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RUBEN CARDENAS MENDOZA

OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA, PROTECCIN ANTICORROSIVA Y


ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
RFC: CAMR681117GJ8
CURP: CAMR681117HVZRNB07
MONJE ALFERES S/N
COL. CENTRO
COTAXTLA, VER.

SISTEMA DE CALIDAD

No. RCM-GC-02A

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO PARA LA
REVISIN TCNICA INDEPENDIENTE DE DOCUMENTOS

NOMBRE y FIRMA

FECHA:

Elaboro:
Ing. Andrs Martnez Guzmn
Reviso:
Rubn Crdenas Mendoza
Aprob:
Rubn Crdenas Mendoza

REVISIN TCNICA INDEPENDIENTE DE DOCUMENTOS


Rev: 0 Fecha: 02JUN2003

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OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA, PROTECCIN ANTICORROSIVA Y
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NDICE

SECCIN

PGINA

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 3

OBJETIVO ................................................................................................................................ 3

DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3

FORMATOS ............................................................................................................................. 3

ALCANCE ................................................................................................................................ 4

RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 4

DESARROLLO ......................................................................................................................... 4

APROBACIONES..................................................................................................................... 6

ACTUALIZACIN................................................................................................................... 6

10

DISTRIBUCIN ....................................................................................................................... 6

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1 REFERENCIAS
1.1
1.2
1.3
1.4

Manual de Calidad RCM-MC-01


Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000.
Elaboracin de Documentos RCM-GC-01.
El control del presente procedimiento se hace siguiendo los lineamientos descritos en el
procedimiento RCM-GC-02 Control de Documentos.
1.5 Las evidencias resultantes del presente procedimiento (registros de calidad) se controlan de acuerdo
a lo descrito en el procedimiento RCM-GC-03 Control de Registros de Calidad.
1.6 El presente procedimiento es evaluado de acuerdo a lo descrito en los procedimientos RCM-GC-04
Auditoras Internas y RCM-GC-06 Revisin de la Direccin.
1.7 Producto no Conforme RCM-GC-12.
1.8 Objetivos de Calidad RCM-GC-15.
1.9 Planes de Calidad Especficos (contractuales; si aplican).
1.10 Especificaciones Contractuales.
1.11 Plan de Calidad para la Coordinacin de los Proyectos de (RCM-GC-1A).
2 OBJETIVO
2.1

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los criterios y los lineamientos para la
Revisin Tcnica Independiente de los Documentos que se generen en las diversas reas y/o
disciplinas.

3 DEFINICIONES
3.1

Revisin Tcnica Documental.- Es la Verificacin para corroborar que han sido aplicados
adecuadamente los requisitos de los procedimientos Administrativos; de Calidad y Especficos de
los procesos correspondientes en la ejecucin de los documentos de los diversos proyectos
contratos.

3.2

Transmisin de Documentos.- Es la accin de entregar enviar, por medio de carta oficio los
documentos que se deriven de las actividades de un proyecto determinado para su revisin tcnica
correspondiente. Donde en dicha carta se debern especificar: el nmero de partida correspondiente
de cada documento a revisar; el total de documentos e indicar, si corresponde a documento
generado por RCM es perteneciente al Cliente.

4 FORMATOS
4.1

Anexo 1 Diagrama de Flujo de la Revisin Tcnica Independiente de Documentos.

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4.2

Anexo 2 Reporte de la Revisin Tcnica Independiente de Documentos.

5 ALCANCE
5.1 Este procedimiento es aplicable a todos los Documentos derivados de las actividades correspondientes
a los contratos de RCM.
6 RESPONSABILIDADES
6.1

El Gerente de Proyectos deber dar todas las facilidades para la implantacin del presente
procedimiento y as mismo, designar al Especialista Tcnico Independiente para ejecutar la
actividad relacionada.

6.2.1 El Ingeniero Especialista Tcnico Independiente designado es responsable de llevar a cabo la revisin
de los Documentos que le sean transmitidos derivados de las actividades de las reas operativas,
tomando como base los Requerimientos de las Especificaciones contractuales.
6.3

Los jefes de rea; Residentes y/o Responsables de cada rea, debern transmitir al Ing. Especialista
Tcnico Independiente los documentos que se deriven las actividades de un proyecto determinado
para su revisin tcnica correspondiente

7 DESARROLLO
7.1

Requisitos
El Ingeniero Especialista Tcnico Revisor Independiente, deber tener la documentacin que lo
acredite como Tcnico Calificado y cumplir como mnimo con el perfil siguiente:

7.1.1 Ser Ingeniero Titulado en las reas de Mecnica; Qumica; Elctrica afines a la actividad
especifica contractual.
7.1.2 Contar con 5 aos de experiencia en una de las reas relacionadas.
7.1.3 Contar como mnimo con 2 aos de experiencia en Diseo y Construccin y/o actividad afn con
la correspondiente especifica contractual.
7.1.4 Contar como mnimo con 2 aos de experiencia en la Revisin Tcnica de Documentos de Diseo
y/o Construccin.
7.1.5 Tener conocimiento y experiencia en manejo de Sistemas de Calidad ISO-9000.
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7.1.6 Tener conocimiento de los campos, en relacin a la actividad especifica contractual.


7.1.7 Tener conocimiento de la Operacin de Elementos y/o Sistemas Mecnicos; de Instrumentacin;
Elctricos; Tuberas; Civiles; etc.
7.1.8 Tener conocimientos de las Especificaciones y Normativas contractuales..
7.1.9 Tener conocimiento de Normativas Tcnicas Nacionales e Internacionales, tales como ANSI;
ASME; AWS; ASTM; API; TEMA; CFR; NOM; NFPA; NACE; etc..
7.2

Previamente a la Revisin documental, el Ingeniero Especialista, debe dar lectura a las


Especificaciones; Requerimientos y/o Bases contractuales.

7.3

As mismo (si aplicara), debe asistir a la(s) junta(s) preliminar(es) a la recepcin de la (s) Solicitud
(es) orden de trabajo, en su defecto revisar las minutas producto de lo mismo.

7.4

Los Coordinadores; Residentes y/o Responsables de cada rea, posterior a la Recepcin de las
Solicitudes de trabajo, debern transmitir al Ing. Especialista Tcnico Independiente las Bases de
usuario, para que este ultimo, de lectura y tome como base las mismas, para la revisin de los
documentos. Esto ultimo, deber ser para cada proyecto actividad que afecte el producto.

7.5

Los documentos que van a ser revisados por el Especialista Tcnico debern ser aquellos
considerados como producto de RCM para entrega al cliente; aquellos que originalmente pertenecen
al cliente y todos aquellos, que sean relevantes para la Calidad y se indiquen en los procedimientos
correspondientes, tales como: Materiales para la Elaboracin propia de los Documentos Tcnicos;
Normas, Especificaciones y otras Referencias nacionales e internacionales; Documentos generados
en los procesos de Adquisicin; Inspecciones en la Recepcin de Materiales y los correspondientes
en el proceso de Evaluacin de Proveedores.

7.6

El Ingeniero Especialista Tcnico Independiente, deber revisar Todas las minutas de las Juntas de
trabajo derivadas durante el proceso de ejecucin de cada proyecto.

7.7

La revisin de los documentos de las diferentes reas o departamentos, consistir en verificar que se
utiliza y se da cumplimiento al procedimiento respectivo, conforme el cual se realizan las actividades.

7.8

Como constancia de la Revisin Tcnica Documental, el Ing. Revisor, en la Carta de Transmisin de


Documentos; firmar y fechara, donde esta misma, se anexar a la correspondiente para la
Transmisin de entrega al Cliente.

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7.9

Los documentos que no cumplan con todos los puntos de revisin, se solicitar por medio del
formato anexo 2 las acciones correctivas pertinentes para subsanar la observaciones.
Nota: Para el caso, en que el cliente requiera que el Documento Plano lleve el Sello de RCM
como evidencia de revisin, se deber verificar que tal requerimiento este contemplado dentro de
las especificaciones contractuales en su defecto indicarle al interesado que deber solicitarlo por
escrito.

7.10

La Revisin Documental, deber llevarse a cabo por cada nueva revisin por documento.

7.11

Los documentos que sufran una nueva revisin como resultado de comentarios del cliente, cambios
menores, revisin general, etc. y hayan sido revisados con anterioridad por el Especialista Tcnico
Independiente, se revisarn slo las modificaciones que haya tenido el documento.

7.12

Las cartas oficios, que se utilizarn para transmitir los Documentos al Cliente debern ser
transmitidas previamente a Gestin de Calidad, para verificar que todos los documentos enviados
con anterioridad a la Revisin Documental se han incluido y tener anexadas las constancias
respectivas indicadas en el prrafo 7.3, para que sea liberada.

7.13

Para una mejor objetividad del Proceso de la Revisin Tcnica Documental, ver el diagrama
mostrado en el Anexo 1.

8 APROBACIONES
8.1

La Aprobacin de este procedimiento estar a cargo del Gerente de Proyectos y Administrativo, y


El Coordinador de Gestin de Calidad de RCM.

9 ACTUALIZACIN
9.1

Este procedimiento se mantendr actualizado mediante una revisin cada 2 aos o cada vez que se
requiera.

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DISTRIBUCIN
Este procedimiento se distribuir en forma controlada de acuerdo a la siguiente lista de distribucin.

LISTA DE DISTRIBUCIN DEL PROCEDIMIENTO

No.
1
2
3
4

PUESTO

GERENTE GENERAL
GERENTE DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION
GERENTE TCNICO Y GESTOR DE CALIDAD
ORGANISMO CERTIFICADOR

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