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ESCUELA DE AUDITORIA
CARN
200315570
200316216
200711275
200914134
200812262
201010871
201010883
201010895
201011914
NOMBRE
HERSON ISAI LPEZ LIMA
ALEX AMILCAR POROJ ABREGO
ALEXANDRA LETICIA CALDERN DUARTE
ENRIQUE NIMACACHI LPEZ
MIGUEL ANGEL TOMA LAZARO
LUIS FERNANDO COJN MORALES
(COORDINADOR)
WENDY KARINA JOCOL GARCA
MELANY GUADALUPE ZACARIAS DEL CID
JUSTIN YENIFER DAZ REYES
INTRODUCCIN
La informacin de la empresa es uno de los activos ms importantes que posee.
Las organizaciones tienen que desarrollar mecanismos que les permitan asegurar
la disponibilidad, integridad y confidencialidad en el manejo de la informacin
debido a que est sujeta a muchas amenazas internas como externa.
Las amenazas y debilidades pueden afectar notablemente a la organizacin debida
que se maneja informacin sensible como ventas, compras e inventario.
Por eso se debe llevar un control en el departamento de TI de la organizacin, con
el fin de relevar la consistencia de los sistemas de informacin y de control, las
debilidades de seguridad en los programas y operaciones, y el cumplimiento de los
reglamentos y normas prescriptas.
Para el desarrollo de la auditora, se tiene que conocer y comprender cules son sus
principales procesos, polticas o normativas que se maneja para resguardar la
seguridad de la informacin, los objetivos de la empresa y del rea de TI.
En base al levantamiento de informacin que se realizar mediante controles
generales, utilizando entrevistas, cuestionarios y visitas tcnicas, se podr evaluar si
los objetivos de TI estn alineados a los objetivos del negocio y si estn cumpliendo
las polticas y procedimientos de seguridad adecuadamente prescritos.
Como resultado, presentamos como grupo opiniones tcnicas objetivas con
respecto al nivel de seguridad de la informacin dentro del centro de cmputo de la
empresa PRINT STUDIO, S.A., adicional a esto se detallar las debilidades
encontradas y se emitir las recomendaciones que contribuyan a mejorar los
controles los controles generales.
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
ANEXOS