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REVISIN DE DOCUMENTOS
EDICIN: 2
OBRA :
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GESTIN DE OPERACIONES
INICIO DE FAENA
IT-GO-IF-01
REVISIN DE DOCUMENTOS
EDICIONES
EDICIN
FECHA
Partida(0)
1
2
07/07/2005
08/01/2007
10/02/2009
DESCRIPCIN
Se eliminaron los anexos y se agrego los registros codificados.
Se modifican los Puntos 3; 7.1 al 7.4 y se elimina punto 11.
AUTORIZACIN
Nombre
Firma
Fecha
10/03/2009
APROBACION Y AUTORIZACION
El presente Procedimiento ha sido aprobado por el Gerente General y entrar en vigencia al da
siguiente de su autorizacin.
INSTRUCCIN DE TRABAJO
REVISIN DE DOCUMENTOS
EDICIN: 2
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OBRA :
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OBJETIVO
El propsito de esta Instruccin de Trabajo es establecer la metodologa a utilizar para la
revisin de los documentos contemplados en el estudio de las obras adjudicadas por ICIL
ICAFAL S.A.
2.
ALCANCE
Es aplicable desde la entrega de los documentos de la obra hasta la reunin de
aclaraciones del proyecto.
3.
RESPONSABILIDADES
4.
Gerente de Operaciones
Administrador de Contrato
Profesional de Obra
Encargado de Calidad
DOCUMENTOS APLICABLES
No Aplica
5.
TERMINOLOGA
No Aplica
6.
7.
ACTIVIDADES
INSTRUCCIN DE TRABAJO
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7.2 Revisin del Plan de Calidad: El Profesional de Obra o el Encargado de Calidad deber
revisar detalladamente las obligaciones o compromisos establecidos en el plan de calidad
presentado en la oferta tcnica de la obra, de forma de implementar los Procedimientos e
Instrucciones de Trabajo que sean necesarios para la correcta ejecucin de la faena bajo
los parmetros establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad. Si la oferta tcnica
solicitada por el mandante no exiga un plan de calidad ser obligacin del Profesional de
Obra elaborar una propuesta de este plan para ser revisada y aprobada por el
Administrador de Contrato o Profesional de Obra. Se deber indicar cualquier
observacin como resultado de su revisin o bien la fecha tentativa de entrega de este
documento en caso de no existir.
7.3 Revisin del Programa de Prevencin de Riesgos: El Asesor de Prevencin de Riesgos
zonal o del proyecto deber revisar detalladamente las obligaciones o compromisos
establecidos en el Programa de Prevencin de Riesgos presentado en la oferta tcnica
de la obra, de forma de implementar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo que
sean necesarios para la correcta ejecucin de la faena bajo los estndares de seguridad
establecidos en el Programa de Prevencin de Riesgos anual y el sistema de Gestin de
Calidad. Si la oferta tcnica solicitada por el mandante no exiga un programa, ser
obligacin del Asesor en Prevencin de Riesgos del Administrador de Contrato o
Profesional de Obra, implementar un Programa de Prevencin de Riesgos para la obra
basado en lo establecido por el Plan de Prevencin de Riesgos Profesionales.
7.4 Revisin de Documentos de Planificacin de Obra: El responsable de realizar esta
revisin es el Profesional de Obra o el Administrador de Contrato. Ellos debern
revisar si el mtodo constructivo, considerado en la planificacin de estudio, es el ms
adecuado a las condiciones presentes en terreno, de no ser as este deber ser
modificado y con ello toda la planificacin de la obra, en especial lo referente a
requerimientos de recursos fsicos y humanos.
7.5 Revisin de Condiciones de Taller y Proveedores: El Profesional de Obra deber revisar
si las condiciones establecidas tanto en el estudio econmico, como de disponibilidad y
ubicacin de los recursos aportados por taller u otros proveedores se mantienen vigentes,
ante cualquier variacin deber elaborar un informe, el cual deber indicar cualquier
variacin u observacin con respecto a la planificacin.
7.6 Revisin de Subcontratos: El Administrador de Contrato o Profesional de la Obra deber
revisar si las condiciones de los Subcontratos considerados en la planificacin general de
la obra, se mantienen.
8.
INDICADORES DE CONTROL
No Aplica
9.
REGISTROS
- FO-GO-IF-01 Acta recepcin de documentos.
- FO-GO-IF-02 Lista de chequeo documentos en obra.
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10. ANEXOS
No Aplica.