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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PR0-007-2011

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

FECHA: 17-08-

EVALUACIN DE RIESGOS

2013

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C & J ASCENSORES

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SAC RUC
20550057701

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

INDICE
1.0BJET0

2.ALCANCE

3.CONCEPTOS

4.CONTENIDO

5.RESPONSABILIDADES

4.1 Procedimiento...................................................................... 4
4.2 Identificacin de Peligros..................................................... 4
4.3 Evaluacin de los Riesgos................................................... 4
4.4 Revisin de la Evaluacin de Riesgos................................. 7
4.5 Coordinacin con Contratistas y Proveedores..................... 7

6.REFERENCIAS
7.REGISTROS

8
ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

8.ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA _ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.


9.ANEXOS

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SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD

ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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j 1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodologa para la identificacin
de peligros y la evaluacin de riesgos en las actividades asociadas a las
operaciones que ejecuta el personal propio y contratista de LA EMPRESA

j2.

ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades del


personal propio y contratista de LA EMPRESA

j3.

CONCEPTOS

Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao a la


propiedad, ambiente de trabajo o una combinacin de estos.
Estudio de Riesgos: Aqul que permite la identificacin de peligros, descripcin, anlisis,
evaluacin y minimizacin de los riesgos a la produccin, a la propiedad, al personal, al
pblico en general y al medio ambiente, inherentes a la actividad de la empresa para
mejorar la productividad y rentabilidad.
Evaluacin de Riesgos: Procedimiento general para estimar la magnitud de un riesgo y
decidir si este es tolerable o
no.
Control de riesgos: Con el fin de mantener y asegurar el control de los riesgos no
eliminados, se establecern las medidas que aseguren una adecuada gestin de los
mismos y la implantacin de las .medidas necesarias de prevencin.
Identificacin de Peligro: Es el proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus
caractersticas.
Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de muerte, lesin o
daos a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos
Proceso: Sistema integrado por actividades y personal que las realiza con el fin de
obtener un producto.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un evento
peligroso.

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Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerado por la
organizacin considerando las obligaciones legales y su poltica de SSO.

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14. CONTENIDO

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4.1 Procedimiento
El presente procedimiento se inicia con el anlisis de los procesos y labores del negocio
de LA EMPRESA

4.2 Identificacin de Peligros


La identificacin de los procesos incluye la relacin de actividades que se realizan
dentro del proceso y se anotan en la Lista de Procesos y Actividades
La identificacin de peligros se llevar a cabo en cada una de las actividades y se
anotarn en la Matriz de Identificacin de Peligros de las Actividades . En
esta matriz se indicar la actividad y se anotarn todas las tareas que se ejecutan
para la realizacin de dicha actividad. En las celdas correspondientes a cada
tarea se colocarn los peligros inherentes a esta. Se utilizar la Lista de
Peligros Identificados.

4.3 Evaluacin de los Riesgos.


4.3.1.

Aplicacin de la Metodologa de Evaluacin de Riesgos.

La evaluacin de riesgos consistir en dar un valor cualitativo y cuantitativo al riesgo.


Se evaluar el riesgo de cada uno de peligros identificados en las actividades de
acuerdo a la Matriz de Identificacin de Peligros de las Actividades.
Seguidamente se indicarn los valores para calcular la Probabilidad e fndice de
Severidad, para obtener finalmente el Grado del Riesgo.
La Matriz de Evaluacin de Riesgos se llenar de la siguiente manera:
a. En las columnas correspondientes, se colocarn todos los peligros y riesgos
asociados, de cada una de las tareas de la actividad.
b. En la columna Medidas de Control Existentes se indicarn cules son las medidas
que actualmente se aplican para controlar el riesgo. Se indicarn si dichos
controles son aplicados sobre : la fuente (F), el medio (M) o la persona (P).
c. La columna Probabilidad est dividida en 4 elementos de evaluacin. Las columnas
de cada uno de estos elementos se llenarn con los ndices que correspondan
segn el siguiente cuadro:

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fndice

Personas
Expuestas
(PE)

Procedimientos de
Trabajo (PT)

Capacitacin (C)

De 1 a 3

Existen, son satisfactorios


y suficientes

Personal entrenado,
identifica los peligros y
reduce los riesgos .

Bajo (SO)
Al menos 1 vez al ao

Personal parcialmente
entrenado, identifica el
peligro pero no reduce el
riesgo.
Personal no entrenado, no
identifica los peligros,no toma
acciones de control.

Medio (SO)
Al menos 1 vez al
mes (S)

De 4 a 12

Existen parcialmente y no
son satisfactorios ni
suficientes

Ms de 12

No existen

Exposicin al

Riesgo(ER)

(S)

Alta (SO)
Al menos 1 vez al
da (S)

SO: Salud Ocupactonal


S: Seguridad

El fndice de Probabilidad se calcular sumando estos 4 ndices:

d. En la columna fndice de Severidad se colocar el ndice segn las consecuencias:

ndice
1
2
3

Severidad (S}
LESIN SIN INCAPACIDAD (S)
Incomodidad (SO)
Lesin con incapacidad Temporal (S)
Dao a la salud irreversible (SO)
Lesin con incapacidad permanente (S)
Dao a la salud irreversible (SO)

SO: Salud Ocupactonal (ver Anexo 4)


S:Seguridad

e. El Grado de Riesgo (GR) se obtendr de la multiplicacin de fndice de Probabilidad


(lp)

lndice de Severidad (ls):

GR = lp x ls
f.

El Criterio de Significancia se determinar del valor de GR con la siguiente tabla:

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lp x ls

Criterio de
Significancia

Grado de Riesgo

TRIVIAL (T)

5-8

TOLERABLE (TO)

9-16

MODERADO (MO)

17-24
25-36

IMPORTANTE (IM)

BAJO
MEDIO
ALTO

INTOLERABLE (IT)

g. En la columna Medidas de Control Propuestas se indicarn las medidas para


controlar el riesgo en aquellos factores que influyeron en el resultado del Criterio
de Significancia. Se indicarn si dichos controles se aplicarn sobre : la fuente
(F), el medio (M) o la persona (P).
h. De acuerdo al Grado de Riesgo encontrado se proceder a actuar de la siguiente

manera:

Accin y Temporizacin

Grado de Riesgo
TRIVIAL (T)

No requiere accin especifica

TOLERABLE (TO)

No necesita mejorar la accin preventiva, sin embrago se deben


considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

MODERADO (MO)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo


determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado . Cuando el riesgo moderado est asociado
con consecuencias extremadamente dainas. se precisar
una accin posterior para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dano como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.

IMPORTANTE (1M)

No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya


reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se est realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.

INTOLERABLE (IT)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se


reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
incluso
con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

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4.3.2. Remisin de Informacin por parte de las


reas
Cada rea remitir al Supervisor de Seguridad y Salud Laboral la siguiente
informacin:

Identificacin de Procesos y Actividades.


La identificacin de peligros de cada tarea de las actividades.
La Evaluacin de Riesgos.

4.4 Revisin
Riesgos.

de

la

Evaluacin

de

La evaluacin de riesgos ser revisada por el rea usuaria y el departamento de


Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente , cada vez que se produzcan :

Cualquier modificacin en los procesos de LA EMPRESA


Cambios tecnolgicos.
El inicio de nuevos proyectos que requieran una total o parcial identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos.
Accidentes e incidentes de trabajo.
Eliminacin de algn peligro incluido en al evaluacin inicial.
Plazos fijados o cambios en la legislacin.

Esta actualizacin deber ser documentada e informada en la revisin por la Gerencia y


modificar el listado de Riesgos Significativos de LA EMPRESA

4.5 Coordinacin con Contratistas y Proveedores


En cumplimiento de la legislacin vigente, el Supervisor de Seguridad y Salud
Laboral difundir, a las empresas contratistas , la metodologa de identificacin de
peligros y la evaluacin de riesgos de las actividades que ejecutan, as como las
matrices de riesgos significativos .
Consecuentemente, cuando se realicen trabajos en los que intervengan trabajadores
contratistas y/o proveedores , las reas usuarias de LA EMPRESA, verificarn que los
trabajadores de dichas empresas identifiquen y cumplan las instrucciones adecuadas en
relacin con los peligros y riesgos en las tareas ; las medidas de prevencin y
proteccin correspondientes ; asi como las medidas a seguir en caso de emergencias.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Supervisor
Laboral

de

Seguridad

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Salud
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Realizar la revisin anual de la evaluacin de riesgos.


Mantener la matriz de riesgos y el inventario de riesgos significativos .
Gestionar la difusin de los riesgos significativos en toda la empresa.

5.2. reas .

Participar activamente en la identificacin de peligros e informar al Supervisor de


Seguridad y Salud Laboral en caso de modificacin de procesos o inicio de nuevos
proyectos.
Difundir la presente metodologa y las matrices de resultados, a todo el personal a
su cargo.

5.3. Trabajadores

Colaborar con la identificacin de peligros y la elaboracin de riesgos en las


actividades que su sector realiza.
Reportar los peligros que identifique en la realizacin de su trabajo.

6. REFERENCIAS

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Laboral del MTPE .

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LISTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES

!REA

GERENCIA:

PROCESO:

PROCESO

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ACTIVIDADES

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')

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES 0


EMPRESA :

GERENCIA :

REA

PROCESO :

ACTIVIDAD :

FECHA:
PROBABILIDAD

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<'O

Cl)

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TAREAS

PELIGROS

RIESGO ASOCIADO

MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES
(F, M, P)

Q.

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FIRMA

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MEDIDAS DE
CONTROL
PROPUESTAS (F,M,

P)

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PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA EMPRESA
TIPO PELIGRO

LOCATIVO

PELIGRO
Deficiencias en el suelo
Objetos en el suelo.
Lquidos en el suelo
Superficies en mal estado.
Malos apoyos
Huecos en el lugar de trabajo
Uso de escaleras porttiles
Uso de escaleras fijas
Uso de andamios y plataformas temporales
Escalamiento en tejados y muros
Desniveles, zanjas en el rea de trabajo
Uso de apoyos de madera
Uso de apoyos de hormign
Uso de apoyos metlicos
Escalamiento a torres metlica de transporte
Escalamiento a estructura, prticos, gra,
brazo hidrulico
Escalamiento a rboles
Manipulacin de manual de objetos y herramientas en
alturas
Elementos manipulados con aparatos elevadores

MECNICO

Elementos apilados inadecuadamente


Transporte inadecuado de carga
Elementos de montaje mal asegurados
Desprendimiento de muros
Hundimientos del terreno
Zanjas no entibadas
Trnsito vehicular a excesiva velocidad
Trnsito vehicular temerario
Trnsito vehicular ofensivo
Recintos cerrados con atmsferas deficientes en
oxigeno.
Recintos cerrados de acceso limitado o dificultoso
Objetos mviles no asegurados
Herramientas o equipos manuales no aseguradas
Herramientas defectuosas
Herramientas manuales de presin en mal estado
Herramientas elctricas en mal estado
Mquinas o equipos no resguardados
Mecanismos mviles sin proteccin

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RIESGO ASOCIADO

Cadas al mismo nivel

Caldas a distinto nivel

Cada de Objetos

Derrumbe

Choque

Exposicin prolongada

Golpe

Atrapamiento

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Herramientas porttiles elctricas punzo cortantes


Herramientas manuales cortantes
Maquinas o equipos fijos con piezas cortantes
Objetos o superficies punzo cortantes
Desprendimiento de fragmentos o partculas slidas.
Salpicadura de lquidos

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Corte

Proyecciones

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TIPO PELIGRO

UfMICO

LCTRICO

FSICOQUfMICO

F(SICO

RIESGO ASOCIADO

PELIGRO
sustancias corrosivas
sustancias irritantes o alergizantes
sustancias asfixiantes
sustancias narcotizantes
Otras sustancias txicas

Contacto
Exposicin Prolongada
Niveles superiores a limites permitidos
Contactos directos
Contactos indirectos
Electricidad esttica
Arco elctrico

Baja Tensin
Media Tensin
Alta tensin
Atmsferas explosivas
Fuga de lQuidos inflamables v explosivos
Acumulacin de material combustible
Almacenamiento y trasvase de productos inflamables
Focos de ignicin
Atmsferas inflamables
Proyecciones de partculas incandescentes
Llamas abiertas
Descarga elctrica esttica
Cortocircuitos
Fluidos o sustancias calientes
Focos de calor o trio
Ambientes con altas o muy bajas Temperaturas (estrs
trmico)
Cambios bruscos de temperatura.
Ruido debido a maquinas o equipos
Ruido debido a Trabajos con herramientas de golpe
Vibracin debido a maquinas o equipos
Vibracin debido a Trabajos con herramientas de ooloe
Fuentes Radioactivas
Campos electromagnticos
Radiacin UV
Radiacin IR
PVD (monitores)

Iluminacin

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Explosin
Incendio
Generacin de humo

Contacto con sustancias o superficies


Estrs trmico
Niveles superiores a lmites permitidos
Exposiciones prolongadas
Niveles superiores a lmites permitidos
Exposiciones prolongadas
Niveles superiores a lmites permitidos
Exposiciones prolongadas
Niveles superiores a lmites permitidos
Exposiciones prolongadas
Niveles superiores a lmites permitidos
Exposiciones prolongadas

Niveles superiores a lmites


permitidos.
Niveles inferiores a limites permitidos
Mal diseo (deslumbramientos,
colores inadecuados , reflejos)

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FECHA: 1708

EVALUACIN DE RIESGOS

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TIPO PELIGRO

BIOLGICO

ERGONMICO

PSICOSOCIAL

PELIGRO

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RIESGO ASOCIADO

Exposicin a agentes patgenos en aire, suelo o agua.


Presencia de vectores ,artrpodos , parsitos
Presencia de animales agresores

Agresin de Animales
Picaduras de insectos

Esfuerzos por empujar o tirar de objetos


Esfuerzos por el uso de herramientas
Esfuerzos por la manipulacin de cargas
Movimientos repetitivos
Movimientos bruscos
Posturas Inadecuadas

Exposicin prolongada

Hostilidad
Contenido de la tarea (monotona, repetitividad,
insatisfaccin)
Relaciones humanas (jerarqua,funcin,participacin)
Organizacin del tiempo de trabajo (Ritmo, pausas,
turnos, recarga)
Gestin del personal (induccin,capacitacin, motivacin)

Agresin de personas
Estrs
Falta de motivacin
Fatiga
Desconocimiento

PRO )!MIENTO ADMINISTRATIVO

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FECHA: 17-08-2013

EVALUACIN DE Rl ESGOS

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NDICE DE EXPOSICIN AL RIESGO EN SALUD OCUPACIONAL

1 (BAJO)

Peligro /ndice
Iluminacin
Ruido
Radiaciones
lonizantes

Ausencia de sombras

Polvos y Humos
Gases y Vapores

Productos Qulmicos
Liquldos

1Solidos

Percepcin de algunas sombras al ejecutar una


actividad (Escribir)

Ausencia de luz natural o deficiencia de luz


artificial con sombras evidentes para leer
No escuchar una conversacin a tono
una distancia entre 40 - 50 cm.

Rara vez, casi nunca sucede la exposicin

Ocasionalmente y/o Ubicacin cercana ala fuente

EXPOSICIN FRECUENTE (UNA VEZ POR


JORNADA O TURNO O MS)

Entre dos y seis horas porjornada o turno

Seis horas o ms de exposicin por


tumo.

Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de


trabajo

Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto


de trabajo

Percepcin subjet iva de emisin de polvo sin depsito


sobre superficies pero si evidenciable en luces,
depositado ventanas, rayos solares, etc.

Evidencia de material particulado

PERCEPCIN DE OLOR ENTRE 1-3 M DEL FOCO

Percepcin de olor a ms de 3 m del foco


EMISOR

Existencia de Vibraciones que no son percibidas


Presencia de fuentes de emisin de polvos 1humos
no
percibidos

Detectables
Percepcin de olor a menos de 1 m del foco
emisor Organolpticamente
Gases y Vapores No
Detectables
Organolptlcamente

3 (ALTO)

No hay dificultad para escuchar una conversacin a Escuchar la conversacin a una distancia de 2 m en
tono normal
normal a tono normal a ms de 2 m.

Radiaciones
Menos de dos horas por jornada o turno
jornada o No
lonizantes
Vibraciones

2 (MEDIO)

CUANDO EN EL PROCESO QUE SE VALORA EXISTE UN CONTAMINANTE NO DETECTABLE ORGANOLPTICAMENTE SE DEBE CONSIDERAR SOLO EL
GRADO DE RIESGO POR SU POSIBLE SEVERIDAD
RARA VEZ U OCASIONALMENTE SE
MANIPULAN

Se manipulan una vez por jornada o


turno

Manipulacin permanente (Varias veces en la


jornada de tumo)

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1----------PR_O_ JIMIENTO ADMINISTRATIVO

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Peligro /ndice

1
(BAJO)

3 (ALTO)

2 (MEDIO)

Exposicin a virus NO patgenos sin casos


detectados en trabajadores

ZONA ENDMICA DE FIEBRE AMARILLA, DENGUE


O HEPATITIS ENTRE LOS TRABAJADORES EN EL
LTIMO AO. MANIPULACIN DE MATERIAL
CONTAMINADO Y/0 PACIENTES O EXPOSICIN A
VIRUS ALTAMENTE PATGENOS SIN CASOS
DETECTADOS EN TRABAJADORE S EN EL LTIMO.

Zona endmica de fiebre amarilla, dengue o


hepatitis con casos positivos entre los
trabajadores en el ultimo ao. Manipulacin de
material contaminado y/o pacientes o exposicin
a virus altamente patgenos con casos
detectados en trabajadores en el ltimo.

Bacterias

Tratamiento Fisico-quimico del agua con anlisis


bacteorolgico peridico. Manipulacin de material
contaminado yfo pacientes sin casos de trabajadores
anterionmente detectados.

TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO DEL AGUA SIN


PRUEBAS EN EL LTIMO SEMESTRE.
MANIPULACIN DE MATERIAL CONTAMINADO Y/0
PACIENTES SIN CASOS DETECTADOS EN
TRABAJADORES EN EL LTIMO AO.

Consumo o abastecimiento de agua sin


tratamiento fsico- qumico. Manipulacin de
material contaminado y!o pacientes con
casos detectados en trabajadores en el
ltimo ao.

Hongos

Ambiente seco o manipulacin de muestras o


material contaminado sin casos previos de micosis en
los trabajadores.

Ambiente hmedo yfo manipulacin de muestras o


material contaminado y/o pacientes sin antecedentes
de micosis en los trabajadores.

Ambiente hmedo y/o manipulacin de muestras


io material contaminado y/o pacientes con
antecedentes de micosis en los trabajadores.

Manejo de cargas menores de 15 kg

MANEJO DE CARGAS ENTRE 15-25 KG

Manejo de cargas mayores a 25 kg.

Siempre sentado (Toda la jornada o turno) o de pie con


inclinacin menor de 15"

De pie con una inclinacin superior a los 15"

Sentado y buen diseo del asiento.

Puesto de trabajo sentado, alternando con la posicin


de pie pero con mal diseo del asiento.

Puesto de trabajo que obliga al trabajador a


permanecer siempre de pie.

Con poco trabajo repetitivo

Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo

Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en


cadena.

Virus

SOBRECARGA Y
ESFUERZOS
Postura! habitual

DE PIE O SENTADO INDISTINTAMENTE

DISEO DEL PUESTO


DE TRABAJO

MONOTONA

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1--------PR_O_' )IMIENTO
ADMINISTRATIVO

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Menos de cuatro semanales
semanas

De 4- 12 horas/Semana y durante 4 semanas o m{ls

o ms.

SOBRETIEMPO
HORARIO
DE

Mas de 12 horas 1 semana y durante 4

Turno 1x 8

FIRMA
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Turno 2x8

Turno 3x8

FIRMA
GERENTE GENERAL

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