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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE

OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Rev.
0

Fecha
Pg.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE
PDVSA.

PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD


INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL.
PROYECTO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE
PDVSA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Sup. SI-AHO

Presidente
Ing. Residente

Firma:

Firma:

Firma:

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Fecha:

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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE


OCUPACIONAL Y AMBIENTE

CONTENIDO

PAG

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Coordinacin de Seguridad

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OCUPACIONAL Y AMBIENTE

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SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN
LAS AREAS OPERACIONALES DE
PDVSA.

Fecha
Pg.

INTRODUCCION
ALCANCE

HOJA DE DATOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado


especfico para la obra o servicio
......................................................................................................
..............................

10

Descripcin de los roles y las responsabilidades en materia de seguridad


industrial, ambiente e higiene ocupacional.
......................................................................................................................

11

2. Profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene


Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la obra o
servicio....................................................................................

18

3. Programa para la eleccin de delegados y delegadas de prevencin


para la obra o servicio......

19

4. Programa para la conformacin de Comit del Seguridad y Salud


Laboral ...............................

22

5. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para la obra


....................................

25

6. Identificacin de los procesos peligrosos especficos de la obra


..............................................

28

6.1 Descripcin del Proceso Productivo


...........................................................................................

28

7. Mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a los

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trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo


.......................................................................................................
.......
8. Procedimiento para la Divulgacin de la Poltica de Seguridad y Salud
Laboral y Ambiente .

37

9. Planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los


procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e
higiene ocupacional. .....................................

40

10. Facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial.


....................................................

42

11. Planes de informacin y formacin para la obra o


servicio....................................................

46

11.1 PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y CONCIENTIZACIN.


..............................................

46

12. Listado de los trabajadores y trabajadoras formados y certificados


de acuerdo con su puesto de trabajo.
......................................................................................................
........................

50

13. Documentacin mdica del personal que ejecutar la obra o servicio


....................................
14. Programa para la atencin mdica preventiva de los
trabajadores.........................................
15. Plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de trabajo
para la obra o servicio.
16. Plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los
procesos peligrosos identificados
......................................................................................................
.......................
17. Plan para la utilizacin del tiempo libre especfico para la obra o
servicio .............................

52

18. Procedimientos y anlisis de riesgos para las actividades a ejecutar


en la obra o servicio.
18.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
..................................................................................................
18.2 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANLISIS DE
RIESGOS............................
19. Programa para la aplicacin de prcticas de trabajo seguro.
.................................................
20. Procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin,
construccin, modificacin o desmantelamiento y manejo de cambio
...................................................................................
20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de

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los cambios, en mquinas, equipos, herramientas.


....................................................................................................
21. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin,
78
investigacin y divulgacin de accidentes
......................................................................................................
..........................
22. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin,
85
investigacin y divulgacin de enfermedades Ocupacionales.
..................................................................................................
23. Listado de equipos a utilizar en la obra o servicio con sus 90
respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba y un plan de
mantenimiento,
inspeccin
de
acuerdo
con
su
criticidad
.......................................................................................................
............................
24. Plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los 10
equipos
de
proteccin
personal
y
colectivo
especfico. 3
...................................................................................................
25. Plan de contingencia y atencin de emergencias especfico para la 11
obra o servicio con el fin de Garantizar la prevencin, control, 1
mitigacin, auxilio inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y
paramdico)
y
atencin
mdica
de
emergencia.
...........................................................
13
26. Recursos financieros y tecnolgicos para la implementacin del
0
Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente para la obra. ...........................................
27. Evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la Norma
PDVSA PRH14 .............
28. Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los trabajadores
y las trabajadoras expuestos
........................................................................................................
...........................
29. Compromiso para el cumplimiento del Plan Especfico de Seguridad
Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente
........................................................................................................
...
30. Polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos
subcontratados de la obra.
........................................................................................................
..................................
31. Plan para el seguimiento y evaluacin peridica del Plan Especfico
de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente especfico.
...............................................................................
B.2 REQUISITOS DE AMBIENTE
..........................................................................................
32. Programa para realizar los muestreos y caracterizaciones
(monitoreo ambiental), asociados a sus procesos basados en la
normativa ambiental aplicables mientras se ejecuta la obra. .........
32.1 . EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO
.........
33. Plan para la prevencin y atencin de derrames durante la
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ejecucin de la obra o servicio... .


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34. Profesionales capacitados en ambiente como responsables de la
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gestin ambiental durante la ejecucin de la obra.
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........................................................................................................
.....
35. Listado de los equipos, herramientas e implementos a utilizar para 15
cumplir
con
la
Normativa
Ambiental
Vigente. 1
....................................................................................................
36. Procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales 15
peligrosos y no peligrosos, aplicables a la obra o al servicio a ejecutar 3
...............................................................

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37.Procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y


no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades
realizadas por el personal y a nivel operacional ..
38. Procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por
fuentes mviles o fijas y actividades operacionales.
...................................................................................................
.
39. Procedimiento para el control del ruido ambiental, aplicables a la
obra. ..............................
40. Instrumento de informacin o registro sobre cantidad de materiales
peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y no peligrosos y
efluentes generados, manejados y certificados de disposicin final de
los
mismos
............................................................................................
41. Mecanismo para informar sobre su desempeo ambiental ante la
autoridad nacional
ambiental
.
42. Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente como generador
o manejador bajo un
N RASDA, acorde a las actividades a realizar
............................................................................
43. Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales vigentes, el EIAS
y Plan de Supervisin de su centro de trabajo y de las reas a ser
impactada durante las actividades.................................
44. Pliza vigente con coberturas a daos al medio ambiente acorde a
las actividades. .............
45. Programa de educacin ambiental para los trabajadores y
trabajadoras mientras se ejecute la obra.
........................................................................................................
..............................
45.1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.
.............................................................................
46. Programa para el desarrollo socioambiental con lo establecido en
la normativa ambiental legal vigente dirigido al personal y a las
comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la
obra. ...............................................................................................
.......................

15
4

47. Programa de auditora, revisin y mejora contina del sistema de


gestin ambiental mientras se ejecute la obra o servicio.
......................................................................................

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48. Procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e


investigacin de los accidentes con daos ambientales mientras se
ejecuta la obra.....................................................................

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Coordinacin de Seguridad

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INTRODUCCIN
El Plan Especifico SI-AHO esta enfocado hacia la prevencin de accidentes
mediante la formacin y adiestramiento del recurso humano, con el objetivo de
capacitar y concienciar al personal en general las normas, herramientas y
estrategias que permiten la ejecucin de trabajos seguros y reduzcan el riesgo
existente en la ejecucin de las actividades. Establece los procedimientos de
nuestra empresa,

as como las normas,

especificaciones y regulaciones

establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de


trabajo (LOPCYMAT), en materia de SIAHO, La Ley Orgnica del Trabajo,
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, Ley Penal
del Ambiente, etc

De igual forma es un instrumento prctico que servir de gua para


insertar los componentes de seguridad industrial, higiene y proteccin ambiental
a todas las actividades que se llevarn a cabo durante la ejecucin del Proyecto
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Adicionalmente este Plan promueve el objetivo de Cero accidentes y/o


afecciones desfavorables al ambiente y a la salud ocupacional, mediante la
formacin, adiestramiento, atencin mdica, motivacin del recurso humano, el
control de las operaciones de Inversiones Nuez, C.A. La implantacin del plan
ambiental y reuniones peridicas (Presidente, Ing. Residente, Supervisor de SIAHO, Caporal) para resguardo de las instalaciones son parte fundamental a
cumplir.

Contiene las definiciones de trminos SI-AHO, los programas de inspeccin,


auditoria, adiestramiento, los anlisis de seguridad, las prcticas seguras en el
trabajo, el plan ambiental, la notificacin de incidentes;

con el objeto de

preparar, tomar conciencia, conformar un Equipo de Trabajo, altamente


comprometido en la implantacin de los procesos y procedimientos SI-AHO.

ALCANCE

Con la aplicacin de este plan se busca garantizar la eficiencia operacional


en la obra en referencia, con un mayor rendimiento y la eliminacin de riesgo
potenciales durante la ejecucin de los trabajos.

Vincula a todo el personal

involucrado, quienes deben estar del conocimiento de los riesgos asociados a


cada actividad y las medidas de prevencin. Este Plan Especfico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional permite dentro de su alcance:
Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica del personal.
Determinar,

prevenir

controlar

riesgos

asociados

las

actividades.
Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente.
Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a vehculos y
equipos para mantenerlos en condiciones ptimas y seguras de
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PDVSA.

operatividad, lo cual se identifica a travs de inspecciones


permanentes.
Adiestrar

al

personal

para

actuar

en

casos

de

emergencia

(accidente, incendios, etc.).


Ejecutar todos los trabajos y actividades asociadas a la obra.

HOJA DE DATOS

RAZON SOCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
NUMERO DE R.I.F :
NUMERO DE N.I.T :
CIUDAD:
TELEF/FAX:

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EMAIL:
PROYECTO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS
OPERACIONALES DE PDVSA.

N DE PROYECTO: Proceso A-061-11-040.

FECHA DE INICIO: 2011

FECHA DE CULMINACION: POR ASIGNAR.

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OBJETIVO
Tiene como finalidad fundamental determinar los lineamientos SI-AHO,
describir los pasos bsicos, sealar las medidas preventivas de manera que las
actividades se realicen en forma segura, cumpliendo los estndares establecidos por
la industria, identificando los valores de riesgo en cada tarea laboral, minimizando as
los eventos no deseados, garantizando la Seguridad de los empleados, clientes y
activos de la empresa; en consideracin de la proteccin del medio ambiente, el
cumplimiento de los requisitos de los organismos legislativos, gubernamentales,
entidades regulatorias y empresas contratantes.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Servir de gua para todos los empleados, clientes, estableciendo las normas y

procedimientos, que aseguren el logro de las metas de la poltica SI-AHO

Garantizar la seguridad de los empleados, el ambiente y dems personas

afectadas por las operaciones de la empresa.

Establecer un mtodo de evaluacin contina de los cambios reglamentarios que

puedan afectar las operaciones y que permita a la empresa manejar los cambios
propuestos para cumplir con las reglamentaciones que correspondan.

Cumplir con los requisitos reglamentarios de SIAHO, que exige PETROGUARICO,

para que no exista Eventos que puedan afectar el desempeo de las operaciones de

Brindar la flexibilidad necesaria para que, independientemente del rea de

operaciones, se cumpla con las reglamentaciones de seguridad, higiene y ambiente,


exigidas por los entes gubernamentales y la Empresa PETROGUARICO.

Identificacin y evaluacin de riesgos asociados con las operaciones, que

podran afectar a los empleados, el ambiente u otros involucrados.

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Desarrollo de procedimientos operativos escritos diseados para llevar a cabo

operaciones eficientes, seguras y comprometidas con la proteccin del ambiente.

Establecimiento de normas y procedimientos de trabajo seguro, que minimicen el

riesgo asociado con las operaciones, mantenimiento o la modificacin de las


instalaciones.

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1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o


mancomunado especfco para la obra o servicio
Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como: La estructura
organizacional de los patronos y otras formas asociativas comunitarias de carcter
productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promocin, prevencin y
vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de
trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad
personal de las trabajadoras y los trabajadores.
En funcin de lo antes expuesto tiene la siguiente estructura organizacional
cuyas responsabilidades estn definidas en pro del desarrollo del servicio de
seguridad y salud de la obra:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PRESIDEN
TE

GERENTE
OPERATIVO

SUP, RELACIONES
LABORALES

ADMINISTRACI
ON

SUPERVISOR
SI/AHO

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Coordinacin de Seguridad

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Descripcin de los roles y las responsabilidades en materia


de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional.
OBJETIVO: Los fines u objetivos de los roles y responsabilidades de la
organizacin lo constituye la directiva de la empresa, donde se trata de un conjunto
de responsabilidades bajo los cuales todas las decisiones

administrativas

operacionales se determinan con el objeto de que el progreso y desarrollo de la


empresa puedan estar dirigido propiamente hacia los objetivos ya delineados.
ALCANCE: Este procedimiento aplica a toda la organizacin de la empresa para
dar el cumplimiento de los roles y responsabilidades que son asignados a cada uno
de ellos.
RESPONSABILIDADES:

La

responsabilidad

del

cumplimiento

de

este

procedimiento es la Directiva de la empresa, conjuntamente con la Coordinacin


de

Seguridad

Industrial,

Ambiente

Higiene Ocupacional, quienes debern

cumplir con todos los roles y responsabilidades asignados.


REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PROCEDIMIE
NTO:
Al ingresar el personal se les realizar induccin en materia de seguridad y salud
ocupacional con el objeto de notificar los roles y responsabilidades en materia de
seguridad para su posterior aplicacin durante la ejecucin de la obra.
SIHOA-01: Carta de
Responsabilidades

Notificacin

de

Roles

A continuacin se mencionan las responsabilidades de todos los miembros de la


organizacin en cuanto a Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
PRESIDENTE Y GERENTE
1. Establecer las polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente
de la empresa y velar por su cumplimiento y divulgacin.
2. Proveer los recursos necesarios para cumplir con las polticas de Seguridad
Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente, estableciendo los presupuestos acordes con las
actividades a cumplir.
3. Ser garantes de la calidad de los equipos de seguridad y proteccin personal que
se adquieran en la empresa.
4. Manejar de forma oportuna los recursos que la obra genere.
5.

Exigir

el

cumplimiento

del

programa

de

seguridad

establecer

responsabilidades a cada uno de sus miembros.


6.

Efectuar visitas peridicas de acercamiento a los departamentos de Seguridad


Industrial, Higiene Ocupacional Ambiente de las empresas contratantes con el
fin de actualizarse en la materia y mantener contacto positivo con los mismos.

INGENIERO PLANIFICADOR
1. Apoyar al Gerente de la obra en lo que a recursos financieros se refiere,
planificando las necesidades existentes para el correcto desempeo de la obra.
2. Organizar y distribuir las partidas del contrato a lo largo de la obra, para su fiel
cumplimiento.
3. Ubicar y negociar con los proveedores para realizar las compras necesarias
para la eficiente ejecucin de la obra.
4. Reunirse con el Supervisor SIHOA y analizarn los requerimientos en materia
de SIHOA que se necesitan para la obra.

COORDINACIN Y SUPERVISOR SIHOA


1. Actuar como asesor del supervisor de obra y/o Ingeniero Residente.
2. Dar induccin al personal en lo que respecta a la Poltica de Seguridad de la
empresa, riesgos inherentes a la actividad, programas de motivacin y
reconocimiento.
3. Mantener contacto directo con el personal de P.D.V.S.A. (Lder del Proyecto,
Responsable y/o
Custodio del rea e analistas SIHOA).
4. Velar por la aplicacin de plasmada en este manual de seguridad.
5. Analizar los riesgos de las operaciones, aporta soluciones y emite las
recomendaciones para el control de los mismos.
6. Realizar muestreos de actos y condiciones inseguras.
7. Coordinar las labores de orden y limpieza, inspeccionando que se cumplan a
cabalidad.
8. Inspeccionar la manipulacin, almacenamiento y disposicin final de desechos o
residuos slidos de la obra para evitar o minimizar el impacto ambiental.
9. Llevar las estadsticas de accidentes segn la normativa legal.
10. Garantizar que los equipos de proteccin personal y de seguridad se ajusten a
los requerimientos del cliente y a las normas especficas para cada trabajo.

11. Efectuar seguimiento continuo al mantenimiento de los vehculos y maquinarias


para garantizar que los mismos renan los requisitos de seguridad antes de
comenzar sus actividades.
12. Disear programas de adiestramiento y motivacin tanto para el personal nuevo
como el fijo.
13. Asesorar a la administracin de la empresa en la adquisicin de equipos
de seguridad y proteccin personal, y garantizar que cumplan con las normas
para las cuales estn dirigidas.
14. Elaborar los programas de entrega de equipos de proteccin personal,
mantenimiento de equipos de proteccin contra incendios y equipos de carga e
izamiento.
15. Mantener actualizadas las estadsticas de accidentes tanto las que maneja la
empresa en forma interna, como las que son entregadas mensualmente a las
empresas contratantes.

COORDINADOR DE INGENIERIA
1.

Garantizar una efectiva Prevencin de Accidentes, mediante el cumplimiento


de los Programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
diseados por la empresa.

2.

Garantizar la disponibilidad de equipos de proteccin personal en buen


estado, de la mejor calidad y de acuerdo a las normas que rigen la materia, as
como del equipo de proteccin contra incendios.

3.

Participar en los programas de Motivacin, charlas e inspecciones de equipos y


velar porque el presupuesto destinado para tal fin, sea ejecutado como fue
concebido.

4.

Velar porque el personal conozca las normas relacionadas intrnsecamente con


la operacin que ejecutan.

5. Participar en las inspecciones, y como jefe del rea del trabajo, liderar la visita.
6. Garantizar el fiel cumplimiento de los Anlisis de Riesgos en el Trabajo, su
aplicacin y modificacin en el trabajo en caso de que sea necesario.
7.

Verificar el contenido de los equipos de primeros auxilios, garantizando su


permanencia en las reas de trabajo.

8.

En caso de ocurrencia de accidentes, participar activamente tanto en la


investigacin, como en la implantacin de las recomendaciones para evitar su
recurrencia.

SUPERVISOR DE OBRA
1.

Garantizar una efectiva prevencin de accidentes, mediante el cumplimiento


de los Programas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente
diseados por la empresa.

2.

Garantizar la disponibilidad de equipos de proteccin personal en buen


estado, de la mejor calidad y de acuerdo a las normas que rigen la materia, as
como del equipo de proteccin contra incendios.

3.

Participar en los programas de motivacin, charlas e inspecciones de equipos y


velar porque el presupuesto destinado para tal fin, sea ejecutado como fue
concebido.

4.

Velar porque el personal conozca las normas relacionadas intrnsecamente con


la operacin que ejecutan.

5. Participar en las inspecciones, y como jefe del rea del trabajo, liderar la visita.
6. Garantizar el fiel cumplimiento de los anlisis de riesgos en el trabajo, su
aplicacin y modificacin en el trabajo en caso de que sea necesario.
7.

En caso de ocurrencia de accidentes, participar activamente tanto en la


investigacin, como en la implantacin de las recomendaciones para evitar su
recurrencia.

TRABAJADORES: OBREROS, SOLDADORES.


1.

Cumplir con las normas de seguridad entregadas para cada trabajo en


especial aquellas relacionadas con el uso y mantenimiento de los equipos de
proteccin personal.

2.

Conocer el uso de los equipos de proteccin contra incendios y exigir


adiestramiento

en

los mismos, para estar preparados en caso de una

emergencia.
3. Reportar todos los accidentes por leves que estos sean a su supervisor inmediato.
4. Mantener en buen estado el equipo de seguridad y proteccin personal que le sea
suministrado.
5.

Cumplir con los procedimientos de trabajo (A.R.T.) y no realizar operaciones


para los cuales no estn debidamente capacitados si previamente no han sido
adiestrados.

6. Prevenir los accidentes, evitando los actos inseguros.


7. Corregir o reportar inmediatamente a su supervisor cualquier condicin insegura
que represente un riesgo en el trabajo.
8.

Mantener la armona en el trabajo entre todos los compaeros, evitando las


bromas, juegos de manos, entre otros, que pudieran convertirse en elementos
distorsionadores de la buena labor.

9. Asistir y participar activamente en las charlas e inspecciones de seguridad,


emitiendo recomendaciones que a su parecer pudieran prevenir o evitar
accidentes.

FACULTADES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL


1.

Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la


empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideracin del
INPSASEL.

2.

Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer


directamente la situacin relativa a la prevencin de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales y la promocin de la seguridad y salud, as como
la ejecucin de los programas de la recreacin, utilizacin del tiempo libre,
descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la infraestructura de
las reas destinadas para esos fines, realizando a tal efecto las visitas que estime
oportunas

3. Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa.

4.

Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los


trabajadores y trabajadoras.

5.

Conocer cuntos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo


sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los
procedentes de la actividad del servicio de prevencin, en su caso.

6.

Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que


se logren en su seno en relacin a las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo.

7.

Conocer y analizar los daos producidos a la salud, al objeto de valorar sus


causas y proponer las medidas preventivas.

8. Conocer y aprobar la memoria y programacin anual del Servicio de Seguridad y


Salud en el
Trabajo.

2. Profesionales en materia de Salud, Seguridad


Industrial, e Higiene
Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la
obra o servicio
La implantacin del programa de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene
Ocupacional requiere la asesora constante de profesionales capacitados, los
supervisores de seguridad cuenta con comprobada experiencia en asesora, as
como

de

un

Coordinador

SIHOA

que

vela

por

el cumplimiento de las

normativas vigentes, la acreditacin ante INPSASEL.

En este momento la empresa tiene registrado como asesores en Seguridad


Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, titular de la

cedula de identidad

numero, registrada ante INPSASEL bajo el numero: de fecha.

ANEXO : Constancia de Inscripcin en INPSASEL

3. Programa para la eleccin de delegados y delegadas de


prevencin para la obra o servicio.
DELEGADOS Y DELEGADAS DE
PREVENCIN
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la integracin de los delegados de
prevencin, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgnica
de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), en el
Artculo 41.
ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a la Contratista en la obra y a sus
empresas subcontratadas si es el caso.
RESPONSABILIDADES:

La

eleccin

de

los

delegados

de

prevencin

es

responsabilidad del Ingeniero residente de la obra y del supervisor de seguridad


de la obra, con todo el apoyo logstico
REFERENC
IAS:
LOPCYMAT
Artculo 41

Artculo

46,

COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y


Funcionamiento. PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los
Comits de Seguridad e Higiene
Industrial
Laboral.

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de


Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de acuerdo a lo pautado
en la Normas COVENIN 2270-88 y Norma de PDVSA SI-S-17. En todo centro de
trabajo, establecimiento o unidad de explotacin de las diferentes empresas o
empresas de instituciones pblicas o privadas, debe constituirse un Comit de
Seguridad y Salud Laboral. El Comit estar conformado por los delegados o
delegadas de prevencin, de una parte y por el empleador o empleadora, o sus
representantes en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin, de
la otra.

PASOS A SEGUIR PARA CONFORMAR LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE


PREVENCION:
Entregar en original y 2 copias ante el MINTRA:
Notificacin ante la Inspectora del Trabajo de la voluntad de elegir
delegados de
Prevencin
Entregar en original y 2 copias ante el INPSASEL:
Convocatoria a elecciones
Postulacin de Delegados
Boleta de Votaciones
Nombramiento de Comisin Electoral
Acta de Apertura de Mesa
Acta de Escrutinio
Cuaderno de Votacin
Planilla de Registro de Delegado

Sus principales tareas son:


1.

Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores o


empleadoras, el Comit de Seguridad y Salud Laboral.

2.

Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo


que formulen los trabajadores y trabajadoras con el objeto de tramitarlas ante
el Comit de Seguridad y Salud Laboral para su solucin.

3.

Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa,


promocin, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.

4.

Recibir las comunicaciones de los trabajadores y las trabajadoras cuando


ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, a alejarse de una condicin insegura
o a interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y
salud laboral, de conformidad con el numeral 5 del artculo 53 de la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

5. Presentar informe mensual sobre las actividades realizadas en el ejercicio de


sus atribuciones y facultades ante el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y
Seguridad Laborales.
6.

Participar de manera activa en la realizacin de actividades concernientes al


cumplimiento del Plan

de

Seguridad

Industrial,

Ambiente

Higiene

Ocupacional, durante el desarrollo del servicio.


7. Recomendar la adopcin de medidas tendientes a mejorar las condiciones de
Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
8. Velar por el cumplimiento de las normativas en materia SI/AHO
9. Todas las dems establecidas en el artculo 50 del Reglamento Parcial de la
LOPCYMAT.

PROGRAMA PARA LA ELECCIN DEL DELEGADO O


DELEGADA DE PREVENCIN
ACTIVID
AD

MINTRA

Eleccin del
Delegado(a)
de
Prevencin

INPSASEL

Notificacin ante la
Inspectora del
Trabajo la decisin de elegir el
Delegado de Prevencin de la
obra.

Retiro
de
notificacin
al
empleador del propsito de los
Convocatoria de eleccin del
delegado.
Eleccin del Comit Electoral.
Postulacin de Delegados.
Eleccin del delegado: llenado
de acta de apertura de mesa,
cuaderno de votaciones, acta
Registro del Delegado (a) de
Prevencin. Entrega de toda la
documentacin del proceso
electoral y planilla de registro del
delegado(a)

RESPONSA
BLE
Ing.
Residente o
Supervisor
SIHOA

FRECUENCIA

Por Obra.
Al inicio

Trabajador
es: Comit
Electoral.

Delegado
de
Prevencin

de
actividad con
la empresa
(una vez
ingresado todo
el personal)

Anexo : Registros de Delegados y Delegadas de Prevencin (incluye formatos para la eleccin).

4. Programa para la conformacin de Comit del


Seguridad y Salud
Labor
al
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la integracin y funcionamiento de
los Comits de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), con el fin de dar cumplimiento
con lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).
ALCANCE: Este procedimiento es aplicable en la contratista en la obra y a sus
empresas subcontratadas tal fuera el caso.
RESPONSABILIDADES: la constitucin del Comit de seguridad y Salud Laboral
ser responsabilidad del Presidente, los Delegados y/o Delegadas de Prevencin, y
trabajadores del la contratista
REFERENCIAS:
LOPCYMAT Artculo
46.
COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y
Funcionamiento.
PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los Comits de
Seguridad e Higiene
Industrial
Laboral.

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de


Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de acuerdo a lo pautado
en la Normas COVENIN 2270-88 y Norma de PDVSA SI-S-17. En todo centro de
trabajo, establecimiento o unidad de explotacin de las diferentes empresas o
empresas de instituciones pblicas o privadas, debe constituirse un Comit de
Seguridad y Salud Laboral.

El Comit estar conformado por los delegados

o delegadas de prevencin de una parte y por el empleador o empleadora, o sus


representantes en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin, de
la otra.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO


SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

DE

LOS

COMITS

DE

El patrono o patrona deber inscribir el Comit de Seguridad y Salud Laboral


ante el Registro
Nacional de Comits de Seguridad y Salud Laboral, debiendo cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Presentar solicitud en formulario elaborado al efecto por el Instituto Nacional
de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INSAPSEL).
2. Carta suscrita por todas las personas que integran el Comit, anexando
los siguientes documentos en copias fotostticas, presentando a la vista los
respectivos originales:
A.

Nmero de Identificacin Laboral (NIL) del patrono o patrona. (Copia)

B. Registro Mercantil actualizado de la empresa debidamente registrada ante


el Registro
Subalterno (Copia)
C. Carta de Designacin de los representantes del Patrono o Patrona ante el
Comit de
Seguridad y Salud Laboral.(CSSL)
D.

Carta de aceptacin de los representantes del patrono o patrona en

el CSSL. (Original) E.

Acuerdo formal de constitucin o de decisin de

incorporacin al comit (Original)


F.
G.

Estatutos Internos del CSSL con membrete de la empresa.


Libro de Acta para las reuniones del CSSL, debidamente foliado, para
ser sellado por la sala de registro de la diresat.

H.

Certificado de Registro de los Delegados o Delegadas de

Prevencin. (Copia) I.

Acuerdo Formal de Constitucin del

CSSL. (Original)
Finalmente los integrantes del Comit de Seguridad y Salud Laboral debern
solicitar al Jefe de la Sala de Registro la emisin de un certificado del registro del
mismo para cada una de las partes. El funcionario o funcionaria de la unidad de
registro que recibe los recaudos descritos anteriormente,

realiza la revisin de estos, verificando que cumplan con todas las exigencias de ley.
En caso de observaciones las har saber por escrito a los miembros del Comit
presentantes para que sean subsanadas.

Sus
principales
tareas son:
1. Las tareas antes mencionadas para los delegados de prevencin.
2.

El Comit de Seguridad y Salud Laboral puede ser asesorado por


Expertos Asesores de Seguridad
INPSASEL,

que

coadyuven

al

externos,

debidamente

inscritos

en

mejor desenvolvimiento de sus tareas

especficas.
3. Las disposiciones establecidas en el Artculo 46, 47, 48, 49 y 50, Capitulo II,
Titulo III de la
LOPCYMAT.

5. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo


especfico para la obra
OBJETIVO:

Establecer

los

lineamientos

para

el

diseo,

consulta,

implementacin, evaluacin y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en


el Trabajo (PSST), con la participacin activa de los trabajadores y las trabajadoras,
en cada rea operacional con el fin de promover el bienestar y salud

de

los

trabajadores y las trabajadoras; as como, prevenir accidentes de trabajo y


enfermedades ocupacionales.
ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a la empresa en la obra y a sus
empresas subcontratadas tal fuera el caso.
RESPONSABILID
ADES:
Presidente
directiva:

Junta

Asegurar la elaboracin, divulgacin, promocin, puesta en prctica y


funcionamiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo; as
como, brindar las facilidades, tcnicas, logsticas y financieras, necesarias
para la consecucin de su contenido.
Requerir la elaboracin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participacin de los
trabajadores y las trabajadoras. Aprobar y firmar la carta de presentacin del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el INPSASEL para su
aprobacin.
Comits de Seguridad
Salud Laboral

Participar en la elaboracin, aprobacin, divulgacin, promocin, puesta


en prctica, seguimiento y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Participar en la elaboracin y revisin de la poltica de SST.
Apoyar y asesorar, a los trabajadores y las trabajadoras y a los supervisores
y supervisoras, en todo lo relacionado al Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a fin
de mejorar las condiciones de los ambientes de trabajo.

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo


Preparar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
concordancia con el marco regulatorio vigente.
Controlar y evaluar la efectividad del Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo y asegurar la mejora continua del mismo
Delegados y las Delegadas de Prevencin
Participar activamente en el diseo, implementacin y seguimiento
del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar activamente en la identificacin y evaluacin de los riesgos y
procesos peligrosos. Garantizar que los trabajadores y las trabajadoras
estn informados, participen activamente en el diseo, implementacin y
evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigilar que
todas las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, en cuanto a
seguridad y salud en el trabajo, estn inmersas dentro de los planes de
accin del programa de seguridad y salud en el trabajo.

REFERENCIAS:
PDVSA HOH22 Programa de seguridad y salud en el Trabajo.
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
Reglamento Parcial de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N 38596
Norma Tcnica del INPSASEL NT - 01 Elaboracin, Implementacin y Evaluacin de un
Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

PROCEDIMIENTO:
El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contener para cada obra los
siguientes puntos:
1. Descripcin del Proceso Productivo y Proceso de Trabajo
2. Identificacin de los Procesos Peligrosos.
3. Poltica de Seguridad y Salud Laboral.
4. Planes de Trabajo para abordar los procesos peligrosos.
4.1. Planes de cumplimiento e implementacin de los programas preventivos.
4.2. Plan de Informacin y Formacin en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4.3. Plan de Inspeccin.
4.4. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de los Riesgos y Procesos
Peligrosos.
4.5. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de la Salud de los
trabajadores y las trabajadoras.
4.6. Plan de Utilizacin del Tiempo Libre.
4.7. Reglas, normas y procedimientos de Trabajo seguro y saludable.
4.8. Dotacin de Equipos de Proteccin Personal y Colectiva.
4.9. Atencin Mdica Preventiva en salud de las trabajadoras y trabajadores
4.10. Planes de Contingencia y Atencin a Emergencias.
4.11. Recursos para la implementacin del Programa.
4.12. Ingeniera y Ergonoma.
5. Investigacin de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
6. Compromiso con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nota: En funcin de estos y de acuerdo a la norma se irn desarrollando cada uno
de ellos a continuacin en el PESIAHO.

6.
Identifcacin
de
especfcos de la obra

los

procesos

peligrosos

Identificacin del Proceso


Peligroso
La identificacin de los procesos peligrosos, para ello se debe seguir los
siguientes pasos, con la participacin activa de los Delegados y Delegadas de
Prevencin, y validada por los trabajadores y las trabajadoras del rea:

6.1 Descripcin
Productivo
En lneas generales se

del

Proceso

debe realizar las operaciones de mantenimiento y

soldaduras de todas las instalaciones de la empresa contratante PETROGUARICO


S,A.
El proceso productivo esta compuesto principalmente en cuadrillas de obreros y
soldadores

(con

mantenimiento

todas

de

las

las

herramientas

instalaciones

de

y
la

equipos
empresa

necesarios)

para

PETROGUARICO

el

S,A.,

desarrollando las siguientes actividades en lneas generales:


1.

Apoyo a los operadores de la empresa PETROGUARICO en las estaciones de


bombeo, lneas de flujo y pozos productores en servicio.

2. Servicios de correccin de filtraciones en lneas de flujo y mantenimiento de


las reas adyacentes a la lnea.
Este proceso se realiza mediante la colocacin de grapas de
emergencia, en el punto de filtracion de la tubera.
C orta y bi se l ar cami sas, para re ve sti mi e nto de parte de l a
lnea afectada.
Lue go se col ocan y se sol dan cami sas de re ve sti mi e nto.
Fi n a l m e n t e a l e s t a r r e v e s t i d o t o d o e l t r a m o s e l e c c i o n a d o , s e
cub re con bre a y se pi nta.
3. Mantenimiento y limpieza de todas las estaciones de bombeo de la empresa
PETROGUARICO S,A.
4. Apoyo a los operadores, para realizar cambios de vlvulas y cambios de equipos de
superficie en los pozos.
5. Reemplazos de lneas de flujo.

7.1.2 Identificar el Proceso de


Trabajo
A continuacin se presentan los procedimientos de trabajo de cada actividad de
manera detalla.
7.1.3 Identificar el Proceso
Peligroso
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
RIESGOS OCUPACIONALES.

DE

LA

EXPOSICIN

OBJETIVO: Indicar los procedimientos para el control de exposicin de riesgo


ocupacional en la empresa, a fin de cumplir con los requisitos exigidos en la Normas
SI-S-04 de PDVSA
ALCANCE: Este procedimiento tiene su alcance en todo el personal fijo como
contratado de la empresa y en toda su rea de accin donde ejecute obras.
RESPONSABILIDADES: Corresponde
Supervisores de Seguridad

al

Industrial,
bajo la
Coordinacin SIHOA.

la

asesora

de

Presidente,

Ingeniero

Residente

REFERENCIAS:
LOPCYMAT, Art. 53 Numeral 10. Art. 69 y Art. 70
COVENIN 2260-88 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2274:1997*: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de
Trabajo. Requisitos

.
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIN:
1.

Antes de realizar cualquier actividad el personal debe ser notificado de los


riesgos a los cuales estar expuesto.

2.

Es imperativo que tanto el Supervisor de Seguridad como el Supervisor de


Campo, hagan un recorrido por el rea de trabajo y evalen las condiciones de la
misma, en caso de conseguir una condicin insegura debern tomar las
medidas correctivas, de no ser oble, paralizar el trabajo hasta su adecuacin.

3. Realizar el Anlisis de Riesgo de trabajo y tomar las medidas preventivas para


minimizar los efectos que estos puedan causar.
4.

Durante la ejecucin de las actividades se debe evaluar las condiciones del


rea de trabajo y en caso

de notar alguna variacin, tomar las medidas

correctivas para evitar la exposicin del personal al riesgo, cuando la situacin


se hace incontrolable se suspenden las actividades, hasta su correccin.
5.

Se acondiciona el rea donde los trabajadores puedan comer y descansar y se


dispondr de un lugar de atencin a los lesionados en caso que los hubiere,
en el sitio se debe encontrar el Botiqun de Primeros Auxilios, agua potable y el
vehculo de emergencia.

6.

Tomar medidas preventivas en caso existir potenciales fuente de exposicin a


los riesgos, como sigue:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS FISICOS:


1. Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a
cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de
Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, dejando constancia de la
misma, con la firma de la hoja de charlas diaria.
2.

Los trabajos deben ser realizados con las herramientas y equipos adecuados y
los mismos deben encontrarse en buen estado.

3.

A los trabajadores se le deber realizar un examen fsico antes de ingresar al


trabajo y finalizada la obra.

4.

Adquisicin de los equipos de proteccin auditiva, respiratoria y fsica


adecuados y aprobados por entes certificadores.

5. Adiestrar a los trabajadores sobre el uso y conservacin de los equipos de

proteccin personal.
6.

Colocar avisos en las zonas peligrosas, como zanjas, sitios energizados, con
mucho ruido, entre otros e identificar los equipos de proteccin mnimos.

7.

Ajuste de las maquinarias y equipos que emiten sonidos fuertes y pueden


producir golpes y/o daos personales, emisiones contaminantes.

8. Realizar mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.


9. Limitar las jornadas de trabajo o rotar al personal en ambientes peligrosos.
10. Mantener el rea de trabajo libre de obstculos, en orden y limpieza.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS BIOLGICOS


1.

Antes de iniciar cualquier trabajo u operacin los supervisores debern


evaluar las reas o ambientes a fin de conocer los posibles riesgos biolgicos
a los cuales estarn expuesto los trabajadores en general.

2. Identificar la etiologa de los riesgos biolgicos.


3. Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a
cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de
Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente dejando constancia de la
misma, con la firma de la hoja de charlas diaria.
4. En caso de trabajos en zonas boscosas donde se sospeche la presencia de
insectos, serpientes u
otro tipo de animal se deben tomar medidas especiales, botas caa alta para
el personal, que este utilice camisas manga larga, y se debe podar o limpiar la
zona de trabajo antes de iniciar actividades.
5. En caso de que un empleado contraiga una enfermedad contagiosa como
sarampin, lechina,
gripe, entre otras, debe ser enviado a su domicilio hasta que est
recuperado.

6. Al personal se le suministrara agua potable fresca en vasos desechables, con la


finalidad que no existan medios de propagacin de enfermedades.
7. Disponer de instalaciones sanitarias adecuadas para el control de evacuaciones,
orina y otros
lquidos
corporales.
8. Establecer controles en relaciona a la presencia de animales e insectos en el

rea de trabajo.
Ejemplo: eliminacin de desechos, tapar los recipientes con
aguas, entre otros.
9. Disponer de recipientes adecuados e higinicos para el agua potable.
10. Evitar ingresar a sitios donde se sospeche de la existencia de desechos
biolgicos, alcantarillas, desages, entre otros. Si es necesario entrar se deben
utilizar guates de goma o ltex y en el manejo de lesionados desinfectar
cuidadosamente los equipos involucrados.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS QUMICOS


1.

El personal de supervisin antes de iniciar todo trabajo deber evaluar los


ambientes de trabajo para detectar cualquier emisin de agentes o productos
qumicos nocivos para la salud.

2.

Conocer y tener en el rea las hojas de H.D.S.M (HOJA DE DATOS DE


SEGURIDAD DE MATERIALES) informacin de seguridad de materiales.

3. Realizar o aplicar las tcnicas tendientes a diluir o a eliminar los agentes qumicos
nocivos.
4.

Realizar

nuevamente

una

evaluacin

del

ambiente

de

trabajo,

para

asegurar que ha sido controlado el agente nocivo o se ha logrado llevarlo a


valores permisibles de exposicin.
5.

Entrenar a los trabajadores sobre el uso de los equipos de evaluacin, as


como de proteccin personal.

6. Adiestrar a los trabajadores en general sobre las sustancias de productos y qumicos


a utilizar.
7.

Mantener una supervisin permanente del ambiente de trabajo, a fin de


determinar situaciones peligrosas.

8. Entrenar al personal sobre cmo proceder en situaciones de emergencia.


9. En cada actividad que se realice usando agente qumico, disponer de los sitos
seguros para su resguardo y control.

10. Disponer de los lugares seguros para los desechos qumicos y disposicin final de
los mismos.
11. Todos los trabajos que involucren sustancias qumicas deben estar plenamente
identificados y el procedimiento de trabajo debe definirse antes de comenzar las

actividades.
12. En caso de trabajos con pinturas y solventes, el personal ser dotado de
mascarillas y guantes especiales para evitar el contacto con la piel y las
mucosas.
13. No se debe ingresar a zonas donde se sospeche la presencia de vapores txicos
sin los equipos adecuados de proteccin personal. Evitar estar recin afeitado,
ya que los vapores y agentes txicos se adsorben fcilmente por la piel.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DISERGONOMICOS


1.

La intervencin ergonmica consiste en estudiar el efecto del lugar de


trabajo, el equipo, los mtodos y la organizacin del trabajo etc. para identificar
cules son los problemas y sus posibles soluciones. Entre las estrategias de
prevencin tenemos: Evaluacin de riesgos. Vigilancia sanitaria. Informacin
a los trabajadores.

Formacin a los trabajadores. Sistemas de trabajo

ergonmicos. Prevencin de la fatiga.


2. Proporcionar a cada trabajador informacin y cuando proceda, una formacin
adecuada con relacin a la evaluacin de su exposicin al riesgo potencial por
posturas inadecuadas.
3. Mantener los instrumentos de mando de los equipos en la zona de alcance
funcional.
4.

Para levantar cargas mantener cerca del cuerpo, la espalda tan vertical
como sea posible y piernas dobladas.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS PSICOSOCIAL


1. Definicin del perfil de puesto de trabajo para la empresa y seleccin de la
persona ms apropiada para desempearlo.

2.

Desarrollar un programa de induccin y entrenamiento para el personal


seleccionado, debidamente planeado y de duracin suficiente.

3.

Evaluacin peridica del desempeo y retroalimentacin individual en forma


positiva enfocada a la correccin de procesos, evitando involucrar aspectos
propios de la personalidad o de relaciones interpersonales.

4.

Desarrollar un buen ambiente laboral con el personal para dar valor a las
relaciones afectivas con otras personas, la aprobacin social, la estima de los
dems, la valoracin personal y profesional y la confianza en s mismo.

5. Condiciones fsica y ambientales agradables.


6.

Se

debe

brindar

Educacin

contina,

como

una

inversin

de

alto

rendimiento, amplia oportunidad de formacin y desarrollo profesional.


7. Retribucin econmica, este es un aspecto complejo, de mltiples variables
y con poca intervencin individual.
8. xito profesional, incluye oportunidades de promocin y ascenso, independencia
y autonoma en el trabajo, desarrollo de la propia iniciativa y labor creativa.

7. Mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a


los trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo
OBJETIVO: Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo
establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I,
Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6,

Ser informados,

con
carcterprevioaliniciodesuactividad,delascondicionesenqueestasevaadesarrollar,del
apresenciadesustancias toxicas en el rea de trabajo, de los daos que las mismas
puedan causar a su
salud, as como los medios o medidas para
prevenirlos.

JUSTIFICACIN: Dar cumplimiento a lo as establecido en

Ley Orgnica de

Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I


Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y
Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a
normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y para los procesos de contratacin.
ALCANCE: La notificacin es para cada uno de los trabajadores propios,
contratados, temporales, supervisores y gerentes que laboren en la empresa.

RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto


con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de
trabajo

los riegos

implcitos

en la actividad que este ejecute. As mismo

desarrollara las notificaciones a que hubiera lugar.


REFERENC
IAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin.
PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las
Instalaciones y Puestos de
Trabaj
o
LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Art. 54, Literales:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14
Reglamento
LOPCYMAT

Parcial

de

la

PROCEDIMIENTO:
1. El Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA de la obra son los encargados de
la identificacin de los Riesgos por cada puesto de trabajo, mediante la asesora
de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
2.

Una vez que se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa o a una


obra determinada y habiendo aprobado el examen mdico de pre-empleo, la
Coordinacin de Seguridad Industrial, se encarga de hacer la Notificacin de
Riesgo, dejando constancia en la planilla respectiva.

3.

Durante la notificacin de riesgo se efecta una induccin de seguridad,


mediante la cual se instruye al trabajador sobre las medidas preventivas y la
obligatoriedad del uso de equipos de proteccin personal.

4.

Una vez llenada la planilla y firmada por el trabajador, se le entrega el original


y se archiva una copia en la carpeta de cada trabajador.

5. A todos los trabajadores se les induce y se les notifica los riesgos asociados a
cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgos
elaborados previamente por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de la Obra
y la Coordinacin de

Seguridad

Industrial, dejando constancia de la misma mediante la firma de la hoja de


charlas diarias.

PROGRAMA DE NOTIFICACIN DE RIESGOS


TIPO DE

LUGAR

NOTIFICACI

DE

N DE

DIVULGACI

Notificacin de
Riesgos por puesto de
trabajo / instalacin

Base de la
Empresa
Obra

SIHOA-02: Carta Notificacin de Riesgos

RESPONSABLE

Presidente
Ing. Residente
o
Supervisor

FRECUENCIA

Inicio de
actividades con
la empresa
Inicio de
actividades en
la obra

Anexo Matriz de Riesgo de Obrero, Ayudante de soldadura, Soldadores, Supervisores.

8. Procedimiento para la Divulgacin de la Poltica de


Seguridad y
Salud
Laboral
y
Ambiente
OBJETIVO: Divulgar las Polticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, a todos los niveles de la Organizacin y garantizar su entendimiento y
la prctica contina de las mismas.
ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los trabajadores fijos como
contratados de la empresa realizada en la obra.
RESPONSABILIDAD: El Presidente, Ingeniero Residente y los Supervisores
SIHOAde la Empresa, son los responsables de divulgar ests polticas e instruir
y promover en todos los trabajadores las practicas de trabajo seguro a cada uno de
los puestos de trabajo y tareas asignadas
REFERENCIAS
: LOPCYMAT
Art. 61
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
Ley Orgnica del Trabajo LOT.
Art. 236
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
Constitucin
Bolivariana
Venezuela. Art. 87

de

PROCEDIMIE
NTO
Para la divulgacin de las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional
y Ambiente se deber cumplir con los siguientes pasos:
1. Al contratar personal para la realizacin de cualquier obra o servicio, despus de
que este ha sido seleccionado y cumplido con los requisitos de admisin
(examen pre empleo), deber recibir una Charla de Induccin por parte del

Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y

Ambiente de DISOCA, donde se entregar una Gua de Seguridad, la cual


contiene las Polticas de Seguridad

Industrial,

Ambiente, conceptos

Industrial, Fundamentos Legales de la

de Seguridad

Higiene

Ocupacional

Seguridad y aspectos bsicos de Proteccin Contra Incendios y Uso de los


Equipos de Proteccin Personal. Una vez dictada la charla por parte del
Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, ste
deber llenar una constancia de Induccin y Divulgacin de las Polticas de
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
2. La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, en las
carteleras de la
empresa lasPolticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente,
como medio de divulgacin permanente de las mismas. As mismo se dispondr
de folletos informativos para ser entregados al personal mensualmente.
3. Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos
explicativos de cules
son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros
aspectos de inters.
4.

La Poltica de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de la


empresa debe ser entendida, aplicada y divulgada por el Supervisor de
Seguridad Industrial e Ingeniero Residente, por lo que a cada trabajador se le
entregar una copia de la poltica en la charla de induccin, y peridicamente se
publicara para que cada uno la conozca, repase, estudie, analice, interprete y
tenga capacidad de sentirse parte del equipo.

PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA DE


SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y
AMBIENTE

DIVULGACIN
Poltica de Seguridad Industrial,
Higiene Ocupacional y
Ambiente

TIPO DE DIVULGACIN
Charla o Induccin de
Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional.
Publicaciones en cartelera

SIHOA-03: Divulgacin de Polticas de Seguridad Industrial

FRECUENCIA
Inicio de Actividades en la
Empresa
Permanente

POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE


OCUPACIONAL Y AMBIENTE
como empresa orientada al servicio de la industria petrolera se ve identificada
con la poltica corporativa de PDVSA y la ha absorbido como propia.
se compromete a proteger a las personas, las propiedades y a preservar el medio
ambiente de manera armnica con el desarrollo de las actividades a las cuales se
dedica, alcanzando los lineamientos siguientes:
1.

Se compromete a informar las condiciones inseguras, por accin de agentes

fsicos, qumicos,
biolgicos, meteorolgicos o condiciones disergonmicas o psicosociales, que
por la naturaleza de
instalaciones,

equipos

las operaciones de la empresa,


asociados

de

su

trabajo,

estar

expuestos

los

trabajadores.
2. Cumplir con las leyes, reglamentos y normas establecidas, nacionales e
internacionales en
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional.
3.
Controlar y reducir los riesgos utilizando un sistema integral de Seguridad
Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional basado en el control de los procesos y los
procedimientos.
4.

Mantener sus equipos y herramientas en buen estado procurando que sean


utilizados de la manera adecuada.

5. Evaluar el desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional


y procurando su
mejoramiento continuo, involucrando a todo el personal de
la empresa.
6.

Promover la capacitacin y concientizacin del personal en el manejo eficiente


de los riesgos a la Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
inherentes a las actividades que se realizan, haciendo nfasis a la prevencin
de los mismos.

7. Cooperar con los entes reguladores oficiales nacionales en la planificacin y en


el ordenamiento
de la defensa del medio ambiente y de los recursos
naturales.
8.

Promover y participar en el desarrollo de actividades regionales relacionadas


con el ambiente, que contribuyan al desarrollo de la regin.

------------------------------------------PRESIDENTE

9. Planes y programas preventivos para la evaluacin y


control de los procesos peligrosos identifcados en
materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.
OBJETIVO: Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo
establecido en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT)
JUSTIFICACIN: Dar cumplimiento a lo as establecido en

Ley Orgnica de

Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I


Captulo I Art. I, y en su Titulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y
Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a
normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y para los procesos de contratacin.
ALCANCE:

los

trabajadores

propios,

contratados,

contratista,

temporales,

supervisores, subcontratista y

gerentes que laboren en la empresa.


RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto
con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de
trabajo

los riegos

implcitos

en la actividad que este ejecute. As mismo

desarrollara las medidas preventivas a desarrollar.


REFERENC
IAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin.
PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las
Instalaciones y Puestos de
Trabaj
o
LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Art. 54, Literales:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14
Reglamento
LOPCYMAT

Parcial

de

la

PROCEDIMIENTO:
1.

El ingeniero residente en conjunto con el supervisor SIHOA se encargaran


de revisar los procedimientos de trabajo y detectar los procesos peligrosos
de la obra, estos procesos se detectan a travs de la matriz de riesgos,
detectando en cada actividad las medidas preventivas.

2.

Se dictaran charlas acerca de estos procesos y las medidas de seguridad que


deben tomarse a lo largo del plan se describen las medidas de seguridad
relacionadas con los equipos de proteccin persona, orden y limpieza, manejo
del cambio, ergonoma.

3. Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene
Ocupacional, ste deber llenar una constancia de Divulgacin de los procesos
peligrosos.
4.

La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, la matriz


de riesgos, como medio de divulgacin permanente de las mismas.

5.

Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de

folletos

explicativos de cules son las conductas seguras, polticas y normas de la


empresa, entre otros aspectos de inters.

PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS


DIVULGACIN
RIESGO FISICOS
RIESGOS QUIMICOS

RIESGOS BIOLOGICOS

RIEGOS DISERGONOMICOS
RIEGOS PSICOSOCIAL

TIPO DE DIVULGACIN

FRECUENCIA

Charla

Mensualmente

Publicaciones en cartelera

Permanente

Charla

Mensualmente

Publicaciones en cartelera

Permanente

Charla

Mensualmente

Publicaciones en cartelera

Permanente

Charla

Mensualmente

Publicaciones en cartelera

Permanente

Charla

Mensualmente

Publicaciones en cartelera

Permanente

SIHOA-04: Divulgacin de los Procesos Peligrosos


ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

10. Facilidades y reas para el saneamiento bsico


industrial.
PROCEDIMIENTOS DE DEMARCACIN, SEALIZACIN Y CONSERVACIN
DEL REA DE TRABAJO OBJETIVO: La empresa colocar las sealizaciones,
demarcaciones y acordonamientos necesarios
de acuerdo al rea de trabajo y observando las normativas en su diseo,
tamao y colocacin.
ALCANCE: En todas las reas de operacin se instalar un sistema de sealizacin y
demarcacin de seguridad, segn las normas, que permita advertir a las personas
y vehculos propios y ajenos a la obra sobre la presencia de equipos, materiales y
personal laborando en la ejecucin de una obra. Dicha sealizacin se efectuar
mediante conos o cinta amarilla de seguridad, segn sea el caso.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento
es el Ing. Residente, Supervisor

SI/AHO,

conjunto

con

la

Coordinacin

de

Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes


debern cumplir con los pasos establecidos.

REFERENC
IAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo
Normas COVENIN
187

PROCEDIMIE
NTO:
Demarcacin de reas de
trabajo:
1. Inspeccionar el rea de trabajo para definir con claridad cules sern las
reas a demarcar y/o sealizar.
2. Diariamente se colocaran los avisos y conos respectivos.
3. Demarcar cuando se ejecuten trabajos en o cerca de carreteras, caminos o
donde el paso vehicular sea frecuente, sealizando entre 50 y 100 metros
antes y despus del sitio de trabajo. As como reas donde se encuentre
tanquillas,

fosas,

zanjas,

otros,

destapadas

y/o

desniveles

muy

pronunciados prximos al sitio de trabajo o donde exista presencia de


maquinaria pesada en movimiento en el rea de trabajo.
4. Demarcar reas donde exista riesgos elctricos, o cualquier otro tipo de
riesgo de accidente para los trabajadores de la obra o terceros.

Conservacin del rea de


trabajo:
Del mismo modo se prev lugares asignados para el acopio de desechos, los cuales
sern clasificados y

separados segn sean: domsticos (papeles, vasos, etc.),

Vegetales, Qumicos, entre otros, que sern enviados al relleno sanitario y/o a los
sitios dispuestos por PDVSA, todo esto con el fin de procurar

mantener

la

salubridad, el orden y la limpieza en todos los lugares destinados a la


realizacin de

las actividades. Por lo tanto la empresa suministrara para el

cumplimiento de su recoleccin bolsas negras, sacos, recipientes y/o equipos


necesarios.

PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA


PARA LA OBRA.
OBJETIVO: Prevenir la presencia de riesgos para los trabajadores y/o la
comunidad, evitando accidentes e incidentes a travs del aseo, el orden y limpieza
y el uso correcto de los implementos de seguridad.

PROCEDIMIENTO:
1. Sensibilizar a los trabajadores sobre lo determinante que significa mantener el
rea de trabajo limpia y ordenada.
2.

Motivar al personal para promover el programa SOL, mediante charlas de


induccin, y charlas diarias de seguridad.

3. Delegar a los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL


4.

Dictar a los trabajadores charlas sobre la actitud proactiva en la prevencin


de accidentes e incidentes.

5.

Las herramientas menores, equipos porttiles, entre otros, deben ordenarse


debidamente y guardarse en un lugar apropiado cuando no estn en uso. Dentro
de la programacin establecida se emplearn mtodos de concientizacin del
personal en cuanto a orden y limpieza se refiere mediante charlas.

6.

Realizar inspecciones diarias antes de iniciar el trabajo verificando el


cumplimiento y estado del terreno y las herramientas, y despus del trabajo
para recoger desperdicios y agrupndolos para su posterior ubicacin y
disposicin en un sitio idneo.

7.

Los vehculos tanto de la empresa como visitantes se estacionarn de


retroceso en el lugar indicado para ello, con la trompa de los mismos hacia la
salida de emergencia.

PLAN ORDEN Y
LIMPIEZA
FRECUENC
IA

DESCRIPCIN DE
ACTIVIDADES
Permiso de Trabajo y ART

Charla de SI/AHO

Inspeccin SI/AHO

Almacenamiento de equipos,

herramientas y
materiales
Orden y limpieza
en el rea de
trabajo
Limpieza de termos de agua
Recoleccin y bote de basuras y
escombros
Disposicin de equipos de
primeros auxilios y contra

D
D
O
D

RESPONSAB
LE

EJECUTOR

Ingeniero
Residente
Supervisor
SI/AHO
Gerente
General
Ingeniero
Residente

Ingeniero
Residente
Supervisor
SI/AHO
Asesor SI/AHO

Supervisor
SI/AHO
Supervisor
SI/AHO
Supervisor
SI/AHO
Supervisor
SI/AHO

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores
Trabajadores
Supervisor
SI/AHO

incendios
LEYENDA:

D: Diaria

S: Semanal

O: Ocasional

SIHOA-05: Inspeccin de Orden y Limpieza

PROGRAMA DE ORDEN Y
LIMPIEZA
TIPO DE
DESECHOS
Desechos
domsticos,
vasos, papel y
Desechos de
origen
vegetal
Desechos
Qumicos, de
ser el caso.

LIMPIE
ZA
Diaria, Recoleccin en
bolsas
plsticas.
Cuando
se amerite,
recoleccin de
malezas, con
maquinaria.
Cuando
se amerite,
recoleccin en
recipientes
adecuados para su
disposicin final

RESPONSAB
LE
Sup de obra y/o
Sup. SIHOA
Sup de obra y/o
Sup. SIHOA
Sup de obra y/o
Sup. SIHOA

UBICACIN FINAL
Relleno Sanitario
Zanjas lejos del sitio de
trabajo
Tanques de
almacenamiento y/o
donde lo disponga
PDVSA

11. Planes de informacin y formacin para la obra


o servicio.
11.1 PROGRAMA DE
CONCIENTIZACIN.

INDUCCIN,

FORMACIN

OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados


para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal con
la finalidad de prevenir, monitorear, controlar y mitigar riesgos en la obra.
ALCANCE:

El

programa

identificacin

de

formacin

concientizacin

va

dirigido, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores,


subcontratista y gerentes.
RESPONSABILIDAD: La Directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y
desarrollar las necesidades

de

formacin

concientizacin

en materia

de

seguridad a todo el personal. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los


cronogramas de Formacin y Concientizacin, certificacin y darlos a conocer
en carteleras de la empresa.
REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de
Seguridad, Higiene y
Ambient
e
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
LOPCYMAT Art. 56
N 6

La formacin y concientizacin del personal para el trabajo, deber incluir


invariablemente y como elemento explcito las medidas de

prevencin de

accidentes, as como el uso de la proteccin personal adecuada, adems de


instruir sobre el cumplimiento de las normas de seguridad correspondiente a los

riesgos presente en las obras o servicios.

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIN Y


CONCIENTIZACIN.
1. Charla de induccin: El Supervisor SIHOA persona debidamente capacitado,
dar la induccin e informacin por escrito de los riesgos y procesos peligrosos
presentes en el rea de trabajo a todos los trabajadores de la empresa, al igual
que les har saber las medidas de proteccin y/o prevencin que ha de utilizar
para minimizar los riesgos. Cada vez que sea modificado los procedimientos
de trabajo, instalaciones o implementacin de trabajos con nuevos equipos o
herramientas, ser divulgado a los trabajadores. Toda persona aspirante a
trabajar o personal regular que sea cambiado de actividad o rea de trabajo
de I N VE R S I O N E S NU E Z C.A. recibir un recorrido al centro de trabajo y de
manera verbal, escrita y obligatoria informacin sobre:
Poltica de Seguridad y Salud Laboral de la Empresa.
Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
vigente. (Julio de 2005).
Notificacin de las Condiciones Inseguras o Insalubres a los que estar
expuesto segn la ndole del trabajo a realizar.
Informacin verbal y escrita de las sustancias, materiales y
desechos peligrosos existentes.
Roles y Responsabilidades dentro del Programa de Seguridad y Salud en el
trabajo.
Plan de emergencia.
Rutas de Evacuacin.
Ubicacin de los equipos de extincin de incendios.

2. Formacin

Concientizacin

SI/AHO:

Los

trabajadores

recibirn

formacin en SIHOA, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura


de seguridad, identificacin de riesgos, prevencin de accidentes y
enfermedades profesionales; mediante los cursos bsicos de: primeros
auxilios, equipos de proteccin personal, prevencin y proteccin contra
incendio, seguridad industrial bsica, manejo defensivo, entre otros.
3. Certificacin ocupacional: La empresa gestionar y canalizara a travs
de

instituciones reconocidas, la certificacin del personal que requiera

obtener tal documento, como por ejemplo: Los operadores de maquinarias,


Soldadores, Inspectores de seguridad, entre otros. La empresa mantendr un
registro sobre todos los adiestramientos y charlas dictadas al personal, a fin de
controlar sus necesidades de adiestramiento.

4. Charlas peridicas: Los supervisores de los trabajadores estn en la


obligacin de impartir Charlas de seguridad peridicamente y asegurarse que
todos en cada rea de trabajo entiendan los procedimientos y las Normas de
seguridad Industrial, y verificar que se pongan en prctica.
5. Adiestramientos Operacionales: El ingeniero residente conjuntamente
con

el

Comit

de Seguridad y Salud Laboral planificaran un proceso de

adiestramiento que permita instruir ya sea formativa o informativamente al


personal de todo lo concerniente a su labor a desempear dentro de la
empresa, al igual que dar a conocer las normas generalizadas, todo esto en
aras de aumentar la productividad del personal mediante el desarrollo de
sus habilidades y destrezas, creando as un valor agregado al personal.
6. Adiestramientos

de

Seguridad

Salud

en

el

Trabajo:

Todo

trabajador deber recibir adiestramiento en relacin a la seguridad y salud en


el trabajo, tendente a desarrollar conciencia sobre

la

identificacin

de

riesgos y procesos peligrosos, prevencin de accidentes y enfermedades


ocupacionales en cada rea respectiva de trabajo, siendo responsables de su
coordinacin y ejecucin el empleador y delegado de prevencin, dentro de
estas formaciones prevalecern:
Lopcymat, Inpsasel, Comit de S.S.L. y Delegado de prevencin.
Prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales.
Prevencin, extincin y evacuacin de incendios.
Equipos de proteccin personal y colectivo.
Riesgos y procesos peligrosos.
Orden y limpieza.
Primeros Auxilios.
Procedimientos de trabajo seguro.
Ergonoma.
Seguridad vial.
Crecimiento personal.
Daos a la salud generados por el consumo de tabaco,
alcoholismo, sustancias psicotrpicas, estrs laboral.
Materiales Peligrosos.
Entre otros que dictamin necesario el empleador y/o Comit de S.S.L.

PROGRAMA DE CAPACITACIN Y FORMACIN DE LOS


TRABAJADORES
DESCRIPCIN DE
ACTIVIDADES

DIARIA

SEMANA
L

MENSUA
L

AL INGRESO O
CAMBIO DE PUESTO
DE TRABAJO

Induccin al nuevo personal


Charlas de Seguridad Industrial
Anlisis de Riesgos en el
Trabajo
Procedimientos Operacionales
Hojas de Seguridad de los
materiales
Publicaciones
Publicacin estadstica.
SIHOA-06: Induccin SIHOA
SIHOA-07: Hoja de asistencia a Charla
SIHOA-08: Notificacin de Procedimientos Operacionales

PROGRAMA DE FORMACIN Y CONCIENTIZACIN SIHOA


CARGO O
PUESTO DE
TRABAJO
Todos los trabajadores
Todos los trabajadores
Todos los trabajadores

CURSO O TALLER DE
SI/AHO
Extintor de Incendio
Primeros Auxilios
Ofidio
s

FECHA DEL
CURSO O
TALLER
1er
mes
2 do mes
3 er mes

12. Listado de los trabajadores y trabajadoras formados y


certifcados de acuerdo con su puesto de trabajo.
OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados
para asegurar la formacin y concientizacin necesarias para el personal con la
finalidad de prevenir, monitorear, controlar y mitigar riesgos en las obras y/o
servicios.
ALCANCE: El programa formacin y concientizacin no es excluyente y es de fcil
acceso para todo el personal de la empresa en beneficio individual y para el
equipo de trabajo los conocimientos adquiridos son aplicables a todas las obras
y/o servicios desempeados por la empresa, a trabajadores propios, contratados,
contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes.
RESPONSABILIDAD: La Directiva brindar el apoyo necesario para mantener
y desarrollar la formacin y concientizacin en materia de seguridad industrial a
todos los asociados y personal contratado. Cada uno de ellos puede solicitar a
la directiva formacin y concientizacin, sea individual o grupal en la materia de
seguridad industrial que considere.
REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de
Seguridad, Higiene y
Ambient
e
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
LOPCYMAT Art. 56
N 6

PROCEDIMIENTO:
1. Al contratar al personal para la obra se le solicitar su debida certificacin en
el rea donde este trabajara.
2. Esto incluir cursos, talleres u otros elementos que hagan constar que tiene
experiencia en
los trabajos a realizar.
3. Se excepta de esto a los obreros ya que por normativa de la
conveccin petrolera no necesitan tener experiencia ni estar certificados
para realizar los trabajos.

PROGRAMA DE CERTIFICACIN
DE OFICIO Y DE
SUPERVISIN EN SIHOA
CARGO O PUESTO DE
TRABAJO
Ing. Residente

CURSO O
TALLER
DE
Sistema de
Permiso de
Trabajo.

FECHA
DEL
CURSO
O
Esperando
Solicitud
PDVSA

Modulo I
Supervisor SIHOA

Sistema de Permiso de
Trabajo.

Esperando Solicitud
PDVSA

Modulo I

DOCUMENTACIN VIGENTE DEL PERSONAL, FORMADO POR UN CENTRO


DE CAPACITACIN RECONOCIDO POR PDVSA, EN MATERIA DE PERMISOS
DE TRABAJO
La empresa INVERSIONES NUEZ C.A., cuenta con un supervisor de
Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente con cursos de diferentes
Instituciones y por la Gerencia de Recursos Humanos de PDVSA, previendo la
renovacin de dichas certificaciones.

13. Documentacin mdica del personal que ejecutar la


obra o servicio
Antes de dar inicio a la obra, solicitara el personal necesario para la ejecucin de
las actividades ante la unidad contratante y esta a su vez al Sistema de
Democratizacin del Empleo de PDVSA (SISDEM), al hacerse efectiva la solicitud,
se llamara a las personas seleccionadas para realizarles la entrevista de trabajo y
el examen mdico de pre-empleo con el mdico ocupacional contratado, y solo a
quienes resulten Aptos para laborar, se les ser anexado dicho examen mdico en
este parmetro. Todo esto segn el programa de atencin medica.
La empresa suministra copia de exmenes mdicos pre-empleo los cuales indican
la condicin de
Aptos
para
Trabajo

el

14. Programa para la atencin mdica preventiva de los


trabajadores
OBJETIVO: El programa est orientado a implantar, evaluar y mantener
vigilancia mdica permanente para todos los trabajadores de la empresa.
ALCANCE: Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que
ingresen en ocasin de una obra en particular.
RESPONSABILIDADES:
procedimiento

es

el

La

responsabilidad

Presidente,

del

Administracin,

cumplimiento

de

conjuntamente

con

este
los

supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,


Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENC
IAS:
LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53
Numeral 10.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de
Trabajo. Requisitos

Exmenes PRE empleo: Son exigidos antes de ingresar a la empresa, con el fin de
garantizar que cada empleado se encuentre en las mejores condiciones de
salud, para desarrollar su trabajo sin impedimentos fsicos.
Exmenes Post empleo: Son realizados cuando el trabajador culmine su labor con
la empresa, para garantizar que el mismo no adquiri ningn tipo de enfermedad
profesional mientras trabaj para sta.

PROCEDIMIE
NTO:
1. Al personal postulado se le exigir foto reciente y copia de la cdula
de identidad.
2.
Luego se refiere al mdico de la empresa para someterse al
examen pre-empleo.
3. Una vez recibido en la empresa el informe mdico, en sobre sellado y cerrado
segn opinin mdica se rechaza o se contrata al aspirante.
4.
Si el aspirante es contratado se abre el expediente
correspondiente.
5.

Si durante la contratacin el trabajador presenta algn problema de salud,


este es referido al mdico de la empresa, para atencin mdica continua.

6. Slo se incorpora al trabajo con la autorizacin mdica


respectiva.
7. Una vez finalizado el contrato y antes de la liquidacin del trabajador se refiere
al mdico de la empresa, siguiendo el paso uno (1)
8.

Recibido el Informe post-empleo en sobre sellado y cerrado en la empresa se


toma la decisin de liquidar al trabajador slo si su estado de fsico es
favorable, caso

contrario, se somete al trabajador al tratamiento mdico

respectivo hasta su rehabilitacin, momento en que ser liquidado por la


empresa.

La Empresa mantiene contrato con las siguientes clnicas y farmacias en el Estado


Gurico para
el servicio mdico de su personal, segn anexo.

Anexo: Convenios de Clnicas y Farmacias.

PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA


TIPO DE EVALUACIN

FRECUENCIA/PERIDO

Examen de PRE-Empleo

Al ingreso

Exmenes Peridico

Cada 6 meses

Examen de Post-Empleo

Al finalizar el contrato

SIHOA-09: Examen Mdico

15. Plan de inspeccin de las condiciones y medio


ambiente de trabajo para la obra o servicio
La Direccin de para la prestacin de este servicio tiene previsto un programa de
Inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente como parte fundamental de la
Prevencin de Accidentes.
Las inspecciones de seguridad son el medio eficaz para determinar actos y
condiciones inseguras, por lo tanto, consciente de ello, se realizarn inspecciones
peridicas basadas en los siguientes aspectos:
Procedimientos de
Trabajo. Equipos Y
Herramientas. Equipos de
Proteccin Personal. Orden
y Limpieza.
Los resultados de cada inspeccin sern informados por escrito a los Supervisores
de trabajos,
Quienes sern los responsables de tomar las acciones o medidas correctivas que cada
caso requiera.

PROGRAMA DE INSPECCIONES A LA OBRA


Estas inspecciones se realizarn cumpliendo la siguiente programacin.
TIPO DE INSPECCION

PERODO

RESPONSABLE

Equipos de Proteccin

Quincenal

Equipos y Herramientas

Quincenal

Permisos y ART

Quincenal

Supervisor de SIHOA/Delegado
CSSL
Supervisor de Obra/Delegado
CSSL
Supervisor de SIHOA/Delegado
CSSL

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS


INSPECCIONES:
OBJETIVOS: Realizar los Seguimientos de la inspeccin de Seguridad, Higiene
y Ambiente para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y
correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones.
RESPONSABILIDADES:
Procedimiento

recae

La

sobre

responsabilidad
el Ingeniero

del

cumplimiento

Residente

de

conjuntamente

este
con

el

representante del comit de seguridad y salud en el trabajo


PROCEDIMIE
NTO:
1. EL Ingeniero Residente, conjuntamente con el representante del Comit son
los encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones.
2. Una vez que se analiza la inspeccin, el Ingeniero Residente jerarquiza los puntos
de
inconformidad sobre la Seguridad, Higiene y Ambiente conjuntamente con el
Supervisor de
Seguridad.
3. Se presentara un cronograma de correccin a La Direccin para
cumplir con las recomendaciones emitidas.
4. Se notifica a La Direccin sobre los correctivos y las acciones tomadas.
5. La Direccin gira instrucciones a los Supervisores de Seguridad para
realizar una nueva inspeccin de seguimientos para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
SIHOA-10: Planilla
herramientas

de

Inspeccin

de

SIHOA-11: Planilla de Inspeccin de equipos

16. Plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los


riesgos y los procesos peligrosos identifcados
OBJETIVO: El programa est orientado a evaluar la morbilidad de la obra y
mantener vigilancia mdica permanente para todos los trabajadores de la empresa.
ALCANCE: Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que
ingresen en ocasin de una obra en particular.
RESPONSABILIDADES:
procedimiento

es

el

La

responsabilidad

Presidente,

del

Administracin,

cumplimiento

de

conjuntamente

con

este
los

supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,


Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFERENC
IAS:
LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53
Numeral 10.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de
Trabajo. Requisitos

Morbilidad: es un dato demogrfico que cumple la funcin de informar la


proporcin de personas que se sufren una enfermedad en un espacio y tiempo
determinado.
PROCEDIMIENTO:
1.

Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra.

2.

Los datos estadsticos de La obra, sern vaciados en un formato de registro de


estadsticas de morbilidad y archivados, llevando un estricto control con
respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin.

3.

El registro de morbilidad implica todas las enfermedades, accidentes,


incidentes u otros que se registren durante el trabajo.

4. El registro de morbilidad se archivara junto con las estadsticas de accidentes de la


empresa.

SIHOA-12: Registro de Horas Hombres trabajadas

ANEXO: Planilla de morbilidad

17. Plan para la utilizacin del tiempo libre especfco


para la obra o servicio

OBJETIVO: Establecer un sistema de Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del


tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa
ALCANCE: Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que laboran dentro de las
instalaciones de
REFERENCIAS:
LOPCYMAT,
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin Norma Tcnica Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo (NT-01-2008).
Personal involucrado y Responsabilidades
Es responsabilidad del Departamento de laborales recibir la solicitud de
vacaciones por parte de sus trabajadores y trabajadoras y de realizar los
trmites necesarios para procesar dicha solicitud.
Tambin ser responsable de garantizar horas y das de descanso necesario y de
hacer cumplir el sistema de monitoreo y vigilancia del uso del tiempo libre.

PROCEDIMIENTOS
1.

Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de los trabajadores:


por medio del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe desarrollar
e implementar un sistema de vigilancia permanente donde se considere:
jornada de trabajo, horas extras laboradas, hora de descanso dentro de la
jornada, das de descanso obligatorio, das de descanso obligatorio
disfrutadosefectivamente,
convencionales,

das

de

descanso

das

de

descanso

convencionales disfrutados efectivamente, que garantice la utilizacin del


tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores, como la aplicacin de los
planes para la recreacin y turismo como herramientas para fortalecer la
calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. El personal solicitado
ante el SISDEM es por tiempo determinado por lo tanto se garantizar el pago
de las vacaciones y bono vacacional de manera fraccionada, es decir, por el
tiempo que dure su contrato en la obra. El personal fijo de la empresa
cuenta con el disfrute de vacaciones colectivas al finalizar el ao.
2. El ingeniero planificador de la obra se encargara de verificar diariamente la
entrada de los obreros y empleados a la obra, la salida de los mismos y
contabilizar las horas extras en caso de que se produzcan. Segn el formato
anexo.
3.

El representante laboral debe contabilizar la lista de asistencia de la obra y


realizar la nomina de segn la conveccin colectiva petrolera del ao 20102011.

4. Segn las normativa de trabajo de PDVSA,


se tiene: Tiempo de viaje: 3 horas.
Jornada de Trabajo: lunes a viernes de 7 am a 3 pm. Con media hora de
descanso para almorzar.
Horas de descanso dentro de la jornada laboral: Todos los trabajadores y
trabajadoras, gozaran de una (1/2) hora por motivo de almuerzo y descanso
dentro de su jornada laboral.
Das de descanso obligatorio: Todos los trabajadores y trabajadoras.,
disfrutaran de 2 das de descanso obligatorio necesario para su recreacin
y turismo.
Beneficios: Todos los
conveccin petrolera.

beneficios

establecidos

por

la

18. Procedimientos y anlisis de riesgos para las


actividades a ejecutar en la obra o servicio.
18.1
PROCEDIMIENTO
TRABAJO

DE

OBJETIVO: Conocer las actividades a realizar, los equipos, materiales y personal


necesario as como tambin las medidas preventivas a tomar.
ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y
Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales,
durante toda la obra, realizada por la empresa
RESPONSABILIDAD:
procedimiento

La

responsabilidad

del

es

cumplimiento

de

este

el

Gerente Administrativo, Gerente del Personal conjuntamente con la Coordinacin


de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes
debern cumplir con los pasos establecidos.
REFERENC
IAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo
PDVSA SIS20 Procedimiento de
Trabajo

Con la finalidad de disminuir los riesgos, y actos inseguros, se debe tener un


procedimiento de trabajo que controle todos los implementos necesarios para la
elaboracin de la actividad, tanto los equipos, herramientas, materiales y el
personal certificado para cada actividad.
PROCEDIMIE
NTO:
1. Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados por personal calificado,
revisados

y aprobados por la lnea supervisora de la contratista con la

participacin de representantes de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene


Ocupacional, validado por el Comit de Seguridad y Salud Laboral.
2.

Los procedimientos de trabajo deben tener un cdigo nico que los identifique,
este cdigo debe indicar, como mnimo, el nombre de organizacin, el tipo de
actividad a ejecutar y un nmero correlativo.

3.

Cualquier cambio de alcance en la actividad planificada, genera una


actualizacin en el Procedimiento de Trabajo, lo cual debe ser registrado y
manejado de acuerdo a un Procedimiento de Control de Documentos.

4. Se debe establecer un programa de divulgacin de los procedimientos y los


mecanismos que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos
por el personal, de acuerdo a sus roles

responsabilidades.

Estos

procedimientos deben permanecer accesibles al personal involucrado.


5. Los Procedimientos de Trabajo deben incluir todos los pasos o secuencia de
tareas para la realizacin ptima del trabajo; los peligros y riesgos particulares
de cada una de las actividades y las

medidas de prevencin y control en

materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de acuerdo


con lo establecido en la Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo,
SI-S-20 Procedimientos de Trabajo, as como las acciones para el control
de emergencias.
6. Los

Procedimientos

de

Trabajo

deben

incluir

los

equipos,

materiales,

herramientas, tecnologa y personal apropiados para la ejecucin de las


actividades.

7. Los procedimientos deben estar redactados en forma clara, precisa y concisa,


con la finalidad de que puedan ser aplicados en forma sistmica y consistente.
As mismo tiene previsto cumplir con la normativa de seguridad realizar los
siguientes pasos en la obra:
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIN:
Se debe leer, interpretar y discutir con el personal involucrado en la obra, el Anlisis de
Riesgos en el
Trabajo de (A.R.T) y as poder despejar dudas referentes al proceso.
El personal de la contratista debe estar familiarizado con los equipos, maquinarias
y herramientas que sern empleadas en el trabajo, con el fin de minimizar el riesgo
de ocurrencia de accidentes.
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIN
1. Se deben supervisar el cumplimiento de los procedimientos operacionales de
cada actividad en los diferentes frentes de trabajo, a objeto de verificar el
uso adecuado de los equipos de seguridad y de proteccin personal.
2. Corregir los actos y condiciones inseguras que se observen durante el
desarrollo de actividades.
3. Motivar mediante el ejemplo el cumplimiento de las Normas y Polticas
de Seguridad difundidas en la induccin.
4.

Or de los trabajadores y tomar por escritos sus planteamientos en cuanto al


desarrollo de las actividades, as como de cualquier necesidad que en
materia de seguridad reporten los mismos.

5. Estar atentos sobre cualquier emergencia que pudiera suscitarse, a fin de poner
en accin el
Plan de Emergencia.
6.

Estimular a los trabajadores que cumplan cabalmente con las normas e


instrucciones dadas en materia de seguridad.

7.

Verificar el cumplimiento de las inspecciones a los equipos y herramientas


de trabajo, antes de realizar las actividades.

8. Divulgar al personal los procedimientos operacionales.


Anexo: Procedimientos operacionales

18.2 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS


ANLISIS DE RIESGOS.

OBJETIVO : Establecer criterios para la identificacin y control de los riesgos


asociados a actividades de mantenimiento, construccin y operaciones, as como
establecer acciones o medidas preventivas, correctivas y de control, para evitar o
minimizar eventos que pudiesen afectar a los trabajadores y trabajadoras, el
ambiente, la comunidad, los equipos y/ o la continuidad operacional.
ALCANCE: El Anlisis de Riesgos del Trabajo, es aplicable a todas las actividades
operacionales, de mantenimiento y

de

construccin,

realizadas

por

los

trabajadores o personal contratado de la empresa INVERSIONES NUEZ C, A.


en toda la obra.
RESPONSABILIDADES: El presidente, ingeniero residente y supervisores SIHOA
sern responsables por la divulgacin y aplicacin de este procedimiento, tanto
para

los

trabajadores

fijos

como contratados, debiendo realizar auditoras

peridicas a la obra.
REFERENC
IAS:
Norma PDVSA IRS00
Definiciones. Norma PDVSA IRS
17 Anlisis de Riesgo.
Norma PDVSA HO-H-16Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las
instalaciones y Puesto
de
Trabajo.
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL


DE RIESGO.
1. Identificar Actividades o Pasos Bsicos del Trabajo
- Se debe descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o
los pasos bsicos e individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica
de ejecucin.
- Cada actividad o paso se escribe en la columna de la izquierda del formato
de Anlisis de
Riesgos del Trabajo
- Es

recomendable

anotar/identificar,

al

lado

de

cada

actividad,

los

materiales, equipos o herramientas requeridos.


- Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin
constituye una herramienta til de planificacin.

2. Identificar Peligros y Riesgos asociados a cada actividad


- Luego de descomponer el trabajo en actividades, se deben identificar los
peligros y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las
personas, a las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe
considerar, por ejemplo, que los trabajadores pueden estar expuestos
riesgo

de

quemaduras,

asfixia,

intoxicacin,

golpeado

por

un

objeto,

quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro nivel, adquirir una
enfermedad ocupacional, etc.
- En la columna intermedia del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo se
deben describir el riesgo en forma descriptiva los riesgos identificados y
asociados a cada actividad.
- Al identificar los peligros y sus riesgos, se deben tomar en cuenta todos los
posibles

receptores

potencialmente

afectados:

personal,

visitantes,

comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del


proceso, activos, equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros.
- Para identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones
mnimas de seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades,
se debe observar atentamente, y de

forma estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo potencial,


entre otros, lo siguiente:
a. Ambiente Circulante
Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas
elctricas.
Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores,
ruido,
vibracin, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante.
Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso
y trnsito de peatones, almacenaje.
b. Sistema o
Proceso
Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables,
explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos.
Aislamiento de Fuentes de
Energa
Control de
Calor/Chispas

Fuentes

de

Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si


existe ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y
controlados para cada caso en forma individual y conjunta.
c. Equipo a ser Intervenido, Lugar
de Trabajo
Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser
intervenido.
Aspectos clave en Prcticas de Trabajo
Seguro.

3. Establecer Medidas de Prevencin y Control


1.

Seguidamente a la identificacin de los riesgos asociados a cada actividad,


se deben registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del
Trabajo, las medidas de prevencin y control que permitan reducir o
minimizar dichos riesgos.

2. Las medidas de prevencin y control de riesgos deben orientarse, primero


al control de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo
en el receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los
riesgos asociados al trabajo.
a. En la

Fuente:

Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema.


Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos
peligrosos.
b. En la Trayectoria:
Incorporar dispositivos de seguridad.
Instalar sistemas de deteccin y alarma.
Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo,
capacitacin del personal, entre otros.
c. En el Receptor o Trabajador:
Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.

DOCUMENTACIN, FIRMADA POR TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO,


DONDE

ESTN CLARAMENTE

IDENTIFICADOS

NOTIFICADOS

PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE RIESGOS.


Anexo: Anlisis de Riesgo en
el trabajo

LOS

PROCEDIMIENTO

PARA

EL

SEGUIMIENTO

DE

LAS

ACCIONES

Y/O

RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS ANLISIS DE RIESGOS


OBJETIVO: Realizar los seguimientos y recomendaciones de las inspecciones de
emanadas de los Anlisis de Riesgo para determinar el grado de cumplimiento de
las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las
inspecciones.
ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y
Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales,
durante toda la obra, realizada por la empresa.
RESPONSABILIDAD:

La

responsabilidad

del

cumplimiento

de

este

procedimiento es el Gerente Administrativo, conjuntamente con la Coordinacin


de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes
debern cumplir con los pasos establecidos.
REFERENC
IAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo

PROCEDIMIE
NTO:
1.

El Supervisor SIHOA, conjuntamente con el supervisor del servicio son los


encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones generadas en
campo de trabajo, en la identificacin de peligros/ riesgos asociados a los
cambios detectados para realizar los cambios. Estos cambios pueden ser los
siguientes:
Se usarn nuevas herramientas, diferentes tcnicas u otro
procedimiento para realizar el trabajo
Cuando se requieren tareas adicionales

El rea de trabajo presenta condiciones diferentes a las


contempladas en el procedimiento de trabajo y en este anlisis de
riesgos
Las condiciones del proceso generan riesgos adicionales a los
indicados en este anlisis de riesgo
Existen condiciones atmosfricas adversas (ej.: fuertes vientos,
lluvias, tormenta elctrica
2. Una vez que se revisan los Anlisis de Riesgo, el Supervisor de Seguridad
jerarquiza los puntos de inconformidad sobre las tareas adicionales que no
estn contemplada en el ART, conjuntamente con el supervisor del servicio,
quien preparan las recomendaciones.
3.

Una vez realizadas las recomendaciones se realiza el seguimiento para


que realice los correctivos de acuerdo al cronograma aprobado.

4.

Se notifica a la coordinacin de seguridad industrial, ambiente e higiene


ocupacional

sobre

los

correctivos

acciones

tomadas,

instrucciones al supervisor de seguridad para realizar


inspeccin

de

seguimiento

para

verificar

recomendaciones y preparar un nuevo informe.

el

quien
una

cumplimiento

gira

nueva
de

las

19. Programa para la aplicacin de prcticas de


trabajo seguro.
OBJETIVO: Proporcionar una herramienta efectiva para la divulgacin de
las normas y procedimientos para la obra con el fin de informar a los trabajadores
la importancia de la misma, manteniendo de esta manera prcticas de trabajo
seguro.
ALCANCE: El procedimiento desarrollado es aplicable a todas las obras o servicios
desempeados por la empresa, involucrando a todo el personal fijo o eventual.
RESPONSABILIDAD: La Gerencia brindar el apoyo necesario para mantener en el
rea de trabajo un ambiente seguro y garantizar la divulgacin de las normas y
procedimientos para la obra, la Coordinacin SIHOA y el Ingeniero Residente sern
los responsables de la aplicacin y explicacin de los procedimientos aplicados en la
obra.
REFEREN
CIA:
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del
Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de
Permisos De Trabajo
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
PDVSA SIS20 Procedimientos De
Trabajo.

PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y


NORMAS SIHOA
La Prctica de Trabajo Seguro de la empresa INVERSIONES NUEZ C.A, obedece a
lineamientos y procedimientos de seguridad en la ejecucin de las actividades y
a

la

puesta

en

prctica

de

los

procedimientos

operacionales

descritos

anteriormente as como el cumplimiento de la permisologa respectiva ajustada a


los riesgos asociados a la tarea a realizar y al rea de trabajo. El procedimiento de
Elaboracin y Emisin de los Permisos ser el implementado por PDVSA para las

labores de campo conjuntamente con la empresa contratista; considerando la


Norma IR-S-04 Julio
200
8.

Al implementar los procedimientos y los Anlisis de Riesgo del Trabajo, para la


actividad a realizar se adopta una posicin clara y organizada,

por lo que se

fortalecen las Prcticas de Trabajo Seguro. Para ello se deben seguir las siguientes
NORMAS al iniciar cada Jornada de Trabajo:
1.

Divulgar Polticas de Seguridad, mediante charlas de 5 a 15 minutos a los


trabajadores de la obra.

2.

Examinar y discutir con todo el personal involucrado en la obra los


procedimientos de cada una de las actividades programadas para el da.

3. Comprobar que todos los involucrados en la obra cuente con los equipos
de proteccin personal adecuados para cada actividad.
4.

Confirmar que se encuentren los Permisos de Trabajo en el sitio,


firmados por los responsables del trabajo y con los permisos asociados
para las actividades que as lo requieran.

5. Evidenciar que todo el personal ha quedado claro con la lectura y explicacin


del A.R.T.
6.

Firma el A.R.T. por parte de los trabajadores, la persona autorizada


por la empresa, Inspector de PDVSA y Custodio del rea.

7. Comprobar en el caso de trabajos especiales (soldadura, operaciones con


gra) que los equipos a utilizar se encuentren certificados as como sus
operadores.
8. Verificar la permanencia en sitio del Plan Especfico de Seguridad Industrial,
Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Obra; al igual que los procedimientos de trabajo.

DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE LAS


NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO

OBJETIVO: Divulgar el Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e


Higiene Ocupacional, los Procedimientos de Trabajo Operacionales y la Prctica de
Trabajo Seguro,

a todos los niveles de la organizacin y garantizar su

entendimiento y la prctica contina de las mismas.


ALCANCE: Esta divulgacin involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto
trabajadores fijos como eventuales en toda la obra, realizada por la empresa.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de las divulgaciones
del Plan Especifico, procedimiento y Prctica de Trabajo seguro, es el Presidente,
Ingeniero Residente e Supervisores SI/AHO, conjuntamente con la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes
debern dejar constancia de dicha divulgacin.
REFERENCIAS:
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del
Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de
Permisos De Trabajo
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO:
1.

El Ingeniero Residente y la Coordinacin SIHOA son los responsables de


elaborar,

mejorar, explicar y divulgar las normas y procedimientos que se

ejecutaran en las obras y servicios que presta la empresa.


2. Una vez seleccionado el personal que laborar en la obra o servicio se le explica
en forma verbal y escrita previa lectura las normas y procedimientos que la
empresa sigue con motivo

de garantizar el trabajo, el bienestar de sus

trabajadores, la proteccin de sus equipos y del medio ambiente.

3.

En

la

obra

servicio es

responsabilidad

del

supervisor

de

campo

conjuntamente con el supervisor de seguridad en la charla de 5 a 15 minutos


explicar los tpicos importantes de los procedimientos a fin de reforzar el
conocimiento de los trabajadores, dejando constancia en las planillas de charlas
diarias.
4. Durante la divulgacin de los procedimientos se debe tomar nota de las ideas
que salen del
grupo de trabajo, con la intencin de modificarlos y adaptarlos a la experiencia
de campo. Esto permitir mantener actualizados los manuales.
5. Para cada obra o servicio se deben elaborar los procedimientos de trabajo los
cuales deben permanecer en el PESIHOA de la obra, previa divulgacin de los
mismos entre los trabajadores.
6.

Cuando se trate de equipos nuevos se bebe entregar al operador del mismo el


copia del manual de operaciones del fabricante, dejando constancia escrita; el
original debe permanecer en el patio de la empresa siempre a disposicin de los
interesados.

PROGRAMA DE DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRCTICAS


DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE SI/AHO.
P.T.
S
Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART)

Charlas de Seguridad Industrial

Divulgacin de Procedimientos

Evaluacin de Practicas de Trabajo


Seguro

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Diaria

Ing.
Residente

Diaria

Sup.
SIHOA
Sup. SIHOA

Al ingresar

Ing. Residente

Bimensual

Sup. SIHOA

Mensual

SIHOA-13: Auditora a Permisos y Prcticas de trabajo seguro.

Ing.
Residente
Sup.
SIHOA

SEGUIMIENTO Y
PROCEDIMIENTOS
TRABAJO

CONTROL DE
Y PRCTICA

LAS
DE

APLICACIONES, NORMAS,

SEGURO.

Las recomendaciones emitidas en los reporte de inspeccin se procesan


mediante el Comit de Seguridad y Salud Laboral. En caso de que sean urgentes
son procesadas de inmediato por el Ingeniero Residente.

Despus de dictados los correctivos necesarios, se otorga un tiempo


prudencial para la ejecucin de los mismos, y en la siguiente inspeccin se verifica
el avance de cumplimiento.

20. Procedimientos para la inspeccin, mantenimiento,


reparacin, construccin, modifcacin o
desmantelamiento y manejo de cambio
20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y
comunicacin de los cambios, en mquinas, equipos,
herramientas.

OBJETIVO:

Proporciona

aprobacin,

registro

controles

para

los

procesos

de

evaluacin,

y comunicacin de los cambios en el proyecto a fin de

establecer un mtodo disciplinado para la realizacin del mismo. Garantizando


una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades para que el
servicio se ejecute de forma segura.
ALCANCE: Este procedimiento, es aplicable a todas las actividades de
cambio operacionales, personal, maquinaria y equipos, asignados en el PESIHOA.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del manejo del cambio, est en la


Junta Directiva de la
Empresa, quien es la persona que autoriza
los cambios.

REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral
de Riesgo

PROCEDIMIENTO:
1.

Todo el personal que encuentre las razones sustentables, para generar un


cambio en el campo operativo y tecnolgico, as como en la organizacin de
la empresa, especficamente en los cargos de personal, debe elaborar un
informe de justificacin y proposicin del cambio, y tramitarlo por intermedio
del supervisor, ante la Junta Directiva de la Empresa, quien autoriza el Cambio.

2.

Posteriormente de presentarse la propuesta del Cambio, la Junta Directiva,


realizar una reunin con el personal involucrado en el proceso del Cambio, para
estudiar la factibilidad del mismo, y elaborar el Cronograma de proceso del
cambio.

3. Posteriormente se elabora el cronograma del proceso del cambio, as como


los recursos necesarios para el mismo.
4.

Dicho cambio debe beneficiar a la empresa en lo operativo y en el


funcionamiento organizacional.

5.

Una vez se produzca el cambio, se debe dar a conocer a todo el personal


mediante induccin, siendo responsabilidad de quien proyecta el cambio.

6.

Sealar e informar las caractersticas y aplicaciones tcnico-operacional y


administrativa a travs de adiestramiento.

7. Indicar el tiempo que durar dicho cambio, si es temporal o permanente.


8. Se debe registrar y codificar dicho cambio, para el control de la calidad.
9. Si dicho cambio tiene influencia hacia el cliente, debe notificarse del mismo a los
clientes, a fin de cumplir con las necesidades del mismo.
SIHOA-13: Constancia de Manejo de Cambio

FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DEL MANEJO DEL CAMBIO

NECESIDAD DEL
CAMBIO

NOTIFICACI
N AL
REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA

EXPOSICIN
MOTIVO DEL
CAMBI
O

NOTIFICACIN AL
ENTE
CONTRATANTE Y
GERENCIA S.I.

BUSQUEDA E
INCORPORACI
N DEL CAMBIO

21. Procedimientos para la notificacin, registro,


clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes
OBJETIVO:

Mantener

un

investigacin y divulgacin

procedimiento
de accidente

de

notificacin,

incidentes

registro,

enfermedades

ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos producir estadsticas y


de esta manera se puede evitar la recurrencia de accidentes en otras obras de
la empresa

ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la


realizacin de la obra
RESPONSABILDADES:

La

responsabilidad

para

registro, investigacin y divulgacin de accidente

investigacin,

notificacin,

Accidentes, Incidentes y

Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SIHOA, Ingeniero Residente de


la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y
Salud Laboral.
REFERENC
IAS:
COVENIN 474:97: Registro, Clasificacin y Estadstica de
Lesiones de Trabajo.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin
Estadstica de Accidentes
PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de
Informes a PDVSA Casa
Matriz
.
LOT: Ley Orgnica
Articulo 73, 19

de

Trabajo,

INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades


Ocupacionales

PROCEDIMIENTO: Al suscitarse un accidente o incidente es importante tomar las


siguientes medidas para

garantizar su notificacin, registro, investigacin y

divulgacin de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales y as evitar


se repeticin.
1. Si el accidente trae como consecuencias lesionados, en primer lugar es
necesario prestarle los primeros auxilios y hacer lo que est al alcance del
personal, para reducir los efectos.
2. Activar el plan de emergencia para los casos de accidentes con lesionados o
consecuencias potenciales pertenecientes a la empresa.
3. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a
menos que las
mismas representen un riesgo mayor de accidentes.
4. Para iniciar el procedimiento de investigacin se debe tomar en cuenta
los

siguientes conceptos:

Incidentes: Cuando el lesionado posterior a la

atencin de urgencia se incorpora de inmediato a su labor; Accidente Leve:


Cuando el lesionado no requiere de hospitalizacin y se incorpora a la obra o
servicio en un lapso menor de dos das de su ocurrencia; Accidente Grave:
Cuando el lesionado es hospitalizado y se incorpora a la obra en lapsos mayores
de dos das.
5. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la
inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse
en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.

NOTIFICACIN INSTITUCIONES
PBLICAS:
Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales sern declarados antes las
autoridades especificadas a continuacin:

Al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales


(INPSASEL): El empleador tiene el deber de informar de forma inmediata
de ser posible dentro de los sesenta (60) minutos de la ocurrencia del
accidentes de trabajo va telefnica, y al Comit de Seguridad Laboral y/
Sindicato, dentro de las doce (12) horas de sucedido el acto no deseado.

Informacin

instantnea

acuerdo al respectivo

va

internet,

www.ipnsasel.gob.ve,

de

instructivo. Es necesario la solicitud y activacin al inicio de la obra de la


clave para la declaracin de accidente y enfermedad ocupacional ya que
en caso de ocurrir cualquier evento no deseado se cuenta con muy poco
tiempo para su reporte.
El empleador debe declarar de la ocurrencia de accidentes de trabajo,
dentro de las veinticuatro (24) horas de la ocurrencia del accidente o
diagnstico de la enfermedad ocupacional. Declaracin formal ante la sede
de la Diresat de la jurisdiccin en original y dos copias. Sin perjuicio de las
responsabilidades del empleador, podrn declarar el accidente enfermedad
ocupacional, el Comit de Seguridad y Salud Laboral, el trabajador lesionado
y/o familiares del afectado, de acuerdo al respectivo instructivo ubicada el
pgina prenombrada.

Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): La empresa


declarar durante las cuarenta y ocho (48) horas despus de ocurrido el
accidente diagnosticado de la enfermedad ocupacional, acompaado de
las entrevistas de los trabajadores accidentados y testigos.

A la Unidad Supervisora de la Inspectora del Trabajo de la


jurisdiccin: La Empresa, iniciar las
enfermedad

profesional

averiguaciones

elaborar

el

del

accidente

respectivo expediente,

remitindolo dentro de los cuatro (04) das hbiles de ocurrido la incidencia,


de acuerdo a la Ficha para la declaracin de accidentes de trabajo,
acompaado de Copias fotostticas de las declaraciones formales ante el
INPSASEL e Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, diagnstico e
informe emitido por el mdico tratante, planillas formas IVSS
14-01 (Inscripcin de la Empresa) y 14-02 (Aporte del trabajador) e informe
de investigacin
del accidente por parte de la
empresa.
Anexo: Planilla de Notificacin de accidentes ante el INPSASEL, IVSS, MINTRA

NOTIFICACIN DE ACCIDENTE
Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la
Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as:
1. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo
el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos,
instalaciones y medio ambiente.
2. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA
3.

Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y


medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.

INVESTIGACIN DE ACCIDENTE
1.

Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los


hechos, comienza la investigacin del accidente y toma nota de las causas
probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo.

2. Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial,


Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa, y se establece el proceso de investigacin
del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto.
3.

Se

nombra

un

equipo

de

investigacin

de

accidentes

compuesto

preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un


representante de la Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la
Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso.
4. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias para
evitar su repeticin.
5. Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta al Ministerio
del Trabajo e
INPSASEL, as como un informe de investigacin para la Unidad contratante.

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES


1. La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas
mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o
servicios.
2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando
las causas que lo originaron.
3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA
de la Empresa.
Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento
a las medidas.
4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o
incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.
5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la
divulgacin del accidente
en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de
PDVSA.
6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del
accidente en ocasin de obras o servicios similares.
DIS-SI/AHO-14: Planilla De Notificacin De Accidente

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE


ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
OBJETIVO: Establecer lineamientos uniformes para llevar los registros de
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que al momento de ocurrir
o posteriormente, afecten la salud de los trabajadores.
ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su
rea de accin donde ejecute la obra.
RESPONSABILDADES: La responsabilidad para registrar los Accidentes,
Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero
Residente de la empresa y

conjuntamente con un representante del Comit

de Seguridad y Salud Laboral.


REFERENC
IAS:
COVENIN 474-97 Registro, Clasificacin y Estadsticas de
Lesiones de Trabajo. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y
Clasificacin Estadstica de Accidentes
PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de
Informes a PDVSA Casa
Matriz
.
INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales
PROCEDIMIENTOS REGISTRO DE LAS ESTADSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD.

1. Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra.


2. Los datos estadsticos de la obra sern vaciados en un formato de registro de
estadsticas de accidentalidad y archivados, llevando un estricto control con
respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin, estadsticas
de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
3. Los das 24 de cada mes se har entrega de las estadsticas a la Gerencia de
Seguridad
Industrial, quedando copia en la obra.
4. Los datos estadsticos de la empresa, sern vaciados en un

formato

de registro de estadsticas de accidentalidad y archivados.


5. Llevar un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de
exposicin.

NDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES VEHICULARES


Cifra que indica la relacin entre el nmero de accidentes y el kilometraje
recorrido (nmero de accidentes por milln de millas recorridas transformados a
Kilmetros o expresados en Kilmetros). Viene expresado por la siguiente
frmula:

Accidentes Vehicular = N total de Accidentes X 1.600.000


N de Kilmetros Recorridos

NDICE DE FRECUENCIA BRUTA (IFB)


Cifra que indica la relacin entre el nmero total de lesiones (lesiones con
tiempo perdido y trabajo regular) y las horas hombre de exposicin (nmero total
de lesiones por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la
siguiente frmula:

ndice de Frecuencia = N total de Lesiones X


1.000.000
Bruta
N de Horas Hombres Exposicin

NDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN)


Cifra que indica la relacin entre el nmero de lesiones de trabajo con tiempo
perdido y las horas

hombre

de

exposicin

(nmero

total

de

lesiones

incapacitantes por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la


siguiente frmula:

ndice de Frecuencia =
N de Lesiones
Incapacitantes X 1.000.000
Neta
N de Horas Hombres Exposicin

NDICE DE SEVERIDAD (SEV)

Cifra que indica la relacin entre el nmero de das cargados por lesiones
de trabajo con tiempo perdido (das efectivos de tiempo perdido ms das
cargados por incapacidad total) y las horas hombre de exposicin (nmero de
das cargados por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la
siguiente frmula:
ndice de Severidad = N Total de Das Cargados X
1.000.000
N de Horas Hombres Exposicin

22. Procedimientos para la notificacin, registro,


clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades
Ocupacionales.
OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y
divulgacin de enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos
y producir estadsticas.
ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la
realizacin de la obra
RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin,
registro, investigacin y divulgacin de Enfermedades Ocupacionales, es del
Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un
representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral.

REFERENC
IAS:
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.

PROCEDIMIENTO
DECLARACIN
ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Se

DE

LA

establecen que las enfermedades ocupacionales son de informacin y

declaracin obligatoria ante el


Direcciones

Estadales

INPSASEL. sta se deber efectuar en las

de

Salud

de

los

Trabajadores (Diresat)

correspondiente.
Investigacin de la enfermedad
ocupacional:
Para su declaracin es necesario tener los siguientes datos y llenar la
planilla respectiva:
1.1. Datos de la trabajadora o el
trabajador
1.1.1 Nombres, apellidos, nmero de cdula de identidad, fecha de nacimiento,
estado civil, fecha de ingreso y fecha de egreso (si aplica), direccin de
habitacin, mano dominante, sexo, condicin actual de trabajo y grupo tnico.
1.1.2. Relacin de horas extras laboradas por la trabajadora o el trabajador,
durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos asociados con la
enfermedad, describiendo el nmero de vacaciones disfrutadas, la duracin de
cada una, y si son realizados exmenes mdicos antes, durante o posterior al
reintegro, enunciando el tipo de examen, por lo menos el ltimo ao.
1.1.3. Informacin recibida por escrito acerca de los principios de la prevencin
de las condiciones inseguras o insalubres presentes en el ambiente laboral del
puesto o los puestos ocupados.
1.1.4. Educacin recibida respecto a la promocin de la seguridad y salud, la
prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales, as como tambin
en lo que se refiere al uso de equipos de proteccin personal, usados en
aquellos casos donde no existan formas de control en la fuente o en el medio.
1.1.5. Antecedentes laborales,
que realizaba, cronolgicamente.

mencionando

la

empresa

actividades

1.1.6. Descripcin del cargo o los cargos ocupados, indicando el olos


puestos habituales de trabajo. Informacin que debe ser descrita de forma
cronolgica, en atencin a los cargos ocupados, durante el tiempo de
exposicin a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad.
1.2. Datos de la Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo

1.2.1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe


o no, si es propio o mancomunado; en caso de existir deber indicar su
conformacin y fecha, horarios, funciones realizadas durante el periodo en que
se esta realizando la investigacin, personas que lo integran con los datos de
identificacin personal y los cargos que ocupan.
1.2.2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si
existe o exista en ejecucin, un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados al
objeto, medios, organizacin y divisin del trabajo, en caso de ser afirmativo
deber indicar si fue elaborado bajo los criterios establecidos en la Norma Tcnica
de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.2.3. Comit de Seguridad y Salud Laboral: Se deber mencionar si estuvo
constituido o no, precisando la fecha de constitucin del mismo y durante el
tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados con la
enfermedad, de la trabajadora afectada o del trabajador afectado al momento
de la manifestacin de la enfermedad, las demandas realizadas por las
Delegadas o los Delegados de Prevencin y las acciones tomadas por el Comit
de Seguridad y Salud Laboral, con relacin al puesto o cargo evaluado (en caso
que se hayan realizado).
1.2.4. Inscripcin de la trabajadora o del trabajador ante el Instituto Venezolano
de los Seguros
Sociales (IVSS): Se deber mencionar la fecha de la inscripcin de la trabajadora
o del trabajador ante el IVSS y anexar copia de la constancia de inscripcin ante
el organismo y la participacin de retiro (en los casos en los que aplique).
1.3.
Criterio
ocupacional

higinico

Por medio del anlisis de la actividad de trabajo, se deber describir y especificar


en el informe los siguientes elementos:
1.3.1. Tiempo de exposicin, en el o los puestos de trabajo. Se deben reflejar las
jornadas diarias y semanales, incluyendo las horas extraordinarias laboradas, as
como tambin el cumplimiento de los permisos de trabajo y reposos mdicos,
durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos y riesgos asociados
con la enfermedad.
1.3.2. Condiciones de trabajo asociadas a la patologa y procesos peligrosos
derivados del proceso de trabajo:
1.3.2.1. Intrnsecos al objeto de trabajo y sus
transformaciones.
1.3.2.2. Derivados de los medios de
trabajo.
1.3.2.3. Derivados de la actividad de trabajo, es decir, de la interaccin de la
trabajadora o del trabajador, con los medios y objetos de trabajo.

1.3.2.4. Derivados de la organizacin


del trabajo.
1.3.3. Monitoreos o evaluaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo
y del puesto de trabajo realizadas. Expresando los resultados obtenidos e
indicando expresamente los valores tcnicos de referencia, segn legislacin
vigente.
1.3.4. Descripcin del o los agentes
etiolgicos.
1.3.5.
realizados:

Controles

1.3.5.1.
fuente.

En

la

1.3.5.2.
medio.

En

el

1.3.5.3.
administrativos.

Controles

1.3.5.4. Equipos de proteccin personal utilizados en el puesto de trabajo objeto


de estudio, con sus especificaciones tcnicas, demostrando la imposibilidad de
utilizacin de las medidas de control en la fuente o en el medio, que justificaron
su utilizacin.
1.3.6. Aspectos de seguridad y salud considerados en el diseo del
puesto de trabajo.
1.3.7. Cada caso a investigar debe contener estos lineamientos especficos para
la construccin del criterio higinico ocupacional, tomando en cuenta los detalles
tcnicos y cientficos inherentes al proceso peligroso, detallando la presencia de
los mismos, su interaccin con el trabajo, tiempo y niveles de exposicin
implicados en la patologa a investigar.
1.3.8. En los casos donde la trabajadora afectada o el trabajador afectado
haya laborado en diferentes puestos de trabajo, durante su tiempo de
permanencia en la empresa, se deber realizar un estudio por cada puesto
ocupado.
1.4.
Datos
epidemiolgicos:
En este respecto, el estudio del puesto de trabajo deber contener los
siguientes elementos:
1.4.1. Morbilidad general y especfica (referida a la patologa al cargo y al puesto
de trabajo de la trabajadora o del trabajador) registrada por el servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, al menos de los tres aos
anteriores a la fecha de realizacin del estudio y al momento de la aparicin de
las primeras manifestaciones de la enfermedad.

1.4.2. Resultados de las evaluaciones o estudios anteriormente realizados por


la empresa a los cargos y puestos sometidos a estudio e investigacin (durante el
mismo periodo de la morbilidad).
1.4.3. Indicar resultados de encuestas o entrevistas (de forma annima),
realizadas a las trabajadoras y los trabajadores, que ocupan u ocuparon puestos
de trabajo similares al cargo y al puesto investigado, (slo en el caso que la
morbilidad no refleje la patologa presente en la trabajadora o el trabajador y se
investigue o estudie enfermedades de tipo msculo esqueltico).
1.4.4. Resumen de los reposos mdicos, donde indique los motivos ms
frecuentes de ausentismo laboral y el rea a la cual pertenecen.
1.5.
clnico

Criterio

1.5.1. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deber identificar los


signos, sntomas, antecedentes personales, informes mdicos relevantes,
examen pre-empleo (indicando la condicin de salud al ingreso de la
trabajadora o del trabajador), peridicos y de egreso, diagnstico mdico y
cualesquiera que les fueran realizados a la trabajadora o el trabajador, en los
cargos y puesto de trabajo.
1.6. Criterio Paraclnico El Servicio de Seguridad y Salud deber, indicar las
evaluaciones de apoyo y soporte del criterio clnico (laboratorio, diagnstico de
imagen, espirometra, audiometra, entre otros), realizadas al trabajador afectado.
Anexo:
Gua
declaracin
Ocupacionales INPSASEL

de

Enfermedades

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ENFERMEDADES


OCUPACIONALES
1.

La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas


mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o
servicios.

2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las


causas que lo
originaron.
3.

Las

medidas

correctivas

son

analizadas

por

el

Comit

la

Coordinacin SIHOA de la empresa. Se emiten las recomendaciones del


caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas.
4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o
incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.

5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la


divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional y de PDVSA.
6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin de
la enfermedad en ocasin de obras o servicios similares.

23. Listado de equipos a utilizar en la obra o servicio


con sus respectivos registros de inspeccin, certifcacin
y prueba y un plan de mantenimiento, inspeccin de
acuerdo con su criticidad
LISTADO

DE

MQUINAS,

EQUIPOS,

HERRAMIENTAS,

PERSONAL

CALIFICADO PARA SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO A LA OBRA.

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el listado que incluye


todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren
o no certificacin y cuales son las caracterstica del personal calificado para su uso
y mantenimiento.
ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y
operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y
herramientas.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento
es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el servicio


LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Las Unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la
realizacin de los trabajos especficos requeridos.

VEHCUL
OS
N

DESCRIPCION

MARCA

PLACA

1
2
3

Anexo: Documentacin de vehculos y plizas de seguros.

AO

FUNCION

NO tiene personal fijo de operadores, por lo que los nombres de los mismos
no

pueden suministrarse en el momento de la elaboracin de este PESIHOA.

Este personal ingresar en el momento del inicio de la obra, pero queda


establecido que el mismo debe poseer suficiente experiencia para operar el
equipo o maquinaria asignada, esta suficiencia ser examinada antes de iniciar
labores, por el Ing. Residente o Supervisor de Campo y aprobado por el Supervisor
asignado por PDVSA.

PROCEDIMIENTOS

ESCRITOS PARA

FABRICACIN,
INSPECCIN,

PRUEBA

LA

INSTALACIN,

MONITOREO

DE

PROCURA,
MANTENIMIENTO,

MQUINAS,

EQUIPOS

HERRAMIENTA.
OBJETIVO: Establecer las directrices para verificar y controlar la compra de los
materiales, equipos y servicios adquiridos por la contratista para la consecucin
de la obra.
ALCANCE: Los materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la
calidad como el programa de fabricacin que constituye el servicio. En este
procedimiento se involucran las reas de calidad, procura y Gerencia de
Administracin.
RESPONSABILIDAD:

La

responsabilidad

procedimiento es el Presidente de

la

del

empresa,

cumplimiento
conjuntamente

de
con

este
los

supervisores bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,


Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFEREN
CIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA PROCURA DE


MATERIALES
1.
Requisiciones de
Compra.

Descripcin de los materiales, equipos o servicios


requeridos.
Cantidades
Calidad requerida (inspecciones y pruebas aplicables)
Especificaciones tcnicas y de diseo
Registros de empaque y embalaje
Condiciones especiales de manejo, almacenamiento y
envo
Normativa aplicable
Lugar y tiempo de entrega (parciales y/o totales)
rea o departamento usuario final
Sitio de almacenamiento final o donde se requiere el
servicio

2.
rdenes de
compra
Se debe verificar que el departamento de compras genere, en base a las
Requisiciones de compra, las rdenes de compra que emite a los proveedores,
trasladando

la

informacin

incluida

en

las

requisiciones

de

compra.

Adicionalmente se debe incluir o solicitar contractualmente lo siguiente:

3. Programa de procura de la
contratista.
El departamento de compras de la contratista debe generar un Programa de
procura que incluya al menos lo siguiente:
Materiales, equipos y servicios que
conforman el proyecto.
Programa calendarizado de entrega.
Proveedores que suministran cada partida.
Responsable de expeditar por la contratista de cada una de las partidas
Referencia programada, proyectada y real de los suministros.

4. Acciones preventivas y
correctivas
El responsable de procura por parte de la empresa deber asegurarse que se
establezcan medidas para cumplir con el programa de procura por parte de la
contratista, tendientes a prevenir o a corregir posibles desviaciones o retrasos.

SIHOA-15: Planilla de Solicitud de Procura de Materiales.

PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE MQUINAS, EQUIPOS


Y HERRAMIENTAS
OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un
plan documentado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinaria de trabajo, equipos y unidades de transporte.
ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y
operaciones que realice la empresa Donde tenga que utilizar maquinarias,
equipos y herramientas.
RESPONSABILI
DAD:
Presidente: Asignara los recursos y los medios para mantener y
mejorar la efectividad del plan.
Jefe de taller: es responsable de divulgar, capacitar y registrar todos los
mantenimientos que se realizan a los diferentes equipos.
Supervisor de Seguridad: Es responsable de revisar los registros de
mantenimiento y emitir sugerencias en los casos necesarios.
Operadores: son responsables de notificar las fallas que presente la unidad o
equipo, antes o
durante la ejecucin de un servicio.

REFERENCIAS

PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso


de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

PROCEDIMIENTO
1.

Todo equipo a partir de la aprobacin de este procedimiento y una vez


repotenciado o revisado por el personal de taller ser registrado en una ficha
de vida, diseada para tal fin segn las caractersticas del equipo.

2.

Los mantenimientos preventivos

se

realizaran de acuerdo

a las

caractersticas del equipo en cuestin. Por motivos de experiencias anteriores


y como medio eficaz para evitar prdidas de tiempo y reducir al mximo los
riesgos propios de la actividad, la Presidencia de la Empresa se compromete a
mantener durante el tiempo que dure la obra contratada, un mecnico en la
base y una unidad dotada de un stop mnimo de repuestos, herramientas,
combustible y lubricantes.
3. Las reparaciones y mantenimientos correctivos se realizaran inmediatamente
despus de ser detectados y notificados por el operador, Jefe de Transporte o
cualquier persona relacionada con las operaciones normales de la Empresa.
4. Los operadores deben revisar la operatividad de cada unidad antes de iniciar la
actividad, a fin
de detectar fallas y corregirlas en el momento, de ser el caso, de lo
contrario la unidad se declara NO operativa y se emite la respectiva orden de
reparacin.
5. Finalizada la jornada de trabajo o servicio el operador es responsable de
notificar al Ing.
Residente cualquier falla o avera que haya sufrido la unidad.
6. Es funcin del mecnico realizar diariamente a cada una de las maquinarias y
equipos que se encuentran dispuestos en el rea de trabajo revisiones
preventivas

antes

de

iniciar las actividades, reemplazar aquellas partes que se encuentren en mal


estado, o notificar al Ing. Residente si se trata de reparaciones mayores.

PLAN DE INSPECCIN DE HERRAMIENTAS MECNICAS, MANUALES Y


PORTTILES

1. El Ingeniero Residente y/o el Supervisor realizaran inspecciones visuales


diarias a las herramientas y equipos menores, desincorporando aquellos que
presente alguna situacin de riesgo para el trabajador, la inspeccin es fsica,
no se llevara formato.

2.

El Supervisor de seguridad una vez iniciada la obra realizar inspecciones


mensuales a las principales herramientas y equipos porttiles que se
hayan incorporado a la actividad, cumpliendo con los correctivos en los
casos necesarios.

PLAN

DE

MANTENIMIENTO

1. Se llevar un control de los mantenimiento preventivo de cada una de las


maquinas, es decir, cambio de aceites y filtros.
2. Se mantendr un stop de cada uno de los filtros requerido por maquinaria, as
como el aceite de motor, hidrulico y valvulina.

PLAN

DE

INSTALACIN:

1. Para los mantenimientos correctivos, el mecnico solicitara ante el Jefe de


Mantenimiento los repuestos requeridos.
2. El personal de mantenimiento ubicara el o los sitios donde se ubicara los
repuestos as como el presupuesto respectivo.
3. Una vez aprobado el dinero, Administracin entregara el dinero al Jefe de
Mantenimiento y su equipo se encargara de la compra y entrega.
4. Una vez efectuado el mantenimiento el mecnico llena la planilla de chequeo
y es entregado al Supervisor inmediato para su registro y archivo.

PLAN DE

INSPECCIN

1. Mensualmente el Supervisor de Seguridad y el trabajador y/o el


Ingeniero Residente, Inspeccionara cada una de los equipos y herramientas
existentes.

2. Quedara en el formato de inspeccin las posibles desviaciones


encontradas y las
recomendaciones, as como el tiempo lmite de solucin y el responsable
de su ejecucin.

SIHOA-16: Planilla de Inspeccin de Camiones y Camionetas Pick UP.


SIHOA-17: Planilla de inspeccin Equipos Especiales

PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES SURGIDAS


DE INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
OBJETIVO: Realizar los seguimientos de las inspecciones de Seguridad
Industrial,

Ambiente

e Higiene Ocupacional para determinar el grado de

cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o


detectadas en las inspecciones.
ALCANCE: Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y
Supervisores SIHOA y trabajadores

de la

Empresa,

tanto

fijos

como

eventuales, en todas la obra realizada por la empresa


RESPONSABILIDAD:

La

responsabilidad

del

procedimiento es el Presidente. de la Empresa

cumplimiento

de

este

conjuntamente con la

Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la


Empresa y el personal de inspectores SIHOA, quienes debern cumplir con los
pasos establecidos.

PROCEDIMIENTO:
1.

El

Presidente

los

chferes

son

los

encargados

de

realizar

seguimientos

de

las inspecciones realizadas por los inspectores de SIHOA.


2. Se presenta cronograma de correcciones a la Junta Directiva para solicitar los
recursos
necesarios con el objeto de cumplir con las recomendaciones emitidas
por seguridad industrial.
3. Una vez aprobados los recursos se giran las instrucciones al supervisor del
servicio para que realice los correctivos de acuerdo al cronograma
aprobado.
4. Se notifica a la coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional sobre los correctivos y acciones tomadas.
5. La coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional
realizar

gira instrucciones

una

nueva

al

inspeccin

supervisor

de

seguridad

para

de seguimiento para verificar el

cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.


SIHOA-18: Planilla de Inspeccin de Maquinas, Equipos y Herramientas.

23.5.

CERTIFICACIN

PERSONAL,

AS

COMO

DE

EQUIPOS

ESPECIALES

DE

PROTECCIN

DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE

TRABAJO.
Los equipos de proteccin personal utilizados por los trabajadores e
igualmente la maquinaria, equipos y herramientas que certificacin deben
cumplir con las normativa legal vigente, los mismo tienen la certificacin de
calidad, ver certificados.
Anexo: Certificacin de equipos de proteccin personal y
equipos especiales.

PROCEDIMIENTO PARA UN

SISTEMA ADECUADO DE TRANSPORTE PARA

EL PERSONAL Y LOS EQUIPOS


OBJETIVO: Garantizar el buen funcionamiento de los planes de seguridad en
materia de transporte, la empresa contar con un formacin y concientizacin
de

Pre-arranque

con

la finalidad de evitar accidentes, donde se inspeccionara la unidad de transporte y


se les explicaran las normas de seguridad para el manejo de vehculos para la
empresa.
ALCANCE: Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y
Supervisores SIHOA y chferes de la empresa, tanto fijos como eventuales, en la
utilizacin de vehculos para la obra.
RESPONSABILIDAD:

La

responsabilidad

del

cumplimiento

procedimiento es el Ingeniero Residente, Supervisor SIHOA

de

este

conjuntamente

con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,


de la empresa.
SELECCIN
TRANSPORTE.
El

DE

transporte del personal

se har en camioneta cerrada preferiblemente o

dado el caso en camioneta Pick Up o camin Ford-350 con cabinas y asientos,


considerando en todo momento la seguridad y confort, adems del

perfecto

funcionamiento mecnico, para el traslado de los trabajadores. El mismo ser sub


contratado. El

personal tcnico y supervisor se transportar en camionetas

propias de la empresa.
PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIR LOS VEHCULOS
Se puede reducir el riesgo de sufrir un accidente al conducir en forma
correcta y segura, cada vez que se sienta detrs del volante. Para ello se debe:
1. Planear la ruta por adelantado.
2. Inspeccionar el vehculo por dentro y por fuera.
3. Manejar segn los lmites de velocidad indicados.
4. Mantener la calma y el control en todo momento.
5. Aumentar la distancia de seguimiento en condiciones adversas del clima.
6. No seguir un vehculo de cerca. Respetar la regla de los dos segundos.
7. Eliminar las distracciones innecesarias dentro de su vehculo.
8. No conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA


1. Queda prohibido transportar personal en la caja de carga o en los estribos de los
vehculos.
2.

Los

lquidos

normalizados,

combustibles
prohibindose

deben
el

ser

uso

transportados
de

envases

en

de

contenedores
vidrio.

Dichos

contenedores cuentan con normas de fabricacin, son metlicos, con pico


vertedor y cierres especiales para evitar prdidas.
3.

Si la carga sobresale ms de 1 m hacia atrs desde el lmite posterior del


remolque debe ser sealizada con banderines con franjas de color rojo y blanco.
Las cargas no deben sobresalir de los lmites laterales del vehculo.

4. Las cargas deben ser sujetadas de manera firme y segura, a fin de evitar
cadas,
desplazamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del vehculo, o
daar la cabina o caja de carga.
5.

En ningn caso puede sobrepasarse la carga mxima de diseo del vehculo


establecida por el fabricante.

6. Las dimensiones mximas son:


Largo: 20 m en total (tractor ms remolque)

Ancho: 2,60 m

Alto:

4,10 m

7. Los vehculos que excedan estas dimensiones debern contar con un


permiso especial otorgado por la autoridad competente.
8. Los vehculos pesados deben circular a una distancia no inferior a 100 metros entre
s, salvo
para maniobras de
adelantamiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE


VEHCULOS
1. Los conductores de vehculos de deben inspeccionar diariamente a las
unidades a cargo a fin de verificar las condiciones mecnicas y que cuenten con
el equipo apropiado.
2. Todos los vehculos deben mantenerse limpios no permitindose
contenedores sueltos o residuos dentro de lo mismo.

3. Todos los vehculos deben ser inspeccionados peridicamente por personal


calificado. De acuerdo con el resultado, se determina si:
Estn en condiciones de circular.
Existen maltrato o falta de cuidado por parte del responsable.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS SUS UNIDADES


DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un
programa

de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de

transporte, para que estn en buenas condiciones de operabilidad.


ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las unidades de transporte
y carga que realice la empresa

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento


es el Presidente,

Ingeniero

Residente,

Supervisor

SIHOA

y operadores,

conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene


Ocupacional, de la Empresa.

REFERENCI
AS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA


VEHCULOS Y CAMIONES

(MOTORES DE GASOLINA)
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN
01

02

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

CUANDO
AMERITE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1

Engrase

1.2

Aceite de Motor

1.3

Aceite Hidrulico

1.4

Valvulina

1.5

Sistema de Frenos

1.6

Correas

1.7

Bujas

FILTROS
2.1 Aire
2.2 Aceite
2.3 Gasolina

03

SISTEMA ELCTRICO
3.1 Cambio de Batera
3.2 Cambio de Bornes
3.3 Suministro de Agua Destilada (Batera)
3.4 Sistema de Luces

NOTA: El Programa de Mantenimiento para los vehculos se cumple estrictamente durante el perodo en que los mismos se encuentran
trabajando, todos los vehculos se equipan y se chequean antes y despus de iniciada la obra garantizando su mxima operatividad

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS MENORES
HERRAMIENTA
S
Herramientas
Menores
Herramientas
Menores

TIPO
DE
MANTENIMIE

PERODO

RESPONSABLE

Revisin Visual

Diario

Ing Residente / Supervisor


SIHOA

Revisin General

Mensual

Ing Residente /Supervisor


SIHOA

24. Plan para la dotacin, evaluacin, control y


mantenimiento de los equipos de proteccin personal y
colectivo especfco.
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para el control de los equipos de
proteccin personal en la seleccin, adquisicin uso y reemplazo de equipos de
proteccin personal.
ALCANCE: Se aplicar a todos los trabajos realizados por la empresa
RESPONSABILIDAD:
procedimiento

es

el

La

responsabilidad

Presidente,

Ing

del

Residente,

cumplimiento
conjuntamente

de

este

con

los

Supervisores SI/AHO, bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial,


Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFERENCIA:
LOPCYMAT. Art. 53 Numeral 3
PDVSA SI-S-04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2237-89: Ropa, equipos y dispositivos de proteccin
personal, seleccin de acuerdo al riesgo ocupacional.
NORMA ANSI-Z-89.1 1997, NORMA ANSI Z-94.3 y Z-87.1
PDVSA Em3601/01 Calzados De Seguridad
PDVSA Em3604/01 Cascos De Proteccin Personal Para Uso Industrial
PDVSA Em3601/03 Guantes Dielctricos De Goma

PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIN
1. Se genera la necesidad mediante una solicitud del supervisor o a la Coordinacin
SI/AHO.
2. El responsable encargado de la compra busca las cotizaciones y muestras
de los equipos de proteccin personal en las distintas empresas del ramo.
3. El responsable encargado de la compra, solicita la asesora de la
Coordinacin SIHOA y de los supervisores para seleccionar la mejor opcin.

4. El responsable de la compra solicita la autorizacin y procede a la adquisicin de los


E.P.P.
5. Antes de ser recibidos por la compra, los equipos de proteccin personal, la
Coordinacin
SIHOA revisar y conformar que sean los equipos aprobados.

PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIN


1. Al ingresar el trabajador, el jefe de personal, administrador o supervisor
ordenar por escrito la entrega de la dotacin de equipos de proteccin
personal bsica.
2. El trabajador firmar la planilla de entrega de equipos de proteccin
personal y la original quedar archivada.
PROCEDIMIENTO PARA EL REEMPLAZO O NUEVA DOTACIN
1. El trabajador notificar al supervisor de la necesidad de reemplazo o de una nueva
dotacin.
2. El supervisor llenar una firma o formato para entrega de dotacin que
enviar a la
Coordinacin de seguridad para la aprobacin.
3. Se registrar en la planilla de entrega a nombre del trabajador y se enviar la
firma o formato al almacn para le entrega de equipos de proteccin personal.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE


LOS CALZADOS DE SEGURIDAD.
SELECCIN
1. Los calzados de seguridad se seleccionarn de acuerdo a la actividad y a los
riegos asociados con ella.
2. Debern presentarse muestras de los calzados a la empresa distribuidoras
conjuntamente con la garanta o certificacin de prueba o calidad.
3. Dejar las muestras de aquel que sea seleccionado como testigo de
comparacin para el monto de su adquisicin.

USO
1. Los calzados de seguridad se usarn cuando la actividad ofrezca riesgo al
usuario, contra impactos y fuerzas compresoras.
2. Se seleccionar de acuerdo a los riesgos.
3. El usuario deber usar medias confeccionadas en algodn preferiblemente.
4. Una vez introducido los pies ajstele con firmeza las trenzas.
5. Comprobar que los calzados no ofrezcan incomodidad o dificultad para caminar.
6. Comprobar que las huellas del calzado sean antiresbalantes.
7. Deseche todo calzado en mal estado.

MANTENIMIENTO
1. Los calzados deben limpiarse e higienizarse a diario.
2. Retire todo residuo de productos o elementos que pudieran deteriorar el
calzado (grasa, barro, trozos de metales u otros objetos).
3. Para limpiar utilice ungento para la limpieza del calzado.
4. Para higienizar utilice polvos antimicticos.
5. Evite el contacto prolongado con aceite, graso o solvente.
6. Guarde en lugar seco y fresco.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE


LOS GUANTES DE SEGURIDAD.
USO
1. Conozca la actividad que se va a realizar.
2. Conozca las herramientas, equipos, materiales y sustancias que se van a manipular.
3. Seleccione los guantes para el tipo de herramientas, equipos, materiales y
sustancias que sern objeto de manipulacin.
4. Compruebe que los guantes no estn rotos o daados.
5. Verifique que los guantes sean del tamao adecuado, para que las manos
tengan movilidad y confort.

6. Los guantes deben ser cmodos, por lo tanto las costuras internas deben ser
imperceptibles.
7. Los guantes de uso elctrico deben ser probados tcnicamente para detectar
fallas no visibles y que no pudieran causar accidentes (prueba de rigidez
dielctrica).

8. Los guantes para manejo de sustancias peligrosas (cidos lcalis, productos o


sustancias
txicas, entre otras), deben ser probados contra la filtracin.
9. Desechar los guantes que presenten fallas o daos en su estructura.
10. No utilizar jams los guantes en actividades o manipulacin de
sustancias o productos peligrosos si no son apropiados para los fines que
fueron diseados.
MANTENIMIENTO
Una vez usados los guantes se proceder a:
1. Limpiar los guantes, pudiendo ser lavados con agua tibia y jabn neutro.
2. Nunca utilice detergentes, solventes o derivados del petrleo para lavar los
guantes.
3. Los guantes sern secados con un pao suave o papel secante, no exponga los
guantes al calor o a la luz solar.
4. Gurdelos en un sitio limpio y seco y en bolsas plsticas.
5. Deseche los guantes que presenten desperfectos o daos.
6. En el caso de lo guantes dielctricos, deber usarse conjuntamente los
guantes anti pinchazos sobre los guantes dielctricos.
7. Evite que los guantes de material sinttico entren en contacto con objetos
filosos, o donde exista la presencia de calor.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCO
DE SEGURIDAD.
ARMADO DEL CASCO DE SEGURIDAD
1. Coloque el casco o gorro boca arriba.
2.

Coloque o presente la suspensin y arns en el interior del casco o gorro de


manera que los clips queden hacia abajo y la sudadera quede hacia delante,
donde est la visera.

3. Doble los clips de la suspensin o arns hacia arriba.

4.

Coloque los clips uno a uno, ponga los clips encima de las cavidades de
encaje y empjelos hacia abajo con fuerza, hasta or el momento en que estos
encajen bien.

CLASIFICACIN ACTUAL DE LOS CASCOS O GORROS DE SEGURIDAD

Los cascos deben cumplir las normas ANSI-Z-89.1 1997 para casco de
proteccin para trabajadores de la industria. Para el aislamiento
elctrico se tiene:
1. Clase G (antiguamente clase A) Testado para 2.200 voltios.
2. Clase E (antiguamente clase B) Testado para 20.000 voltios.
3. Clase C (no est testado).

CMO COLOCAR EL CASCO DE SEGURIDAD


1. Sujete la visera delantera con la mano derecha y coloque primero la sudadera sobre
la frente.
2.

Con la mano izquierda dirija la parte posterior del casco o gorro hasta que se
ajuste en la parte posterior de la cabeza.

3.

Compruebe la sujecin inclinado su cabeza hacia delante; si ste se cae,


ajuste la banda plstica apretando la banda o traba A con la mano izquierda y
deslizando la banda de ajuste B con la mano derecha y que el mismo quede
confortable.

INSPECCIN DEL CASCO


O GORRO

(La cpula)

Inspeccione el casco o gorro visualmente para detectar facturas, ralladuras,


decoloraciones u otra condicin anormal que presente o aparezca. Inspeccione la
fragilidad mencionada a que indica una prdida de resistencia a impactos,
penetracin y/o resistencia elctrica.
(La suspensin)
Debe inspeccionarse la flexibilidad de la suspensin o arn. Verifique la
presencia de fracturas, ralladuras, desgastes de las cintas o costuras. De
encontrarse alguna de estas anormalidades proceda a reemplazarlo de
inmediato.

MANTENIMIENTO DEL CASCO DE SEGURIDAD


1. Este debe ser limpiado regularmente para facilitar la inspeccin y para
evitar cualquier irritacin al usuario, lmpielo con jabn neutro (nunca con
detergente) y agua tibia.
2. El equipo no debe ser maltratado, tirado, sufrir cadas o usados como

apoyos u otros usos distintos para lo cual fue diseado.


3. No debe ser expuesto permanentemente a la luz solar (en el caso de la
mala prctica de colocarlos en la consola trasera de un vehculo).
4. Evite guardarlos bajo condiciones extremas de fro, calor o humedad (guardar
en lugar fresco y seco).
VIDA TIL DE LOS CASCOS O GORROS
1. El casco o gorro est diseado con material resistente de alta calidad, este no
indica que dure para siempre.
2. Las propiedades de proteccin sufrieran debido al uso diario y exposicin en los
ambientes de
trabajo a temperaturas, exposicin qumica, radiaciones UV.
3. Antes y despus de su uso inspeccione el casco o gorro.
4. Los cascos o gorros de seguridad tienen una vida til; es la siguiente:
La suspensin hasta 12 meses (un ao).
El casco o gorro hasta 5 aos.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS LENTES


DE SEGURIDAD.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN
1. Conocer la actividad y los riesgos asociados que impliquen riesgos para los
ojos, como por ejemplo:
Emisin de luz soldadura
Proyeccin de partculas piqueteo
Salpicadura de lquidos manipulacin de productos qumicos
2. Que cumplan con la Norma ANSI Z-94.3 y Z-87.1
3. Fabricados en acetato para alto impacto.

4. De fcil mantenimiento.
5. Para los lentes o protecciones para los ojos con partes reemplazables,
tener garanta de suministro de las partes removibles.
6. Que posean protecciones laterales.
7. De fcil ajuste en la cara.
8. Preferiblemente que no posean partes metlicas.

PROCEDIMIENTO DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Seleccione la proteccin para los ojos de acuerdo a la actividad a ejecutar.


2. Antes de colocrselos revise la estructura para observar ralladuras,
deformidades o cualquier otro defecto que pudiera presentar.
3. Limpie los lentes con un pao suave o papel suave para quitar cualquier opacidad
superficial o
sucio.
4. Colquelos deslizando las patas o sujetadores hasta que descansen sobre las
orejas.
5. Haga que el puente de la proteccin de los ojos (lentes) descanse sobre el tabique
nasal.
6. Ajstelos de ser necesario.
7. Lmpielo cada vez que sea necesario como se indica en el punto N 3.

NOTA: Existen lentes para uso especfico, por lo que se recomienda no tratar de
usar los lentes no adecuados. Ejemplo: Uso de lentes claros para realizar trabajos
de soldaduras.

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL


E.P.P

FRECUENCIA DOTACION

Casco

Inicio de la obra o cuando amerite

Botas de Seguridad

Inicio de la obra y/o cada 6 mese o


cuando se deterioren

Lentes de Seguridad

Inicio de la obra y/o cuando se deterioren

Protectores Auditivos

Inicio y cuando que se deteriore

Guantes de Carnaza

Inicio y cada vez que se deterioren

Guantes de Tela

Inicio y cada vez que se deterioren

Mascarilla Respiratoria

Inicio y diariamente (desechables), una vez


las de cartucho o cuando se deterioren

SIHOA-19: Planilla de Entrega de EPP

25. Plan de contingencia y atencin de emergencias


especfco para la obra o servicio con
el fin de
Garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio
inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y
paramdico) y atencin mdica de emergencia.
PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA
ADAPTADO A LA OBRA.
OBJETIVO: Esta gua identifica y establece los requerimientos mnimos a
cumplirse

para

la implantacin

del

Plan

Respuesta

emergencias
travs

de

Control

contingencia

de
a

la elaboracin de los planes, con el propsito de asegurar una

oportuna respuesta y un efectivo control de las emergencias, orientando al


personal en las acciones a ejecutar.
CAMPO DE APLICACIN: Esta gua aplica a todas las operaciones realizadas por
la empresa INVERSIONES NUEZ C,A. en la obra y

todas las reas

operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren en las


diferentes zonas del pas.
REFERENC
IAS:
Norma COVENIN 2226. Gua para la elaboracin de planes para el control de
emergencias. Norma PDVSA 98-11. Elaboracin de planes para el control
de emergencias.
Norma COVENIN 3478-99 Socorrismo en las
empresas
Norma COVENIN 6:8-004 Gua para la realizacin de
Simulacros
Norma PDVSA IR-S-09 Gua para la elaboracin de planeamiento Previo para
el control de emergencias
DEFINICIO
NES.

Evento

Evento

magnitud

catastrfic

materiales, dentro y fuera de los lmites de propiedad de una

o.

instalacin industrial determinada.

cuya

ocurrencia

genera

consecuencias

de

gran

en trminos de daos humanos, ambientales y/o

Emergencia.

Es una serie de circunstancias que se presentan en una forma


repentina e imprevista, las cuales demandan accin inmediata.

Contingencia.

Evento indeseado que tiene el potencial de ocasionar graves


lesiones o prdidas de vidas y propiedades y tiende a producir
perturbaciones dentro y/o fuera de la instalacin y requerir la
ayuda

de

recursos

externos

de

la empresa (bomberos

municipales, Proteccin Civil, otros.)


Instalacin

Toda infraestructura industrial en la cual


un

se desarrolla

proceso incluyendo equipos o maquinarias, tuberas,

edificaciones o componentes
asociados al funcionamiento de dicha infraestructura.
Plan de
Emergencia
/ Contingencia

Un procedimiento escrito especfico a una instalacin, con una


organizacin definida, que permite guiar las acciones para el
control y dominio de una emergencia, contingencia o evento
catastrfico y la minimizacin de las
posibles
prdidas.

Centro de
Control
de
Emergencias.

rea destinada por la organizacin como centro de


coordinacin de
respuesta ante emergencia.

DEFINICIONES DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.


ASIGNACIN DE
RESPONSABILIDADES:
PRESIDENTE DE LA EMPRESA
1. Prestar la ayuda econmica para la asistencia a las vctimas.
2. Recibe la informacin del Ingeniero Residente.
3. Acta como enlace con la Gerencia Contratante y la Superintendencia SIHOA.
4. Convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio.
5. Establece los correctivos a tomar

INGENIERO RESIDENTE
1. Decreta, ordena y dirige el desalojo mediante un pito de alerta.
2. Orienta el desalojo y controla el lugar de reunin; Verifica la presencia de todo el
personal.
3. Avisa al Custodio de la instalacin de PDVSA.
4. Informar de la emergencia a la Gerencia de SIHOA a travs de los
mecanismos establecidos organigrama de emergencias.
5. Avisa al Presidente de la empresa.
6. Coordinar
el desalojo del personal no requerido para el

y controlar
control de

la emergencia.
7. Coordinar la restriccin de acceso al rea afectada de personas ajenas al
control del
event
o.
8. Reportar la emergencia y mantener la comunicacin permanente sobre el
desarrollo del evento con los entes interesados.
9. Elabora, junto al Sup. SIHOA, el Reporte preliminar del accidente.
10. Aplica los correctivos necesarios para evitar la ocurrencia del evento.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


1. Combate, junto al Ingeniero Residente, el conato o emergencia.
2. Llama a los organismos oficiales (Bomberos de PDVSA, GN., P.C.P.)
3. Coordina y establece enlace con las autoridades, al arribar al sitio.
4. Constata junto a las autoridades el cese de la emergencia.
5. Junto al Sup. de Campo elabora el Reporte preliminar.
6. Participa, por la empresa en el comit o Comisin que se establezca
para investigar el accidente.
7. Junto al Sup. de Campo velar por el cumplimiento de las medidas correctivas.
8. Planifica y ejecuta la divulgacin del accidente

CHOFER DEL VEHCULO DE EMERGENCIA


1. Trasladar a la vctima al centro mdico (En caso de ser necesario).

TRABAJADORES
1. Poner en prctica el plan de emergencia de la Empresa.
2. Dar apoyo para aplicar primeros auxilios.
3. Prestar todo el apoyo posible para lograr la determinacin de las causas.
4. Observar

atentamente con la finalidad de poder detectar e

identificar condiciones inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales


son grandes potenciales de accidentes.
5. Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones
para afrontar emergencias.
6. Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la
instalacin donde se realizan los trabajo.
7. El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato
al supervisor, quien notificar

lo sucedido

al

Supervisor

SI/AHO, y

pondr en marcha el plan de contingencia preestablecido.


8. Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin.

PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR UNA EMERGENCIA EN EL REA


Se notificar al personal sobre los procedimientos a seguir en caso de
emergencia, indicando a la vez sus responsabilidades al inicio de la obra, esta

divulgacin del supervisor, de la siguiente forma:


1.

Antes de iniciar el servicio se notificar al personal sobre el sistema de


emergencia, alarma y las responsabilidades al personal.

2.

Adems

se

notificar

el

sistema

de

emergencia,

alarma

las

responsabilidades al personal antes de realizar el simulacro respectivo.


3.

El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente, conjuntamente


con la Asesora del

Supervisor

de

Seguridad

Industrial, sin

que

esto

signifique el DESALOJO de las instalaciones.


4. El Sistema de ALERTA se transmitir por el sonido de un pito, por parte del
Ingeniero
Residente y/o Supervisor de SIHOA.

EN CASO DE INCENDIO
1. La persona que detecte el conato, da aviso de inmediato al Ingeniero Residente
y/o al
Supervisor de SIHOA
2. El Ingeniero Residente ataca el conato con los extintores porttiles
contra incendios disponibles en los puestos de trabajo.
3. El Supervisor SIHOA ayuda al combate del conato.
4. El Ingeniero Residente controla al resto del personal y lo dirige hasta el sitio
de reunin seleccionado.
5.

Cuando la emergencia no pueda ser controlada con los recursos


disponibles en el sitio, el Ingeniero Residente es el responsable y nico
autorizado para decretar la Alarma General y Desalojo.

6. El Supervisor SIHOA comunicar la emergencia a la Brigada de Bomberos de PDVSA,


Guarico
y prestar ayuda a stos llegar al sitio.

7. El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las Instalaciones y


avisa sobre la emergencia.
8. Al controlarse la emergencia, el Ingeniero Residente junto a las autoridades de
PDVSA
deciden sobre la reanudacin de las faenas.
9. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA.
10. El

Supervisor

SIHOA,

en

el

sitio

del

accidente,

recaba toda la

informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.


11. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia
de la empresa, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio
y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA.
12. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para
iniciar las
investigaciones sobre el accidente.
13. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la
empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
14. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable
de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del
evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa.
15. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento
de dichas instrucciones.
16. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO DE LESIONADO
Cuando se produzca un accidente donde resulte lesionado un
trabajador, se proceder de la siguiente manera:
1. La persona que se encuentre ms cerca al o los lesionados debe alejarlos del
peligro.
2. El Ingeniero Residente o el Supervisor de SIHOA deben tomar medidas
para el cese del estado de peligro.

3. El Ingeniero Residente ordena la suspensin inmediata de las actividades


asociadas al
peligro.
4. El Supervisor SIHOA procede a aplicar los auxilios mdicos de emergencia,
cuidando de no agravar las lesiones.
5. Si las condiciones lo ameritan el Supervisor SIHOA decide el traslado hasta
la Clnica o Centro medico, en el vehculo de emergencia dispuesto para tal
fin en el sitio de trabajo.
6.

El Ingeniero Residente se comunica con la Administracin de la empresa

y le informa

sobre la emergencia y la gravedad del lesionado.

7. El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las instalaciones de


PDVSA y avisa sobre la emergencia.
8. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remite al Supervisor
SIHOA.
9. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de
accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto
al caso.
10. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al
Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
11. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral Industrial
del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente.
12. El Supervisor SIHOA de participa como representante de la empresa
en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
13. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable
de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del
evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa.
14. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento
de dichas
instrucciones.
15. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO ACCIDENTE OFDICO


1.

Al presentarse el accidente la persona que se encuentre ms cerca al


lesionado, le prestar auxilio y tratar de identificar al animal causante de la
mordedura (tipo de ofidio).

2. No debe hacerse caminar a la vctima, la misma deber permanecer calmada, en lo


posible.
3. Debe dar aviso al Ingeniero Residente o al Supervisor ms cercano.
4.

El Supervisor SIHOA debe prestar asistencia al lesionado y preparar su


traslado lo antes posible.

5.

Tratar de identificar el ofidio para informarle al mdico; de ser posible su


identificacin, tambin se traslada el animal.

6. Trasladar al centro Clnico ms cercano, para la aplicacin del tratamiento


adecuado.
7.

El traslado debe hacerse en el vehculo de emergencia destinado para tal


fin en el sitio de trabajo.

8. No debe realizar otro tipo de maniobra que no est indicada en este caso.
9. El Ingeniero Residente dar aviso de inmediato al Custodio de las instalaciones
y a la
Presidencia de
10. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA.
11. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de
accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto
al caso.
12. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al
Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
13. El Presidente al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para
iniciar las investigaciones sobre el accidente.
14. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la
empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
15. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable
de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del
evento.
16. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por
el cumplimiento de dichas instrucciones.
17. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRNSITO


Al producirse un accidente de trnsito se proceder como se indica a continuacin:
1.

De haber lesionados o heridos proceder a su inmediato traslado al centro


asistencial ms cercano.

2.

El conductor implicado o su acompaante

dar aviso a Vigilancia de

Trnsito. De igual manera se comunicaran con la oficina de la empresa


en Barinas y al igual que con el Ingeniero Residente del servicio.
3. El Conductor involucrado proceder a llenar el reporte de Accidente de Trnsito.
4. El Ingeniero Residente solicita a la Administracin, hacer la notificacin a la
compaa de

Seguros.
5. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA
6.

El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de


accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto
al caso.
7. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la
Presidencia, con copia al
Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.

8. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio


para iniciar las investigaciones sobre el accidente.
9. El Supervisor SIHOA de DISOCA participa como representante de la
empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
10. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es
responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva
ocurrencia del evento.
11. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOAson los responsables por
el cumplimiento de dichas instrucciones.
12. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin
del evento a todo el resto del personal de la empresa.

FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTE /ACCIDENTE

Gerente
S.I/A.H.O.

ACCIDENTE

Recopila
datos y

PRIMEROS AUXILIOS

Regreso
al sitio
de

tra
baj
o

Evaluacin
De la lesin

NO

Ingeniero y
Supervisor

Presentacin
del accidente
S.I/A.H.O. Dtto.
PDVSA y Ente
Contratante

SI

Traslado de
Lesionado

S.I/A.H.O.

Coordina
n

RRHH Coordina o
Efecta Llamadas
de Telfs. Al Centro
Clnico para
atencin
inmediata al
lesionado

Solicitud de Vehculo
de
Emergencia de la
Obra

Traslado
del
lesionado

Centr
o
medic
o

Culminacin
De reposo

Incorporaci
n al
trabajo

Repos
o
Medic
o

Acto para trabajar

INCORPORACIN

CONTROL Y MITIGACIN
EMERGENCIAS

DE

OBJETIVO: Responder adecuada y oportunamente con criterios de Seguridad,


eficiencia y rapidez, para el control y mitigacin de emergencias que se puedan
presentar durante la ejecucin

de todos los trabajos realizados por la empresa,

mediante la accin individual y colectiva, coordinada de los diferentes entes


involucrados.
ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda
su rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio.
RESPONSABILIDADES: Son todas las personas trabajadoras de la empresa que
tengan la necesidad de

afrontar

cualquier

control

mitigacin

de

emergencia que se presente dentro de las instalaciones donde la empresa


ejecute sus trabajos.
La Presidencia para el control del sistema de emergencia dispondr de los
siguientes recursos:
1.

Extintor (P.Q.S)

2.

Botiqun de primeros auxilios.

3. Vehculo de transporte de emergencia (permanente para el traslado del


lesionado).
4.

Telfonos celulares

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE
EMERGENCIAS Y MITIGACION ANTES
Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar
condiciones inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes
potenciales de accidentes.
Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para
afrontar emergencias.
Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la
instalacin donde se realice el trabajo.

DURAN
TE
El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al
supervisor de SIHOA quien
Residente,

pondr

en

notificar
marcha

el

lo

sucedido

Plan

al

Ingeniero

de Contingencia PRE-

establecido.
Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin en
cuestin, acatar y aplicar las medidas plasmadas en el presente texto.
El personal de Supervisin atender al lesionado y determinar la
necesidad o no de trasladarlo al centro asistencial. En caso de que el
trabajador requiera atencin mdica especializada, el Supervisor SIHOA
dispondr el adecuado traslado del lesionado en forma inmediata.
Se combatirn los posibles focos de incendios mediante el uso de
extintores manuales; control y derrame de lquidos inflamables o no.
DESPU
S
Si es posible se restablecern las actividades a su
normalidad.
Se recopilar y elaborar el informe correspondiente de forma inmediata,
una vez culminado ste, se realizar entrega a la organizacin
contratante.
Se realizar una evaluacin de lo acontecido.

25.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESALOJO


DEL PERSONAL.
OBJETIVOS: Este plan de desalojo tiene como objetivo fundamental informar al
personal sobre las medidas a seguir en casos de emergencia.

RESPONSABILIDADES: El cumplimiento de este plan es responsabilidad del


Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad y todo aquel que interviene de una
u otra forma en las actividades de la Obra.-

PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DEL AREA O INSTALACIN:


Las salidas de emergencia de la Instalacin se darn a conocer a
los trabajadores en la induccin y por periodos constantes en las
charlas.

En el procedimiento de desalojo general a seguir en una instalacin es:


1. Se detecta la emergencia inmediatamente se notifica al Supervisor.2. Supervisor verifica la magnitud de la emergencia.
3. Si tiene que bajar de un nivel superior, hgalo con la mayor seguridad.
4. Mantenga la serenidad. No corra, no grite, ni produzca ruidos innecesarios.
5. Dejar el equipo de trabajo en el rea.
6. Dirigirse mediante las vas de escape al rea segura indicada por el
Supervisor de
Seguridad Industrial.
7. Dirigirse directamente al rea de concentracin, asignada por el Supervisor de
Seguridad.
8. Ubicarse donde los supervisores lo pueda ver.
9. Seguir las instrucciones del grupo de control de emergencias.
10. Evite aglomeraciones y no se devuelva a buscar alguna pertenencia.

25.5 MEDIOS DE ALERTA


Este sistema sirve para informar al personal involucrado en el trabajo el
estado de alerta, ante una emergencia o la necesidad de proceder a un desalojo.
El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente en conjunto
con el Supervisor de Seguridad, Custodio de la Instalacin y el Ingeniero
Inspector, con la Asesora del Supervisor de Seguridad, sin que esto signifique el
desalojo de las instalaciones.
Al escuchar la ALARMA, activada por el sonido de un PITO, estar dirigido
por el Supervisor de SIHOA o el Ingeniero Residente.
Sonidos (pito) de Emergencia:

1 sonidos Corto. indica que el personal debe estar alerta.


1 Sonido Largo

Desalojo de la instalacin.

2 sonidos largos consecutivosindica precaucin debido a un


incendio en un rea de la obra

ACCIONES A SEGUIR DESPUES DE ESCUCHAR UNA SEAL DE ALERTA


1. Mantenga la calma, no se mueva del sitio donde se encuentra, en
caso de no ser necesario y espere instrucciones.
2. No hagan comentarios, que pueden crear confusin y pnico.
3. Colabore con el grupo de control de emergencias y siga sus indicaciones.
4. Detenga los equipos y si es posible apguelas y espere instrucciones.
5. En caso que tenga que correr, hgalo con cuidado, en forma ordenada y
sin crear pnico, NO GRITE.
6. Dirjase al sitio de SEGURIDAD, previamente indicado, mantngase
atento a las
instrucciones a seguir y no se disperse a otro lugar no
autorizado.
7. Ayude a las personas que lo necesiten.
MEDIOS DE COMUNICACIN
Nmeros de Emergencia: A la hora de ocurrir una eventualidad o deseada
es importante tener conocimiento de a quin se puede y por medio de que se
puede recurrir, por esta razn a continuacin se presenta algunos de los nmeros
a los que hay que recurrir.
Medios de Comunicacin: telfonos celulares.
TELFONOS EN CASO DE EMERGENCIA.

CARG
O

Gerente de Operaciones
Sup, Relaciones Laborales
Supervisor S.I./A.H.O
Oficina

RESPONSABLE

TELFONO

EMPRESA

INSTITUCIONES

TELEFONOS

SIMULACROS
La preparacin terica prctica del personal involucrado en la realizacin
del servicio es esencial para dar una respuesta rpida y oportuna ante
cualquier situacin de emergencia que se presente.
Dada esta consideracin se establece un cronograma de simulacros
de

desalojo

y respuestas ante emergencias para las reas donde se

desarrollar el trabajo.
Es de considerar la sincrona que deben tener estos simulacros con
los

planes

de emergencia o

de

reaccin que

tienen las

distintas

instalaciones de PDVSA, cercanas o de influencia a las reas de trabajo, en


este sentido tenemos:
Se establece la obligatoriedad de coordinar la ejecucin de los
simulacros con los Custodios de dichas instalaciones de tal manera de adaptar
nuestros planes de emergencia para con los establecidos para estas
operaciones.

PROGRAMA DE SIMULACROS
REA DE TRABAJO

TIPO DE SIMULACRO

RESPONSABLE

PDVSA
PDVSA
PDVSA

Cada de un Mismo Nivel

Simulacro de desalojo
Mordedura de Ofidio

Ingeniero
Residente y
Sup.
SIHOA
Ingeniero
Residente
y Sup.
Ingeniero
Residente y

Sup. SIHOA
Nota: Este programa est sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones
donde se
van a ejecutar las actividades, por lo cual el tipo de simulacro puede variar, con previa
notificacin a PDVSA.

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL


PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA
OBJETIVO: Este procedimiento aplica en la obra realizadas por la INVERSIONES
NUEZ C.A, en todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado,
que se encuentren en el rea de GUARICO.
ALCANCE: Esta procedimiento es aplicable a la empresa INVERSIONES NUEZ
C.A en la obra.
RESPONSABILIDADES: Las responsabilidades del entrenamiento del personal
en el Plan y Control de Emergencia y Contingencias, recae en todo el Directiva,
Ingeniero y Supervisores de la empresa.
REFERENC
IAS:
COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales COVENIN 2226-90: Gua para la elaboracin de
planes para el control de emergencias COVENIN 3478-99: Socorrismo en
las empresas.
SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
LOPCYMAT Art. 40
N 13
COVENIN 6:8-004 Gua Para La Realizacin De
Simulacros

PROGRAMA DE CAPACITACIN

CAPACITACIN Y
DIVULGACIN
PRCEC
Indicar las rutas
de escape en
caso de emergencia
Sealizacin de las rutas de escape

FRECUENCIA
Quincenal
Al comienzo de la
Obra

Realizacin de Simulacros.
Bimensual
Uso Equipos de Proteccin Personal
Uso y Manejo de Extintores,
Uso de los Primeros Auxilio
Divulgacin de Mapas de Riesgo.
Divulgacin de Accidentes
Como notificar los accidentes ante
INPSASEL

Diari
a
Mensua
l
Mensua
l
Mensua
l
Mensua
l
Mensua
l

RESPONSABL
ESSIHOA
Sup.
Ing.
Residente
Sup.
SIHOA
Ing.
Residente
Sup. SIHOA
Ing.
Residente
Sup.
SIHOA
Ing.
Residente
Sup.
SIHOA
Ing.
Residente
Sup. SIHOA
Ing.
Residente
Sup.
SIHOA
Ing.
Residente
Sup.
SIHOA
Ing.
Residente
Sup. SIHOA
Ing. Residente

SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE


ASISTENCIA MDICA.
La empresa mantendr en sitio una Ambulancia debidamente equipada para
atender cualquier trasladado de lesionado que se presente en el rea de trabajo.
Por otra parte se debe disponer, en cada rea de trabajo, de un Botiqun de
Primeros

Auxilios

suficientemente

dotado

de medicamentos, a objeto de

brindarle atencin oportuna a cualquier trabajador lesionado.


Es responsabilidad del Supervisor SIHOA, inspeccionar peridicamente
Botiqun

el

de Primeros Auxilios, con el objeto de verificar las deficiencias y

canalizar la reposicin de los medicamentos y materiales faltantes.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE


LESIONADOS:
Adems se instruye al personal que trabajan en la prestacin del servicio, para
que proceda de la manera siguiente en caso de presentarse un LESIONADO
DURANTE LA REALIZACIN DEL SERVICIO.
Preste atencin de primeros auxilios al lesionado, manteniendo la calma
en todo momento y tranquilizando al lesionado.
Comunicar el inmediato a la Empresa, a travs del Supervisor de Seguridad.
Debe trasladar en el medio adecuado al lesionado si el caso lo requiere.
Si no es posible estabilizar al herido, solicitar ayuda a los cuerpos de
seguridad respectivos
(Ambulancia, Paramdicos,
Bomberos)

LESION
LEVE:
1. El Supervisor verifica la lesin.
2. Se aplican los primeros auxilios.
3. Se coloca en observacin al trabajado, Si el trabajador se siente en
capacidad de regresar al trabajos, este lo har bajo supervisin.
4. Se verifican las condiciones de trabajo.
5. Se determinan las posibles consecuencias.
6. Se levanta un informe que determine las causas.
LESION
GRAVE:
1. El supervisor verifica la lesin y aplica primeros auxilios.
2. El Ingeniero Residente informa inmediatamente al Supervisor de PDVSA y la
Gerencia de
Seguridad de la Organizacin
contratante.
3. Se inmovilizara al lesionado y se proceder al traslado inmediato.
4. El supervisor notificara de inmediato a la oficina de la empresa.
5. La empresa se comunica de inmediato con la clnica convenio para que
reciba al lesionado en estado de emergencia.
6. El personal deber de suspender sus actividades de inmediato.
7. Se proceder al desalojo del rea de trabajo para evaluar el accidente.
8. Se realizara la evaluacin del impacto del accidente sin excluir cualquier
detalle sobre el mismo; con el personal supervisor del Cliente.

9. De acuerdo a los anlisis observados se dar continuidad a los trabajos o se


suspendern.
10. La decisin de la continuidad del trabajo estar determinada por el cliente y la
empresa.
EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS:

En el caso de producirse un accidente con lesionado, se le suministrar atencin


inmediata de primeros auxilios. El botiqun estar a la disposicin del personal
supervisor de manera que al momento de necesitarse, se haga rpida su ubicacin y
utilizacin. Este ser inspeccionado quincenalmente a travs del formato
Inspeccin de Botiqun de Primeros Auxilios, segn normas de COVENIN 3478 1999.
SIHOA-20: Planilla de Botiqun de Primeros Auxilio
SIAHO-21: Planilla de Reporte de acto o condicin insegura

Anexo: Contenido del botiqun de primeros auxilios.

26. Recursos fnancieros y tecnolgicos para la


implementacin del Plan Especfco de Seguridad
Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra.
OBJETIVO: Cumplir con el presupuesto asignado para la obra, para

el buen

desempeo de la seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, en cada


una de las asignaciones pautada, garantizando el cumplimiento del mismo.
ALCANCE: Este procedimiento involucra a la Directiva de la Empresa, en la
realizacin de la obra.
RESPONSABILIDAD:

La

responsabilidad

del

cumplimiento

de

este

procedimiento es la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene


Ocupacional

de la empresa, quienes debern dejar registro de todas las

asignaciones pautadas en el programa.


REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y
Ambiente (SHA)
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales

PROCEDIMIE
NTO:
1.- Se presenta un cuadro aproximado de lo que la empresa espera invertir
en el rea de Seguridad,
cuenta

que

va

higiene

ocupacional

Ambiente,

tomando

en

depender especficamente de las necesidades que se

detecten en campo de trabajo.

PROGRAMA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA


Porcentaje designado 5%
*Distribucin del monto Designado

Supervisor de Seguridad y Paramdico

0.5

Cursos de Formacin y Capacitacin

0,5

Vehculo de Emergencia.

0.5
1

Dotacin de Equipos de Proteccin Personal


Botiqun de Primeros Auxilios.

0,2

Exmenes Mdicos Pre y Post empleo

0,5

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehculos,

Herramientas, Equipos y Maquinarias.


Instalaciones adecuadas de Saneamiento Bsico.

0,2

Programa de Simulacros.

0,2
5
0,2

Instalaciones adecuadas para mantener el Orden y Limpieza.


Medios de informacin de Seguridad Industrial.
TOTA
L
*Estos son valores estimados donde puede influir el nmero de empleados, el tiempo de obra e inflacin.

0,2
5
5%

27. Evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la


Norma
PDVSA PRH14
La empresa no maneja ningn tipo de desecho radiactivo por lo cual
este punto no aplica al desarrollo del plan de seguridad.

28. Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los


trabajadores y las trabajadoras expuestos.

OBJETIVO: El presente procedimiento tiene por objeto establecer, mediante su


aplicacin el manejo de materiales radiactivos con la finalidad de proteger la salud
del personal y el medio ambiente de trabajo.
ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su
rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento
es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y
Ambiente (SHA)
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO
El supervisor de la obra debe elaborar (asesorado por el inspector
SIAHO) el Anlisis de Riesgos correspondientes identificando los Riesgos
existentes en el rea y las fuentes radiactivas, sealando las acciones
de prevencin y control.
El supervisor de obra inspeccionar visualmente el rea donde se
realizan las labores.
Se acordonar un rea donde se encuentre las fuentes radiactivas.
Garantizar

vigilancia radiolgica continua en el entorno y reas de

operacin y en caso de que se detecten niveles de radiacin en dosis


superiores a las establecidas tomar una o varias de las medidas
siguiente: aumentar la distancia entre el publico y la fuentes de
radiaciones ionizantes, colocar o aumentar el blindaje protector, reducir
la actividad del radio nucleido o la energa del equipo.

Almacenar

el

material

radiactivo

de

acuerdo

las

siguientes

condiciones:

a) Etiquetar y rotular el embalaje.


b) Mantener la fuente radiactiva en el interior del blindaje.
c) Identificar y sealizar el lugar de almacenamiento y garantizar
vigilancia fsica y radiolgica.
d) Notificar al ministerio de energa y minas cuando se requiere
transportar material radiactivo.

Acondicionar, previo a su disposicin final, las fuentes radiactivas en


desuso.
Inmovilizar con concreto, dentro de un recipiente de acero, las fuentes
radiactivas con periodos de semi-desintegracin.
El Supervisor de obra, El Coord. y/o Insp. de SIAHO y El Ingeniero
Residente dictaran charla sobre el manejo de desechos slidos
peligrosos y no peligrosos.
El supervisor de obra verificar que el rea est ordenada y limpia.

DEFINICIONES
Radiaciones ionizantes
Las radiaciones ionizantes, entran en interaccin con la materia, colisionando
con los tomos que la constituyen, al atravesar su ambiente atmico. Los
efectos que se pueden producir son: IONIZACIN y la EXCITACIN.
Ionizacin.
Ocurre cuando hay energa suficiente para romper enlaces qumicos, sacando
el electrn de la nube, quedando este libre con carga negativa, de esta forma
el tomo queda cargado positivamente y as se forma lo que se llama par
inico.

Excitacin.

Ocurre cuando un electrn salta de una rbita nivel de energa superior, para
despus volver a su rbita, emitiendo energa en el transcurso del proceso en
forma de radiacin electromagntica.
Fuentes de radiaciones ionizantes

Naturales: Radiacin Csmica 0.35 mSv, Radiacin del propio


planeta 1.64 mSv, Cosmognicos 0.015 mSv, Elementos radiactivos
del cuerpo humano 0.36 mSv. TOTAL: 2.4 mSv/ao.

Artifciales:

Precipitaciones

radiactivas

0.02mSv,

Exmenes

Mdicos 0.06 mSv, TV, viajes areos, etc. 0.02 mSv, Centrles
nucleares 0.00003 mSv. TOTAL: 0.10 mSv/ao.
Tipos de radiaciones ionizantes

Radiacin Alfa: Son poco penetrantes, se detienen con dos o tres


centmetros de aire o una delgada hoja de papel. No producen
problemas de exposicin como radiacin externa, pero representan
alto riesgo como contaminacin interna. (va digestiva, respiratoria
y cutnea)

Radiacin Beta: Su capacidad de penetracin es mayor que las


partculas Alfa, se necesitan algunas decenas de metros de aire o
algunos milmetros de aluminio para detenerlas. No representan
problemas graves de radiacin externa, pero s representan riesgo
como contaminacin interna.

Radiacin Gamma: Tiene gran poder de penetracin, los mejores


blindajes son los de plomo y hormign. Son de alto riesgo como
fuente externa.

Neutrones: Son muy penetrantes, pueden ser detenidos por


hidrgeno o materiales que contengan parafina slida, acrlico, etc.

Rayos x: son los que se utilizan en medicina, industria e


investigacin.

Fuentes Radiactivas.
Las fuentes radiactivas se clasifican en:

Fuentes selladas: Se entender por fuentes selladas, a todo


material radiactivo que se encuentre confinado en un recipiente
slido, inoxidable, consistente y estanco, que impida la fuga del
material radiactivo.

Fuentes abiertas: Se entender por fuente abierta, a todo


material radiactivo, que puede pasar a formar parte del medio
ambiente con gran facilidad.

CMO

EVITAR

LOS

RIESGOS

SI

SE

ENCUENTRA

CON

UNA

FUENTE

DE

RADIACIONES IONIZANTES
Con el fin de reducir la Exposicin a las radiaciones ionizantes, es necesario
que usted adopte las siguientes Tcnicas.
Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de un fuente radiactiva.
"Mientras menor es el tiempo de permanencia a una fuente radiactiva, menor es
la dosis recibida"
Distancia: Mantngase lo ms alejado posible de la fuente radiactiva. A mayor
distancia de la fuente radiactiva, menor es la dosis recibida".
Blindaje: Cuando se interpone un material barrera que absorba frene las
radiaciones ionizantes, entre la fuente emisora, menor ser la dosis recibida.

29. Compromiso para el cumplimiento del Plan Especfico de


Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente

CARTA COMPROMISO
Fecha de emisin: 10 de Noviembre del 2011-11-21
Yo, titular de la cdula de identidad Representante legal de la Empresa C.A, por medio de la
presente dejo constancia que, una vez concluido el proceso de construccin y validacin del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de este centro de trabajo, y cumplido con todos
los requisitos exigidos en los artculos 61 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y los artculos 80,
81 y 82 de su Reglamento Parcial y su Norma Tcnica, me comprometo a asumir los siguientes
compromisos:
1 Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
2 Adoptar y desarrollar nuevas tecnologas compatibles al medio ambiente y la mejora continua de
las condiciones de trabajo.
3 Proporcionar educacin e informacin terica y prctica, suficiente, adecuada y en forma
peridica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4 Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los aspectos
relacionados con el medio ambiente y la salud de las trabajadoras y los trabajadores.
5. Promover sistemas de comunicacin interna sobre la eficacia de la poltica, normas y resultados
en los aspectos de prevencin, facilitando, fomentando la coordinacin y participacin de las
trabajadoras y los trabajadores.
6 Evaluar de forma peridica los puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad,
higiene, ergonoma y psicologa, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y
efecto de mejorar los mtodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas.
7. Garantizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las empresas contratistas, subcontratistas o
intermediarias, condiciones ptimas de seguridad y salud en el trabajo.
8. Establecer programas para la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo social
para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores.
9. Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad
Laborales.
10. Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de
Prevencin, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley Orgnica
de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial.

30. Polticas y metodologas para la evaluacin y


control de los trabajos subcontratados de la obra.
OBJETIVO: verificar y garantizar que las Empresas que se sub.-contratan
cumplan

con

los requisitos mnimos se Seguridad Industrial, Ambiente e

Higiene Ocupacional, para el control de riesgos

que se involucran en la

realizacin de la obra y/o servicio contratado, unificando los criterios en


materia de seguridad entre. empresa Sub- contratista y PDVSA.
ALCANCE:
Empresa

Este

procedimiento

rige

para

la

contratacin

de

cualquier

legalmente establecida, en todo el Territorio Nacional para ejecutar

trabajos y servicios para


RESPONSABILIDAD: El responsable del cumplimiento de este procedimiento es
el Presidente y el Gerente, con la asesora del Coordinador SIHOA quien tenga la
necesidad de subcontratar algn equipo o servicio, debiendo reportar a la Junta
Directiva los resultados al respecto. As mismo se deber archivar en la
Coordinacin SIHOA la documentacin que evidencie el cumplimiento de este
procedimiento.

REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia
Integral de Riesgo
COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales.
COVENIN 2266:1988*: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

En el proceso de Sub-contratacin INVERSIONES NUES, C.A., deber someter


a la empresa a una revisin de los requisitos exigidos en la Norma SI-S-04 Junio 11
de PDVSA, en tal sentido se procede de la siguiente manera:
Auditoria de Seguridad: esta prctica es importante para el Programa de
Prevencin de Accidentes, es prioridad para estimular a las empresas SubContratistas a cumplir con los planes y programas de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional y exigidos por la empresa Contratante, es poltica
de

que su personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,

realice auditoria a las Sub-Contratista a fin de evaluar las condiciones de


cumplimiento en materia de Seguridad.
Cumplimiento de Normas de Seguridad: una vez seleccionada la empresa
Sub-Contratista se le da una induccin a todo su personal, y se le hace entrega de
las Normas de Seguridad de la Empresa y de los Procedimientos aprobado
por el Comit de Seguridad Industrial, a fin de
exigir el cumplimiento de las mismas.
Inspeccin de Campo: mediante las inspecciones de campo se comprueba y se
hace seguimiento al

cumplimiento de las Normas de Seguridad, y se le

hacen observaciones en caso de incumplimiento por parte del personal.


La empresa Sub-Contratista una vez contratada asume la responsabilidad
de cumplir con cada uno de los procedimientos, el programa de induccin y
adiestramiento del

personal y participar activamente en los simulacros de

actuacin de emergencia, a fin de garantizar la pronta y eficiente respuesta a las


contingencias que puedan suscitarse en el campo.
La empresa Sub-Contratista en caso de suministrar cualquier equipo o
maquinaria

que requiera certificacin, deber cumplir con este requisito exigido

por la empresa contratante, para lo cual se les exige la ltima certificacin


vigente.

El personal suministrado por las empresas Sub-Contratista para el manejo de


los equipos, maquinarias o vehculos especiales, debern estar certificados por
PDVSA

a travs de la Gerencia de Recursos Humanos, tal como lo exige la

empresa contratante.

REQUERIMIENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA SUBCONTRATISTA:


1.

Liderazgo y compromiso de la subcontratista con sus trabajadores y el


desarrollo del programa de Seguridad y Salud Laboral.

2.

Informacin de Seguridad y salud laboral, en relacin a la notificacin


de riesgos, inspecciones, cumplimiento de los planes de mantenimiento,
proteccin

a la salud

del trabajador, manipulacin de los productos

qumicos.
3. Procedimientos de identificacin y divulgacin de los peligros, evaluacin y
control de los
riesgos por actividad, instalacin y puesto de trabajo.
4.

Dispone

la

sub.-contratista

de

procedimientos

de

evaluacin,

aprobacin, registro y comunicacin de los cambios.


5. Posee un manual de seguridad y salud laboral actualizada donde presente las
normas,
procedimientos de trabajo, practicas de trabajo seguro, seleccin de
los equipos de proteccin personal adecuado, as como su respectiva
divulgacin a los trabajadores.
6. Poseen un procedimiento y programa de mantenimiento e inspeccin y se
observa registro
de su cumplimiento, en relacin a las maquinarias, vehculos, equipos,
herramientas e instalacin.
7.

Cumplimiento de leyes, normas y estndares en seguridad industrial,


ambiente e higiene ocupacional, a travs de procedimientos, equipos,
instalaciones, personal capacitado, permisos, plizas, entre otros.

8.

Programa de vigilancia ambiental, procedimiento para el control de los riesgos.

9.

Tienen delegados de Prevencin y un comit de Seguridad y Salud


Laboral vigente y legalmente establecido.

10. Posee un programa con su respectiva divulgacin del Plan de Respuesta y


control de

emergencia y contingencia, as como un programa de capacitacin.


11. Procedimientos y un programa de concientizacin tanto de oficio como
de seguridad industrial.
12. Procedimientos que permitan verificar las condiciones de sus maquinas, equipos
antes de
ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un cambio o
mantenimiento.
13. Procedimiento para la notificacin, registro e investigacin y divulgacin de
los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
14. Programa de auditoras, revisin gerencial e inspecciones que
permitan detectar desviaciones del sistema de seguridad y salud laboral.
PRE-INICIO DE LA OBRA O SERVICIO:
1.

Una vez aprobada la contratacin de la empresa, se realizar una Inspeccin


conjunta al lugar donde se ejecutarn los trabajos con los representantes de
LA CONTRATISTA y el personal de la Coordinacin de Seguridad Industrial,
para verificar todos los aspectos establecidos en el contrato.

2. LA CONTRATISTA deber entregar a la Directiva, las Certificaciones y/o


Aprobaciones que
demuestre la revisin inspeccin de sus equipos, mquinas y herramientas a
utilizar en las actividades contenidas en el Contrato.
3.

Todo el personal asignado a la obra de LA CONTRATISTA seleccionada por


deber asistir a una charla de induccin sobre los riesgos que se involucran en
el trabajo a realizar, el cual ser preparado y dictado por el Gerente de
Operaciones de LA CONTRATISTA con el apoyo de la

Coordinacin de

Seguridad Industrial de la misma o y personal de PDVSA, dejndose


constancia de dicha induccin, todo en concordancia de la L.O.P.C.Y.M.A.T.

31. Plan para el seguimiento y evaluacin peridica del


Plan Especfco de Seguridad Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente especfco.
OBJETIVO: Establecer un mtodo estndar para identificar, procedimientos,
programa de evaluaciones, revisin gerencial e inspecciones que permita detectar
desviaciones operacionales y de proceso en la ejecucin de las actividades y
funcionamiento de maquinarias y equipos.
ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el
desarrollo de la obra. Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de
vida de una instalacin: diseo, construccin, operacin, mantenimiento,
modificacin y desmantelamiento; en todas las reas e instalaciones de PDVSA.
RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de la Junta Directiva,

de la

empresa., realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de


trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente,
Supervisor de Seguridad, Sup. de obra, las mismas deben quedar evidenciadas
en el Formato de Inspeccin Gerencial.

REFERENCI
AS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De
Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19
Desviaciones.

Gerencia

Control

de

PROCEDIMIENTO DE REVISIN GERENCIAL E INSPECCIONES.


1.

El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en


cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los
requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente.

2. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad,

se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este


seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que
se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no
conformes.
3.

La Presidencia asume la responsabilidad de realizar visitas de campo e


instalaciones, donde se estn ejecutando los trabajos, tomando como premisa
una reunin PRE-arranque y

visitas mensuales, durante el tiempo especifico

que dure la obra.


4. La realizacin de estas visitas campo e inspecciones, la presidencia realizara la
inspeccin del sitio y llenar el respectivo formato con la intencin de emitir las
recomendaciones necesarias para el desenvolvimiento seguro de los trabajos.
5.

La Presidencia se compromete a realizar reuniones con el Comit de Seguridad


y Salud Laboral mensualmente a fin de tomar medidas correctivas o
implementar nuevas acciones para casos especiales, adems de corregir los
errores que se hayan observado en las inspecciones tanto de PDVSA como de la
contratista.

6. Se tendr entendido que estas reuniones quedarn asentadas y lo que se


acuerde en ellas es de cumplimiento obligatorio.
7.

El Consejo Directivo de la empresa y el personal supervisorio, se


comprometen en el lapso que dure el contrato realizar seguimiento a las
recomendaciones resultantes de las inspecciones ejecutadas, tanto como por la
Gerencia como por el personal supervisorio.
PROGRAMA DE REUNIONES E INSPECCIONES A LA OBRA

En tal sentido se presenta el siguiente Programa de Inspeccin Gerencial:

AUDITOR

AUDITADO

FRECUENCIA

Presidente

Ing. Residente
/ Supervisor
SIHOA

SIAHO-22: Planilla de Inspecciones Gerenciales

Mensua
l

LUGAR
Sitio de la Obra y/o
Instalacin

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORMES Y UN PROGRAMA DE


SEGUIMIENTO

LAS

RECOMENDACIONES

QUE

SURJAN

DE

REUNIONES, INSPECCIONES, VISITAS DE CAMPO E INSTALACIONES.

LAS

OBJETIVO: Establecer un mtodo que indique claramente la forma de


cmo realizar el seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de
las inspecciones gerenciales. .
ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo
e instalaciones durante el desarrollo de la obra.
RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del Presidente, de la empresa
realizar por lo menos una visita de Inspeccin al campo de trabajo, estas
inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor
de Seguridad, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato de
Inspeccin Gerencial.
REFERENCI
AS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia
De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de
Desviaciones.

La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure


el contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las
inspecciones y/o reuniones, para lo cual se establece el siguiente procedimiento:

1.

Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones


pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien
informar a la gerencia sobre el particular.

2.

La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las


recomendaciones y asigna los recursos.

3. En la visita siguiente la gerencia exige informe del seguimiento de las


recomendaciones.
4.

La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo


entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da
de la entrega del informe de auditorias

5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en


el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
1. Ingeniero residente con la asesora del Supervisor de SIHOA, realizaran
mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido
en el presente PESIHOA.
2. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en
cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los
requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente.
3. Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con
el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y
ambiente.
4.

Se realizarn auditoras internas, antes de cada evaluacin programada


por

la

unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la

implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene


Ocupacional.
5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el
cual se fije
el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
6. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad,
se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este
seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que
se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no
conformes.
7. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las
partes
(auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del
informe de auditora.

PROCESO PARA
GENERAR
INFORMES Y/O
AUDITORIAS
AUDITOR

Planificacin de la auditoria
AUDITA
DO
Recibe
notificacin de
auditoria

Preparacin del programa de


auditoria
Elabora y enva notificacin de
Realiza la auditoria
Elabora informe de auditoria

Recibe
informe de
auditoria
Elabora plan
de
acciones
correctivas

Enva informe de auditoria

Recibe plan de
acciones
correctivas

Enva plan de
acciones
correctivas

Realiza
seguimiento de
la auditoria
Elabora informe de
seguimiento de la
auditoria
Enva informe de
seguimiento de la
auditoria

Fin

B.2 REQUISITOS DE AMBIENTE

32.
Programa
para
realizar
los
muestreos
y
caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus
procesos basados en la normativa ambiental aplicables
mientras se ejecuta la obra.
EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

El rea de trabajo es un rea abierta que no debe presentar ninguna


acumulacin

de

gases

que haga

necesario

determinar

su

presencia y

concentracin. En caso de ser necesaria la medicin de gases se canalizar a


travs del Inspector de PDVSA, del custodio de las instalaciones o de la
coordinacin de ambiente, seguridad industrial y catastro, PETROGUARICO S,A,
Estado Gurico.

De sospecharse la presencia de gases o atmsferas peligrosas se har la


notificacin al personal custodio de PDVSA del rea donde se desarrolle el
trabajo, quienes debern proveer el material necesario para realizar la medicin
cada vez que ellos estimen necesario.

33. Plan para la prevencin y atencin de derrames durante


la ejecucin de la obra o servicio.

Este punto no aplica a las actividades a desarrollar por la empresa en la obra

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE


PDVSA, sin embargo la empresa Pone en prctica un pequeo procedimiento
para prevencin de derrames:
OBJETIVO: Establecer medidas de control para el manejo de Efluentes Lquidos
mediante el desarrollo y aplicacin de un procedimiento operativo que nos permita,
gracias a su aplicacin, tener una programacin de salud ocupacional y proteccin
ambiental tanto para el personal ejecutor del trabajo, as como tambin

para las

comunidades del rea donde se realizan los trabajos para lograr la conservacin del
medio ambiente

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el


desarrollo de la obra.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento
es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

PROCEDIMIE
NTO
1.
Todos los efluentes lquidos sern recolectados en sanitarios
porttiles.
2. dichos efluentes sern dispuestos debidamente fuera del rea de trabajo.
3. los sitios donde sern dispuestos los efluentes lquidos, son autorizados por el
personal de PDVSA.
4. Estos efluentes lquidos sern limpiados peridicamente por una empresa
especializada en este tipo de trabajos.

34. Profesionales capacitados en ambiente como


responsables de la gestin ambiental durante la
ejecucin de la obra.
La empresa no tiene incluido personal especifico para el ambiente dado que
en el pliego de licitacin no fue solicitado, por lo que se cuenta con un
supervisor en seguridad e higiene y ambiente que cumplir con las funciones y
responsabilidades que se especifican en el plan en la parte ambiental.
Se realizarn inspecciones ambientales mensuales en las reas de trabajo,
mediante el formato de actividades susceptible a degradar el ambiente.
En estas reas, entre otros aspectos, se
debe evaluar.
Presencia de lodo, crudo, aguas aceitosas o cualquier
derrame.

Existencia de desechos slidos Basura.

Aspecto de la vegetacin circundante.

Al final de cada jornada diaria de trabajo, el Ingeniero Residente debe verificar


que el rea no ha sido afectada o alterada y que no existe presencia de
ningn desecho generado durante la actividad.

35. Listado de los equipos, herramientas e


implementos a utilizar para cumplir con la Normativa
Ambiental Vigente.
OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el listado que incluye
todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren
o no certificacin
ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y
operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y
herramientas.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento
es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el


servicio:
LISTADO
DE
EQUIPOS
HERRAMIENTAS

Las unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la
realizacin de los trabajos especficos requeridos.
Todos estos equipos se les hacen su mantenimiento respectivo para evitar las
emisiones a la atmosfera.

EQUIP
OS
N

DESCRIPCI
ON

MARCA

AO

HERAMIEN
TAS
N

DESCRIPCI
ON

VEHCUL
OS
N

DESCRIPCION

MARCA

PLACA

AO

FUNCION

36. Procedimiento para el manejo integral de sustancias y


materiales peligrosos y no peligrosos, aplicables a la obra
o al servicio a ejecutar
OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer los materiales peligrosos y no
peligrosos que se
Utilizaran en la
obra
ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y
operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y
herramientas.
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento
es el Presidente, Gerente, Ing. Residente, conjuntamente con los supervisores
SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENC
IAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad
Industrial. Aspectos Generales
PROCEDIMIE
NTO
1. Evaluar los materiales que se utilizaran en la obra, e identificar si son
peligrosos o no.
2. Verificar las hojas de seguridad de los
materiales.
3.
Disponer de un sitio correctamente demarcado para la ubicacin de los
materiales peligrosos.
4. Cumplir con las medidas preventivas dadas por las hojas de seguridad
de los mismos.
5. Utilizar los equipos de seguridad necesarios para el manejo
de los mismos.
ANEXO: HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS
MATERIALES

37. Procedimiento para el manejo integral de los desechos


peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las
diferentes actividades realizadas por el personal y a nivel
operacional
OBJETIVO: Este

elemento

establecer, implantar y

mantener

persigue

procedimientos documentados para el manejo de materiales y desechos


peligrosos, desechos slidos y efluentes ocasionados por la Empresa, con
la finalidad de monitorear, prevenir, controlar y mitigar los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al
ambiente.
ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los trabajadores de la
empresa, tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra realizados
por la empresa
RESPONSA
BLES:
Presidente: suministrara todos los recursos para evitar la contaminacin por
desechos slidos.
Ingeniero Residente: Garante de los procedimientos en el campo de trabajo.
Supervisor de Seguridad: esta comprometido en coordinar los medios
necesarios para evitar la
contaminacin ambiental y riesgos a la salud.
Trabajadores: son responsables de conocer y aplicar el procedimiento en las
diferentes reas.

REFERENCIAS:
DECRETO 2216: Norma para los desechos slidos de origen domsticos,
comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso
de Contratacin. PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas
LOPCYMAT Art. 65 del Registro y Manejo de sustancias Peligrosas.
DECRETO 5.554 Extraordinario del 13/11/01. Ley sobre Sustancias, Materiales y
Desechos
Peligrosos.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SLIDOS


PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
1.

Se debe conocer el origen y las caractersticas del desecho para saber


lo que se est manejando.

2. Se deben clasificar estos desechos de acuerdo a sus caractersticas para su


control.
3.

Se debe establecer un sitio o lugar idneo para la disposicin transitoria


de los desechos producidos.

4. Se debe controlar la descarga de desechos y desperdicios sobre el suelo,


para lo que
debern utilizarse contenedores apropiados par su colocacin
y ubicacin.
5.

Los desechos slidos orgnicos e inorgnicos, debern ser colocados y


clasificados en recipientes metlicos o plsticos resistentes.

6. Implementar procedimientos adecuados para evitar fugas de combustible,


lubricantes,
etc. Cualquier incidente que involucre fuga y que pudiera causar daos
potenciales

al

ambiente

deber

ser

reportado

inmediatamente,

investigado cabalmente y determinarse acciones a tomar.


7. Los conductores de vehculos debern chequear peridicamente fugas de
combustible y
aceite para evitar contaminar el
suelo.
8.

Todos los equipos y maquinarias pesadas, deben ser chequeados


diariamente por los operadores antes de iniciar las operaciones del da
(compresores, bombas, tanques de combustibles, montacargas etc.) con
la finalidad de verificar que no existan fugas, escapes o derrames por
taques o tuberas de suministro de combustibles.

9. Asignar un personal de restauracin ambiental para la limpieza de las reas


de trabajo
despus de finalizada la actividad, con el objeto de recoger desechos tales
como basuras, papeles, plsticos, latas, etc. Adems de recuperar
materiales y equipos que pudieran quedar olvidados en el rea de
trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE EFLUENTES LQUIDOS


1. Divulgacin al personal de las medidas preventivas, planes de contingencia,
primeros auxilios de las sustancias peligrosas a utilizar.
2. Almacenar las sustancias peligrosas de forma adecuada (ubicacin de carteles de
seguridad)
3. El almacn de las sustancias peligrosas debern estar en reas retiradas de
los cuerpos de agua y evitando el contacto directo con el suelo.
4. Los tanques de almacenamiento de combustibles deben ser demarcados,
identificando su contenido.
5. Cumplimiento de los planes de inspecciones de los sistemas de escapes
para asegurar un mnimo de prdidas de combustibles.
6. Mantener en sitio las Hojas de productos qumicos en las diferentes reas
de trabajo, al alcance de la mano de los trabajadores.

SIHOA-23: Planilla de Inspeccin Ambiental.

38. Procedimiento para el control de emisiones atmosfricas


por fuentes
mviles o fijas y actividades operacionales.
OBJETIVO: Controlar los focos de la contaminacin atmosfrica que afecten al
ambiente de trabajo y las personas que all laboren.
ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea
en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo contaminacin de la
atmsfera.
JUSTIFICACIN: la contaminacin de la atmsfera puede generar enfermedades
profesionales en las personas.
RESPONSABILIDAD:
conjuntamente

con

Es
los

responsabilidad
supervisores

SIHOA

del
bajo

Ingeniero
la

Residente,

asesora

de

la

Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la


Empresa.
PROCEDIMIENTO
1.

Fuente principal de contaminacin atmosfrica que pudiera producir la


empresa, es la de los vehculos de transporte y equipos utilizados. Este foco
de contaminacin es minimizado con la implantacin de programas efectivos
de inspeccin y mantenimiento a todas las partes que tengan relacin con los
sistemas de escape o emisiones a la atmsfera.

2. Se debe utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisiones de aire.


3.

Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presenten deterioro tales


como: escapes de compresores o gas-oil u otro combustible.

4. Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente


adecuados
para evitar la contaminacin.
5. Se debe controlar la emanacin de solventes orgnicos y el contacto con altas
temperaturas.
6.

Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para


determinar el tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente.

7. Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.

8. Evitar los riesgos de incendios, ya que stos producen emanaciones de


humos que afectan directamente la atmsfera.
9. No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente.
10. Se realizar inspeccin rutinaria y se le har seguimiento a la implementacin de la
Operacin
SOL (Seguridad, orden y Limpieza).
11. Delegar en los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa
SOL (Seguridad, Orden y Limpieza)

39. Procedimiento para el control del ruido ambiental,


aplicables a la obra.
OBJETIVO: Controlar los focos de emanacin de ruidos que afecten al ambiente
de trabajo, las personas que all laboren.
ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea
en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo de ruido que afecte el
ambiente
JUSTIFICACIN: El ruido puede generar enfermedades profesionales en las
personas, que son irreversibles, de manera que controlar el ruido.
RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente
con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa controlar la emanacin
del ruido, los focos de vibracin en las mquinas.

Con el fin de controlar los focos de emanacin de vibraciones y por lo tanto de


ruidos se crea el siguiente procedimiento mediante el cual se definen las
actividades para atacar este tipo de contaminacin:
1.

Se debe amortiguar el ruido de las mquinas en caso de que lo generen,


buscando la forma de redisear la construccin.

2.

En caso de que las maquinarias generen ruido se deben recubrir las paredes
de la nave donde son operadas con material amortiguador para amortiguar el
ruido.

3.

Utilizar dispositivos para proteccin de la audicin: Existen obturadores de


plstico y ltex, selectores de ruidos o dispositivos intra-aural.

4.

Para controlar la emanacin de ruidos en los vehculos de transporte,


stos no debern exceder de 88 dBA para vehculos pequeos y de 93 dBA
para autobuses, camiones y vehculos de carga. Esto se har mediante
inspecciones peridicas y de la aplicacin de mantenimiento tanto preventivo
como correctivo.

40. Instrumento de informacin o registro sobre cantidad de


materiales peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y
no peligrosos y efluentes generados, manejados y
certifcados de disposicin final de los mismos
OBJETIVO: Controlar y registrar los materiales, desechos slidos, lquidos
peligrosos y no peligrosos que se generen en la obra.
ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa.
JUSTIFICACIN: Mantener un control de los desechos slidos para su posterior
entrega a la
Gerencia de Ambiente de PDVSA
RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los
materiales y los desechos que se generen en la obra
PROCEDIMIENTO:
1. Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de
materiales.
2. El supervisor de SIHOA realiza un informe donde indica la entrada de materiales.
3. Se realiza un informe donde se contabilizan la y los desechos slidos y lquidos.
4. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y
posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.

ANEXO: PLANILLA DE ENTRADA MATERIALES Y SALIDA DE DESECHOS

41. Mecanismo para informar sobre su desempeo


ambiental ante la autoridad nacional ambiental
OBJETIVO: Controlar los trabajos realizados en la obra que tiendan a degradar el medio
ambiente.
ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa.
JUSTIFICACIN: Mantener un control de las actividades para la entrega a la
Gerencia de Ambiente de PDVSA
RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los
materiales y los desechos que se generen en la obra
PROCEDIMIENTO:
1. La empresa no realiza actividades susceptibles a degradar el medio
ambiente por lo que no debe presentar informes al Ministerio del ambiente.
2. Se realiza el informe de contabilizacin de los desechos generados que se
presenta a la
gerencia de Ambiente
3. Se realiza un informe donde se contabilizan los desechos slidos y lquidos.
4. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y
posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.

42. Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente


como generador o manejador bajo un N RASDA, acorde a
las actividades a realizar

LEY ORGNICA DEL AMBIENTE

LEY PENAL DEL AMBIENTE.


Decreto 2216, Norma para el manejo de los desechos slidos de origen
domsticos,
comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos
Decreto 2217: Norma sobre el control de la contaminacin generado por
ruido
La empresa,

posee el Registro de Actividades Susceptibles a Degradar

el Ambiente (RASDA), como


5757, otorgado

por

el

MANEJADOR, con el N M-TSP-NC-2011-

Ministerio

del

Poder

popular

para

el

Ambiente

(MINAMB), para realizar actividades de Empresa manejadora de sustancias y


desechos peligrosos, en las actividades de la obra .

Sin

embargo

la

empresa

mantiene

un programa de conservacin

ambiental en los trabajos de construccin tanto civil, como mecnica, donde se


cumple con las normativas legales ambientales, en cuanto a prevencin
de contaminacin del suelo, aguas y aire; eliminacin de desechos slidos y
lquidos, a travs de los mecanismos ms adecuados.
ANEXO: RASDA COMO GENERADOR Y MANEJADOR DE DESECHOS PELIGROSOS

43. Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales


vigentes, el EIAS y Plan de Supervisin de su centro de
trabajo y de las reas a ser impactada durante las
actividades
Para la obra no aplica este tem, ya que la evaluacin de impacto
ambiental est destinada a:
1. Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales
potenciales de una propuesta en susdistintas fases.
2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.
3. Proponer las correspondientes medidas preventivas,
mitigantes y correctivas a que hubiere lugar.
4. Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son
vlidas y las medidas efectivas para contrarrestar los daos.

44. Pliza vigente con coberturas a daos al medio


ambiente acorde a las actividades.
Para

la

obra

SERVICIOS

DE

MANTENIMIENTO

EN

LAS

AREAS

OPERACIONALES DE PDVSA no aplica la Pliza de dao al medio ambiente


dado que las actividades a realizar no aplican como capaces para degradar el
medio ambiente. Segn el art 80 de la Ley Organica del Ambiente,

Se

consideran actividades capaces de degradar el ambiente:


1.

Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmsfera,


agua, fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre
las comunidades biolgicas, vegetales y animales.

2. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generacin de


movimientos morfodinmicos, tales como derrumbes, movimientos de
tierra, crcavas, entre otros.
3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.
4. Las que generen sedimentacin en los cursos y depsitos de agua.
5.

Las que alteren las dinmicas fsicas, qumicas y biolgicas de los cuerpos de

agua.
6. Las que afecten los equilibrios de los humedales.
7.

Las vinculadas con la generacin, almacenamiento, transporte,


disposicin temporal o final, tratamiento, importacin y exportacin de
sustancias, materiales y desechos peligrosos, radiactivos y slidos.

8. Las relacionadas con la introduccin y utilizacin de productos o


sustancias no biodegradables.
9. Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos.
10. Las que contribuyan con la destruccin de la capa de ozono.
11. Las que modifiquen el clima.
12. Las que produzcan radiaciones fonizantes, energa trmica, energa
lumnica o campos electromagnticos.
13. Las que propendan a la acumulacin de residuos y desechos slidos.
14. Las que produzcan atrofizacin de lagos, lagunas y embalses.
15. La introduccin de especies exticas.
16. La liberacin de organismos vivos modificados genticamente, derivados
y productos que lo contengan.

17. Las que alteren las tramas trficas, flujos de materia y energa de
las comunidades animales y vegetales.
18.

Las que

afecten la sobrevivencia de especies amenazadas,

vulnerables o en peligro de extincin.


19. Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de especial
importancia.
20. Cualesquiera otras que puedan daar el ambiente o incidir
negativamente sobre las comunidades biolgicas, la salud humana y
el bienestar colectivo.

45.
Programa de educacin ambiental para los
trabajadores y trabajadoras mientras se ejecute la obra.
En concordancia con nuestra poltica Seguridad, Higiene y Ambiente en cumplir
con las leyes, normas y

Reglamentos

con la finalidad de

preservar

el

ambiente, la empresa desarrolla sus operaciones y servicios cumpliendo con las


normativas ambientales aplicables a su actividad, como lo seala la Ley Penal del
Ambiente y sus Normas Tcnicas.
El desarrollo de la obra lleva implcito una serie de acciones destinadas a
detectar, identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados a la degradacin
del medio natural circundante. Estos riesgos se encuentran en forma de
efluentes lquidos, emisiones atmosfricas y desechos slidos.
La Gerencia mantiene constante actualizacin de informacin del manejo de
sustancias peligrosas, considerando la capacitacin de su personal en esta
materia, los supervisores cuentan con la experiencia y conocimiento de manejo
adecuado de los mismos.

45.1

PROGRAMA
AMBIENTAL.

DE

EDUCACION

OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados


para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal en
material ambiental.
ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va
dirigido,

trabajadores

propios,

contratados,

contratista,

temporales,

supervisores, subcontratista y gerentes.


RESPONSABILIDAD: La directiva que brindar el apoyo necesario para mantener
y desarrollar las necesidades

de

formacin

concientizacin

en materia

ambiental a todo el personal. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los


programas de Educacin Ambiental,
carteleras de la empresa.

certificacin y darlos a conocer en

REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y
Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
Ley Oragnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36

PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.


1.

Induccin: Los trabajadores recibirn charlas de induccin, donde se resaltan


las polticas y normativas de seguridad de la empresa, asi como las normas en
materia ambiental

2.
Charlas de educacin ambiental: Los trabajadores recibirn formacin
ambiental, es con
la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin de accidentes
ambientales.
Estas charlas sern de 5 minutos al inicio de la jornada
3. Charlas peridicas o talleres: Los supervisores de los trabajadores estn en
la obligacin de impartir Charlas de Educacin Ambiental. Estos talleres
quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben
durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.

DESCRIPCIN DE
ACTIVIDADES

DIARIA

SEMANA
L

MENSUA
L

OCASIONA
L

Induccin al nuevo personal


Charlas de Educacin
Ambiental
Anlisis de Riesgos en el
Trabajo
Publicaciones

SIHOA-24:Divulgacin Normas, Leyes y Reglamentos SIHOA.

46. Programa para el desarrollo socioambiental con lo

establecido en la normativa ambiental legal vigente


dirigido al personal y a las comunidades que circundan sus
instalaciones, mientras se ejecute la obra.
OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios
documentados para identificar las necesidades de formacin y concientizacin
para la comunidad en material ambiental.
ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va
dirigido, a las comunidades adyacentes donde se ejecutara la obra.
RESPONSABILIDAD: La Directiva que brindar el apoyo necesario para
mantener y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en
materia ambiental a las comunidades adyacentes al sitio donde se ejecutara la
obra. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los programas de Educacin
Ambiental, certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en
materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
Ley Orgnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36
PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.
1.

El supervisor de Seguridad har contacto con los representantes de la


comunidad como consejos comunales y junto a ellos coordinar un da
donde se pueda realizar la charla con la participacin de nios, jvenes,
adolecentes y adultos que deseen participar. En una casa comunal o
recinto apto para las charlas

2.

La empresa se debe comprometer con la entrega de trptico acerca de


la charla y la logstica para el desarrollo de la misma

3. Charlas de educacin ambiental: los interesados de la comunidad recibirn


formacin
AHO, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin

de accidentes ambientales.
4.

Estos talleres quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben
durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.

PROGRAMACION DE EDUCACION AMBIENTAL

CURSO O TALLER DE SI/AHO

FECHA DEL
TALLER

Ecologa y Conservacin
ambiental

4 to mes

Reciclaje y su efecto en el
ambiente

9 no mes

47. Programa de auditora, revisin y mejora contina


del sistema de gestin ambiental mientras se ejecute
la obra o servicio.
OBJETIVO: Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo
realizar la auditoria, y seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas
de las mismas. .
ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo
e instalaciones durante el desarrollo de la obra.
RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del Presidente, de la empresa
realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de trabajo,
Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente,
Supervisor de Seguridad, las

mismas deben quedar evidenciadas en el

Formato de Inspeccin Gerencial y revisar los informes de gestin ambiental


mensualmente y dar sus recomendacones.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia
De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
1.

Ingeniero residente con la asesoria del Supervisor de SIHOA, realizaran


mensualmente

el levantamiento de la informacin pertinente a lo

establecido en el presente PESIHOA.


2. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditoria interna en
cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los
requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente.
3.

Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido,


con el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y
ambiente.

4. Se realizarn auditorias internas, antes de cada evaluacin programada


por

la

unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la

implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene


Ocupacional.
5. Se efecta la auditoria en el rea seleccionada y utilizando el formato del Anexo
C de la
Norma PDVSA SI-S-04 legal
vigente.
6. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas,
en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
7. De acuerdo a la auditoria realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se
determina
la aplicacin de un seguimiento de la auditoria efectuada. Este seguimiento
ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se
encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no
conformes.
8. La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure el
contrato a
realizar seguimientos a las
inspecciones y/o reuniones.
9.

recomendaciones

resultantes

de

las

Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones


pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien
informar a la gerencia sobre el particular.

10. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las
recomendaciones y asigna los recursos.
11. En la visita siguiente la Gerencia exige informe del seguimiento de las
recomendaciones.
12. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo
entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da
de la entrega del informe de auditorias
13. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el
cual se fije
el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.

48. Procedimiento para la notifcacin, clasifcacin,


registro e investigacin de los accidentes con daos
ambientales mientras se ejecuta la obra
OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y
divulgacin de accidente con daos ambientales, a fin de proporcionar los
correctivos.
ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de
obra
RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin,
registro, investigacin y divulgacin de accidente es del Supervisor SIHOA,
Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del
Comit de Seguridad y Salud Laboral.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y
Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz.

CONCEPTOS:
Contaminacin: Liberacin o introduccin al ambiente de materia, en
cualquiera de sus estados, que ocasione modificacin al ambiente en su
composicin natural o la degrade.
Contaminante: Toda materia, energa o combinacin de stas, de origen natural o
antrpico, que
al liberarse o actuar sobre la atmsfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
otro elemento del ambiente, altere o modifique su composicin natural o la
degrade.
Control

ambiental:

Conjunto

de

actividades

realizadas

por

el

Estado

conjuntamente con la sociedad, a travs de sus rganos y entes competentes,


sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente.
Dao ambiental: Toda alteracin que ocasione prdida, disminucin,
degradacin, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno
de sus elementos.

Se suministra a continuacin informacin de manera general del


procedimiento en caso de existir accidente con daos ambientales:

PROCEDIMIENTO
1. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a
menos que las mismas representen un riesgo mayor de accidentes.
2. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la
inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe
aplicarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.
3. Tomar fotos del evento y hacer la respectiva
notificacin.

NOTIFICACIN DE ACCIDENTE
Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la
Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as:
1.

Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente


describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal
equipos, instalaciones y medio ambiente.

2. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia


SIHOA de PDVSA
3.

Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y


medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.

INVESTIGACIN DE ACCIDENTE
1. Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos,
comienza la investigacin

del

accidente

toma

nota de las

causas

probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo.


2.

Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad


Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, y se establece el
proceso de investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las
evidencias al respecto.

3.

Se

nombra

un

equipo

de investigacin

de accidentes

compuesto

preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente,


un

representante

de

la

Coordinacin SIHOA

de

la

Empresa

un

representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso.


4. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias
para evitar su repeticin.
5.

Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta a la


gerencia de Ambiente, as como un informe de investigacin para la Empresa
contratante.

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES


1.

La Coordinacin SIHOA de la Empresa registra para sus estadsticas


mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o
servicios.

2.

Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando


las causas que lo originaron.

3.

Las

medidas

correctivas

son

analizadas

por

el

Comit

la

Coordinacin SIHOA de la Empresa. Se emiten las recomendaciones del


caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas.
4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o
incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.
5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la
divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional y de PDVSA.
6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin
del accidente en ocasin de obras o servicios similares.

SIHOA-25: Planilla De Divulgacin De Accidente

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