.
1605 Animales.
1606 Otros (describir).
1100 Fsicos
1107 Radiaciones ionizantes.
1108 Vibraciones.

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Identificacin del Riesgo

a. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el


Ingeniero de Campo y el personal involucrado identifica el riesgo asociado a
cada peligro.
b. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el
Ingeniero de Campo y el personal involucrado identifica si el riesgo puede
afectar a la seguridad y/o salud ocupacional.
c. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el
Ingeniero de Campo y el personal involucrado describe los daos que
pueden causar los riesgos identificados.
5.2.6

Legislacin Aplicable

El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero


Residente, el Ingeniero de Campo identifica la normativa legal
aplicable y el requisito / acpite de la respectiva norma en relacin al
riesgo identificado. Si fuese necesario se cuenta con el Asesor Legal
de la empresa.
Las actividades antes descritas son revisadas y monitoreadas por el
Supervisor de Seguridad.
5.3 EVALUACIN DE RIESGOS
Para la identificacin del Nivel de Riesgo se hace de la siguiente condicin:
Nivel de Riesgo = Probabilidad x Consecuencia
En donde:
a. Probabilidad
ndice de Personas expuestas + ndice de procedimientos existentes +
ndice de
Capacitacin + ndice de Exposicin al Riesgo.
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Donde:
ndice de personas Expuestas
INDIC
E

N PERSONAS
EXPUESTAS

De 1 a 3

De 4 a 12

Ms de 12

ndice de procedimientos existentes


INDIC
E

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

Existen. Son Satisfactorios y


suficientes.

Existen parcialmente y no son satisfactorios


suficientes

No Existen

ndice de Capacitacin

INDIC
E

CAPACITACI
N

Personal entrenado. Conoce el peligro y lo


previene

Personal parcialmente entrenado. Conoce el peligro, no


toma acciones
de control.

Personal no entrenado, no conoce el peligro. No toma


acciones de
control.
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ndice de Exposicin al
Riesgo

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INDIC
E

EXPOSICIN AL RIESGO
Seguridad

Al menos 01 vez al
ao.

Salud
Ocupacional

Espordicamente.

Seguridad

Al menos 01 vez al
mes.

Salud
Ocupacional

Eventualmente

Seguridad

Al menos 01 vez al
da

Salud
Ocupacional

Permanente

b. Consecuencia (Dao)
INDIC
E

EXPOSICIN AL
RIESGO
Seguridad

Lesin sin
incapacidad

Salud
Ocupacional

Des confort /
incomodidad

Seguridad

Lesin con incapacidad temporal

Salud
Ocupacional

Dao a la salud
reversible

Seguridad

Lesin con incapacidad


permanente

Salud
Ocupacional

Dao a la salud irreversible.

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c. Nivel de Riesgo

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GRADO DE RIESGO PUNTAJE


T

TRIVIAL

TO

TOLERABLE

De 5 a 8

MODERADO

De 9 a 16

IM

IMPORTANTE

De 17 a
24

IT

INTOLERABLE

De 25 a
36

Todos aquellos Riesgos cuya Nivel de Riesgo resultan MODERADO,


IMPORTANTE
INTOLERABLE, sern considerados Riesgos Crticos (Significativos)
5.4 IDENTIFICACIN DE CONTROLES OPERACIONALES
a. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el
Ingeniero de Campo y el personal involucrado identifica los controles operacionales
( para los Riesgos Crticos) de acuerdo a la siguiente jerarqua :
a.1 Eliminacin de la fuente del peligro.
a.2 Sustitucin de la situacin / actividad / elemento que
origina el peligro. a.3 Control de Ingeniera (rediseo)
a.4 Control administrativo (procedimiento, ordenamiento, etc)
a.5 Equipo de proteccin personal.

b. Para el resto de Riesgos (no crticos), se mantendr los controles en base a la


documentacin relacionada al Sistema Integrado de Gestin.
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c. El Supervisor de Seguridad da seguimiento al cumplimiento permanente de los


controles especificados en el formato PDR-024 Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos.
5.5 REDUCCIN DEL RIESGO

a. El Supervisor de Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero


Residente, el Ingeniero de Campo identifica la reduccin de riesgos en
base a una nueva evaluacin del nivel de riesgo (posterior a los
controles operacionales),a fin de determinar el grado de significancia
de los riesgos (Nivel de Riesgo Tolerable y Trivial).
b. El Supervisor de Seguridad hace uso del formato PDR-024
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
c. Si posterior a reduccin de riesgos, se mantiene como resultados
niveles de riesgo Moderado, Importante o Severo, el Supervisor de
Seguridad en coordinaciones con el Ingeniero Residente, el Ingeniero
de Campo realizan una nueva evaluacin de riesgos e identificacin
de controles operacionales. Se mantiene informado al Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Alta Direccin.
d. El

Supervisor

del

Seguridad

da

seguimiento

al

cumplimiento

permanente de las evaluaciones de los riesgos residuales.

5.6

ACTUALIZACIN Y REVISIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Y EVALUACIN DE RIESGOS.
a. El Supervisor de Seguridad en comunicacin con el Ingeniero Residente, el
Ingeniero de Campo y personal de apoyo realiza - como mnimo cada 06
meses - la revisin total del formato PDR-024 Identificacin de
Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
b. Si se identifica cambios y/o actualizaciones de actividades operativas,
cambios de puesto, cambio normativa legal, implementacin de acciones
correctivas / preventivas, etc; que puedan afectar a los peligros y riesgos
identificados,

se

mantiene

actualizado

el

formato

PDR-024

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.


c. A su vez, dichos cambios son comunicados al personal involucrado. Esta
responsabilidad recae sobre el Supervisor de Seguridad
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d. El Ingeniero Residente registra su firma en el formato PDR-024 Identificacin


de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos a fin de dar conformidad con
la respectiva identificacin.
e. El Supervisor de Seguridad revisa y hace entrega del formato PDR-024
Identificacin

de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos al Ingeniero Residente


para su
respectiva revisin y posterior aprobacin por parte de la Gerencia General.