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IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGO
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin y
control de los riesgos en materia de salud y seguridad ocupacional generados
en la empresa.
2. ALCANCE
Aplicable para todos los procesos y reas que estn involucrados en el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. RESPONSABILIDADES
3.1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
3.2
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD
4. DEFINICIONES
4.1Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
4.2Riesgo: combinacin de la probabilidad que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el(los) eventos(s) o exposicin(es)
4.3Consecuencia: Se refiere al resultado (dao) de la ocurrencia de un peligro.
4.4Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.
4.5Rutinario: Actividad diaria/peridica o programada.
4.6No rutinario: Actividad eventual o no programada.
4.7 Emergencia: Situacin no habitual que afecta a una actividad por causas
ajenas a la misma y que tiene un carcter temporal o secuencial
marcadamente imprevisible en cuanto a su ocurrencia al no formar parte del
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Consideraciones Generales
5.1.1
La identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos son
realizadas por los Jefes y Responsable de rea con la participacin del
personal involucrado en la actividad (personal administrativo y de
planta). El seguimiento y monitoreo de dicha identificacin es
realizado por el Supervisor de Seguridad.
5.1.2
Un peligro puede provenir de las actividades, productos o
servicios de la organizacin y los posibles cambios en el tiempo
(desarrollos actuales, nuevos o planificados) tomando en
consideracin situaciones de rutina, no rutinarias y de emergencia.
Identificacin de Actividades
Identificacin de Sub-Actividades
Identificacin de Peligros
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b. A modo de consulta puede usarse la tabla adjunta (tabla 01) , la cual sirve como
referencia para la categorizacin de los peligros identificados (nota importante : la
Tabla 01 puede ser actualizada y complementada con nuevos peligros)
Tabla 01
700 Mecnico
701 Pisos resbaladizos y disparejos.
702 Escaleras.
703 Herramientas en altura.
704 Personas en altura.
705 Altura inadecuada sobre la cabeza.
706 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc.).
707 Vehculos.
708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar,
etc.).
709 Objetos punzo cortantes.
710 Proyeccin de objetos.
800 Elctrico
801 Contacto elctrico directo.
802 Contacto elctrico indirecto.
803 Electricidad esttica.
900 Fuego y Explosin
901 Gases inflamables.
902 Lquidos inflamables.
903 Slidos inflamables.
904 Combinacin de agentes inflamables.
1000 Sustancias qumicas
1001 Sustancias que pueden causar dao si se ingieren.
1002 Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos,
vapores, etc.).
1003 Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o
absorcin por la piel.
1004 Sustancias que pueden daar los ojos.
1100 Fsicos
1101 Altas presiones.
1102 Altas temperaturas.
1103 Ruidos.
1104 Iluminacin.
1105 Carga trmica (Ambiente trmicamente inadecuado: fro,
calor).
1106 Radiaciones no ionizantes.
1200 Biolgicos.
1201 Virus.
1202 Hongos.
1203 Bacterias.
1300 Ergonmicos
1301 Carga postural esttica.
1302 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos
manualmente.
1303 Barandas de escaleras, etc. Inadecuadas.
1304 Diseo del puesto de trabajo.
1305 Levantamiento de Carga
1400 Psicosociales
1401 Repetitividad, monotona, horas extras.
1402 Atencin al pblico.
1403 Estrs a nivel individual.
1404 Estrs a nivel organizacional.
1405 Ejecucin de tareas en posicin incorrecta.
1500 Fenmenos naturales
1501 Rayos.
1502 Inundaciones.
1503 Zona ssmica, Mar.
1504 Neblinas.
1600 Otros
1601 Actividades de los contratistas.
1602 Violencia personal.
1603 Trabajo confinado.
1604 Elementos sometidos a grandes esfuerzos.
1605 Animales.
1606 Otros (describir).
1100 Fsicos
1107 Radiaciones ionizantes.
1108 Vibraciones.
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Donde:
ndice de personas Expuestas
INDIC
E
N PERSONAS
EXPUESTAS
De 1 a 3
De 4 a 12
Ms de 12
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES
No Existen
ndice de Capacitacin
INDIC
E
CAPACITACI
N
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ndice de Exposicin al
Riesgo
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INDIC
E
EXPOSICIN AL RIESGO
Seguridad
Al menos 01 vez al
ao.
Salud
Ocupacional
Espordicamente.
Seguridad
Al menos 01 vez al
mes.
Salud
Ocupacional
Eventualmente
Seguridad
Al menos 01 vez al
da
Salud
Ocupacional
Permanente
b. Consecuencia (Dao)
INDIC
E
EXPOSICIN AL
RIESGO
Seguridad
Lesin sin
incapacidad
Salud
Ocupacional
Des confort /
incomodidad
Seguridad
Salud
Ocupacional
Dao a la salud
reversible
Seguridad
Salud
Ocupacional
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c. Nivel de Riesgo
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TRIVIAL
TO
TOLERABLE
De 5 a 8
MODERADO
De 9 a 16
IM
IMPORTANTE
De 17 a
24
IT
INTOLERABLE
De 25 a
36
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Supervisor
del
Seguridad
da
seguimiento
al
cumplimiento
5.6
Y EVALUACIN DE RIESGOS.
a. El Supervisor de Seguridad en comunicacin con el Ingeniero Residente, el
Ingeniero de Campo y personal de apoyo realiza - como mnimo cada 06
meses - la revisin total del formato PDR-024 Identificacin de
Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
b. Si se identifica cambios y/o actualizaciones de actividades operativas,
cambios de puesto, cambio normativa legal, implementacin de acciones
correctivas / preventivas, etc; que puedan afectar a los peligros y riesgos
identificados,
se
mantiene
actualizado
el
formato
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