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Laborales
Prevengra Gabinete de Asistencia Tcnica en PRL a la Empresa de
Granada Herramienta de Autoimplantacin de Sistemas de
5.2
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Organizaci
n
Edicin:
00
Fecha:
dd/mm/aaa
a
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X de Y
La
Empresa
COPIA CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
N DE COPIA CONTROLADA
ELABORADO POR
Gerente
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33
Fecha
Fecha
Pgina 2 de
33
Logo
Organizaci
n
0.2
Captulo 0.2
Indice
Edicin:
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Fecha:
dd/mm/aaa
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X de Y
ndice
Capt ul o
Descripcin
si n
Fecha
0.
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Em i
Generalidades
0.1
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0.4
0.5
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00
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1.
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Referencias y Normativas
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3.
Trminos y defniciones
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0
Trabajo
4.1
Requisitos generales
4.1.1
Elementos del sistema y su interaccin
4.2
Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo
4.3
Planifcacin
4.3.1
Identifcacin de peligros, evaluacin de riesgos
y
determinacin de controles
4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3
Objetivos y Programas
4.4
Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de los Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
4.5
Verifcacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad,
accin correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoras internas
4.6
Revisin por la Direccin
ANEXOS00.00.00
Anexo.
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0.3
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X de Y
Revisin
Fecha
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00.00.00
Descripcin de la Modificacin
Primera Edicin
Seccin Afectada
Todos los
Captulos
Pgina
Todas
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Organizaci
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0.4
Edicin:
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Fecha:
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X de Y
Introduccin
La Prevencin de Riesgos Laborales PRL est encaminada a eliminar los riesgos reales a los que
directivas,
la prevencin
de los
accidentes
y enfermedades
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Organizaci
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Fecha:
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X de Y
personal propio o contratado que preste sus servicios en el centro de trabajo de la misma.
El Manual defne la Poltica de la SST y los Procedimientos para implementar y mantener el
Sistema de Gestin de la SST de la organizacin constituyendo un instrumento de informacin y de
trabajo destinado a todos los que desempean actividades dentro de la organizacin que afecten a la
SST.
La difusin del Manual de Gestin de la SST se lleva a cabo mediante Copias Controladas y
Copias No Controladas. Las copias controladas sern aquellas que lleven el sello de COPIA
CONTROLADA. Estn sometidas a la sistemtica de Control de Documentacin del Sistema de Gestin
de la SST de la organizacin y establecida en el Procedimiento PSST4.4.5. Control de la
documentacin. Esta incluye el compromiso de remitir copia de las modifcaciones del Manual al
destinatario y retirar la documentacin obsoleta.
Las Copias No Controladas tienen carcter informativo sobre el Sistema de la SST de la
Organizacin en un momento dado y no estn, por tanto, sometidas a la sistemtica de Control de
Documentos citada.
Las Copias Controladas del Manual de Gestin de la SST deben ser devueltas al Responsable de la
SST en caso de que cualquier circunstancia separe al destinatario de estar relacionado con las
actividades.
El presente Manual es propiedad de citar nombre de la Empresa. No est permitida su
reproduccin total o parcial, sin la autorizacin escrita de la Gerencia de la misma.
0.5
Presentacin de la Empresa
1.
DATOS GENERALES
Se realiza una descripcin de los datos generales de la empresa.
2.
3.
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Organizaci
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1.
Edicin:
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Fecha:
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X de Y
Gestin de SST con el fn de describir los Objetivos, la Poltica, la Estructura, la Organizacin y los
medios empleados para el control de los riesgos en la SST y mejora del desempeo de la SST.
El presente Manual de SST, se ha redactado basndose en la Norma OHSAS 18001:2007 y tiene
por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la Organizacin para:
3.
la bsqueda de confrmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la
organizacin y
4.
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Organizaci
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2.
Edicin:
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Fecha:
dd/mm/aaa
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X de Y
Referencias y Normativa
Las normas que han servido de referencia para la elaboracin del presente Manual de Gestin son las
siguientes:
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Organizaci
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3.
Edicin:
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Fecha:
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X de Y
Trminos y Definiciones
Se utilizarn los trminos y defniciones
OHSAS
18001:2007 y en la legislacin aplicable. En caso que sea necesario defnir algn trmino especfco o
con un signifcado especial para la organizacin, se incluir en el captulo o procedimiento implicado.
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Organizaci
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Edicin:
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Fecha:
dd/mm/aaa
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X de Y
4.
4.1
Requisitos Generales
El Sistema de Gestin de SST implantado por la Empresa cumple los requisitos de la
Norma OHSAS
Identifcacin
de
actividades,
productos
los
peligros,
evaluacin
de
riesgos
que
surjan
de
las
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Organizaci
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Edicin:
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Fecha:
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X de Y
MEJORA CONTINUA
POLTICA DE L A
SEGURIDAD Y SAL UD
EN EL TRAB AJ O
PL ANIFICACIN
PSST4.3.1 Identificacin de
Peligros y
Evaluacin de
Riesgos
Requisitos Legales y otros requisitos PSST4.3.3 Gestin de Objetivos y Programas de
la SST
IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
VERIFICACIN
REVISIN POR L
A DIRECCIN
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Organizaci
n
4.2
Edicin:
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Fecha:
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X de Y
Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con los peligros para la SST
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin, con el propsito
de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST
Se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada pata la
organizacin.
Para cumplir con los requisitos anunciados la declaracin de la Poltica de la SST se establecer y
se revisar coincidiendo con los intervalos sealados para las revisiones ordinarias por la direccin. A
pesar de lo dicho, podr ser modifcada sin llegarse a cumplir los intervalos predefnidos.
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Organizaci
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Edicin:
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Fecha:
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X de Y
determinacin de
4.3
Planificacin
actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo incluyendo
los peligros identifcados originados fuera del lugar de trabajo por actividades,
subcontratistas y visitantes
los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin
cualquier
obligacin
legal
aplicable
relativa a la evaluacin
de riesgos
y la
el
diseo
de
las
reas
de
trabajo,
lo
procesos,
las
instalaciones,
la
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Organizaci
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determinacin de
Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de tener en
cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de
acuerdo con una jerarqua especifcada en la Norma aplicable.
La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan defnidas en el punto 4.4.6. del
presente Manual as como en el procedimiento PSST4.4.6.Control Operacional de la SST.
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Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos suscribimos
La Organizacin establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr los Objetivos,
aprobando la
Direccin la asignacin de la responsabilidad y autoridad y los medios y plazos para la consecucin de estos.
El Responsable de SST decidir la necesidad de modifcar el Programa de Gestin de la
SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos por:
Nuevas actividades.
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Organizaci
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4.4
Edicin:
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X de Y
Implementacin y Operacin
RESPONSABLE DE LA SST
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
facilitar los recursos sufcientes para mantener y desarrollar el Sistema de la SST. Por
recursos se entiende el personal necesario con las cualidades y/o califcaciones
adecuadas y/o habilidades especializadas, las tecnologas necesarias y un presupuesto
sufciente
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Edicin:
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responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de la SST estn
establecidos, implantados y mantenidos al da y de informar del funcionamiento de
este a la Alta Direccin para su revisin y como base para la mejora del Sistema de
Gestin de la SST
elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestin de la SST conjuntamente con
controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestin y los dems documentos que componen
el sistema
almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento del
Sistema
dar apoyo a los responsables de los dems departamentos para planifcar y desarrollar el
Sistema de
Gestin de la SST en sus respectivas reas
controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del
sistema que se decidan
conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo que se desarrolla
en el rea de su competencia y responsabilidad, as como de las medidas de
prevencin y proteccin que se deben adoptar
velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de prevencin y
proteccin
establecidas y de acuerdo con el buen criterio
profesional
participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas con
su mbito de actuacin
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utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el riesgo
existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de conservacin
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la consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que afecten a su SST y
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4.4.4 Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin SST incluye:
La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SST, que se documenta en el apartado
4.1. de este
Manual
documentos
externos.
Los
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Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn disponibles en todos los
puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento
efectivo del Sistema de Gestin de la SST.
Los documentos obsoletos que se guarden con fnes legales o por conservar la
informacin estn adecuadamente identifcados.
Se identifcan
los documentos
externos
que la
organizacin
determina
como
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Instrucciones:
Documentos
Procedimientos.
que detallan
las
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actividades
no
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descritas
en los
Evaluacin de riesgos.
Planifcacin
de
la
actividad
preventiva.
Procedimientos
de
las
actividades
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la
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4.5
Edicin:
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X de Y
Verificacin
las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del deterioro de la
salud, los
incidentes y otras actividades histricas de un desempeo de la SST
defciente.
Si se necesitan equipos para el seguimiento y medicin del desempeo, la organizacin
establecer y mantendr un procedimiento para la calibracin y el mantenimiento de dichos equipos
cuando sea apropiado, as como los registros que evidencien dichos requisitos.
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correctiva y accin
determinar las defciencias de la SST y otros factores que podran causar o contribuir a
la aparicin de incidentes
Se investigarn y registrarn:
Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y paro del proceso.
Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condicin habran tenido
consecuencias graves. Conatos de incendios, cadas libres de carga, etc
Situaciones de Emergencia.
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Fecha:
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correctiva y accin
En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifquen nuevos peligros o
modifcados o la necesidad de controles nuevos o modifcados las acciones propuestas se tomarn
despus de una evaluacin de los riesgos, previos a su implantacin.
La organizacin se asegura que cualquier cambio necesario que surja de una accin preventiva y
correctiva se incorporar a la documentacin del SST.
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4.6
Edicin:
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Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin haya suscrito
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la
Direccin.
Se pueden incluir los anexos que se consideren oportunos, en este caso incluiremos un listado de
los procedimientos que se desprenden de este Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Logo
Organizaci
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Anexo 1
Edicin:
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Fecha:
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X de Y
Requisito
otros requisitos
PSST4.3.3 Gestin de Objetivos y Programas del SST
4.4.2 Competencia,
toma de
formacin
conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y
consulta
4.4.5 Control de la Documentacin
4.4.6 Control Operacional
4.4.7
ante
Preparacin
respuesta
Emergencias
4.5.301 Investigacin de Incidentes
Gestin
de las NC, Acciones Correctivas y
Preventivas
4.5.4 Control de los Registros