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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011

ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................... 4 A. Nombre del Proyecto ........................................................................................ 4 Ubicacin del Proyecto ......................................................................................... 4 Poblacin Afectada por el Problema .................................................................... 4 B. Objetivo del proyecto ........................................................................................ 5 C. Balance Oferta y Demanda del PIP .................................................................. 5 D. Descripcin Tcnica del Proyecto..................................................................... 6 E. Costos del Proyecto .........................................................................................11 F. Beneficios del Proyecto ...................................................................................11 G. Resultados de la Evaluacin Social .................................................................12 H. Sostenibilidad del PIP ......................................................................................12 I. Impacto Ambiental ...........................................................................................12 J. Organizacin y Gestin ...................................................................................13 K. Plan de Implementacin ..................................................................................14 L. Financiamiento ................................................................................................15 M. Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................15 N. Marco Lgico ...................................................................................................17 2. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................20 2.1 Nombre del Proyecto ....................................................................................20 2.2 Localizacin ..................................................................................................20 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora ..................................................................20 2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios .............22 2.5 Marco de Referencia ....................................................................................24 2.5.1 Antecedentes del Proyecto .......................................................................24 2.5.2 Lineamientos de la Poltica Nacional del Ministerio de Agricultura ...........26 2.5.3 Lineamientos de Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per ........26 2.5.4 Lineamientos de Poltica del Gobierno Regional .......................................28 2.5.5 Lineamientos de Poltica Institucional .......................................................28 2.5.6 Base Legal ................................................................................................29 3. IDENTIFICACIN ................................................................................................30 3.1. Diagnostico de la Situacin Actual ...............................................................30 3.1.1 Ubicacin del proyecto y vas de acceso ..................................................30 3.1.2 rea de Influencia de Proyecto. ................................................................33 3.1.3 rea de Estudio del Proyecto. ...................................................................33 3.1.4 Diagnostico del Sistema de Riego Existente .............................................34 3.1.5 Diagnostico de la Produccin Agropecuaria..............................................39 3.1.6 Climatologa y Meteorologa ......................................................................49 3.1.7 Diagnostico del Recurso Hdrico ...............................................................50
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3.1.8 Diagnostico del Recurso Suelo .................................................................52 3.1.9 Diagnostico de las Caractersticas de los grupos sociales afectadas .......54 3.1.10 Causas de la Situacin Existente...........................................................58 3.1.11 Evolucin de la Situacin en el Pasado Reciente ..................................60 3.1.12 Poblacin Afectada y sus Caractersticas ..............................................61 3.1.13 Descripcin de las reas Afectadas ......................................................62 3.1.14 Identificacin de Probabilidad de Ocurrencia de los Peligros ................62 3.2 Objetivos del Proyecto..................................................................................63 3.2.1 Objetivo General .......................................................................................63 3.2.2 Objetivos Especficos ................................................................................63 4. FORMULACION Y EVALUACION .......................................................................63 4.1 Anlisis de la Demanda ................................................................................63 4.1.1 Descripcin del mbito de influencia y la poblacin objetivo del Proyecto. 63 4.1.2 Caractersticas Generales del Servicio .....................................................63 4.1.3 Caractersticas Generales de la Demanda................................................64 4.1.4 Proyeccin de la Demanda .......................................................................68 4.2 Anlisis de la Oferta .....................................................................................69 4.2.1 Caractersticas de la Oferta Actual ............................................................69 4.2.2 Estimacin de la Oferta Optimizada ..........................................................70 4.2.3 Estimacin de la Oferta con Proyecto .......................................................71 4.2.4 Proyeccin de la Oferta .............................................................................71 4.3 Balance Oferta Demanda .............................................................................72 4.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa Seleccionada ................................73 4.4.1 Descripcin Tcnica de la Alternativa Seleccionada .................................73 4.5 Costos ..........................................................................................................95 4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto .........................................................95 4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto (Alternativa Seleccionada) .............95 4.5.3 Costos Incrementales..............................................................................101 4.6 Beneficios ...................................................................................................102 4.6.1 Beneficios Privados .................................................................................102 4.6.2 Beneficios de los Productores .................................................................104 4.6.3 Beneficios Incrementales ........................................................................110 4.7 Evaluacin Social .......................................................................................112 Metodologa Costo-Beneficios ...........................................................................112 4.8 Evaluacin Privada .....................................................................................113 4.9 Anlisis de Sensibilidad ..............................................................................113 4.10 Anlisis de Riesgo ......................................................................................116 4.10.1 Anlisis de Peligros..............................................................................116 4.10.2 Anlisis de Vulnerabilidad ....................................................................116 4.10.3 Anlisis Participativo en Campo...........................................................117 4.10.4 Anlisis Tcnico de las Alternativas .....................................................119 4.10.5 Incorporacin de los Resultados de Anlisis de Riesgo ......................120 4.10.6 Costos de Incorporacin del Anlisis de Riesgo ..................................121 4.11 Anlisis de Sostenibilidad ...........................................................................121 4.11.1 Arreglos institucionales ........................................................................121 4.11.2 Capacidad de gestin ..........................................................................121 4.11.3 Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento ............122 4.11.4 Participacin de los Beneficiarios ........................................................122 4.12 Impacto Ambiental ......................................................................................122 4.12.1 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales ..........................123
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4.12.2 Interpretacin de los Resultados de Evaluacin ..................................128 4.12.3 Descripcin de los Impactos Ambientales Potenciales ........................128 a) Etapa de Construccin ...............................................................................128 b) Etapa de Operacin....................................................................................130 4.12.4 Medidas de Prevencin y/o Mitigacin .................................................130 4.12.5 Costos del Plan de Medidas de Mitigacin ..........................................135 4.13 Organizacin y Gestin ..............................................................................136 4.14 Plan de Implementacin .............................................................................141 4.14.1 Programacin de los Componentes del Proyecto ................................141 4.14.2 Desarrollo de Ejecucin de Componentes del Proyecto ......................141 4.14.3 Responsables del Proyecto .................................................................143 4.14.4 Disponibilidad de Recursos necesarios ...............................................143 4.15 Financiamiento ...........................................................................................144 4.16 Matriz del Marco Lgico del Proyecto.........................................................144 4.17 Lnea de Base para evaluacin de Impacto ...............................................147 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................148 6. ANEXOS............................................................................................................150

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ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO

Ubicacin del Proyecto


Departamento Provincia Distrito : Puno : San Romn : Juliaca y Caracoto

Poblacin Afectada por el Problema


DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DEL MBITO DE PROYECTO N COMUNIDAD Y SECTORES FAMILIAS DEL AMBITO DEL PROYECTO CON RIEGO SIN RIEGO TOTAL N DE HABITANTES

DIST. JULIACA Parcialidades

1 2 3
4 5 6

Telato Ilo ilo Cambraca Esquen Tariachi Huichay Jaran Collana

22 46 14 0 5 3

63 64 41 178 107 75

85 110 55 178 112 78

595 473 385 908 594 624

Comunidades

DIST. CARACOTO 7 Anexo Caracoto 2 92 149 622 151 769 604 4183

TOTAL

FUENTE: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

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B. Objetivo del proyecto


Objetivo General Contribuir a la Mejor produccin agropecuaria en el mbito del sistema de riego Yocar. Objetivos Especficos Realizar la construccin del sistema de captacin Construccin del sistema de derivacin Construccin del sistema de conduccin Construccin del sistema de distribucin Construccin del sistema de drenaje superficial Efectuar un programa de capacitacin Ejecutar las Medidas de mitigacin de Impacto ambiental

C. Balance Oferta y Demanda del PIP


c.1 Balance de la microcuenca del ro Cabanillas Segn el anlisis de demanda y oferta de agua por sectores y/o irrigaciones, en la microcuenca del ro Cabanillas, se muestra en el siguiente cuadro:
BALANCE HIDRICO POR MODULOS SISTEMA LAGUNILLAS (MMC)
30 31 30 31 31 28 31 30 -0.18 -1.84 -4.17 -0.66 -1.29 -0.81 -1.29 -0.92 -11.18 31 30 30 31

IRRIGACIONES
Cayachira Lampa (Santa Lucia-Cabanilla-Lampa) Cabana Maazo Cotaa Lapayani Cabanilla Yanarico Yocara Canteria Total Sistema Integral

SET
-0.55 -5.47 -12.36 -1.97 -3.83 -2.41 -3.83 -2.73 -33.13

OCT
-0.68 -6.78 -15.32 -2.44 -4.74 -2.98 -4.74 -3.39 -41.07

NOV
-0.56 -5.57 -12.60 -2.01 -3.90 -2.45 -3.90 -2.79 -33.78

DIC
-0.43 -4.25 -9.61 -1.53 -2.98 -1.87 -2.98 -2.13 -25.76

ENE
0.65 6.50 14.69 2.34 4.55 2.86 4.55 3.25 39.39

FEB
0.76 7.63 17.24 2.75 5.34 3.36 5.34 3.81 46.23

MAR
0.57 5.69 12.87 2.05 3.99 2.51 3.99 2.85 34.51

ABR

MAY
-0.43 -4.34 -9.80 -1.56 -3.04 -1.91 -3.04 -2.17 -26.28

JUN
-0.37 -3.70 -8.37 -1.33 -2.59 -1.63 -2.59 -1.85 -22.45

JUL
-0.42 -4.16 -9.40 -1.50 -2.91 -1.83 -2.91 -2.08 -25.21

AGO
-0.53 -5.30 -11.98 -1.91 -3.71 -2.33 -3.71 -2.65 -32.12

TOTAL
-2.16 -21.59 -48.80 -7.77 -15.11 -9.50 -15.11 -10.80 -130.84

Fuente: Estudio Hidrolgico, realizado por el PRORRIDRE, 2012.

c.2 Balance hdrico del presente Proyecto El proyecto tiene como meta global cubrir la demanda insatisfecha del agua de riego; el balance de agua proyectado por meses y en volumen por aos. En los cuadros siguientes se observan el balance de la oferta y demanda del agua de riego.
DETALLE BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA EL PROYECTO (m 3/Seg.) UNID. MESES MED. SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR m3/Seg. m3/Seg. 0.50 2.15 2.65 m3/Seg. m 3/Seg. 3.50 3.50 0.85 0.79 2.56 3.34 3.50 3.50 0.16 0.94 2.56 3.50 3.50 3.50 0.00 0.76 1.92 2.68 3.50 3.50 0.82 0.45 1.03 1.49 3.50 3.50 2.01 0.61 1.38 1.99 3.50 3.50 1.51 0.45 1.17 1.62 3.50 3.50 1.88 0.36 1.40 1.76 3.50 3.50 1.74 MAY 0.36 1.63 2.00 3.50 3.50 1.50 JUN 0.32 1.45 1.78 3.50 3.50 1.72 JUL 0.36 1.64 2.01 3.50 3.50 1.49 AGO 0.43 1.93 2.36 3.50 3.50 1.14

DEMANDA OFERTA

Area de Cultivo Mejorado Area de Cultivo Incorporado TOTAL DEMANDA DE AGUA Bocatoma Irrigacin Yocar TOTAL OFERTA DE AGUA

BALANCE (OFERTA - DEMANDA) m 3/Seg.

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.

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BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTA (MMC)


AOS DETALLE Oferta de Agua Proyectada (MMC) Demanda de Agua Proyectada (MMC) BALANCE (OFERTA - DEMANDA) 2011 0 2012 1 2013 2 23.84 68.19 -44.35 2024 13 2014 3 2015 4 2016 5 110.38 110.38 0.00 2027 16 110.38 110.38 0.00 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 110.38 110.38 0.00 2031 20 110.38 110.38 0.00 2021 10 110.38 110.38 0.00

13.25 13.25 34.10 34.10 -20.85 -20.85 2022 11 2023 12

110.38 110.38 110.38 110.38 0.00 2025 14 0.00 2026 15

110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 0.00 2028 17 0.00 2029 18 0.00 2030 19

DETALLE
Oferta de Agua Proyectada (MMC) Demanda de Agua Proyectada (MMC) BALANCE (OFERTA - DEMANDA)

110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 0.00 0.00 0.00

110.38 110.38 110.38 110.38 0.00 0.00

110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 0.00 0.00 0.00

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.

El anlisis de oferta y demanda de agua sin proyecto, se observan en el siguiente grafico:


BALANCE HIDRICO DEL PROYECTO
70.00

Ro Cabanillas 60.00 Oferta Bocatoma


Demanda de agua 50.00
Caudal m3/seg.

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00 Ene Ro Cabanillas Oferta Bocatoma Feb Mar Abr May Jun Jul 2.37 3.50 2.01 Ago 2.49 3.50 2.36 Set 3.20 3.50 2.65 Oct 4.70 3.50 3.34 Nov Dic 46.53 63.99 53.28 32.85 10.24 3.83 3.50 3.50 1.99 3.50 1.62 3.50 1.76 3.50 2.00 3.50 1.78 9.84 23.53 3.50 3.50 3.50 2.68

Demanda de agua 1.49

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.

El detalle de anlisis de oferta y demanda de agua se observa en el anexo A de contenidos mnimos y en el anexo de estudios de Ingeniera en el Volumen III de Hidrologa.

D. Descripcin Tcnica del Proyecto


El Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Riego Yocara, contempla la siguiente alternativa seleccionada: ALTERNATIVA SELECCIONADA: esta es la ms viable desde el punto de vista social, econmico y tcnico, que dar la solucin al problema identificado, los componentes se detallan a continuacin: a) Estudios definitivos.- Consiste en la elaboracin de los estudios definitivos de ingeniera complementarios y la elaboracin de los

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expedientes tcnicos, de las diferentes metas del proyecto para ejecucin de obras y/o actividades, segn el horizonte del proyecto. b) Infraestructura de Riego y Drenaje.- consiste en: Construccin de Bocatoma.- Las principales obras que constituyen la Bocatoma, ha sido desarrollado guardando equilibrio en las condiciones hidrulicas - fluviales del ro Cabanillas y a la vez que garantice derivar el caudal de diseo 3.50 m3/s. El mismo que tiene un barraje fijo de 163.00 m, de perfil Creager, canal de limpia gruesa con 05 compuertas de regulacin, estructura de captacin con una capacidad de 3.50 m3/seg.; diques de encauzamiento de ambos mrgenes M.I. Aguas Arriba= 1375 m., Aguas Abajo= 300 m., M.D. Aguas Arriba= 1200 m., y Aguas Abajo= 300 m., los cuales dispondrn de alturas con cota variable para evitar que el ro burle el cauce y por ende la estructura de captacin. Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 y 1+800 Km.).- Las metas fsicas proyectadas del canal principal es de 7.4887 Km., de longitud; el primer tramo se ha considerado entubado debido a que el tramo de construccin es bofedal; el mismo que se describe en el siguiente cuadro:
CANAL DERIVACION PROYECTADA PROG. LONG. CAUDAL TIPO DE SECCION (Km.) (m3/seg.) MATERIAL DE A 0+000 1+800 1.80 3.50 Circular Tubera 1+800 2+550 750 3.50 Rectangular Concreto 2+550 7+488.74 4.93874 3.50 Trapezoidal Concreto 7.48874 3.50

CANAL N 1 Canal derivacin 2 Canal derivacin 3 Canal derivacin TOTAL

Fuente: Diseo de Infraestructura de riego, realizado por PRORRIDRE, 2012.

La descripcin tcnica de las alternativas se detalla en el anexo de estudios de ingeniera en el Volumen VI de Diseos de Sistema de Riego y drenaje, y en volumen XI de Planos del Proyecto.

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Construccin de Canal Principal revestido de concreto.- Las metas fsica proyectadas del canal principal es de 21.40 km., el mismo que se describen en los siguientes cuadros:
CANAL PRINCIPAL-A PROYECTADA PROG. LONG. CAUDAL SECCION (Km.) (m3/seg.) DE A Trapezoidal 0+000 0+50 50 1.50 Trapezoidal 0+50 1+225 1175 1.20 Trapezoidal 1+225 3+175 1950 1.20 Trapezoidal 3+175 4+160 985 1.20 Trapezoidal 4+160 5+425 1265 0.95 Trapezoidal 5+425 6+400 975 0.95 Trapezoidal 6+400 8+400 2000 0.65 Trapezoidal 8+400 9+475 1075 0.65 Trapezoidal 9+475 10+100 625 0.50 Trapezoidal 10+100 10+250 150 0.50 10.250

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CANAL Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A Canal Principal A TOTAL

TIPO DE MATERIAL Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto

Fuente: Diseo de Infraestructura de riego, realizado por PRORRIDRE, 2012.

N 1 2 3 4 5

CANAL Canal Principal B Canal Principal B Canal Principal B Canal Principal B Canal Principal B TOTAL

CANAL PRINCIPAL-B PROYECTADA PROG. LONG. CAUDAL TIPO DE SECCION (Km.) (m3/seg.) MATERIAL DE A Rectangular Concreto 0+000 0+025 25 3.50 Trapezoidal Concreto 0+025 1+300 1275 3.50 Trapezoidal Concreto 1+300 3+775 2475 1.90 Trapezoidal Concreto 3+775 6+240 2465 1.65 Trapezoidal Concreto 6+240 11+150 4910 1.15 11.150

Fuente: Diseo de Infraestructura de riego, realizado por PRORRIDRE, 2012.

La descripcin tcnica de las alternativas se detalla en el anexo de estudios de ingeniera en el Volumen VI de Diseos de Sistema de Riego y drenaje, y en volumen XI de Planos del Proyecto.

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Construccin de canales Laterales revestido de concreto.- las metas fsicas proyectadas de los canales laterales, tiene una longitud total de 36.150 km., los mismos que se describen en los siguientes cuadros:
CANALES LATERALES PROYECTADOS PROG. LONG. CAUDAL CANAL SECCION (m.) (m3/seg.) DE A Semicircular Canal Lateral CL-A1 0+000 0+225 225 0.30 Semicircular Canal Lateral CL-A1 0+225 0+950 713 0.30 Semicircular Canal Lateral CL-A1 0+950 4+100 3150 0.30
0+000 0+075 0+575 0+000 0+825 0+000 1+000 2+254 5+550 0+000 1+050 0+000 0+000 2+300 0+000 0+200 1+250 1+600 2+800 4+000 0+075 0+575 2+500 0+825 2+800 1+000 2+254 5+550 7+700 1+050 1+700 5+750 2+300 2+600 0+200 1+250 1+600 2+800 4+000 9+000 75 500 1904 825 1975 1000 1254 3296 2175 1050 650 5750 2300 300 200 1050 350 1200 1200 5000 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 1.60 1.60 0.80 0.80 0.20 0.20 0.80 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

N 1 2 3

TIPO DE MATERIAL Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto

4 Canal Lateral CL-A2 5 Canal Lateral CL-A2 6 Canal Lateral CL-A2 7 Canal Lateral CL-A3 8 Canal Lateral CL-A3 11 12 13 14 Canal Lateral CL-B1 Canal Lateral CL-B1 Canal Lateral CL-B1 Canal Lateral CL-B1

Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Trapezoidal Trapezoidal Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular Semicircular

15 Canal Lateral CL-B1.1 16 Canal Lateral CL-B1.1 17 Canal Lateral CL-B1.2 18 Canal Lateral CL-B2 19 Canal Lateral CL-B2 21 22 23 24 25 26
Canal Lateral CL-B3 Canal Lateral CL-B3 Canal Lateral CL-B3 Canal Lateral CL-B3 Canal Lateral CL-B3 Canal Lateral CL-B3

TOTAL

36.150

Fuente: Diseo de Infraestructura de riego, realizado por PRORRIDRE, 2012.

La descripcin tcnica de las alternativas se detalla en el anexo de estudios de ingeniera en el Volumen VI de Diseos de Sistema de Riego y drenaje, y en volumen XI de Planos del Proyecto.

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10

Construccin de Drenes superficiales.- las metas fsicas proyectadas de los drenes superficiales, tiene una longitud total de 9.725 km., los mismos que se describen en los siguientes cuadros:
DRENES SUPERFICIALES PROYECTADA PROG. LONG. CAUDAL SECCION (Km.) (m3/seg.) DE A Trapezoidal 0+000 1+550 1550 3.50 Trapezoidal 1+550 3+325 1775 2.50 Trapezoidal 3+325 3+975 650 1.75 Trapezoidal 3+975 4+350 375 1.75 Trapezoidal 4+350 6+100 1750 1.75
0+000 1+275 1+275 3+625 1275 2350 1.50 1.00

N 1 2 3 4 5

CANAL Dren Dren Dren Dren Dren DS-1 DS-1 DS-1 DS-1 DS-1

TIPO DE MATERIAL Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra

6 Dren DS-2 7 Dren DS-2 TOTAL

Trapezoidal Trapezoidal

9.725

La descripcin tcnica de las alternativas se detalla en el anexo de estudios de ingeniera en el Volumen VI de Diseos de Sistema de Riego y drenaje, y en volumen XI de Planos del Proyecto. c) Capacitacin.- Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se plantea actividades de capacitacin, asistencia tcnica, pasantas e instalacin de parcelas demostrativas; los cuales aseguran la eficiencia y la eficacia en cada una de las etapas de los procesos productivos y as mismo, lograran la participacin activa de los beneficiarios como actores de sus propios desarrollos. A dems permitir una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego y drenaje en el mbito del proyecto. As mismo se considera la capacitacin al personal de la Unidad Ejecutora, con el apoyo de consultores y expertos con la finalidad de incrementar la capacidad tcnica y operativa. Las metas proyectadas se muestran en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA N 01 N 1.00 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 META/ACTIVIDAD INVERSION EN CAPACITACIN Cursos de Capacitacin Asistencia tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de parcelas demostrativas Concurso de Riego Parcelario UNIDAD CANT. MEDIDA Evento Usuario Visita has Evento 18.00 769.00 3.00 5.0 1.00

d)

Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental.- El proyecto en sus etapas de ejecucin y operacin, originar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del rea de influencia, para lo cual las medidas ms considerables son: compensacin social, plan de mitigacin, plan de educacin ambiental, plan de monitoreo y plan de contingencias. Gastos Administrativos del Proyecto.- En el Proyecto se considera los gastos administrativos del proyecto, para la ejecucin fsica, financiero, administrativo y jurdico del proyecto; as mismo el seguimiento,

e)

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monitoreo y supervisin durante la ejecucin de las diferentes Obras y actividades que contempla el proyecto.

E. Costos del Proyecto


Los costos de inversin para la alternativa seleccionada se han elegido en base a los componentes ms importantes de la infraestructura de riego, teniendo las metas y el costeo de las mismas, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN (ALTERNATIVA SELECCIONADA) (En Nuevos Soles) PERIODO DE INVERSIN: 03 AOS UNIDAD N META/ACTIVIDAD CANT. MEDIDA 1.0 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) Expedientes 23.00 2.0 INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2.1 Construccin de Bocatoma Unidad 1.00 Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 2.2 0+000 al 1+800 km.) Km. 7.489 2.3 Construccin de Canal Principal revestido de concreto Km. 21.40 2.4 Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Km. 36.1500 2.5 Construccin de Drenes superficiales Km. 9.73 3.0 INVERSION EN CAPACITACIN 3.1 Cursos de Capacitacin Evento 18.00 3.2 Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Usuario 769.00 3.3 Pasantas a sistema de riego Visita 3.00 3.4 Instalacin de Parcelas Demostrativas Has 5.00 3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental Unidad 1.00 5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN 5.1 Gastos Generales Global 1.0 5.2 Gastos de Supervisin Global 1.0 5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.0 5.4 Gastos de Liquidacin Global 1.0 TOTAL COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD 6.0 TOTAL COSTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO Meses 15.00 PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN

COSTO PARCIAL 632,220.00 27,487.83 632,220.00 35,937,879.16 8,435,929.91 8,435,929.91 1,001,286.72 7,498,375.88 304,942.72 6,525,774.22 334,394.36 12,088,355.96 142,873.34 1,389,443.19 469,183.65 6,178.58 111,214.37 264.48 203,384.01 12,128.35 36,385.04 8,629.06 43,145.28 75,054.95 75,054.95 229,743.28 229,743.28 229,743.28 3,342,293.77 2,410,522.61 2,410,522.61 778,664.79 778,664.79 90,746.07 90,746.07 62,360.30 62,360.30 40,611,319.87 103,683.84 1,555,257.60 42,166,577.47

COSTO UNITARIO

El detalle de los anlisis de costos, presupuestos e insumos, costos desagregados por conceptos de gasto, partidas, por componentes, se muestran en el anexo de estudios de Ingeniera en el Volumen X de Costo, Presupuesto y Metrados del proyecto; y en el anexo B de contenidos mnimos en la parte de Costos y Presupuestos.

F. Beneficios del Proyecto


Los beneficios directamente atribuibles con la implementacin del proyecto son: ALTERNATIVA SELECCIONADA: cuyos beneficios ascienden S/. 117,428.58 nuevos soles anuales por el cobro de tarifa de agua, el mismo que permitir la sostenibilidad del proyecto; as mismo, se obtendr beneficios para los agricultores en el rubro de produccin pecuaria y agrcola, esta se generar a partir del ao 05 con un beneficio neto de S/. 6946,884.74 nuevos soles, la misma que incrementar sucesivamente en los posteriores aos hasta alcanzar a S/.15629,975.26 nuevos soles en el dcimo ao, con mayor detalle se puede ver en el Cuadro N 03 del anexo D de los contenidos mnimos en la parte de Evaluacin Econmica del Proyecto.

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G. Resultados de la Evaluacin Social


Dentro del proceso de evaluacin y priorizacin de las alternativas de solucin se han tomado en cuenta tres aspectos fundamentales, desde el punto de vista tcnico, econmico y social. De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica la ALTERNATIVA 1 fue elegida, donde se ha efectuado un anlisis a precios sociales donde indica que el proyecto es RENTABLE con una Tasa Interna de Retorno de 15.41 %, un Valor Actual Neto de S/. 8748,346.06 de Nuevos Soles a una Tasa de descuento de 10% y una relacin Beneficio/Costo de 1.30.

H. Sostenibilidad del PIP


La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Comisin de regantes de la Irrigacin Yocar con sus diferentes comits de riego y la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca, en todo el horizonte de vida til del proyecto, hecho que cumplir con los ingresos obtenidos por el pago de la tarifa de agua, para garantizar de manera oportuna las acciones de operacin y mantenimiento de infraestructura de riego. En este sentido, se ha establecido una tarifa mnima de S/. 32.76 nuevos soles/ha/ao, obtenido en funcin a los costos de operacin y mantenimiento de toda la infraestructura hidrulica. Adems entre los criterios para mantener la sostenibilidad del Proyecto, se ha considerado que el PRORRIDRE como entidad formuladora y ejecutora, participar en todo el ciclo del proyecto, puesto que es parte de su funcin, velar por la correcta operacin y conservacin de las obras de infraestructura mayor de riego, adems de contar con la experiencia, capacidad tcnica y operativa suficiente para administrar los estudios, construccin, supervisin o ejecucin transitoria de la infraestructura de riego.

I. Impacto Ambiental
Efectuado el anlisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los resultados de la valoracin de impactos del presente proyecto en sus fases de Construccin y Operacin Mantenimiento. Segn la Matriz de Impacto se han obtenido los siguientes valores de impacto: Factor Ambiental Abitico Factor Ambiental Bitico Factor Ambiental Socioeconmico Factor Ambiental Paisaje : : : : (-) 176 (-) 24

(+) 146 (-) 20

Por lo tanto el Impacto Total del Proyecto es de (-) 72 lo cual nos indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental es NEGATIVO, y el significado de los impactos son MODERADOS; por ello se debern de ejecutar medidas de mitigacin y de compensacin para contrarrestar las acciones de mayor detrimento ambiental detectadas en la evaluacin; los mismos que a continuacin se detallan: Medidas para el control de la calidad de Aire Medidas para el control de la calidad de Agua Medidas para el control de variacin del flujo de agua

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Medidas para la proteccin del suelo Medidas para el control de la erosin del suelo Medidas para la proteccin de la vegetacin Medidas para la proteccin de la fauna silvestre Medidas para la proteccin del ganado Medidas de preservacin de la calidad esttica-Paisaje Medidas para la alteraciones en los patrones de vida de la poblacin local Medidas para salud pblica y seguridad Sealizacin para la proteccin del medio ambiente.

Para mitigar los impactos ambientales negativos, se ha propuesto un plan de medidas de mitigacin ambiental, el mismo que tiene un monto de inversin total que asciende a S/. 229,743.28 Nuevos Soles, costo que deber ser ejecutado segn el cronograma de inversiones. El detalle de los anlisis de evaluacin de impacto, se muestran en el anexo de estudio de Ingeniera en el Volumen VII de Evaluacin de Impacto Ambiental.

J. Organizacin y Gestin
Las entidades involucradas en la ejecucin, as como en la operacin y mantenimiento del proyecto de acuerdo a sus capacidades tcnicas, competencias, administrativas y financieras son los siguientes: Gobierno Regional Puno, con el fin de lograr uno de los objetivos estratgicos de prioridad de impulsar el desarrollo agrario en las diferentes provincias y distritos del mbito de la regin, encarga a PRORRIDRE para la formulacin del proyecto para luego financiar y ejecutar por administracin directa el presente proyecto de inversin pblica. Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE es una Unidad Formuladora y ejecutora del Gobierno regional, especializado en la formulacin y ejecucin de Proyectos de Riego mayor y menor; para lo cual cuenta con personal tcnico especializado y con capacidad instalada de maquinarias y equipos de ingeniera, para ejecutar el Proyecto Sistema de Riego Yocar. Comisin de Regantes Irrigacin Yocara como organizacin de regantes se comprometen bajo acta el pago de tarifa de agua de acuerdo a los reglamentos de la Junta de Usuarios y ALA Juliaca y a la ley de Recursos hidricos (Ley-29338). Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca, como autoridad mxima de la Comisin de regantes y comits, participar en labores de Operacin y mantenimiento de la infraestructura, a travs del cobro de tarifa de agua para garantizar la sostenibilidad del proyecto y otras actividades segn su competencia. Administracin Local de Aguas Juliaca (ALA Juliaca), es la autoridad local de Agua en el mbito de Proyecto; es la encargada de brindar el asesoramiento y apoyo tcnico a la comisin de regantes de la Irrigacin Yocar.

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K. Plan de Implementacin
Programacin de los componentes de proyecto El proyecto contempla diferentes metas y/o componentes, los mismos tienen un horizonte de ejecucin de 03 aos, tal como se observa en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA RECOMENDADA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA


( EN NUEVOS SOLES ) PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
COSTO N META/ ACTIVIDADES UND CANT UNIT. TOTAL 1 1.00 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) 1.1.1 Estudios Definitivos para el ao 1 1.1.2 Estudios Definitivos para el ao 2 1.1.3 Estudios Definitivos para el ao 3 2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2.1 Construccin de Bocatoma 2.2 AO 01 2 3 EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AOS AO 02 4 5 AO 03 6 AO 4-10 Finanaciamiento

632,220.00 Expedientes Expedientes Expedientes Expedientes 23.00 7.00 9.00 7.00 27,487.83 30,105.71 23,415.56 30,105.71 632,220.00 199,340.00 233,540.00 199,340.00 35,937,879.16 Unidad Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. 1.00 7.49 21.40 10.25 11.15 36.15 9.40 26.75 9.73 8,435,929.91 1,001,286.72 304,942.72 289,710.78 318,945.18 334,394.36 256,278.46 361,844.43 142,873.34 8,435,929.91 7,498,375.88 6,525,774.22 2,969,535.45 3,556,238.77 12,088,355.96 2,409,017.57 9,679,338.39 1,389,443.19 469,183.65 Evento Usuario Visita Has Evento 18.00 769.00 3.00 5.00 1.00 6,178.58 264.48 12,128.35 8,629.06 75,054.95 111,214.37 203,384.01 36,385.04 43,145.28 75,054.95 229,743.28 Unidad 1.00 229,743.28 229,743.28 3,342,293.77 2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62360.3 91,897.31 68,922.98 68,922.98 24,714.31 30,892.88 24,714.31 50,250.93 12,128.35 30,892.88 50,250.93 50,250.93 12,128.35 52,631.23 12,128.35 75,054.95 5,061,557.95 4,005,146.86 3,374,371.96 3,493,229.02 3,043,279.78 1,448,553.88 1,594,725.91 3,482,494.44 1,520,981.57 1,961,512.86 7,112,995.11 2,409,017.57 4,703,977.54 199,340.00 199,340.00 233,540.00 233,540.00 199,340.00 199,340.00

Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 al 1+800 km.) Canal Principal A Canal Principal B Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Canal Lateral A Canal Lateral B Construccin de Drenes superficiales

2.3 Construccin de Canal Principal revestido de concreto 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5

4,975,360.85 4,975,360.85 1,389,443.19

3.00 INVERSION EN CAPACITACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de Parcelas Demostrativas Concurso de Riego Parcelario

43,145.28

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental 5.00

INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN 5.1 Gastos Generales 5.2 Gastos de Supervisin 5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo 5.4 Gastos de Liquidacin

Global Global Global Global

1.0 1.0 1.0 1.0

2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62360.3

377,952.70 108,594.06 15,437.79 9,979.81

423,443.78 123,907.02 11,786.03 7,619.11

301,790.31 103,132.34 12,006.19 8,238.37

872,146.36 296,066.42 34,624.86 24,429.34

247,948.40 78,099.78 9,329.03 6,631.03

187,241.06 68,865.17 7,562.17 5,462.64

6.00

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

Meses

15

103,683.84

40,611,319.87 1,555,257.60

9,894,620.79 622,103.04

7,508,395.09

3,858,003.56 622,103.04

11,903,900.33

5,648,011.35 311,051.52

1,798,388.75

COSTO TOTAL DE INVERSIN


7.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 7.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

42,166,577.47
829,008.00 Ao 9.00 92,112.00 829,008.00

10,516,723.83

7,508,395.09

4,480,106.60
46,056.00

11,903,900.33
46,056.00

5,959,062.87
46,056.00

1,798,388.75
46,056.00 644,784.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

42,995,585.47

10,516,723.83

7,508,395.09

4,526,162.60

11,949,956.33

6,005,118.87

1,844,444.75

644,784.00

(*) Los Costos de Operacin y Mantenimiento, ser Asumido por la Comisin de Regantes Yocar al 100%, a traves de la Junta de Usuarios Juliaca y ALA Juliaca

ALTERNATIVA RECOMENDADA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA


PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
EJECUCION FISICA DEL PROYECTO POR AOS N META/ ACTIVIDADES UND CANT UNIT. 1 1.00 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) 1.1.1 Estudios Definitivos para el ao 1 1.1.2 Estudios Definitivos para el ao 2 1.1.3 Estudios Definitivos para el ao 3 AO 01 2 3 AO 02 4 5 AO 03 6 Ao 4-10 META TOTAL Finanaciamiento

Expedientes Expedientes Expedientes Expedientes

23.00 7.00 9.00 7.00

7.00 9.00 7.00

23.00 7.00 9.00 7.00

2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2.1 Construccin de Bocatoma 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5

Unidad Km. Km.

1.00 7.4887 21.40 10.25 11.15 36.150 9.40 26.75 26.750

0.60 4.00

0.40 3.4887 10.00 5.00 5.00 11.40 5.25 6.15 22.40 9.40 13.00

1.00 7.4887 21.40

Km.

13.75 13.750 9.725

36.150

Km.

9.725

3.00 INVERSION EN CAPACITACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de Parcelas Demostrativas Concurso de Riego Parcelario

Evento Usuario Visita Has Evento Unidad

18.00 769.00 3.00 5.00 1.00 1.00

4.00

5.00

4.00 190.00 1.00

5.00 190.00

190.00 199.00 1.00 1.00 1.00

5.00

18.00 769.00 3.00 5.00 1.00


1.00

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental 5.00 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN

0.40

0.30

0.30

5.1 5.2 5.3 5.4

Gastos Gastos Gastos Gastos

Generales de Supervisin de Seguimiento y Monitoreo de Liquidacin

Global Global Global Global

1 1 1 1

0.16 0.14 0.17 0.16

0.18 0.16 0.13 0.12

0.13 0.13 0.13 0.13

0.36 0.38 0.38 0.39

0.10 0.10 0.10 0.11

0.08 0.09 0.08 0.09

1.00 1.00 1.00 1.00

6.0

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

Meses
Ao

15.00
9.00

6.00

6.00
0.50 0.50

3.00
0.50 0.50 7.00

15.00

7.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 7.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

9.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


(*) Los Costos de Operacin y Mantenimiento, ser Asumido por la Comisin de Regantes Yocar al 100%, a traves de la Junta de Usuarios Juliaca y ALA Juliaca

Responsable de ejecucin del Proyecto El responsable de la ejecucin del proyecto, es la Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, para lo cual cuenta con diferentes Direcciones de Lnea y rganos de apoyo, los mismos que son: Direccin Ejecutiva, Direccin de administracin, Direccin de Planificacin y presupuesto, Direccin de Obras, Direccin de Estudios y Proyectos, Oficina de Auditoria interna y Taller de mecnica y produccin-Maestranza Illpa y laboratorio de mecnica de suelos.
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GOBIERNO REGIONAL PUNO

Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 al 1+800 km.) Construccin de Canal Principal revestido de concreto Canal Principal A Canal Principal B Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Canal Lateral A Canal Lateral B Construccin de Drenes superficiales

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CONTENIDOS MINIMOS 2011

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Disponibilidad de Recursos La Unidad Ejecutora PRORRIDRE para la ejecucin del proyecto cuenta con disponibilidad de diferente a continuacin se detallan: Recurso Humano.- se cuenta con personal tcnico administrativo especializado y con experiencia, el mismo que garantiza la ejecucin fsica, financiera, administrativa y jurdica del proyecto. Recurso de apoyo logstico.- se cuenta con equipos de ingeniera as como: equipos de computo, estacin total, teodolito y nivel topogrfico, plotter, impresoras, etc.; maquinarias (Volquetes, camionetas, motocicletas, cargador frontal, compresora, mescladoras, compactadoras, maquinarias de perforacin, gras, cama baja, entre otros).

L. Financiamiento
Las entidades involucradas, en la ejecucin del proyecto materia del presente estudio est constituido por el Gobierno Regional Puno, a travs de su Unidad Ejecutora PRORRIDRE, para financiar los costos directos e indirectos de las diferentes obras y actividades del proyecto; y la Comisin de regantes de la Irrigacin Yocar se encargara al 100% de los costos de operacin y mantenimiento; tal como se aprecia en cuadro siguiente:
INVERSIN REQUERIDA PARA EL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA MONTO DE APORTE FINANCIAMIENTO INVERSIN (S/.) (%) Entidad financiera 42,166,577.47 98.07 Beneficiarios 829,008.00 1.93 TOTAL INVERSIN 42,995,585.47 100.00

M. Conclusiones y Recomendaciones
El estudio de factibilidad del Proyecto de Inversin Pblica del Proyecto, segn los resultados obtenidos en las fases de Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos: a. Viabilidad Tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente adecuado porque permite dar solucin al problema principal del mbito del Sistema de Riego Yocara, mediante el uso de una tecnologa adecuada as como los estudios definitivos, la construccin de infraestructura de riego y drenaje, capacitacin, medidas de mitigacin ambiental del proyecto y gastos administrativos. Con la ejecucin del presente proyecto se mejorar e incorporar hasta de 4,030.63 has netas al riego a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua y suelo. b. Viabilidad Econmica Los indicadores econmicos analizados para la alternativa 1 (seleccionada), indican que el proyecto es econmicamente rentable, en los niveles de la produccin agrcola, pecuaria y venta de agua, la cual contribuir a mejorar los ingresos econmicos de los productores del mbito del proyecto.
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La inversin total requerida para el presente proyecto es de S/. 42166,577.47 Nuevos Soles, el cual el Estado financiar. La Tasa Interna de Retorno (TIR), del Proyecto de la alternativa seleccionada es de 14.38% a precios privados. El Valor Actual Neto (VAN), a precios privados es de S/. 8,674,789.18 en nuevos soles, lo que revela una contribucin importante al Producto Bruto Interno (PBI). La Relacin Beneficio/Costo a precios privados es de 1.24, nos revela un ndice de recuperacin de costos y generacin de beneficios netos.

c. Viabilidad Ambiental Como resultado de la evaluacin de los impactos ambientales potencialmente negativos, no son limitantes y/o restrictivos para la ejecucin del proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Riego Yocar; el cual con la debida aplicacin de las medidas de mitigacin propuesta que tiene un monto de inversin que asciende a S/. 229,743.28 nuevos soles, sustenta la VIABILIDAD AMBIENTAL del citado proyecto. Los impactos ambientales positivos determinan la importancia de la ejecucin de este trascendental proyecto, para lograr conciliar nuevas propuestas de desarrollo en la Regin de Puno en armona con el medio ambiente. d. Viabilidad Social Con el presente proyecto se beneficiar a 769 familias que constituye un total de 4,183 habitantes de la comisin de regantes del mbito de Proyecto Yocar, adems del mejoramiento de los ingresos econmicos de sus pobladores, generando empleo permanente en las actividades agropecuarias y la disminucin de los niveles de pobreza, desnutricin, analfabetismo y la migracin de la poblacin afectada. La poblacin beneficiaria consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de desarrollo agropecuario, mediante cursos de capacitacin, asistencia tcnica en los aspectos de organizacin y gestin, manejo de riego, tcnica de produccin, mercado y canales de comercializacin de los productos agropecuarios de la zona; y otras de actividades de fortalecimiento de capacidades. e. Recomendaciones El estudio definitivo del proyecto, se recomienda formular en forma integral de todos los componentes del proyecto, segn el cronograma del horizonte del proyecto, esto con la finalidad de garantizar la ejecucin del proyecto en forma adecuada. El Plan de manejo ambiental del proyecto, se deber detallar estrictamente en los estudios definitivos, de acuerdo a la normatividad ambiental, con el fin de mitigar los impactos negativos con la ampliacin y mejoramiento del sistema de riego Yocar; especficamente en los componentes de compensacin social, remediacin ambiental, plan de contingencias y otros. Se recomienda a la Instancia correspondiente aprobar y declarar la VIABILIDAD al presente proyecto, porque satisface las exigencias del Sistema nacional de Inversin Pblica; as mismo se encuentra enmarcado

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dentro de los lineamientos de poltica sectorial, regional y local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Puno.

N. Marco Lgico
El anlisis de marco lgico, comprende el anlisis deductivo y su relacin entre el objetivo principal, objetivo especfico y metas programadas y su interrelacin con los indicadores, medios de verificacin, actividades y supuestos posibles, con la finalidad de que el presente proyecto logre su objetivo propuesto. (Ver el cuadro de marco lgico)

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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO

2.2

Localizacin
Departamento : Puno Provincia : San Romn Distrito : Juliaca y Caracoto

2.3

Unidad Formuladora y Ejecutora


La Unidad Formuladora del presente Proyecto de Inversin Pblica se describe a continuacin:
Unidad Formuladora Sector Pliego Direccin Pagina Web Telfono Responsable de la Unidad Formuladora : Regin Puno Sede Central : 99 Gobiernos Regionales : 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno : Jr. Deustua N 356 Puno : www. Reginpuno.gob.pe : 051-365844 : Ing. Andres Aamuro Quispe Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos : andres.freams@gmail.com : 951921093 : #810330 : Jr. Deustua N 356 Puno 2do Piso del Edificio del Gobierno Regional Puno : www. regionpuno.gob.pe : 051-365844 : : : : : Ing. Pedro Ruben Ticona Mamani rubentm19@hotmail.com 951814872 #951814872 Jr. Deustua N 356 Puno 2do Piso del Edificio del Gobierno Regional Puno : www. regionpuno.gob.pe : 051-365844

Correo Electrnico Celular RPM Direccin

Pagina Web Telfono Responsable de la Formulacin del PIP Correo Electrnico Celular RPM Direccin

Pagina Web Telfono

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La Unidad Ejecutora propuesto del presente de Proyecto de Inversin Pblica se describe a continuacin:
Unidad Ejecutora Sector Pliego Responsable de la Unidad Ejecutora Correo Electrnico Celular RPM : 003 Regin Puno- Programa Regional de Riego y Drenaje : 99 Gobiernos Regionales : 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno : Ing. Aresio C. Castillo Mamani Director Ejecutivo PRORRIDRE : aresiocm@hotmail.com : 950898702 : *798702 : Ing. Wilson Yana Churata Director de Obras PRORRIDRE : wchurata@hotmail.com : 951554185 : #0339723 : Jr. Carabaya N 351 Puno : www. prorridrepuno.gob.pe : 051-369284

Correo Electrnico Celular RPM Direccin Pagina Web Telfono

El proyecto "Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Riego Yocar ser ejecutado por el Programa Regional de Riego y Drenaje (PRORRIDRE), por ser una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Puno, entidad especializada en el aprovechamiento del recurso hdrico superficial y subterrneo, la misma que realiza: estudios, obras de infraestructura hidrulica y actividades de asistencia tcnica y capacitacin en manejo de riego, para lo cual cuenta con personal tcnico especializado y con capacidad instalada de maquinarias, equipos de ingeniera, unidad de operacin y mantenimiento (Maestranza Illpa) y laboratorio de mecnica de suelos que a continuacin se detallan: 1. El personal Tcnico Especializado est dirigido por los siguientes rganos de lnea: Direccin de Obras, Direccin de Estudios y Proyectos, Coordinacin de Desarrollo Agropecuario, Unidad de Operacin y Mantenimiento (Maestranza Illpa), Direccin de Administracin (rgano de apoyo), Direccin de Planificacin y Presupuesto (rgano de apoyo). 2. Maquinarias con que cuenta el PRORRIDRE: Volquete, tractor agrcola, retroexcavadora, mezcladora de concreto. 3. Equipos con que cuenta el PRORRIDRE: Estacin total, GPS, nivel de ingeniero, teodolito, correntmetro digital, equipo de geofsica, equipo de comunicacin. 4. Laboratorio de mecnica de suelos y concretos con los siguientes equipos: Horno elctrico, prensa hidrulica, juego de tamices para granulometria, casagrande, proctor modificado, balanzas digitales.

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5. Vehculos de transporte: Camionetas

2.4

Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios


A continuacin detallamos las entidades que estn comprometidos con este proyecto as como los beneficiarios: a. Gobierno Regional Puno. Existe inters de parte del Gobierno Regional de ejecutar el presente proyecto, razn por la cual la Oficina Regional de Estudios y Proyectos a travs del Programa Regional de Riego y Drenaje, realizo el estudio de Prefactibilidad y de Factibilidad; debido a que el proyecto forma parte del Proyecto del Sistema Integral Hdrico Lagunillas; por ello se encuentra dentro de las prioridades del Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Puno, se adjunta el Documento en el anexo F ( sub-anexo F.1) de los documentos de sostenibilidad del Proyecto. b. Administracin Local de Aguas Juliaca. La Administracin Local de Aguas Juliaca (ALAJ), como la autoridad local de aguas en el mbito de la cuenca Lagunillas; es la encargada de brindar el asesoramiento y apoyo tcnico a los diferentes comits de riego de la comisin de regantes, en aspectos tcnicos de la gestin y manejo tcnico del uso racional del recurso hdrico (Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua Ley N 29338 pag. 21 y 22) y el valor de las tarifas de agua por la utilizacin de la infraestructura hidrulica. As mismo emiti la Resolucin de Autorizacin de Uso de agua con fines de riego para el mbito de Proyecto, mediante RESOLUCIN ADMINISTRATIVA N 080-2007-DRAP-ATDRJ. y RESOLUCION ADMINISTRATIVA N 212-2008-DRAP-ATDRJ. y copia de documento de Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua Ley N 29338 pag. 21 y 22, la cual se adjunta en el anexo F (sub-anexo F.4) de los contenidos mnimos del proyecto. c. Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca. La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca, como entidad que representa a las diferentes Comisiones y comits de regantes de la Cuenca Lagunillas, actualmente es la encargada de realizar la operacin y mantenimiento de la actual infraestructura existente en la zona por lo que, una ves culminado la ejecucin de la infraestructura hidrulica nueva, ser la encargada de la operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica, mencionando tambin que segn la ley de Recursos Hdricos, una de las responsabilidades de los operadores de la infraestructura hidrulica es el cobro de tarifa de agua establecidas segn ley (Reglamento de Ley N 29338, Ley de Recursos Hdricos Articulo 35.2); en cuanto a las juntas de usuarios, la ley menciona de que son organizaciones de usuarios de agua que

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ejercen el rol de operadores de la infraestructura hidrulica, segn a las disposiciones que emita la Autoridad Nacional del Agua, mediante el ALA Juliaca para garantizar la eficiente operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica pblica a su cargo (Reglamento de Ley N 29338, Ley de Recursos Hdricos Artculos: 42.1, 42.2, 42.3 y 42.4). Se adjunta copia de de artculos de ley mencionados en el anexo F (sub-anexo F.2) de los documentos de sostenibilidad del proyecto. d. Comisin de Regantes del Sistema de Riego Yocar. El sistema de riego Yocar, es el sector mas afectado por el problema identificado, la poblacin ha demostrado a travs de los aos el inters por solucionar esta problemtica. Cabe resaltar que los diferentes comits de riego de la Comisin regantes Yocara, por gestin ante Instituciones Pblicas y privadas, en la intencin de solucionar la escasez de agua para riego, logr el financiamiento para el estudio del perfil, prefactibilidad y factibilidad a travs de su junta directiva. As mismo los beneficiarios del presente proyecto, se comprometen bajo acta de asumir al 100% los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura hidraulica. Se adjunta el acta de compromiso de pago de tarifa de agua y documentos que lograron el estudio de pre-inversin en el anexo F (sub-anexo F.3) de los contenidos mnimos del proyecto. e. Usuarios de Riego. Los beneficiarios existentes en el mbito de Proyecto, tienen el problema de la baja produccin y el bajo rendimiento de sus productos agropecuarios por falta de la disponibilidad del recurso hdrico y falta de desarrollo de capacidades en lo referente a la produccin agropecuaria y gestin tcnico normativa del recurso hdrico, por lo que tienen el inters de la ejecucin del Proyecto, para lo cual se comprometen bajo acta de sumir los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura construida, se adjunta el documento en el anexo F (Sub-Anexo F.3) de los documentos de sostenibilidad del proyecto. Cabe indicar, que no existe ningn conflicto, entre estas instituciones indicadas anteriormente, por el contrario, tienen la gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema, por cuanto la produccin agropecuaria es baja a causa de la insuficiente disponibilidad de agua para riego en la zona del proyecto. El anlisis de participacin de los agentes involucrados con el proyecto, se muestra en el siguiente cuadro:

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INVOLUCRADOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS PROBLEMA INTERESES PERCIBIDO

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Baja produccin Desarrollo agropecuario Financiamiento del Financiamiento del agropecuaria por la escasa bajo riego en el mbito estudio de Prefactibilidad estudio de preinversin y Infraestructura de riego. de la Regin. y Factibilidad bsqueda del financiamiento de la inversin, ya que es de prioridad para el Gobierno Regional Puno.

ADMINISTRACIN LOCAL DE AGUAS JULIACA

Alta morosidad en el pago de tarifa de agua, debido a la inadecuada infraestructura de riego.

Aprobar el valor de las tarifas para la operacin y mantenimiento y por la utilizacin de la infraestructura hidrulica.

Supervisar la calidad de los servicios y aplicacin del rgimen tarifario a los encargados de la operacin y mantenimiento.

Otorgar el permiso de uso de agua de acuerdo a Ley de Recursos Hdricos y su Reglamento y aprobar las tarifas para el pago de uso de agua.

JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO JULIACA

Escasez del recurso hdrico y deficiente manejo del agua de riego en el mbito de Proyecto

Mejorar la produccin y productividad agrcola y pecuaria con riego a travs de la infraestructura hidrulica.

Hacer cumplir las normas emitidas por su Autoridad Local de aguas para as tener un majo sostenible en la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Es el encargado de la operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica en la cuenca lagunillas, mediante el cobro de tarifa de agua por parte de los usuarios, regidos segn ley N 29338 (Ley de Recursos Hdricos).

COMISION DE REGANTES DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA

Escasa infraestructura de riego para mejorar e incorporar reas de cultivos en el mbito de Proyecto.

Contar con la Participacin activa en la infraestructura de riego formulacin del perfil de adecuado para proyecto. desarrollar la actividad agropecuaria.

Hacer los pagos de tarifa de agua para la operacin y mantenimiento de la infraestructura, administrados por la Junta de Usuarios y Regidos por la Autoridad Local de Agua Juliaca

USUSARIOS DE RIEGO

Baja produccin y bajo rendimiento de los productos agropecuarios a consecuencia de la falta de disponibilidad del recurso hdrico.

Contar con la disponibilidad del recurso hdrico para aumentar la produccin y los rendimientos de los productos agropecuarios.

Hacer los pagos de tarifa de agua para la operacin y Participacin activa en la mantenimiento de la formulacin del perfil de infraestructura, proyecto. administrados por la Junta de Usuarios y Regidos por la Autoridad Local de Agua Ramis.

Fuente: Equipo Tcnico de formulacin del estudio, 2012.

2.5

Marco de Referencia
El origen del presente proyecto data desde el ao 1950, donde la preocupacin fue siempre solucionar el problema determinado. La firma C. y A. en el ao 1984 realiza para la ex CORPUNO el estudio de uso mltiple del Sistema Hidrulico Lagunillas determinando que un volumen de 300 MMC en el embalse Lagunillas permitir el riego de 48,136 Has. Esto con una eficiencia del 60% se concluye en este estudio que la derivacin del ro verde no es conveniente ya que el costo por hectrea se triplica respecto a las reas sin derivacin y la energa que se gana es poco significativa, adems que se da mayor impulso a los

2.5.1 Antecedentes del Proyecto

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estudios de la Central Hidroelctrica de San Gabn, descartndose en este estudio el componente energtico. En el ao 1985 el REHATI (Proyecto de Rehabilitacin de Tierras) elabora los diseos definitivos de la presa Lagunillas y establece un rea por irrigar de 31,041 has, distribuidos en seis sectores y/o irrigaciones: Yanarico con 2,960 has; Yocar-Caracoto con 9,923 has; Cantera con 2,077 hs, Cabanilla-Chatapujio con 3,606 Hs; Cabana con 7,540 has y Maazo con 6,935 has. La infraestructura rstica existente en el mbito de Proyecto fue construida durante la poca del latifundio por la familia Rey de Castro propietario en esa entonces del fundo Yocar, posteriormente con la reforma Agraria el fundo fue expropiado y se form la SAIS Yocara. En el ao 2003 se present el perfil de Proyecto de Inversin Pblica Irrigacin Yocar, a la Oficina de Programacin de Inversin del Ministerio de Agricultura Lima, la misma que ha sido aprobado por la OPI en el mes de Agosto del 2004, con el informe tcnico N 107-2004AG-OGPA/OI, y comunicado a la Unidad formuladora con Oficio N 2368-2004-AG-OGPA-OI, en fecha 23 de agosto del 2004; recomendando continuar con los estudios de prefactibilidad. En el ao 2006 el PRORRIDRE formula el estudio de prefactibilidad del proyecto Irrigacin Yocar, y remite a la Oficina Regional de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional; esta oficina remite el estudio mediante el Memorndum N 084-2007-GR.PUNO-GGR/SGEyP, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y esta a su ves enva el estudio a la Sub Gerencia de Inversin Pblica y Cooperacin Tcnica Internacional (OPI), para su evaluacin correspondiente; como resultado de esta evaluacin la OPI Regional Observ el estudio mediante el Informe Tcnico N 026-2007GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, precisando aspectos que deben ser sujetos a ser mejorados en el marco de los contenidos nuevos de la nueva directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Una vez levantada las observaciones el PRORRIDRE, vuelve a remitir el estudio a la Oficina Regional de Estudios y Proyectos; esta oficina remite el estudio mediante el Memorndum N 249-2007-GR.PUNO-GGROREP; a la OPI Regional para su evaluacin; la misma que ha sido aprobado por la OPI en el mes de febrero del 2008, con el informe tcnico N 003-2008-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, y comunicado a la Unidad formuladora con Memorndum N 076-2008GR.PUNO/GRPPAT, en fecha 28 de febrero del 2008; recomendando continuar con la formulacin del estudio de factibilidad, en el ao 2010 el PPRORRIDRE Formula el estudio de Factibilidad del PIP Yocar, lo cual es observado y remitido para levantamiento de observaciones al PRORRIDRE con OFICIO N 012-2009-GR PUNO-GGR/OREP, una ves levantada las observaciones la Direccin Ejecutiva del PRORRIDRE remite el estudio de Factibilidad con OFICIO N 0174-2010-GR PUNO/PRORRIDRE-DE, la cual es nuevamente observada, remitida a PRORRIDRE con OFICIO N 030-2011-GR PUNO-GGR.

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2.5.2 Lineamientos de la Poltica Nacional del Ministerio de Agricultura


El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica Nacional del Ministerio de Agricultura, en los objetivos estratgicos que responden a la problemtica del sector y establecen lineamientos de polticas, estrategias y metas para el perodo 2007 2011. El proyecto se encuentra dentro del eje estratgico de Gestin del Agua el mismo que tiene como objetivo especifico Incrementar la eficiencia de la gestin del agua y el uso sostenible de los recursos hdricos.

2.5.3 Lineamientos de Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per


El proyecto se circunscribe en los Lineamientos Generales de Poltica Agraria del Per, cuyo objetivo central es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro y tiene como principales polticas agrcolas relacionadas con el sub-sector riego, las siguientes: Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de agua mediante la promocin de la inversin en tecnologas de riego modernas, y la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente. Apoyo a la tecnificacin del agro, creando programas de apoyo estatal que promuevan la inversin en tecnificacin del riego. Prevencin de riesgos, concertando con el sector privado la disminucin de la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y drenaje, e institucionalizando la gestin de riesgos en la prevencin y mitigacin de desastres (Inundaciones, sequas y heladas). Conservacin del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo: el uso eficiente del agua de riego as como su conservacin y preservacin para evitar el deterioro y la prdida de suelos por erosin y salinizacin, y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperacin de ambientes degradados. Participacin indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseo y la preparacin del proyecto de inversin pblica, as como en su financiamiento, especialmente en la operacin y mantenimiento.

Asimismo, el Proyecto se inscribe dentro de los objetivos contenidos en el documento Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per para el periodo 2004 - 2013, elaborado por la Comisin Tcnica Multisectorial constituida por iniciativa del Ministerio de Agricultura MINAG y nombrada por D.S. N 060-2002-AG del 12 de diciembre de 2002, en el cual se indica como Objetivo General contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. Para cumplir con este Objetivo General se han considerado cinco (5) objetivos especficos los cuales son:
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Ordenar y dar estabilidad al marco institucional del sector pblico y privado vinculado a la gestin del riego a escala nacional, regional y local, precisando los principios de funcionamiento de las mismas con participacin de los usuarios. Incrementar la eficiencia de la gestin del agua, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada operacin y mantenimiento mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificacin del riego y los programas de investigacin, capacitacin y sensibilizacin. Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento de las aguas de riego, y otorgando dotaciones bsicas en funcin de los recursos disponibles y el uso eficiente. Ordenar la gestin de la oferta y demanda del agua de riego en el marco de una gestin integral y multisectorial de las cuencas hidrogrficas que contemple la preservacin del medio ambiente y su autofinanciamiento. Promover organizaciones de usuarios agua de riego tcnica y econmicamente autosuficientes, as como su participacin en la operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica.

Dentro de los Lineamientos Especficos de Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per para el periodo 2004-2013, se tiene la Consolidacin de la Actual Infraestructura Hidrulica Mayor de los Proyectos Especiales cuyas polticas y estrategias son las siguientes: Polticas Subsidiar, en los casos necesarios, las inversiones en proyectos de rehabilitacin, reconstruccin y proteccin de la infraestructura mayor, con el propsito de asegurar la actual oferta de agua, en tanto tengan caractersticas de bien pblico. Garantizar la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica mayor de uso multisectorial a cargo del Estado mediante subsidios temporales decrecientes y con plazo determinado. Promover la inversin privada para la conclusin de obras hidrulicas mayores rentables a fin de aprovechar la oferta de agua.

Estrategias Realizar o actualizar estudios requeridos para la consolidacin (rehabilitacin, reconstruccin y proteccin) de la infraestructura mayor. Establecer un orden de prioridad para la ejecucin de proyectos de consolidacin (rehabilitacin, reconstruccin y proteccin), y elaborar un programa de inversiones que permita su oportuna ejecucin de acuerdo a los recursos monetarios estimados en los planes estratgicos multianuales.

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Establecer programas de subsidios decrecientes a la operacin y mantenimiento, incluido el costo del seguro y el plazo mximo de su duracin por cada Proyecto Especial, de manera concordada con las polticas de Financiamiento de la Gestin del Agua de Riego. Actualizar los estudios tcnico econmicos para la conclusin de obras hidrulicas mayores, diseando medidas para la promocin de la inversin privada (programas de financiamiento, incentivos tributarios y otros) que no conlleven a subsidios ni a la asuncin de riesgos por parte del Estado.

2.5.4 Lineamientos de Poltica del Gobierno Regional


El proyecto materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica Regional y Local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Puno, en donde uno de los objetivos estratgicos de prioridad es Impulsar la produccin agropecuaria sostenible y competitiva para la seguridad alimentaria y la exportacin.

2.5.5 Lineamientos de Poltica Institucional


El Programa Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, es una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Puno, entidad especializada en el aprovechamiento de recurso hdrico superficial y subterrneo; tiene como misin Promover y contribuir al desarrollo integral sostenible de la actividad agropecuaria, mediante el uso racional de los recursos agua y suelo, y la ampliacin de la frontera agrcola, a travs de la ejecucin de estudios, obras hidrulicas de infraestructura de riego y desarrollo agropecuario, a fin de elevar el nivel de produccin y productividad agropecuaria y mejorar las condiciones socioeconmicas en el mbito de la regin de Puno. Los objetivos estratgicos del PRORRIDRE, son las siguientes: Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica de Infraestructura de Riego mayor y menor (Perfil, prefactibilidad, factibilidad y definitivo); y Asistencia tcnica en el manejo de recursos hdricos y sistemas de riego y drenaje. Mejoramiento y construccin de infraestructuras hidrulicas del sistema de riego y drenaje. Brindar Asistencia tcnica en el manejo, gestin y desarrollo agropecuario en las irrigaciones de la regin.

Las acciones estn orientadas a la formulacin de proyectos de Riego Mayor y Menor, para la Construccin y Mejoramiento de Infraestructuras hidrulicas de Sistemas de Riego y Drenaje y actividades de desarrollo agropecuario bajo riego en los Sistemas Integrales Hdricos de la Regin de Puno, los mismos que a continuacin se mencionan: Sistema Hdrico Integral Lagunillas (comprende las cuencas hidrogrficas de la provincia de Puno, Lampa y San Romn.)

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Sistema Hdrico Integral Chuquibambilla (comprende las cuencas hidrogrficas de la provincia de Melgar y Lampa) Sistema Hdrico Integral Azngaro (comprende las cuencas hidrogrficas de la provincia de Azngaro) Sistema Hdrico Integral Illpa (comprende las cuencas hidrogrficas de la provincia de Puno y San Romn) Sistema Hdrico Integral Huenque (comprende las cuencas hidrogrficas de la provincia El Collao y Puno) Sistema Hdrico Integral Suches (comprende hidrogrficas de la provincia de Huancan) las cuencas

Sistema Hdrico Integral Huancan (comprende las cuencas hidrogrficas de las provincias de San Antonio de Putina y Huancan) Sistema Hdrico Integral Huari Huari Sandia (comprende las cuencas hidrogrficas de la provincia de Sandia) Sistema Hdrico Integral Callacame (comprende las cuencas hidrogrficas de la provincia de Chucuito Juli)

El presente proyecto Sistema de Riego Yocar se encuentra ubicado dentro del sistema Integral Hdrico Lagunillas.

2.5.6 Base Legal


El presente proyecto ha sido formulado teniendo en cuenta el marco jurdico normativo e institucional: Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, sus modificatorias, la Directiva General del SNIP, aprobada por R.D. N 003-2011-EF/68.01, es decir teniendo en cuenta los procedimientos, criterios tcnicos, parmetros, formatos y anexos del SNIP. Resolucin Ministerial N 498-2003-AG, de Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per. Ley N 29338, Ley de Recursos Hdricos y su Reglamento (D.S. N 001-2010-AG). Decreto Supremo N 48-91-AG/OGA.OAD.TU. Reglamento de la Ley de Promocin de las Inversiones en el Sector Agrario.

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4. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1

Ubicacin del proyecto y vas de acceso


Ubicacin Poltica Regin : Puno Provincia : San Romn Distritos : Juliaca y Caracoto Comunidades : Huichay Jaran, Centro Jara, Esquin Tiarachi, Collana, Yocar y sus sectores de Telato, Ilo Ilo, Cambraca, C.C. San Antonio de Chujura y Anexo Caracoto. Ubicacin Geogrfica El proyecto est en el mbito del distrito de Juliaca y Caracoto, el primero es la capital de la provincia de San Romn de la Regin Puno, se encuentra ubicada entre las coordenadas 369,000 Este y 8`282,000 Norte, y a una altitud de 3,830 msnm. al sur del Per, en la Regin de Puno, a 15 29 40 de Latitud Sur y 70 07 54 de Longitud Oeste. Ocupa parte de la meseta altiplnica, de la cuenca Coata y subcuenca del ro Cabanillas, seccin Ayabaca, desarrollndose en la cuenca del ro Cabanillas, entre los cerros Ayrampuni, Tnan y otros por el Este, y el ro Cabanillas que cruza de Sur a Norte a la sub-cuenca del ro Cabanillas. Se encuentra asimismo atravesada de Este a Oeste por la carretera asfaltada de la va Juliaca Arequipa justo por el sector Ilo Ilo, aqu se encuentra el Sistema de Riego Yocar; el segundo es la capital del distrito de Caracoto, que se encuentra ubicada al margen derecho de la ciudad de Juliaca, a los 15 33 59 de latitud Sur y 70 06 12 a una altura de 3825 msnm. El mbito de Proyecto se encuentra ubicada geogrficamente, segn el siguiente detalle: Cuenca Coata Sistema Integral Hdrico: Lagunillas Regin Natural : Sierra (Altiplano de Puno) Altitud : 3,830 a 3855 m.s.n.m. Este : 377,000 a 359,000 UTM Norte : 8289,000 a 8275,000 UTM

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MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO MAPA DEL PERU MAPA DE LA REGION PUNO

UBICACIN DEL PROYECTO

MAPA PROVINCIAL DE SAN ROMAN

IRRIGACION YOCARA

CANAL PRINCIPAL PROYECTADO

ZONA DEL PROYECTO

CANAL DE DERIVACION PROYECTADO

BOCATOMA Q=5.0 m3/seg.

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MAPA DE UBICACIN DE LA CUENCA DE JULIACA

RIO CABANILLAS

PRESA LAGUNILLAS 500 MMC SISTEMA DE RIEGO YOCARA

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Limites Colindantes del mbito de Proyecto Los lmites colindantes del mbito de Proyeco Yocar, se mencionan de acuerdo al siguiente detalle: Por el Este con : Distrito de Juliaca

Por el Oeste con : Irrigacin Yanarico (Distrito de Cabana) Por el Norte con : Ro Cabanillas (Irrigacin Cantera) Por el Sur con : Irrigacin Yanarico (Distrito Cabana)

Vas de Comunicacin y Accesibilidad Desde la capital de la regin se accede por la carretera asfaltada pasando los pueblos de Paucarcolla, Caracoto, Juliaca y luego por una va asfaltada al mbito de Proyecto. Las accesibilidades a la zona del proyecto, se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 1: Distancias al rea del proyecto DISTANCIA TIEMPO N TRAMO (Km.) (min.) 1 Puno Juliaca 45 45 2 Puno Caracoto 38 40 DISTANCIA A COMUNIDADES CAMPESINAS Juliaca Yocar (Telato, 3 12.5 20 Ilo Ilo, Cambraca) Juliaca Huichay Jaran 4 6.5 10 Centro Jaran 5 Juliaca Esquin Tiarachi 4.0 12 Juliaca Collana Anexo 6 8.5 15 Caracoto

TIPO DE VIA Asfaltada Asfaltada

VIA PRINCIPAL Puno Juliaca Puno Juliaca

Asfaltada y Juliaca Trocha Carrozable Arequipa Trocha Carrozable Trocha Carrozable Trocha Carrozable

FUENTE: Elaborado por PRORRIDRE, en base a informacin de campo, 2011.

3.1.2 rea de Influencia de Proyecto.


El rea de influencia de proyecto est comprendida por el rea que va ha ocupar la infraestructura hidrulica ejecutada que comprende un total de 30.16 has y las reas aptas y potenciales para riego que es de 5916.02 has, se adjunta el cuadro con los valores en el Anexo I de los planos del proyecto (plano agrolgico).

3.1.3 rea de Estudio del Proyecto.


El rea de estudio est comprendida por el rea total de la cuenca hacia el punto de inters Bocatoma Yocar que es de 2633.79 km2, dentro de esta se ubica el rea de la cuenca Lagunillas que es de 191.82 km2 y el total de estudio donde se ubica la poblacin beneficiaria, comunidades beneficiarias, infraestructura de riego, rea no regable que son de 6116.09 has, se adjunta el cuadro con los valores en el Anexo I de los planos del Proyecto.

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3.1.4 Diagnostico del Sistema de Riego Existente


3.1.4.1 Infraestructura de riego Existente a. Presa Lagunillas y ro verde El Sistema Integral Hdrico Lagunillas, es uno de los proyectos ms importantes en la regin, el mismo que tiene construido una Presa el mismo que tiene una capacidad de almacenamiento de 500 MMC de volumen til, con un caudal de descarga de 25.0 m3/seg., para afianzar el ro Cabanillas, y regar las reas de los sectores y/o irrigaciones: Santa Lucia Cabanilla Lampa, Cabana-Vilque-Maazo, Cabanilla, Yanarico, Yocar y Cantera. Actualmente la Presa Lagunillas, viene almacenando el recurso hdrico para el riego de las reas de las diferentes irrigaciones del sistema integral, pero sin embargo el caudal destinado para el Sistema de Riego Yocar no se viene utilizando segn la distribucin inicialmente planteado que es de un caudal de 3.50 m3/seg.; debo indicar que actualmente solo se viene captando un caudal de 0.6 m3/seg., debido a que no se cuenta con infraestructura del sistema de riego adecuado.
Foto: Represa Lagunillas, tiene 500 MMC de agua para riego.

b. Sistema de Captacin La fuente principal del recurso hdrico del sistema de Riego Yocar es el ro Cabanillas regulado por la Presa Lagunillas, donde actualmente se tiene una captacin rustica y temporal, encauzada con piedras, sacos de hormign, champas y la mayor parte del cauce del ro es encauzado con el material del mismo ro utilizando maquinaria pesada (Retroexcabadora y/o Cargador frontal), debido a que el cauce del ro es grande, por ello la Comisin de regantes cada ao despus del periodo de lluvias realiza esta captacin rustica para poder captar el recurso hdrico, para el riego de sus parcelas, en el siguiente cuadro se da el costo en que incurren actualmente la Comisin de regantes para poder captar el recurso hdrico:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PARA 1 AO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
Item CONCEPTO UND. MED. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1.0 MANO DE OBRA % Peon (Encauzamiento de captacin rstica) Pen (Limpieza del canales de riego existentes) 2.0 INSUMOS Cemento 3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS % Maquinaria para encauzamiento del agua (cargador frontal) Imprevistos COSTO TOTAL Gastos Incurridos para Rehabilitar la Captacin Rstica

2,970.00 Jornal Jornal Bolsa 99.00 198.00 10.00 10.00 10.00 21.00 990.00 1,980.00 210.00 210.00 0.00 2,360.00 H-M Global 8.00 1.00 170.00 1000.00 1,360.00 1,000.00 5,540.00

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Actualmente en el mbito de Proyecto, a travs de la captacin rustica, logra captar un caudal de 0.6 m3/seg., y este caudal solo abastece para regar un rea de 584.02 has, que se encuentran en la cabecera del mbito de Proyecto, quedando un rea potencial de 3,446.61 has sin riego para mejorar e incorporar; por lo que es prioridad la construccin de un Sistema de captacin adecuado (bocatoma) y garantizar la captacin de un caudal de 3.5 m3/seg., y dar uso la dotacin segn la Presa Lagunillas e incorporar al riego las reas potenciales del mbito del Sistema de Riego Yocar.

Foto: Captacin actual del mbito de Proyecto Yocara (encauzados con sacos y hormign y champas)

c. Sistema de Derivacin y Conduccin El canal de derivacin y los canales principales que se tienen actualmente es en tierra y/o rusticas con prdidas por filtracin y/o percolacin profunda, tienen una alta rugosidad por el crecimiento de vegetacin en los taludes del canal, a esto se suma la colmatacin excesiva por sedimentacin y crecimiento de especies acuticas; adems el nivel hidrulico de los canales se encuentran debajo del nivel de las reas de cultivo a regar; factores que implican que la eficiencia de conduccin y distribucin sean bajsimas. Actualmente se tiene construido 5.05 Km., de canal de derivacin construida artesanalmente, en la progresiva 5+050 Km., se tiene un partidor donde se tiene dos canales principales, uno hacia el margen derecho y otro hacia el margen izquierdo; estas infraestructuras no permiten una distribucin adecuada del agua hacia las reas de riego, por lo que conllevan a conflictos entres regantes o usuarios de riego; por lo que es prioridad la construccin de 7.488 Km. de canal de derivacin revestido de concreto, 12.85 Km., de canal principal hacia el margen izquierdo y 11.15 Km., de canal principal hacia el margen derecho; esto con la finalidad de incorporar las reas potenciales netas al riego.

Foto: Canal de conduccin en tierra, con vegetacin y sedimentos.

d. Sistema de Distribucin En el mbito de Proyecto actualmente se tiene solamente 03 canales laterales construidos rsticamente, tambin con prdidas por filtracin, tienen una alta rugosidad por el crecimiento de vegetacin en los taludes del canal, a esto se suma la colmatacin por sedimentacin; adems los canales laterales son insuficientes para regar el rea de riego; por lo que es de prioridad construir los canales laterales en el mbito de Proyecto.
Foto: Canal de distribucin en tierra la zona Yocara.

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e. Sistema de Drenaje Actualmente en el mbito de Proyecto solo se tiene drenes naturales que son insuficientes para drenar las excedencia del riego, por ello es necesario la construccin de 9.725 km., drenes abiertos superficiales, para garantizar el sistema de drenaje en el mbito del Sistema de Riego.
Foto: Canal de distribucin en tierra la zona Yocara

3.1.4.2 Manejo y Mtodo de riego Mtodo y eficiencia de riego.- Actualmente en el mbito del Sistema de Riego el mtodo de riego es por gravedad, y los riegos se practican por inundacin, por surcos y melgas segn el cultivo, con una eficiencia de riego que alcanza entre 15 a 20%, esto dependiendo de cada regante, ya que cada usuario de riego, aplica el riego de acuerdo a su posibilidad, es decir practica el riego tradicional y/o ancestral. Riego actual en cultivos de Pan llevar.- los cultivos como la papa, haba y otros, se aplica el riego por surcos, el mismo que consiste haciendo correr el agua por cada surco a medida que descienda por la pendiente de la parcela, donde el agua se infiltra en el fondo y a las taludes del surco, proporcionado la humedad necesaria a la zona de races.
Foto: Cultivos de pan llevar en el mbito de Proyecto Yocara, 2011.

Riego actual en Pastos cultivados y Forrajes.- los pastos cultivados como alfalfa y trbol blanco asociados con gramneas, la cebada y avena forrajera el riego se realiza por melgas, el mismo que consiste en hacer escurrir una delgada lamina de agua que cubra todo el ancho y largo de la melga, durante el tiempo necesario para que se infiltre a la zona de races la dotacin necesario de agua para el cultivo.
Foto: Cultivo de pastos cultivados en el mbito de Proyecto Yocara, 2011.

La frecuencia de riego.- en el mbito de Proyecto es cada 15 das calendarios, esto segn el rol de aguas emitidas por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Juliaca, y el control de la distribucin de agua est a cargo de la comisin de regantes. Calendario de Riego.- El periodo de riego en el mbito de Proyecto vara de acuerdo al tipo de cultivo, as como por ejemplo la siembra de los cultivos de pan llevar se realiza en el mes de octubre culminando su periodo en el mes de marzo, en cambio los cultivos de pastos y forrajes se desarrollan durante todo el ao; por lo que el calendario de riego varia, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Calendario de Riego en el mbito de Proyecto

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MANEJO Y FRECUENCIA DE RIEGO

MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM

POCA LLUVIOSA Riego de Machaco Mayor frecuencia de riego de pastos cultivados Menor frecuencia de riego de pastos cultivados Riego en cultivos de pan llevar POCA SECA

FUENTE: Elaborado por PRORRIDRE, en base a informacin de campo, 2012.

Tcnicas de riego.- En el mbito de Proyecto el manejo de tcnicas de riego en parcelas es deficiente, debido a que no tiene asistencia tcnica por parte de las entidades pblicas ni privadas. Organizacin de regantes.- actualmente se tiene dbil organizacin de los usuarios y la deficiente operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente. En cuanto al conocimiento de la legislacin sobre aguas, incluyendo la normatividad sobre organizacin es bastante superficial entre los usuarios. Slo las personas que tienen cargos dan una explicacin sobre los fines generales de la Ley de Aguas. Se ha encontrado que en el 57.80 % de los usuarios entrevistados expresan conocer la Ley y el 42.20% no conocen la normatividad (Cuadro 40), pese a que el 100 % de los usuarios empadronados, principalmente en la Comunidad de Yocar y sus sectores (Ilo Ilo, Cambraca y Telato) tienen licencias para el uso del agua. 3.1.4.3 Coeficientes de Cultivo En el mbito del Sistema de Riego para determinar las necesidades de agua en los diferentes cultivos, se calculan los coeficientes de cultivo (Kc), para ello es necesario tener en cuenta las caractersticas de los cultivos, momentos de siembra y las fases del desarrollo vegetativo de los diferentes cultivos. Para determinar el coeficiente del cultivo, el periodo vegetativo se ha dividido en cuatro fases de desarrollo del cultivo, se la siguiente manera: Fase inicial.- Germinacin y crecimiento inicial, cuando la superficie del suelo est cubierta apenas o nada por el cultivo. Fase de Desarrollo del Cultivo.- desde el final de la fase inicial hasta que se llega a una cubierta sombreada efectiva completa. Fase de mediados del periodo.- des que se obtiene la cubierta sombreada efectiva completa hasta el momento de iniciarse la maduracin, tal como se pone en manifiesto por la decoloracin de las hojas o su cada. Fase de finales del periodo.- desde el final del anterior hasta que se llega a la plena maduracin o a la recoleccin. Segn la cedula de cultivo actual los coeficientes de cultivo, se muestran en el siguiente cuadro:
CALCULO DEL COEFICIENTE DE CULTIVO Kc.
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Cultivo Papa dulce Quinua Caihua Haba Alfalfa asociado Trbol Blanco asociado Avena Forrajera Cebada Forrajera Total Kc

May Jun

Ago Sep Oct Nov 0.53 0.57 0.9 0.57 0.90 1.10 0.57 0.90 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.42 0.63 0.42 0.63 1.10 1.10 1.10 1.10 2.19 3.97 5.69

Jul

Dic 0.57 1.1 1.10 1.10 1.05 1.10 0.86 0.86 6.66

Ene 0.87 1.1 1.07 1.10 1.05 1.10 1.08 1.08 7.40

Feb 1.1 1.07 0.52 1.07 1.05 1.10 1.10 1.10 6.89

Mar Abr 1.1 0.92 0.52 0.52 1.05 1.05 1.10 1.10 1.00 1.00 4.72 2.02

Fuente: Elaboracin propio del proyectista, en base a la informacin de Tesis de UNA. Puno.

3.1.4.4 Autorizacin de Uso de Agua por ALA El Marco Legal vigente para la Administracin de Aguas, esta dado por la Ley N 29338 Ley de Recursos Hdricos y su Reglamento, las modificatorias, ampliatorias y otras disposiciones conexas, las directivas tcnicas administrativas, normativas en materia de aguas emanadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La Administracin Local de Aguas Juliaca, teniendo su mbito de administracin la cuenca del ro Coata. Dentro del Sistema Hdrico Integral Lagunillas, se encuentra el Proyecto Sistema de Riego Yocar que capta del ro Cabanillas en su margen derecho; que de acuerdo al esquema inicialmente planteado se tiene asignado un caudal de 7.3 m3/seg., y para un potencial de riego de 9,845.47 has, el mismo que se encuentra regulado por la Presa lagunillas (500 MMC). La Administracin Local de Aguas Juliaca, en uso de la facultades dispuestas en la Ley N 29338 Ley Recursos Hidricos y su Reglamento D.S.N001-2010-AG; otorga la Autorizacin de uso de agua del ro Cabanillas en su margen derecho hasta un caudal de 3.50 m3/seg., con fines agrarios a los usuarios de la Comisin de regantes de la Irrigacin Yocar. El documento se adjunta en el anexo F de documentos de Sostenibilidad del Proyecto. 3.1.4.5 Tarifa de agua actual y porcentaje de cobranza La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca, a travs de la Comisin de Regantes Yocar, viene recaudando la tarifa de agua actual en el mbito de Proyecto que asciende a S/. 25.00/Ha/ao. En el mbito de Proyecto se tiene 584.4 has bajo riego entre los cultivos de pastos cultivados, forrajeros y cultivos de pan llevar. El porcentaje de cobranza del pago de tarifa de agua asciende solamente a 70.6% de total del rea bajo riego. El monto recaudado anualmente asciende a S/. 10,314.66 nuevos soles, el mismo que es depositado a la cuenta corriente de la Junta de Usuarios en Caja Municipal de Arequipa, de los cuales el 40% del monto recaudado se trasfiere y/o retorna a la Comisin de regantes para realizar los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. 3.1.4.6 Costos de Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente

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La Comisin de regantes del Proyecto, para poder regar las reas de cultivos existentes, hacen un gasto que cubren los usuarios de riego; estos gastos son cubiertos utilizando el retorno y/o transferencia de los recursos econmicos del 40% del pago de la tarifa de agua, lo cual no es suficiente para hacer la operacin y mantenimiento, acotando cada usuario para poder cubrir en su totalidad estos costos la cual se detalla a continuacin:

PRESUPUESTO DE OPERACIN SIN PROYECTO (PARA 1 AO)


APORTE DE BENEFICIARIOS PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
Item CONCEPTO UND. MED. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1.0 MANO DE OBRA Responsable de Operacin (Junta Directiva) 2.0 INSUMOS Libro de actas Cuaderno de lista y/o padron de usuarios Lapiceros Papel Bond 3.0 SERVICIOS Gastos de movilidad Gastos de refrigerio en capacitaciones por ATDR Juliaca Pasajes para Gestin de proyectos para la irrigacin Impresin de documentos Imprevistos COSTO TOTAL

1,200.00 Global 12.00 100.00 1,200.00 180.00 Unidad Unidad Unidad Millar Mes evento Global Mes Mes 2.00 2.00 12.00 5.00 12.00 5.00 1.00 12.00 12.00 4.00 5.00 1.00 30.00 20.00 100.00 500.00 20.00 50.00 8.00 10.00 12.00 150.00 2,080.00 240.00 500.00 500.00 240.00 600.00 3,460.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PARA 1 AO)


APORTE DE BENEFICIARIOS
Item CONCEPTO UND. MED. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1.0 MANO DE OBRA Peon (Encauzamiento de captacin rstica) Pen (Limpieza del canales de riego existentes) 2.0 INSUMOS Cemento 3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS Maquinaria para encauzamiento del agua (cargador frontal) Imprevistos COSTO TOTAL TOTAL

2,970.00 Jornal Jornal Bolsa 99.00 198.00 10.00 10.00 10.00 21.00 990.00 1,980.00 210.00 210.00 0.00 2,360.00 H-M Global 8.00 1.00 170.00 1000.00 1,360.00 1,000.00 5,540.00 9000.00

Fuente: elaborado por el proyectista, segn la informacin de la Comisin de regantes, 2011.

3.1.5 Diagnostico de la Produccin Agropecuaria


3.1.5.1 Situacin Actual de la Agricultura a. Caractersticas de la produccin agrcola La produccin agrcola se desarrolla en el periodo de Agosto a Abril, que es la poca menos riesgosa de ocurrencias de heladas severas, en el perodo Abril a Julio no se realiza actividad agrcola alguna debido a que las temperaturas llegan a los niveles de 10C grados centgrados bajo cero. Tambin las granizadas afectan el desarrollo de los cultivos, presentndose en los climas transitorios coincidiendo con la primera etapa de desarrollo de cultivos. La actividad de instalacin y manejo de los cultivos que se desarrollan, es conducido bajo una tecnologa tradicional;
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basndose mayormente el la utilizacin de la Yunta con 53.73%, el uso y manejo de maquinarias con 41.79% y la chaquitaclla con 4.48%; cabe mencionar que el uso de maquinaria agrcola mayormente se da con los pequeos propietarios en el sector de Yocar y sus diferentes sectores, en un 57.69% de la poblacin entrevistada. En cuanto al uso de abonos y fertilizantes, un 68.66% utiliza como abono el estircol en los cultivos, y el 29.85% utiliza estircol ms fertilizante qumico y tan solo el 1.49% utiliza solo fertilizante qumico en la produccin agrcola; las semillas que se utilizan, son adquiridos principalmente en las ferias o Katos en un 56.72%, mientras que en casas comerciales, son adquiridos por un 23.88% y el 19.40% hace uso de su propia semilla. Estos datos sobre la utilizacin de instrumentos de labranza, uso de abonos y fertilizantes y el uso de semillas se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
USO DE INSTRUMENTOS DE LABRANZA, ABONOS Y FERTILIZANTES Y SEMILLAS
COMUNIDADES VARIABLES
YOC A R WIC H A Y JA R A N E S Q UE N T IA R A C H I C O LLA N A A N EXO C A R A C OT O

TOTAL
(n) ( %)

(n) INSTRUMENTOS DE LABRANZA Tractor Agrcola Yunta Chaquitaclla USO DE ABONOS Y FERTILIZANTES Fertilizante Estiercol Estiercol + Ferilizante USO DE SEMILLA Casa Comercial Plaza Propia

( %)

(n)

( %)

(n)

( %)

(n)

( %)

(n)

( %)

26 15 9 2

100.00 57.69 34.62 7.69

11 3 8 0

100.00 27.27 72.73 0.00

9 100.00 3 6 0 33.33 66.67 0.00

7 100.00 3 3 1 42.86 42.86 14.29

8 100.00 4 4 0 50.00 50.00 0.00

61 28 30 3

100.00 45.90 49.18 4.92

26 1 12 13 26 11 8 7

100.00 3.85 46.15 50.00 100.00 42.31 30.77 26.92

11 0 8 3 11 3 4 4

100.00 0.00 72.73 27.27 100.00 27.27 36.36 36.36

9 100.00 0 8 1 0.00 88.89 11.11

7 100.00 0 6 1 0.00 85.71 14.29

8 100.00 0 6 2 0.00 75.00 25.00

61 1 40 20 61 16 32 13

100.00 1.64 65.57 32.79 100.00 26.23 52.46 21.31

9 100.00 0 7 2 0.00 77.78 22.22

7 100.00 0 0 0.00 0.00 7 100.00

8 100.00 2 6 0 0.00 75.00 0.00

Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por PRORRIDRE, 2012.

Entre los principales problemas sanitarios, que afectan a los cultivos son: el Gorgojo de los andes (Prennotrypes sp.) y la Kcona kcona (Eurysacca melanocampta mey.), entre otros.
PRINCIPALES PLAGAS EN CULTIVOS DEL MBITO DE ESTUDIO
CULTIVO NOMBRE COMN Kcona kcona Ticuchi Polilla de la quinua Pulgilla saltona Gusano medidor de la quinua Kcona kcona Pulgilla saltona Ticuchi Larva del insecto Nematodos Pulgones Gorgojo de los Andes Gusano de Tierra Polilla Pulgones NOMBRE TCNICO Eurysacca melanocampta mey. Copitarsia turbata H. S. Herpetogramma bipunctalis F. Epitrix sp. Perisoma sordescens Dognin Eurysacca melanocampta mey. Epitrix sp. Copitarsia turbata H. S. Lema melanopa Heterodera avenae Rhopalosiphum padi, Sitobion Prennotrypes sp. Agrotis sp Phthorimaea opercuella Aphis sp

Quinua

Kaihua

Cebada y Avena

Papa

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Gusano alambre Ligirus ebumus Pulgones Aphis fabae sp. Haba Gusano de tierra Agrostis sp. Pastos Teharca curu Pilobalia decorata cultivados Pulgn Mysus persicae Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por PRORRIDRE, 2012.

b. Cedula de cultivo y Calendario Agrcola Tradicionalmente la cdula de cultivos, en el rea de estudio, dependa fundamentalmente de las especies adaptadas a una zona y al tamao de los predios, con el objeto fundamentalmente de proveer alimentacin al ganado vacuno y ovino en la poca de escasez de pastos naturales y proveer parte a la alimentacin familiar, dentro de una poltica de seguridad alimentaria, asociada a un calendario agrcola rgido en secano. Frente a esta situacin durante el estudio se realiz la consulta de: Qu es lo que se espera con la introduccin del riego parcelario? Se tuvo la apreciacin que la poblacin requiere mejorar y ampliar 1028.69 y 2785.52 has de pastos cultivados respectivamente, esto segn a la cedula de cultivo propuesto por el proyecto. Se pudo observar tambin que las praderas nativas de los predios rurales de las diferentes comunidades campesinas en estudio, se encuentran en un proceso de prdida de cobertura vegetal; debido a la sobre-carga-animal que actualmente es de 5 vacunos ha/ao cuando solamente este tipo de pastura soporta 2.5 vacuno ha/ao en promedio por lo que es necesario ampliar a 2785.52 has de instalacin de pastos y forrajes cultivados, para mejorar la alimentacin de su ganado y as obtener mayores ingresos por la comercializacin de carne, leche y los derivados lcteos que tiene demanda en los mercados de la ciudad de Juliaca, Puno, Arequipa y Cusco principalmente. Tambin, el calendario agrcola, est determinado por las condiciones climticas del mbito del Sistema de Riego, por el ciclo vegetativo de los cultivos y las pocas de lluvias, variando ligeramente el inicio de la poca de siembra de acuerdo al cultivo y variedad. La cedula de cultivo de hectreas a mejorar e incorporar con el proyecto, se muestra en los siguientes cuadros:
CEDULA DE CULTIVO PARA HECTARES MEJORADAS CEDULA DE CULTIVO DEL AMBITO DE LA IRRIGACION
SECTORES CON RIEGO SECTORES SIN RIEGO

Cambraca

Anexo Caracoto
3.99 5.32 3.01 0.63 86.63 67.38 1.82 168.78

Esquen Tiarachi

CULTIVOS

Papa 5.54 13.95 Quinua 15.64 21.74 Kaihua 4.84 1.91 Haba 0.16 Alfalfa asociado 91.13 112.28 Trebol blanco asociado 5.97 Avena Forrajera 91.13 105.11 Cebada Forrajera 10.91 1.43 TOTAL 219.35 262.39 Area total de Riego: 584.02 has Area total sin Riego 661.09 has Fuente: Estudio agro socioeconmico, 2012.

3.56 5.40 2.40

30.00 2.00 50.00 63.75 8.92 13.68 102.28 190.18

23.18 18.45 10.29 0.56 60.27

18.67 15.04 2.88 1.28 41.33 72.00 8.90 160.1

13.28 13.93 10.49 0.28 26.70 69.64 7.71 142.03

Collana

Wichan Jaran

Telato

llo llo

TOTAL AREA (has)

82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 1245.11

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En el cuadro anterior se muestra la cedula de cultivo solo para has mejoradas haciendo un total de 12445.11 has que existen actualmente en el mbito de proyecto, que se mejoran una ves ejecutado el proyecto.

CEDULA DE CULTIVO PARA HECTAREAS MEJORADAS E INCORPORADAS


CULTIVO HAS A MEJORAR HAS A INCORPORAR TOTAL HAS CON EL PROYECTO

Papa dulce Quinua Caihua Haba Alfalfa mas dactylis Trbol ms Rye gras Avena forrajera Cebada forrajera TOTAL

82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 1,245.11

1773.50

271.24
740.78

2,785.52

82.17 95.52 35.82 2.91 2221.84 279.21 1259.79 53.37 4,030.63

Fuente: Plan de cultivo de riego de la comisin de regantes 2012.

En el cuadro anterior se puede apreciar las has mejoradas y las has incorporadas en el mbito de proyecto una ves ejecutado el proyecto, teniendo un total de 4030.63 has regadas en el mbito de Proyecto.
EPOCA DE UTILIZACIN DE PASTOS Y FORRAJES EN EL MBITO DE PROYECTO
CARACTERISTICAS DEL PASTO Y FORRAJE PASTOS Y FORRAJES CULTIVADOS Utilizacin de pastos cultivados Utilizacin de heno en pie Utilizacin de forraje Conservado Utilizacin de pastos verdes bajo riego Utilizacin de pastos verdes en secano PASTOS NATIVOS Utilizacin de pastos nativos
Periodo de Regeneracin CRECIM IENTO Y DESARROLLO DE LOS PASTOS NATIVOS C R EC IM IEN T O M A X IM O C R EC IM IEN T O D EC LIM A D O ABR. M AY . JU N . N O C R EC IM IEN T O C R EC IM IEN T O A U M EN T A D O SET . OC T . N OV . D IC .

EN E.

F EB .

M AR.

JU L.

A GO.

CRECIM IENTO, DESARROLLO y UTILIZACIN DE LOS PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES

Pastoreo rotativo alfalfa/dactylis

Alfalfa/dactylis y Rye grass/trebol

Heno y ensilado avena, cebada, centeno y pastos mejorados

Trigo de invierno y rye grass/trebol blanco

Pastoreo ligero alfalfa/dactylis

Pastoreo ligero

Per. Reg.

Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

CALENDARIO AGRCOLA SEGN CULTIVOS DE PAN LLEVAR

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MESES CULTIVO
Ago Set

AO 2007
Oct Nov D ic Ene F eb M ar

AO 2008
Abr M ay Jun Jul

Quinua Kaihua Papa Cebada Grano Haba

Leyenda:
Siembra Labores culturales Cosecha Otras Activ. y Prep. de Terreno Menor Frecuencia Mayor Frecuencia

Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

c. Rendimientos, Costos de produccin, Destino de produccin y precios unitarios. Los rendimientos de la produccin agrcola del mbito del proyecto son bajos, debido a que es conducido bajo una tecnologa tradicional, adems la produccin de cultivos se desarrolla en condiciones de secano a causa del insuficiente abastecimiento del agua de riego porque el recurso hdrico y la infraestructura hidrulica es insuficiente, la aplicacin de manejo de riego en parcelas es muy deficiente; a esto se suma las inadecuadas prcticas culturales e inadecuados manejo de suelos agrcolas. En los cuadros A y B que a continuacin se muestran puede apreciarse, de que los rendimientos son bajos en el mbito del proyecto comparados con investigaciones hechas por parte del INIA, en donde los rendimientos son mayores comparados con los obtenidos en el mbito de estudio, teniendo la necesidad de contar con la infraestructura hidrulica para poder aumentar los rendimientos actuales incluso aplicando una tecnologa alta, con la implementacin de capacitaciones.
Cuadro A. Rendimientos con Tecnologa Media en el Departamento de Puno.
PROD. PROD. PROMEDIO PROMEDIO MINIMA (Kg./ha) MAXIMA (Kg./ha) 1 Papa 9,000 12,000 2 Quinua 1,200 2,500 3 Caihua 1,200 2,000 4 Trbol Blanco Asociado (Materia verde) 30,000 45,000 5 Alfalfa Asociado (Materia verde) 21,000 30,000 6 Avena Forrajera (Materia verde) 20,000 30,000 7 Avena Grano 1,500 2,500 8 Cebada Forrajera (Materia verde) 20,000 30,000 9 Cebada Grano 1,500 2,500 10 Haba Grano 1,500 2,500 11 Cultivo de Trigo Primaveral 1,500 2,500 Fuente: Compendio de Alternativas Tecnolgicas INIA-Puno 1996. N CULTIVOS

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Los rendimientos de la produccin agrcola, costos de produccin, destino de productos al mercado y precios de venta en chacra, se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO B. RENDIMIENTOS, COSTO DE PRODUCCION, DESTINO DE PRODUCCION Y PRECIOS

CULTIVO Quinua Kaihua Papa Haba Alfalfa Avena y Cebada forrajera Rey Gras/Trbol

COSTOS DE RENDIMEINTO PRODUCCION Kg./ha S/.

DESTINO AL MERCADO (%)

PRECIO POR KILO s/.

960 780 6,500 1,293 20,600 20,200 18,000

912.72 870.60 2463.50 1218.00 1,083.35 847.20 1694.20

45 40 40 50 98 95 98

3.20 1.60 0.50 0.50 0.08 0.15 0.07

Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

Es de destacar el gran esfuerzo participativo de los diferentes actores de las parcialidades en las diferentes actividades que se desarrollan durante el proceso de construccin de la infraestructura de riego. As mismo, la perspectiva de tener sus campos con alta produccin con el riego. 3.1.5.2 Situacin Actual de la Ganadera a. Caractersticas de la produccin pecuaria La actividad econmica principal es la explotacin ganadera, y esta se desarrolla en forma extensiva, predominando la produccin de vacunos criollos y menor parte la raza Brown Swiss y ovinos de razas Corriedale, criolla y Suffolk; es decir existe un deficiente mejoramiento gentico; as mismo se tiene el deficiente manejo sanitario y deficiente alimentacin por el escaso instalacin de pastos y forrajes. A esta limitante se suma el uso de la tecnologa ancestral del calendario ganadero y escasa disponibilidad de instalaciones e infraestructuras que cuenta el productor; el 70 % de ganado vacuno existente en el mbito de proyecto es de raza criolla y el 30 % es ganado mejorado por lo que se ve que hay un deficiente manejo gentico en la poblacin animal, en ovinos el 60 % de ganado es mejorado y el 40 % es ganado criollo; de la deficiente alimentacin se debe a que se tiene instalado solo un 26.97 % que son 1028.67 has de pastos cultivados teniendo por instalar 2785.52 has; de las infraestructuras que cuenta el productor solo un 40 % cuenta con ellas y el 60 % restante no cuenta con infraestructura de proteccin animal, ocasionado perdidas al productor. b. Capital Ganadero Actual El capital pecuario actual es el nmero de animales presentes en un rea especfica en un tiempo determinado. En las comunidades en estudio bsicamente se ha obtenido informacin de las especies y clase animal que poseen de vacuno, ovinos y alpacas en pastoreo. Que se manejan en la actualidad, bajo las propias condiciones del criador en las praderas nativas de los
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predios rurales de las diferentes comunidades campesinas en estudio. El capital ganadero actual del mbito de estudio se muestra en el Cuadro siguiente de acuerdo a cada comunidad y sus sectores, en donde se puede observar que hay un total de 3,931 cabezas de ganado vacuno y un total de 11,319 cabezas de ganado ovino, teniendo la mayor poblacin de vacunos en el sector Cambraca y la menor poblacin en el sector Esquen Tariachi, en cuanto a los ovinos, la mayor cantidad de ovinos la tiene el Sector Ilo Ilo con 2,798 cabezas y el sector Anexo Caracoto con 845 cabezas.

POBLACIN PECUARIA (VACUNO y OVINO)


VACUNOS N COMUNIDAD y SECTORES N de Cabezas 2456 599 949 986 332 271 378 416 Valor (%) 64.46 15.24 24.14 25.08 8.45 6.89 9.62 10.58 OVINOS N de Cabezas 6422 1693 2798 2231 1329 1350 1073 845 Valor (%) 59.39 14.96 24.72 19.71 11.74 11.93 9.48 7.47 100.00

Yocar Telato Ilo Ilo Cambraca

2 3 4 5

Wichay Jaran Esquen Tariachi Collana Anexo Caracoto

TOTAL 3931.00 100.00 11319.00 Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

Segn las unidades productivas de los criadores (productores pecuarios) del mbito de estudio, est constituido por un rebao mayormente mixto de animales domsticos vacunos y ovinos; los cuales se pastorean en forma conjunta mayoritariamente, por lo tanto existe una competencia por el consumo de la biomasa forrajera nativa existente en las praderas de la zona; observndose, la existencia de pocas especies deseables o palatables. c. Manejo Animal El manejo del capital pecuario; se ha venido y viene desarrollando en forma tradicional y deficientemente, con una orientacin y asesora tcnica muy limitada a nivel de los rebaos familiares de las diferentes comunidades en estudio. Los mismos que tienen como objetivo y vocacin la produccin de leche de vacunos y carne de ovinos; principalmente para abastecer a los mercados locales y regionales.

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Manejo de Vacunos La produccin de vacunos en el mbito del proyecto, fundamentalmente en las comunidades y/o sectores de Ilo ilo, Cambraca y Telato es una poblacin de ganado mejorado por el impacto del riego, mientras que en las dems comunidades el ganado es criollo, debido a que se desarrollan en secano. Se desarrolla con una tecnologa tradicional y constituye la principal fuente de ingresos del productor o usuario de riego. A travs de la produccin de carne y leche. A nivel de los predios rurales de los productores del mbito de estudio, los tipos de praderas y el cultivo de pastos como la Alfalfa/dactiles, Rye Grass/Trbol son apropiados para el manejo de este tipo de ganado. El manejo de los calendarios zootcnicos de la produccin ganadera del mbito de Proyecto se muestra en los siguientes cuadros:
CALENDARIO ZOOTECNICO DEL GANADO VACUNOS
ACTIVIDADES Paricin Empadre Baos Antiparasitarios Dosis antiparasitaria Arreglo de Corrales Elaboracion de quesos
Mayor frecuencia Menor Frecuencia

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

Manejo de Ovinos Los ovinos que se producen generalmente son de las razas Corriedale, criollo y Suffolk, que no son genticamente puras , mas bien son producto de cruces, cuyo principal fin es el inters de mejorar la ganadera, especialmente el ganado ovino con aptitud crnica, esto posiblemente por la gran demanda de carne y descenso del precio de la lana. Se ha observado que existen deficiencias en el manejo de estos animales; por ejemplo, algunos no realizan el descole o los hacen dormir en corrales hmedos y fangosos que repercute en la salud del animal el 60 % de la poblacin total es ovino criollo solo el 40 % el ovino mejorado. En la especie ovina, la alimentacin se caracteriza por ser mixta entre pastos naturales y cultivados, en pocas de escasez se alimentan con pastos forrajeros. El calendario ganadero en ovinos que viene manejando en el mbito de Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
CALENDARIO ZOOTECNICO DEL GANADO OVINO

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FAENAS GANADERAS Paricin Descole Empadre Baos Antiparasitarios Dosis antiparasitaria Esquila Marcacin

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Mayor frecuencia

Menor Frecuencia

Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

d. Factores Sanitarios Las prdidas econmicas en cualquier explotacin ganadera, por lo general, son ocasionadas por factores sanitarios, como son la presencia de enfermedades infecciosas y parasitarias. La sanidad es una parte integrante de la base productiva de cualquier actividad ganadera de los animales domsticos; siendo de mayor importancia en los sistemas productivos de vacunos de productoras de leche; por cuanto, las alteraciones de un inadecuado manejo sanitario, estos inciden directamente en una baja de la produccin; las enfermedades del ganado vacuno y ovino se muestran en el siguiente cuadro:
ENFERMEDADES FRECUENTES EN EL MBITO DE PROYECTO

ENFERMEDADES
PARASITARIAS EXTERNAS Sarna Piojo Garrapata PARASITARIAS INTERNAS Bronquitis verminosa Gastroenteritis nematodica Sarcosistiosis Teniasis Coccidiossis Hidatidosis Cisticercosis abdominal Distimatosis hepatica Torneo INFECCIOSAS Enterotoxemia Colibacilosis Piosepticemia umbilical Estomatitis Conjuntivitis Otitis Fiebre de alpacas Mal de altura Neumona
Espordico Frecuente Muy Frecuente :X : XX : XXX

VACUNOS

OVINOS
X X X XX X X X X X X X XX XX XX X XX

XX XX XX XX X X X X X X X X X X XX XXX

XX

Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

e. Rendimientos, Costos de produccin, Destino al mercado y precios unitarios

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Los rendimientos pecuarios en el mbito del proyecto son bajos (comparacin de los cuadros C y D), ya que se tiene la persistencia del ganado criollo, a esta se suma el deficiente manejo sanitario; adems se tiene una deficiente alimentacin debido a que la mayor parte del ganado es abastecido con pastos naturales y una mnima parte con pastos cultivados, pese a que se tiene tierras aptos para cultivo de pastos mejorados y forrajes con riego; en resumen en la actualidad la produccin pecuaria es conducido con una tecnologa tradicional y/o baja. Los rendimientos pecuarios actuales, costos de produccin por campaa, porcentaje de destino al mercado de productos y precio unitario en establo o chaca, se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro C. Rendimientos, Costos de Produccin, Destino de Produccin y Precios Actuales en el mbito de Proyecto.
ESPECIE
VACUNOS: Peso vivo promedio en vacunos Peso vivo promedio de toros Campaa anual de produccin lechera Produccin de leche por vaca OVINOS: Peso vivo promedio por animal Peso de carcasa/ovino 27.5 kilos 11 kilos/cabeza 90 59.80 75.50 9.50 1.50 343.25 kilos 380.00 kilos 220 das promedio 4.69 litros/da 639.40 1.00 584.20 100 100 8.00 8.00

RENDIMIENTOS

DESTINO COSTOS DE PRECIO AL PRODUCCION UNITARIO MERCADO (S/.) (S/.) (%)

Peso de velln/ovino 4.0 libras/corte Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

Cuadro D. Rendimientos con Tecnologa Media en el Departamento de Puno. UNIDAD DE PRODUCCIN ANIMAL PRODUCTOS MEDIDA ADULTO Leche Litros/vaca/da 7 10 Peso Vivo Vacuno Kilos/cabeza 450 700 Carcasa Ovino Kilos/cabeza 15 20
Fuente: Compendio de Alternativas Tecnolgicas INIA-Puno 1996.

En los cuadro anteriores C y D, se pueden comparar los rendimientos actuales y con tecnologa media realizadas por el INIA-Puno, en donde se puede corroborar que los rendimientos alcanzados actualmente en el mbito de proyecto son bajos. Los rebaos familiares de las comunidades, se tienen factores que inciden en los bajos rendimientos pecuarios, los mismos que a continuacin se detallan:
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El 30 % de mortalidad de animales principalmente por causa de desnutricin. Abortos prenatales en un mayor nmero de animales. No se realiza la prctica de destete (las cras permanecen junto a sus madres, todo el tiempo). Una nutricin y alimentacin inadecuada Existe escasez de machos reproductores de buena calidad gentica a nivel de rebaos familiares. No se registran en fichas o cuadernos de control los nacimientos de las cras. Animales sin identificacin en los hatos y/o rebaos. Se carece de infraestructura productiva que permita un manejo apropiado de los animales. Poco conocimiento de tecnologas reproductivas como la inseminacin artificial. Inadecuadas prcticas de higiene durante el ordeo.

3.1.6 Climatologa y Meteorologa


a. Caractersticas de la zona En el anlisis y evaluacin del recurso clima se han utilizado los registros de las estaciones meteorolgicas ms cercanas al mbito del estudio como es la estacin meteorologa de Juliaca. Segn los estudios realizados por la ONERN, est caracterizado como Clima Semilluvioso, con Otoo, Invierno y Primavera Secos , que vara desde los 3 812 m.s.n.m. hasta los 4,100 m.s.n.m., la influencia lacustre hace que las temperaturas medias anuales se mantengan en un rango de 7.82 C y 9.16 C. Este tipo de clima corresponde a las zonas de vida de: Bosque hmedo Montano Subtropical (bh MS) que comprende a los sectores altitudinales de 3,812 m.s.n.m hasta los 4,100 m.s.n.m., llegando alguno puntos hasta 4,200 m.s.n.m. b. Meteorologa El mbito del Sistema de Riego Yocar, que se encuentra en la parte baja de la sub cuenca del ro Cabanillas, el mismo que se caracteriza por presentar condiciones climticas del altiplano, su carcter semi lluvioso donde la ocurrencia de precipitacin media anual es de 597.8 mm; donde los meses de veranos (diciembre a marzo) por lo general siempre son lluviosos; la temperatura mxima promedio asciende hasta de 17.53C, en cambio las temperaturas mnimas desciende hasta 1.21C los mismo que ocasionan las fuertes heladas, inclusive daando los cultivos, en periodos de veranillos; el detalle de los parmetros climatolgicos y meteorolgicos registrados en la Estacin de Juliaca, se muestran en el siguiente cuadro:
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PARMETROS CLIMATOLGICOS Y METEOROLGICOS


PARAMETRO Temp. Mx (C) Temp. Mn (C) Precipitacin Total (mm) Precip. Max 24 Horas (mm) Humedad Relativa (%) PERIODO 1997-2008 MESES ENE
17.09

FEB
17.01

MAR
16.98

ABR
17.16 0.94 41.51 14.85 77.53

MAY
17.20 -4.70 8.82 5.75 73.33 92.90 286.59 1.10

JUN
16.72 -7.69 4.71 2.75 71.58 82.07 280.88 1.06

JUL
16.44 -8.43 1.89 1.34 68.84 96.84 1.84

AGO
17.43 -6.40 7.67 3.79 68.67

SET
17.94 -3.23 19.13 9.00 70.31

OCT
18.80 -0.33 45.37 15.98 70.49

NOV
19.02 0.88 57.54 17.76 69.02

DIC
18.61 2.65 82.55 20.90 74.24

PROM.
17.53 -1.21 597.80 13.21 74.16 114.77 1.59

1997-2008 4.10 4.24 3.38 1964-2008 132.89 100.84 94.89 1964-2008 21.88 21.93 22.60 1964-2008 81.82 81.47 82.64

Evaporac. Media (mm) 1997-2008 120.58 98.48 111.66 85.83 Horas y decmas de Sol Total 1997-2008 178.35 188.48 189.24 218.50 Mens. Viento prom. mensual (m/s) 1997-2008 1.86 Velocidad 1.71 1.25 1.13

118.09 128.15 157.08 146.50 139.06 1.89 1.83 1.91 1.83 1.66

289.95 275.72 253.76 253.58 247.80 231.31 2894.16

Fuente: Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa SENAMHI-Puno

c. Calendario Climtico del mbito del Sistema de Riego En las reas del mbito de Proyecto Presenta un clima variado, el cual se constituye en un factor limitante, para el desarrollo normal de la actividad agropecuaria, debido a los recurrentes periodos de heladas y sequas cclicas durante los meses de mayo a Setiembre, alcanzando temperaturas incluso por debajo de los 0C durante la poca de invierno. Teniendo estos factores se ha podido establecer el calendario estacional, el mismo que se muestra en el siguiente cuadro:

CALENDARIO CLIMTICO EN EL MBITO DE RIEGO YOCAR

ASPECTOS CLIMATICOS

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

poca Seca
Heladas y sequas Vientos Fuertes

poca Lluviosa
Menores precipitaciones Mayores precipitaciones Granizadas y Nevadas

X X X X X FUENTE: Estudio de Hidrologa, elaborado por PRORRIDRE, 2012..

3.1.7 Diagnostico del Recurso Hdrico


a. Descripcin de la Cuenca La cuenca del Lago Titicaca, tiene como uno de sus principales afluentes es el ro Coata, el mismo que esta conformado por la interseccin del ro Lampa y Cabanillas, el ro Cabanillas es en el que se circunscribe el rea del proyecto. El Ro Cabanillas, cuyas nacientes se encuentran sobre los 4,005 m.s.n.m., se forma de la confluencia de los ros Cerrillo, Compuerta, Puncune, Cotaa, Verde, Andamarca, Chacalaya. Desde sus nacientes hasta el punto de Inters (Bocatoma) tiene una longitud de 118.29Km. y drena un rea de 2740.87 Km. El 87 % del volumen total anual que produce es descargado en el perodo de avenidas (Diciembre a Abril) y el 13% restante es descargado en estiaje (Mayo a Noviembre). Esta cuenca presenta una estructura de Regulacin que es la Presa Lagunillas. b. Rgimen Hidrolgico El rgimen hidrolgico en esta zona Altiplnica est determinado por la alta precipitacin existente en las cuencas receptoras, y la existencia
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de acuferos, tal es el caso de la cuenca del ro Cabanillas donde se ubica en parte de su rea, bofedales y lo mas importante la presa Lagunillas quien regula en los meses de estiaje, donde se mantiene con una caudal constante, adems que tiene el aporte por la existencia de nevados y lagunas en la parte alta de la cuenca, originando descargas importantes en los meses de lluvia y pequeos caudales en los meses de estiaje. c. Anlisis de la disponibilidad del recurso hdrico En el sistema Integral Hdrico Lagunillas, tiene dos ofertantes del recurso hdrico, la Presa Lagunillas y ro verde; los caudales distribuidos para cada sistema de riego se muestra en el siguiente cuadro:
OFERTA DE AGUA PRESA LAGUNILLAS Y RO VERDE (MMC)
30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 30 31

FUENTE DE AGUA

IRRIGACIONES

SET
0.55 5.47 12.37 1.97 3.83 2.41 3.83 2.74 33.17

OCT
0.70 7.03 15.88 2.53 4.92 3.09 4.92 3.51 42.59

NOV
0.74 7.39 16.69 2.66 5.17 3.25 5.17 3.69 44.75

DIC
0.60 6.02 13.62 2.17 4.22 2.65 4.22 3.01 36.51

ENE
1.19 11.94 26.98 4.30 8.36 5.25 8.36 5.97 72.34

FEB
1.35 13.54 30.59 4.87 9.48 5.96 9.48 6.77 82.03

MAR
1.18 11.78 26.63 4.24 8.25 5.18 8.25 5.89 71.40

ABR
0.54 5.36 12.11 1.93 3.75 2.36 3.75 2.68 32.47

MAY
0.45 4.47 10.11 1.61 3.13 1.97 3.13 2.24 27.10

JUN
0.36 3.64 8.24 1.31 2.55 1.60 2.55 1.82 22.09

JUL
0.41 4.14 9.35 1.49 2.90 1.82 2.90 2.07 25.06

AGO
0.51 5.10 11.52 1.84 3.57 2.24 3.57 2.55 30.90

TOTAL
8.59 85.88 194.09 30.92 60.12 37.79 60.12 42.94 520.43

Oferta Presa y Ro (MMC) Cayachira Oferta Presa y Ro (MMC) Cabanilla - Lampa Oferta Presa y Ro (MMC) Cabana Maazo Oferta Presa y Ro (MMC) Cotaa Lapayani Oferta Presa y Ro (MMC) Cabanilla Oferta Presa y Ro (MMC) Yanarico Oferta Presa y Ro (MMC) Yocara Oferta Presa y Ro (MMC) Canteria Oferta Presa y Ro (MMC) Total Sistema Integral

Fuente: Estudio Hidrolgico, realizado por el PRORRIDRE PRASTER, 2012.

d. Calidad de Agua del ro Cabanillas La calidad del agua es uno de los parmetros ms importantes en la evaluacin de los recursos hdricos, puesto que su uso puede ser limitado si las concentraciones de los elementos fsico qumico se encuentran por encima de los lmites permisibles segn lo establecido en la Ley de Recursos hdricos Ley N 29338. La calidad de las aguas estn en funcin a las caractersticas litolgicas y antrpicas de las microcuencas aportantes al ro Cabanillas, los procesos de erosin natural, actividades de las poblaciones aledaas al ro y las actividades agropecuarias son las que, de una u otra forma modifican sustancialmente las condiciones naturales de las aguas. Para ello se describen las caractersticas tcnicas a continuacin se detallan: i. Punto de Muestreo Mtodo de riego.- Para evaluar la calidad de las aguas del Ro Cabanillas, se ha efectuado en la fase de campo la seleccin del punto y se han tomado 01 muestra ubicada en el punto de inters (Bocatoma Proyectada) para poder evaluar las condiciones de calidad de agua; el mismo que se encuentra en el siguiente cuadro:
CUADRO UBICACIN DEL PUNTO DE MUESTREO DE AGUA
LUGAR Bocatoma Sistema de Riego Yocar (ro Cabanillas) FECHA 15/07/2008 HORA 11:30 a.m. COORDENADAS U.T.M. NORTE ESTE 8275,401 359,859 OBSERVACION Ubicado en la bocatoma proyectado.

Fuente: Estudio realizado por el PRORRIDRE PRASTER, 2012.

ii. Anlisis de Agua en Laboratorio.- Con la finalidad de determinar la calidad de las aguas para el Sistema de Riego Yocar, la muestra de agua fue remitido al Laboratorio de Suelos y Aguas del Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria INIA, para
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efectuar el anlisis Fsico Qumico y el anlisis Con fines de Riego; donde los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro de Resultados de Anlisis de Laboratorio de Muestra de Agua Cationes (meg/Lt.) Aniones (meg/Lt.) C.E. pH ++ ++ + + mmhos/cm Ca Mg Na K CO3 CaCO3 Cl NO3

SO4

0.08

7.40 2.10

0.80

1.30

0.58 0.00

1.50

0.50

1.70 2.30

RAS = 0.02 Suma Cationes = 4.78 CLASIFICACION: C1S4

Suma Aniones = 6.00

Fuente: Elaborado sobre la base de los Anlisis de Laboratorio de Agua y Suelo de INIA Puno.

iii. Interpretacin de Resultado de Anlisis de Agua.- Como conclusin se puede indicar que el agua del ro Cabanillas en la zona de bocatoma proyectado, segn el anlisis con fines de riego, se ha obtenido una clasificacin de C1S1, lo que indica que el agua es de buena calidad, se puede usar sin restricciones en todo tipo de suelos, no presenta problema de sodicidad.

3.1.8 Diagnostico del Recurso Suelo


El estudio se realiz a nivel detallado y comprendi la clasificacin taxonmica segn el Soil Survey Staff, 2006 y el Soil Taxonomy, 1999; y la clasificacin de las tierras segn su aptitud para el riego del Bureau of Reclamation Manual del USDA. Los suelos del mbito de Proyecto Yocar que es parte del Sistema Lagunillas, las reas se encuentran enmarcadas dentro de la sub cuenca del ro Cabanillas, cuya extensin total evaluada de 6,116.09 Hs, de las cuales 4,030.63 Hs corresponde a las reas regables y 30.16 Hs a las reas no regables; de estas ltimas una parte corresponde a las reas miscelneas y otra parte a tierras temporalmente no regables y que requieren estudios ms detallados. a. Clasificacin de las tierras segn aptitud para riego Esta clasificacin representa la evaluacin de las condiciones limitantes tanto permanente como transitoria del suelo, el mismo que son considerados elementos bsicos para determinar el uso apropiado de la tierra y del agua, el tamao de las parcelas, la capacidad de pago y los costos y beneficios de la transformacin de la tierra. La extensin y porcentaje de suelos segn aptitud para el riego se muestra en el siguiente cuadro:
CLASIFICACION DE SUELOS SEGN SU APTITUD PARA EL RIEGO

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EXTENSION Y PORCENTAJE DE LOS SUELOS, SEGN SU APTITUD PARA EL RIEGO SUPERFICIE TOTAL SUB SUPERFICIE PARCIAL SUELOS INCLUIDOS HAS. % CLASE HAS. % 3 2235.90 36.56 s 1824.74 29.84 Achaya s 105.87 1.73 Calapuja s 152.48 2.49 Molina s 152.81 2.50 Cala Cala 4 1824.89 29.84 s 461.87 7.55 Calapuja Fase Superficial sw 1363.02 22.29 Titicaca 5 1855.23 30.33 swt 603.82 9.87 Titicaca Fase Humeda swt 1251.41 20.46 Chilliguar Eropampa 6 200.07 3.27 swt 19.04 0.31 Bancos del Rio st 89.50 1.46 Colinas 4.87 0.08 Laguna Temporal 5.92 0.10 Viviendas 80.74 1.32 Carreteras, Caminos, Riel y Otros TOTAL 6116.09 100.00 6116.09 100.00 AREA TOTAL (Hs) 6116.09 AREA BRUTA DE RIEGO (CLASES 3 Y 4) (Hs) 4060.79 AREA NETA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE (Hs) 30.16 AREA NETA APTA PARA EL RIEGO (Hs) 4030.63 CLASE

Fuente: Estudio de Agrologa, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

b. Clasificacin de las tierras segn su capacidad de Uso El criterio bsico que rige esta clasificacin est determinado fundamentalmente por la naturaleza y grado de las limitaciones que impone el uso del suelo, de acuerdo con las variaciones de caractersticas fsicas, los factores que fijan estas limitaciones. La extensin y el porcentaje de los suelos segn su capacidad de uso se muestran en el siguiente cuadro:

CLASIFICACIN DE SUELOS SEGN SU CAPACIDAD DE USO


CLASE IV EXTENSION Y PORCENTAJE DE LOS SUELOS SEGN SU CAPACIDAD DE USO SUPERFICIE TOTAL SUB SUPERFICIE PARCIAL SUELOS INCLUIDOS HAS % CLASE HAS % 2641.74 43.19 sc 1824.74 29.84 Achaya sc 75.50 1.23 Calapuja sc 741.50 12.12 Titicaca 1755.11 28.70 sc 30.37 0.50 Calapuja sc 461.87 7.55 Calapuja Fase Superficial sc 152.48 2.49 Molina sc 152.81 2.50 Cala Cala scw 621.52 10.16 Titicaca scw 336.06 5.49 Titicaca Fase Humeda 1519.17 24.84 swi 267.76 4.38 Titicaca Fase Humeda swi 1251.41 20.46 Chilliguar - Eropampa 108.54 1.77 swi 19.04 0.31 Bancos del Rio se 89.50 1.46 Colinas 91.53 1.50 4.87 0.08 Laguna Temporal 5.92 0.10 Viviendas 80.74 1.32 Carreteras, Caminos, Riel y Otros 6116.09 100.00 6116.09 100.00

VI VII VIII

TOTAL

Fuente: Estudio de Agrologa, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

c. Determinacin de constantes de humedad y calculo de lamina de riego La determinacin de las caractersticas hdricas de los suelos en el mbito del Sistema de Riego vara de acuerdo al grupo de suelos, horizonte, textura, estructura de suelos y otras caractersticas
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edafolgicas. El resultado del estudio de constantes de humedad se muestra en los siguientes cuadros:
CARACTERSTICAS HDRICAS PROMEDIOS DE LOS GRUPOS DE SUELOS
GRUPO DE SUELOS UNIDAD UNIDAD DE DE HORIZONTE TEXTURA RIEGO SUELO (cm) C.C. % P.M.P. Da. L.a. % gr/cc Hor.Cm L.a. Prom. por U. Riego

AY CP I R1 MO CC

0 - 23 23 - 40 40 - 69 69 - 111 111 - 150 0 - 25

FArL - FA FArL - FA

22.00 10.25 1.40 22.38 10.38 1.40 15.50 15.80 10.25 20.00 6.75 1.51 7.38 1.54 4.50 1.62 9.00 1.43

3.79 2.86 3.83 5.45 3.62 3.92 2.13 4.60 6.87 5.67 23.19 19.55

FL - FA FL - A A - AF F - FA FA - Ar FA - Ar FA - AF FAr

CP-S II R2 y TI

25 - 39 39 - 68 68 - 115 115 - 145

20.75 10.00 1.42 20.75 19.75 9.65 1.43 9.70 1.46

27.00 13.00 1.35

Fuente: Estudio de Agrologa, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

3.1.9 Diagnostico de las Caractersticas de los grupos sociales afectadas


a. Poblacin Econmicamente Activa PEA Dentro del mbito de estudio la actividad econmica de importancia y que genera los mayores ingresos econmicos es la actividad pecuaria, con una representacin porcentual del 59.17%, mientras que la actividad comercial es la de menor frecuencia, registrndose un valor porcentual de 1.91% a nivel de la poblacin que se encuentra dentro del mbito de estudio. El detalle por sectores y/o comunidades se muestra en el siguiente cuadro:
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL MBITO DE PROYECTO Actividades Econmicas (%) COMUNIDAD Total Agrcola Pecuaria Comercio Artesana Otros 5.83 66.67 5.00 2.92 19.58 100.00 Telato 5.67 67.78 1.22 2.78 22.55 100.00 Ilo ilo 2.00 68.00 0.00 0.00 30.00 100.00 Cambraca 5.91 50.91 0.00 8.18 35.00 100.00 Wichay Jaran 6.67 43.33 0.00 7.78 42.22 100.00 Esquin Tiarachi 11.43 50.00 7.14 12.86 18.57 100.00 Collana 8.75 67.50 0.00 0.00 23.75 100.00 Anexo Caracoto 6.61 59.17 1.91 4.93 27.38 100.00 PROMEDIO
Fuente: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

b. Nivel de Pobreza El mbito de Proyecto Yocar abarca dos distritos, tales como el distrito de Juliaca y Caracoto en menor rea; esto distritos segn la mapa de pobreza del MEF, el Distrito de Juliaca y Caracoto se

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encuentra como pobre, debido a que las condiciones y calidad de vida son bajas. c. Nivel de ingresos econmicos En base al nivel de los jornales que se pagan en la zona, se estima que un trabajador agropecuario alcanza un ingreso mensual entre S/. 330 a S/. 400, de acuerdo a la temporada de la campaa agrcola, ya que en las pocas de siembra y cosecha, que es donde se incrementa la demanda, los trabajadores logran trabajar todos los das de la semana mientras que en las otras pocas slo trabaja entre 3 a 4 das por semana. De esta manera podemos apreciar que el trabajador agropecuario local vive una economa precaria; ya que el jornal de un obrero varn est en 15 soles en cambio el jornal de trabajo de mujeres varia de 8.00 a 12.00 nuevos por da de trabajo. La precariedad de la economa domstica en el campo ha generado la necesidad cada vez mayor de la mujer jornalera a fin de ayudar al sustento del hogar. Las labores de siembra, deshierbo y cosecha de algunos cultivos como papa, quinua, haba y cultivos forrajeros, son desempeados por mujeres a quienes se paga un promedio de S/. 12 por jornal. Los productores que cuentan con vacunos mejorados tienen ingresos promedio de S/. 800 a 1000; donde la actividad agropecuaria se desarrolla con el riego y tiene su rentabilidad. d. Comercializacin y Mercado En la zona del proyecto el sistema de comercializacin de los productos agropecuarios son mercantil en donde el intercambio comercial es una cadena desde el rescatista, acopiador, intermediario y el distribuidor de productos respectivamente. Los principales mercados para vender los productos (Queso, carne, ganado vivo y otros) son la feria semanal que se realiza los das domingos y lunes en la Ciudad de Juliaca; y as mismo la compra de insumos industrializados por parte de los pobladores. Cabe indicar la venta de productos en cantidades mayores, se realizan en los mercados de Arequipa, Lima y otros mercados regionales, esto generalmente la realizan los pequeos, medianos productores, empresas asociativas y comunales. e. Migracin La migracin en el mbito de Proyecto es a consecuencia de los bajos ingresos econmicos por la baja produccin agropecuaria, La migracin de la poblacin es generalmente de varones de 18 a ms aos y de mujeres en edades inferiores de 16 aos, quienes migran con la finalidad de ofertar mano de obra y conseguir mejores oportunidades en actividades de comercio ambulatorio, albailera, estibadores, servicio de triciclo, empleadas de hogar y otros. Cabe tambin precisar tambin que una parte de la migracin especialmente de jvenes en edad escolar, es para tener acceso a una mejor educacin y esto se da en los meses de abril a diciembre. En el mbito del proyecto la tasa de migracin es 19%, del total de la
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poblacin. La migracin se da especialmente a las ciudades de Juliaca, Puno, Arequipa y Tacna. f. Rol de la Mujer La mujer en el mbito de Proyecto, se dedica a los trabajo en la casa, pastoreo del ganado vacuno y ovino, ordeos, esquila, trabajos de siembra, deshierbo, aporque, corte de forrajes y otros; es decir la mujer cumple la labor ms importante y la mujer en muchos casos se ha convertido en el sostn econmico importante de la familia. g. Educacin Los servicios educativos en el mbito de estudio, estn dotados de 03 centros educativos de nivel primario: ubicados el primero en el sector de Telato, con 08 aulas 03 docentes y 70 alumnos, el segundo en el sector de Cambraca en donde estudian los hijos de los productores del mbito de Proyecto Yocar, y el tercer centro educativo ubicado en la comunidad de Huichay Jara, con 02 aulas 02 docentes y 68 alumnos en donde estudian los hijos de los productores comuneros de las comunidades de Huichay Jara, Centro Jaran y otros. Asimismo, para continuar con los estudios de educacin secundaria, tienen que trasladarse hasta el colegio de Isla Cantera, el colegio Mariano Melgar de Unocolla que est cerca de la comunidad de Huichay Jara y/o a la ciudad de Juliaca respectivamente.

CENTROS EDUCATIVOS EN EL MBITO DE PROYECTO YOCAR COMUNIDAD YOCAR Telato Cambraca HUICHAY JARA NIVEL EDUCATIVO Primario Primario Primaria DENOMINACIN PERSONAL QUE LABORA 3 Profesores 2 Profesores 2 Profesores 7 Profesores CANTIDAD DE ALUMNOS 70 42 68 180

I.E.P. 70705 I.E.P. 70703 I.E.P. 70087

F TOTAL U ENTE: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

Las deficiencias de infraestructura, equipamiento, mobiliario, materiales didcticos y docentes capacitados, reduce significativamente la calidad del proceso de enseanza (profesor) y aprendizaje (alumno). De ah que los egresados de los centros educativos primarios para continuar sus estudios secundarios tienen que migrar principalmente a la ciudad de Juliaca en busca de mejor formacin educativa. En las diferentes comunidades del mbito proyecto se imparte la formacin educativa, solo en los niveles de Educacin Primaria, y en la ciudad de Juliaca (zona urbana), se tiene diferentes
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instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario, y superior de carcter privados y estatales, que en muchos de los casos los albergan en sus instalaciones a alumnos que migran a otras ciudades donde se les ofrece mayor calidad educativa. Por otro lado existe la necesidad de contar con un centro de formacin superior (Universidad) estatal que permita a los jvenes acceder a una educacin gratuita y as formarse en una determinada especialidad acorde a la realidad en la que viven. h. Salud En las comunidades dentro del mbito de estudio, inmersos dentro de la Red de Salud San Romn, tan solamente se encuentra dos puestos de salud que se ubican en la Comunidad de Collana y Esquen Tariachi, que simplemente brindan atencin bsica y materno infantil (obstetricia). Estos establecimientos de salud no se encuentran debidamente equipados para una mejor atencin a los pobladores de las zonas aledaas.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CERCANOS AL MBITO DE PROYECTO


HOSPITALES Y CLNICAS DISTRITO DE JULIACA
Hospital Carlos Monge Medrano Hospital de ESSALUD Clnica Americana Clnica de ESSALUD Otras Clnicas (Particulares) C.S. Cono Sur C.S. Revolucin C.S. Santa Adriana P.S. 9 de Octubre P.S. Central Esquen P.S. Chingora P.S. Choferes P.S. Collana Juliaca P.S. Isla P.S. Jorge Chvez P.S. Mariano Melgar P.S. Rancho Pucachupa P.S. Santa Catalina P.S. Santa Mara P.S. Taparachi P.S. Unocolla P.S. Vilcapata

CENTROS DE SALUD

PUESTOS DE SALUD

DISTRITO DE CARACOTO
C.S. Caracoto P.S. Canchi Grande

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P.S. Collana Chillora P.S. Suchis FUEFUENTE: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

i. Servicio de energa elctrica En el mbito de proyecto el 70% de la poblacin posee energa elctrica y el 30% hace uso de velas y mecheros como forma de alumbrado. j. Vivienda De las comunidades en estudio de acuerdo a la informacin recabada en campo se tiene que el 100% de los pobladores poseen sus viviendas en la comunidad y que estas son construidas mayormente de calamina-adobe en un 79.10%, de paja y adobe en un 16.42% y otros materiales (ladrillo y calamina) en un 4.48% de la poblacin encuestada. Tambin se tiene informacin que el 53.73% posee viviendas en el pueblo y el 46.27% no tiene vivienda en el pueblo. De la poblacin que posee viviendas en zonas urbanas el 52.78% estn construidas de calamina-adobe, el 41.67% construidas de ladrillo y calamina (material noble), y solamente el 5.56% de paja y adobe. k. Sistema Vial, transporte y Comunicaciones Desde la capital de la regin, la va principal de puno-Juliaca 45 Km., luego de Juliaca al mbito de Proyecto a 10 Km., a dems el rea de riego cuenta con caminos carrozables que une a sus anexos y caseros; as como trochas carrozable que facilitan el recorrido dentro del rea productiva en sus distintos sectores de riego. Transporte de Pasajeros: Este servicio es cubierto en sus diferentes rutas por combis y autos, con horario regular todo el da. Transporte de carga.- El transporte de carga se efecta a travs de pequeos camiones y camionetas, que se tienen en la ciudad de Juliaca. Telfono: en el mbito del proyecto se tiene la cobertura de telefona Mvil (Movistar), este servicio facilita la comunicacin rpida de cualquier emergencia.

3.1.10 Causas de la Situacin Existente


El Sistema Integral Hdrico Lagunillas, es uno de los proyectos ms importantes en la regin, el mismo que tiene construido una Presa con una capacidad de almacenamiento de 500 MMC de volumen til, con un caudal de descarga de 25.0 m3/seg., para afianzar el ro Cabanillas, y regar las reas de los sectores y/o irrigaciones: CabanaVilque-Maazo, Cabanilla, Yanarico, Yocar y Cantera. Actualmente la Presa Lagunillas, viene almacenando el recurso hdrico para el riego de las reas de las diferentes irrigaciones del sistema integral, pero sin embargo el caudal destinado para el Sistema de Riego Yocar segn la distribucin actual planteado es de
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un caudal de 3.5 m3/seg.; debo indicar que actualmente solo se viene captando un caudal de 0.600 m3/seg., debido a que no se cuenta con infraestructura del sistema de riego adecuado. La fuente principal del recurso hdrico del Sistema de Riego Yocar es el ro Cabanillas regulado por la Presa Lagunillas, donde actualmente se tiene una captacin rustica y temporal, encauzada con piedras, sacos de hormign, champas y la mayor parte del cauce del ro es encauzado con el material del mismo ro utilizando maquinaria pesada (Retroexcabadora y/o Cargador frontal), debido a que el cauce del ro es grande, por ello la Comisin de regantes cada ao despus del periodo de lluvias realizan esta captacin rustica y los costos de captacin son elevados por el uso de las maquinarias. Actualmente en el Sistema de Riego Yocar a travs de la captacin rustica, logra captar un caudal de 0.6 m3/seg., y este caudal solo abastece para regar 584.02 has del rea de cultivo que se encuentra en la cabecera del Sistema de Riego, quedando un rea potencial de 3,446.61 has sin riego; por lo que es prioridad la construccin de un Sistema captacin adecuado (bocatoma) y garantizar la captacin de un caudal de 3.5 m3/seg., y dar uso la dotacin segn la Presa Lagunillas e incorporar al riego las reas potenciales del mbito del Sistema de Riego. Los canales de riego que se tienen actualmente es en tierra y/o rusticas con prdidas por filtracin y/o percolacin profunda, tienen una alta rugosidad por el crecimiento de vegetacin en los taludes del canal, a esto se suma la colmatacin excesiva por sedimentacin y crecimiento de especies acuticas; adems el nivel hidrulico de los canales se encuentran debajo del nivel de las reas de cultivo a regar; factores que implican que la eficiencia de conduccin y distribucin sean bajsimas es decir solo de 20% mientras que en canales de revestidos puede alcanzar hasta un 50%. Actualmente se tiene construido 5.05 Km., de canal de derivacin construida artesanalmente, en la progresiva 5+050 Km., se tiene un partidor artesanal donde se tiene dos canales principales, uno hacia el margen derecho y otro hacia el margen izquierdo; estas infraestructuras no permiten una distribucin adecuada del agua hacia las reas de riego, por lo que conllevan a conflictos entres regantes o usuarios de riego; por lo que es prioridad la construccin de canal de derivacin, canales principales hacia el margen izquierdo y derecho, loa canales laterales y drenes superficiales; esto con la finalidad de incorporar las reas potenciales netas al riego y solucionar el problema central del mbito del proyecto. Por otra parte se tiene deficiente en la gestin del agua por parte de los usuarios de riego, a causa de un deficiente manejo administrativo y una dbil organizacin de los usuarios de riego e insuficientes elementos que fortalezcan la correcta operacin y mantenimiento de las infraestructuras de riego existentes. As mismo el manejo agronmico de cultivos en el mbito de Proyecto es deficiente, debido a las inadecuadas prcticas culturales, es decir los agricultores no estn manejando eficientemente en cuanto al uso de
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semillas agrcolas de calidad, uso de fertilizantes, rotacin de cultivos, manejo de siembra, cosecha, etc.; Por otra parte se tiene la baja eficiencia de riego a nivel de parcelas que es de 15% y la mayor parte de cultivos se desarrolla en secano; a esto se suma el deficiente manejo de suelos agrcolas; a dems el manejo de cultivos es desarrollada con una tecnologa tradicional y como consecuencia se tiene los bajos rendimientos de los cultivos. Adems el manejo del ganado vacuno y ovino en el mbito de Proyecto es deficiente, por los siguientes aspectos: la raza de estos especies son criollos en su mayora, esto por el escaso conocimiento de tcnicas de mejoramiento gentico en animales; la campaa de sanidad animal se realiza pocas veces, por el desconocimiento del calendario sanitario y limitado recurso econmico de parte de los productores; a esto se suma la deficiente alimentacin porque no se tiene la instalacin de pastos cultivados y forrajeros en mayores reas; razones por lo que los rendimientos de la produccin pecuaria son bajsimos, adems esta actividad se conduce con una tecnologa tradicional y la produccin se desarrolla en condiciones de secano. Como consecuencia existe reas potenciales de cultivo sin riego, hay abandono de las actividades agropecuarias, migracin de productores hacia las ciudades de Juliaca, Arequipa, Puno, Lima Cusco y Minas de la Rinconada en busca de mejores oportunidades de vida, debido a los bajos ingresos econmicos de los productores. As mismo se tiene los bajos niveles de oferta de sus productos agropecuarios trae como efecto los mnimos mrgenes de comercializacin y una agricultura sin criterio empresarial ello implica que la produccin no tengan rentabilidad. En consecuencia el retraso socioeconmico de los productores del Sistema de Riego Yocara.

3.1.11 Evolucin de la Situacin en el Pasado Reciente


El Proyecto de Rehabilitacin de Tierras REHATI, hoy Programa Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, hasta el 1985 haba avanzado con la elaboracin de los diseos definitivos de la presa Lagunillas y estableci un rea para irrigar de 31,041 has, distribuidos en seis sectores y/o irrigaciones: Yanarico con 2,960 has; YocarCaracoto con 9,923 has; Cantera con 2,077 has, CabanillaChatapujio con 3,606 has; Cabana con 7,540 has y Maazo con 6,935 has. La organizacin de regantes, ha venido utilizando el infraestructura de riego rstica, que fue construida durante la poca del latifundio por la familia Rey de Castro propietario en esa entonces del fundo Yocar, posteriormente con la reforma Agraria el fundo fue expropiado y se form la SAIS Yocara, posteriormente los usuarios de riego se incrementaron y se tuvo cada vez mayor la demanda de agua, debido a que la incorporacin de reas de cultivo fue cada vez mayor. A raz de esta problemtica los usuarios de riego solicitaron la formulacin de un proyecto en forma integral para la construccin de todo el sistema de riego y drenaje del Sistema de Riego, utilizando el recurso hdrico destinado por la Presa Lagunillas y solucionar la baja produccin agropecuaria con la construccin de la infraestructura de riego y drenaje.
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El Gobierno Regional de Puno a travs de PRORRIDRE el ao 2003 formul el perfil de Proyecto Irrigacin Yocar, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP; luego present a la Oficina de Programacin de Inversin del Ministerio de Agricultura Lima, la misma que ha sido aprobado recomendando continuar con los estudios de prefactibilidad. El Gobierno Regional Puno en el ao 2006 el PRORRIDRE formula el estudio de prefactibilidad del proyecto Irrigacin Yocar, luego remite a la OPI del Gobierno Regional Puno, para su evaluacin; como resultado de esta evaluacin el PIP ha sido observado; y la Unidad Formuladora levant las observaciones y vuelve a remitir el estudio a la OPI; luego de segunda evaluacin el proyecto ha sido aprobado, recomendando continuar con la formulacin del estudio de factibilidad. En el presente estudio de factibilidad, el proyecto contempla la construccin del sistema de captacin (Bocatoma), construccin de canal de derivacin, construccin de canales principales, laterales y sistema de drenaje; esto para mejorar e incorporar un rea de 4,030 has, utilizando un caudal de 3.50 m3/seg., de agua, del ro Cabanillas; y de esta forma utiliza el recurso hdrico de la Presa Lagunillas y dar solucin al problema del mbito de Proyecto.

3.1.12 Poblacin Afectada y sus Caractersticas


La poblacin directamente afectada por los problemas de agua durante la poca de estiaje, esta constituida por la poblacin del mbito del Sistema de Riego Yocar; donde la actividad principal es la ganadera y la agricultura ocupando el 58.86% de la PEA del mbito de Proyecto. Cabe mencionar que la poblacin afectada est encuentra en la jurisdiccin del distrito de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Romn y Regin Puno. La poblacin afectada, es de 714 familias, lo que constituye un total de 4021 habitantes, asentadas en el rea geogrfica del mbito de Proyecto Yocar.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DEL MBITO DE PROYECTO N COMUNIDAD Y SECTORES FAMILIAS DEL AMBITO DEL PROYECTO CON RIEGO SIN RIEGO TOTAL N DE HABITANTES

DIST. JULIACA Parcialidades

1 2 3
4 5 6

Telato Ilo ilo Cambraca Esquen Tariachi Huichay Jaran Collana

22 46 14 0 5 3

63 64 41 178 107 75

85 110 55 178 112 78

595 473 385 908 594 624

Comunidades

DIST. CARACOTO 7 Anexo Caracoto 2 149 151 604

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62

TOTAL

92

622

769

4183

FUENTE: Estudio Agro socioeconmico, elaborado por el PRORRIDRE, 2012.

3.1.13 Descripcin de las reas Afectadas


El rea afectada comprende el mbito de Proyecto, que se encuentra en la jurisdiccin de los distritos de Juliaca y Caracoto, donde se tiene una planicie apto para implantar el riego, para desarrollar la agricultura y la ganadera. Se ubica en la parte baja de la cuenca del ro Cabanillas correspondiente al sistema Integral Hdrico Lagunillas.

3.1.14 Identificacin de Probabilidad de Ocurrencia de los Peligros


En el mbito del proyecto se ha identificado los peligros que pueden ocasionar desastres, indicando su frecuencia, intensidad, duracin, daos y otros; estas se desarrollan a continuacin. a) Peligros Naturales: De mayor impacto: en la zona del proyecto se presentan peligros de Precipitaciones Intensas, sequas severas. Las lluvias intensas afectaran principalmente al sistema de captacin, es decir la bocatoma. En segundo orden afectaran a las estructuras de sistema de riego como son canales principales, laterales y drenes. Las sequas severas afectaran al rea del proyecto en el desarrollo de los cultivos. De menor impacto: heladas La zona del proyecto esta propensa a sufrir cambios fuertes de temperatura, siendo uno de los peligros las heladas que afectaran a los beneficios del horizonte del proyecto. b) Peligros Socio-Naturales: Estos peligros se podran generan en la fase de construccin por una inadecuada intervencin humana sobre los ecosistemas, como puede ser en la zona de canteras que debe ser tomado en cuenta. c) Peligros Tecnolgicos: En la zona y por la naturaleza del proyecto no existen peligros tecnolgicos.
RESUMEN DE CLASIFICACIN DE PELIGROS POR ORIGEN EN EL PROYECTO

NATURALES

SOCIO NATURALES Deslizamientos

TECNOLOGICOS

Precipitaciones Intensas Sequas Severas Heladas

por desestabilizacin de taludes.

Ninguno

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3.2

Objetivos del Proyecto


3.2.1 Objetivo General
Contribuir a la Mejor produccin agropecuaria en el mbito del Sistema de Riego Yocar.

3.2.2 Objetivos Especficos


Realizar la construccin del sistema de captacin Construccin del sistema de derivacin Construccin del sistema de conduccin Construccin del sistema de distribucin Construccin del sistema de drenaje superficial Efectuar un programa de capacitacin Ejecutar las Medidas de mitigacin de Impacto ambiental

5. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Anlisis de la Demanda

4.1.1 Descripcin del mbito de influencia y la poblacin objetivo del Proyecto.


La baja produccin agropecuaria en el mbito de Proyecto, causada por dficit del recurso hdrico para riego, que no satisface la demanda de agua de los cultivos en el mbito de los diferentes sectores de riego, esto a causa de una insuficiente infraestructura de riego, des decir del sistema de captacin, derivacin, conduccin, distribucin y drenaje.

La poblacin objetivo del proyecto es de 769 familias de las comunidades y/o parcialidades de Telato, Ilo Ilo, Cambraca, Huichay Jaran, Esquen tariachi, Collana y anexo Caracoto; mbito de Proyecto.

4.1.2 Caractersticas Generales del Servicio


El Proyecto de Inversin Pblica incorporar el servicio de abastecimiento de agua hasta las reas de cultivo, a travs de un sistema de riego por gravedad, utilizando la siguiente infraestructura hidrulica: Un sistema de captacin adecuada (bocatoma) para garantizar la captacin del agua de un caudal de 3.50 m3/seg., del ro Cabanillas. Canal de derivacin revestido de concreto en una longitud de 7.4887 Km. de seccin trapezoidal, para derivar un caudal de 3.5 m3/seg., este canal cumple la funcin de derivar el agua para conducir hasta las reas de cultivo.

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Canal Principal revestido de concreto en un longitud de 21.4 Km., de seccin trapezoidal, para una capacidad de conduccin variable de 1.0 m3/seg. (canal principal A) y 2.5 m3/seg. (canal principal B), estos canales cumplen la funcin de conduccin del recurso hdrico para riego. Canal de Lateral y sub lateral revestido de concreto en una longitud de 36.15 Km. de seccin semicircular, para conducir un caudal variable de 0.20 a 1.5 m3/seg., segn rea de riego. Drenes superficiales en tierra en una longitud de 9.725 Km., para drenar las excedencias del agua de riego y de las excesivas precipitaciones pluviales del rea de cultivo en el periodo de lluvias.

4.1.3 Caractersticas Generales de la Demanda


Actualmente en el mbito de Proyecto se tiene 4,030.63 has potenciales de terreno para incorporar al riego, de los cuales se tiene 1,365.86 has bajo produccin en secano y de esta una mnima parte de 587.02 has reciben eventualmente un riego complementario, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CEDULA DE CULTIVO DEL AMBITO DE LA IRRIGACION SECTORES CON RIEGO SECTORES SIN RIEGO

Cambraca

Anexo Caracoto
3.99 5.32 3.01 0.63 86.63 67.38 1.82 168.78

Esquen Tiarachi

CULTIVOS

Papa 5.54 13.95 Quinua 15.64 21.74 Kaihua 4.84 1.91 Haba 0.16 Alfalfa asociado 91.13 112.28 Trebol blanco asociado 5.97 Avena Forrajera 91.13 105.11 Cebada Forrajera 10.91 1.43 TOTAL 219.35 262.39 Area total de Riego: 584.02 has Area total sin Riego 661.09 has Fuente: Estudio agro socioeconmico, 2012.

3.56 5.40 2.40

30.00 2.00 50.00 63.75 8.92 13.68 102.28 190.18

23.18 18.45 10.29 0.56 60.27

18.67 15.04 2.88 1.28 41.33 72.00 8.90 160.1

13.28 13.93 10.49 0.28 26.70 69.64 7.71 142.03

Collana

Wichan Jaran

Telato

llo llo

TOTAL AREA (has)

82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 1245.11

La cdula de cultivo de las hectreas mejoradas e incorporadas analizadas se muestra a continuacin:


CALENDARIO AGRICOLA PARA HECTAREAS MEJORADAS
Cultivo Papa dulce Quinua Kaihua Haba Alfalfa mas dactilys Trbol blanco mas Rye grass Avena Forrajera Cebada Forrajera Area (Has) 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 % May 6.60 7.67 2.88 0.23 36.01 0.64 41.68 4.29 Jun Jul Ago Sep Meses Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

TOTAL = 1,245.11 100.00

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista


CALENDARIO AGRICOLA PROPUESTA PARA HECTAREAS INCORPORADAS
Cultivo Alfalfa mas Dactylis Trbol blanco mas rye grass Avena Forrajera Area (Has) 1,773.50 271.24 740.78 TOTAL = 2,785.52 % May 63.67 9.74 26.59 100.00 Jun Jul Ago Sep Oct Meses Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista

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La determinacin de la cantidad de agua por hectrea que demanda el proyecto y teniendo en cuenta el diagnstico y estudio agrolgico, se ha determinado el requerimiento bruto de agua, dependiendo ste valor de los siguientes factores: Coeficiente de cultivo (Kc), rea porcentual, precipitacin efectiva al 75 % de persistencia y la eficiencia del sistema de riego; utilizando el mtodo de Penman-Monteith y mtodo Tanque Evapormetro Tipo A. El anlisis de demanda de agua para hectreas mejoradas, se muestran en los siguientes cuadros:
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION DE CULTIVO DE REFERENCIA PARA HECTAREAS MEJORADAS
METODO PENMAN - MONTEITH ESTACION LATITUD LONGITUD ALTITUD N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 : Juliaca :1526'39.2" : 7012'28.0" 3861.00 CONCEPTO T media mensual Humedad Relativa HR Horas y decimas de sol mensual Total Velocidad del Viento prom Mensual Precipitacin Total Mensual Das del mes Deficit Presin Saturacin de vapor (ea-ed) Funcin del Viento "f(u)" Factor pond. efectos del Viento y HR "1-w " Factor pond. Efectos Radiacin "W" Radiacin Extraterrestre "Ra" Radiacin Solar "Rs" Rad. Solar Neta Onda Corta "Rns" Rad. Solar Neta Onda Larga "Rnl" Radiacin Neta "Rn" Factor de Correccin "c" Evapotranspiracion Potencial (ETo) Evapotranspiracion Potencial (ETo) UND C % Hras. m/seg. mm D mbar f(u) CODIGO : S/N TIPO : CO PERIODO : DPTO : Puno PROV. : Puno-San Roman C.P. :

SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 7.78 9.48 10.23 10.36 10.24 10.30 10.02 9.00 6.55 4.96 4.38 5.88 70.31 70.49 69.02 74.24 81.82 81.47 82.64 77.53 73.33 71.58 68.84 68.67 253.76 253.58 247.80 231.31 178.35 188.48 189.24 218.50 286.59 280.88 289.95 275.72 1.77 1.91 1.83 1.66 1.86 1.71 1.25 1.13 1.10 1.06 1.84 1.96 45.37 57.54 82.55 597.80 132.89 100.84 94.89 41.51 8.82 4.71 1.89 7.67 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 30.00 31.00 3.11 5.11 3.86 3.23 2.26 2.31 2.13 2.58 2.59 2.46 2.58 2.90 0.68 0.72 0.70 0.66 0.70 0.67 0.56 0.53 0.53 0.52 0.70 0.73 0.37 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.39 0.41 0.42 0.40 0.63 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.61 0.59 0.58 0.60 mm/da 14.36 15.80 16.64 16.74 16.84 16.40 15.23 13.56 11.82 10.92 11.32 12.69 mm/da 8.65 9.12 9.52 8.98 7.96 8.48 7.62 7.58 7.75 7.30 7.68 8.04 mm/da 6.49 6.84 7.14 6.74 5.97 6.36 5.71 5.68 5.82 5.48 5.76 6.03 mm/da 2.15 1.87 1.97 1.68 1.27 1.47 1.39 1.85 2.39 2.43 2.48 2.27 mm/da 4.34 4.96 5.17 5.06 4.70 4.88 4.32 3.83 3.43 3.05 3.28 3.76 1.00 1.00 1.01 1.02 1.00 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 0.97 0.97 mm/da 3.52 4.52 4.36 4.14 3.65 3.82 3.31 3.00 2.65 2.31 2.58 3.02 m m /m es 105.56 140.22 130.86 128.29 113.19 107.09 102.62 90.02 82.26 69.35 77.28 93.69

CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION DE CULTIVO DE REFERENCIA PARA HECTAREAS MEJORADAS


N 1 2 3 4 5 6 7 8 METODO TANQUE EVAPORIMETRO TIPO "A" CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL Humedad Relativa "HR" (%) % 70.31 70.49 69.02 74.24 81.82 81.47 82.64 77.53 73.33 71.58 68.84 68.67 Velocidad del Viento "U2" (m/s) m/seg 1.77 1.91 1.83 1.66 1.86 1.71 1.25 1.13 1.10 1.06 1.84 1.96 Borde (m) m 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 Evaporacin Total (mm/mes) mm/mes 128.15 157.08 146.50 139.06 120.58 98.48 111.66 85.83 92.90 82.07 96.84 118.09 Das del mes 31.00 30.00 30.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 Evaporacin Tanque t A (mm/da) mm/da 4.13 5.24 4.88 4.49 4.02 3.18 3.72 2.77 3.00 2.93 3.12 3.94 Coheficiente del Tanque A "KP" 0.83 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.87 0.86 0.86 0.86 0.83 0.83 Evapotranspirac. Cultivo de Referencial (ETo) mm/da 3.45 4.35 4.05 3.78 3.41 2.71 3.23 2.39 2.57 2.51 2.59 3.25 Evapotranspiracion de Referencia (ETo) m m /m es 106.85 130.38 121.60 117.23 102.30 83.92 96.79 74.06 79.67 70.25 80.31 97.50

CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE PAPA


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracion de Referencia (ETo) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 0.53 0.57 0.87 1.10 1.10 0.92 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 106.20 135.30 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 82.04 0.00 0.00 66.90 69.97 93.74 105.06 109.67 75.48 19.13 45.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 41.51 3.16 21.64 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 15.72 -3.16 -21.64 42.97 20.38 18.91 50.93 50.98 59.76 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 -7.90 -54.09 107.43 50.95 47.27 127.33 127.45 149.40 -79 -541 1074 510 473 1273 1275 1494 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 -0.03 -0.20 0.41 0.19 0.18 0.53 0.48 0.58 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 0.05 0.000 0.000 0.088 0.042 0.039 0.105 0.105 0.123 MAY 80.96 0.00 8.82 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 JUN 69.80 0.00 4.71 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 JUL 78.79 0.00 1.89 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 AGO TOTAL 95.60 0.00 7.67 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 0.501

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE QUINUA
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET OCT NOV DIC 0.57 0.90 1.10 95.52 95.52 95.52 106.20 135.30 126.23 122.76 0.00 77.12 113.61 135.04 19.13 45.37 57.54 82.55 3.16 21.64 23.93 49.59 -3.16 55.48 89.68 85.44 0.40 0.40 0.40 0.40 -7.90 138.71 224.19 213.61 -79 1387 2242 2136 30.00 31.00 30.00 31.00 -0.03 0.52 0.86 0.80 0.00 0.05 0.08 0.08 0.000 0.132 0.214 0.204 ENE FEB 1.10 1.07 95.52 95.52 107.74 95.50 118.52 102.19 132.89 100.84 74.83 54.13 43.69 48.07 0.40 0.40 109.23 120.16 1092 1202 31.00 28.00 0.41 0.50 0.04 0.05 0.104 0.115 MAR 0.52 95.52 99.70 51.85 94.89 58.69 -6.85 0.40 -17.12 -171 31.00 -0.06 -0.01 -0.016 ABR 82.04 0.00 41.51 15.72 -15.72 0.40 -39.29 -393 30.00 -0.15 0.00 0.000 MAY 80.96 0.00 8.82 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 JUN 69.80 0.00 4.71 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 JUL 78.79 0.00 1.89 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 AGO TOTAL 95.60 0.00 7.67 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 0.753

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011

66

CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE KAIHUA


N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET 0.57 35.82 106.20 60.54 19.13 3.16 57.38 0.40 143.44 1434 30.00 0.55 0.02 0.051 OCT 0.90 35.82 135.30 121.77 45.37 21.64 100.13 0.40 250.33 2503 31.00 0.93 0.03 0.090 NOV DIC ENE FEB MAR 1.10 1.10 1.07 0.52 35.82 35.82 35.82 35.82 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 138.85 135.04 115.28 49.66 0.00 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 114.92 85.44 40.46 -4.46 -58.69 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 287.30 213.61 101.15 -11.16 -146.73 2873 2136 1011 -112 -1467 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 1.11 0.80 0.38 -0.05 -0.55 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.103 0.077 0.036 -0.004 0.000 ABR 82.04 0.00 41.51 15.72 -15.72 0.40 -39.29 -393 30.00 -0.15 0.00 0.000 MAY 80.96 0.00 8.82 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 JUN 69.80 0.00 4.71 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 JUL 78.79 0.00 1.89 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 AGO TOTAL 95.60 0.00 7.67 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 0.353

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE HABA
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET OCT NOV DIC 0.57 0.90 1.10 2.91 2.91 2.91 106.20 135.30 126.23 122.76 0.00 77.12 113.61 135.04 19.13 45.37 57.54 82.55 3.16 21.64 23.93 49.59 -3.16 55.48 89.68 85.44 0.40 0.40 0.40 0.40 -7.90 138.71 224.19 213.61 -79 1387 2242 2136 30.00 31.00 30.00 31.00 -0.03 0.52 0.86 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.004 0.007 0.006 ENE FEB 1.10 1.07 2.91 2.91 107.74 95.50 118.52 102.19 132.89 100.84 74.83 54.13 43.69 48.07 0.40 0.40 109.23 120.16 1092 1202 31.00 28.00 0.41 0.50 0.00 0.00 0.003 0.003 MAR 0.52 2.91 99.70 51.85 94.89 58.69 -6.85 0.40 -17.12 -171 31.00 -0.06 0.00 0.000 ABR 82.04 0.00 41.51 15.72 -15.72 0.40 -39.29 -393 30.00 -0.15 0.00 0.000 MAY 80.96 0.00 8.82 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 JUN 69.80 0.00 4.71 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 JUL 78.79 0.00 1.89 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 AGO TOTAL 95.60 0.00 7.67 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 0.023

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE ALFALFA MAS DACTYLIS
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET 1.05 448.34 106.20 111.51 19.13 3.16 108.36 0.40 270.89 2709 30.00 1.05 0.47 1.215 OCT 1.05 448.34 135.30 142.06 45.37 21.64 120.43 0.40 301.07 3011 31.00 1.12 0.50 1.350 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 448.34 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 82.04 80.96 69.80 78.79 95.60 132.54 128.90 113.13 100.28 104.69 86.14 85.01 73.29 82.73 100.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 41.51 8.82 4.71 1.89 7.67 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 108.61 79.31 38.30 46.16 45.99 70.42 85.01 73.29 82.73 100.37 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 271.53 198.27 95.76 115.39 114.99 176.06 212.53 183.22 206.83 250.94 2715 1983 958 1154 1150 1761 2125 1832 2068 2509 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 30.00 31.00 1.05 0.74 0.36 0.48 0.43 0.68 0.79 0.71 0.80 0.94 0.47 0.33 0.16 0.21 0.19 0.30 0.36 0.32 0.36 0.42 1.217 0.889 0.429 0.517 0.516 0.789 0.953 0.821 0.927 1.125 10.749

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE TREBOL BLANCO MAS RYE GRASS
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET 1.10 7.97 106.20 116.82 19.13 3.16 113.67 0.40 284.16 2842 30.00 1.10 0.01 0.023 OCT 1.10 7.97 135.30 148.83 45.37 21.64 127.19 0.40 317.98 3180 31.00 1.19 0.01 0.025 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 82.04 80.96 69.80 78.79 95.60 138.85 135.04 118.52 105.06 109.67 90.24 89.06 76.78 86.67 105.15 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 41.51 8.82 4.71 1.89 7.67 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 114.92 85.44 43.69 50.93 50.98 74.53 89.06 76.78 86.67 105.15 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 287.30 213.61 109.23 127.33 127.45 186.31 222.65 191.95 216.68 262.89 2873 2136 1092 1273 1275 1863 2226 1919 2167 2629 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 30.00 31.00 1.11 0.80 0.41 0.53 0.48 0.72 0.83 0.74 0.84 0.98 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.023 0.017 0.009 0.010 0.010 0.015 0.018 0.015 0.017 0.021 0.203

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE AVENA FORRAJERA
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 0.42 0.63 0.86 1.08 1.10 1.00 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01 519.01 106.20 135.30 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 0.00 56.83 79.52 105.57 116.36 105.06 99.70 19.13 45.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 3.16 21.64 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 -3.16 35.19 55.59 55.98 41.54 50.93 41.01 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 -7.90 87.97 138.99 139.96 103.84 127.33 102.52 -79 880 1390 1400 1038 1273 1025 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 -0.03 0.33 0.54 0.52 0.39 0.53 0.38 0.00 0.17 0.28 0.27 0.20 0.27 0.20 0.000 0.457 0.721 0.726 0.539 0.661 0.532 ABR 82.04 0.00 41.51 15.72 -15.72 0.40 -39.29 -393 30.00 -0.15 0.00 0.000 MAY 80.96 0.00 8.82 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 JUN 69.80 0.00 4.71 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 JUL 78.79 0.00 1.89 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 AGO TOTAL 95.60 0.00 7.67 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 3.636

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011

67

CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE CEBADA FORRAJERA


N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracin Potencial (ETP) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 0.42 0.63 0.86 1.08 1.10 1.00 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 106.20 135.30 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 0.00 56.83 79.52 105.57 116.36 105.06 99.70 19.13 45.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 3.16 21.64 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 -3.16 35.19 55.59 55.98 41.54 50.93 41.01 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 -7.90 87.97 138.99 139.96 103.84 127.33 102.52 -79 880 1390 1400 1038 1273 1025 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 -0.03 0.33 0.54 0.52 0.39 0.53 0.38 0.00 0.018 0.029 0.028 0.021 0.028 0.020 0.000 0.047 0.074 0.075 0.055 0.068 0.055 ABR 82.04 0.00 41.51 15.72 -15.72 0.40 -39.29 -393 30.00 -0.15 0.00 0.000 MAY 80.96 0.00 8.82 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 JUN 69.80 0.00 4.71 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 JUL 78.79 0.00 1.89 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 AGO TOTAL 95.60 0.00 7.67 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 0.374

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa

El anlisis de demanda de agua para hectreas incorporadas se muestra en los siguientes cuadros:
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE ALFALFA MAS DACTYLIS
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracion de Referencia (ETo) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET 1.05 1,774 106.20 111.51 19.13 3.16 108.36 0.40 270.89 2709 30.00 1.05 1.85 4.804 OCT 1.05 1,774 135.30 142.06 45.37 21.64 120.43 0.40 301.07 3011 31.00 1.12 1.99 5.339 NOV 1.05 1,774 126.23 132.54 57.54 23.93 108.61 0.40 271.53 2715 30.00 1.05 1.86 4.815 DIC 1.05 1,774 122.76 128.90 82.55 49.59 79.31 0.40 198.27 1983 31.00 0.74 1.31 3.516 ENE 1.05 1,774 107.74 113.13 132.89 74.83 38.30 0.40 95.76 958 31.00 0.36 0.63 1.698 FEB 1.05 1,774 95.50 100.28 100.84 54.13 46.16 0.40 115.39 1154 28.00 0.48 0.85 2.046 MAR 1.05 1,774 99.70 104.69 94.89 58.69 45.99 0.40 114.99 1150 31.00 0.43 0.76 2.039 ABR 1.05 1,774 82.04 86.14 41.51 15.72 70.42 0.40 176.06 1761 30.00 0.68 1.20 3.122 MAY 1.05 1,774 80.96 85.01 8.82 0.00 85.01 0.40 212.53 2125 31.00 0.79 1.41 3.769 JUN 1.05 1,774 69.80 73.29 4.71 0.00 73.29 0.40 183.22 1832 30.00 0.71 1.25 3.249 JUL 1.05 1,774 78.79 82.73 1.89 0.00 82.73 0.40 206.83 2068 30.00 0.80 1.42 3.668 AGO TOTAL 1.05 1,774 95.60 100.37 7.67 0.00 100.37 0.40 250.94 2509 31.00 0.94 1.66 4.450 42.519

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE TREBOL BLANCO MAS RYE GRASS
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracion de Referencia (ETo) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 Hs 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 271.24 mm/mes 106.20 135.30 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 82.04 80.96 69.80 78.79 95.60 mm/mes 116.82 148.83 138.85 135.04 118.52 105.06 109.67 90.24 89.06 76.78 86.67 105.15 mm/mes 19.13 45.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 41.51 8.82 4.71 1.89 7.67 mm/mes 3.16 21.64 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 mm/mes 113.67 127.19 114.92 85.44 43.69 50.93 50.98 74.53 89.06 76.78 86.67 105.15 % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 mm/mes 284.16 317.98 287.30 213.61 109.23 127.33 127.45 186.31 222.65 191.95 216.68 262.89 M3/H 2842 3180 2873 2136 1092 1273 1275 1863 2226 1919 2167 2629 Das 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 30.00 31.00 Lt/seg/h 1.10 1.19 1.11 0.80 0.41 0.53 0.48 0.72 0.83 0.74 0.84 0.98 m3/seg 0.30 0.32 0.30 0.22 0.11 0.14 0.13 0.19 0.23 0.20 0.23 0.27 MM3 0.771 0.862 0.779 0.579 0.296 0.345 0.346 0.505 0.604 0.521 0.588 0.713 6.910 UND

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
CALCULO DE DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE AVENA FORRAJERA
N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 CONCEPTO Coeficiente : Kc Area de Cultivo Evapotranspiracion de Referencia (ETo) Evapotranspiracin Real (ETR =Kc*ETP) Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Volumen de Agua/H Das del Mes Mdulo de Riego (24 horas) Requerimiento Total Caudal (Q) 24 h Requerimiento Total Volumen (Vt) UND Hs mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes % mm/mes M3/H Das Lt/seg/h m3/seg MM3 SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 0.42 0.63 0.86 1.08 1.10 1.00 740.78 740.78 740.78 740.78 740.78 740.78 106.20 135.30 126.23 122.76 107.74 95.50 99.70 0.00 56.83 79.52 105.57 116.36 105.06 99.70 19.13 45.37 57.54 82.55 132.89 100.84 94.89 3.16 21.64 23.93 49.59 74.83 54.13 58.69 -3.16 35.19 55.59 55.98 41.54 50.93 41.01 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 -7.90 87.97 138.99 139.96 103.84 127.33 102.52 -79 880 1390 1400 1038 1273 1025 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 -0.03 0.33 0.54 0.52 0.39 0.53 0.38 0.00 0.24 0.40 0.39 0.29 0.39 0.28 0.000 0.652 1.030 1.037 0.769 0.943 0.759 ABR 82.04 0.00 41.51 15.72 -15.72 0.40 -39.29 -393 30.00 -0.15 0.00 0.000 MAY 80.96 0.00 8.82 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 JUN 69.80 0.00 4.71 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 JUL 78.79 0.00 1.89 0.00 0.00 0.40 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0.000 AGO TOTAL 95.60 0.00 7.67 0.00 0.00 0.40 0.00 0 31.00 0.00 0.00 0.000 5.190

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa

Segn el resumen del anlisis del clculo de demanda de agua para hectreas mejoradas e incorporadas, se ha determinado que existe una demanda insatisfecha desde el mes de abril hasta noviembre, ya que en este periodo se realizan la siembra y produccin de los cultivos de pastos cultivados, forrajes y de pan llevar, sin embargo entre los meses de diciembre a marzo la demanda hdrica es menor, porque es cubierto por las precipitaciones pluviales de la poca; as como se puede observar en cada en el siguientes cuadros:

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CONTENIDOS MINIMOS 2011

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DEMANDA DE AGUA DE LOS CULTIVOS PARA HECTAREAS MEJORADAS DEMANDA DE AGUA POR MESES (m3/Seg.) Has SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Papa 82.17 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 0.05 0.00 Quinua 95.52 0.00 0.05 0.08 0.08 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00 Caihua 35.82 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Haba 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alfalfa mas dactylis 448.34 0.47 0.50 0.47 0.33 0.16 0.21 0.19 0.30 0.36 Trbol blanco mas rye grass 7.97 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 Avena Forrajera 519.01 0.00 0.17 0.28 0.27 0.20 0.27 0.20 0.00 0.00 cebada Forrajera 53.37 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 TOTAL DEMANDA DE AGUA 1,245.11 0.50 0.79 0.94 0.76 0.45 0.61 0.45 0.36 0.36 CONCEPTO

JUN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.01 0.00 0.00 0.32

JUL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.01 0.00 0.00 0.36

AGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.01 0.00 0.00 0.43

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa
DEMANDA DE AGUA DE LOS CULTIVOS PARA HECTAREAS INCORPORADAS CONCEPTO Has
SET 1.85 0.30 0.00 2.15 OCT 1.99 0.32 0.24 2.56 NOV 1.86 0.30 0.40 2.56 DEMANDA DE AGUA POR MESES (m3/Seg.) DIC ENE FEB MAR ABR MAY 1.31 0.63 0.85 0.76 1.20 1.41 0.22 0.11 0.14 0.13 0.19 0.23 0.39 0.29 0.39 0.28 0.00 0.00 1.92 1.03 1.38 1.17 1.40 1.63 JUN 1.25 0.20 0.00 1.45 JUL 1.42 0.23 0.00 1.64 AGO 1.66 0.27 0.00 1.93

Alfalfa mas dactylis 1,773.50 Trbol blanco mas rye grass 271.24 Avena Forrajera 740.78 TOTAL DEMANDA DE AGUA 2,785.52

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa

Segn la cdula de cultivo propuesto con el proyecto de reas mejoradas y reas incorporadas al riego, se observa, que en el mes de noviembre tiene mayor demanda de agua, que asciende a 3.53 m3/seg., lo que representa a 9.16 MMC, en base a este volumen se proyectar la demanda total del proyecto, tal como se muestra en el cuadro:
DEMANDA DE AGUA IRRIGACIN YOCAR
DETALLE Area de Cultivo Mejorado Area de Cultivo para Incorporar TOTAL DEMANDA DE AGUA DEMANDA DE AGUA EN VOLUMEN (MMC) DEMANDA DE AGUA POR MESES (m 3/Seg.) SET 0.50 2.15 2.65 30 6.86 OCT 0.79 2.56 3.34 31 8.96 NOV 0.94 2.56 3.50 30 9.07 DIC 0.76 1.92 2.68 31 7.17 ENE 0.45 1.03 1.49 31 3.98 FEB 0.61 1.38 1.99 28 4.81 MAR 0.45 1.17 1.62 31 4.34 ABR 0.36 1.40 1.76 30 4.55 MAY 0.36 1.63 2.00 31 5.34 JUN 0.32 1.45 1.78 30 4.61 JUL 0.36 1.64 2.01 30 5.20 AGO 0.43 1.93 2.36 31 6.31

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa

La demanda anual de agua analizada para todo el mbito del Sistema de Riego se muestra en cuadro siguiente:

Demanda Total de Agua para el Proyecto (m3/Seg.)


SECTOR DE RIEGO Area Neta (Has) CAUDAL (m3/seg.) VOLUMEN (MMC)

Sistema de Riego Yocar TOTAL

4030.63 4030.63

3.50 3.50

110.38 0.00 110.38

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios de Sistema de riego e Hidrologa

Los clculos y anlisis a detalle de la demanda de agua se muestran en el anexo A de los contenidos mnimos de Anlisis de Oferta y demanda, y as mismo en los Volmenes III de Hidrologa y Volumen VI de Diseo de Sistema de Riego Drenaje.

4.1.4 Proyeccin de la Demanda


Para la proyeccin de la demanda de agua se considera como ao base 2011 donde la demanda de agua es de 37.75 MMC de volumen de agua anual y la demanda total del proyecto es de 111.39 MMC, esto establecer el mejoramiento de las reas de cultivo e incorporacin de
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CONTENIDOS MINIMOS 2011

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nuevas reas bajo riego. La proyeccin de la demanda del agua desde el ao 2,014, hasta el ao 2,030 la demanda de agua se mantendr en forma constante durante la vida til del proyecto. En el siguiente cuadro se observa la proyeccin de la demanda hdrica proyectada para 20 aos:
Demanda de Agua Proyectada (MMC)
AOS DETALLE Demanda de Agua Proyectada (MMC) 2011 0 34.10 2022 11 Demanda de Agua Proyectada (MMC) 110.38 2012 1 34.10 2023 12 2013 2 68.19 2024 13 2014 3 110.38 2025 14 110.38 2015 4 110.38 2026 15 110.38 2016 5 110.38 2027 16 110.38 2017 6 110.38 2028 17 110.38 2018 7 110.38 2029 18 110.38 2019 8 110.38 2030 19 110.38 2020 9 110.38 2031 20 110.38 2021 10 110.38

110.38 110.38

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn los estudios del Sistema de riego y drenaje e Hidrologa.

4.2

Anlisis de la Oferta

4.2.1 Caractersticas de la Oferta Actual


a. Infraestructura de riego actual Presa Lagunillas.- El Sistema de Riego Yocar que forma parte del Sistema Integral Hdrico Lagunillas, esta microcuenca tiene construido una Presa de 500 MMC de volumen til de agua, con un caudal de descarga de 25.0 m3/seg., para afianzar el ro Cabanillas, y regar las reas de los sectores y/o irrigaciones: Cabana-VilqueMaazo, Cabailla, Yanarico, Yocar y Cantera. Segn la distribucin del agua de la Presa Lagunillas el caudal destinado para el Sistema de Riego Yocar es de un caudal de 3.5 m3/seg.; debo indicar que actualmente solo se viene captando un caudal de 0.6 m3/seg., debido a que no se cuenta con infraestructura del sistema de riego adecuado. Infraestructura de captacin.- la fuente principal del recurso hdrico Del Sistema de Riego Yocar es el ro Cabanillas regulado por la Presa Lagunillas, donde actualmente se tiene una captacin rustica y temporal, encauzada con piedras, sacos de hormign, champas y la mayor parte del cauce del ro es encauzado con el material del mismo ro utilizando maquinaria pesada (Retroexcabadora y/o Cargador frontal), debido a que el cauce del ro es grande, por ello la Comisin de regantes cada ao despus del periodo de lluvias se realiza esta captacin rustica y los costos de captacin son elevados por el uso de las maquinarias. Actualmente el Sistema de Riego Yocar a travs de la captacin rustica, logra captar un caudal de 0.6 m3/seg., y este caudal solo abastece para regar una mnima parte del rea de cultivo que se encuentra en la cabecera del mbito de Proyecto, quedando un rea potencial de 4,030.63 has sin riego; por lo que es prioridad la construccin de un Sistema captacin adecuado (bocatoma) y garantizar la captacin de un caudal de 3.50 m3/seg., y dar uso la dotacin segn la Presa Lagunillas; e incorporar al riego las reas potenciales del mbito de Proyecto.
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CONTENIDOS MINIMOS 2011

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Infraestructura de conduccin y distribucin.- los canales de derivacin y principales que se tienen actualmente es en tierra y/o rusticas con prdidas por filtracin y/o percolacin profunda, tienen una alta rugosidad por el crecimiento de vegetacin en los taludes del canal, a esto se suma la colmatacin excesiva por sedimentacin y crecimiento de especies acuticas; adems el nivel hidrulico de los canales se encuentran debajo del nivel de las reas de cultivo a regar; factores que implican que la eficiencia de conduccin y distribucin sean bajsimas. Estas infraestructuras no permiten una distribucin adecuada del agua hacia las reas de riego, por lo que conllevan a conflictos entres regantes o usuarios de riego; por lo que es prioridad la construccin una infraestructura adecuada. b. Oferta de agua actual del ro Cabanillas En el sistema Integral Hdrico Lagunillas, tiene dos ofertantes del recurso hdrico, la Presa Lagunillas y ro verde; los caudales distribuidos para cada modulo de riego se muestra en el siguiente cuadro:
OFERTA DE AGUA PRESA LAGUNILLAS Y RO VERDE (MMC)
30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 30 31

IRRIGACIONES
Cayachira Cabanilla - Lampa Cabana Maazo Cotaa Lapayani Cabanilla Yanarico Yocara Canteria Total Sistema Integral

SET
0.55 5.47 12.37 1.97 3.83 2.41 3.83 2.74 33.17

OCT
0.70 7.03 15.88 2.53 4.92 3.09 4.92 3.51 42.59

NOV
0.74 7.39 16.69 2.66 5.17 3.25 5.17 3.69 44.75

DIC
0.60 6.02 13.62 2.17 4.22 2.65 4.22 3.01 36.51

ENE
1.19 11.94 26.98 4.30 8.36 5.25 8.36 5.97 72.34

FEB
1.35 13.54 30.59 4.87 9.48 5.96 9.48 6.77 82.03

MAR
1.18 11.78 26.63 4.24 8.25 5.18 8.25 5.89 71.40

ABR
0.54 5.36 12.11 1.93 3.75 2.36 3.75 2.68 32.47

MAY
0.45 4.47 10.11 1.61 3.13 1.97 3.13 2.24 27.10

JUN
0.36 3.64 8.24 1.31 2.55 1.60 2.55 1.82 22.09

JUL
0.41 4.14 9.35 1.49 2.90 1.82 2.90 2.07 25.06

AGO
0.51 5.10 11.52 1.84 3.57 2.24 3.57 2.55 30.90

TOTAL
8.59 85.88 194.09 30.92 60.12 37.79 60.12 42.94 520.43

Fuente: Estudio Hidrolgico, PRORRIDRE 2012.

El anlisis de la oferta actual, en el mbito de Proyecto se puede observar en el cuadro siguiente:

Oferta de Agua Actual (m3/Seg.)


IRRIGACIN CAUDAL ESTIAJE (m3/seg.) VOLUMEN (MMC)

Captacin Existente TOTAL

0.600 0.600

13.25 0.00 13.25

Fuente: elaboracin propio del proyectista, 2012.

4.2.2 Estimacin de la Oferta Optimizada


La oferta de agua optimizada, en el mbito del proyecto es determinado con la intervencin de un programa de capacitacin en manejo de riego a los usuarios, como resultado podran incrementar la oferta de agua a travs del mejoramiento la eficiencia de captacin, conduccin, distribucin y aplicacin de agua en parcelas y operacin y mantenimiento adecuado; ello podra mejorar la oferta de agua tal como se observa en el cuadro siguiente:

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ANALISIS DE OFERTA DE AGUA OPTIMIZADO


DETALLE SET Caudal de Oferta Optimizada Caudal Disponible para el Proyecto No de das mes OFERTA DISPONIBLE DE AGUA EN VOLUMEN (MMC) 0.546 0.546 30 1.42 OCT 0.546 0.546 31 1.46 NOV 0.546 0.546 30 1.42 OFERTA DE AGUA POR MESES (m 3/Seg.) DIC 0.546 0.546 31 1.46 ENE 0.546 0.546 31 1.46 FEB 0.546 0.546 28 1.32 MAR 0.546 0.546 31 1.46 ABR 0.546 0.546 30 1.42 MAY 0.546 0.546 31 1.46 JUN 0.546 0.546 30 1.42 JUL 0.546 0.546 30 1.42 AGO 0.546 0.546 31 1.46

Fuente: Segn estudio hidrolgico realizado por PRORRIDRE en el 2012.

4.2.3 Estimacin de la Oferta con Proyecto


Con la ejecucin del proyecto esperamos incrementar la oferta de agua, mediante la construccin de la Bocatoma, con una capacidad de captacin de 3.5 m3/seg., que representa un volumen anual de 110.38 MMC de agua, el mismo que ser conducido por el canal de derivacin, canal principal y distribuidos hacia las reas de riego a travs de los canales laterales, el mismo que garantiza el mejoramiento e incorporacin de 4030.63 has de cultivos de pan llevar, pastos cultivados y forrajeros en el mbito de Proyecto, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Oferta de Agua Con Proyecto (m3/Seg.)
IRRIGACIN CAUDAL ESTIAJE (m3/seg.) VOLUMEN (MMC)

Bocatoma TOTAL

3.50 3.50

110.38 0.00 110.38

Caudal Autorizado por ALA Juliaca, en el ao 2012.


Fuente: Elaboracin propio del Proyectista.

El caudal que se muestra en el cuadro anterior es autorizado y/o certificado por la Administracin Local de Aguas Juliaca, bajo una Resolucin Administrativa, documento que se adjunta en anexo F de Documentos de Sostenibilidad de Proyecto. Cabe sealar que la fuente principal de captacin para el abastecimiento del agua de riego en el mbito de Proyecto es la Presa Lagunillas a travs del ro Cabanillas, a travs de una Bocatoma construido, cuyos caudales por mes se precisan en el cuadro siguiente:
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO.
DETALLE Bocatoma Yocar OFERTA DE AGUA POR MESES (m3/Seg.) SET 3.50 OCT 3.50 NOV 3.50 DIC 3.50 ENE 3.50 FEB 3.50 MAR 3.50 ABR 3.50 MAY 3.50 JUN 3.50 3.50 30 9.07 JUL 3.50 AGO 3.50

OFERTA TOTAL DE AGUA 3.50 3.50 3.50 No de das mes 30 31 30 OFERTA DE AGUA EN VOLUMEN (MMC) 9.07 9.37 9.07

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 31 31 28 31 30 31 9.37 9.37 8.47 9.37 9.07 9.37

3.50 3.50 30 31 9.07 9.37

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.

El detalle de anlisis de oferta de agua se observa en el anexo A de los contenidos mnimos de Anlisis de Oferta y demanda, y as mismo en los Volmenes III de Hidrologa y Volumen VI de Diseo de Sistema de Riego Drenaje.

4.2.4 Proyeccin de la Oferta


Sobre la base de las hectreas a mejorar e incorporacin de nuevas reas de cultivo, se ha proyectado el requerimiento de agua para
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satisfacer las necesidades de los cultivos en forma oportuna y en cantidad suficiente para el periodo de vida del proyecto, tal como se visualiza en el siguiente cuadro:
Oferta de Agua Proyectada (MMC)
AOS DETALLE Oferta de Agua Proyectada (MMC) 2011 0 13.25 2022 11 Oferta de Agua Proyectada (MMC) 2012 1 13.25 2023 12 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10

23.84 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 2024 13 2025 14 2026 15 2027 16 2028 17 2029 18 2030 19 2031 20

110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista.

4.3

Balance Oferta Demanda


El proyecto tiene como meta global cubrir la demanda insatisfecha del agua de riego; el balance de agua proyectado por meses y en volumen por aos. En los cuadros siguientes se observan el balance de la oferta y demanda del agua de riego.
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA EL PROYECTO (m 3/Seg.) UNID. MESES MED. SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR m3/Seg. m3/Seg. 0.50 2.15 2.65 m3/Seg. m /Seg.
3

DETALLE

MAY 0.36 1.63 2.00 3.50 3.50 1.50

JUN 0.32 1.45 1.78 3.50 3.50 1.72

JUL 0.36 1.64 2.01 3.50 3.50 1.49

AGO 0.43 1.93 2.36 3.50 3.50 1.14

DEMANDA

Area de Cultivo Mejorado Area de Cultivo Incorporado TOTAL DEMANDA DE AGUA Bocatoma Irrigacin Yocar TOTAL OFERTA DE AGUA

0.79 2.56 3.34 3.50 3.50 0.16

0.94 2.56 3.50 3.50 3.50 0.00

0.76 1.92 2.68 3.50 3.50 0.82

0.45 1.03 1.49 3.50 3.50 2.01

0.61 1.38 1.99 3.50 3.50 1.51

0.45 1.17 1.62 3.50 3.50 1.88

0.36 1.40 1.76 3.50 3.50 1.74

OFERTA

3.50 3.50 0.85

BALANCE (OFERTA - DEMANDA) m 3/Seg.

Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PROYECTA (MMC)


AOS DETALLE Oferta de Agua Proyectada (MMC) Demanda de Agua Proyectada (MMC) BALANCE (OFERTA - DEMANDA) 2011 0 2012 1 2013 2 23.84 68.19 -44.35 2024 13 2014 3 2015 4 2016 5 110.38 110.38 0.00 2027 16 110.38 110.38 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 110.38 110.38 0.00 2031 20 110.38 110.38 0.00 2021 10 110.38 110.38 0.00

13.25 13.25 34.10 34.10 -20.85 -20.85 2022 11 2023 12

110.38 110.38 110.38 110.38 0.00 2025 14 0.00 2026 15

110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 0.00 2028 17 0.00 2029 18 0.00 2030 19

DETALLE
Oferta de Agua Proyectada (MMC) Demanda de Agua Proyectada (MMC)

110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38

110.38 110.38 110.38 110.38

110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 110.38 0.00

BALANCE (OFERTA - DEMANDA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: Elaboracin propio del Proyectista, segn el estudio de hidrologa y diseos del sistema de riego.

En el grafico se observa el comportamiento del balance hdrico para el proyecto:

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BALANCE HIDRICO DEL PROYECTO


70.00 Ro Cabanillas 60.00 Oferta Bocatoma
Demanda de agua

50.00
Caudal m3/seg.

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

Ene
Ro Cabanillas Oferta Bocatoma

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul
2.37 3.50 2.01

Ago
2.49 3.50 2.36

Set
3.20 3.50 2.65

Oct
4.70 3.50 3.34

Nov

Dic

46.53 63.99 53.28 32.85 10.24 3.83 3.50 3.50 1.99 3.50 1.62 3.50 1.76 3.50 2.00 3.50 1.78

9.84 23.53 3.50 3.50 3.50 2.68

Demanda de agua 1.49

El detalle del balance de la oferta y demanda agua para el proyecto se observa en el anexo del Volumen III de Hidrologa.

4.4

Planteamiento Tcnico de la Alternativa Seleccionada


La alternativa identificada constituye las tecnologas ms adecuadas para la Instalacin del Sistema de Riego Yocar, cuyas caractersticas se detallan a continuacin:

4.4.1 Descripcin Tcnica de la Alternativa Seleccionada


Los componentes de la alternativa Seleccionada se muestran en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA SELECCIONADA N META/ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA Expedientes Unidad Km. Km. Km. Km. Evento Usuario Visita Has Evento Unidad Meses Glb. CANT. 23.00 1.00 7.489 21.40 36.150 9.725 18.00 769.00 3.00 5.00 1.00 1.00 15.00 1.00

1.00 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) 2.00 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.00 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.00 4.1 5.00 5.1 6.0 6.1 INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Construccin de Bocatoma Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 al 1+800 km.) Construccin de Canal Principal revestido de concreto Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Construccin de Drenes superficiales INVERSION EN CAPACITACIN Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de Parcelas Demostrativas Concurso de Riego Parcelario INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO Gastos Administrativos del Proyecto OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y mantenimiento de infraestructura de riego

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Las condiciones previstas del servicio que el proyecto brindar es a travs de un sistema de riego por gravedad y con tecnologa apropiada de acuerdo a las condiciones socio-econmicas, agronmicas, agrolgicas, topogrficas, geolgicas y de impacto ambiental. 1. Estudios Definitivos El estudio definitivo y/o expediente tcnico es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planos de ejecucin de obra y/o actividad, metrados, presupuesto, Valor Referencial, anlisis de precios y frmulas polinmicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geolgico-Geotcnico, Hidrologa, impacto ambiental u otros complementarios; debidamente cronogramado para su ejecucin fsica, financiera y jurdico. (Segn Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). El estudio definitivo y/o elaboracin de expedientes tcnicos de las diferentes metas de obras y actividades que contempla el proyecto, se realizar segn el horizonte de ejecucin del proyecto de cada ao; tal como se mencionan a continuacin: Expediente Tcnico de Resumen Ejecutivo de Expedientes Tcnicos Expediente tcnico de estudio definitivos Expediente tcnico de Construccin de Bocatoma Expediente tcnico de Construccin de Canal derivacin Expediente tcnico de Construccin de canales principales A y B Expediente tcnico de construccin de canales laterales A y B Expediente tcnico de construccin de drenes superficiales (3 aos) Expediente tcnico del programa de capacitacin (3 aos) Expediente tcnico de Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental (3 aos) Expediente tcnico de Gastos Administrativos del proyecto (3 aos)

2. Infraestructura de Riego y Drenaje B.1 Construccin de Bocatoma.- Las principales obras que constituyen la Bocatoma, ha sido desarrolladas guardando equilibrio en las condiciones hidrulico - fluviales del ro y a la vez que garantice derivar el caudal de diseo 3.50 m3/s. Barraje Fijo.- l barraje ser perpendicular al cauce y tendr una longitud de 163 m, de perfil Creager con una cota constante de su cresta de 3856.159 msnm, el azud proyectado ser de concreto de 175 Kg./cm2 +30% de PM, con un talud de 1:1.5 Canal de limpia gruesa.- El canal de limpia gruesa con una cota inicial de 3854.859 m.s.n.m., tendr un ancho promedio
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de 22.40 m con pendientes promedio de 0.30%, manteniendo un espesor promedio de 0.30 m y construido con un concreto armado de fc = 175 Kg./cm2, encima de este canal se ubicaran las compuertas de limpia, las cuales estarn apoyadas en pilares y el muro gua, estas compuertas tendrn un ancho de 4.00 m y una altura de 1.20 m., sobre dichos muros descansar el puente de maniobra, y sobre este el mecanismo de izaje de las compuertas, estas sern del tipo Tndem. Estructura de Captacin u obra de toma.- Es el orificio que permite el acceso del agua del ro al canal de riego, esta estructura permitir el caudal de demanda 3.50 m3/s. El sistema de captacin dispondr al inicio de 2 ventanas, cuya base es de 3.00 m, con una altura de 0.60 m. a continuacin de esta se ubica el canal de regulacin de seccin rectangular a continuacin del cual se ubica la compuerta de regulacin de 4.2m x 0.60 m de altura con su respectivo sistema de mecanismo de izaje tipo tndem hasta alcanzar la transicin de 5.60 m., entre el sistema de regulacin y el canal de derivacin de seccin trapezoidal. Enrocado de proteccin.- Los Enrocados de Proteccin (Rip Rap), se construirn inmediatamente, antes del barraje fijo y despus del colchn disipador del barraje fijo y del canal de limpia gruesa, con una longitud 8.00m., aguas arriba y 12 m., aguas abajo Muros guas.- Los Muros Guas sern estructuras que permitirn controlar el nivel de agua que se puede formar aguas arriba del barraje o aguas abajo de l, sern de concreto armado de una fc= 175 Kg/cm2, con una altura de 5.47 y 4.47m., aguas abajo y arriba respectivamente. Diques de encauzamiento.- Con la finalidad de el ro no burle a la estructura de captacin se construirn los Diques de Encauzamiento con la finalidad de orientar el flujo y mantener el Cauce de Ro hacia la bocatoma evitando los desborde del ro en poca de mximas avenidas debido al remanso causado por efecto de la estructura, se considera la construccin de diques de encauzamiento de ambas mrgenes MI Aguas Arriba= 1375 m., Aguas Abajo= 300 m., MD Aguas Arriba= 1200 m., y Aguas Abajo= 300 m., los cuales dispondrn de alturas con cota variable para evitar que el ro burle el cauce y por ende la estructura de captacin. B.2 Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 al 1+800 Km.).- como primera alternativa se tiene previsto la construccin de canal de derivacin en una longitud de 7.48874 Km.; donde en su primer tramo se tiene la construccin del canal entubado (0+000 al 1+800 Km.), debido a que la zona de construccin es bofedal hmedo; y luego de este tramo se tiene la construccin del canal abierto revestido de concreto de seccin trapezoidal, de debido a que la zona de construccin permite construir el canal
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abierto; el mayor detalle de las caractersticas del canal se muestra a continuacin: Canal de Derivacin Entubado Prog. 0+000 a 1+800 (Dos Tuberas paralelas) Caudal de conduccin = 1.750 m3/seg. Cantidad de tuberas = 02 und. (Paralelas) Seccin = Entubado Dimetro de Tubera= 1150 mm Pendiente promedio (s) = 0.0015 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.010 Longitud total de tubera = 1.800 Km. Desde el Km. 0+000 al 1+800.
OBRAS DE ARTE CANAL DE DERIVACION
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROG. 250 500 750 1000 1250 1450 1500 1730 1750 1800 OBRA DE ARTE BUZON DE INSPECCION BUZON DE INSPECCION BUZON DE INSPECCION BUZON DE INSPECCION BUZON DE INSPECCION TOMA SIMPLE M.I BUZON DE INSPECCION TOMA SIMPLE M.I BUZON DE INSPECCION TRANSICIN OBSERVACIONES CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION CANAL DE DERIVACION

Canal de Derivacin de concreto Prog. 1+800 a 7+488.74. Caudal de conduccin = 3.50 m3/seg. Seccin = Trapezoidal y rectangular Ancho de Solera = 0.00, 2.00, 1.00 Talud (Z)= 0, 0, 1, Tirantes promedio = 0.00, 1.057, 1.022m. Pendiente promedio (s) = 0.0015 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto = 7.48874 Km. Desde el Km. 0+000 al 7+488.74
CONSTRUCCION DE CANAL DE DERIVACION
PROG. 1850 1950 2000 2170 2200 2225 2250 2450 2500 2550 2575 2700 2750 2850 2900 2950 3000 3175 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I ACUEDUCTO SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS TRANSICIN PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PASE PEATONAL PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PASE PEATONAL N 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PROG. 3200 3250 3450 3460 3500 3735 3750 3770 3950 4000 4010 4200 4250 4285 4450 4500 4560 4700 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.I PASE PEATONAL SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I N 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 PROG. 4750 4840 4950 4980 5000 5240 5500 5300 5500 5600 5725 5750 5780 5950 6000 6075 6190 6250 OBRA DE ARTE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS PASE PEATONAL PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PASE PEATONAL ACUEDUCTO SALVAVIDAS N 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 PROG. 6275 6400 6450 6475 6500 6565 6700 6750 6850 6950 7000 7050 7186 7200 7250 7300 7400 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I ALCANTARILLA SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS ALCANTARILLA TOMA SIMPLE M.I

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B.3 Construccin de Canal Principal revestido de concreto.como primera alternativa se tiene previsto la construccin de 21.40km., de canal principal (canal A y B) revestido con

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concreto fc=175kg/cm2; el mayor detalle de las caractersticas de los canales se muestran a continuacin: Canal Principal-A; revestido de concreto. Caudal de conduccin = desde 1.00 hasta 0.150 m3/seg. Seccin = Trapezoidal Ancho de Solera = De 0.70 a 0.30 m. Talud (Z)= 1 Tirante promedio = 0.327, 0.647 m. Pendiente promedio (s) = 0.0004, 0.0015 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto = 10.250 Km. Desde el Km. 0+000 al 10+250.
OBRAS DE ARTE CANAL PRINCIPAL-A
N PROG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 40 OBRA DE ARTE PARTIDOR CL-A1 N 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 PROG. 3990 4000 4159 4160 4175 4225 4250 4314 4350 4500 4576 4700 4750 4751 4920 4925 4950 5000 5118 5200 5250 5310 5400 5400 5405 5500 5650 5670 5720 5725 5760 5808 5850 5860 5900 6000 6025 6100 6125 6190 6250 6350 6400 6500 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PARTIDOR CL A-2 TOMA DOBLE CAIDA H=0.7 m. CAIDA H=0.8 m. SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS TOMA DOBLE PARTIDPR CL A-3 SALVAVIDAS N 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 PROG. 6507 6600 6625 6674 6750 6780 6800 6805 6810 6960 6965 6975 7160 7165 7250 7300 7365 7500 7567 7600 7650 7655 7750 7754 7850 8000 8013 8100 8225 8234 8280 8400 8455 8500 8650 8685 8750 8900 8915 9000 9145 9150 9250 9374 9465 9500 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE SALVAVIDAS SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR ALCANTARRILLA DS-2 SALVAVIDAS N 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 PROG. 9571 9600 9750 9768 9785 9850 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR ALCANTARRILLA TOMA DOBLE 250 SALVAVIDAS 300 PASE PEATONAL 405 TOMA SIMPLE M.I 500 SALVAVIDAS 575 PUENTE VEHICULAR 700 TOMA SIMPLE M.I 750 SALVAVIDAS 830 PASE PEATONAL 1000 TOMA SIMPLE M.I 1020 SALVAVIDAS 1100 PUENTE VEHICULAR 1200 TOMA SIMPLE M.I 1250 SALVAVIDAS 1375 PASE PEATONAL 1500 TOMA SIMPLE M.I 1520 SALVAVIDAS 1650 PUENTE VEHICULAR 1670 TOMA SIMPLE M.I 1750 SALVAVIDAS 1876 PUENTE VEHICULAR 1950 TOMA SIMPLE M.I 2000 SALVAVIDAS 2100 PUENTE VEHICULAR 2250 SALVAVIDAS 2300 PUENTE VEHICULAR 2350 TOMA SIMPLE M.I 2500 SALVAVIDAS 2520 PUENTE VEHICULAR 2580 TOMA SIMPLE M.I 2625 CAIDA H=0.8 m. 2750 SALVAVIDAS 2850 TOMA SIMPLE M.I 2875 PUENTE VEHICULAR 3000 SALVAVIDAS 3100 TOMA SIMPLE M.I 3110 PASE PEATONAL 3250 SALVAVIDAS 3325 PUENTE VEHICULAR 3400 TOMA SIMPLE M.I 3500 SALVAVIDAS 3650 TOMA SIMPLE M.I 3660 PUENTE VEHICULAR 3750 SALVAVIDAS 3875 TOMA SIMPLE M.I 3985 PASE PEATONAL

4179.95 PASE PEATONAL

10000 SALVAVIDAS 10022 PASE PEATONAL 10100 TOMA DOBLE 10250 SALVAVIDAS 10276 PASE PEATONAL 10350 TOMA DOBLE 10500 SALVAVIDAS 10530 PUENTE VEHICULAR 10600 TOMA DOBLE 10750 SALVAVIDAS 10815 PASE PEATONAL 10850 TOMA DOBLE 10980 SALVAVIDAS 11000 TOMA LATERAL CL A-4 11090 PASE PEATONAL 11100 TOMA SIMPLE M.I 11250 SALVAVIDAS 11350 TOMA SIMPLE M.I 11385 PUENTE VEHICULAR 11500 SALVAVIDAS 11600 TOMA SIMPLE M.I 11683 PASE PEATONAL 11750 SALVAVIDAS 11825 TOMA DOBLE 11980 PASE PEATONAL 12000 SALVAVIDAS 12050 TOMA SIMPLE M.I 12135 PASE PEATONAL 12250 SALVAVIDAS 12290 PUENTE VEHICULAR 12300 TOMA SIMPLE M.I 12500 SALVAVIDAS 12510 PUENTE VEHICULAR 12550 TOMA SIMPLE M.I 12625 SALVAVIDAS 12630 PASE PEATONAL 12750 SALVAVIDAS

6358.5 PUENTE VEHICULAR

Canal Principal-B revestido de concreto Caudal de conduccin = De 2.50 a 0.20 m3/seg. Seccin = Trapezoidal y rectangular Ancho de Solera = 0.30, 2.00 m. Talud (Z)= 0, 1 Tirante = 0.392, 0.934 m. Pendiente (s) = 0.0011 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto = 11.150 Km. Desde el Km. 0+000 al 11+150

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CONTENIDOS MINIMOS 2011

78

OBRAS DE ARTE CANAL PRINCIPAL-B


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 PROG. 10 20 250 260 300 500 535 740 750 760 900 990 1000 1150 1230 1250 1300 1305 1400 1475 1500 1550 1715 1750 1800 2000 2050 2188 2250 2300 2525 2530 2550 2781 2790 2800 2815 OBRA DE ARTE CAIDA H=0.6 m ALC. (LINEA FERREA) SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.D PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS PARTIDOR CL-B1 TOMA SIMPLE M. D. PASE PEATONAL PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR N 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 PROG. 2990 2998 3050 3150 3172 3250 3400 3425 3500 3646 3700 3750 3775 3892 3950 4000 4138 4200 4250 4384 4500 4550 4630 4750 4755 4875 4900 5000 5010 5098 5100 5200 5250 5338 5475 5500 5578 OBRA DE ARTE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS ALC. (CARR. AREQUIPA) TOMA SIMPLE M. I. SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PARTIDOR CL-B2 PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA SIMPLE M.I SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.D TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL N 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 PROG. 5750 5755 5805 6000 6134 6137 6240 6250 6368 6400 6400 6500 6602 6650 6750 6837 6850 7000 7025 7106 7150 7250 7351 7400 7500 7596 7650 7650 7750 7841 7880 7900 8000 8130 8150 8250 8380 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE SALVAVIDAS SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE PARTIDOR CL-B3 SALVAVIDAS PASE PEATONAL CAIDA H=0.50 m TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS CAIDA H=0.4 m. TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL CAIDA H=0.6 m. TOMA DOBLE SALVAVIDAS N 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 PROG. 8400 8500 8630 8650 8750 8880 8900 9000 9130 9150 9250 9380 9400 9400 9500 9630 9650 9750 9880 9900 10000 10130 10150 10250 10380 10400 10500 10630 10650 10750 10880 10900 10950 11100 11130 11150 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL CAIDA H=0.6 m. TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE CAIDA H=0.6 m. TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS

PUENTE VEHICULAR 114

PUENTE VEHICULAR 131

PUENTE VEHICULAR 141 PUENTE VEHICULAR 142 TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL 143 144 145 146 147

B.4 Construccin de Canales Laterales revestidos de concreto.como primera alternativa se tiene previsto la construccin de 36.150 km., de canales laterales con concreto fc=175kg/cm2; el mayor detalle de las caractersticas de los canales se muestran a continuacin: Canal lateral CL- A.1; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 0.300 m3/seg. Seccin = Semicircular Dimetro = 1.50, 1.70 m. Tirante = 0.399, 0.455 m. Pendiente (s) = 0.0005, 0.001 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto = 4.100 Km. Desde el Km. 0+000 al 4+100
OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-A.1
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROG. 100 175 200 245 300 350 400 500 600 610 720 798 830 950 950 996 1050 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D ALCANTARILLA TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D CAIDA H=0.5 m TOMA SIMPLE M.D PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.D N 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PROG. 1150 1150 1250 1309 1350 1450 1492 1550 1650 1721 1740 1750 1800 1850 1950 1960 2050 OBRA DE ARTE CAIDA H=0.4 m TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL ALCANTARILLA TOMA DOBLE ALCANTARILLA TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE N 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROG. 2150 2210 2250 2275 2350 2450 2470 2550 2575 2650 2716 2750 2850 2875 2950 2963 3050 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE CAIDA H=0.8 m TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE ALCANTARILLA TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE ALCANTARILLA TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE N 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 PROG. 3150 3225 3250 3250 3350 3412 3450 3550 3600 3650 3750 3850 3900 3950 4050 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE PASE PEATONAL CAIDA H=0.4 m TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE TOMA DOBLE

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CONTENIDOS MINIMOS 2011

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Canal lateral CL- A.2; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 0.250 m3/seg. Seccin = Semicircular Dimetro = 1.40, 1.60 m. Tirante = 0.373, 0.424 m. Pendiente (s) = 0.0005, 0.001 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto = 2.500 Km. Desde el Km. 0+000 al 2+500
OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-A.2
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROG. 75 50 150 152 192 270 390 435 574 575 578 596 OBRA DE ARTE CAIDA H=0.7 m TOMA SIMPLE M. I. CAIDA H=0.5 m TOMA SIMPLE M. I. PASE PEATONAL TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE INICIO RAPIDA PUENTE VEHICULAR FIN RAPIDA N 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROG. 600 670 675 770 870 900 970 1070 1100 1125 1170 1270 OBRA DE ARTE ALCANTARILLA TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE ALCANTARILLA PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE N 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PROG. 1370 1393 1470 1570 1586 1661 1670 1750 1770 1870 1929 1970 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE ALCANTARILLA PASE PEATONAL TOMA DOBLE CAIDA H=0.5 m TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE N 37 38 39 40 41 42 43 44 45 PROG. 2070 2100 2125 2170 2200 2270 2370 2450 2470 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE CAIDA H=0.5 m ALCANTARILLA TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE

Canal lateral CL- A.3; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 0.300 m3/seg. Seccin = Semicircular Dimetro = 1.50, 1.70 m. Tirante = 0.399, 0.455 m. Pendiente (s) = 0.0005, 0.001 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto = 2,800 Km. Desde el Km. 0+000 al 2+800
OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-A.3
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROG. 5 33 125 135 250 340 412 430 520 535 610 620 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL PASE PEATONAL TOMA DOBLE N 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROG. 700 715 815 825 836 915 1015 1050 1115 1215 1315 OBRA DE ARTE N PROG. 1397 1415 1515 1615 1698 1715 1815 1850 1915 2015 2032 2115 OBRA DE ARTE PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I N 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 PROG. 2215 2315 2415 2515 2540 2615 2715 2775 2775 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I CAIDA H=0.5 m PASE PEATONAL PUENTE VEHICULAR 25 TOMA DOBLE TOMA DOBLE CAIDA H=0.5 m TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE 26 27 28 30 31 32 33 35 36

2276 PUENTE VEHICULAR

PUENTE VEHICULAR 29

1175 PUENTE VEHICULAR 34

Canal lateral CL- B.1; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 1.50 a 0.70 m3/seg. Seccin = Trapezoidal y Semicircular Base = 1.00, 1.20 m. Dimetro = 2.00, 2.20 m. Tirante = 0.554, 0.902 m. Pendiente (s) = 0.00035, 0.0005, 0.001 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto =7.70 Km. Desde el Km. 0+000 al 7+700

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CONTENIDOS MINIMOS 2011

80

OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-B.1


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 PROG. 5 105 205 250 277 305 405 500 505 554 605 700 750 805 830 905 1000 1005 1082 1100 1200 1250 1300 1334 1400 1500 1505 1585 1590 1600 1700 1750 1785 1800 1900 1985 2000 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA CL B 1.1 TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PASE PEATONAL SALVAVIDAS N 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 PROG. 2010 2110 2161 2240 2250 2254 2350 2450 2500 2532 2550 2650 2750 2755 2827 2850 2950 3000 3050 3125 3150 3250 3255 3350 3392 3450 3500 3532 3550 3650 3659 3750 3775 3855 3926 3955 4000 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS TOMA CL-B1.2 TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.D PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.D TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS N 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 PROG. 4055 4155 4193 4250 4255 4355 4455 4459 4500 4555 4655 4740 4750 4750 4755 4855 4920 4955 5000 5055 5100 5155 5250 5255 5334 5355 5455 5500 5550 5550 5567 5600 5650 5750 5755 5775 5847 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR CAIDA H=0.9 m SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS CAIDA H=0.8 m TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR CAIDA H=0.8 m TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE CAIDA H=0.8 m PASE PEATONAL N 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 PROG. 5855 5955 6000 6045 6055 6155 6250 6255 6355 6383 6455 6470 6555 6655 6710 6714 6755 6770 6780 6855 6950 6955 6970 6975 7000 7050 7090 7125 7150 7250 7352 7355 7451 7455 7500 7655 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE ALCANTARILLA SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE ALCANTARILLA PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA DOBLE ALCANTARILLA PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS ALCANTARILLA TOMA DOBLE ALCANTARILLA TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.I

6477.5 PASE PEATONAL

Canal lateral CL- B.1.1; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 0.20 m3/seg. Seccin = Semicircular Dimetro = 1.30 m. Tirante = 0.342, 0.408 m. Pendiente (s) = 0.0005, 0.001 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto =1.700 Km. Desde el Km. 0+000 al 1+700
OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-B.1.1
N 1 2 3 4 5 6 7 PROG. 50 150 153.5 228 268 315 379 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR N 8 9 10 11 12 13 14 PROG. 400 500 502 600 700 702 806 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR N 15 16 17 18 19 20 21 PROG. 860 950 975 1030 1140 1171 1275 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M. I. N 22 23 24 25 26 27 PROG. 1360 1430 1450 1573 1650 1680 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M. I. TOMA SIMPLE M. I. TOMA SIMPLE M. I. PASE PEATONAL

Canal lateral CL-B.1.2; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 0.800 m3/seg. Seccin = Semicircular Dimetro = 2.20 m. Tirante = 0.685 m. Pendiente (s) = 0.0005 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto =5.750 Km. Desde el Km. 0+000 al 5+750

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OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-B.1.2


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PROG. 21 50 150 250 256 325 350 450 500 550 555 590 600 650 750 751 850 945 950 1000 1050 1150 1175 1250 1260 1325 1350 1400 1406 1410 1570 OBRA DE ARTE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE SALVAVIDAS TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS N 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 PROG. OBRA DE ARTE 1572 1575 1700 1770 1775 1800 1900 2000 2002 2100 2110 2200 2250 2300 2380 2400 2500 2510 2557 2650 2655 2660 2700 2750 2763 2800 2825 2900 2920 2925 TOMA SIMPLE M.I PUENTE VEHICULAR TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.I PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR N 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 PROG. 2975 3075 3140 3175 3150 3275 3375 3400 3475 3500 3505 3600 3650 3655 3676 3700 3770 3781 3800 3900 3950 3983 4032 4132 4150 4185 4232 4270 4280 4300 4400 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.D PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS TOMA SIMPLE M.D PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS CRUCE PISTA ALCANTARILLA TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D N 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 PROG. 4490 4500 4501 4575 4590 4600 4675 4740 4750 4775 4875 4950 5000 5025 5050 5150 5210 5217 5220 5320 5400 5409 5412 5512 5612 5650 5660 5712 OBRA DE ARTE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M.D TOMA SIMPLE M.D SALVAVIDAS PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE SALVAVIDAS PASE PEATONAL TOMA DOBLE

2277.9 PASE PEATONAL

Canal lateral CL-B.2; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 0.300 m3/seg. Seccin = Semicircular Dimetro = 1.50, 1.70 m. Tirante = 0.399, 0.455 m. Pendiente (s) = 0.0005, 0.001 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto =2.600 Km. Desde el Km. 0+000 al 2+600
OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-B.2
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROG. 100 200 247 300 400 494 500 600 700 740 775 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M.I TOMA SIMPLE M.I PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL CAIDA H=0.5 m N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PROG. 800 900 925 1000 1022 1050 1100 1150 1200 1300 1365 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE TOMA DOBLE CAIDA H=0.5 m TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR CAIDA H=0.5 m TOMA DOBLE CAIDA H=0.4 m TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL N 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PROG. 1400 1425 1500 1600 1653 1750 1850 1880 1950 2050 2150 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE N 34 35 36 37 38 39 40 41 PROG. 2117 2205 2250 2300 2350 2450 2455 2550 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE CAIDA H=0.4 m TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE

Canal lateral CL-B.3; revestido de concreto. Caudal de conduccin = 0.50 m3/seg. Seccin = Semicircular Dimetro = 1.60, 2.00 m. Tirante = 0.456, 0.557 m. Pendiente (s) = 0.0005, 0.0015 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015 Longitud total del canal del Proyecto =9.000 Km. Desde el Km. 0+000 al 9+000.

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OBRAS DE ARTE CANAL LATERAL CL-B.3


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROG. 5 100 200 200 280 300 400 500 565 600 700 800 851 900 1000 1100 OBRA DE ARTE TOMA SIMPLE M. I. TOMA SIMPLE M. I. CAIDA H=1 m TOMA SIMPLE M. I. PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M. I. TOMA SIMPLE M. I. TOMA SIMPLE M. I. PASE PEATONAL TOMA SIMPLE M. I. TOMA SIMPLE M. I. TOMA SIMPLE M. I. PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE N 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PROG. 1154 1200 1250 1300 1392 1400 1500 1500 1600 1600 1630 1700 1800 1868 1900 2000 OBRA DE ARTE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE CAIDA H=0.7 m TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE CAIDA H=0.6 m TOMA DOBLE CAIDA H=0.5 m TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE N 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 PROG. 2100 2106 2200 2300 2345 2400 2450 2500 2600 2700 2725 2800 2900 3000 3025 3100 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE N 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 PROG. 3200 3210 3300 3305 3400 3500 3540 3600 3700 3776 3800 3850 3900 OBRA DE ARTE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE TOMA DOBLE PUENTE VEHICULAR TOMA DOBLE PASE PEATONAL TOMA DOBLE

B.5 Construccin de Drenes superficiales.- se tiene previsto la construccin de 9.725 km., de drenes abiertos en tierra; el mayor detalle de las caractersticas de los drenes se muestran a continuacin: Dren Superficial DS-01. Caudal de conduccin = desde 1.75, 2.50, hasta 3.50 m3/seg. Seccin = Trapezoidal Ancho de Solera = 0.50, 0.60 m. Talud (Z)= 1.20 Tirante promedio = 1.196, 1.357, 1.391, 1.569 m. Pendiente promedio (s) = 0.00035, 0.0008 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.025 Longitud total del canal del Proyecto = 6.100 Km. Desde el Km. 0+000 al 6+100
OBRAS DE ARTE DREN-1
N 1 2 3 4 5 6 7 8 PROG. 250 500 775 842 1050 1255 1450 1700 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PASE PEATONAL PUENTE VEHICULAR PUENTE VEHICULAR PASE PEATONAL PUENTE VEHICULAR PASE PEATONAL PASE PEATONAL N 9 10 11 12 13 14 15 16 PROG. 1950 2135 2376 2620 2870 3120 3450 3650 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PASE PEATONAL PUENTE VEHICULAR PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL N 17 18 19 20 21 22 23 24 PROG. 3900 4150 4425 4600 4800 5010 5220 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL N 25 26 27 28 29 PROG. 5282 5385 5500 5732 5950 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL

3994.5 CRUCE PISTA

Dren Superficial DS-02. Caudal de conduccin = 1.00, 1.50 m3/seg. Seccin = Trapezoidal Ancho de Solera = 0.60, 0.70 m. Talud (Z)= 1.20 Tirante promedio = 0.902, 1.168 m. Pendiente promedio (s) = 0.0005, 0.0008 Coeficiente de rugosidad (n) = 0.025 Longitud total del canal del Proyecto = 3.625 Km. Desde el Km. 0+000 al 3+625
OBRAS DE ARTE DREN-2
N 1 2 3 4 PROG. 250 460 670 920 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PUENTE VEHICULAR PASE PEATONAL PASE PEATONAL N 5 6 7 8 PROG. 1170 1311 1420 1670 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL CRUCE RIEL PASE PEATONAL PASE PEATONAL N 9 10 11 12 PROG. 1920 2230 2450 2675 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL N 13 14 15 16 PROG. 2850 3010 3219 3345 OBRA DE ARTE PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL PASE PEATONAL

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Para mayor detalle se puede en los estudios de ingeniera, en el Volumen VI de Diseo del Sistema de Riego y Drenaje, y en el Volumen XI de Planos del Proyecto. 3. Capacitacin Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se plantea actividades de capacitacin y asistencia tcnica permanente, stas acciones complementados con la realizacin de pasantas e instalacin de parcelas demostrativas; los cuales aseguran la eficiencia y la eficacia en cada una de las etapas del procesos productivo y as mismo, lograr la participacin activa de los beneficiarios como actores de sus propio desarrollo. A dems permitir una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego y drenaje en el mbito del proyecto. CURSOS DE CAPACITACIN La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada hacia el sector rural, a las familias productores agropecuarios, que les permite elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y principalmente sus capacidades de negociacin frente a su medio ambiente, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital. La capacitacin forma el factor que dinamiza el desarrollo agropecuario, incidiendo directamente en las personas, quienes dirigen, participan y ejecutan su propio desarrollo. Adems constituye una de las piedras angulares sobre los cuales se sustentan la sostenibilidad de la produccin agropecuaria bajo riego, por ello se prioriza como eje importante esta actividad, para superar las deficiencias en el manejo del sistema de riego y la produccin agropecuaria. Los objetivos de la capacitacin estn orientados al manejo autogestionario, eficiente y sostenible del sistema de riego en el mbito de Proyecto. As mismo para que recupere el proceso de capitalizacin en el agro y lleve a acabo un esfuerzo decidido para incrementar significativamente la productividad agropecuaria; as mismo la inversin en la construccin de la infraestructura de riego y drenaje una vez culminada, sean manejadas eficientemente por los beneficiarios. Etapas de la Capacitacin En el desarrollo del programa de capacitacin se tiene en cuenta varios pasos que se estructuran entre si para lograr los objetivos, las cuales sern adecuadas a la realidad y situacin que se presenta. Las etapas de la capacitacin son las siguientes: a. Determinacin de Necesidades de Capacitacin (Diagnostico) De acuerdo al rbol de medios fundamentales y acciones, se ha identificado una lista de ejes temticos, con la finalidad priorizar las deficiencias en el conocimiento y manejo de las
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tecnologas del sistema de riego para la produccin agrcolapecuaria dentro del mbito de Proyecto. Con la ejecucin del proyecto se pretende capacitar a los usuarios, en los siguientes ejes temticos: Fortalecimiento de organizaciones de riego El evento de capacitacin se orienta al fortalecimiento de la organizacin de los usuarios de riego de los diferentes comits de regantes del Sistema de Riego en aspectos administrativos, formalizacin de acuerdo a las normas oficiales y jurdicas, reglamentacin interna, gestin de la organizacin, etc. Por otra parte para la comercializacin de los productos agropecuarios en los mercados locales, regionales y nacionales; as mismo para construir espacios para la realizacin de acciones mancomunadas dentro de su organizacin. Gestin del Agua en Sistema de Riego Evento que trata de sobre aspectos de planificacin, administracin, distribucin del agua de riego, infraestructura de riego, operacin y mantenimiento, ley de aguas, sobre proyectos y programas, mecanismos de manejo de conflictos y otros aspectos de gestin del sistema de riego. Legislacin de agua En el evento de capacitacin se dar a conocer las leyes de agua de riego, empezando desde la Junta de Nacional de Usuarios hasta el usuario de riego o el regante. As mismo los derechos y deberes de los usuarios de riego, reglamentaciones de las organizaciones, especialmente en el pago de tarifa de agua, cuotas, otorgamiento de licencias y/o permisos para el uso de agua, etc. Tarifa de agua En el evento de capacitacin se desarrollaran temas relacionados a los ingresos por venta de agua, la misma que se efectuar a partir del clculo de la tarifa de agua para riego, distribucin de porcentajes del ingreso por tarifa de agua, reembolso de la inversin al estado a lo largo de la vida til del proyecto, destino de los ingresos por la tarifa de agua para operacin y mantenimiento, funcin de ALAs y Juntas de Usuarios, importancia de la sostenibilidad del proyecto, entre otros temas relacionados a ingreso por venta de agua. Distribucin del Agua de Riego El evento esta orientado en la distribucin uniforme del agua de riego, uso de la programacin del riego de acuerdo a las hs de cultivos bajo riego, rol de riego, caudal de agua por cada usuario de riego en sus

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diferentes comits de regantes, para que se tenga el uso eficiente del agua de riego y funciones del distribuidor de agua. Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego y Drenaje El presente eje temtico esta orientado en aspectos de distribucin uniforme del agua de riego, uso del rol de agua de acuerdo a las has de cultivos bajo riego, caudal de agua por cada usuario de riego en sus diferentes comits de regantes, para que se tenga el uso eficiente del agua de riego en el mbito de Proyecto y una correcta operacin de la infraestructura hidrulica. Adems sobre la conservacin y/o mantenimiento de la infraestructura de riego con el objetivo de lograr y mantener la vida til de la infraestructura de riego (bocatoma, compuertas de regulacin, canales principales, laterales, drenes y obras de arte). As mismo se desarrollar el manual de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje del mbito de Proyecto. Manejo de suelos Segn Aptitud de riego Se desarrollarn temas sobre de importancia del recurso suelo, aspectos sobre la relacin de manejo de sueloplanta-agua, mejoramiento de suelos agrcolas, manejo del suelos segn el uso del agua de riego, desarrollo del estudio agrolgicos en el mbito de Proyecto y otros aspectos que se consideran en el manejo del suelo agrcola, para que el usuario de riego pueda dar el uso racional el suelo agrcola con riego. Agricultura bajo riego Se desarrollaran temas sobre la agricultura bajo riego, lineamientos de poltica del sector agrario en el pas, bondades de la agricultura bajo riego y produccin agrcola con un sistema de riego. Riego Parcelario En el evento de capacitacin se dar a conocer referente tcnicas del riego parcelario, especialmente sobre las requerimientos del agua por cultivo y/o uso consuntivo, aplicacin y medicin del agua de riego en los diferentes cultivos, as mismo el entrenamiento prctico del riego parcelario, para que el usuario de riego pueda dar el uso adecuado del agua de riego en sus cultivos y que tenga mejora rendimientos. Manejo de Riego en Cultivo de Pastos y Forrajes Se dar nfasis al manejo de riego en pastos cultivados y forrajes, especialmente en la eficiencia de conduccin y aplicacin de agua con fines de riego, uso consuntivo por

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cultivo de acuerdo al tipo de suelos y clima, frecuencias de riego, mtodos y tcnicas de riego, prcticas de riego, medicin del caudal con mtodos de flotadores, aforadores, etc. Manejo de Riego en Cultivos de Pan Llevar Se dar nfasis al manejo de riego en cultivos de Haba, Papa y hortalizas, en aspectos de eficiencia de conduccin y aplicacin de agua con fines de riego, requerimiento de agua por cultivo de acuerdo al tipo de suelos y clima, frecuencias de riego, mtodos y tcnicas de riego, prcticas de riego en parcelas. Manejo y mejoramiento pecuario Se dar nfasis a la produccin Vacunos y ovinos en un sistema de produccin bajo riego, donde se priorizar especialmente el manejo, sanidad, alimentacin y mejoramiento gentico, que son aspectos importantes para una produccin pecuaria con rentabilidad. Estrategias de Comercializacin En el evento de capacitacin se desarrollaran temas sobre la planificacin de la produccin agropecuaria, facilitndoles los aspectos sobre el anlisis e investigacin de mercado, estudio de competencia, estrategias de comercializacin, plan de marketing, recursos humanos, tecnologa de produccin agropecuaria, factores crticos del xito, etc., para que el usuario de riego tenga una idea de que el negocio de productos agropecuario tenga sentido financiera y operativamente, antes de su puesta en marcha. Rentabilidad de Produccin agropecuaria bajo riego En este evento se capacitar a los usuarios de riego, sobre la problemtica en el mbito de Proyecto antes de la ejecucin del proyecto, logros alcanzados con el riego y la produccin agropecuaria actual y en futuro con el riego; y as mismo la importancia de un proyecto de riego.

b. Demanda de Capacitacin Las 758 familias del mbito de Proyecto, requieren de prioridad la capacitacin, para mejorar la produccin agrcola y pecuaria; debido a que en la zona no se tiene instituciones que ofertan la capacitacin a los productores. Los usuarios de riego no estn en la posibilidad de pagar por las actividades de capacitacin, debido a que sus ingresos econmicos son bajsimos, que solo satisface para la subsistencia.

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c. Programacin del Curso La programacin de los cursos de capacitacin, se desarrollar de acuerdo a cada eje temtico y cada evento tendr su plan de capacitacin, teniendo en cuenta la realidad y problemtica del mbito del Sistema de Riego, la cul estar a cargo de la Direccin de Desarrollo Agropecuario del PRORRIDRE.
N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 NOMBRE DEL CURSO Fortalecimiento de organizaciones de riego Gestin del Agua en Sistema de Riego Legislacin de aguas Tarifa de agua N EVENTOS 01 01 01 01 02 01 01 01 02 02 01 01 02 01 18 EJECUCIN

Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego

Primer ao

Distribucin del Agua de Riego Manejo de Suelos Segn Aptitud de Riego Agricultura bajo riego Manejo de Riego Parcelario Manejo de Riego en pastos y forrajes Manejo de Riego en cultivos de Pan Llevar Manejo y Produccin pecuaria bajo riego Estrategia de Comercializacin Rentabilidad de Produccin agropecuaria bajo riego. TOTAL DE CURSOS

Segundo ao

El desarrollo ms detallado de esta etapa por cada evento de capacitacin, se efectuar en el expediente tcnico en la etapa de la ejecucin del proyecto. d. Organizacin del Curso Esta etapa es con la finalidad lograr la ejecucin de lo programado y un buen desarrollo de la capacitacin; las acciones que se realizaran son las siguientes: Primeramente se coordinar con los miembros de la Junta directiva y autoridades de cada comit del mbito de Proyecto, para la convocatoria de los beneficiarios de riego. Se realizar los preparativos para el curso, la cual ser compartido entre los capacitadotes-ponentes del curso, donde desarrollaran los contenidos tcnicos y tratamientos metodolgicos del curso, se determinarn las prcticas a realizar, materiales e instrumentos que se van a utilizar y prevenir la improvisacin en el evento. As mismo la elaboracin de boletines tcnicos, trptico, etc., inherentes al tema programado. Se verificar el local, aprovisionamiento de los materiales a utilizar en la ejecucin del curso (gua, instrumento de evaluacin, ficha de inscripcin, ubicacin de equipos de proyeccin y audiovisuales, pizarras, plumones acrlicos, etc.)

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e. Ejecucin del Curso Previo al inicio del curso por lo menos un da antes se acondicionar el local de capacitacin, se revisar el material didctico, documentos a utilizar, etc. que han sido reunidos en la etapa preparatoria del curso, esta accin se realizar para no caer en la improvisacin en el momento del curso. Los participantes en cada evento de capacitacin sern exclusivos los beneficiarios de riego, del mbito de Proyecto, en un nmero no mayor de 100 participantes por curso. Desarrollo de la Capacitacin.- el desarrollo de cada reunin de capacitacin, tendr una duracin de dos das consecutivos, as como se detalla a continuacin: Primer da del Curso. Inscripcin de participantes y entrega de boletines tcnicos y trpticos inherentes al tema. Presentacin de la unidad de capacitacin y de los participantes, utilizando una dinmica participativa. Se explicar la metodologa a utilizar Evaluacin inicial, que puede ser oral o escrita, individual o grupal de acuerdo a las caractersticas de los participantes. Anuncio de temas a ser tratados en el curso. Objetivo especfico del tema Anlisis de los problemas presentados con relacin a lo objetivo, interpretativo, reflexivo y lo decisional (con preguntas elaboradas con anticipacin), ste paso es muy importante, el capacitador motivar a los participantes el inters de escuchar la explicacin del tema por un ponente. Exposicin del tema, con reforzamiento y complementacin al contenido del tema, donde har un intercambio de ideas y experiencias entre el interlocutorcapacitador-ponente. Para esta accin se realizar, utilizando algunas tcnicas; rotafolios, franelgrafos, papelografos, equipos de proyeccin y audiovisuales, etc.; segn sea necesario en cada evento. Segundo da del Curso. Continuacin del evento Anuncio de la prctica del tema desarrollado en el primer da (Objetivo de la prctica, materiales, procedimiento, evaluacin de la prctica y conclusiones). Anuncio del curso siguiente y clausura del evento de capacitacin.

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f. Evaluacin Pre-evaluacin a los participantes.- se realizar al inicio del evento, en forma individual o grupal, con el objeto de conocer cuanto conocen del tema a tratar. Evaluacin control.- se efectuar en forma permanente durante el desarrollo del evento. Evaluacin final.- se realizar la trmino del evento, tambin puede ser individual, grupal, oral, escrito o en la prctica; segn sea el caso. Evaluacin del capacitador.- se realizar despus de la ejecucin, con la finalidad de reajustes necesarios para mejorar su actuacin en futuras capacitaciones. g. Seguimiento Esta accin se realizar despus de la capacitacin, con la finalidad de supervisar, controlar, evaluar, reforzar o complementar lo aprendido, o el efecto prctico que fue alcanzado por el uso de la tecnologa, conocimientos y/o experiencias compartidas en los eventos de capacitacin; para lo cual se elaborar un plan de seguimiento, teniendo en cuenta del cursos que se dict. Una vez realizado el evento de capacitacin se har el seguimiento a los usuarios de riego sobre l la aplicacin de los conocimientos recepcionados; esta labor se efectuar mediante las visitas a los beneficiarios, a sus campos produccin con la finalidad de ver si estn aplicando o no los conocimientos adquiridos, de lo contrario se har la capacitacin individual y/o reorientacin a los beneficiarios de riego; esta labor estar a cargo del equipo de capacitacin. ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO. La generacin de conocimientos tecnolgicos, por parte de entidades especializados en la conduccin de experimentos e investigaciones para el desarrollo agropecuario bajo riego, requiere mecanismos y/o canales que les permita hacer llegar las nuevas tecnologas generadas a los usuarios potenciales de las mismas que les permita impulsar su desarrollo con la mejora de sus ingresos econmicos. Este conjunto de actividades y mtodos para difundir las tecnologas, constituye la asistencia tcnica. El objetivo de esta actividad es aportar soluciones a los problemas que enfrentan los usuarios de riego en su organizacin y en sus actividades productivas bajo riego en el mbito de Proyecto. Se enfatiza en el diseo de estrategias y metodologas de trabajo que contribuyan a mejorar la eficiencia del agua de riego en la produccin agropecuaria bajo riego.
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Funciones del que proveer la asistencia tcnica El proveedor de asistencia tcnica al cumplir sus funciones, segn las circunstancias, es animador, facilitador, educador de usuarios de riego, informador y participe de la solucin de problemas. Etapas para proveer la Asistencia Tcnica a. Identificacin de Asistencia tcnica Segn la identificacin de las causas del problema, se ha definido los aspectos de prioridad ms importantes, las cules son: organizacin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, manejo de sistemas de riego, distribucin, conduccin y aplicacin del agua de riego, manejo de cultivos bajo riego, adiestramiento en el riego parcelario en los diferentes cultivos, prctica de la eficiencia de riego, comercializacin de productos agropecuarios y otros temas que concierne a la actividad agropecuaria bajo riego; esto con la finalidad lograr a contribuir en la mejora de la produccin y productividad agrcola y pecuaria del mbito de Proyecto. b. Preparacin de contenidos para proveer asistencia tcnica. Sobre la base de la identificacin, se desarrollan los contenidos con aplicacin prctica; es decir elaborar mtodos y tcnicas aceptables y acordes con la realidad. Para lo cul se recolectar, procesar la infamacin de diferentes fuentes, para luego ser transmitido la tecnologa al usuario de riego. c. Metodologa para la provisin de asistencia tcnica Esta actividad consistir en brindar el asesoramiento tcnico, capacitacin grupal o individual, transferencia de tcnicas y tecnologas apropiadas, mtodos, mediante el dialogo, concertacin, orientacin, entrenamiento prctico, demostracin de mtodos, etc. en sus campos de produccin de los usuarios de riego, dentro del mbito del Sistema de Riego; en los aspectos anteriormente mencionados segn sea el caso. d. Evaluacin de Asistencia Tcnica Se controlar con regularidad, el trabajo de asistencia tcnica (monitoreo, acompaamiento) y evaluarlo peridicamente. PASANTIAS A LOS SISTEMAS DE RIEGO MAS AVANZADOS Las pasantas consistirn en hacer una visita a lugares donde el manejo del sistema de riego, manejo de cultivos, manejo y mejoramiento pecuario, etc., donde se desarrollan con eficiencia,
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en forma de modelos, que permita complementar los procesos de capacitacin y servicio de asesoramiento tcnico, que fundamentalmente motivar e impulsar la participacin, ya que permitir a los usuarios de riego, observar los logros alcanzados en lugares con realidades similares para que puedan replicar o adoptar, adems est el dialogo entre los visitantes y el visitado, es decir el intercambio de conocimientos y experiencias que muestren no solo sus lugares sino tambin los problemas afrontados y solucionados; los lugares a donde se harn las visitas de pasantas ser, dos al Departamento de Arequipa, al valle de Majes y uno al Departamento de Cusco, al Distrito de Espinar. Tambin, las pasantas constituyen una valiosa instancia de aprendizaje para los usuarios, ya que les permiten aplicar todo lo que aprenden en las entidades visitadas. Adems, son un importante antecedente para comenzar su nuevo desarrollo social y productivo. Por su parte, las empresas u organismos pblicos se benefician, ya que acceden al bagaje de conocimientos y tendencias actuales, junto a la fuerza y el empuje de las nuevas generaciones de usuarios jvenes. Las tareas asignadas a los pasantes (usuarios de riego del mbito de Proyecto) tienen por objeto mejorar su conocimiento y comprensin de las entidades pblicas o privadas y empresas del sector productivo bajo riego. Los pasantes realizaran prcticas en diferentes sectores de la empresa, de acuerdo al inters y caractersticas de los mismos. Las tutoras sern coordinadas y evaluadas por un funcionario de la empresa y/o entidades pblicas o privadas y por los representantes del personal de PRORRIDRE. Las condiciones requeridas para los pasantes sern: ser usuarios de riego del Sistema de Riego, haber cursado los estudios secundarios como mnimo y superiores en particular; la edad mnima para un pasante ser de 21 aos y la edad mxima de 40 aos.

INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS Consiste en la instalacin de pastos cultivados (Alfalfa+dactylis y trbol blanco+rye grass), estas parcelas demostrativas, son reas instaladas en campo de los productores y/o usuarios de riego, cuya conduccin y manejo cuenta con asesora tcnica siendo su finalidad, validar tecnologas generadas, comprobar las bondades productivas de semillas, variedades, evaluar las condiciones de campo tecnolgico, rendimientos. Estas reas se instalarn en lugares apropiados, desde el punto de vista tcnico como de efecto demostrativo, que servirn para que los beneficiarios potenciales puedan conocer y apreciar las ventajas y bondades de las labores del proceso productivo,

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especialmente del manejo del riego y de los cultivos. Una vez establecidas las parcelas demostrativas, servirn como material para los eventos de capacitacin y charlas tcnicas para que conozcan en situ los resultados de la accin realizada. Estas charlas sern preparadas convenientemente, para lo cual se contar con medios adecuados de movilizacin y material didctico de apoyo, como carteles y folletos, lo que permitir dar a conocer a los productores los objetivos de la campaa emprendida y los beneficios que se obtendrn de ella. Las labores de capacitacin vendrn a complementar las visitas individuales y las charlas, las que constituirn tambin importantes mtodos de trabajo, as mismo para reforzar y complementar los procesos de aprendizaje y cambio de actitudes de los productores y para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Etapas para la Conduccin de Parcelas Demostrativas Planificacin y programacin Se buscara lugares adecuados para instalar las parcelas demostrativas al momento de la instalacin; se tendr en cuenta las propiedades fsico-quimicas del suelo para poder hacer la instalacin. En el mbito de Proyecto se ha identificado las reas a instalarse de media ha por sector y/o comunidad. Instalacin y Conduccin Las parcelas demostrativas, se instalarn en las Parcialidades: Telato (media ha), Ilo ilo (media ha), Cambraca (media ha); Comunidades: Esquen Tariachi (1 ha), Huichay Jaran (1 ha), Collana (1 ha) y Anexo Caracoto (media ha), el cul ser conducido y manejado tcnicamente por el profesional responsable del PRORRIDRE y los usuarios de riego se harn cargo de los labores agrcolas que demande la parcelas; para lo cul se considerar la necesidad de suscribir documento de contrato con los usuarios de riego y/o productores, donde establecen clusulas especificas que contempla las responsabilidades que garanticen una adecuada instalacin y conduccin de las parcelas demostrativas, as como el cumplimiento de los objetivos de capacitacin. As mismo participaran los representantes de las organizaciones comunales y/o comits de riego en el mbito, a fin de que sea de conocimiento y seguimiento colectivo. Seguimiento y Evaluacin Se elaboraran los cronogramas de evaluacin del desarrollo vegetativo, ocurrencias, labores y prcticas requeridas segn el calendario agrcola. As mismo las evaluaciones de inicio, procesos y final, se disearan los formatos para el acopio de la informacin tcnico-productivo que conducir a la elaboracin del informe final, acompaado de los registros fotogrficos, que
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permitir realimentar la investigacin y enriquecer experiencias similares, cuyos resultados son factibles de ser publicados y difundidos. CONCURSO DE RIEGO PARCELARIO La transferencia de conocimientos tecnolgicos, por parte de entidades especializados en la conduccin de experimentos e investigaciones para el desarrollo agropecuario bajo riego, requiere mecanismos y/o medios que les permita hacer llegar las nuevas tecnologas generadas a los usuarios de riego potenciales de las mismas que les permita impulsar su desarrollo con la mejora de sus ingresos econmicos. Este conjunto de actividades y mtodos para difundir las tecnologas, constituye el concurso de riego parcelario. El objetivo de esta actividad es aportar soluciones a los problemas que enfrentan los usuarios de riego en su organizacin y en sus actividades productivas bajo riego en el mbito de Proyecto. Se enfatiza en el diseo de estrategias y metodologas de trabajo que contribuyan a mejorar la eficiencia del agua de riego en la produccin agropecuaria bajo riego. ETAPAS PARA PROVEER EL CONCURSO DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO. a. Identificacin del Concurso de Riego a nivel Parcelario.Segn la identificacin de las causas del problema de manejo, se ha definido el concurso de riego se llevara a cabo en el mbito del Sistema de Riego, se tiene dos sectores de riego, esta definicin est a cargo de los especialistas, de acuerdo a las condiciones tcnicas de campo para el desarrollo adecuado del concurso y previa coordinacin con los directivos del comit de riego. Preparacin para el evento del Concurso de Riego a nivel Parcelario, sern los responsables de la preparacin de todas las actividades necesarias para el concurso de riego tecnificado, tales como:
Preparacin de los reglamentos del concurso Invitacin a las Organizaciones de regantes de la Juntas de Usuarios de Juliaca, Huancan, Ramis y Puno-Ilave; as mismo a las Juntas de usuarios de la regin de Cusco y otras regiones de ser posible. Garantizar el transporte y el nmero de participantes de las diferentes organizaciones de regantes. Garantizar la alimentacin y hospedaje de los participantes visitantes al concurso Garantizar los premios para los ganadores del concurso Garantizar los jurados calificadores para el concurso. Otros necesario para el concurso de riego por parcela .

b. Metodologa del Concurso de Riego por Gravedad.- La metodologa estar basada de acuerdo a un reglamento elaborado por los especialistas de asistencia tcnica.

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c. Reglamento del Concurso de Riego por Gravedad.- Para la realizacin de este evento se deber preparar el Reglamento del Concurso previa autorizacin de la Autoridad Local de como ente rector y mbito de Gestin de los Recursos Hdricos en la microcuenca. El reglamento contiene aspectos bsicos del concurso de riego por gravedad, de ser necesario podr ser mejorado por los responsables con la finalidad de garantizar un mejor desarrollo del evento. 4. Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental El proyecto en sus etapas de ejecucin y operacin, originar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del rea de influencia, para lo cual las medidas ms considerables se detallan a continuacin: Compensacin Social.- se tiene previsto la indemnizacin del rea de construccin de infraestructura de riego y reas de prstamo (canteras de roca y arcilla) Segn al siguientes cuadros:
2.00 COMPENSACIN SOCIAL Construccin Canal de derivacin Construccin Canales Principales A y B Construccin canales laterales y sub laterales Caminos de accesos reas de prstamo (canteras) 106,602.64 Hs Hs Hs Hs Hs 10.41 17.51 21.50 10.00 5.00 3,500.00 36,435.00 3,500.00 61,285.00 243.36 5,232.24 243.36 2,433.60 243.36 1,216.80
34,600.00 Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 5.00 5.00 200.00 1,500.00 650.00 1,500.00 650.00 1,500.00 650.00 2,350.00 200.00 1,500.00 650.00 21,500.00 15,000.00 6,500.00 10,750.00 7,500.00 3,250.00

3.00 PLAN DE MITIGACIN Y/O PREVENTIVAS 3.1 Campamento Limpieza y eliminacin de desechos Esparcimiento de terreno con maq.pesada Suministro de matas de ichu y sembrado 3.2 Caminos de Acceso Esparcimiento de terreno con maq.pesada Suministro de matas de ichu y sembrado 3.3 Areas de Prstamo (Canteras) Esparcimiento de terreno con maq.pesada Suministro de matas de ichu y sembrado

Plan de Mitigacin y/o preventivas.- Se tiene previsto trabajos de en el campamento, caminos de acceso y reas de prstamo y otros. Plan de Educacin Ambiental.- Se tiene previsto realizar las actividades de capacitacin y difusin ambiental. Plan de Monitoreo Ambiental.- Se tiene previsto realizar el monitoreo de las actividades de medidas de mitigacin ambiental en el periodo de ejecucin de las obras segn cronograma de ejecucin del proyecto. Plan de Contingencias.- se tiene previsto implementar un botiqun de primeros auxilios, equipos de comunicacin y equipo de contra incendios.

5. Gastos Administrativos del Proyecto La Unidad Ejecutora PRORRIDRE, para poder garantizar la ejecucin fsica, financiera, administrativa y jurdica, del proyecto; necesita realizar un gasto por la Direccin Ejecutiva, Direccin de
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Planificacin y Presupuesto, Direccin de Administracin, Direccin de Obras, Direccin de Estudios y Proyectos y otros Oficinas, que participan en la ejecucin del proyecto; para ello se ha planteado ejecutar los gastos administrativos del Proyecto.

4.5

Costos
En la actualidad en el mbito del Sistema de Riego Yocar, los usuarios no cuentan con una infraestructura del sistema de riego adecuado, es decir actualmente existe una captacin rustica y canales de riego en tierra; por lo que ellos incurren en un gasto para operar y mantener el actual sistema de riego que se tiene.

4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto

4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto (Alternativa Seleccionada)


Costos de Inversin Los costos que se considera a continuacin son para la alternativa seleccionada, las mismas que contemplan los componentes ms importantes a ejecutarse en el proyecto, tal como se observa en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN (ALTERNATIVA SELECCIONADA) (En Nuevos Soles) PERIODO DE INVERSIN: 03 AOS UNIDAD N META/ACTIVIDAD CANT. MEDIDA 1.0 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 2.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) Expedientes 23.00 2.0 INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2.1 Construccin de Bocatoma Unidad 1.00 Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 2.2 0+000 al 1+800 km.) Km. 7.489 2.3 Construccin de Canal Principal revestido de concreto Km. 21.40 2.4 Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Km. 36.1500 2.5 Construccin de Drenes superficiales Km. 9.73 3.0 INVERSION EN CAPACITACIN 3.1 Cursos de Capacitacin Evento 18.00 3.2 Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Usuario 769.00 3.3 Pasantas a sistema de riego Visita 3.00 3.4 Instalacin de Parcelas Demostrativas Has 5.00 3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental Unidad 1.00 5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN 5.1 Gastos Generales Global 1.0 5.2 Gastos de Supervisin Global 1.0 5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.0 5.4 Gastos de Liquidacin Global 1.0 TOTAL COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD 6.0 TOTAL COSTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO Meses 15.00 PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN

COSTO PARCIAL 632,220.00 27,487.83 632,220.00 35,937,879.16 8,435,929.91 8,435,929.91 1,001,286.72 7,498,375.88 304,942.72 6,525,774.22 334,394.36 12,088,355.96 142,873.34 1,389,443.19 469,183.65 6,178.58 111,214.37 264.48 203,384.01 12,128.35 36,385.04 8,629.06 43,145.28 75,054.95 75,054.95 229,743.28 229,743.28 229,743.28 3,342,293.77 2,410,522.61 2,410,522.61 778,664.79 778,664.79 90,746.07 90,746.07 62,360.30 62,360.30 40,611,319.87 103,683.84 1,555,257.60 42,166,577.47

COSTO UNITARIO

Con mayor detalle se puede ver en el anlisis de costos, presupuestos e insumos por cada componente en el anexo B de Costos y presupuesto del proyecto y en el volumen X de Costos, Presupuestos y Metrados del estudio de factibilidad. A continuacin se muestra los cuadros del cronograma de inversiones y metas fsicas del proyecto de ambas alternativas:

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ALTERNATIVA 1 (Aternativa Seleccionada)

COSTO DEL PROYECTO


( EN NUEVOS SOLES ) PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
COSTO N META/ ACTIVIDADES UND CANT UNIT. TOTAL 1 1.00 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2.00 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 3.00 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.00 4.1 5.00 5.1 5.2 5.3 5.4 AO 01 2 3 EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AOS AO 02 4 5 AO 03 6 AO 4-10 MONTO TOTAL S/.

INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) Estudios Definitivos para el ao 1 Estudios Definitivos para el ao 2 Estudios Definitivos para el ao 3 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Construccin de Bocatoma Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 al 1+800 km.) Construccin de Canal Principal revestido de concreto Canal Principal A Canal Principal B Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Canal Lateral A Canal Lateral B Construccin de Drenes superficiales INVERSION EN CAPACITACIN Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de Parcelas Demostrativas Concurso de Riego Parcelario INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Seguimiento y Monitoreo Gastos de Liquidacin Unidad 1.00 229,743.28 Evento Usuario Visita Has Evento 18.00 769.00 3.00 5.00 1.00 6,178.58 264.48 12,128.35 8,629.06 75,054.95 Unidad Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. 1.00 7.4887 21.40 10.25 11.15 36.150 9.400 26.750 9.725 8,435,929.91 1,001,286.72 304,942.72 289,710.78 318,945.18 334,394.36 256,278.46 361,844.43 142,873.34 Expedientes Expedientes Expedientes Expedientes 23.00 7.00 9.00 7.00 27,487.83 30,105.71 23,415.56 30,105.71

632,220.00 632,220.00 199,340.00 233,540.00 199,340.00 35,937,879.16 8,435,929.91 7,498,375.88 6,525,774.22 2,969,535.45 3,556,238.77 12,088,355.96 2,409,017.57 9,679,338.39 1,389,443.19 469,183.65 111,214.37 203,384.01 36,385.04 43,145.28 75,054.95 229,743.28 229,743.28 3,342,293.77 2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62,360.30 91,897.31 68,922.98 68,922.98
229,743.28

199,340.00 199,340.00

233,540.00 233,540.00

199,340.00

632,220.00

199,340.00

5,061,557.95 4,005,146.86

3,374,371.96 3,493,229.02 3,043,279.78 1,448,553.88 1,594,725.91 3,482,494.44 1,520,981.57 1,961,512.86 7,112,995.11 2,409,017.57 4,703,977.54 4,975,360.85 1,389,443.19 4,975,360.85

8,435,929.91 7,498,375.88 6,525,774.22

12,088,355.96

1,389,443.19

24,714.31

30,892.88

24,714.31 50,250.93 12,128.35

30,892.88 50,250.93

50,250.93 12,128.35

52,631.23 12,128.35 75,054.95

43,145.28

111,214.37 203,384.01 36,385.04 43,145.28 75,054.95

Global Global Global Global

1.00 1.00 1.00 1.00

2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62,360.30

377,952.70 108,594.06 15,437.79 9,979.81

423,443.78 123,907.02 11,786.03 7,619.11

301,790.31 103,132.34 12,006.19 8,238.37

872,146.36 296,066.42 34,624.86 24,429.34

247,948.40 78,099.78 9,329.03 6,631.03

187,241.06 68,865.17 7,562.17 5,462.64

2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62,360.30

6.00

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

Meses

15.00

103,683.84

40,611,319.87 1,555,257.60

9,894,620.79 622,103.04

7,508,395.09

3,858,003.56 622,103.04

11,903,900.33

5,648,011.35 311,051.52

1,798,388.75

40,611,319.87 1,555,257.60

COSTO TOTAL DE INVERSIN


7.00 7.1

42,166,577.47
829,008.00 Ao 9.00 92,112.00 829,008.00

10,516,723.83

7,508,395.09

4,480,106.60
46,056.00

11,903,900.33
46,056.00

5,959,062.87
46,056.00

1,798,388.75
46,056.00 644,784.00

42,166,577.47
829,008.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*)


Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


(*) Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%

42,995,585.47

10,516,723.83

7,508,395.09

4,526,162.60

11,949,956.33 6,005,118.87

1,844,444.75

644,784.00

42,995,585.47

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CONTENIDOS MINIMOS 2011

98

ALTERNATIVA 1 (Alternativa Seleccionada)

META FISICA DEL PROYECTO


PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
COSTO N META/ ACTIVIDADES UND CANT UNIT. 1 1.00 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) 1.1.1 Estudios Definitivos para el ao 1 1.1.2 Estudios Definitivos para el ao 2 1.1.3 Estudios Definitivos para el ao 3 2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2.1 Construccin de Bocatoma 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 632,220.00 EJECUCION FISICA DEL PROYECTO POR AOS TOTAL MONTO/AO AO 01 2 3 AO 02 4 5 AO 03 6 AO 7-10 META TOTAL

Expedientes Expedientes Expedientes Expedientes

23.00 7.00 9.00 7.00

27,487.83 30,105.71 23,415.56 30,105.71

632,220.00 199,340.00 233,540.00 199,340.00


35,937,879.16

7.00 7.00

9.00 9.00

7.00

23.00

7.00

Unidad Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km.

1.00 7.49 21.40 10.25 11.15 36.15 9.40 26.75 9.73

8,435,929.91 1,001,286.72 304,942.72 289,710.78 318,945.18 334,394.36 256,278.46 361,844.43 142,873.34

8,435,929.91 7,498,375.88 6,525,774.22 2,969,535.45 3,556,238.77 12,088,355.96 2,409,017.57 9,679,338.39 1,389,443.19 469,183.65

0.60 4.00

0.40 3.4887 10.00 5.00 5.00 11.40 5.25 6.15 22.40 9.40 13.00

1.00 7.4887 21.40

Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 al 1+800 km.) Construccin de Canal Principal revestido de concreto Canal Principal A Canal Principal B Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Canal Lateral A Canal Lateral B Construccin de Drenes superficiales

13.75 13.75 9.725

36.150

9.725

3.00 INVERSION EN CAPACITACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de Parcelas Demostrativas Concurso de Riego Parcelario

Evento Usuario Visita Has Evento

18.00 769.00 3.00 5.00 1.00

6178.58 264.48 12128.35 8629.06 75054.95

111,214.37 203,384.01 36,385.04 43,145.28 75,054.95 229,743.28

4.00

5.00

4.00 190.00 1.00

5.00 190.00

190.00 199.00 1.00 1.00 1.00

5.00

18.00 769.00 3.00 5.00 1.00

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental 5.00 5.1 5.2 5.3 5.4 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Seguimiento y Monitoreo Gastos de Liquidacin

Unidad

1.00

229,743.28

229,743.28 3,342,293.77 2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62,360.30

0.40

0.30

0.30

1.00

Global Global Global Global

1.0 1.0 1.0 1.0

2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62,360.30

0.16 0.14 0.17 0.16

0.18 0.16 0.13 0.12

0.13 0.13 0.13 0.13

0.36 0.38 0.38 0.39

0.10 0.10 0.10 0.11

0.08 0.09 0.08 0.09

1.0 1.0 1.0 1.0

5.00

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

40,611,319.87 Meses 15
103,683.84 1,555,257.60

6.00

6.00

3.00

15.00

COSTO TOTAL DE INVERSIN


6.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 6.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

42,166,577.47
829,008.00 Ao 9.00 92,112.00 829,008.00 0.50 0.50 0.50 0.50 7.00 9.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


(*) Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%

42,995,585.47

0.00

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

7.00

9.00

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 99

Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto sern asumidos por los beneficiarios en un 100%; el mismo que se aportarn en dos formas, uno que constituye el aporte de la mano de obra no calificada, especialmente para realizar los trabajos de limpieza y resanes de todo el sistema de infraestructura de riego y drenaje, labor que se realizar dos veces al ao. El otro es el pago de la tarifa por el uso del agua (El monto de pago se menciona en la acta de compromiso del anexo F de los contenidos minimos), recurso que ser depositado a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca, de los cuales un porcentaje retorna a la Comisin de regantes, este monto ser para realizar gastos de operacin, es decir para el pago del responsable de operacin y mantenimiento, distribuidor de agua, tomero y adems para la compra de insumos y otros gastos administrativos de la organizacin de aguas de la Irrigacin. El costo de operacin y mantenimiento sin proyecto analizado para un ao se muestran en los siguientes cuadros:
PRESUPUESTO DE OPERACIN SIN PROYECTO (PARA 1 AO)
APORTE DE BENEFICIARIOS PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
Item CONCEPTO UND. MED. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1.0 MANO DE OBRA Responsable de Operacin (Junta Directiva) 2.0 INSUMOS Libro de actas Cuaderno de lista y/o padron de usuarios Lapiceros Papel Bond 3.0 SERVICIOS Gastos de movilidad Gastos de refrigerio en capacitaciones por ATDR Juliaca Pasajes para Gestin de proyectos para la irrigacin Impresin de documentos Imprevistos COSTO TOTAL

1,200.00 Global 12.00 100.00 1,200.00 180.00 Unidad Unidad Unidad Millar Mes evento Global Mes Mes 2.00 2.00 12.00 5.00 12.00 5.00 1.00 12.00 12.00 4.00 5.00 1.00 30.00 20.00 100.00 500.00 20.00 50.00 8.00 10.00 12.00 150.00 2,080.00 240.00 500.00 500.00 240.00 600.00 3,460.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PARA 1 AO)


APORTE DE BENEFICIARIOS
Item CONCEPTO UND. MED. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1.0 MANO DE OBRA Peon (Encauzamiento de captacin rstica) Pen (Limpieza del canales de riego existentes) 2.0 INSUMOS Cemento 3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS Maquinaria para encauzamiento del agua (cargador frontal) Imprevistos COSTO TOTAL TOTAL

2,970.00 Jornal Jornal Bolsa 99.00 198.00 10.00 10.00 10.00 21.00 990.00 1,980.00 210.00 210.00 0.00 2,360.00 H-M Global 8.00 1.00 170.00 1000.00 1,360.00 1,000.00 5,540.00 9000.00

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 100

El costo de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada para un ao, se muestran en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 01 (Alternativa Seleccionada)

PRESUPUESTO DE OPERACIN (PARA 1 AO)


APORTE DE BENEFICIARIOS PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA Item 1.0 CONCEPTO MANO DE OBRA Gerente Tcnico de la Comisin de regantes Recaudador de tarifa de Agua Distribuidor del Agua (Tcnico de Campo I) Guardian de Bocatoma EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS Herramientas manuales (Pala, pico y otros) VESTUARIO Vestuario para trabajos de operacin del sist. De riego INSUMOS Cuaderno de campo Libro de Actas Otros Libros Administrativos Lapiceros Tinta de para impresora Papel Bond Otros SERVICIOS Mantenimiento del local de la Comisin de regantes Mantenimiento de equipos de computo Alquiler de Motocicletas Otros Gastos varios COSTO TOTAL UND. MED. Mes Mes Mes Mes Unidad CANT. 9.00 9.00 9.00 12.00 1.00 COSTO UNIT. 1,500.00 1,000.00 1,200.00 750.00 800.00 COSTO PARCIAL 13,500.00 9,000.00 10,800.00 9,000.00 800.00 800.00 0.00 1,000.00 Global 1.00 1000.00 1,000.00 0.00 1,107.00 Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Millar Global Global Mes Mes Global 8.00 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00 1.00 1.00 9.00 12.00 1.00 4.00 10.00 10.00 25.00 220.00 25.00 500.00 500.00 100.00 300.00 1,000.00 32.00 40.00 40.00 50.00 440.00 5.00 500.00 6,000.00 500.00 900.00 3,600.00 1,000.00 51,207.00 COSTO TOTAL 42,300.00

2.0

3.0

4.0

5.0

Gerente Tcnico de la Comisin de Regantes.- Ser el encargado de administrar el Sistema de riego Yocara, que representara legalmente a todo el sistema, ante la Junta de Usuarios Ramis y ante otras instituciones relacionadas con el Desarrollo Agropecuario en la Regin, para hacer las gestiones ante las instancias respectivas. Recaudador de Tarifa de Agua.- Ser el encargado de hacer el cobro de las tarifas de agua en todo el mbito de Proyecto, encargndose estrictamente de la rendicin de las tarifas recaudadas a los usuarios del mbito de proyecto. Distribuidor del Agua (Tcnico de Campo).- Sera el encargado de distribuir el agua segn al plan de cultivo diseado, segn al aporte de tarifa de agua y segn a las has con que cuenta cada usuario, evitando as el robo y el exceso de uso de agua por parte de los mismos usuarios o personas ajenas al mbito de proyecto, para lo cual se diseara un reglamento interno de la comisin de regantes para dar el castigo respectivo a personas que infrinjan las reglas establecidas, este reglamento se diseara con ayuda de capacitaciones y asistencia tcnica que se brindar una durante la ejecucin del Proyecto. Guardin de Bocatoma.- Ser el encargado de hacer las labores de cuidado de la bocatoma ya que es una infraestructura susceptible a sufrir

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 101

robos por las diferentes estructuras de metal que esta cuenta y as garantizar el sistema de captacin adecuadamente.
ALTERNATIVA 01 (Aternativa Seleccionada)

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO (PARA 1 AO)


APORTE DE BENEFICIARIOS PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA Item ACTIVIDADES UND. MED. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL 9,300.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 150.00 150.00 880.00 250.00 375.00 135.00 30.00 90.00 500.00 500.00 20,225.00 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Kg Kg Bls UND. Pln Global lbs Gln Gln UND. Gln Unidad Global H-E H-M 400.0 150.0 150.0 30.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 100.0 30.0 12.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0 1.0 80.0 16.0 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 4.00 3.50 22.50 9.00 90.00 1000.00 9.00 25.00 25.00 3.00 9.00 800.00 500.00 5.00 90.00 11,625.00 6,000.00 2,250.00 2,250.00 450.00 225.00 225.00 225.00 5,460.00 80.00 70.00 2,250.00 270.00 1,080.00 1,000.00 90.00 250.00 250.00 30.00 90.00 800.00 800.00 500.00 500.00 1,840.00 400.00 1,440.00 10,000.00 Jornal Global S/. 500.0 1.0 10.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 40,905.00 COSTO TOTAL 10,680.00

1.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1.1 Mano de Obra Limpieza de Bocatoma, Canal Principal, laterales y drenes Encausamiento de cursos de agua Liempieza de derrumbes y huaycos Engrasado de Compuertas de Toma, canales y otros Repintado de compuertas y barandas 1.2 Insumos Pintura anticorrosiva Puntura esmalte Grasa para compuertas Brocha Thiner 1.3 Equipamiento y Materiales Duraderos Herramientas manuales (Pala, pico y otros) 2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 2.1 Mano de Obra Limpieza de Infraestructura de riego Encausamiento de cursos de agua Liempieza de derrumbes y huaycos Resane del material en concreto de las partes deterioradas Engrasado de Compuertas de Bocatoma, canales y otros Repintado de compuertas y barandas Soldaduras de compuertas (tcnico en soldadura) 2.2 Insumos Alambre N 8 y 16 Clavo de 3 y 4 " Cemento Portland Tipo IP x 42.5 Kg. Madera de 2 x 3 x 10 pies Triplay de 4x8x19 mmm Insumos de soldadura (electrodos y otros) Grasa para compuertas Pintura anticorrosiva Puntura esmalte Brocha Thiner 2.3 Equipamiento y Materiales Duraderos Herramientas manuales (Pala, pico y otros) 2.4 Vestuario Vestuario para trabajos de mantenimiento de infraestructura 2.5 Otros de Gastos de Servicios Alquiler del Equipo de Soldadura Alquiler de Volquete de 12 Cubos 3.00 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 3.1 Mano de Obra Limpieza Infraestructura (Deslizamientos, derrumbes, colmatacin de canales, etc.) 3.2 Otros de Gastos de Servicios Gastos varios por emergencia COSTO TOTAL

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Gln Gln lbs UND. Gln Unidad

400.0 100.0 100.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 10.0 10.0 1.0

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 25.00 25.00 9.00 3.00 9.00 500.00

El detalle de los trabajos de operacin y mantenimiento del sistema de riego, se describen en el anexo del Volumen IX de Operacin y Mantenimiento del estudio de Factibilidad.

4.5.3 Costos Incrementales


Los costos incremntales vienen ha ser los costos con proyecto menos los costos sin proyecto. Los costos incrementales a precios privados de la alternativa seleccionada se muestra en el siguiente cuadro:

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 102

COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA SELECCIONADA) (A PRECIOS PRIVADOS) COSTO CON COSTO SIN N DETALLE DEL COSTO PROYECTO PROYECTO ( S/. ) ( S/. ) 1.0 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 632,220.00 0.00 2.0 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3.0 INVERSION EN CAPACITACIN 4.0 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 5.0 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN 6.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS 7.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO INVERSIN TOTAL 35,937,879.16 469,183.65 229,743.28 3,342,293.77 1,555,257.60 829,008.00 42,995,585.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00

COSTO INCREMENTAL ( S/. ) 632,220.00 35,937,879.16 469,183.65 229,743.28 3,342,293.77 1,555,257.60 739,008.00 42,905,585.47

Los costos incrementales a precios sociales de la alternativa seleccionada se muestra en el siguiente cuadro:
COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA SELECCIONADA) (A PRECIOS SOCIALES) COSTO CON COSTO SIN DETALLE DEL COSTO PROYECTO PROYECTO ( S/. ) ( S/. ) INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 566,968.80 0.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 28,408,866.14 0.00 INVERSION EN CAPACITACIN 392,558.66 0.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 212,889.28 0.00 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN 2,807,526.77 COSTOS ADMINISTRATIVOS 1,411,224.42 0.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 664,535.97 63,669.00 INVERSIN TOTAL 34,464,570.02 63,669.00

N 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

COSTO INCREMENTAL ( S/. ) 566,968.80 28,408,866.14 392,558.66 212,889.28 1,411,224.42 600,866.97 31,593,374.26

4.6

Beneficios
En cuanto al beneficio privado se ha considerado la venta de agua de riego en la situacin actual, para ello primeramente se ha calculado la tarifa de agua y luego se calculan el beneficio en la situacin con proyecto, que constituye nicamente la venta de agua, la misma que se puede observar en el siguiente cuadro:
CALCULO DE TARIFA DE AGUA

4.6.1 Beneficios Privados

PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 0.001940 AO 1 INGRESOS POR VENTA DE AGUA a) Metros cubicos vendidos b) Tarifa por metro cubico TOTAL S/. (a x b) EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS 1.- Costo de operacin 2.- Costo de mantenimiento TOTAL S/. (1 + 2) FLUJO NETO ( C ) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) ( D ) VALOR ACTUAL = (C x D) 0.00 51,207.00 40,905.00 92,112.00 -51,326.63 0.9091 -46,660.57 51,207.00 40,905.00 92,112.00 -51,326.63 0.8264 -42,418.70 51,207.00 40,905.00 92,112.00 (26,919.48) 0.7513 (20,225.00) 51,207.00 40,905.00 92,112.00 (13,816.91) 0.6830 (9,437.13) 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.6209 24,785.37 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.5645 22,532.15 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.5132 20,483.78 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.4665 18,621.61 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.4241 16,928.74 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.3855 15,389.76 21,018,358.26 0.0019405 40,785.37 21,018,358.26 0.0019405 40,785.37 33,596,354.52 0.0019405 65,192.52 40,348,644.12 0.0019405 78,295.09 68,039,952.58 0.0019405 132,029.08 68,039,952.58 0.0019405 132,029.08 68,039,952.58 0.0019405 132,029.08 68,039,952.58 0.0019405 132,029.08 68,039,952.58 0.0019405 132,029.08 68,039,952.58 0.0019405 132,029.08 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Metros cubicos vendidos por ao Total area regada (Has) Volumen de agua vendido por Has Tarifa de agua ( S/. /m3) Tarifa de agua ( S/. /Has/ao)

68,039,952.58 4,030.63 16,880.72 m3/Has/ao 0.001940 32.76

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ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 103

CALCULO DE TARIFA DE AGUA


PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. 32.76 AO 1.00 INGRESOS POR VENTA DE AGUA a) Hectareas a incorporar b) Tarifa por hectarea TOTAL S/. (a x b) EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS 1.- Costo de operacin 2.- Costo de mantenimiento TOTAL S/. (1 + 2) FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL 0.00 51,207.00 40,905.00 92,112.00 -51,326.63 0.91 -46,660.57 51,207.00 40,905.00 92,112.00 -51,326.63 0.83 -42,418.70 51,207.00 40,905.00 92,112.00 -26,919.48 0.75 -20,225.00 51,207.00 40,905.00 92,112.00 -13,816.91 0.68 -9,437.13 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.62 24,785.37 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.56 22,532.15 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.51 20,483.78 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.47 18,621.61 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.42 16,928.74 51,207.00 40,905.00 92,112.00 39,917.08 0.39 15,389.76 1,245.11 32.76 40,785.37 1,245.11 32.76 40,785.37 1,990.22 32.76 65,192.52 2,390.22 32.76 4,030.63 32.76 4,030.63 32.76 132,029.08 4,030.63 32.76 132,029.08 4,030.63 32.76 4,030.63 32.76 4,030.63 32.76 132,029.08 AO 2.00 AO 3.00 AO 4.00 AO 5.00 AO 6.00 AO 7.00 AO 8.00 AO 9.00 AO 10.00

78,295.09 132,029.08

132,029.08 132,029.08

El calculado de tarifa de agua se ha calculado segn al siguiente cuadro recomendado por MEF, segn la gua metodolgica de proyectos grandes:

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 104

Nota.- El anlisis de los beneficios privados (venta de agua) se detalla en el anexo D de Beneficios del proyecto.

4.6.2 Beneficios de los Productores


Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendr para los productores en el rubro de la produccin agrcola y pecuaria con y sin proyecto, adems el beneficio optimizado. En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se ha realizado utilizando varios factores, esto con informacin de campo realizada por el PRORRIDRE, tal como se detallan a continuacin: Nmero de Hectreas.- constituye la cdula de cultivo actual mas los cultivos a incorporar en base al rea potencial del mbito de riego y el volumen de oferta de agua, esto con la finalidad de satisfacer la demanda total de los cultivos es decir de las hectreas mejoradas mas incorporadas. Nmero de Cabezas de Ganado.-comprende el nmero de animales que actualmente se tiene en el mbito de Proyecto, proyectndose de acuerdo a la soportabilidad de toda el rea de pastos cultivados y forrajeros. Costos de Produccin.- la estimacin del costo/hectrea/campaa y el costo/animal/ao, se ha determinado en la situacin actual proyectndose de acuerdo al mejoramiento de cultivos o crianzas, con una tecnologa media a alta. Rendimientos.- la estimacin de los rendimientos ya sea agrcola o pecuaria en la situacin actual, se han determinado en base a la informacin de campo, proyectndose a los resultados que se ha obtenido en la irrigacin del Distrito de Umachiri, Asillo-Progreso, Taraco y en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha tenido
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CONTENIDOS MINIMOS 2011 105

rentabilidad con el riego, as mismo en base a las experiencias y resultados del INIA-Puno, calculndose con una tecnologa media. Precios.- la comercializacin de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la informacin de campo, a precios en chacra y/o en establo, proyectndose en forma constante hasta el ao 10; los datos de precios actuales en chacra y establo se promediaron de la obtencin de una encuesta realizada a los usuarios contrastando con encuetas realizadas a intermediarios o acopiadores y productores mas avanzados que existen en la zona de proyecto. Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercializacin, utilizado la unidad de porcentaje para su anlisis del valor neto de la produccin agropecuaria, calculndose en forma constante de acuerdo al destino de productos actualmente; el anlisis de porcentaje de destino al mercado tambin se hizo mediante una encuesta realizada a los usuarios, teniendo un promedio total de todo los encuestados. El anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se muestra en los siguientes cuadros:

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ALTERNATIVA RECOMENDADA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 106

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO Numero de Has Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Costos por Has. (S/./Has) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Rendimiento (Kg./ Has) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Precio de Venta. (S/. /Kg.) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Porcentaje Dest. Al Mercado Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Valor bruto de la produccin Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Costo total (S/.) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Valor neto de la Produccin Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP AO 1.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.91

AO 2.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.83

AO 3.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.75

AO 4.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.68

AO 5.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.62

AO 6.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.56

AO 7.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.51

AO 8.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.47

AO 9.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.42

AO 10.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.39

VALOR ACTUAL

1,538,781.25

1,398,892.04

1,271,720.04

1,156,109.13

1,051,008.30

955,462.09

868,601.90

789,638.09

717,852.81

652,593.46

10,400,659.11

En el cuadro anterior se muestra la situacin actual en que se encuentra la produccin agropecuaria sin proyecto; aplicando las siguientes formulas para hallar el valor neto de la produccin agropecuaria en la situacin sin proyecto: 6. 7. 8. Costo Total=(Costo Unitario)(Nmero de has). VBP=(Rendimiento por ha)(Nmero de has)(Precio)(% de destino al mercado). Valor Neto de la Produccin=(Valor bruto de la Produccin)(Costo Total)

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA


ALTERNATIVA RECOMENDADA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 107

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO N Has (Mejorada + incorporada) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Costos por Has. (S/./Has) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Rendimiento (Kg./ Has) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Precio de Venta. (S/. /Kg.) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Porcentaje Dest. Al Mercado Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Valor bruto de la produccin Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Costo total (S/.) Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera Valor neto de la Produccin Papa Quinua Caihua Haba Alfalfa ms Dactylis Trbol Blanco ms Rye Grass Avena forrajera Cebada forrajera FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP AO 1.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.91

AO 2.00 1,245.11 82.17 95.52 35.82 2.91 448.34 7.97 519.01 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,083.35 1,094.20 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 2,996,347.70 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 814,597.91 11,247.26 1,693,166.32 174,108.95 1,303,688.33 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 485,709.14 8,720.77 439,705.27 45,215.06 1,692,659.37 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 328,888.77 2,526.49 1,253,461.05 128,893.89
0.83

AO 3.00 1,990.22 82.17 95.52 35.82 2.91 848.34 57.97 814.12 53.37 2,463.50 912.72 870.60 1,218.00 1,900.00 1,800.00 847.20 847.20 6,500.00 960.00 780.00 1,293.00 20,600.00 18,000.00 20,200.00 20,200.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 4,756,413.06 128,185.20 152,679.17 21,234.10 1,128.79 1,541,365.91 81,807.26 2,655,903.68 174,108.95 2,775,467.61 202,425.80 87,183.01 31,184.89 3,544.38 1,611,846.00 104,346.00 689,722.46 45,215.06 1,980,945.45 -74,240.60 65,496.15 -9,950.80 -2,415.59 -70,480.09 -22,538.74 1,966,181.21 128,893.89
0.75

AO 4.00 2,390.22 82.17 95.52 35.82 2.91 1,048.34 57.97 1,014.12 53.37 2,500.00 950.00 900.00 1,250.00 340.00 340.00 850.00 850.00 6,900.00 990.00 790.00 1,500.00 20,800.00 18,500.00 20,400.00 20,400.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 5,840,614.61 136,073.52 157,450.39 21,506.33 1,309.50 1,923,242.63 84,079.69 3,341,119.75 175,832.80 1,615,556.40 205,425.00 90,744.00 32,238.00 3,637.50 356,435.60 19,709.80 862,002.00 45,364.50 4,225,058.21 -69,351.48 66,706.39 -10,731.67 -2,328.00 1,566,807.03 64,369.89 2,479,117.75 130,468.30
0.68

AO 5.00 4,030.63 82.17 95.52 35.82 2.91 2,221.84 279.21 1,259.79 53.37 2,550.00 980.00 920.00 1,300.00 340.00 340.00 860.00 860.00 10,500.00 1,000.00 850.00 1,600.00 25,000.00 24,000.00 22,000.00 22,000.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.40 0.45 0.40 0.50 0.98 0.98 0.95 0.95 10,480,821.94 207,068.40 159,040.80 23,139.72 1,396.80 4,899,157.20 525,361.54 4,476,033.87 189,623.61 2,319,555.10 209,533.50 93,609.60 32,954.40 3,783.00 755,425.60 94,931.40 1,083,419.40 45,898.20 8,161,266.84 -2,465.10 65,431.20 -9,814.68 -2,386.20 4,143,731.60 430,430.14 3,392,614.47 143,725.41
0.62

AO 6.00 4,030.63 82.17 95.52 35.82 2.91 2,221.84 279.21 1,259.79 53.37 2,550.00 980.00 920.00 1,300.00 340.00 340.00 860.00 860.00 10,500.00 1,000.00 900.00 1,600.00 25,000.00 24,000.00 22,000.00 22,000.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.60 0.80 0.60 0.70 0.98 0.98 0.95 0.95 10,722,224.86 310,602.60 282,739.20 36,751.32 1,955.52 4,899,157.20 525,361.54 4,476,033.87 189,623.61 2,319,555.10 209,533.50 93,609.60 32,954.40 3,783.00 755,425.60 94,931.40 1,083,419.40 45,898.20 8,402,669.76 101,069.10 189,129.60 3,796.92 -1,827.48 4,143,731.60 430,430.14 3,392,614.47 143,725.41
0.56

AO 7.00 4,030.63 82.17 95.52 35.82 2.91 2,221.84 279.21 1,259.79 53.37 2,550.00 980.00 920.00 1,300.00 340.00 340.00 860.00 860.00 10,500.00 1,000.00 900.00 1,600.00 25,000.00 24,000.00 22,000.00 22,000.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.60 0.80 0.60 0.70 0.98 0.98 0.95 0.95 10,722,224.86 310,602.60 282,739.20 36,751.32 1,955.52 4,899,157.20 525,361.54 4,476,033.87 189,623.61 2,319,555.10 209,533.50 93,609.60 32,954.40 3,783.00 755,425.60 94,931.40 1,083,419.40 45,898.20 8,402,669.76 101,069.10 189,129.60 3,796.92 -1,827.48 4,143,731.60 430,430.14 3,392,614.47 143,725.41
0.51

AO 8.00 4,030.63 82.17 95.52 35.82 2.91 2,221.84 279.21 1,259.79 53.37 2,550.00 980.00 920.00 1,300.00 340.00 340.00 860.00 860.00 11,000.00 1,000.00 900.00 1,600.00 25,000.00 24,000.00 22,000.00 22,000.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.60 0.80 0.60 0.70 0.98 0.98 0.95 0.95 10,737,015.46 325,393.20 282,739.20 36,751.32 1,955.52 4,899,157.20 525,361.54 4,476,033.87 189,623.61 2,319,555.10 209,533.50 93,609.60 32,954.40 3,783.00 755,425.60 94,931.40 1,083,419.40 45,898.20 8,417,460.36 115,859.70 189,129.60 3,796.92 -1,827.48 4,143,731.60 430,430.14 3,392,614.47 143,725.41
0.47

AO 9.00 4,030.63 82.17 95.52 35.82 2.91 2,221.84 279.21 1,259.79 53.37 2,550.00 980.00 920.00 1,300.00 340.00 340.00 860.00 860.00 11,000.00 1,000.00 900.00 1,600.00 25,000.00 24,000.00 22,000.00 22,000.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.60 0.80 0.60 0.70 0.98 0.98 0.95 0.95 10,737,015.46 325,393.20 282,739.20 36,751.32 1,955.52 4,899,157.20 525,361.54 4,476,033.87 189,623.61 2,319,555.10 209,533.50 93,609.60 32,954.40 3,783.00 755,425.60 94,931.40 1,083,419.40 45,898.20 8,417,460.36 115,859.70 189,129.60 3,796.92 -1,827.48 4,143,731.60 430,430.14 3,392,614.47 143,725.41
0.42

AO 10.00 4,030.63 82.17 95.52 35.82 2.91 2,221.84 279.21 1,259.79 53.37 2,550.00 980.00 920.00 1,300.00 340.00 340.00 860.00 860.00 11,000.00 1,000.00 900.00 1,600.00 25,000.00 24,000.00 22,000.00 22,000.00 0.60 3.70 1.90 0.60 0.09 0.08 0.17 0.17 0.60 0.80 0.60 0.70 0.98 0.98 0.95 0.95 10,737,015.46 325,393.20 282,739.20 36,751.32 1,955.52 4,899,157.20 525,361.54 4,476,033.87 189,623.61 2,319,555.10 209,533.50 93,609.60 32,954.40 3,783.00 755,425.60 94,931.40 1,083,419.40 45,898.20 8,417,460.36 115,859.70 189,129.60 3,796.92 -1,827.48 4,143,731.60 430,430.14 3,392,614.47 143,725.41
0.39

VALOR ACTUAL

59,810,309.82

1,538,781.25

1,398,892.04

1,488,313.63

2,885,771.61

5,067,504.60

4,743,088.02

4,311,898.20

3,926,807.38

3,569,824.89

3,245,295.35

32,176,176.98

En el cuadro anterior se muestra la situacin con proyecto, por lo que hay alteraciones en: 9. Cedula de cultivo.- hay aumento de has cultivadas a partir del ao 3 ya que a este tiempo ya va estar construido la bocatoma los canales principales y parte de los canales laterales, por que se har uso de la infraestructura. 10. Costos de Produccin por ha.- habr alteraciones en los costos de produccin desde el ao 4, ya que una vez aplicado riego hay necesidad de aumentar los costos de produccin por ha, pero en caso de los costos de alfalfa y trbol blanco los costos de produccin disminuirn ya que despus de la instalacin, solo se har gastos en el mantenimiento de la pastura cultivada. 11. Rendimiento.- Los rendimientos aumentan a partir del ao 5, ya que la infraestructura de riego est concluida y se hizo cursos de capacitacin y asistencia tcnica a los usuarios. 12. El precio de venta queda igual que en la situacin sin proyecto. 13. En el porcentaje de destino al mercado hay un aumento de la cantidad vendida a partir de ao 6 gracias a la mayor produccin que habr una ves aplicado el riego.

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 108

El valor neto de la produccin agrcola de halla con las siguientes formulas: 14. 15. 16. Costo Total=(Costo Unitario)(Nmero de has). VBP=(Rendimiento por ha)(Nmero de has)(Precio)(% de destino al mercado). Valor Neto de la Produccin=(Valor bruto de la Produccin)(Costo Total)
ALTERNATIVA RECOMENDADA

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO Numero de cabezas Vacuno Vacuno lechero Ovino Costo de Prod. por cabeza (S/. / Cabeza) Vacuno Vacuno lechero Ovino Rendimiento (Kg y/o Lit. /Cabeza) Carne de Vacuno Leche de Vacuno Carne de Ovino Precio de Venta. (S/. Kg. y/o Lit.) Carne de Vacuno Leche de Vacuno Carne de Ovino Porcentaje Dest. Al Mercado Carne de Vacuno Leche de Vacuno Carne de Ovino Valor bruto de la produccin Vacuno Vacuno lechero Ovino Costo total S/. Vacuno Vacuno lechero Ovino VALOR NETO DE LA PRODUCCION Vacuno Vacuno lechero Ovino FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.909

AO 1 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 2 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 3 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 4 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 5 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 6 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 7 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 8 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 9 2,752.00 1,179.00 11,319.00

AO 10 2,752.00 1,179.00 11,319.00

VALOR ACTUAL

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.826

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.751

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.683

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.621

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.564

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.513

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.467

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.424

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.386

VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP

2,279,180.73

2,071,982.49

1,883,620.44

1,712,382.22

1,556,711.11

1,415,191.92

1,286,538.11

1,169,580.10

1,063,254.63

966,595.12

15,405,036.87

En el cuadro anterior se muestra la situacin actual en que se encuentra la produccin pecuaria sin proyecto; aplicando las siguientes formulas para hallar el valor neto de la produccin pecuaria en la situacin sin proyecto: 17. 18. 19. Costo Total=(Costo Unitario)(Nmero de cabezas). VBP=(Rendimiento por ha)(Nmero de Cabezas)(Precio)(% de destino al mercado). Valor Neto de la Produccin=(Valor bruto de la Produccin)(Costo Total)

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA


ALTERNATIVA RECOMENDADA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 109

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO Numero de cabezas Vacuno Vacuno lechero Ovino Costo de Prod. por cabeza (S/. / Cabeza) Vacuno para carne Vacuno lechero Ovino Rendimiento (Kg y/o Lit. /Cabeza) Carne de Vacuno Leche de Vacuno Carne de Ovino Precio de Venta. (S/. Kg. y/o Lit.) Carne de Vacuno Leche de Vacuno Carne de Ovino Porcentaje Dest. Al Mercado Carne de Vacuno Leche de Vacuno Carne de Ovino Valor bruto de la produccin Vacuno Vacuno lechero Ovino Costo total S/. Vacuno Vacuno lechero Ovino VALOR NETO DE LA PRODUCCION Vacuno Vacuno lechero Ovino FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.909

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR ACTUAL

2,752.00 1,179.00 11,319.00

2,752.00 1,179.00 11,319.00

2,752.00 1,179.00 11,319.00

2,752.00 1,179.00 11,319.00

2,752.00 1,179.00 11,319.00

4,132.00 5,699.00 11,319.00

4,132.00 5,699.00 11,319.00

4,132.00 5,699.00 11,319.00

4,132.00 5,699.00 11,319.00

4,132.00 5,699.00 11,319.00

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

584.20 639.40 59.80

650.00 700.00 75.00

680.00 700.00 85.00

680.00 700.00 85.00

790.00 790.00 85.00

860.00 860.00 85.00

880.00 880.00 85.00

900.00 920.00 85.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

152.00 1,031.80 11.00

190.00 1,056.00 15.00

195.00 1,276.00 16.00

230.00 1,540.00 18.00

230.00 1,672.00 20.00

230.00 1,716.00 20.00

230.00 1,760.00 20.00

230.00 1,760.00 20.00

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

9 1.2 11

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.826

0.85 0.95 0.70 5,545,546.01 3,200,025.60 1,386,801.11 958,719.30 3,038,447.20 1,607,718.40 753,852.60 676,876.20 2,507,098.81 1,592,307.20 632,948.51 281,843.10
0.751

0.85 0.95 0.70 6,726,703.86 4,000,032.00 1,419,327.36 1,307,344.50 3,463,025.00 1,788,800.00 825,300.00 848,925.00 3,263,678.86 2,211,232.00 594,027.36 458,419.50
0.683

0.85 0.95 0.70

0.90 0.97 0.80

0.90 0.97 0.80

0.90 0.97 0.80

0.90 0.97 0.80

0.90 0.97 0.80 21,365,259.36 7,697,916.00 11,675,199.36 1,992,144.00 9,923,995.00 3,718,800.00 5,243,080.00 962,115.00 11,441,264.36 3,979,116.00 6,432,119.36 1,030,029.00
0.386

7,214,817.36 19,706,645.04 20,781,499.39 21,073,379.38 21,365,259.36 4,105,296.00 7,697,916.00 7,697,916.00 7,697,916.00 7,697,916.00

1,715,020.56 10,215,799.44 11,091,439.39 11,383,319.38 11,675,199.36 1,394,500.80 3,658,775.00 1,871,360.00 825,300.00 962,115.00 1,792,929.60 7,761,175.00 2,809,760.00 3,989,300.00 962,115.00 1,992,144.00 8,728,605.00 3,264,280.00 4,502,210.00 962,115.00 1,992,144.00 9,416,775.00 3,553,520.00 4,901,140.00 962,115.00 1,992,144.00 9,613,395.00 3,636,160.00 5,015,120.00 962,115.00

3,556,042.36 11,945,470.04 12,052,894.39 11,656,604.38 11,751,864.36 2,233,936.00 889,720.56 432,385.80


0.621

4,888,156.00 6,226,499.44 830,814.60


0.564

4,433,636.00 6,589,229.39 1,030,029.00


0.513

4,144,396.00 6,482,179.38 1,030,029.00


0.467

4,061,756.00 6,660,079.36 1,030,029.00


0.424

2,279,180.73

2,071,982.49

1,883,620.44

2,229,136.58

2,208,022.53

6,742,906.42

6,185,040.61

5,437,891.97

4,983,937.69

4,411,102.70

38,432,822.14

En el cuadro anterior se muestra la situacin con proyecto para la produccin pecuaria, por lo que hay alteraciones en: 20. Nmero de cabezas.- hay aumento de nmero de vacunos para carne y vacunos lecheros a partir del ao 6 ya que la infraestructura de riego esta culminada y se hizo capacitaciones, por lo que se traduce tambin en la mayor disponibilidad de pastos cultivados. 21. Costos de Produccin por cabeza.- habr alteraciones en los costos de produccin desde el ao 4, porque hay necesidad de invertir mas para obtener mayores rendimientos. 22. Rendimiento.- Los rendimientos aumentan a partir del ao 4, ya que la infraestructura de riego est concluida y se hizo cursos de capacitacin y asistencia tcnica a los usuarios. 23. El precio de venta queda igual que en la situacin sin proyecto. 24. En el porcentaje de destino al mercado hay un aumento de la cantidad vendida a partir de ao 6 porque habr mayor produccin. El valor neto de la produccin agrcola de halla con las siguientes formulas: 25. 26. 27. Costo Total=(Costo Unitario)(Nmero de cabezas). VBP=(Rendimiento por ha)(Nmero de Cabezas)(Precio)(% de destino al mercado). Valor Neto de la Produccin=(Valor bruto de la Produccin)(Costo Total)

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 110

Nota.- El anlisis detallado de los beneficios de la produccin agropecuaria de ambas alternativas a precios privados y sociales se detalla en el anexo D de Beneficios del proyecto.

4.6.3 Beneficios Incrementales


Los beneficios incrementales son el resultado de la diferencia de los beneficios Con proyecto y la situacin actual optimizada. Los beneficios incrementales de la produccin agropecuaria, consiste bsicamente el incremento de los rendimientos en cultivos y ganados, el mismo que permitir mejorar los niveles socioeconmicos, en el mbito del Sistema de Riego Yocara, de esta forma se podr generar empleos en la actividades agropecuarias y disminuir la migracin de los productores. El beneficio incremental son beneficios atribuibles al proyecto, que son el resultado de la diferencia de los beneficios cuando se concluya la ejecucin del proyecto y en la situacin actual. El anlisis de los beneficios incrementales de la produccin agrcola se muestra en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA RECOMENDADA VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 2,996,347.70 2,996,347.70 0.00
0.909

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR ACTUAL

2,996,347.70 2,996,347.70 0.00


0.826

4,756,413.06 2,996,347.70 1,760,065.35


0.751

5,840,614.61 2,996,347.70 2,844,266.91


0.683

10,480,821.94 3,036,169.21 7,444,652.73


0.621

10,722,224.86 3,036,169.21 7,686,055.65


0.564

10,722,224.86 3,036,169.21 7,686,055.65


0.513

10,737,015.46 3,036,169.21 7,700,846.25


0.467

10,737,015.46 3,036,169.21 7,700,846.25


0.424

10,737,015.46 3,036,169.21 7,700,846.25


0.386

50,523,635.04

0.00

0.00

1,322,363.15

1,942,672.57

4,622,543.62

4,338,578.04

3,944,161.85

3,592,501.61

3,265,910.55

2,969,009.59

25,997,740.99

COSTO TOTAL INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 1,303,688.33 1,303,688.33 0.00
0.909

1,303,688.33 1,303,688.33 0.00


0.826

2,775,467.61 1,303,688.33 1,471,779.28


0.751

1,615,556.40 1,303,688.33 311,868.07


0.683

2,319,555.10 1,320,508.50 999,046.60


0.621

2,319,555.10 1,320,508.50 999,046.60


0.564

2,319,555.10 1,320,508.50 999,046.60


0.513

2,319,555.10 1,320,508.50 999,046.60


0.467

2,319,555.10 1,320,508.50 999,046.60


0.424

2,319,555.10 1,320,508.50 999,046.60


0.386

7,777,926.95

0.00

0.00

1,105,769.56

213,010.09

620,329.34

563,935.76

512,668.87

466,062.61

423,693.28

385,175.71

4,290,645.22

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 1,692,659.37 1,692,659.37 0.00
0.909

1,692,659.37 1,692,659.37 0.00


0.826

1,980,945.45 1,692,659.37 288,286.07


0.751

4,225,058.21 1,692,659.37 2,532,398.84


0.683

8,161,266.84 1,715,660.71 6,445,606.13


0.621

8,402,669.76 1,715,660.71 6,687,009.05


0.564

8,402,669.76 1,715,660.71 6,687,009.05


0.513

8,417,460.36 1,715,660.71 6,701,799.65


0.467

8,417,460.36 1,715,660.71 6,701,799.65


0.424

8,417,460.36 1,715,660.71 6,701,799.65


0.386

42,745,708.09

0.00

0.00

216,593.59

1,729,662.48

4,002,214.29

3,774,642.28

3,431,492.98

3,126,439.00

2,842,217.27

2,583,833.88

21,707,095.77

ALTERNATIVA RECOMENDADA VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL COSTO TOTAL INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 1,421,833.87 1,421,833.87 0.00
0.909

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR ACTUAL

2,516,932.07 2,516,932.07 0.00


0.909

2,516,932.07 2,516,932.07 0.00


0.826

3,995,386.97 2,516,932.07 1,478,454.90


0.751

4,906,116.27 2,516,932.07 2,389,184.20


0.683

8,803,890.43 2,550,382.13 6,253,508.29


0.621

9,006,668.88 2,550,382.13 6,456,286.75


0.564

9,006,668.88 2,550,382.13 6,456,286.75


0.513

9,019,092.98 2,550,382.13 6,468,710.85


0.467

9,019,092.98 2,550,382.13 6,468,710.85


0.424

9,019,092.98 2,550,382.13 6,468,710.85


0.386

67,809,874.52 25,370,021.09 42,439,853.43

0.00

0.00

1,110,785.05

1,631,844.96

3,882,936.64

3,644,405.55

3,313,095.96

3,017,701.35

2,743,364.87

2,493,968.06

21,838,102.43

1,095,098.20 1,095,098.20 0.00


0.909

1,095,098.20 1,095,098.20 0.00


0.826

2,331,392.79 1,095,098.20 1,236,294.59


0.751

1,357,067.38 1,095,098.20 261,969.18


0.683

1,948,426.28 1,109,227.14 839,199.14


0.621

1,948,426.28 1,109,227.14 839,199.14


0.564

1,948,426.28 1,109,227.14 839,199.14


0.513

1,948,426.28 1,109,227.14 839,199.14


0.467

1,948,426.28 1,109,227.14 839,199.14


0.424

1,948,426.28 1,109,227.14 839,199.14


0.386

17,569,214.27 11,035,755.63 6,533,458.64

0.00

0.00

928,846.43

178,928.47

521,076.64

473,706.04

430,641.85

391,492.59

355,902.36

323,547.60

3,604,141.99

1,421,833.87 1,421,833.87 0.00


0.826

1,663,994.18 1,421,833.87 242,160.30


0.751

3,549,048.90 1,421,833.87 2,127,215.02


0.683

6,855,464.14 1,441,154.99 5,414,309.15


0.621

7,058,242.60 1,441,154.99 5,617,087.60


0.564

7,058,242.60 1,441,154.99 5,617,087.60


0.513

7,070,666.70 1,441,154.99 5,629,511.71


0.467

7,070,666.70 1,441,154.99 5,629,511.71


0.424

7,070,666.70 1,441,154.99 5,629,511.71


0.386

50,240,660.25 14,334,265.45 35,906,394.80

0.00

0.00

181,938.62

1,452,916.48

3,361,860.00

3,170,699.51

2,882,454.10

2,626,208.76

2,387,462.51

2,170,420.46

18,233,960.45

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 111

El anlisis de los beneficios incrementales de la produccin pecuaria se muestra en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA RECOMENDADA

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA INCREMENTAL PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 5,545,546.01 5,545,546.01 5,545,546.01 6,726,703.86 7,214,817.36 19,706,645.04 20,781,499.39 21,073,379.38 21,365,259.36 21,365,259.36 5,545,546.01 5,545,546.01 5,545,546.01 5,545,546.01 6,357,423.75 0.00
0.909

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR ACTUAL

6,357,423.75

6,357,423.75

6,357,423.75

6,357,423.75

6,357,423.75

0.00
0.826

0.00 1,181,157.85
0.751 0.683

857,393.61 13,349,221.29 14,424,075.64 14,715,955.63 15,007,835.61 15,007,835.61 74,543,475.24


0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386

0.00

0.00

0.00

806,746.71

532,373.97

7,535,287.40

7,401,831.51

6,865,101.91

6,364,787.34

5,786,170.31 35,292,299.15

COSTO TOTAL INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 3,038,447.20 3,038,447.20 3,038,447.20 3,463,025.00 3,658,775.00 3,038,447.20 3,038,447.20 3,038,447.20 3,038,447.20 3,302,660.00 0.00
0.909

7,761,175.00 3,844,335.00 3,916,840.00


0.564

8,728,605.00 3,844,335.00 4,884,270.00


0.513

9,416,775.00 3,844,335.00 5,572,440.00


0.467

9,613,395.00 3,844,335.00 5,769,060.00


0.424

9,923,995.00 3,844,335.00 6,079,660.00 27,002,962.80


0.386

0.00
0.826

0.00
0.751

424,577.80
0.683

356,115.00
0.621

0.00

0.00

0.00

289,992.35

221,119.40

2,210,954.07

2,506,402.80

2,599,584.39

2,446,644.61

2,343,972.12 12,618,669.72

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 2,507,098.81 2,507,098.81 2,507,098.81 3,263,678.86 3,556,042.36 11,945,470.04 12,052,894.39 11,656,604.38 11,751,864.36 11,441,264.36 2,507,098.81 2,507,098.81 2,507,098.81 2,507,098.81 3,054,763.75 0.00
0.909

2,513,088.75 9,432,381.29
0.564

2,513,088.75 9,539,805.64
0.513

2,513,088.75 9,143,515.63
0.467

2,513,088.75 9,238,775.61
0.424

2,513,088.75 8,928,175.61 47,540,512.44


0.386

0.00
0.826

0.00
0.751

756,580.05
0.683

501,278.61
0.621

0.00

0.00

0.00

516,754.36

311,254.58

5,324,333.34

4,895,428.71

4,265,517.52

3,918,142.73

3,442,198.19 22,673,629.43

ALTERNATIVA RECOMENDADA

VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA INCREMENTAL PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL COSTO TOTAL INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacin Con Proyecto. Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin (10%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 2,105,963.00 2,105,963.00 2,105,963.00 2,741,490.24 2,987,075.58 10,034,194.83 10,124,431.29 2,105,963.00 2,105,963.00 2,105,963.00 2,105,963.00 2,566,001.55 0.00
0.909

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR ACTUAL

4,658,258.65 4,658,258.65 4,658,258.65 5,650,431.24 6,060,446.58 16,553,581.83 17,456,459.49 17,701,638.68 17,946,817.86 17,946,817.86 4,658,258.65 4,658,258.65 4,658,258.65 4,658,258.65 5,340,235.95 0.00
0.909

5,340,235.95

5,340,235.95

5,340,235.95

5,340,235.95

5,340,235.95

0.00
0.826

0.00
0.751

992,172.60
0.683

720,210.63 11,213,345.88 12,116,223.54 12,361,402.73 12,606,581.91 12,606,581.91 62,616,519.20


0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386

0.00

0.00

0.00

677,667.23

447,194.14

6,329,641.42

6,217,538.47

5,766,685.60

5,346,421.36

4,860,383.06 29,645,531.29

2,552,295.65 2,552,295.65 2,552,295.65 2,908,941.00 3,073,371.00 2,552,295.65 2,552,295.65 2,552,295.65 2,552,295.65 2,774,234.40 0.00
0.909

6,519,387.00 3,229,241.40 3,290,145.60


0.564

7,332,028.20 3,229,241.40 4,102,786.80


0.513

7,910,091.00 3,229,241.40 4,680,849.60


0.467

8,075,251.80 3,229,241.40 4,846,010.40


0.424

8,336,155.80 3,229,241.40 5,106,914.40 22,682,488.75


0.386

0.00
0.826

0.00
0.751

356,645.35
0.683

299,136.60
0.621

0.00

0.00

0.00

243,593.57

185,740.29

1,857,201.42

2,105,378.35

2,183,650.88

2,055,181.47

1,968,936.58 10,599,682.57

9,791,547.68 2,110,994.55 7,680,553.13


0.467

9,871,566.06 2,110,994.55 7,760,571.51


0.424

9,610,662.06 2,110,994.55 7,499,667.51 39,934,030.45


0.386

2,110,994.55 7,923,200.28
0.564

2,110,994.55 8,013,436.74
0.513

0.00
0.826

0.00
0.751

635,527.24
0.683

421,074.03
0.621

0.00

0.00

0.00

434,073.66

261,453.85

4,472,440.00

4,112,160.12

3,583,034.72

3,291,239.90

2,891,446.48 19,045,848.72

El anlisis de los beneficios incrementales por la venta de agua se muestra en el siguiente cuadro:

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ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 112

INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA DEL PROYECTO


PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA CONCEPTO INGRESOS POR VENTA DE AGUA CON PROYECTO a) Hectareas a incorporar b) Tarifa por hectarea SUB TOTAL S/. (a x b) 1,245.11 32.76 40,785.37 1,245.11 32.76 40,785.37 1,990.22 32.76 65,192.52 2,390.22 32.76 78,295.09 4,030.63 32.76 132,029.08 4,030.63 32.76 132,029.08 4,030.63 32.76 132,029.08 4,030.63 32.76 132,029.08 4,030.63 32.76 132,029.08 4,030.63 32.76 132,029.08 1,017,232.85 AO 1.00 AO 2.00 AO 3.00 AO 4.00 AO 5.00 AO 6.00 AO 7.00 AO 8.00 AO 9.00 AO 10.00 VALOR TOTAL

INGRESOS POR VENTA DE AGUA SIN PROYECTO a) Hectareas en riego b) Tarifa por hectarea SUB TOTAL S/. (a x b) 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 584.02 25.00 14,600.50 146,005.00

TOTAL (FLUJO NETO) S/.

26,184.87

26,184.87

50,592.02

63,694.59

117,428.58

117,428.58

117,428.58

117,428.58

117,428.58

117,428.58

871,227.85

FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

VALOR ACTUAL DE LOS INGRES. INCREMENTALES

23,804.43

21,640.39

38,010.53

43,504.26

72,913.91

66,285.37

60,259.43

54,781.30

49,801.18

45,273.80

476,274.61

Los cuadros de los beneficios incrementales se pueden observar en el anexo D de Beneficios del proyecto.

4.7

Evaluacin Social
Para la evaluacin econmica del presente proyecto, se ha utilizado los siguientes indicadores: el valor actual del flujo de beneficios netos (VAN), Tasa interna de Retorno (TIR) y la metodologa costo/beneficio, para lo cual se ha tomado en consideracin los siguientes parmetros para la evaluacin: Se realiza el balance del flujo de caja sobre sus valores incrementales ya determinados. Tasa de descuento 10%. Horizonte de evaluacin: 10 aos. Fecha base de los costos analizados: Enero del 2012.

Metodologa Costo-Beneficios Este mtodo permite cuantificar monetariamente los beneficios a obtenerse con la intervencin del proyecto y luego para poder, comparar directamente con los costos incrementales analizados, a partir del cual se han determinado los principales indicadores econmicos que sustentan la viabilidad del proyecto; para lo cual se ha utilizado los indicadores del VAN y TIR. Para la evaluacin a precios sociales, se utiliz las formulas y los factores de ajuste de acuerdo a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, tal como se mencionan a continuacin:
Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales nacionales Combustibles Equipos Otros Gastos 0.91 0.41 0.84 0.66 0.84 0.84

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Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:


RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA SELECCIONADA VAN 8,748,346.06 TIR 15.41% B/C 1.30

Se observa en el resultado, que el VAN es positivo, debido a que el proyecto dar un beneficio para el mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria de los beneficiarios de riego.

4.8

Evaluacin Privada
Los diferentes componentes de los costos del proyecto analizados as como: inversin, operacin y mantenimiento, los cuales se calcularon a precios de mercado. Los resultados de la evaluacin econmica a precios privados, segn los indicadores econmicos como: La Tasa Interna de Retorno (TIR) expresados en (%), el Valor Actual Neto (VAN), calculados para una tasa de descuento de 10 % para la alterna seleccionada, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS INDICADORES ALTERNATIVA SELECCIONADA VAN 8,674,789.18 TIR 14.38% B/C 1.24

Se observa en el resultado, que el VAN es positivo en la alternativa seleccionada, debido a que los ingresos a precios de mercado son mayores a cero, la cual indica que la inversin es rentable a precios privados, debido a que el proyecto es un beneficio hacia los usuarios de riego y que pueda generar ingresos a travs de la produccin agropecuaria bajo riego.

4.9

Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad tiene la finalidad de determinar cunto podra afectarse el VAN a precios sociales (VAN SOCIAL), ante los cambios en los costos e ingresos, factores que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. En el proyecto, los factores que podran afectar son los siguientes: Incremento precios de materiales, insumos y otros Variacin de mano de obra calificada Precios de los productos agropecuarios

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Rendimientos de produccin agropecuaria Variacin en las inversiones fijas Otros.

Los resultados del anlisis de sensibilidad segn la variacin en inversin y beneficios segn las alternativas a precios sociales, se muestran en el cuadro siguiente:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD GENERAL SEGN VARIACIN EN INVERSIN Y BENEFICIOS

(Alternativa seleccionada)
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 VAN (Nuevos soles) TIR B/C INVERSION (+28%) 280,465.31 10.15% 1.01 BENEFICIOS (-22%) 171,918.42 10.12% 1.01 INVERSION (+12%) BENEFICIOS (-13%) 56,626.73 10.03% 1.00

De acuerdo a los resultados de anlisis se sensibilidad de la alternativa seleccionada, se muestran las lneas de corte; donde el presente proyecto presenta rentabilidad respecto al monto de inversin hasta un 28% ms del actual, en cuanto al beneficio hasta un 22% menos de lo proyectado y tratndose de ambos factores se tiene hasta un 12% ms de inversin y 13% menos de beneficios proyectados, la cual nos indica que el proyecto es rentable bajo estos parmetros de supuestos. El anlisis de sensibilidad del proyecto, segn los diferentes componentes y/o factores se muestra a continuacin: Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a variacin de precios de materiales e insumos para la alternativa seleccionada se muestra a continuacin:
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE PRECIOS DE MATERIALES E INSUMOS A PRECIOS PRIVADOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) TIR B/C
PORCENTAJES DE VARIACIN

-10% 11,614,931.01 16.19% 1.28

-5% 9,892,837.00 15.11% 1.22

+5% 6,448,648.97 13.14% 1.11

+10 4,726,554.96 12.24% 1.06

SENSIBILIDAD A VARIACIN DE PRECIOS DE MATERIALES E INSUMOS A PRECIOS SOCIALES INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) TIR B/C
PORCENTAJES DE VARIACIN

-10% 11,208,906.33 17.32% 1.35

-5% 9,843,581.59 16.23% 1.29

+5% 7,112,932.11 14.25% 1.17

+10 5,747,607.37 13.34% 1.12

Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a variacin de mano de obra calificada para la alternativa seleccionada, se muestran en los siguientes cuadros:

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SENSIBILIDAD A VARIACIN DE MANO DE OBRA CALIFICADA A PRECIOS PRIVADOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) TIR B/C
PORCENTAJES DE VARIACIN

-10% 3,729,043.82 12.32% 1.06

-5% 3,665,648.42 12.27% 1.06

+5% 3,538,857.62 12.19% 1.06

+10 3,475,462.22 12.15% 1.05

SENSIBILIDAD A VARIACIN DE MANO DE OBRA CALIFICADA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) TIR B/C
PORCENTAJES DE VARIACIN

-10% 8,129,918.08 15.27% 1.21

-5% 8,071,679.20 15.23% 1.21

+5% 7,955,201.44 15.14% 1.20

+10 7,896,962.56 15.10% 1.20

Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a variacin de precios y rendimientos de la produccin agrcola y pecuaria para la alternativa seleccionada, se muestran en los siguientes cuadros:
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIN AGRICOLA Y PECUARIA A PRECIOS PRIVADOS PORCENTAJES DE VARIACIN INDICADORES DE -10% -5% +5% +10 RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) 3,732,670.47 5,951,706.73 10,389,779.25 12,608,815.51 TIR 11.95% 13.04% 15.11% 16.09% B/C 1.05 1.11 1.22 1.28
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIN AGRICOLA Y PECUARIA A PRECIOS SOCIALES PORCENTAJES DE VARIACIN INDICADORES DE -10% -5% +5% +10 RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) 4,750,275.93 6,614,266.39 10,342,247.31 12,206,237.77 TIR 13.04% 14.15% 16.24% 17.23% B/C 1.11 1.17 1.29 1.35

Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a variacin de inversiones fijas para la alternativa seleccionada, se muestran en los siguientes cuadros:
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE INVERSIONES FIJAS A PRECIOS PRIVADOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) TIR B/C
PORCENTAJES DE VARIACIN

-10% 11,799,592.43 16.31% 1.29

-5% 9,985,167.71 15.16% 1.22

+5% 6,356,318.27 13.09% 1.11

+10 4,541,893.54 12.15% 1.06

SENSIBILIDAD A VARIACIN DE INVERSIONES FIJAS A PRECIOS SOCIALES INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA N 01 VAN (Nuevos soles) TIR B/C
PORCENTAJES DE VARIACIN

-10% 11,375,830.96 17.45% 1.36

-5% 9,927,043.91 16.29% 1.29

+5% 7,029,469.79 14.19% 1.17

+10 5,580,682.74 13.23% 1.12

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4.10 Anlisis de Riesgo


El anlisis de riesgo es un instrumento fundamental, que contribuye a una adecuada toma de decisiones en el diseo de alternativas y tecnologas orientadas a reducir el riesgo y sus impactos. El anlisis de riesgo identifica la influencia de los peligros en la zona del proyecto y analiza los factores de vulnerabilidad de los componentes del sistema que estaran expuestos a estos peligros. Al vincular peligro y vulnerabilidad, se reconoce y cuantifica el riesgo y ello permite identificar alternativas para su reduccin.

4.10.1 Anlisis de Peligros


d) Peligros Naturales: De mayor impacto: en la zona del proyecto se presentan peligros de Precipitaciones Intensas, sequas severas. Las lluvias intensas afectaran principalmente al sistema de captacin, es decir la bocatoma. En segundo orden afectaran a las estructuras de sistema de riego como son canales principales, laterales y drenes. Las sequas severas afectaran al rea del proyecto en el desarrollo de los cultivos. De menor impacto: heladas La zona del proyecto esta propensa a sufrir cambios fuertes de temperatura, siendo uno de los peligros las heladas que afectaran a los beneficios del horizonte del proyecto. e) Peligros Socio-Naturales: Estos peligros se podran generan en la fase de construccin por una inadecuada intervencin humana sobre los ecosistemas, como puede ser en la zona de canteras que debe ser tomado en cuenta. f) Peligros Tecnolgicos: En la zona y por la naturaleza del proyecto no existen peligros tecnolgicos.
RESUMEN DE CLASIFICACIN DE PELIGROS POR ORIGEN EN EL PROYECTO NATURALES SOCIO NATURALES TECNOLOGICOS Precipitaciones Intensas Deslizamientos por Ninguno

Sequas Severas Heladas

desestabilizacin taludes.

de

4.10.2 Anlisis de Vulnerabilidad


Se ha analizado los diferentes componentes del proyecto, siendo como sigue: a) Vulnerabilidad por Exposicin: La bocatoma por su naturaleza se encuentra ubicada en el mismo cauce del ro Cabanillas, que esta propenso a las crecidas en incrementos de caudales por lluvias intensas.

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El canal principal, se encuentra en zonas de planicies con pendientes muy bajos, podran inundarse y colmatarse de lodo por las lluvias intensas. Los canales laterales, se encuentra en zonas de planicies con pendientes muy bajos, podran inundarse y colmatarse de lodo por las lluvias intensas. b) Vulnerabilidad por Fragilidad: El planteamiento de formas constructivas, calidad de materiales y tecnologa inadecuada en la infraestructura del proyecto, influye en el nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de los peligros. Por lo que se tomara en cuenta para el planteamiento de los componentes de la infraestructura a ejecutar en el proyecto. c) Vulnerabilidad por Resiliencia: Para la operacin de la infraestructura en condiciones de emergencia como por ejemplo en sequas y en precipitaciones intensas que generan colmataciones del canal se tomaran en cuenta para el planteamiento de los componentes de capacitacin. As como para una adecuado monitoreo, operacin y mantenimiento del sistema de captacin. Tambin se tomara en cuenta el nivel de organizacin actual para que sea fortalecido y capacitado para rehabilitar la infraestructura ante eventuales peligros naturales.

4.10.3 Anlisis Participativo en Campo


a) Matriz de Anlisis de Riesgo de la Infraestructura de Riego La matriz de Anlisis de Riesgo nos ha permitido registrar sistemticamente el anlisis de las amenazas o peligros, factores de vulnerabilidad y riesgo, as como las posibles alternativas para reducir el riesgo y garantizar el proyecto, desde la percepcin de los actores locales.

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ZONA DE IMPACTO
Captacin Existente artesanal

PRINCIPALES PELIGROS
Fuertes Precipitaciones que generan mayores avenidas

RIESGOS
Desborde de encauzamientos existentes y destruccin de canal en zona de captacin. Destruccin total de captacin artesanal en cada poca de avenidas. Incremento de socavacin de zona de escollera aguas debajo de la poza disipadora y daos a la poza.

VULNERABILIDADES
Captacin existente con 20 aos de antigedad en forma artesanal, encauzados con chapas, piedras, sacos de arena. En cada periodo de avenidas el ro colapsa la captacin rustica.

ALTERNATIVAS
Construccin de una bocatoma adecuada de acuerdo a los caudales mximos del ro. Encauzamiento del ro para evitar el desborde del ro en la zona captacin.

Canal Principal

Precipitaciones Intensas

Inundacin de canal y destruccin de canal en zona de quebradas. Inutilizacin de canal por colmatacin ante erosin de suelos.

Canales en tierra y sin obras de arte.

Diseo de Acueductos de concreto armado en zona de quebradas diseado adecuadamente. Diseo de Canales revestidos y consideracin de obras de arte para cursos de agua: canoas, entregas, drenajes, etc. Mantenimiento peridico de limpieza y descolmatacin de canales.

Canales Laterales

Precipitaciones Intensas

Incremento de erosin de base de canal. Colmatacin de tramos finales (zona baja) de canales laterales.

Canales en tierra

Reposicin de base de canales con concreto. Mantenimiento peridico de limpieza y descolmatacin. Adecuada operacin de compuertas de canales laterales.

b) Matriz de Diagnostico de la Organizacin de Regantes La infraestructura es nicamente un componente del sistema de riego, para que el agua llegue hasta los cultivos deben funcionar otros elementos como: acuerdos y reglas para la distribucin del agua entre los usuarios, disponer y usar tecnologas adecuadas para el riego parcelario y contar con un nivel de organizacin que garantice la autogestin del sistema. La matriz que se realiza permite realizar un anlisis de Sostenibilidad Oportunidad Vulnerabilidad Amenaza, de la organizacin que gestiona el sistema de riego y esbozar las alternativas orientadas a reducir sus factores de vulnerabilidad, es decir, los factores que hacen frgil y susceptible a sufrir alteraciones en su normal funcionamiento y ao poder cumplir eficientemente su rol social.

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 119

SOSTENIBILIDAD Actividad permanente de la organizacin. Buena capacidad de convocatoria. Aporte con Mano de obra en obras de infraestructura de beneficio social. Conocimiento del mbito de influencia del sistema de riego.

OPORTUNIDADES Gobierno local apoya los proyectos productivos.

VULNERABILIDADES Dbil organizacin de los regantes. No se cuenta con instrumentos de gestin. No se tiene una cultura de realizar mantenimiento peridico y adecuado del canal de riego.

AMENAZAS Ley de Aguas no responde a la realidad y demandas de los usuarios. Privatizacin del servicio de agua para riego.

ALTERNATIVAS Capacitar y asesorar a dirigentes para el reconocimiento del comit de riego. Capacitar y asesorar a dirigentes para la formulacin de instrumentos de gestin. Generar y reglamentar la participacin de los usuarios del agua para que participen en la operacin y mantenimiento del sistema de riego.

4.10.4 Anlisis Tcnico de las Alternativas


Este nivel comprende un anlisis especializado de las vulnerabilidades y alternativas identificadas en el anlisis participativo. Permite redefinir las alternativas o medidas para reducir el riesgo, desde un punto de vista tcnico, partiendo del aporte local, tecnologa, materiales, operacin y mantenimiento. Para ello se han tomado los estudios realizados como topografa, hidrologa, geologa y geotecnia, agrologa, planeamiento hidrulico, impacto ambiental, entre otros. Anlisis Tcnico de Vulnerabilidades y Alternativas. Se ha desarrollado la siguiente matriz de diseo de alternativas de acuerdo a los componentes de infraestructura de riego proyectados, es decir con la ejecucin del proyecto; el mismo que se analiza en el siguiente matriz:

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ZONA DE IMPACTO Captacin

ELEMENTO EXPUESTO Captacin rustica y Caja de canal de captacin.

VULNERABILIDAD Captacin existente rustica, encauzado con piedras, champas, sacos de arena. Captacin temporal, debido a que en periodo de avenidas el caudal del ro colapsa totalmente la captacin.

ALTERNATIVA Construccin de Una bocatoma adecuada, de acuerdo a los caudales mximos del ro y los estudios de ingeniera (hidrologa, Geologa, geotecnia, etc.). Construccin de muros de encauzamiento para evitar el desborde del ro en periodo de avenidas.

COSTO S/. Costo incorporado en los componentes del proyecto.

BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS Se garantiza la captacin de 3.5 m3/seg. De la bocatoma. Riego adecuado en 4030.63 has de cultivos. Programacin sembros adecuada. de

Canal Principal

Caja de principal.

canal

Obras de arte en quebradas diseadas rsticamente o inadecuadamente. Canales diseados rsticamente y sin obras de arte.

Diseo de Acueductos de concreto armado en zona de quebradas diseado adecuadamente. Diseo de Canales revestidos de concreto y consideracin de obras de arte para cursos de agua: canoas, entregas, drenajes, etc. Mantenimiento peridico de limpieza y descolmatacin de canales.

Costo incorporado en los componentes del proyecto.

Continuidad en la distribucin y uso del agua.

Canales Laterales

Caja de canales laterales.

Canales laterales tierra colmatados. Antigedad existente. del

en

Mantenimiento peridico de limpieza y descolmatacin. Adecuada operacin de compuertas de canales laterales. Diseo adecuado de drenes y capacidad suficiente para el drenaje de aguas excedentes. Mantenimiento adecuado, durante el horizonte del proyecto. Recubrindose en cada periodo de las zonas erosionadas.

canal

Costo incorporado en los componentes del proyecto. Costo incorporado en los componentes del proyecto.

Continuidad en la distribucin y uso del agua hacia las parcelas de cultivos. Drenaje adecuado de las aguas excedentes del mbito de la irrigacin

Drenes

Caja de drenes superficiales

Pendientes muy bajos para drenar el agua excedente especialmente en la poca de lluvia.

Con las alternativas descritas se reducen los factores que hacen vulnerable al sistema de riego, en su componente estructural, frente a la ocurrencia de fenmenos naturales peligrosos en el mbito del proyecto, y as mitigar el riesgo.

4.10.5 Incorporacin de los Resultados de Anlisis de Riesgo


Para mostrar la incorporacin de los resultados del anlisis de riesgo, se describen: las medidas de prospeccin que viene a ser las medidas de anticipacin ante la ocurrencia de los peligros, y las medidas de correccin o reduccin de vulnerabilidad adoptados. a) Medidas de Prospeccin Las medidas de prospeccin adoptados son bsicamente en las infraestructuras planteadas de canales, sus respectivas obras de arte y obras de arte especiales, en los cuales se ha tomado en cuenta la aplicacin de reglamentos de construccin, calidad de materiales a usarse en la infraestructura. Los cuales se detallan en las alternativas de la matriz de anlisis de los componentes de la infraestructura.
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En cuanto a las medidas de prospeccin en los beneficios se ha tomado en cuenta para el planteamiento de cultivos del mbito del proyecto, diversificndose las variedades de la produccin agrcola, con la finalidad de reducir el riego de prdidas y beneficios ante los peligros naturales como son las heladas y sequas. b) Medidas de Correccin Esta medida se ha tomado bsicamente en la infraestructura existente, como es la captacin, el cual necesita la construccin de bocatoma y protecciones por encontrarse en el cauce mismo del ro Cabanillas, tomando en cuenta los estudios hidrolgicos, la normatividad y reglamentos de construccin vigentes. Los mismos que se describen en las alternativas de la matriz de anlisis de los componentes de la infraestructura.

4.10.6 Costos de Incorporacin del Anlisis de Riesgo


Los costos de las medidas adoptadas por anlisis de riesgo estn incluidos en los costos de los componentes del proyecto, considerando que anticipadamente se han tomado dichas medidas de reduccin de riesgo y que es parte de los parmetros de diseos de la infraestructura planteada e inclusin de criterios en los diversos componentes, por lo que estos costos no se presentan por separado.

4.11 Anlisis de Sostenibilidad


4.11.1 Arreglos institucionales
El PRORRIDRE, es una Institucin especializada en ejecucin de estudios, infraestructura de riego y desarrollo agropecuario, con ms de 20 aos de experiencia en manejo de sistemas de riego y drenaje, cuenta con diferentes sistemas integrales hdricos en la Regin; Mediante la Direccin de Obras, Estudios y Proyecto, Desarrollo Agropecuario, se brindar el asesoramiento tcnico, antes, durante y posterior a la ejecucin del proyecto, con el fin de lograr los objetivos y fines del proyecto.

4.11.2 Capacidad de gestin


El PRORRIDRE es la entidad responsable de la gestin de la inversin durante el perodo que dure la ejecucin del proyecto ante el Ministerio de Economa y Finanzas y la formulacin de planes anuales operativos para el logro de las metas programadas en el horizonte del proyecto. Uno de los criterios para mantener la sostenibilidad del proyecto, se ha considerado que el PRORRIDRE, como la organizacin que representa al estado en todo el ciclo del proyecto, es parte de su funcin, velar por la correcta operacin y conservacin de las obras de infraestructura de riego y desarrollo agropecuario en dichas infraestructuras, para ello cuenta con la experiencia, capacidad tcnica y operativa suficiente para administrar los estudios, construccin, supervisin o ejecucin transitoria de la operacin y mantenimiento de la infraestructura y desarrollo agropecuario del proyecto analizado.
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En su estructura organizativa el PRORRIDRE cuenta con rganos de lnea como la Direccin de Estudios y Proyectos, Direccin de Obras y Oficina de Capacitacin, Unidad de Operacin y Mantenimiento (Maestranza Illpa). Como rganos de apoyo se cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de Presupuesto y Planificacin, Oficina de Asesora Jurdica, Oficina de Auditora Interna, lo cual lo califica para asumir con responsabilidad y eficiencia la administracin y gestin del presente proyecto.

4.11.3 Financiamiento Mantenimiento

de

los

Costos

de

Operacin

Las entidades participantes durante la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego del Sistema de Riego son: la Comisin de Regantes de la Irrigacin Yocar (usuarios regantes), Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca y Administracin Local de Aguas Juliaca, donde participarn en las actividades necesarias de su competencia. Los usuarios de riego y/o beneficiarios del proyecto se comprometieron bajo acta el pago de tarifa de agua, que asciende a S/. 32.76 Nuevos Soles/ha /ao, obtenido en funcin a los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, nmero de has a regar y el volumen de agua ofertada con el proyecto; esto con la finalidad de garantizar y/o cubrir todos los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, as como otros gastos que demande la administracin y Gestin del sistema de riego durante la vida til (la Copia de la Acta de compromiso se adjunta en el Anexo F de Documentos de Sostenibilidad del Proyecto). Adems el PRORRIDRE se encargar de transferir los conocimientos tecnolgicos, a travs de la capacitacin, asistencia tcnica, pasantas y parcelas demostrativas, en los diferentes aspectos de gestin y manejo del agua de riego, pago de tarifa de agua, manejo adecuado del sistema de riego y drenaje, riego parcelario, manejo de cultivos, conservacin, aprovechamiento racional del recurso agua suelo y otros temas inherentes a la gestin del agua.

4.11.4 Participacin de los Beneficiarios


Los beneficiarios participaran en la etapa de operacin y mantenimiento del sistema de riego, participarn con el pago de la tarifa de agua para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de riego; para lo cual se comprometen bajo acta, misma que se adjunta en el anexo F de Contenidos Mnimos de documentos de Sostenibilidad del Proyecto.

4.12 Impacto Ambiental


La Evaluacin de Impacto Ambiental, constituye una herramienta fundamental para la prevencin y conservacin de los recursos naturales, con el fin de aprovechar racionalmente y sin causar el desequilibrio ecolgico en el afn de satisfacer las necesidades de los pueblos fortaleciendo la toma de decisiones a nivel de proyectos, para un crecimiento en el desarrollo socioeconmico y a la vez buscar ser
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tcnicamente apropiado, econmicamente rentable, ambientalmente viable y socialmente aceptable. La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene por finalidad, identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos y negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del Proyecto Sistema Riego Yocar, en sus etapas de construccin, operacin, mantenimiento y abandono; sobre esta base se propone las medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos adversos, as como para maximizar los impactos positivos, logrando de esta manera la ejecucin del Sistema de Riego Yocar, se realice en armona con el medio ambiente, para ello, fue necesario elaborar un diagnstico situacional relacionado a los aspectos fsicos, biolgicos y humanos, as como el marco normativo e institucional que se involucran al rea de estudio.

4.12.1 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales


a. Identificacin de las Acciones del Proyecto Para la identificacin de las acciones del Sistema de Riego Yocara se consider dos fases importantes como son: Fase de Construccin: Campamento de obra Movilizacin y desmovilizacin de maquinaria pesada Apertura de caminos reacceso Limpieza y desbroce Demolicin de estructuras existentes Movimiento de tierras Explotacin de roca Transporte de material Cantera de material agregado e impermeable Conformacin del terrapln Construccin de bocatoma Construccin de canal de derivacin y principal Construccin de canales laterales Construccin de drenes abiertos Obras de arte Fase de Operacin y Mantenimiento: Operacin y Mantenimiento del Sistema captacin Operacin y Mantenimiento del Sistema conduccin Operacin y Mantenimiento del Sistema distribucin Operacin y Mantenimiento del Sistema de drenaje Instalacin de Cultivos y Manejo de Riego Aplicacin de Productos Agroqumicos Labores de Cosecha de Cultivos y Forrajes b. Identificacin de los Factores Ambientales Impactados La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su relacin directa con las fases del proyecto Sistema

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de Riego Yocara en sus fases de (construccin, operacin y mantenimiento), y estas acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: Factores Abiticos Aire.- Alteracin de Calidad del aire, Generacin de Ruidos Suelo.- Erosin de suelos, Salinizacin del suelo, Compactacin, Inundacin, Cambio de uso y Modificacin de relieve Agua.- Calidad de agua superficial, rgimen fluvial, Variacin del Flujo del Ro Cabanillas. Factores Biticos
Flora.- Cubierta vegetal y bofedales. Fauna.- Aves, mamferos, Fauna acutica, especies en peligro y Hbitat.

Factores Socio - Econmicos


Social.- Salud pblica y seguridad, y educacin. Econmico.- Generacin de empleo, Actividad recreacional turstico y economa regional. agropecuaria,

Factor Cultural: Alteracin del paisaje

c. Metodologas de Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Para la identificacin y evaluacin de los impactos ambientales que se pueden suscitar por las actividades que involucra la Construccin de la Infraestructura de Riego y Drenaje del Proyecto Instalacin del Sistema de Riego Yocara, sobre el medio ambiente natural, social, econmico y cultural, en el rea de influencia, se han utilizado metodologas basadas en la comparacin de escenarios a corto, mediano y largo plazo. En el siguiente Grfico se muestra de manera didctica el proceso de la identificacin y evaluacin de impactos ambientales, diseado y adaptado a las caractersticas del presente proyecto.

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Proceso Metodolgico de Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales

A continuacin, se presenta la descripcin y conceptualizacin de las metodologas que sern aplicadas en la identificacin y evaluacin de impactos ambientales: i. Matriz de Leopold Para la Identificacin y Evaluacin de los Impactos Ambientales existe varias metodologas, sin embargo el Mtodo de Matriz de LEOPOLD es la ms aplicada para proyectos de construccin, y consiste en la elaboracin de una lista de impactos potenciales, agrupados por componentes ambientales y en cada una de las fases del proyecto, a dems cada impacto ambiental es calificado en funcin a la magnitud e importancia. En base a la Evaluacin de la Lnea Base Ambiental, se elabor un listado de los factores ambientales y de acciones antrpicas ms relevantes del proyecto Instalacin del Sistema de Riego Yocar, en sus fases de construccin, operacin y mantenimiento; para tal efecto se elabor una matriz de identificacin de impactos ambientales. Para la Evaluacin de Impactos Ambientales se utiliz el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista horizontal de actividades de un proyecto contra, en la vertical, una lista de factores ambientales. Es, pues, un cuadro de doble entrada o matriz de interaccin. Esta matriz fue desarrollada por el Dr. Luna Leopold y otros, del United States Geological Survey, para ser aplicada en proyectos de construccin, y es especialmente til, por enfoque y contenido, para la evaluacin de aquellos proyectos en los que se prevn grandes impactos ambientales, analizando a travs de la teora de confrontacin.

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4.12.2 Interpretacin de los Resultados de Evaluacin


Efectuado el anlisis cualitativo de la Matriz de Importancia del Impacto, se ha obtenido los resultados de la valoracin de impactos del Sistema de Riego Yocar, en sus fases de Construccin y Operacin Mantenimiento: i. Segn la Matriz de Importancia, transformado en valores relativos se han obtenido los siguientes valores de impacto: Factor ambiental abitico Factor ambiental bitico Factor Ambiental Socioeconmico : : : (-) 176 (-) 24 (+) 146

Por lo tanto el Impacto Total del Proyecto es de (-) 74, lo cual nos indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental es NEGATIVO, y el significado de los IMPACTOS son MODERADOS; por ello se RECOMIENDA EJECUTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACION para contrarrestar las acciones de mayor detrimento ambiental detectadas en la evaluacin.

4.12.3 Descripcin de los Impactos Ambientales Potenciales


En base a la identificacin de los impactos ambientales se debe armonizar entre el proyecto y los recursos naturales, con el fin de establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigarlos a efectos de no comprometer la integridad y funcionalidad del Sistema de Riego y Drenaje Yocar, a fin de mantener su equilibrio ambiental. a) Etapa de Construccin Prdida de cubierta vegetal (pastos naturales).- Durante la etapa de construccin del proyecto se requerir habilitar reas para la instalacin de campamentos de obra, depsitos de materiales excedentes, canteras de materiales, zonas de acopio, construccin de caminos de accesos a los diferentes frentes de trabajo, siendo necesario realizar el desbroce a lo largo de la franja para la construccin de canales principales y laterales, perdindose una superficie de 34.64 hs, entre terrenos de pastoreo (pastos naturales), en la zona beneficiaria del mbito de Proyecto. Alteracin de la calidad de aire y generacin de ruidos.Durante la fase de construccin del proyecto, la calidad del aire ser temporalmente afectado, la misma que se producir por las actividades de movimiento de tierras, explotacin de canteras (material de relleno, transporte de materiales), emanacin de humos y gases txicos por parte de maquinaria pesada. La emisin de polvos afectar a los trabajadores de la obra, perjudicando as en su rendimiento laboral, la fauna y a la vegetacin disminuir la eficiencia de su funcin fotosinttica.

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Deterioro de la Calidad de Agua Superficial y Variacin de Rgimen Fluvial.- Es el factor ambiental afectado negativamente, una de las primeras alteraciones de la calidad de agua es el incremento de la turbidez por efecto de movimiento de tierras en la zona de emplazamiento de la Bocatoma Yocar ubicado sobre el ro Cabanillas, as mismo los vertidos inesperados de combustible y lubricantes a los fuentes de agua y posible contaminacin por el arrojo de desechos slidos y aguas servidas producidas por las instalaciones del campamento de la obra. Inicio de Procesos de Erosin.- Las labores concernientes al desplazamiento de vehculos, maquinarias y equipos; as como, los posibles vertimientos accidentales de grasa, aceites, lubricantes y concreto; adems, de los trabajos de limpieza y desbroce de las canteras y del rea de construccin de canales principales y laterales pueden originar procesos de erosin del suelo, teniendo como factor principal la accin pluvial. Estas tierras perderan su capacidad productiva y pueden alcanzar niveles considerables de erosin. Efectos en la Salud y Seguridad.- La salud de los trabajadores de la obra se ver afectado por la emisin de material en particular (polvadera), humos y gases generados por los equipos y maquinaria pesada. Al ejecutar las actividades de explotacin y voladura de rocas, el personal que realiza este trabajo, corre el riesgo de ocurrir cualquier accidente de trabajo por el desprendimiento de las rocas, uso de material explosivos y los perforistas son afectados directamente por los ruidos que ocasionar las maquinarias (compresora de aire y martillo neumtico de perforacin). Mejora del Bienestar del Personal Contratado y Poblacin Local.-Las actividades requeridas para la construccin de la bocatoma, canal principal, canales laterales, drenes, obras de arte, caminos de Acceso, entre otros, requerirn el empleo temporal de mano de obra no calificada y calificada (obreros, tcnicos y profesionales), el primero sera copado preferentemente por la poblacin econmicamente activa, de las localidades cercanas y del mbito del proyecto y los segundos provendran de la ciudad de Juliaca o de Puno, lo cual impactar favorablemente sobre el aspecto econmico de la zona de influencia del proyecto. Alteracin del Paisaje.- En la fase constructiva del proyecto Sistema de Riego Yocara, se producir una disminucin de la calidad esttica del paisaje al entorno de las obras proyectadas, debido al desbroce de la cobertura vegetal, movimiento de tierras, botaderos de materiales excavados, extraccin de materiales en canteras, construccin de campamento, bocatoma, canales y drenaje superficial,

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eliminacin de material excedente como producto de material excavado de caja canal, que producir cambios en la vegetacin y en la morfologa de la zona. b) Etapa de Operacin Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin Beneficiada.La implementacin del Sistema de Riego Yocar, permitir ampliar las reas de riego de hasta 4031 hs de tierras con aptitud de riego, correspondiente a las inmensas pampas de Yocar. La ampliacin de la frontera agrcola ir acompaado por un incremento en la demanda de mano de obra agrcola y la consecuente mejora del nivel de ingresos de las comunidades del mbito de los distritos Juliaca y Caracoto. Asimismo, los productores vern incrementadas sus ganancias por un aumento en su produccin, a mejorar en la calidad de vida de los mismos y mejora en la economa de la regin. Incremento de la Extensin de la Superficie Agropecuaria por Riego.- la operacin de la bocatoma, canales principales y los laterales, permitir la irrigacin aproximado de 4031 hectreas potenciales de las comunidades mbito de los distritos de Juliaca y Caracoto y que beneficiara aproximadamente a ms de 769 usuarios de las comunidades comprendidas en el proyecto. En estos sectores, se desarrollarn actividades productivas referentes a la agricultura y ganadera, incorporando recursos de agua y tierra no explotados eficientemente, propiciando as el desarrollo de una cultura agropecuaria en su poblacin, que contribuir en el desarrollo econmico de la regin de Puno. Revalorizacin del Suelo de Uso Agrcola.- La disponibilidad permanente de agua e implementacin del Sistema de riego Yocar, propiciar el inters de los inversionistas para la explotacin de las reas irrigadas; lo cual, determinara el incremento del valor del suelo de uso agrcola bajo riego, y por su misma ubicacin cerca a la va principal de la Carretera Interocenica tramo Puno-Juliaca.

4.12.4 Medidas de Prevencin y/o Mitigacin


a) Medidas para el Control de la Calidad de Aire Para evitar la emisin de gases producido por maquinarias: Los equipos, vehculos y maquinaria pesada utilizados en obra, deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronizacin preventiva cada cuatro meses. Los vehculos y maquinarias que emiten gases fuera de los lmites permisibles debern ser retirado de sus funciones en forma inmediata, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente al servicio del transporte.

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Para evitar la emisin de ruidos innecesarios: A los vehculos se prohibir usar sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarios, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas slo sern utilizadas en casos de emergencia. Uso de seguridad industrial, como uso de equipos de proteccin, filtros para maquinarias, y orejeras para la proteccin auditiva. Humedecer peridicamente los caminos de acceso a obra y a canteras de material (roca, arcilla y agregados). Humedecer la superficie de los materiales transportados. Los caminos de acceso, al tener el carcter provisional, deben ser construidos minimizando el movimiento de tierras y colocando una capa de lastrado para disminuir la emisin de polvadera y facilitar el trnsito de vehculos. Seguridad industrial: Uso de equipos de proteccin, filtros para material particular y protectores visuales.

Para evitar la emisin de material particulado:

b) Medidas para el Control de Calidad de Agua No verter materiales en la ribera ni en el cauce de los ros y en cuerpos de agua. Realizar un control estricto de los movimientos de tierra en el cauce de los cursos de agua. Tales movimientos debern ejecutarse preferentemente durante los meses de estiaje, cuando el cauce de dichos cursos conduce caudales menores. El mantenimiento de equipos y maquinaria y el suministro de combustible se realizar estrictamente slo en reas seleccionas y asignadas para tal fin en el campamento y frentes de trabajo. Evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por el cauce de los ros (colocar avisos de prohibiciones). Por ningn motivo se verter materiales aceitosos y/o lubricantes en las fuentes de agua. Ser estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, lquido o slido en el cauce de los ros y lagunas existentes en la trabajo. Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible; as mismo quedar estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, lquido o slido en el cauce de los ros y quebradas.

c) Medidas para el Control de Variacin del Flujo de Agua La variacin de flujo del caudal del ro durante el periodo de construccin de la Bocatoma, se tendr un caudal cero, por lo tanto para establecer el caudal mnimo del ro Cabanillas se deber efectuar un desvo por un extremo del ro, con el fin de mantener el caudal ecolgico.

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En la etapa de funcionamiento de la presa, se deber mantener caudales de descargas mnimas, durante los meses de Abril a Diciembre, con la finalidad de mantener y preservar la calidad ecolgica en aguas abajo de la presa.

d) Medidas de Mitigacin para la Proteccin de Suelo La disposicin de desechos de construccin se har en los lugares seleccionados. Al finalizar la obra, la Entidad Ejecutora deber desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres y dems construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciales. La tierra y suelos contaminados con aceites debern ser trasladados al rea de prstamo, el cual se acondicionar finalizada su operacin. Los residuos de derrames accidentales de lubricantes, combustibles y aditivos qumicos, deben ser recolectados de inmediato y su disposicin final debe hacerse de acuerdo a las normas ambientales. La tierra y suelos contaminados con aceites debern ser trasladados al rea de prstamo, el cual se acondicionar finalizada su operacin para recepcionar este tipo de materiales, que de producirse se estima que ser en cantidades muy pequeas.

e) Medidas Mitigadoras para control de Erosin Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura vegetal en el rea de servidumbre, uso adecuado y mnimo desplazamiento de maquinarias pesadas. El material superficial removido (material orgnico), de una superficie de prstamo, deber ser acumulado y protegido en un lugar para su posterior utilizacin en las obras de restauracin. Revegetar las reas de material prstamo (canteras) y reas desnudas producidas por el movimiento de tierra con especies nativas de la zona (ichu, chilliwa y otros).

f) Medidas para la Proteccin de la Vegetacin (pastizales) Evitar el desbroce innecesario de la vegetacin fuera de las reas de construccin de las obras hidrulicas, canteras, botaderos y vas de acceso. Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperacin de las zonas afectadas para proceder luego a su revegetalizacin.

g) Medidas para la Proteccin de la Fauna Silvestre Limitar las actividades de construccin y operacin estrictamente en el rea de servidumbre, evitando de esta forma acrecentar los

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daos al hbitat de la fauna como en las zonas de: descanso, refugio, fuente de alimento y nidificacin de las especies de aves. Prohibir estrictamente la realizacin de actividades de caza en el rea del proyecto y zonas adyacentes. Prohibir estrictamente la tenencia de armas de fuego en el mbito del proyecto y zonas aledaas, excepto el personal de seguridad autorizado para ello. Evitar la intensificacin de ruidos, por lo que los silenciadores de las mquinas empleadas debern estar en buenas condiciones.

h) Medidas para la Proteccin del Ganado Para que estos accidentes no ocurra se debe de colocar seales de advertencia a los propietarios para evitar que sus ganados transite por las orillas cuando se produzca los desembalses de la laguna. Programar charlas informativas a los propietarios, con el fin de hacer conocer los peligros que pueda acarrear sus ganados y esto representara la prdida de capital pecuario.

i) Alteraciones en los patrones de vida de las poblaciones locales Medidas Mitigadoras: La Entidad Ejecutora de la Obra, deber instruir a su personal: tcnico, administrativo y obreros, a fin de evitar el consumo de bebidas alcohlicas en el campamento durante sus horas libres y das de descanso. La Entidad Ejecutora, deber implementar estrictamente los horarios de trabajo para el personal de obra, con la finalidad de controlar la asistencia y la puntualidad de los trabajadores. Ante la presencia de polvo y ruido en las zonas habitadas, se tendr que regar permanentemente durante la ejecucin de la obra, mediante el uso de cisternas o motobombas adecuadas. Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se debern dar las charlas oportunas al personal de la obra, sealando algunas medidas de seguridad, as como proporcionarle el vestuario de proteccin de accidentes, como: casco y guantes. En la Alteracin de las costumbres existentes de la zona por la presencia de gente fornea a la misma; se deber planificar oportuna y adecuadamente los rubros socioeconmicos a travs de charles tcnicas al personal de obra.

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j) Salud Pblica y Seguridad Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales Posibilidad de contraer enfermedades infecto-contagiosas La Entidad Ejecutora deber cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y prevencin de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo. La Entidad Ejecutora ser responsable de todos los accidentes que pudiera sufrir por negligencia suya de sus trabajadores, personal de supervisin o terceras personas. Todo el personal de la obra deber estar dotado de elementos para la proteccin del personal y colectiva durante el trabajo tales como: uniforme, casco, impermeable, botas, guantes, gafas, proteccin auditiva. Todo el personal de la obra deber tener conocimiento sobre los riesgos de cada actividad, la manera de utilizar el material disponible y como auxiliar en forma oportuna al accidentado. La Entidad Ejecutora debe dotar en el campamento de los primeros auxilios, botiquines y camillas, para atender al accidentado y de acuerdo a la gravedad podrn ser evacuados al Centro de Salud ms cercano La Entidad Ejecutora, suministrar equipos, maquinarias, herramientas e implementos adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales ser operados por personal calificado y autorizado, slo para el fin con el que fueron diseados. Se revisarn peridicamente para proceder a su reparacin o reposicin y debern estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y seales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

Medidas Mitigadoras:

k) Componente Preservacin de Calidad Esttica (Paisaje) Las medidas de mitigacin para la preservacin de la calidad esttica estarn referidas en primer lugar a las acciones de manejo y disposicin de los desmontes originados por la construccin de las obras de infraestructura de riego y drenaje del Sistema de Riego Yocar, para el manejo posterior de las actividades de revegetacin y conservacin del suelo. Segn las caractersticas de las obras proyectadas, hace que sea inevitable la alteracin del paisaje natural. La ejecucin de las obras con un adecuado manejo ambiental har posible que este sea realizado en armona con el medio ambiente, el cual desde el punto de vista cultural la infraestructura hidrulica constituir parte del valor cultural turstica en el mbito del proyecto.

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l) Sealizacin para la proteccin del medio ambiente La sealizacin que se propone consistir bsicamente en la colocacin de letreros informativos en puntos ms visibles, en la que se indique al personal de obra, sobre la importancia de la conservacin de los recursos naturales. Entre cuyos objetivos estarn: A la prohibicin a la eliminacin indiscriminada de arbustos A la prohibicin de la caza furtiva A la no contaminacin del aire, agua y suelo, etc.

Los carteles contendrn frases breves como por ejemplo: Protege la vegetacin natural, porque es fuente de vida, no la destruyas Protege la fauna silvestre, evita y/o denuncia la caza furtiva. No arrojes residuos slidos en el cauce de los ros, canales, pues causa contaminacin. Conserva el medio ambiente. No prendas fuego, etc.

4.12.5 Costos del Plan de Medidas de Mitigacin


Los costos del Plan de Medidas de mitigacin de impacto ambiental, se muestra en el siguiente cuadro:

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 136

COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL


Item 1.00 2.00 DESCRIPCION REMUNERACION Especialista en Impacto Ambiental COMPENSACIN SOCIAL Construccin Canal de derivacin Construccin Canales Principales A y B Construccin canales laterales y sub laterales Caminos de accesos reas de prstamo (canteras) PLAN DE MITIGACIN Y/O PREVENTIVAS Campamento Limpieza y eliminacin de desechos Esparcimiento de terreno con maq.pesada Suministro de matas de ichu y sembrado Caminos de Acceso Esparcimiento de terreno con maq.pesada Suministro de matas de ichu y sembrado Areas de Prstamo (Canteras) Esparcimiento de terreno con maq.pesada Suministro de matas de ichu y sembrado PLAN DE EDUCACIN AMBIENTAL Actividades de Capacitacin Conservacin de RR.NN. Y Medio Ambiente Manejo del agua de riego Tcnicas de Conservacin de Suelos Actividades de Difusin Ambiental Charlas Tcnicas, Difusin de Cartillas Educativas sobre Medio Ambiente y riego PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Personal Alquiler de camioneta para la inspeccin Viticos de un Especialista Ambiental Combustible y carburantes para la camioneta Honorarios Profesionales de un Especialista Materiales de muestreo Alquiler de Equipo de Cmputo Monitoreo de Calidad de Aguas Anlisis de contenido de metales, slidos en suspensin, bacterilgico y dureza PLAN DE CONTINGENCIA Capacitacin en medidas de contingencia Capacitacin en medidas de contingencia Equipos de Emergencia Radio VHF, con bateria y cargador Materiales Fungibles Equipos de Emergencia Herramientas Equipo de Comunicaciones Equipo contra incendios (extintores) COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL UND. MED. Mes Hs Hs Hs Hs Hs CANT. 9.00 10.41 17.51 21.50 10.00 5.00 PRECIO COSTO UNIT. PARCIAL 3000 27000 106,602.64 3,500.00 36,435.00 3,500.00 61,285.00 243.36 5,232.24 243.36 2,433.60 243.36 1,216.80 34,600.00 Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 5.00 5.00 200.00 1,500.00 650.00 1,500.00 650.00 1,500.00 650.00 2,350.00 200.00 1,500.00 650.00 21,500.00 15,000.00 6,500.00 10,750.00 7,500.00 3,250.00
7,500.00

COSTO TOTAL 27,000.00

3.00 3.1

3.2

3.3

4.00 4.1

Curso Curso Curso Global

2.00 1.00 1.00 1.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

4.2

6,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00


13,560.00

5.00 5.1

Dias Dias Global Global Global Das Glb

8.00 8.00 4.00 2.00 2.00 30.00 1.00

250.00 120.00 600.00 2,500.00 250.00 40.00 1,500.00

5.2

12,060.00 2,000.00 960.00 2,400.00 5,000.00 500.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00


14,050.00

6.00 6.1 6.2

Eventos Und Global Global Global Und Und S/. S/. S/.

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

1,500.00 3,500.00 2,500.00 1,500.00 500.00 2,000.00 350.00

3,000.00 3,000.00 11,050.00 3,500.00 2,500.00 1,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 203,312.64 26,430.64 229,743.28

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, realizado por el PRORRIDRE, 2011.

Mayor descripcin de la Evaluacin de Impacto Ambiental se ampla en los estudios de ingeniera en el Volumen VII.

4.13 Organizacin y Gestin


Las entidades involucradas en la ejecucin, as como en la operacin y mantenimiento del proyecto de acuerdo a sus capacidades tcnicas, competencias, administrativas y financieras son los siguientes: Gobierno Regional Puno El Gobierno Regional Puno, con el fin de lograr uno de los objetivos estratgicos de prioridad de impulsar el desarrollo agrario en las diferentes
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CONTENIDOS MINIMOS 2011 137

provincias y distritos del mbito de la regin, encarga a PRORRIDRE para la formulacin del proyecto para luego financiar y ejecutar por administracin directa el presente proyecto de inversin pblica. Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE El PRORRIDRE es una Unidad ejecutora del Gobierno regional, especializado en la formulacin y ejecucin de Proyectos de Riego mayor y menor; para lo cual cuenta con personal tcnico especializado y con capacidad instalada de maquinarias y equipos de ingeniera. En su estructura organizativa cuenta con rganos de lnea como la Direccin de Estudios y Proyectos, Direccin de Infraestructura de Riego; Direccin de Desarrollo Agropecuario, Unidad de Operacin y Mantenimiento (Maestranza- Illpa). Como rganos de apoyo se cuenta con la Oficina de Administracin, Oficina de Planificacin y Presupuesto, Oficina de Asesora Jurdica, Oficina de Auditoria Interna, lo cual lo califica para asumir con responsabilidad y eficiencia la administracin y gestin del presente proyecto. El organigrama Institucional se muestra en el siguiente esquema:

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 138

GOBIERNO REGIONAL PUNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIRECCIN EJECUTIVA PRORRIDRE PRASTER

ASESORIA LEGAL

OFICINA DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD PERSONAL

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIRECCION DE OBRAS

RESIDENCIA DE OBRAS
ING. DE DISEOS HIDRAULICOS ING. ASIST. EN DISEO Y PPTO. ING. RESP. CAD-SIG ING. RESP. PROYECTOS DE INVERSION ING. RESP. ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL

COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Comisin de Regantes Irrigacin Yocar La comisin de regantes de la Irrigacin Yocar como organizacin de regantes actualmente se tiene 92 usuarios de riego y 622 usuarios con la ejecucin del proyecto; los mismos se comprometen bajo acta el pago de tarifa de agua de acuerdo a la reglamentos de la Junta de Usuarios y la Administracin Local de Aguas Juliaca y a la ley de recursos hidricos (Ley-29338). La Comisin de regantes ser encargar de la gestin en la etapa de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego y otros gastos administrativos. Junta de Usuarios del Distrito de Riego Juliaca La Junta de Usuarios del Distrito de riego Juliaca, como autoridad mxima de las Comisiones de regantes, participar en labores de

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 139

Operacin y mantenimiento del Sistema de Riego, a travs del cobro de tarifa de agua para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Las actividades segn la competencia de la Junta de Usuarios, es de acuerdo al organigrama estructural:
ORGANIGRAMA DE LA JUNTA DE USUARIOS
ASAMBLEA GENERAL JUNTA DIRECTIVA
Gerente Tcnico Asesor Legal Secretaria-PAD Chofer

GERENCIA TECNICA
Jefe de Unidad Adm ibnistrativa

- Guardian

GERENCIA TECNICA UNIDAD DE CAPACITACIN Y COMUNICACIN

AREA DE LOGISTICA

AREA DE COBRANZA

AREA DE CONTABILIDAD
Contador

Jefe de Unidad

Responsable de Logistica

- Resp de Cobranza - Tcnico de Cobranza - Cobrador

UNIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Jefe de Unidad

Guardan Sectorista Tomero Aforador Asistente informtico

Administracin Local de Aguas Juliaca La Administracin Local de Aguas Juliaca (ALAJ), dependencia directa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura. Es la Autoridad Local de Agua en el mbito de toda la cuenca y microcuencas de las provincias de Lampa, San Romn y Puno; de la Regin de Puno. La Administracin Local de Aguaso (ALA) Juliaca es la encargada de brindar el asesoramiento y apoyo tcnico a la comisin de regantes de la Irrigacin Yocar, de acuerdo al esquema de organizacin que se muestra en el siguiente organigrama.

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE AGUAS

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CONTENIDOS MINIMOS 2011 141

4.14 Plan de Implementacin


4.14.1 Programacin de los Componentes del Proyecto
El proyecto contempla diferentes metas y/o componentes, los mismos tienen un horizonte de ejecucin de 03 aos, tal como se observa en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA RECOMENDADA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA


( EN NUEVOS SOLES ) PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
COSTO N META/ ACTIVIDADES UND CANT UNIT. TOTAL 1 1.00 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) 1.1.1 Estudios Definitivos para el ao 1 1.1.2 Estudios Definitivos para el ao 2 1.1.3 Estudios Definitivos para el ao 3 2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2.1 Construccin de Bocatoma AO 01 2 3 EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AOS AO 02 4 5 AO 03 6 AO 4-10 Finanaciamiento

632,220.00 Expedientes Expedientes Expedientes Expedientes 23.00 7.00 9.00 7.00 27,487.83 30,105.71 23,415.56 30,105.71 632,220.00 199,340.00 233,540.00 199,340.00 35,937,879.16 Unidad Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. 1.00 7.49 21.40 10.25 11.15 36.15 9.40 26.75 9.73 8,435,929.91 1,001,286.72 304,942.72 289,710.78 318,945.18 334,394.36 256,278.46 361,844.43 142,873.34 8,435,929.91 7,498,375.88 6,525,774.22 2,969,535.45 3,556,238.77 12,088,355.96 2,409,017.57 9,679,338.39 1,389,443.19 469,183.65 Evento Usuario Visita Has Evento 18.00 769.00 3.00 5.00 1.00 6,178.58 264.48 12,128.35 8,629.06 75,054.95 111,214.37 203,384.01 36,385.04 43,145.28 75,054.95 229,743.28 Unidad 1.00 229,743.28 229,743.28 3,342,293.77 2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62360.3 91,897.31 68,922.98 68,922.98 24,714.31 30,892.88 24,714.31 50,250.93 12,128.35 30,892.88 50,250.93 50,250.93 12,128.35 52,631.23 12,128.35 75,054.95 5,061,557.95 4,005,146.86 3,374,371.96 3,493,229.02 3,043,279.78 1,448,553.88 1,594,725.91 3,482,494.44 1,520,981.57 1,961,512.86 7,112,995.11 2,409,017.57 4,703,977.54 199,340.00 199,340.00 233,540.00 233,540.00 199,340.00 199,340.00

Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el 2.2 tramo 0+000 al 1+800 km.)
2.3 Construccin de Canal Principal revestido de concreto 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5

4,975,360.85 4,975,360.85 1,389,443.19

3.00 INVERSION EN CAPACITACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de Parcelas Demostrativas Concurso de Riego Parcelario

43,145.28

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental 5.00

INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN 5.1 Gastos Generales 5.2 Gastos de Supervisin 5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo 5.4 Gastos de Liquidacin

Global Global Global Global

1.0 1.0 1.0 1.0

2,410,522.61 778,664.79 90,746.07 62360.3

377,952.70 108,594.06 15,437.79 9,979.81

423,443.78 123,907.02 11,786.03 7,619.11

301,790.31 103,132.34 12,006.19 8,238.37

872,146.36 296,066.42 34,624.86 24,429.34

247,948.40 78,099.78 9,329.03 6,631.03

187,241.06 68,865.17 7,562.17 5,462.64

6.00

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

Meses

15

103,683.84

40,611,319.87 1,555,257.60

9,894,620.79 622,103.04

7,508,395.09

3,858,003.56 622,103.04

11,903,900.33

5,648,011.35 311,051.52

1,798,388.75

COSTO TOTAL DE INVERSIN


7.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 7.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

42,166,577.47
829,008.00 Ao 9.00 92,112.00 829,008.00

10,516,723.83

7,508,395.09

4,480,106.60
46,056.00

11,903,900.33
46,056.00

5,959,062.87
46,056.00

1,798,388.75
46,056.00 644,784.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

42,995,585.47

10,516,723.83

7,508,395.09

4,526,162.60

11,949,956.33

6,005,118.87

1,844,444.75

644,784.00

(*) Los Costos de Operacin y Mantenimiento, ser Asumido por la Comisin de Regantes Yocar al 100%, a traves de la Junta de Usuarios Juliaca y ALA Juliaca

ALTERNATIVA RECOMENDADA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA


PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO YOCARA
EJECUCION FISICA DEL PROYECTO POR AOS N META/ ACTIVIDADES UND CANT UNIT. 1 1.00 INVERSIN EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos) 1.1.1 Estudios Definitivos para el ao 1 1.1.2 Estudios Definitivos para el ao 2 1.1.3 Estudios Definitivos para el ao 3 AO 01 2 3 AO 02 4 5 AO 03 6 Ao 4-10 META TOTAL Finanaciamiento

Expedientes Expedientes Expedientes Expedientes

23.00 7.00 9.00 7.00

7.00 9.00 7.00

23.00 7.00 9.00 7.00

2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2.1 Construccin de Bocatoma 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5

Unidad Km. Km.

1.00 7.4887 21.40 10.25 11.15 36.150 9.40 26.75 26.750

0.60 4.00

0.40 3.4887 10.00 5.00 5.00 11.40 5.25 6.15 22.40 9.40 13.00

1.00 7.4887 21.40

Km.

13.75 13.750 9.725

36.150

Km.

9.725

3.00 INVERSION EN CAPACITACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo Pasantas a sistema de riego Instalacin de Parcelas Demostrativas Concurso de Riego Parcelario

Evento Usuario Visita Has Evento Unidad

18.00 769.00 3.00 5.00 1.00 1.00

4.00

5.00

4.00 190.00 1.00

5.00 190.00

190.00 199.00 1.00 1.00 1.00

5.00

18.00 769.00 3.00 5.00 1.00


1.00

4.00 INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL 4.1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental 5.00 INVERSION EN G. GENERALES, SUPERVISIN, MONITOREO Y LIQUIDACIN

0.40

0.30

0.30

5.1 5.2 5.3 5.4

Gastos Gastos Gastos Gastos

Generales de Supervisin de Seguimiento y Monitoreo de Liquidacin

Global Global Global Global

1 1 1 1

0.16 0.14 0.17 0.16

0.18 0.16 0.13 0.12

0.13 0.13 0.13 0.13

0.36 0.38 0.38 0.39

0.10 0.10 0.10 0.11

0.08 0.09 0.08 0.09

1.00 1.00 1.00 1.00

6.0

COSTO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

Meses
Ao

15.00
9.00

6.00

6.00
0.50 0.50

3.00
0.50 0.50 7.00

15.00

7.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) 7.1 Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego

9.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


(*) Los Costos de Operacin y Mantenimiento, ser Asumido por la Comisin de Regantes Yocar al 100%, a traves de la Junta de Usuarios Juliaca y ALA Juliaca

4.14.2 Desarrollo de Ejecucin de Componentes del Proyecto


El desarrollo de los diferentes componentes del proyecto, se detallan a continuacin. a. Ejecucin de Estudio definitivos La ejecucin de los estudios definitivos del proyecto se efectuar una vez que el proyecto se declare viable, este componente se tiene previsto ejecutar en cada ao de ejecucin en su primer trimestre y

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Construccin de Canal de Derivacin revestido de concreto (Entubado en el tramo 0+000 al 1+800 km.) Construccin de Canal Principal revestido de concreto Canal Principal A Canal Principal B Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Canal Lateral A Canal Lateral B Construccin de Drenes superficiales

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Canal Principal A Canal Principal B Construccin de Canal Lateral revestido de concreto Canal Lateral A Canal Lateral B Construccin de Drenes superficiales

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 142

esta tiene que lograr su aprobacin en la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras del Gobierno Regional para que pueda ejecutarse los diferentes componentes segn el horizonte del proyecto. Los estudios definitivos y/o expediente tcnicos que se formularan se muestra en el siguiente cuadro:
CAN N
ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO PERIODO DE EJECUCIN

UNID. MED.

T. TOT AL

Ao 01

Ao 02

Ao 03

Resumen Ejecutivo de Expedientes Tcnicos

Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp.

3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0

Un mes Un mes Cuatro meses Cuatro meses

Un mes Un mes

Un mes Un mes

1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 7 8 9

Expediente Tcnico de Estudios definitivos Expediente Tcnico de Construccin de Bocatoma Expediente Tcnico de Construccin de Canal de derivacin en concreto Expediente Tcnico de Construccin de Canal Principal en concreto Expediente Tcnico de Construccin de Canal Principal A Expediente Tcnico de Construccin de Canal Principal B Expediente Tcnico de Construccin de Canal lateral en concreto Expediente Tcnico de Construccin de Canal lateral A Expediente Tcnico de Construccin de Canal lateral B Expediente Tcnico de Construccin de Drenes Expediente Tcnico de Capacitacin Expediente Tcnico de Medidas de Mitigacin Expediente Tcnico de Costos Administrativos del Proyecto

Cuatro meses Cuatro meses

Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Tres meses Tres meses Un mes Cuatro meses Tres meses Un mes Tres meses Tres meses Un mes

b. Ejecucin de Infraestructura de riego Las diferentes metas del componente de infraestructura de riego pasa a la etapa aprobado los expediente tcnicos de obra, de ejecucin una vez aprobado los expediente tcnicos de obra, ya sea fsica y financiera; las metas del proyectas, se tiene previsto ejecutar en el ao (2012); y el cronograma segn el horizonte del proyecto se observa en el siguiente cuadro:
N COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO UNID. MED. Unid. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. CANT. TOTAL 1.0 4.4887 21.40 10.25 11.15 36.150 9.4 26.750 9.725 8 meses 6 meses 6 meses 5 meses 8 meses 9 meses PERIODO DE EJECUCIN Ao 01 Ao 02 Ao 03 9 meses 9 meses

1 Construccin de Bocatoma 2 Construccin de canal derivacin 3 Construccin de Canal Principal 3.1 Construccin de Canal Principal A 3.2 Construccin de Canal Principal B 4 Construccin de Canal Lateral 4.1 Construccin de Canal Lateral A 4.2 Construccin de Canal Lateral B 5 Construccin de drenes

c. Ejecucin del Programa de Capacitacin Los diferentes componentes del programa de capacitacin se tienen previstos ejecutar paralelo a la infraestructura de riego, una vez aprobado el estudio definitivo y/o expediente tcnico de la actividad; su periodo de ejecucin segn el horizonte del proyecto es de tres aos tal como se muestra en el siguiente cuadro:

____________________________________________________________________________________________________________________ GOBIERNO REGIONAL PUNO PRORRIDRE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA

CONTENIDOS MINIMOS 2011 143

N 1 2 3 4 5

COMPONENTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIN Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en Manejo de Riego y cultivos Pasantas a Sistemas de Riego Instalacin de parcelas demostrativas Concurso de Riego Parcelario

UNID. MED. Evento Usuario Visita Has Evento

CANT. TOTAL 18.0 769 3.0 5.0 1.0

TIEMPO DE EJECUCIN AO 01 9.0 meses AO 02 9.0 meses 8.0 meses 1.0 mes 5.0 meses 1.0 mes 8.0 meses 2.0 meses AO 03

d. Ejecucin de Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental Este componente importante tiene previsto ejecutar una vez que el expediente tcnico haya logrado su aprobacin; este componente se tiene previsto ejecutar al mismo tiempo del periodo de ejecucin del componente de infraestructura de riego.
CAN N COMPONENTE AMBIENTAL UNID. MED. T. TOT AL 1 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental Unid. 1.0 4.0 meses 4.0 meses 4.0 meses AO 01 AO 02 AO 03 TIEMPO DE EJECUCIN

e. Ejecucin de Gastos Administrativos del proyecto En el Proyecto se considera los gastos administrativos del proyecto, para iniciar con la ejecucin fsica, financiera, administrativa y jurdica del Proyecto; as mismo el seguimiento, monitoreo y supervisin durante la ejecucin de las diferentes Obras y actividades que contempla el proyecto; el cuadro siguiente se muestra el cronograma de ejecucin:
N 1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Gastos Administrativos del Proyecto UNID. MED. Meses CANT. TOTAL 21 PERIODO DE EJECUCIN AO 01 AO 02 AO 03 8 meses 8 meses 5 meses

4.14.3 Responsables del Proyecto


El responsable de la ejecucin del proyecto, es la Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, para lo cual cuenta con diferentes Direcciones de Lnea y rganos de apoyo, los mismos que a continuacin de mencionan: Direccin Ejecutiva Direccin de administracin Direccin de Planificacin y presupuesto Direccin de Obras Direccin de Estudios y Proyectos. Oficina de Auditoria interno Taller de mecnica y produccin-Maestranza Illpa.

4.14.4 Disponibilidad de Recursos necesarios


La Unidad Ejecutora PRORRIDRE para la ejecucin del proyecto cuenta con disponibilidad de diferente a continuacin se detallan:

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Recurso Humano.- se cuenta con personal tcnico administrativo especializado y con experiencia, el mismo que garantiza la ejecucin fsica, financiera, administrativa y jurdica del proyecto. Recurso de apoyo logstico.- se cuenta con equipos de ingeniera as como: equipos de computo, teodolito y nivel topogrfico, plotter, impresoras, etc.; maquinarias (Volquetes, camionetas, motocicletas, cargador frontal, compresora, mescladoras, compactadoras, maquinarias de perforacin, gras, cama baja entre otros).

4.15 Financiamiento
Las entidades involucradas, en la ejecucin del proyecto materia del presente estudio est constituido por el Gobierno Regional Puno, a travs de su Unidad Ejecutora PRORRIDRE, para financiar los costos directos e indirectos de las diferentes obras y actividades del proyecto; y la Comisin de regantes del sistema de riego Yocar por intermedio de la Junta de Usuarios Juliaca y el ALA Juliaca se encargara al 100% de los costos de operacin y mantenimiento; tal como se aprecia en cuadro siguiente:
INVERSIN REQUERIDA PARA EL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA MONTO DE APORTE FINANCIAMIENTO INVERSIN (S/.) (%) Entidad financiera 42,166,577.47 98.07 Beneficiarios 829,008.00 1.93 TOTAL INVERSIN 42,995,585.47 100.00

4.16 Matriz del Marco Lgico del Proyecto


El anlisis de marco lgico, comprende el anlisis deductivo y su relacin entre el objetivo principal, objetivo especfico y metas programadas y su interrelacin con los indicadores, medios de verificacin, actividades y supuestos posibles, con la finalidad de que el presente proyecto logre su objetivo propuesto. (Ver el cuadro de marco lgico)

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4.17 Lnea de Base para evaluacin de Impacto


Para medir el impacto del proyecto una vez puesta en marcha, se puede adoptarse el criterio de medir el indicador, sobre la base de los estimados de los ingresos de los agricultores y que se espera con la ejecucin del proyecto. a) Los indicadores de los supuestos del proyecto Elevar la produccin agrcola como mnimo en 22.20% en tres aos despus de iniciar la operacin del proyecto, los mismos que pueden determinarse segn los rendimientos de los diferentes cultivos que a continuacin se detalla: El rendimiento de alfalfa mas dactylis (materia verde) es igual o mayor que 25,000 Kg. /ha. El rendimiento de trbol blanco mas rye grass (materia verde) es igual o mayor que 24,000 Kg./ha El rendimiento de avena forrajera es igual o mayor que 22,000 Kg./ha El rendimiento de cebada forrajera es igual o mayor que 22,000 Kg./ha El rendimiento de Papa es igual o mayor que 11,000 Kg. /ha. El rendimiento de Haba es igual o mayor que 1600 Kg. /ha. El rendimiento de Quinua es igual o mayor que 1,000 Kg. /ha. El rendimiento de Caihua es igual o mayor que 900 Kg./has Elevar la produccin pecuaria como mnima en 54.7%, en tres aos despus de iniciar la operacin del proyecto, los mismos que pueden determinarse segn los rendimientos de los diferentes productos que a continuacin se detalla: La produccin de carne de vacuno es igual o mayor a 230 Kg./cabeza/vacuno La produccin de leche de vacuno es igual o mayo de 8.0 litros/da/vaca La produccin de carne de ovino es igual o mayor a 20 Kilos/cabeza. b) Los indicadores de los propsitos La evaluacin del propsito del Proyecto, se realiza sobre el impacto de las acciones ejecutadas con el proyecto; los mismos que a continuacin de mencionan: El caudal del agua captada en la bocatoma es igual a 3.50 m3/seg. La distribucin de agua para riego mediante los canales de riego, una vez ejecutado el proyecto, alcanzara a regar 4,030.63 has de cultivos de pan llevar, pastos cultivados y forrajes.
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Superficie cosechada anual es 4,030.63 has

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio de factibilidad del Proyecto de Inversin Pblica del Proyecto, segn los resultados obtenidos en las fases de Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos: Viabilidad Tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente adecuado porque permite dar solucin al problema principal del mbito del Sistema de Riego Yocara, mediante el uso de una tecnologa adecuada as como los estudios definitivos, la construccin de infraestructura de riego y drenaje, capacitacin, medidas de mitigacin ambiental del proyecto y gastos administrativos. Con la ejecucin del presente proyecto se mejorar e incorporar hasta de 4,030.63 has netas al riego a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua y suelo. Viabilidad Econmica Los indicadores econmicos analizados para la alternativa 1 (seleccionada), indican que el proyecto es econmicamente rentable, en los niveles de la produccin agrcola, pecuaria y venta de agua, la cual contribuir a mejorar los ingresos econmicos de los productores del mbito del proyecto. La inversin total requerida para el presente proyecto es de S/. 42166,577.47 Nuevos Soles, el cual el Estado financiar. La Tasa Interna de Retorno (TIR), del Proyecto de la alternativa seleccionada es de 14.38% a precios privados. El Valor Actual Neto (VAN), a precios privados es de S/. 8,674,789.14 en nuevos soles, lo que revela una contribucin importante al Producto Bruto Interno (PBI). La Relacin Beneficio/Costo a precios privados es de 1.24, nos revela un ndice de recuperacin de costos y generacin de beneficios netos.

Viabilidad Ambiental Como resultado de la evaluacin de los impactos ambientales potencialmente negativos, no son limitantes y/o restrictivos para la ejecucin del proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Riego Yocar; el cual con la debida aplicacin de las medidas de mitigacin propuesta que tiene un monto de inversin que asciende a S/. 229,743.28 nuevos soles, sustenta la VIABILIDAD AMBIENTAL del citado proyecto. Los impactos ambientales positivos determinan la importancia de la ejecucin de este trascendental proyecto, para lograr conciliar nuevas propuestas de desarrollo en la Regin de Puno en armona con el medio ambiente. Viabilidad Social Con el presente proyecto se beneficiar a 769 familias que constituye un total de 4,183 habitantes de la comisin de regantes del mbito de Proyecto Yocar, adems del mejoramiento de los ingresos econmicos de sus pobladores,
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generando empleo permanente en las actividades agropecuarias y la disminucin de los niveles de pobreza, desnutricin, analfabetismo y la migracin de la poblacin afectada. La poblacin beneficiaria consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de desarrollo agropecuario, mediante cursos de capacitacin, asistencia tcnica en los aspectos de organizacin y gestin, manejo de riego, tcnica de produccin, mercado y canales de comercializacin de los productos agropecuarios de la zona; y otras de actividades de fortalecimiento de capacidades. Recomendaciones El estudio definitivo del proyecto, se recomienda formular en forma integral de todos los componentes del proyecto, segn el cronograma del horizonte del proyecto, esto con la finalidad de garantizar la ejecucin del proyecto en forma adecuada. El Plan de manejo ambiental del proyecto, se deber detallar estrictamente en los estudios definitivos, de acuerdo a la normatividad ambiental, con el fin de mitigar los impactos negativos con la ampliacin y mejoramiento del sistema de riego Yocar; especficamente en los componentes de compensacin social, remediacin ambiental, plan de contingencias y otros. Se recomienda a la Instancia correspondiente aprobar y declarar la VIABILIDAD al presente proyecto, porque satisface las exigencias del Sistema nacional de Inversin Pblica; as mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, regional y local, en consecuencia de ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Puno.

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6. ANEXOS

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