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FACULTADES DEL O.I.C. EN LA S.S.P. Artculo 76 del Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica.

El Secretario designar para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluacin gubernamental a los delegados y subdelegados ante las dependencias y a los comisarios pblicos ante los rganos de gobierno o de vigilancia de las entidades, en los trminos del artculo 37, fraccin XI, de la Ley Orgnica. Con el mismo propsito, designar a los titulares de los rganos internos de control en las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como a los de sus reas de auditora, quejas y responsabilidades, quienes tendrn el carcter de autoridad en los trminos a que se refiere el artculo 37, fraccin XII, de la Ley Orgnica. Artculo 79 del Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica. Los titulares de los rganos internos de control tendrn, en el mbito de la dependencia, de sus rganos desconcentrados o entidad de la Administracin Pblica Federal en la que sean designados o de la Procuradura, las siguientes facultades: I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepcin de las que conozca la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial; determinar la suspensin temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisin, si as conviene a la conduccin o continuacin de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las sanciones econmicas que se lleguen a imponer a los servidores pblicos con motivo de la infraccin cometida; Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como la Tesorera de la Federacin, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los trminos de la Ley del Servicio de Tesorera de la Federacin y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial; Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocacin que interpongan los servidores pblicos; Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las reas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, investigaciones intervenciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma; Llevar los procedimientos de conciliacin previstos en las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico y de obra pblica y servicios relacionados con la misma, en los casos en que el Secretario as lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrn ser atrados mediante acuerdo del Titular de la Secretara;

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Realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario, as como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del rgano interno de control; Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluacin gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretara, y aquellas que en la materia expidan las dependencias, las entidades y la Procuradura, as como analizar y proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados; Programar, ordenar y realizar auditoras, revisiones y visitas de inspeccin e informar de su resultado a la Secretara, as como a los responsables de las reas auditadas y a los titulares de las dependencias, las entidades y la Procuradura, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestin. Las auditoras, revisiones y visitas de inspeccin sealadas podrn llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de sus respectivas reas de quejas, auditora interna y auditora, desarrollo y mejora de la gestin pblica o bien, en coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara u otras instancias externas de fiscalizacin;

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Coordinar la formulacin de los proyectos de programas y presupuesto del rgano interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; Denunciar ante las autoridades competentes, por s o por conducto del servidor pblico del propio rgano interno de control que el titular de ste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al rea jurdica de las dependencias, las entidades o la Procuradura, la formulacin de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilcitas requieran de este requisito de procedibilidad; Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la Procuradura la informacin necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesora que les requieran en el mbito de sus competencias; Llevar a cabo programas especficos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores pblicos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretara, y Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el Secretario y el Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control.

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Artculo 80 del Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica. Los titulares de las reas de responsabilidades, auditora y quejas de los rganos internos de control tendrn, en el mbito de la dependencia, de sus rganos desconcentrados o entidad en la que sean designados o de la Procuradura, sin

perjuicio de las que corresponden a los titulares de dichos rganos, las siguientes facultades: I. Titulares de las reas de Responsabilidades:

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Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigacin, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensin temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisin, si as conviene para la conduccin o continuacin de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento; Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; Dictar las resoluciones en los recursos de revocacin interpuestos por los servidores pblicos respecto de la imposicin de sanciones administrativas, as como realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario; Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma, con excepcin de aqullas que deba conocer la Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas, por acuerdo del Secretario; Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si as lo considera conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones contenidas en las disposiciones mencionadas en el numeral anterior; Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los trminos de las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma e informar a la Direccin General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pblicas sobre el estado que guarde la tramitacin de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepcin de los asuntos que aqulla conozca; Tramitar los procedimientos de conciliacin en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma derivados de las solicitudes de conciliacin que presenten los proveedores o contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados por las dependencias, las entidades y la Procuradura, en los casos en que por acuerdo del Secretario as se determine. Para efecto de lo anterior, podrn emitir todo tipo de acuerdos, as como presidir y conducir las sesiones de conciliacin y llevar a cabo las

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diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar; 8. Instruir los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, as como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los trminos de las leyes de la materia y someterlos a la resolucin del titular del rgano interno de control; Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atencin de los asuntos en materia de responsabilidades, as como solicitar a las unidades administrativas la informacin que se requiera, y Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el Secretario y el titular del rgano interno de control correspondiente;

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II. Titulares de las reas de Auditora: a). De Auditora Interna: 1. Ordenar y realizar, por s o en coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara u otras instancias externas de fiscalizacin, las auditoras y visitas de inspeccin que les instruya el titular del rgano interno de control, as como suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditoras y visitas de inspeccin al titular del rgano interno de control, a la Secretara y a los responsables de las reas auditadas; Ordenar y realizar por s o en coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara o con aquellas instancias externas de fiscalizacin que se determine, las auditoras, revisiones y visitas de inspeccin que se requieran para determinar si las dependencias, las entidades y la Procuradura, cumplen con la normatividad, programas y metas establecidos e informar los resultados a los titulares de las mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, adems de proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y que el tornamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo; Vigilar la aplicacin oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditoras o revisiones practicadas, por s o por las diferentes instancias externas de fiscalizacin; Requerir a las unidades administrativas de las dependencias, las entidades y la Procuradura la informacin, documentacin y su colaboracin para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones;

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Proponer al titular del rgano interno de control las intervenciones que en la materia se deban incorporar al programa anual de trabajo de dicho rgano; Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el Secretario y el titular del rgano interno de control correspondiente;

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b) De Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica: 1. Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretara, as como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control; Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando peridicamente el estado que guarda; Efectuar la evaluacin de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura; Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernizacin y la mejora de la gestin pblica en las dependencias, las entidades y la Procuradura, mediante la implementacin e implantacin de acciones, programas y proyectos en esta materia; Participar en el proceso de planeacin que desarrolle la institucin en la que sean designados, para el establecimiento y ejecucin de compromisos y acciones de mejora de la gestin o para el desarrollo administrativo integral, conforme a las estrategias que establezca la Secretara; Brindar asesora en materia de mejora y modernizacin de la gestin en las instituciones en que se encuentren designados, en temas como: a) Planeacin estratgica; b) Trmites, Servicios y Procesos de Calidad; c) Participacin Ciudadana; d) Mejora Regulatoria Interna y hacia particulares; e) Gobierno Digital; f) Recursos Humanos, Servicio Profesional de Carrera y Racionalizacin de Estructuras; g) Austeridad y disciplina del gasto, y

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h) Transparencia y rendicin de cuentas. Para efectos de este numeral 6, los titulares de las reas de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, realizarn o podrn encomendar investigaciones, estudios y anlisis, para asesorar a las instituciones en los temas sealados; 7. Participar en los Comits Tcnicos de Seleccin de las dependencias sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal; Promover en el mbito de las dependencias, las entidades y la Procuradura el establecimiento de pronunciamientos de carcter tico, as como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupcin e impunidad; Proponer al titular del rgano interno de control las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo; Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica, as como elaborar y presentar los reportes peridicos de resultados de las acciones derivadas de dichos programas o estrategias; Dar seguimiento a las acciones que implementen las dependencias, las entidades y la Procuradura para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos estratgicos con un enfoque preventivo y brindarles asesora en materia de desarrollo administrativo; Realizar diagnsticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan las dependencias, las entidades y la Procuradura en materia de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica; Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la gestin institucional y de buen gobierno, al interior de las dependencias, las entidades y la Procuradura, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos; Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; Requerir a las unidades administrativas de la institucin en la que sean designados, la informacin que se requiera para la atencin de los asuntos en las materias de su competencia; Establecer acciones preventivas y de transformacin institucional a partir de los resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y dems estrategias establecidas en esta materia por la Secretara, y

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Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le encomiende el Secretario y el titular del rgano interno de control correspondiente.

Cuando en un rgano interno de control no coexistan el Titular del rea de Auditora Interna y el de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, el servidor pblico que se desempee como Titular del rea de Auditora ejercer la totalidad de las atribuciones establecidas en la presente fraccin; III. Titulares de las reas de Quejas: 1. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos; Practicar de oficio, o a partir de queja o denuncia, las investigaciones por el posible incumplimiento de los servidores pblicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepcin de aqullas que deba llevar a cabo la Direccin General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del Secretario, as como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que guarde la tramitacin de los procedimientos de investigacin que conozca; Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante o al quejoso para la ratificacin de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores pblicos por presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades, o incluso a otros servidores pblicos que puedan tener conocimiento de los hechos a fin de constatar la veracidad de los mismos, as como solicitarles que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor pblico; Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice con motivo del incumplimiento de los servidores pblicos a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades; Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigacin que realice, incluidos los de archivo por falta de elementos cuando as proceda, y de remisin al rea de responsabilidades; Promover la implementacin y seguimiento de mecanismos e instancias de participacin ciudadana para el cumplimiento de estndares de servicio, as como en el establecimiento de indicadores para la mejora de trmites y servicios en las dependencias, las entidades y la Procuradura, conforme a la metodologa que al efecto se emita; Asesorar, gestionar, promover y dar seguimiento a las peticiones sobre los trmites y servicios que presente la ciudadana y recomendar a las dependencias, las entidades o la Procuradura la implementacin de mejoras cuando as proceda; Conocer previamente a la presentacin de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicacin de adquisiciones, arrendamientos y servicios, as como respecto de la obra pblica que lleven a cabo las dependencias, las entidades o la Procuradura, a efecto de que las mismas se corrijan cuando as proceda; Supervisar los mecanismos e instancias de atencin y participacin ciudadana y de aseguramiento de la calidad en trmites y servicios que

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brindan las dependencias, las entidades, o la Procuradura conforme a la poltica que emita la Secretara; Auxiliar al titular del rgano interno de control en la formulacin de requerimientos, informacin y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en la materia, as como solicitar a las unidades administrativas la informacin que se requiera; Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de los actos relacionados con la operacin del Servicio Profesional de Carrera y sustanciar su desahogo, conforme a las disposiciones que resulten aplicables; Realizar la valoracin de la determinacin preliminar que formulen las dependencias sobre el incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones de los servidores pblicos de carrera, en trminos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal y su Reglamento; Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y Las dems que les atribuyan expresamente el Secretario y el titular del rgano interno de control correspondiente.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA CAPTULO SEXTO DEL RGANO INTERNO DE CONTROL Artculo 5.-La Secretara contar con un rgano Interno de Control, que se regir conforme a lo dispuesto en el artculo 41 del Reglamento y dems normatividad aplicable. Artculo 41.- El Titular del rgano Interno de Control ser designado en trminos del artculo 37, fraccin XII, de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, quien, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliar por los titulares de las reas de auditora, quejas y responsabilidades, designados en los mismos trminos que aqul. Los servidores pblicos a que se refiere el prrafo anterior ejercern, en el mbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica. Para el debido cumplimiento de las atribuciones a cargo del Titular del rgano Interno de Control y de los titulares de las reas de auditora, quejas y responsabilidades, los servidores pblicos de la Secretara estarn obligados a proporcionarles el auxilio que les sea requerido.

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