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LISTA DE VERIFICACION IS0:9001

EASY AUDIT

Organizacin
Auditada:
Auditor:
Fecha Auditoria:
Exclusiones:

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.REQUISITOS ISO


9001:2008
4.1 Requisitos generales
1.- Se encuentran identificados los procesos del sistema?
2.- Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?

4.2 Requisitos de la documentacin


4.2.1 Generalidades

3.- Existe un documento de poltica de calidad?


4.- Existe un documento de objetivos de calidad?
5.- Existe un manual de calidad?
6.- Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo
del sistema?

4.2.2 Manual de la calidad

7.- El manual incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad?


8.- El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificacin?
9.- El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
10.- El manual de calidad incluye la interaccin de los procesos?

4.2.3 Control de los documentos

11.- Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?


12.- Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin de documentos?
13.- Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de aprobacin?
14.- Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y actualizacin de
documentos?
15.- Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revisin y actualizacin?
16.- Existe una metodologa documentada adecuada para la identificacin de los cambios de los
documentos y el estado de la versin vigente?
17.- Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de identificacin de cambios y
estado de revisin?
18.- Existe una metodologa documentada adecuada para la distribucin de los documentos que
los haga disponibles en los puestos de trabajo?
19.- Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de distribucin de documentos?
20.- Los documentos son legibles e identificables?
21.- Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen
adecuadamente?
22.- Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?
23.- Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa definida?

24.- Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?

4.2.4 Control de los registros

25.- Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?


26.- Existe una metodologa para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin y
disposicin de los registros?
27.- Los registros revisados cumplen con esta metodologa?
28.- El procedimiento describe la conservacin y proteccin de registros en formato digital?
29.- Se realizan copias de seguridad de los registros informticos?

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin

30.- La alta direccin comunica a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos de


los clientes y los requisitos legales?
31.- La alta direccin establece la poltica de la calidad?
32.- Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
33.- La alta direccin realiza las revisiones por la direccin?
34.- Asegura la disponibilidad de recursos?

5.2 Enfoque al cliente


35.- Se est realizando la determinacin de los requisitos del cliente?
36.- Ver apartado 7.2.1
37.- Se est analizando la satisfaccin del cliente? Ver apartado 8.2.1

5.3 Poltica de la calidad

38.- La poltica de la calidad es coherente con la realidad de la organizacin?


39.- Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?
40.- Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la poltica?
41.- La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal
de la organizacin?
42.- Se encuentra documentada la metodologa para la revisin de la poltica y se evidencia
esta revisin?

5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
43.- Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la poltica?
44.- Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua
de la organizacin?
45.- Los objetivos son medibles y estn asociados a un indicador?
46.- Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?
47.- Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las
actividades del plan de objetivos?
48.- Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?
49.- Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se estn realizando segn
lo planificado?

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad


50.- Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestin de la calidad?
51.- Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestin de la calidad?

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin


5.5.1 Responsabilidad y autoridad
52.- Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organizacin en organigrama y fichas
de puesto?
53.- Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al
sistema de gestin de la calidad?

54.- Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la


organizacin?

5.5.2 Representante de la direccin

55.- Se encuentra documentada la asignacin de representante de la direccin a algn cargo o


puesto de la organizacin?
56.- Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se
incluye el aseguramiento del establecimiento, implementacin y mantenimiento de los procesos
del sistema?
57.- Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se
incluye la de informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema y de las necesidades de
mejora?
58.- Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se
incluye la de asegurarse de la promocin de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?
59.- Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades?

5.5.3 Comunicacin interna


60.- Se encuentra evidencia de procesos de comunicacin eficaces para el correcto desempeo
de los procesos?

5.6 Revisin por la direccin


5.6.1 Generalidades

61.- Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones del sistema por la
direccin?
62.- Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de oportunidades de mejora, la
necesidad de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica y los objetivos de la calidad?
63.- Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin?

5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

64.- El informe de revisin contiene los resultados de las auditoras internas?


65.- El informe de revisin contiene los resultados de satisfaccin del cliente y sus
reclamaciones?
66.- El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de desempeo de cada uno de los
procesos?
67.- El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas?
68.- El informe de revisin contiene el anlisis de las acciones resultantes de revisiones
anteriores? El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de
gestin de la calidad?
69.- El informe de revisin contiene las recomendaciones para la mejora?

5.6.3 Resultados de la revisin

70.- El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la
eficacia del sistema de gestin de la calidad?
71.- El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del
producto?
72.- El informe de revisin define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones?

6. GESTIN DE LOS RECURSOS


6.1 Provisin de recursos

73.- Dispone la organizacin de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestin de
la calidad y aumentar la satisfaccin del cliente?

6.2 Recursos humanos


6.2.1 Generalidades
74.- Es el personal competente para la realizacin de sus trabajos?

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

75.- Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en
cuenta la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas?
76.- Existe un plan de formacin o de logro de competencias?
77.- Existe una metodologa definida para la evaluacin de la eficacia de las acciones
formativas emprendidas?
78.- Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de cada puesto, ficha de
empleado y actos o certificados de formacin, o similares?
79.- Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para
cada empleado de la organizacin?

6.3 Infraestructura
80.- Es encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realizacin de los
procesos?
81.- Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos?
82.- Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas?
83.- Existe una metodologa definida para la realizacin de estas tareas de mantenimiento?

6.4 Ambiente de trabajo

84.- Si existen condiciones especficas de trabajo, Se encuentran definidas tales condiciones?


85.- Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones especficas de trabajo?

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO


7.1 Planificacin de la realizacin del producto

86.- Dispone la organizacin de una planificacin de procesos de produccin teniendo en cuenta


los requisitos del cliente?

7.2 Procesos relacionados con el cliente


7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
87.- Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de entrega
y posteriores?
88.- Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios del producto o
servicio?
89.- Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?
90.- Existe una metodologa definida para la determinacin de estos requisitos?
91.- Se cumple con los requisitos especficos de la metodologa?

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto


92.- Se encuentra descrita la metodologa, momento y responsabilidades para la revisin de los
requisitos del cliente?
93.- Se cumple con los requisitos especficos de la metodologa?
94.- Existe evidencia de la revisin de los requisitos?
95.- Existe una metodologa definida para el tratamiento de modificaciones de ofertas y
contratos?

7.2.3 Comunicacin con el cliente


96.- Existe metodologa eficaz para la comunicacin con el cliente?
97.- Se registran los resultados de satisfaccin del cliente y sus quejas?

7.3 Diseo y desarrollo


7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
98.- Existe una planificacin para cada uno de los diseos o desarrollos?
99.- La planificacin incluye etapas del diseo, verificacin y validacin?
100.- Estn definidos los criterios de revisin de cada una de las etapas del diseo?

101.- Estn definidas las responsabilidades para el diseo y desarrollo?

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo


102.- Para todos los diseos se han definido los elementos de entrada?(Requisitos funcionales,
legales, diseos similares, etc)
103.- Existe registro asociado a esta identificacin?

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo


104.- Los resultado del diseo y desarrollo cumplen con los elementos de entrada?
105.- Proporcionan informacin para la compra y produccin?
106.- Incluyen pautas de fabricacin e inspeccin?

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo


107.- Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseo?
108.- Existen criterios de aceptacin para cada etapa?

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo


109.- Existe registro de la verificacin de los resultados del diseo y desarrollo?
110.- Los criterios de aceptacin para la verificacin estn de acuerdo a los elementos de
entrada del diseo?

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

111.- Existe registro de la validacin del producto diseado?


112.- Los criterios de aceptacin para la validacin estn de acuerdo a los elementos de
entrada del diseo?

7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo

113.- Existe registro de los cambios realizados en el diseo de los productos?


114.- Estos cambios estn sometidos a verificacin y validacin?

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
115.- Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los
proveedores?
116.- Existe una seleccin de proveedores y se encuentran definidos los criterios de seleccin?
117.- Existe una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin?
118.- Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de seleccin,
evaluacin y reevaluacin?

7.4.2 Informacin de las compras


119.- Existe una metodologa adecuada para la realizacin de los pedidos de compra?
120.- Los pedidos de compra contienen informacin sobre todos los requisitos deseados?
121.- Se cumple la metodologa definida para los requisitos de compra?

7.4.3 Verificacin de los productos comprados


122.- Existe definida una metodologa adecuada para inspeccin de los productos comprados?
123.- Estn definidas las responsabilidades para la inspeccin de los productos comprados?
124.- Existen registros de las inspecciones conformes a la metodologa definida?

7.5 Produccin y prestacin del servicio


7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
125.- Existe una metodologa adecuada definida para la produccin o prestacin del servicio?
126.- Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodologa de
produccin?
127.- Si existen instrucciones de trabajo Se encuentran disponibles en los puestos de uso y
estn actualizadas?
128.- Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de produccin y prestacin del
servicio?

129.- Se utilizan los medios y los equipos adecuados?


130.- El personal es competente para la realizacin de los trabajos?

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio


131.- Si existen procesos para validar, se han definido los requisitos para esta validacin?
132.- Existen registros de la validacin de los procesos?

7.5.3 Identificacin y trazabilidad


133.- Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo?
134.- Si es necesaria la trazabilidad del producto, Se evidencia la misma?

7.5.4 Propiedad del cliente


135.- Existe una metodologa adecuada definida para la comunicacin de los daos ocurridos en
los productos del cliente?
136.- Existen registros de estas comunicaciones?
137.- Si es de aplicacin, se cumple la ley de proteccin de datos con los datos de los clientes?

7.5.5 Preservacin del producto


138.- Existe definida una metodologa adecuada para la preservacin del producto?
139.- Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodologa?
140.- Si fuese necesario, Est definido el embalaje del producto?

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin


141.- Se encuentran identificados todos los equipos de seguimiento y de medicin?
142.- Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificacin o calibracin de los mismos?
143.- Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?
144.- Los equipos se encuentran correctamente identificados con su estado de verificacin o
calibracin?
145.- Estn definidas las pautas de actuacin cuando se observe que las mediciones han sido
errneas?
146.- Se confirma la capacidad de los programas informticos cuando participen en actividades
de seguimiento y medicin?

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


8.1 Generalidades

147.- Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medicin, anlisis y mejora?
148.- Se estn empleando tcnicas estadsticas?

8.2 Seguimiento y medicin


8.2.1 Satisfaccin del cliente
149.- Existe definida una metodologa adecuada para el anlisis de la satisfaccin del cliente?
150.- Existen registros conformes a la metodologa definida?
151.- Se emprenden acciones a partir del anlisis de satisfaccin?

8.2.2 Auditora interna


152.- Se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras?
153.- La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de gestin de la calidad y
la norma ISO 9001?
154.- Son objetivos e imparciales los auditores internos?
155.- Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores
internos para la realizacin de las auditoras internas?
156.- Existe un procedimiento documentado para las auditoras internas?

157.- Existen registros de las auditoras internas?


158.- El responsable de rea toma las decisiones sobre las correcciones a realizar despus de la
auditora?

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

159.- Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestin de la
calidad?
160.- Est definida la responsabilidad y la frecuencia para la realizacin del seguimiento de los
indicadores?
161.- Se emprenden acciones a partir del anlisis de indicadores?

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

162.- Se encuentran definidas las pautas de inspeccin final del producto?


163.- Existen registros de estas inspecciones finales?

8.3 Control del producto no conforme


164.- Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el
tratamiento de las no conformidades?
165.- Existen registros conformes a la metodologa definida?
166.- Se toman acciones para la solucin de las no conformidades?
167.- El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso?

8.4 Anlisis de datos


168.- Existe evidencia del anlisis de datos del sistema?
169.- Se emprenden acciones a partir de este anlisis?

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua

170.- Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?

8.5.2 Accin correctiva

171.- Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?


172.- Existen registros conformes a este procedimiento?
173.- Existe anlisis de causas?
174.- Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

8.5.3 Accin preventiva

175.- Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?


176.- Existen registros conformes a este procedimiento?
177.- Existe anlisis de causas?
178.- Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?
Comentarios Finales:

Firma Auditor:

Firma Organizacin Auditada:

Prxima Fecha Auditoria:

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