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Chilpancingo guerrero a 25 de Julio de 2013 Asunto: carta de encargo Sr.

Daniel Servitje Presidente del Consejo de Administracin y Director General de la Empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V P r e s e n t e: Han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros de la empresa Grupo Bimbo S.A de C.V que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2012, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado a esta fecha y en resumen de las polticas contables significativas y otra informacin. Nos complace confirmarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditora y comprendemos su contenido. Realizamos nuestra auditoria con el objetivo de expresar una opinin sobre los estados financieros. Llevaremos nuestra auditora de conformidad con las Normas Internacionales de auditora (NIA). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de tica asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estn libres de incorreccin material. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracin los riesgos de incorreccin material en los estados financieros, debida a fraude o error. Una auditora incluye la evaluacin de la adecuacin de las polticas contables aplicados y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccin as como la evaluacin de la presentacin global de los estados financieros. Al efectuar nuestras valoraciones de riesgos, tenemos en cuenta el control interno para la preparacin de los estados financieros por parte de la entidad con el fin de disear procedimientos que sean adecuados en funcin de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinin sobre la eficacia del control interno de la entidad. No obstante, les comunicaremos por escrito cualquier deficiencia significativa en ell control interno relevante para la auditoria de los estados financieros que identifiquemos durante la realizacin de la auditoria.

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Realizamos la auditoria partiendo de la premisa de que reconocen y comprenden que son responsables de: A) La preparacin y representacin fiel de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informacin Financiera. B) El control interno que considere necesario para permitir la preparacin de los estados financieros libres de incorreccin material debida a fraude o error y proporcionan: I. Acceso a toda la informacin de la que tenga conocimiento y que sea relevante para la preparacin de los estados financieros tal como registros, documentacin y otro material. Informacin adicional que podemos solicitar para los fines de auditora. Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales consideramos necesario obtener evidencia de auditora.

II. III.

Como parte de nuestra auditora, solicitaremos la informacin escrita de las manifestaciones realizadas a nuestra atencin en relacin con la auditora. Esperamos contar con la plena colaboracin de sus empleados durante nuestra auditora. Nuestros honorarios ascienden a $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N) los cuales se basan en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo mas los gastos directos. Las cuotas por hora individuales varan segn el grado de horas trabajadas. Los informes que proporcionaremos a la empresa ser la siguiente: 1.- Un informe detallado todos los das viernes, con el objeto que todos se den cuenta de nuestra auditora y esta pueda ser cotejada con la planeacin que proporcionaremos.

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2.- Tambin proporcionaremos de acuerdo a cada clasificacin de los estados financieros. 3.- Un informe detallado de inventarios. 4.- De cuentas por cobrar. 5.- De activos fijos. 6.- Un informe de pasivos. 7.- Anlisis minucioso de Impuestos Sobre la Renta. 8.- Anlisis minucioso de IVA. 9.- Pagos provisionales. 10.- 2% sobre nominas. 11.- Un informe ejecutivo el da 21 de noviembre del mismo ao. 12.- Informe o dictamen con las conclusiones o sugerencias que al caso sea necesario. Es posible que la estructura y el contenido de nuestro informe tengan que ser modificado de los hallazgos de auditora. Les rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta a nuestra carta para indicar que conocen y aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditora de los estados financieros, incluidas nuestras respectivas responsabilidades. Recibido y conforme en nombre de la empresa Grupo Bimbo S.A de C.V

C.P.C Marco Antonio Garca Organista

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A los seores Presidentes y Miembros Del Directivo Grupo Bimbo S.A de C. V

Hemos auditado los estados financieros del Grupo Bimbo S.A de C. V, que comprenden el estado de situacin financiera al 31 de diciembre de 2012, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo al ejercicio determinado en dicha fecha, as como in resumen de las polticas contables significativas y otra informacin explicita. La direccin es responsabilidad de la preparacin y presentacin fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Informacin Financiera, y el control interno que la direccin considere necesario para permitir la preparacin de estados financieros libres de incorreccin material, debida a fraude o error. Nuestra responsabilidad es expresar una opinin sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de tica, as como de que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros estn libres de incorreccin material. La inversin del grupo Bimbo S.A de C. V en la sociedad Nomaciel S.A de C. V, una entidad asociada extranjera adquirida durante el ejercicio y contabilizada por el mtodo de la participacin est registrada por $3,500,000.00 en el balance de situacin del 2012, y la participacin de Grupo Bimbo S.A de C. V en el resultado neto Nomaciel S.A de C. V de $35,000,000.00 se incluye en los resultados de Grupo Bombo S.A de C. V correspondiente en el ejercicio terminado a esa fecha. No hemos podido obtener evidencia de auditora suficiente y adecuada sobre el importe registrado de la inversin de Grupo Bimbo S.A de C. V en Nomaciel S.A de C.V a 31 de diciembre de 2012, ni sobre la participacin de Grupo Bimbo S.A de C.V en el resultado neto de Nomaciel S.A de C.V correspondiente al ejercicio, debido a que se nos deneg el acceso a la informacin financiera, a la direccin y a los auditores de Nomaciel S.A de C.V por consiguiente, no hemos podido determinar si estos importes ser ajustados.

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Opinin con salvedades En nuestra opinin, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el prrafo de fundamento de la opinin con salvedades, los estados financieros expresan la imagen fiel de la situacin financiera de la empresa Grupo Bimbo S.A de C.V al 31 de diciembre de 2012 as como de su resultados de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Informacin Financiera.

C.P.C Kyrie Alexandro Garca Rentara

Chilpancingo, Gro., jueves 25 de Julio de 2013.

Calle: Los Ms Buscados S/N col: azteca Ciudad: Tuxtla Gutirrez Chiapas

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Estrategia Global de Auditoria

Cumplir con el programa de auditoria al 100%

Realizar conteos adicionales de altas de materia prima. Realizar revisiones diarias de bodegas.

Iniciar con la inspeccin de sus mecanismos de produccin

Detectar y corregir el mal uso de empaque del producto terminado Verificar que toda la maquinaria opere adecuadamente en el momento de elaboracin de un producto. Iniciar la preparacin y realizacin de conteo de los productos terminados.

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