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PERFIL TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY

DEPARTAMENTO : PROVINCIA : DISTRITO LOCALIDAD :

HUANCAVELICA

ANGARAES : LIRCAY

LIRCAY

HUANCAVELICA, SETIEMBRE DEL 2004

CONTENIDO DEL PERFIL TCNICO Presentacin I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto 1.1.1. Ubicacin del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.2.1. Unidad Formuladora 1.2.2. Unidad Ejecutora 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios 1.3.1. Marco de Referencia II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.2. Definicin del problema y sus causas 2.3. Objetivo del proyecto 2.4. Alternativas de Solucin III. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO 3.1. Anlisis de la Demanda 3.2. Anlisis de la Oferta 3.3. Balance Oferta-Demanda 3.4. Costos 3.4.1. Costos en la situacin sin proyecto 3.4.2. Costos en la situacin con proyecto 3.4.3. Costos Incremntales 3.5. Beneficios 3.5.1. Beneficios en la situacin sin proyecto 3.5.2. Beneficios en la situacin con proyecto 3.5.3. Beneficios Incremntales 3.6. Evaluacin social 3.7. Anlisis de sensibilidad 3.8. Sostenibilidad 3.9. Impacto Ambiental 3.10. Seleccin de Alternativas 3.11. Matriz del Marco Lgico IV. CONCLUSION V. ANEXOS

PRESENTACIN
La Municipalidad de Angares, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan Estratgico de Desarrollo de su jurisdiccin, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil Tcnico: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY, jurisdiccin de la Provincia de Angares Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado, sujeto a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como los parmetros establecidos por la Direccin de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas. El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre los Aspectos Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto (Anexo SNIP05)*1. El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de saneamiento de la localidad de Lircay, hecho que contribuir a elevar el Nivel de vida de la poblacin.

1*Contenidos minimos segn

Ley No. 27293

I. ASPECTOS GENERALES ANTECEDENTES Lircay capital de la provincia de Angares, constituye una localidad que en los ltimos aos viene mostrando gran dinmica en su poblacin, como tal, viene experimentando un proceso de expansin urbana; ste proceso de crecimiento es producto de una migracin de zonas rurales, este crecimiento poblacional, se ha traducido en una demanda de servicios bsicos, lo que ha generado preocupacin en toda la poblacin en general, por cuanto, el servicio que se le brinda no es el adecuado; motivando malestar, principalmente, en los sectores como: Virgen del Carmen, Centenario y otros espacios comprendidos en los barrios de Bellavista y Pueblo Nuevo, debido a la antigedad de sus instalaciones que datan desde los aos 1,957. En relacin al servicio de agua, la localidad de Lircay cuenta con una cobertura con instalacin domiciliaria del 97.4%, que actualmente consume agua sin la calidad requerida lo que ha motivado la presencia de enfermedades gastrointestinales, esto debido al consumo de agua contaminada con coliformes fecales*, tal como se pude verificar en los anlisis de agua contenidas en los anexos, agravndose con el uso irracional de agua, debido a que utilizan para el riego de reas verdes del cementerio, jardines pblicos, gras del estadio y uso en la piscina pblica de Lircay y otros. Respecto al servicio del alcantarillado es insuficiente, En cuanto, solo alcanza al 70.5% de viviendas, esta problemtica viene afectando con mayor incidencia en el Barrio Virgen del Carmen ( Asociacin Pro Vivienda Virgen del Carmen) y parte de la Av. Centenario y Jr. Daniel Hernndez.; motivo por el cual, la autoridad local y la poblacin en general, han buscado desde aos atrs resolver este problema, motivo por el cual, eliminan sus excretas en sectores de la va pblica, e inclusive en propiedad ajena, consecuencia de ello han sido objeto de denuncias, por instituciones como el Colegio de Mujeres Virgen del Carmen, Cia. De Minas Buenaventura, Agencia Agraria Lircay y Gerencia Subregional Angares; sumndose a ello la evacuacin de aguas residuales domiciliarias a la va publica lo que va en detrimento de la salud de los pobladores no solo de los referidos barrios, sino de toda la localidad de Lircay y en particular de su poblacin en edad escolar adems y no existe tratamiento de las mismas ya que las aguas servidas domiciliarias son conducidas directamente a los ros Sicra y Opamayo, contaminndolas, principalmente en las pocas de estiaje donde sus caudales disminuyen considerablemente (0.77m3/seg. y 3.5 m3/seg.)** Cabe resaltar, que la Asociacin Virgen del Carmen, por Gestin ante Instituciones Pblica y privadas, en la intencin de de solucionar la falta del servicio de alcantarillado, lograron que CARITAS Per, financie la instalacin de la red matriz del alcantarillado en la avenida Evitamiento en 400 m.l., infraestructura que se encuentra en buenas condiciones, adems de la construccin de Silos domiciliarias, a travs del Fondo Per Suiza, los Silos colapsaron en poco tiempo, porque fueron construidos sobre terreno gravoso que originaron filtraciones al interior de los domicilios, dando lugar al abandono. Las calles de este barrio son transversales a la Avenida Evitamiento.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY 1.1.1. UBICACIN DEL PROYECTO: Departamento : Huancavelica Provincia : Angares Distrito : Lircay Localidad : Lircay Regin Natural : Sierra Altitud : 3278 m.s.n.m. Latitud Sur : 125915 Longitud Oeste : 744308 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.2.1. UNIDAD FORMULADORA Nombre : REGIN HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL Sector : GOBIERNOS REGIONALES Pliego : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA Responsable : Rvdo. Padre Salvador Crisanto Espinoza Huarocc Correo Electrn. : inversiones@regionhuancavelica.gob.pe Direccin : Jr. Torre Tagle N 336 Telfono : 067-753182 1.2.2. UNIDAD EJECUTORA Nombre : REGIN HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL Sector : GOBIERNOS REGIONALES Pliego : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA Responsable : Rvdo. Padre Salvador Crisanto Espinoza Huarocc Correo Electrn. : inversiones@regionhuancavelica.gob.pe Direccin : Jr. Torre Tagle N 336 Telfono : 067-753182 1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que mayor inters muestran son:
Municipalidad Provincial de Angares-Lircay

Asociacin Pro vivienda Virgen del Carmen Junta de Vecinos de la Avenida Centenario y Jirn Daniel Hernndez. Instituciones Pblicas diversas Gobierno Regional de Huancavelica, a travs de la Gerencia Sub Regional de Angares. Cabe sealar, que no existe ningn conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema, por cuanto, el servicio de agua no tiene la calidad requerida y el alcantarillado es deficiente los cuales afecta a la poblacin en general, motivo por el cual, existe el compromiso de la Municipalidad Provincial de Angares - Lircay, a contribuir con el

financiamiento del proyecto, en su etapa de ejecucin, hasta el 9.84%, hecho que se puede evidenciar en la Resolucin Municipal, que forma parte de los anexos. De igual manera, El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene el compromiso formal para garantizar el financiamiento ya que se encuentra dentro el plan de inversiones 2004, cuyo compromiso se adjunta en anexos. 1.4. MARCO DE REFERENCIA El sistema de agua potable conduce agua sin calidad como se describe los anlisis hechos en diferentes fechas durante los dos ltimos aos, donde se verifica la presencia de coliformes fecales, adems de su antigedad data de los aos 1957, hecho que ocasiona la presencia de enfermedades gastrointestinales y otros, adems hay uso irracional del agua, debido a que utilizan para el riego de reas verdes del cementerio, jardines pblicos, gras del estadio y uso en la piscina pblica de Lircay y otros. El proyecto consiste bsicamente en: Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable, a fin garantizar un servicio con calidad y dentro de los estndares establecidos Mejoramiento y Ampliacin del sistema de alcantarillado, as como la construccin de una Planta de Tratamiento de aguas residuales domiciliarias, en el lugar denominado Ichirac. El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial, Regional y Local, consecuencia de ello se encuentra consignado en el Plan Estratgico Concertado de la Municipalidad Provincial de Angares. El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la poltica sectorial ya que el Sub sector Saneamiento tiene como objetivo general a mediano plazo: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - Direccin Nacional de
Saneamiento)

Adems la prioridad dentro del sector a nivel de Gobierno Regional de Huancavelica tiene como: Lineamientos de Poltica Institucional: Ejecutar proyectos de infraestructura econmica social en apoyo a la produccin regional, creando condiciones para dinamizar las actividades existentes y nuevas oportunidades para la inversin privada, as como para ampliar la cobertura de servicios bsicos. Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema Pobreza, generando ms oportunidades y capacidades econmicas para familias en situacin de pobreza. II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1. POBLACION AFECTADA Para determinar la poblacin afectada, por el problema, primero se ha tenido que definir el rea del proyecto o rea de intervencin, en este sentido, el rea de intervencin es la zona urbana de la Localidad de Lircay. En este sentido, la Poblacin afectada al ao 2,003 es de 5,280 habitantes, esta poblacin ha sido determinado, teniendo en cuenta las poblacin urbana del periodo intercensal 1981-1993, en este periodo la tasa es del orden 4.93%, siendo a muestro juicio alto; motivo por el cual, se ha tomado en consideracin la tasa de crecimiento Distrital, calculado por el INEI al 2002 en 1.27%.

C U A D R O N 0 1 E V O L U C I O N D E L A P O B L A C I O N L O C A L I D A D D E L I R C A Y
A 1 9 1 9 2 0
* P r o y e c c i n

A F E C T A D A

O S 8 1 9 3 0 3
d e la P o b la c io n

T O 2 8 4 6 5 2

T 7 5 8

A L 5 4 0 *
1 9 8 1 -1 9 9 3 c o n ta s a 1 .2 7 % - IN E I

F u e n te : IN E I - C E N S O

P O B L A C IO N A L A fe c ta d a

Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 1993, se tiene registrado en la localidad de Lircay 1,212 viviendas, que relacionando con la poblacin urbana, para el mismo ao, se tiene una densidad de 3.84 habitantes/vivienda, informacin que se utilizar para las proyecciones correspondientes, por tanto, para el ao 2,003 se estima en 1,375 viviendas; cabe sealar que el material de construccin predominante para viviendas, es el adobe y tapial, an cuando existe construcciones de material noble. 2.1.2. CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES. ACTIVIDAD AGROPECUARIA Los pobladores combinan sus trabajos eventuales con la actividad agrcola que van mayormente del pequeo al mediano productor, cuyos principales productos constituyen el maz, Papa y Cebada y cuya caracterstica saltante es la produccin estacional. ACTIVIDAD COMERCIAL La localidad de Lircay en la actividad econmica, cumple ms bien el rol de prestador de servicios de la provincia de Angares, pues en ella se halla asentada el comercio mayorista y minorista de abarrotes, ferretera, servicios de hotelera, restaurante, entre otros. Se halla tambin asentada el aparato administrativo y servicios del Estado (Instituciones Pblicas, religiosas, ONGs, Universidad, etc.); sin embargo en la zona perifrica donde predominan los desplazados por la subversin y quienes se han asentado con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida.

INGRESOS DE LA POBLACION: En relacin a los ingresos de la poblacin y con fines de simplificacin, es posible agruparlos en tres categoras, las que en cierta manera se halla asociado con el lugar de residencia del poblador Lirqueo y cuyos ingresos referenciales son: CUADRO N 02 IN GRESO P R OM EDI O EN EL AREA DEL P ROYECTO GRUP O Indust. Y Adm. Publica Enseanza y Eventual Agricultores y otros
FUENTE: Elaboracin propia

I NGRESO P ROM EDI O M ENSUAL 1650 650 380

Los cuales relacionados con la PEA aparente y poblacin de la localidad, nos permite sealar un ingreso per cpita de S/ 195.00 por mes; lo que nos indica un ingreso familiar promedio de 748.8 soles/mes. EDUCACION De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda de 1,993 el distrito de Lircay muestra un analfabetismo del orden del 44.6%, esta tasa, segn informacin recabada en UGE-Lircay, ha sido reducido sensiblemente a 38%; mientras que en el rea urbana el analfabetismo es mucho menor 30.19%. tal es as, que actualmente, la localidad de Lircay cuenta con varios centros educativos, Iniciales ,Primario, Secundario y Superior: Jardn de nios Estatal N 035 Pueblo Nuevo Jardn de nios Estatal N 128 Bellavista Jardn de nios Estatal N 148 Pueblo Viejo Escuela Estatal de Menores N 36214 Bellavista Escuela Estatal de Menores N 37002 Pueblo Viejo Colegio Nacional de Varones Jos Maria Arguedas Colegio Particular Federico Villarreal Universidad Privada de Desarrollo de los Andes Universidad Nacional de Huancavelica SALUD La localidad cuenta con un centro de Salud, as mismo, segn la informacin estadstica, los habitantes son afectados por: enfermedades principalmente de las vas respiratorias, siendo sta una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio superior que es atacada por ms de cien tipos de virus y tambin enfermedades infecciosas parasitarias, la cual tiene incidencia en enfermedades de la cavidad bucal, por las condiciones del consumo del agua contaminada, sumado a las condiciones deficientes del alcantarillado, situacin negativa que ser revertido en gran medida con la intervencin.

No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CUADR O No. 03 10 PR IM ERAS CAUSAS DE M ORBI LI DAD < 5 AOS 2002 C.S. LI RCAY DESCRI PCI ON F M T % TOTAL 1232 1333 2565
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INSTESTINALES DESNUTRICION OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS DERMATITIS Y ECZEMA (L20-L30) OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS HELMINTIASIS (B65-B83) TRANSTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10-H13) ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (J10.J18) LAS OTRAS DEMAS CAUSAS 433 234 228 56 53 45 30 24 29 16 84 496 294 210 68 46 26 30 28 20 26 89 929 528 438 124 99 71 60 52 49 42 173 36.22 20.58 17.08 4.83 3.86 2.77 2.34 2.03 1.91 1.64 6.74

Tasa x 1000 Hab.


360.78 205.05 170.1 48.16 38.45 27.57 23.3 20.19 19.03 16.31 67.18

Poblacin 2575

FUENTE: MINSA- HVCA-2003

CUADR O N 04 M ORBILI DAD GENERAL POR GRUPO ETAREO MI CR O RED LIRCAY Grupos de Edad N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M ORB ILIDAD
Enfermedades de las vas respiratorias superiores Afecciones dentales y periodontales Enfermedades infecciosas intestinales Otras enfermedades del aparato respiratorio Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo Infecciones de trasmisin sexual Enfermedades de otras partes del apto. Digestivo Trastornos del ojo y sus anexos Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjunti Signos, sntomas y afecciones mal definidas Todas las demas causas TOTA L GENER AL

Periodo Neonatal
101 1 27 2 59 1 5 5 10 71 28 2

Infancia Preescolar
1410 2 629 461 54 145 1 26 54 2 233 118 3 13 5 1722 160 863 559 306 130 2 24 103 312 351 4532

5-9 aos Adolescentes Adultos


659 446 59 153 168 65 2 5 57 7 146 253 2 02 0 961 636 35 136 130 59 45 49 54 13 289 447 2854 1331 715 88 278 99 58 437 280 87 209 714 1224 5520

Adulto M ayor
89 31 20 75 9 7 2 34 11 85 73 131 567

Total
6273 1990 1695 1689 768 523 490 423 371 316 1777 2595 18910

FUENTE: MINSA- HVCA-2003

CUADRO N 05 PORCENTAJE DE LAS ENFERM EDADES M I CRORED LIRCAY DESCRI PCIN


Enfermedades de las vas respiratorias superiores Afecciones dentales y periodontales Enfermedades infecciosas intestinales Otras enfermedades del aparato respiratorio Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo Infecciones de transmisin sexual Enfermedades de otras partes del apto. Digestivo Trastornos del ojo y sus anexos Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo Signos, sntomas y afecciones mal definidas
FUENTE: MI NSA HVCA-2003

PORCENTAJE %
33.17 10.52 8.96 8.93 4.06 2.77 2.59 2.23 1.96 9.33 13.7

VIAS DE COMUNICACIN Como es de esperar la localidad de Lircay cuenta prcticamente con todo los principales servicios (telfono, Internet) aun cuando algunos tengan cobertura parcial. Vialmente se halla articulado con el resto de pas por la carretera afirmada Huancayo - Huancavelica Lircay Julcamarca Ayacucho (345 Km. de una ruta

recomendable y segura); cuenta tambin con infraestructura vial consistente en trochas carrozables que le permiten una articulacin intradistrital. Cuenta con las siguientes vas: Por el sur-oeste Lircay-Huancavelica Lircay-Huachocolpa- Santa Ins-Pisco La nueva carretera Lircay-Rumichaca (Va Libertadores) Los costos por pasajes son: De Lima-Lircay con mnibus De Huancavelica-Lircay, el mnibus De Huancavelica-Lircay, en Auto De Lircay-Ayacucho, en auto De Lircay-Ica, en auto 2.1.3. SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES La localidad de Lircay, rea del proyecto, cuenta con servicio de energa elctrica las 24 horas, procedente del Sistema Interconectado del Mantaro. En cuanto, al servicio de telecomunicaciones, cuenta con telefona pblica, Internet, comunicacin satelital. 2.1.4. SANEAMIENTO AGUA POTABLE En relacin al servicio de agua potable, en la localidad de Lircay, existe una cobertura del 97.4% de viviendas, sin embargo el servicio brindado por SEMSA LIRCAY es racionado, solo hay servicio en promedio de 16 horas; adems el agua que se consume es de baja calidad, por cuanto el anlisis bacteriolgico as lo demuestra (presencia de coliformes fecales)(1).
(1)

S/.30.00 S/. 5.00 S/.10.00 S/.25.00 S/.30.00

La dotacin actual es insuficiente, que hecho un muestreo en 10 viviendas, en puntos estratgicos de la localidad, se ha observado, un promedio de 50% litros/da/persona; para un mejor entendimiento del servicio de agua, se presenta el siguiente cuadro:
CUADRO N 06 SERVICIOS DE SANEAMIENTO N de conexiones a N de conexiones a N de viviendas con Continuidad del servicio la red de Agua la red de Alcantarillado micromedicin de Agua (horas) instalada 1339 970 0 16
FUENTE: SEMSA-Lircay-2003

En cuanto a las fuentes de abastecimiento, sistema de agua potable de Lircay, tiene dos fuentes de abastecimiento, siendo estas: Fuente Ahuay, se abastece de 03 manantiales y un riachuelo, tal como muestra el cuadro siguiente:

(1)

DIRESA HUANCAVELICA 2003-2004

CUADRO N 07 FUENTE AHUAY N DE ORDEN NOMBRE CAPTACION Manantial Ahuay Manantial Anchacclla Manantial Santa Elena Riachuelo Soccos AFORO (Agua que ingresa al Sistema en lt./seg.) CRECIDA ESTIAJE 3 1

1 2 3 4

2 1 10

0.5 0.5 6

FUENTE: SEMSA-Lircay-2003

La Captacin de Ahuay, ubicado a la margen izquierda del Ro Sicra a 3,700 m.s.n.m., las aguas son captadas por medio de tuberas de PVC de 6, el agua captado con un caudal de 2.0 Lt/seg., es incrementado en el trayecto por las otras captaciones, no existen elementos en el sistema de captacin tales como: desarenador y aliviadero. De tal modo en la actualidad se viene operando con problemas tcnicos por la falta de infraestructura adecuada, hecho que ocasiona el ingreso del agua a la red con alto contenido de partculas en suspensin, incrementndose en la poca de lluvias. La lnea Conduccin, es con tubera de PVC 6, tiene una longitud de 3,700 metros lineales hasta el reservorio con 10 CRP. El Almacenamiento, se efecta en un Reservorio con una capacidad de almacenamiento de 210 m3, se ubica en el kilmetro 3+700 del sistema de conduccin, abastece a la Zona de Pueblo Nuevo y Expansin (Bellavista), no cuenta con macro medicin. Las aguas entran al Reservorio sin tratamiento alguno, a pesar de contar con un Sedimentador y Filtro, que se encuentran inoperativos. El Sistema de distribucin a partir del reservorio sale una lnea de aduccin que esta empalmada a la red del barrio de Bellavista unindose al mismo tiempo a las redes del barrio de pueblo nuevo. La distribucin es mediante el sistema denominado radial, comprendiendo tuberas de dimetro 6,4,3 1, de asbesto cemento y Fierro fundido. Fuente Atto, se abastece de 04 manantiales y un riachuelo, tal como muestra el cuadro siguiente:

C U A D R O N 0 8 F U E N T E A T T O
A F O R O ( A g u a q u e in g r e s a a l O R CD A E PN T A C I O N s is t e m a e n lt / s e g .) C R E C I D E S T I A J E A M a n a t ia l 1 0 8 K ic h k ih u a y c c o M a n a n t ia l 2 0 .5 B a lc o n M a n a n t ia l 4 0 C h a llh u a p u q u io M a n a n t ia l 4 2 P o ta c c a R i a c h u e l o A t t 2o 0 2
S A - L I R C A Y

D E

1 2 3 4 5

F u e n t e : S E M

La Captacin de Atto, ubicado a 3,445 m.s.n.m. en el lugar denominad Atto Tauricay, la conduccin de agua se realiza mediante tuberas de PVC de 6, el agua captado con un caudal de 8.0 Lt/seg., es incrementado en el trayecto por las otras captaciones, existiendo un sedimentador de 100 m3. El Almacenamiento, se efecta en un Reservorio de estructura rectangular que esta semienterrada con una capacidad de 23 m3, que abastece al barrio de pueblo Viejo, parte del barrio de Bellavista, no cuenta con sistema de macro medicin. El Sistema de distribucin de agua con esta fuente abastece todo Pueblo Viejo y parte de barrio Bellavista, cuya distribucin se efecta por el sistema radial, comprendiendo tuberas de dimetros de 6, 4 y 3, de asbesto cemento y fierro fundido. As mismo se ha observado que las zonas altas carecen de presin de agua lo cual ocasiona el desabastecimiento de agua en dicha zona, cabe mencionar que las tuberas son antiguas ya que fueron instaladas en el ao 1,957. Las conexiones domiciliarias alcanzan a 1,339 viviendas, que no cuentan con sistema de micro medicin. ALCANTARILLADO Se ha evidenciado, que el servicio desage que brinda la Empresa Servicio Municipal de Saneamiento (SEMSA), viene generando un problema de contaminacin de dos importantes recursos hdricos (ro Sicra y ro Opamayo), por cuanto, las aguas residuales de la localidad, son vertidos directamente a los ros antes mencionados, sin tratamiento alguno. Hecho que constituye un riesgo a la salud de los pobladores, especialmente a nios en edad escolar. Agravndose esta situacin en pocas de estiaje donde el caudal de los ros disminuyen considerablemente; aguas abajo, los pobladores de los pequeos centros poblados como Choccechacra, Llajhuapampa, Ccollpa, Yanma, Ocopa y Huayao, hacen uso de las aguas con fines de lavado de ropa, en tanto, que los nios usan para baarse; y esto sin considerar otros pequeos centros poblados aguas abajo.

Actualmente el sistema de alcantarillado en la zona de intervencin cuenta con 970 usuarios, las redes colectoras estn instaladas con tuberas de PVC de 8 y 6 de dimetro, haciendo un total aproximado 47,000 metros lneas*, respecto a los buzones se encuentran en psimas condiciones que requieren en muchos casos su rehabilitacin, con respecto a la emisin de aguas hervidas no reciben tratamiento siendo evacuados tanto al ri Sicra y Opamayo. 2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Para la identificacin del problema central en la localidad de Lircay, se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y revisin de fuentes de informacin secundaria, habiendo identificado; el problema,La alta incidencia de enfermedades Infecciosas intestinales, Drmicas y Parasitarias en la localidad de Lircay. 2.2.2. CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA: Existe informacin reportada por el Centro de Salud de Lircay, sobre la incidencia de enfermedades infecciosas, por consumo de agua contaminada y el deficiente servicio de alcantarillado y la presencia de muladares y aniegos, en varios puntos de la ciudad, debido a la carencia de un sistema de eliminacin de excretas y aguas , lo que se ha evidenciado durante el trabajo de campo realizado, fundamentalmente, en el sector de Virgen del Carmen, as como de la Av. Centenario, calles Daniel Hernndez y Cahuide; es decir producto de esta carencia, los pobladores de esta zonas arrojan sus aguas servidas a la va publica y peor aun eliminan sus excretas en espacios de propiedad privada y va Pblica, que les ha costado denuncias ante instancias policiales por parte de los afectados, pues esta no solo genera malos olores, sino peligro de propagacin de enfermedades a travs de diversos vectores de contagio como insectos, perros vagabundos, entre otros, y que puede devenir en la propagacin de enfermedades, del que los ms afectados resulten ser nios en edad escolar. Se ha evidenciado tambin, que el servicio del alcantarillado que brinda la Municipalidad Provincial de Angares en la localidad de Lircay, desde muchos aos atrs mediante su Empresa Servicio Municipal de Saneamiento (SEMSA), viene generando un problema de contaminacin de dos importantes recursos hdricos (ro Sicra y ro Opamayo), por cuanto los emisiones de la localidad en su totalidad son vertidos directamente a los ros antes mencionados. Por tanto, superar la problemtica existente implica no solo la ampliacin de la red de alcantarillado, sino tambin efectuar el correspondiente tratamiento de las aguas residuales y finalmente una mejorar el servicio de agua, dentro de los estndares establecidos. En consecuencia podemos identificar el problema central como: La alta incidencia de enfermedades Infecciosas intestinales, Drmicas y Parasitarias en la localidad de Lircay.

2.2.3. ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS: 2.2.3.1. ANLISIS DE CAUSAS: Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es la Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad de Lircay" , se ha establecido las siguientes causas del problema central: Causa directa: Inadecuada Evacuacin de aguas negras Consumo de agua de mala calidad Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin. Causas Indirectas: Limitada cobertura de servicios de alcantarillado Deficiente infraestructura del sistema de agua Deficiente tratamiento del agua Escasa capacitacin sanitaria de la poblacin 2.2.3.2. ANLISIS DE EFECTOS: Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha definido los siguientes efectos principales: Efectos directos: Altos costos del tratamiento de las enfermedades Desnutricin en la poblacin Efectos Indirectos: Agudizacin de las enfermedades Enunciado los anlisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad de vida del poblador de la localidad de Lircay, es preocupante por lo que se hace necesario la intervencin de las autoridades locales y regionales. A continuacin presentamos el rbol de causa-efecto: 2.2.4. RELACIONES CAUSA EFECTO: Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta evidente dado que los servicios de saneamiento bsico agua potable y sistema de alcantarillado son deficientes adems de la inadecuada prctica de higiene de la poblacin trae consigo el incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad, adems de la contaminacin del medio ambiente.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Efecto Final Bajo Niveles de vida del poblador de Lircay

Efecto Indirecto Agudizacion de las Enfermedades

Efecto Directo Altos costos del tratamiento de las enfermedades

Efecto Directo Desnutricin en la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Alta Incidencia de enfermedades infecciosas Intestinales dermicas y parasitarias en la localidad de Lircay

Causa Directa Inadecua Evacuacin de aguas negras

Causa Directa Causa Directa Consumo de agua de mala Inadecuadas prcticas de higiene calidad

Causa Indirecta Causa Indirecta Limitada Deficiente cobertura de Infraestructura del servicios de sistema de agua alcantarillado

Causa Indirecta Deficiente tratamiento del agua

Causa Indirecta Escasa capacitacin sanitaria

2.2.5. INTENTO DE SOLUCIN DEL PROBLEMA: Si bien el suministro de agua no ha merecido aun la debida atencin por parte de SEMSA y los propios usuarios, otro es el comportamiento en relacin al alcantarillado; as el intento de dar solucin a la cobertura parcial del sistema de alcantarillado en la localidad de Lircay, por parte de los afectados ha motivado la conformacin de comits de gestin pro instalacin del mencionado servicio en sus viviendas, tanto en el sector Av. Centenario, Jr. D. Hernndez y Jr. Cahuide comprensin del barrio de Pueblo Nuevo; como en el sector de Virgen del Carmen comprensin del barrio de Bellavista, habiendo logrado este ltimo la instalacin de silos domiciliarios por el FONDO PERU SUIZA (que han colapsado a la fecha), as tambin instalaciones de alcantarillado en un pequeo sector del mismo, por CARITAS. La Municipalidad Provincial de Angaraes, a solicitud de su Empresa Municipal de saneamiento (SEMSA), en su intento de dar solucin a la problemtica existente en materia de saneamiento, ha tomado los servicios de una Consultora para el desarrollo del Estudio Sistema de Alcantarillado Lircay Angares el cual fue elaborado el ao 2002, por cuenta de la municipalidad provincial de Angares, y no ha sido aun materializado con ejecucin por falta de financiamiento. 2.2.6. POSIBILIDADES Y LIMITACIN DE SOLUCIN DEL PROBLEMA: 2.2.6.1. POSIBILIDADES: Existe una predisposicin de las autoridades y poblacin en apoyar la implementacin del proyecto, as como el compromiso asumido por los beneficiarios para realizar el mantenimiento y conservacin del servicio agua potable y sistema de alcantarillado durante el horizonte del Proyecto. 2.2.6.2. LIMITACIONES: Las condiciones climatolgicas adversas en pocas de lluvias para la ejecucin del proyecto. 2.2.7. ANLISIS DE MEDIOS Y FINES: En base al problema central identificado, el cul se encuentra en estado negativo, se ha procedido en cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente:

PROBLEMA CENTRAL ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY

OBJETIVO CENTRAL DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY

abiendo definido el objetivo central se ha considerado como medios de primer orden y medios fundamentales a:

Medio de primer orden: - Adecuada evacuacin de aguas negras - Consumo de agua de buena calidad - Adecuadas prcticas de higiene Medios fundamentales: - Ampliacin de la cobertura del servicio del alcantarillado - Eficiente Infraestructura del sistema de agua - Eficiente tratamiento de agua - Permanente capacitacin sanitaria 2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 2.3.1. OBJETIVO GENERAL: Contribuir la Disminucin de Incidencia de enfermedades infecciosas Intestinales drmicas y parasitarias en la localidad de Lircay 2.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS: Mejorar la calidad de servicio de agua potable y sistema de alcantarillado. Incrementar el acceso a los servicios de nuevos usuarios Ampliacin de agua potable y de Sistema de alcantarillado, que las viviendas tengan instaladas sus desages y conectadas a las redes colectoras y as eliminar sustancias nocivas acarreadas por el agua, resolviendo en forma eficiente e integral los problemas originados por las aguas servidas, que constituan un riesgo para la salud. Que las aguas servidas tengan un tratamiento. Reducir la morbilidad y mortalidad especialmente de los nios. 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION: Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirn alcanzar el objetivo central. 2.4.1. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES De acuerdo al anlisis efectuado los medios fundamentales identificados en el rbol de medios y fines se plantea el rbol de acciones:
R B O L D E A CCI O N ES
M edi o F un d a m en t a l: Eficiente infraestructura del sistema de agua

M ed io F u n d a m en ta l: Ampliacin de la cobertura del servicio de alcantarillado

M ed io F u nd a m en t a l: Eficiente tratamiento del agua

M ed io F u nd a m ent a l: Permanente capacitacin sanitaria

A cci n 1 : Ampliacin de redes colectoras

A c ci n 1 : Mejoramiento de los componentes del sistema de agua potable A cci n 2 Ampliacin de cobertura

A cci n 1 : Construccin de infraestructura de tratamiento de agua potable

A cci n 1 : Cursos de capacitacin en educacin sanitaria

A cci n 2 : Tratamiento de Aguas residuales

Para el medio fundamental ampliacin de la cobertura del servicio de alcantarillado, se presentan dos acciones que son: Accin 1: Ampliacin de las redes colectoras; En las diferentes arterias de los sectores actualmente carentes del servicio de alcantarillado de la localidad de Lircay, es decir el sector Virgen del carmen comprensin del barrio de Bellavista y sector de la Av. Centenario, calle Cahuide, Jr Daniel Hernndez del barrio de Pueblo Nuevo, lo que supone lgicamente la existencia de agua domiciliaria, que debe permitir el funcionamiento del sistema de alcantarillado con el aporte del 80% del agua consumida.

Accin 2: Tratamiento de aguas residuales; esta accin permitir su materializacin de su tratamiento de esta manera evitar la contaminacin del recurso hdrico de los ros Sicra y Opamayo.

Para el medio fundamental. Eficiente Infraestructura del Sistema de Agua;

Accin 1: Mejoramiento de los componentes del sistema de Agua Se lograr con la construccin del desarenador, sedimentador, cmara de filtro, Ampliacin del reservorio para la fuente Atto, igualmente construccin del desarenador, rehabilitacin de la cmara de de filtro, caseta de clorinacin para la fuente de Ahuay, instalacin de vlvulas de control, cambio de tuberas daadas de la red matriz e instalacin de los sistemas de macro y micro medicin. Accin 2 : Ampliacin de la cobertura Se pretende coberturar al 98% de las viviendas

Para el medio fundamental: Eficiente Tratamiento del Agua.

Accin 1: Se lograra, con la Construccin de una planta de tratamiento de agua potable para la fuente de Atto consistente en una planta de filtro lento y Rehabilitacin de la Planta de Tratamiento de fuente de Ahuay.

Para el Medio Fundamental: Permanente Capacitacin Sanitaria

Accin 1: Se lograra con acciones de capacitacin en Educacin Sanitaria y manejos de Agua Potable y Aguas Residuales; se incidirn con campaas de sensibilizacin, campaas preventivas de salubridad y finalmente, capacitaciones orientadas al mantenimiento y buen uso de los servicios higinicos domesticas. Teniendo en consideracin las accione planteadas, en lneas arriba, se ha podido identificar las siguientes alternativas, siendo estas proyectos excluyentes que resolvern el problema. Alternativa A: AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAGUNAS FACULTATIVAS. Alternativa B:

AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TANQUES IMHOFF.

2.4.2. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologas mas adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Lircay, cuyas caractersticas se detallan a continuacin: ALTERNATIVA I: Ampliacin del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en LAGUNAS FACULTATIVAS: Esta alternativa, esta referido al proceso de tratamiento de aguas residuales domiciliarias en 02 Lagunas Facultativas, una primaria y otra secundaria, cuya caracterstica principal de estas lagunas, es que logran la degradacin de bacterias , microorganismos y huevos de helmintos de las aguas residual domiciliarias por accin de los rayos solares, las que deben estar construidos con sus correspondientes instalaciones en un espacio aproximado de 0.375 Ha., rea que se encuentra por debajo de la extensin adquirida en Ichirac por acuerdo de de Consejo Municipal N 05-2003-MPAL/CM consistente en una extensin de 1.5-2 Ha en consecuencia, la profundidad de la primera laguna no ser mayor a 02 metros lineales y de la segunda no menor de 1 metro lineal, en ambos casos para garantizar el tratamiento de una carga de agua residuales de 663 m3/da, sus longitudes de coronacin rectangular estimados sern aprox. de 55x20 m.l., adems este sistema necesariamente debe tener un pretratamiento esto en la cmara de rejasLa Cmara de Rejas deber estar diseada, para garantizar la retencin del material grueso que arrastra el agua residual, para su posterior eliminacin fsica. La Laguna Facultativa Primaria, permitir la eliminacin de partculas en suspensin (heces fecales), los que podrn decantarse por gravedad al fondo de la laguna, que, por accin de las bacterias anaerbicas, estas quedaran digeridas constituyendo los lodos, aptos para una remocin. La Laguna Facultativa Secundaria, de menor profundidad que la primaria, cumplir la funcin de mejorar la calidad del efluente proveniente de la Laguna Primaria, esto por accin de los rayos solares, que dar lugar a la eliminacin de partcula coloidales, con lo que debe lograrse un efluente, de esta laguna facultativa secundaria, con una concentracin mnima de 1000CF/100cc, apto para riego de plantas de tallo alto. Este sistema de tratamiento de las aguas residuales, en este caso particular por ser una planta pequea, permite el proceso de operacin y mantenimiento con intervencin de una o dos personas, previamente capacitados ALTERNATIVA II: Ampliacin del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en TANQUE IMHOFF. Esta Alternativa, tambin constituye, una tecnologa apropiada para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias, por cuanto, los Tanques Imhoff, son estructuras de concreto, en forma de cajas, dentro del cual se depositan las aguas residuales,

que por accin metablica de los microorganismos, las heces se transforman en lodos digeridos, permitiendo una mejor calidad del efluente, apto para riego de plantas de tallo alto. Estas estructuras, para cumplir con la funcin, tiene un conjunto de elementos como: Cmara de Rejas, se realiza el pretratamiento (retiene los desperdicios como cscaras, papeles u otro material grueso no biodegradable). Tanque Imhoff, propiamente dicho, es donde deben depositarse las aguas residuales y debe tener los siguientes compartimentos: Cmara de Sedimentacin, que permitir separar el slido de los lquidos. Cmara de Espumas, captura o retiene las espumas de las residuales. Cmara de Digestin, donde se asientan los lodos y se desarrolla la digestin por accin de las bacterias. Lecho de Secado de lodos, tendrn lecho filtrante que permita separa los lquidos del lodo, que estas deben secarse.

III FORMULACION DEL PROYECTO: HORIZONTE DEL PROYECTO Por la naturaleza del proyecto, se estable un Horizonte de evaluacin de 20 aos, segn lo establecido por el sector saneamiento. 3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda esta determinado, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la poblacin del rea del proyecto; determinndose como el rea del proyecto la zona urbana de la localidad de Lircay, que para el ao 2,003, se tiene registrado una poblacin afectada de 5,280 habitantes, tal como precisa el tem 2.1. 3.1.1. PROYECCION DE LA POBLACION Para estimar la proyeccin de la poblacin afectada, se ha utilizado tasa de crecimiento de 1.27%.
CARN0 U O 9 D PO C ODL PB C NFC D RY C NEAOA OA T A EI LI EA E EH I O E EPO C NL OZN D RY T R T L EO N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

AO S
20 ,3 0 20 ,4 0 20 ,5 0 20 ,6 0 20 ,7 0 20 ,8 0 20 ,9 0 21 ,0 0 21 ,1 0 21 ,2 0 21 ,3 0 21 ,4 0 21 ,5 0 21 ,6 0 21 ,7 0 21 ,8 0 21 ,9 0 22 ,0 0 22 ,1 0 22 ,2 0 22 ,3 0

PB C N OA O LI
58 ,0 2 54 ,7 3 51 ,5 4 58 ,4 4 55 ,3 5 52 ,4 6 59 ,5 6 56 ,8 7 54 ,1 8 51 ,5 9 59 ,0 9 66 ,6 0 64 ,3 1 62 ,1 2 60 ,0 3 68 ,0 3 66 ,1 4 64 ,3 5 62 ,7 6 61 ,1 7 69 ,6 7

NDV I N S EI ED V A
17 ,5 3 19 ,2 3 11 ,0 4 12 ,8 4 14 ,6 4 16 ,5 4 18 ,3 4 10 ,2 5 12 ,1 5 14 ,0 5 16 ,0 5 18 ,0 5 10 ,0 6 12 ,0 6 14 ,1 6 16 ,2 6 18 ,3 6 10 ,4 7 12 ,6 7 14 ,8 7 17 ,0 7

3.1.2. CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA/ DIA Para estimar el volumen de agua consumida por una persona en un da, se ha hecho consultas y muestreos en 10 viviendas, elegidas en puntos estratgicos de la localidad, habindose encontrado el siguiente uso de agua.

CUADRO No.10 CONSUM O P ERCAP ITA DEL AGUA, SI N P ROYECTO DESCRI PCI ON
Preparacin de Alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros Usos TOTAL
Fuente: Encuesta de Campo -2003

LI TOS/ DI A X HAB IT
2 5 1 7 10 15 10 50

%
4 10 2 14 20 30 20 100

Para determinar la demanda del agua en el horizonte de evaluacin del proyecto, se ha considerado una demanda homognea, teniendo en cuenta sus costumbres su nivel cultural de la poblacin, de tal manera, las estimaciones se indican a continuacin: CUADRO No.11 CONSUM O PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO DESCRI PCION
Preparacin de Alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros Usos TOTAL
Fuente: Encuesta de Campo -2003 Elaboracin Propia

LITOS/ DI AX HAB IT
7 14 2 40 20 28 9 120

%
5.83 11.67 1.67 33.33 16.67 23.33 7.5 100

De tal manera, que la dotacin, prevista en la situacin con proyecto, de 120 Lt/ diaxhabitante, esta dentro de las recomendaciones dadas por el Reglamento Nacional de Construcciones y DIGESA. 3.1.3. DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (Lt/seg.). Teniendo en cuenta, la proyeccin de la demanda de agua potable, en la localidad de Lircay (Anexo 01), a continuacin se expresa, la demanda de agua sin tener en cuenta las prdidas y la produccin teniendo en cuenta prdidas.

CARN1 U O 2 D D ADDAU E N EG M A A AO S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
Fet : l brc nrp un E o i p i e a a oa

CN M O UO S l/ e. tsg 28 . 9 78 . 2 77 . 3 76 . 4 76 . 5 76 . 6 75 . 7 75 . 8 75 . 9 85 . 0 85 . 1 86 . 2 86 . 3 87 . 4 88 . 5 88 . 6 89 . 7 81 . 9 92 . 0 93 . 1 95 . 2

PO C O RD C N UI l/ e. tsg 74 . 4 14 00 . 15 03 . 16 06 . 18 00 . 19 04 . 10 18 . 12 12 . 13 16 . 15 10 . 16 15 . 18 10 . 19 14 . 11 20 . 12 25 . 14 20 . 15 26 . 17 22 . 18 28 . 10 35 . 12 31 .

Del cuadro anterior, se deduce que en la situacin sin proyecto, la poblacin demanda un total de 2.98 Lt/seg., sin embargo, La produccin es mayor, para compensar las prdidas en el sistema, este comportamiento, aunque en menor grado se suscita en todo el horizonte de evaluacin. 3.1.4. DEMANDA DE ALCANTARILLADO Teniendo en cuenta el Anexo 02, se concluye, que en la actualidad se viene evacuando anualmente 54,385 m3 de aguas residuales sin tratamiento alguno, mayormente al ri Sicra sin ningn tratamiento, hecho que se incrementa ostensiblemente en el horizonte del proyecto, alcanzando en el vigsimo ao un volumen de 202,391 m3, esta situacin, en caso de no efectuar un tratamiento a esta agua servidas, solo, contribuir a contaminar los cuerpos de agua, particularmente en poca de estiaje, donde los caudales de los ros Sicra y Opamayo disminuyen considerablemente a 0.77 y 1.69 m3/seg.(2), (2) respectivamente. La produccin de las aguas servidas, se sustenta en las viviendas con conexiones al alcantarillado, por cuanto, en la situacin sin proyecto se tiene un total de 970 viviendas (3,725 habitantes servidas) y el vigsimo ao 1,504 viviendas (5,776 habitantes servidas)
(2)

CONEHUA(Consorcio Energtico Hvca.

A partir del primer ao, se incorporan las viviendas, que en la actualidad no tienen conexin a la red matriz del alcantarillado, siendo estos: el barrio Virgen del Carmen o barrio chalaco, as como las viviendas de la prolongacin de la Av. Centenario, Jr. Daniel Hernndez, y la primera cuadra del Jr. Cahuide, siendo estos espacios donde se efectuaran la ampliacin del sistema de alcantarillado de la localidad de Lircay. 3.2. ANALISIS DE LA OFERTA 3.2.1. OFERTA DE AGUA El servicio de agua que se brinda actualmente en la localidad de Lircay, se puede calificar de deficiente, tanto, el ofrecido por SEMSA, como el del sector Virgen del Carmen, inclusive discontinuo (16 horas de servicio) para los usuarios de SEMSA, para aquellos usuarios localizados en las partes ms altas de la localidad. Cabe sealar que las fuentes principales de captacin, para el abastecimiento, de agua, de la localidad de Lircay, son dos, Fuente Ahuay, cuyo aforo de captacin es de 8 Lt./seg., que alcanza una produccin de 691,200 Lt./da, el cul es complementado durante las pocas de estiaje, para el consumo de toda la poblacin, con las aguas procedentes de la FUENTE Atto, cuyo aforo de captacin es de 12.5 Lt./seg., que alcanza una produccin de de 1080,000 Lt/da , los aforos sealados son reportes en pocas de estiaje. Segn informacin de SEMSA Lircay, existe una perdida en el sistema del 60% de la produccin de agua, a continuacin se indican estas fuentes con sus correspondientes tributarios, que constituyen la Oferta de Agua. CUADRO No.13 OFERTA DE AGUA LI RCAY (AFORADO EN ESTI AJE) DENOM INACION DE FUENTE
A.-FUENTE AHUAY: Manantial Ahuay Manantial Anchacclla Manantial Santa Elena Riachuelo Soccos B.- FUENTE ATTO: Manantial kichkihuaycco Manantial Balcn Manantial Potacca. Riachuelo Atto. TOTAL OFER TA DE AGUA
FUENTE: SEMSA-Lircay.

CAUDAL ESTI AJE (Lt/ seg)


1 0.5 0.5 6 8 0.5 2 2 20.5

3.2.2. OFERTA DE ALCANTARILLADO

La oferta del servicio de alcantarillado en la localidad de Lircay, es la existente cuya cobertura es de 970 viviendas con instalacin, que beneficia a una poblacin de 3,725 habitantes; lo que se puede notar en el cuadro N 14; cabe sealar que en la localidad de Lircay no existe letrinas pblicas.
CUADR O N 14 OFERTA D E DI SPOSI CI N DE EXCR ETAS EN VI VI END AS
P UEB LO VI EJO B ELLAVI STA P . N UEVO Sist. Desagu e SEM SA 970 3,7 25 S ECTOR SI N TOTAL Virgen del Carm en Av. Centenario SER VI CI O SI LOS * SI LOS * USUAR I OS USUAR I OS 0 0 405 1,375 0 0 1 ,5 55 5,280

VI VI EN DAS P OB LADOR ES

*Los silos instalados por Caritas se hallan fuera de servicio, por razones ya explicados..

El sistema de desage, actualmente viene evacuando las aguas residuales domiciliarias en 16 puntos, sin tratamiento alguno a los ros Sicra y Opamayo, en un volumen estimado de 54,385 m3/Ao, procedente de 970 viviendas. Estas aguas residuales vertidas directamente en los ros sealados, vienen generando alta contaminacin en los cuerpos de agua arriba mencionados, con consecuencias negativas en la poblacin lirquea; el cul se agrava en pocas de estiaje. Por esta situacin negativa se hace necesario, la rehabilitacin y ampliacin del sistema de desag y el tratamiento de todas las aguas residuales. 3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA a. AGUA POTABLE, Para determinar, si existe un dficit o supervit, de este vital elemento, primeramente, se procede al balance de fuente menos demanda de agua, en el horizonte de evaluacin, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

BALANCE OFERTA FUENTE-DEMANDA

CAR N1 U O 5 D BLN ORA EADI SATN A C F T- M AN N E AE E D N T AA


AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
FET: l br c nr p U EE o i p i N a a oa

OR D FT E EA FET U E N (t sg L e. / ) 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 .

D AD E NA M (t sg L e. / ) 28 . 9 78 . 2 77 . 3 76 . 4 76 . 5 76 . 6 75 . 7 75 . 8 75 . 9 85 . 0 85 . 1 86 . 2 86 . 3 87 . 4 88 . 5 88 . 6 89 . 7 81 . 9 92 . 0 93 . 1 95 . 2

() 1

SPR I U AT EV (t sg L e. / ) 15 72 . 12 32 . 11 33 . 10 34 . 19 24 . 18 24 . 17 25 . 16 25 . 15 25 . 14 25 . 13 25 . 12 24 . 11 24 . 10 23 . 19 13 . 18 12 . 17 11 . 15 19 . 14 18 . 13 17 . 12 15 .

( ) e adI sat nas pri a 1 m an n e, i ds D n t a n d

CARN1 U O 6 D B ACORA EADPO C O A N F T- M A RD C N L E E D N( UI )


AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
FET Ebr c nr p U El o i p i N : a a oa

OR D FT E EA FET U E N (t sg L e. / ) 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5 2. 0 5

D AD E NA M (t sg L e. / ) 74 . 4 1.0 0 4 1.3 0 5 1.6 0 6 1.0 0 8 1.4 0 9 1.8 1 0 1.2 1 2 1.6 1 3 1.0 1 5 1.5 1 6 1.0 1 8 1.4 1 9 1.0 2 1 1.5 2 2 1.0 2 4 1.6 2 5 1.2 2 7 1.8 2 8 1.5 3 0 1.1 3 2

() 1

SPR I U AT EV (t sg L e. / ) 1.6 3 0 1.0 0 1 97 . 9 94 . 8 90 . 7 96 . 5 92 . 4 98 . 2 94 . 1 90 . 0 85 . 8 80 . 7 86 . 5 80 . 4 85 . 2 80 . 1 74 . 9 78 . 7 72 . 6 75 . 4 79 . 2

( ) e adI sat nas pr i a 1 m an n e, i ds D n t a n d

De los cuadros anteriores N 15 y N 16, se concluye, que se tiene agua de fuente en cantidades suficientes, registrndose un supervit, inclusive en la situacin sin proyecto, por lo que no es necesario disponer de otras de fuentes agua, durante el horizonte del proyecto. A continuacin se muestra, la Oferta menos Demanda de Produccin de Agua: CUADRO N 17 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA (PRODUCCION)

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA (PRODUCCION) (A)

AO S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

S PO C I RY T N EO lt sg / e. 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470 625 470

CNRYC OPO T EO lt sg /e. 888 926 997 071 915 227 938 306 958 406 961 594 998 606 915 827 937 971 1026 068 1113 094 1300 020 1420 050 1540 080 1771 017 1846 058 1920 090 1106 138 1234 171 1453 114

DI I EC F T lt sg /e. -556 253 -601 272 -757 280 -936 203 -036 323 -114 346 -236 363 -357 380 -501 312 -656 333 -733 369 -820 395 -040 425 -160 455 -201 492 -476 423 -540 465 -736 403 -854 446 -973 489

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA (PRODUCCION) (B)


AO S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 S PO C I RY T N EO l /e. t sg 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 74 . 4 CNRY T OPO C EO l /e. t sg 14 00 . 15 03 . 16 06 . 18 00 . 19 04 . 10 18 . 12 12 . 13 16 . 15 10 . 16 15 . 18 10 . 19 14 . 11 20 . 12 25 . 14 20 . 15 26 . 17 22 . 18 28 . 10 35 . 12 31 . DI I EC F T l /e. t sg -.6 2 9 -.9 3 0 -.2 3 2 -.6 3 3 -.0 3 5 -.4 3 6 -.8 3 7 -.2 3 9 -.6 4 0 -.1 4 2 -.6 4 3 -.0 4 5 -.6 4 6 -.1 4 8 -.6 4 9 -.2 5 1 -.8 5 2 -.4 5 4 -.1 5 6 -.7 5 7

Fet : l brc nrp un E o i p i e a a o a

En los cuadros A y B, el dficit existente, como consecuencia del balance de la produccin en la situacin sin proyecto menos produccin en la situacin con proyecto de la demanda, se cubrir fcilmente, por cuanto, se tiene oferta de fuente de agua que supera largamente, al aparente dficit de 5.77 Lt/seg., en el vigsimo ao, el que se lograr con la intervencin consistente bsicamente, en el mejoramiento del sistema de agua potable actual. b.- ALCANTARILLADO: Como en el caso anterior consideramos la evacuacin de aguas residuales considerando en la situacin con proyecto y sin proyecto. CUADRO No. 18 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO

(C)
AO S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 S PO C I RY T N EO l/ td a 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 190 400 CNRYC OPO T EO l/ td a 406 290 418 488 475 446 431 526 487 596 443 682 408 768 464 760 428 868 483 882 447 996 511 032 574 068 548 100 500 268 573 222 535 392 507 462 578 454 549 546

(D)
AO S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 S PO C I RY T N EO 3 M/ ao 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 58 45 3 CNRYC OPO T EO 3 M/ ao 1 60 55 3 1 29 68 1 1 31 62 3 1 44 62 5 1 56 62 7 1 64 66 9 1 81 70 1 1 94 77 3 1 11 78 6 1 44 72 8 1 66 86 0 1 99 87 2 1 22 89 5 1 69 83 7 1 02 92 0 1 40 94 2 1 82 99 4 1 35 94 7 1 88 96 9 2 31 09 2

En los cuadros C y D, se puede visualizar la necesidad de realizar el tratamiento de las aguas residuales, en vista que todo el volumen de esta agua se vierte a los ros Sicra y Opamayo, en la actualidad, la produccin de esta aguas residuales alcanzan a 54,385 m3/ao, y en la situacin con proyecto, en el ao 1, se llegar a producir 153,650 m 3/ao y el ao 20, llegando a producir 202,391 m3/ao, por lo que se hace necesario la instalacin de una planta de tratamiento, para evitar la contaminacin del los ros antes mencionados, consecuentemente reducir el ndice de enfermedades.

3.4. COSTOS DEL PROYECTO 3.4.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Estos Costos, en la situacin sin proyecto, estn referidos a los costos que actualmente incurre la Empresa SEMSA Lircay, para otorgar el servicio en materia de saneamiento, referido a los costos de operacin y mantenimiento A. AGUA POTABLE
CUADR O No. 19 COSTOS DE OP ER ACI ON Y M ANTEN I M EI N TO DEL SISTEM A DE AGUA P OTAB LE DE LI R CAY EN LA SI TUACI ON SI N P R OYECTO DESCR I P CI ON 1.-PERSONAL (Remuneraciones) * Administrador (1) *Personal Tecnico(4) *Contador Externo (Eventual) 2.-HERRAMIENTAS 3.-INSUMOS *Hipoclorito *Cloro Gas 4.-SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONO 5.-GASTOS DE COMERCIALIZACION
UNI DA D M EDIDA CA NTI . COSTOS UNI TA RI OS SIN IM P . CON I MP . COSTOS P A RCI A LES SIN I M P . CON I MP .

MES MES MES GL GL GL GL GL

12 12 12 1 1 1 1 1

1,200.00 3,360.00 200.00 1,949.15 3,831.93 7,895.80 1,915.97 29,848.74

1,200.00 3,360.00 200.00 2,300.00 4,560.00 9,396.00 2,280.00 35,520.00 TOTAL S/ .

57120 .00 14,400.00 40,320.00 2,400.00 1,949 .15 1 1,727 .73 3,831.93 7,895.80 1,915 .97 2 9,848 .74 102,561 .59

571 20.00 14,400.00 40,320.00 2,400.00 2,3 00.00 13,9 56.00 4,560.00 9,396.00 2,2 80.00 35,5 20.00 1 11,1 76.00

B. ALCANTARILLADO
C O S T O S C U A D R O N 2 0 O P E R A C I O N Y M A N T E N I M E I N T O D E L E N L A S I T U A C I O N S I N P R O Y E C T O U N I D A CD A N T CI .O S T O S U N I T CA OR SI T OS S P O D E S C R I P C I O N D E
M E D I D A S I N I M C PO. N I M S P I .N

S I S T E M
A R C I A L E S I M P .

I M C O N P .

* L im p ie z a (0 3 o p e ra r * R e p o s ic io * L im p ie z a (0 4 o p e ra r * O tro s
( a ) :C a m b io

y M a n t . D io s x 5 d a s n d e t a p a d e A lc a n t io s x 5 d a s

e B u z o n e s 0 2 v e c e s p o r a o O p e r. 3 0 2 5 . 2 1 3 0 . 0 0 7 5 6 . 3 09 0 0 . 0 0 /v e z ) s d e b u z o nn i (d a a ) d 1 2 U 1 2 6 . 0 51 5 0 . 0 0 5 1 2 . 6 1 1 8 0 0 . 0 0 1 a r illa d o 0 2 v e c e s p o r a o O p e r. 4 0 2 5 . 2 1 3 0 . 0 01 0 0 8 . 4 1 0 2 0 0 . 0 0 ) G L 1 6 7 2 . 2 78 0 0 . 0 0 6 7 2 . 2 7 8 0 0 . 0 0 T O T A L S / 3 9 4 9 . 45 78 0 0 . 0 0 .
r e g is t r a d o p o r S E M S A

p r o m

e d io

3.4.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 3.4.2.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: A. AGUA POTABLE
CUADR O N o. 2 1 COSTOS DE OP ER ACI ON Y M AN TEN I M EIN TO DEL SISTEM A DE AGU A P OTABLE LI R CAY EN LA SI TUACION CON P R OY ECTO
DESCR I P CION 1 .-P ER SONAL(R em uneraciones) *DIRECTOR * ADMINISTRADOR * CONTADOR * PERSONAL TECNICO * VIGILANTE 2 .- I NSUM OS * CLORO GASEOSO * SUM. Y REPOSIC, TUBOS Y ACCES. 3 .-H ER R AM IEN TA S *JUEGO DE TARRAJAS * JUEGO DE LLAVES *CARRETILLAS * LAMPAS * PICOS 4 .-EQUI P OS DE P R OTECCION * CASCO * BOTAS DE GOMA * PONCHO PARA LLUVIA * LINTERNA * BOTIQUIN 5 .-SER VI CI OS * SERV. DE BOMBA DE SUCCION (3) * SERVICIOS PUBLICOS 6 .-OTR OS (Gatos de Com ercializ acion)
UN I D A D M ED I D A CA N TI . COS TOS UN I TA R I OS SIN IMP . CON I M P . C OS TOS P A R CI A L ES SI N IMP. CON I M P .

UN. UN. UN UN. UN. Lb GL UN UN UN. UN. UN. UN PAR UN UN UN GL GL GL

1 1 1 4 2 5,587 1 1 1 10 12 14 14 20 6 6 1 1 1 1

18,000.00 14,400.00 6,000.00 10,080.00 6,600.00 8.77 5,882.35 2,100.84 210.08 67.23 15.13 16.81 12.61 21.01 25.21 12.61 420.17 5,042.02 2,100.84 33,613.45

18,000.00 14,400.00 6,000.00 10,080.00 6,600.00 10.44 7,000.00 2,500.00 250.00 80.00 18.00 20.00 15.00 25.00 30.00 15.00 500.00 6,000.00 2,500.00 40,000.00 TOTA L S/ .

9 1,9 20 .0 0 18,000.00 14,400.00 6,000.00 40,320.00 13,200.00 5 4,8 97 .7 1 49,015.36 5,882.35 3 ,40 0.00 2,100.84 210.08 672.27 181.51 235.29 1 ,24 3.70 176.47 420.17 151.26 75.63 420.17 7 ,14 2.86 5,042.02 2,100.84 3 3,6 13 .4 5

9 1,9 20 .0 0 18,000.00 14,400.00 6,000.00 40,320.00 13,200.00 6 5,3 28 .2 8 58,328.28 7,000.00 4 ,04 6.00 2,500.00 250.00 800.00 216.00 280.00 1 ,48 0.00 210.00 500.00 180.00 90.00 500.00 8 ,50 0.00 6,000.00 2,500.00 4 0,0 00 .0 0

192,217.71

211,274.28

B. ALCANTARILLADO
C O S T O S C U A D R O N 2 2 O P E R A C I O N Y M A N T E N I M E I N T O D E L E N L A S I T U A C I O N C O N P R O Y E C T O U N I D A C A N T C . O S T O S U N I T AC RO IS OT SO S D I D E S C R I P C I O N D E
M E D I D A S I N I M C P O. N I M SP I . N I M

S I S T E M
P A R C I A L E S I M P .

D E

PC .O N

* L im p ie z a (0 3 o p e ra r * R e p o s ic io * L im p ie z a (0 4 o p e ra r * O tro s
( a ) : C a m b io

y M a n t. D io s x 5 d a s n d e ta p a d e A lc a n t io s x 5 d a s

e B u z o n e /v e z ) s d e b u z o a r illa d o 0 )

s 0 2 v e c e s p o r a o O p e r. 6 0 2 5 . 2 1 3 0 . 0 0 1 5 1 2 . 6 11 8 0 0 . 0 0 Un n ( i ad )a d 5 1 2 6 . 0 51 5 0 . 0 0 6 3 0 . 2 5 7 5 0 . 0 0 2 v e c e s p o r a o O p e r. 8 0 2 5 . 2 1 3 0 . 0 0 2 0 1 6 . 8 21 4 0 0 . 0 0 G L 1
S E M S A

1 6 8 0 . 6 2 7 0 0 0 . 0 10 6 8 0 . 6 27 0 0 0 . 0 0 T O T A L S / .5 8 4 0 . 6 94 5 0 . 0 0 3

p r o m

e d io

r e g is t r a d o

p o r

C. LAGUNAS FACULTATIVAS
CUADRO No. 23 COSTOS DE OPERACION Y MANTENI M IENTO ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO LAGUNAS FACULTATIVAS DE LIRCAY ALTERNATI VA I
P AR T. DESCR I P CI ON U.M . CA NT. COSTOS UNI TAR IOS
SIN I MP UESTO CON IMPUESTO

COSTOS P AR CI ALES
SI N I MPUESTO CON IMPUESTO

1 .0 0 I NSUM OS Cal 2 .0 0 HER R A M I EN TAS Carretilla Lampa Pico Rastrillo Juego de Tyarrajes 1"-4" Juego de Laves Escoba Cuchara Metalica o de Nylon Escalera Varilla de Desatoro 3 .0 0 EQUI P O DE P R OTECCI ON Casco Guarda Polvo Botas de Goma Guantes de Goma Mascarilla Guantes de Cuero Poncho para lluvia Linterna Botiquin

Kg UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN PAR PAR UN PAR UN UN UN

500.00 5.00 8.00 8.00 6.00 1.00 1.00 24.00 4.00 3.00 300.00 10.00 9.00 18.00 12.00 24.00 12.00 9.00 7.00 1.00

10.08 67.23 15.13 16.81 12.61 2,100.84 294.12 6.72 21.01 21.01 2.52 10.08 21.01 16.81 10.08 2.52 15.13 25.21 4.20 420.17

12.00 80.00 18.00 20.00 15.00 2,500.00 350.00 8.00 25.00 25.00 3.00 12.00 25.00 20.00 12.00 3.00 18.00 30.00 5.00 500.00

Costo Total de Oper. y Mante.Alternativa I S/ .

5 ,042 .02 5,042.02 4 ,126 .89 336.13 121.01 134.45 75.63 2,100.84 294.12 161.34 84.03 63.03 756.30 1 ,631 .93 100.84 189.08 302.52 121.01 60.50 181.51 226.89 29.41 420.17 1 0,80 0.84

6,00 0.00 6,000.00 4,91 1.00 400.00 144.00 160.00 90.00 2,500.00 350.00 192.00 100.00 75.00 900.00 1,94 2.00 120.00 225.00 360.00 144.00 72.00 216.00 270.00 35.00 500.00 1 2,8 53 .0 0

CAR N2 UDO 4 CSOPROI ODO RC N M TN I N O S EI D S E P AI Y A EI ET T C E N M O ATRAI A :LGNS E SAI I AI N LENT 1 AUA DETBLZC V O
D CI CN ER I S P U E. . D M CN AT . CS SNAI S O OUI R T T O SI P I M N . CN P OI . M CS SACLS O OPRI E T A SI P I M N CN P OI . M

*Psnl 1P SN X DS eoa 0 E O S 0I ) r ( R A2 A * er .DM O.DLgn Rio e a r eaua t t g . *i pY at .Lgns L . M e aua m n

G L M 3 U N

1 5 0. 0 , 0 0 0 34 9 4. 0 2 0 1 5 4. 0 , 2 0 0 TTLO ODETS O C TSI C A S R O G TS EEA S0 A OG R E1% S N L I PEI TS% M V O5 RS TTLO OCA S O C TS/ * A S 4O

5 0. 0 , 0 0 0 5. 0 0 0 6 0. 0 , 0 0 0

5 0. 0 , 0 00 1, 4. 0 6 8 50 5 4. 0 , 2 00 2, 9. 0 6 0 50 2 5. 0 , 9 60 12. 0 39 5 3, 7. 0 0 8 55

5 0. 0 , 0 00 1, 0. 0 9 0 70 6 0. 0 , 0 00 3, 0. 0 0 0 70 3 7. 0 , 0 00 13. 0 55 0 3, 0. 0 5 5 30

*C ertr dM raOi ospcdaars .(aai d caoao. o l e oe a i l r n , er ee cdteao ptr e ut ) n i t e gc o r s r l r

D. TANQUE IMHOFF
CUADRO No. 25 COSTOS DE OPERACI ON Y M ANTENI MI ENTO ANUAL EN LA SI TUACI ON CON PROYECTO TANQUE I M HOFF DE LI RCAY ALTER NATI VA I I
P AR T. 2.00 DESCR IP CI ON HERRAMIENTAS Carretilla Lampa Pico Rastrillo Juego de Tarrajas 1"-4" Juego de Llaves Escoba Cuchara Metalica o de Nylon Escalera Varilla de Desatoro INSUMOS Cal Sumi. Reposic. Tubos y AccesEQUIPO DE PROTECCION CASCO Guarda Polvo Botas de Goma Guantes de Goma Mascarilla Guantes de Cuero Poncho para lluvia Linterna Botiquin U.M . CANTCOSTOS UNITAR IOS COSTOS P AR CIALES 4,126.89 336.13 121.01 134.45 75.63 2,100.84 294.12 161.34 84.03 63.03 756.30 3,428.57 907.56 2,521.01 1,631.93 100.84 189.08 302.52 121.01 60.50 181.51 226.89 29.41 420.17 9,187.39 4,911.00 400.00 144.00 160.00 90.00 2,500.00 350.00 192.00 100.00 75.00 900.00 4,080.00 1,080.00 3,000.00 1,942.00 120.00 225.00 360.00 144.00 72.00 216.00 270.00 35.00 500.00 10,933.00
SI N I M PUESTO CON I M P UESTO SI N I M PUESTO CON I MP UESTO

UN UN UN UN UN Un UN UN UN UN KG GL UN UN PAR PAR UN PAR UN UN UN

5.00 8.00 8.00 6.00 1.00 1.00 24.00 4.00 3.00 300.00 1200.00 1.00 10.00 9.00 18.00 12.00 24.00 12.00 9.00 7.00 1.00

67.23 15.13 16.81 12.61 2,100.84 294.12 6.72 21.01 21.01 2.52 0.76 2,521.01 10.08 21.01 16.81 10.08 2.52 15.13 25.21 4.20 420.17

80.00 18.00 20.00 15.00 2,500.00 350.00 8.00 25.00 25.00 3.00 0.90 3,000.00 12.00 25.00 20.00 12.00 3.00 18.00 30.00 5.00 500.00

3.00

4.00

Costo Total de Oper. y M ante.Alternativa I I S/ ,

CAR N2 UDO 6 CSOPROI ODO RC N M TN I N O S EI D S E P AI Y A EI ET T C E N M O ATRAI A :TNUI HF LENT 2 AQEMO V F


D CI CN ER I S P U E. . D M CN AT . CS SNAI S O OUI R T T O SI P I M N . CN P OI . M CS SACLS O OPRI E T A SI P I M N CN P OI . M

*Psnl 5E O S 5 I S eoa P SN X D ) r ( R A1 A * er.dM O.dLco e. Rio e a r eehS t t g . c *i py at .DLcoe aao L . M e eehdS d m n c

G L M 3 U N

1 17. 0 , 5 80 34 9 2 5 1 36. 0 , 1 30 TTLO ODE O O C TSI C S A S RT G TSE R E1% A OG E LS0 S NA I P VTS% MEI O5 RS TTLO OCA S O C TS/ * A S 3O

17. 0 , 5 80 3 0 40. 0 , 0 00

17. 0 , 5 80 93. 0 , 3 90 36. 0 , 1 30 1, 6. 0 59 10 11. 0 , 6 59 785 5. 4 1, 4. 5 74 43

17. 0 , 5 80 1, 2. 0 10 80 40. 0 , 0 00 1, 9. 0 75 60 16. 0 , 9 75 845 8. 7 2, 4. 5 09 32

*C ertr dM raOai o ercdaaaoao (aai d treao o l e oe a i l r n ,sp ee cdd . ptr e e r ) n i t e gc o r s s r l c .

3.4.2.2. COSTOS DE INVERSION COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A. AGUA POTABLE


CUADRO N 27 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
D E S C R IP C IO N E S T U D IO S E s tu d io d e P r e fa c tib ilid a d D E Q U E B R A D A d e d e d e D E d e d e A T O 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 5 0 E T 1 1 1 , 6 0 7 . 1 41 3 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 6 0 7 . 1 4 1 3 ,0 0 0 .0 0 A .- A G U A S 2 6 2 ,2 6 8 .9 1 3 1 2 ,1 0 0 .0 0 2 1 , 0 0 8 . 4 02 5 , 0 0 0 . 0 0 2 1 , 0 0 8 . 4 0 2 5 , 2 1 0 . 0 83 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 2 1 0 . 0 8 2 9 , 4 1 1 . 7 63 5 , 0 0 0 . 0 0 2 9 , 4 1 1 . 7 6 7 .5 6 9 .0 0 2 ,2 6 8 .9 1 0 .0 0 U N U N 1 5 1 , 2 6 0 . 51 08 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 1 , 2 6 0 . 5 0 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 2 1 0 . 0 83 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 2 1 0 . 0 8 5 8 8 .2 4 7 3 .1 1 7 0 0 .0 0 8 7 .0 0 5 8 8 .2 4 7 ,3 1 0 .9 2 7 0 ,3 7 8 .1 5 2 9 , 4 1 1 . 7 63 5 , 0 0 0 . 0 0 2 9 , 4 1 1 . 7 6 4 ,2 0 1 .6 8 5 ,0 0 0 .0 0 5 8 8 .2 4 7 3 .1 1 7 0 0 .0 0 8 7 .0 0 2 5 0 .0 0 3 5 0 .0 0 2 5 0 .0 0 1 2 0 .0 0 3 5 .0 0 4 ,2 0 1 .6 8 5 8 8 .2 4 1 0 ,9 6 6 .3 9 1 ,6 8 0 .6 7 5 8 8 .2 4 8 4 0 .3 4 2 ,1 0 0 .8 4 3 3 ,2 3 5 .2 9 4 ,2 0 1 .6 8 5 4 D, 4 2 1 . 2 2 C 2 7 ,2 1 0 .6 1 2 5 , 2 1 0 . 0 83 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 2 1 0 . 0 8 d e f ilt r o U N U N 3 0 ,0 0 0 .0 0 7 0 0 .0 0 8 ,7 0 0 .0 0 8 3 ,7 5 0 .0 0 3 5 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 7 0 0 .0 0 1 3 ,0 5 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 7 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 2 ,5 0 0 .0 0 3 9 ,5 5 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 6 4 ,6 8 0 .0 0 3 2 ,3 4 0 .0 0 2 5 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 3 5 ,0 0 0 .0 0 2 ,7 0 0 .0 0 U .M C A N T . C O S T O S S /IM P . U N I T A R IC O S T O S A S C /IM P . S /IM P . P A R C IA L E S C /IM P .

1 .- D E S A R E N A D O R * C o n s t ru c c io n * C o n s t ru c c io n * C o n s t ru c c io n * C e rc o d e 2 .- A M P L IA C IO N * C o n s t ru c c io n * C o n s t ru c c io n * S u m in is t r o *C e rc o B .- A G U A S e D e s a r e n a d o r c / p a n t a lla s N U u n S e d im e n ta d o r d e f ilt ro d e c / a la m b re s d e U N U N p u a s L M c a m a ra

P r o t e c c io n

R E S E R V O R IO R e s s e rv o rio c a s e ta d e 1 2 0 m 3 c lo rin a c io n

in s t a la c io n A H U A Y d e d e d e

d e M a c ro m e d id oU N r d e l a d r i l l o h = 2 M. 5 L

P e r im e t ric o D E

c /m u ro s

* C o n s t ru c c io n * R e h a b ilit a c io n * C o n s t ru c c io n * S u m in is t r o *C e rc o C .- R E D D E e

D e s a r e n a d o r c / p a n t a lla sU N la C a m a ra d e c a s e ta c lo rin a c io n

in s t a la c io n

d e M a c r o m e d i c i oU n N d e l a d r i l l o h = 2 M. 5 L c o n tro l e n c o n tro l e n c o n tro l e n P u rg a 4 " l a UR Ne d l a UR Ne d l a UR Ne d U N M L G L C O S T O G A S T O S T O T A L

P e r im e t ric o In s ta l. d e In s ta l. d e In s ta l. d e In s ta l. d e e d e

c /m u ro s v a lv . d e v a lv . d e v a lv . d e V a lv . d e P V C

D IS T R IB U C IO N 4 " 8 ( C a m b i1o 0) . 0 8 2 6 " 2 ( C a m b i9o 4) . 1 2 2 1 0 1 5 6 0 1 1 3 0 1 2 1 0 .0 8 1 0 0 .8 4 2 9 .4 1

1 9 5 ,7 5 6 .3 0 2 3 2 ,9 5 0 .0 0

* S u m in . E * S u m in . E * S u m in . E * S u m in . E * S u m in is t r o

4 " 4 ( I n a t a 2 . 1 N0 .u 0 e 8 v a ) 2 5 0 . 0 0 l

in s t a la c io n tu b o s

d e M ic ro m e d ic io U N n 6 " C -1 5

1 5 7 ,3 1 0 .9 2 1 8 7 ,2 0 0 .0 0

* R e p o s ic io n D .- F L E T E

T E R R E S T R E

4 ,2 0 1 .6 8 5 ,0 0 0 .0 0 1 0 % D E

D IR E C T O G E N E R A L E S 5 %

5 4 4 ,2 1 2 .1 8 6 4 6 ,8 0 0 .0 0

IM P R E V IS T O S

6 2 5 ,8 4 4 .0 1 7 4 3 ,8 2 0 .0 0

B. ALCANTARILLADO
CUADRO N 28 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA I AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
D E S C R IP C I N U n id M e tra d o
S in

C o s to

U n it a rio
I m p u e Ss i n

P a rc ia l
Im p u e s

p a rc ia l
Im p u e s

I m p u e Cs to n

C o n

A M P L IA C IO N D E A L C A N T A R IL L A D O E s tu d io d e P r e fa c tib ilid a d D o c 1
a .- C O L E C T O R E S b .- L IN E A S c .-E M IS O R
d .-F L E T E

2 2 3 2 1 . 4 32 5 , 0 0 0 . 0 0

2 2 ,3 2 1 .4 3 3 0 5 ,7 8 3 .2 3 1 5 3 ,4 3 0 .2 5 2 9 9 ,8 7 9 .8 3 1 6 ,8 0 6 .7 2

2 5 ,0 0 0 .0 0 3 6 3 ,8 8 2 .0 4 1 8 1 ,8 8 2 .0 0 3 5 1 ,0 5 2 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0

IN T E R C E P T O R A S

C O S T O D IR E C T O G A S T O S G E N E R A L E S IM P R E V IS T O S 5 %

7 9 8 ,2 2 1 .4 6 1 0 %7 9 , 8 2 2 . 1 5 3 9 ,9 1 1 .0 7 9 1 7 ,9 5 4 .6 8

9 4 1 ,8 1 6 .0 4 9 4 ,1 8 1 .6 0 4 7 ,0 9 0 .8 0 1 ,0 8 3 ,0 8 8 .4 5

S U B

T O T A L

CUADRO No. 29 CONSTRUCCI ON DE LA PLANTA DE TRATAM I ENTO ALTERNATI VA I LAGUNAS FACULTATI VAS
P ART DESCRI P CI ON d: LAGUNAS FACULTATI VAS Camara de Rejas Camara de Distribucion Berma de Lagunas, ancho 0.60 m Lagunas Facultativas: a.-Laguna Primaria, H = 2.00 b.-Laguna Secundaria, H = 1.5 c.-Compuerta con vertedero d.-Instalaciones auxiliares e.-Cerco perimetrico c/alambre de puas UM UN UN GL UN UN UN GL ML M ETR ADO 1.00 1.00 1.00 COSTO UNITARI O SI N I M P . CON I M P . 12605.04 840.34 6722.69 15,000.00 1,000.00 8,000.00 PARCIAL SIN I M P. 239,747.90 12,605.04 840.34 6,722.69 100,840.34 75,630.25 13,445.38 16,806.72 12,857.14 239,747.90 23,974.79 11,987.39 275,710.08 P AR CI AL CON IM P . 285,300.00 15,000.00 1,000.00 8,000.00 120,000.00 90,000.00 16,000.00 20,000.00 15,300.00 285,300.00 28,530.00 14,265.00 328,095.00

1.00 100840.34 120,000.00 1.00 75630.25 90,000.00 2.00 6722.69 8,000.00 1.00 16806.72 20,000.00 1,700.00 7.56 9.00 COSTO DIR ECTO: S/ . GASTOS GENERALES 10% I M P REVISTOS 5% SUB TOTAL S/ .

CUADRO N 30 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA II AMPLIASCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO


D E S C R IP C I N U n id M e tr a d o
S i n

C o s t o

U n i t a r io
I m p u e Ss i n

P a rc i a l
Im p u e s

p a rc ia l
Im p u e s

I m p u e Cs to n

C o n

A M P L IA C IO N D E A L C A N T A R IL L A D O D o c 1 E s t u d io d e P re f a c t ib ili d a d
a .- C O L E C T O R E S b .- L IN E A S IN T E R C E P T O R A S c .- E M IS O R
d .-F L E T E

2 2 3 2 1 . 4 32 5 , 0 0 0 . 0 0

2 2 ,3 2 1 .4 3 3 0 5 ,7 8 3 .2 3 1 5 3 ,4 3 0 .2 5 2 9 9 ,8 7 9 .8 3 1 6 ,8 0 6 .7 2

2 5 ,0 0 0 .0 0 3 6 3 ,8 8 2 .0 4 1 8 1 ,8 8 2 .0 0 3 5 1 ,0 5 2 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0

C O S T O D IR E C T O G A S T O S G E N E R A L E S I M P R E V IS T O S 5 % S U B T O T A L

7 9 8 ,2 2 1 .4 6 1 0 %7 9 , 8 2 2 . 1 5 3 9 ,9 1 1 .0 7 9 1 7 ,9 5 4 .6 8

9 4 1 ,8 1 6.0 4 9 4 ,1 8 1 .6 0 4 7 ,0 9 0 .8 0 1 ,0 8 3 ,0 8 8.4 5

CUADRO No. 31 CON STRUCCI ON DE PLANTA DE TRATAM I EN TO: ALTERNSATI VA I I TANQUE I M OHOFF
PAR T DESCR IP CI ON UM M ETRA DO COSTO UNI TA R IO SI N I MP CON I MP P AR CI A L SI N I MP . PA R CI A L CON I MP.

TR ATAM IENTO DE AGUAS R ESI DUALES EN TR ANQUE I M HOFF 314,0 33.61 Camara de Rejas UN 1.00 12605.04 15,000.00 12,605.04 Camara de Distribucion UN 1.00 840.34 1,000.00 840.34 TANQUE IMHOFF UN 1.00 252100.84 300,000.00 252,100.84 Camara de Reunion UN 1.00 1260.50 1,500.00 1,260.50 Lecho de Secado de Lodos ML 1.00 25210.08 30,000.00 25,210.08 Suministro de Accesorios UN 1.00 3781.51 4,500.00 3,781.51 Cerco Perimetrico C/alambre de puas ML 1,300.00 7.56 9.00 9,831.93 FLETE GL 1.00 8403.36 10,000.00 8,403.36 COSTO DIR ECTO: S/ . 314,0 33.61 GASTOS GENER ALES 10% 31,4 03.36 I M P R EVISTOS 5% 15,7 01.68 SUB TOTAL S/ . 361,1 38.66

373,70 0.0 0 15,000.00 1,000.00 300,000.00 1,500.00 30,000.00 4,500.00 11,700.00 10,000.00 373,70 0.0 0 37,37 0.00 18,68 5.00 429,75 5.0 0

C. PROGRAMA DE CAPACITACION. El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de propiciar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y alcantarillado, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes acciones, con una periodicidad de 02 meses durante la ejecucin del proyecto Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del agua y los servicios higinicos. Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la Prevencin de enfermedades e Importancia del pago oportuno de los servicios Capacitacin del personal de SEMSA, referido a los procesos de conservacin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. para estos fines debern ser capacitados con expertos en la materia, por lo menos una vez por ao, de tal manera el personal, este en condiciones de proseguir su auto capacitacin, a travs de revistas, folletos u otros medios. El presupuesto estimado para cumplir con esta actividad, ha sido estimado teniendo en consideracin los precios vigentes en el mercado de Lircay. los estimados se presentan a continuacin.

CUADRO No.32 COSTOS DE CAP ACI TACI ON


ACCI ON ES U.M . CA NTI DAD 3 6 2 TOTAL COSTO UN I TAR I O 3,000 2,500 2,000 COSTO TOTA L 9,000 15,000 4,000 28 ,0 0 0

Uso del agua y SS HH. Difusion Eventos de Curso Taller sensibilizacin a la poblacin Capacitacin del personal Curso Taller de SEMSA

3.4.3 COSTOS INCREMENTALES: Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto, tal se muestran en cuadros siguientes:

C D N3 UR AO3 F JDC TS C MTL D ST AEG P A E P CSEE A L O OON E N E E I E DA AOB AR I DMC O U E S I R E AS L S M U T L EO RD


D CPO E RCN SI I 0 E UO S DS TI Eeeeei o x dnTn pi t cc I V SN NRO EI : MS.FnA e i t ut to j s ee t . MS FnAa e i t ut hy j s ee u . MR dDrbi n e e ei ti uo j s s c . Ct dTno ooer s re s apt GoG rl s a se a s n e t e I pvts mio r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. Seaeg P b i tm Aao l s d u t e a S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TS C MTL OON EE AS S I R N E 7,20 48.0 30 7,20 48.0 30 10.0 300 ,0 10.0 300 ,0 7,20 38.0 00 3,00 11.0 20 87.0 350 ,0 2,50 39.0 20 500 , 00 0. 66.0 480 ,0 33.0 240 ,0 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 2,72 12.8 14 1,70 11.0 16 1,92 00.8 08 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0 ........ ....... 2 0

C D N4 UR AO3 F JDC TS C MTL D ST AEG P A E P CSO L L O OON EE A SE I E DA AO B AR I S I E U E S I R N E L SM U T L EO C S A D CPO E RCN SI I 0 E UO S DS TI Eeeeei o x dnTn pi t cc I V SN NRO EI : MS.FnA e i t ut to j s ee t . MS FnAa e i t ut hy j s ee u . MR dDrbi n e e ei ti uo j s s c . Ct dTno ooer s re s apt GoG rl s a se a s n e t e I pvts mio r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. Seaeg P b i tm Aao l s d u t e a S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TS C MTL OON EE AS S I R N E 6,40 28.1 54 6,40 28.1 54 16.4 101 ,7 16.4 101 ,7 6,38 12.7 46 2,69 62.1 28 73.5 071 ,8 1,53 97.0 56 406 , 18 2. 54.2 422 ,1 22.1 716 ,0 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1,17 92.1 27 1,17 92.1 27 2,72 12.8 14 1,65 05.9 21 86.2 951 ,6 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0

....... ......

2 0

C D N5 UR AO3 F JDC TS C MTL D ST AELA AL DAR I SEE A L O OON EE ASE I E DA N RL OP C DMC O U E S I R N E L SM CT I A EO RD DCPO E RCN SI I 0 E UO S DS TI Eeeeei o x dnTn pi t cc I V SN N RO EI : C crs ot e l o e Lns treos i e I e pr ea n c t a Ei o mr s Ts ree aras r pt dM i l ao t e e GoGel s a s er e s na t I pvts mio r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. Seael aal d i tm A nrla s d ct i o S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TS C MTL OON EE A S S I R N E 180.4 , 384 0, 8 180.4 , 384 0, 8 20.0 500 ,0 20.0 500 ,0 150.4 , 884 0, 8 3,80 68.4 32 1,80 88.0 12 3,50 50.0 12 20.0 000 ,0 91.0 486 ,1 40.0 798 ,0 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 650 , 00 9. 400 , 00 7. 250 , 00 2. 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0 ........ ........ 2 0

C D N6 UR AO3 F JDC TS C MTL D ST AELA AL DAR I SO L L OEOON EE A SE I E DA N RL OP C S I E U S I R N E LSM CT I A EO C S A DCPO E RCN SI I 0 E UO S DS TI Eeeeei o x dnTn pi t cc I V SN N RO EI : C crs ot e l o e Lns treos i e I e pr ea n c t a Ei o mr s Ts ree aras r pt dM i l ao t e e GoGel s a s er e s na t I pvts mio r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. Seael aal d i tm A nrla s d ct i o S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TS C MTL OON EE A S S I R N E 9,56 19.8 74 9,56 19.8 74 23.3 224 ,1 23.3 224 ,1 8,32 96.5 53 3,82 07.3 53 1,32 54.5 30 2,78 98.3 99 18.2 607 ,6 78.5 921 ,2 39.7 910 ,1 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 543 , 04 8. 345 , 98 9. 197 , 06 8. 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0 ......... ........ 2 0

C D N7 UR AO3 F JD OON EE ASEA A AER AE O A N FC TTA L O C TS C MTL D P N D A M T-LG A A L I S U E S I R N E L L T T T IN U S UA V A EO EE A P CS MC O RI D R D AE A A LR T I T NI V DCPO ER IN S IC 0 I V SN NR : EI O CsLusalaa ot an Futv n. ga ct i s GoG rl s a se a s ne t e I pvts mio r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. LusalaaPm n an Futv - e a t ga ct i s r n e Pi do eis roc S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TS C MTL OON EE AS S I R N E 3,90 20.0 85 3,90 20.0 85 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 3,90 20.0 85 2,00 83.0 50 25.0 830 ,0 12.0 460 ,5 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 41.0 850 ,8 18.0 250 ,3 33.0 500 ,5 41.0 850 ,8 00 . 0 41.0 850 ,8 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 41.0 850 ,8 18.0 250 ,3 33.0 500 ,5 41.0 850 ,8 00 . 0 41.0 850 ,8 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 00 . 0 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 18.0 250 ,3 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0 ........ ....... 2 0

C D N8 UR AO3 A EO O L P CS C E RI S I S A AE A A LR T I T NI V DCPO ER IN S IC 0 I V SN NR : EI O CsLusalaa ot an Futv n. ga ct i s GoG rl s a se a s ne t e I pvts mio r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. LusalaaPm n an Futv - e a t ga ct i s r n . e Pi da eis roc S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TS C MTL OON EE AS S I R N E 2,10 77.8 50 2,10 77.8 50 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 2,10 77.8 50 2,49 37.0 97 29.9 377 ,4 19.9 183 ,7 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 43.4 173 ,9 18.4 008 ,0 35.0 075 ,8 43.4 173 ,9 00 . 0 43.4 173 ,9 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 43.4 173 ,9 18.4 008 ,0 35.0 075 ,8 43.4 173 ,9 00 . 0 43.4 173 ,9 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 00 . 0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 18.4 008 ,0 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0 ........ ....... 2 0

C D N9 UR AO3 F JD OON EE ASEA A AER AE O A UM F L O C TS C MTL D P N D A M T-TN E H F U E S I R N E L L T T T IN QI O A EO EE A P CS MC O RI D R D AE A A L R T II T NI V DCPO ER IN S IC 0 I V SN NR : EI O Cs auI hf otTq m n. ne o f GoG rl s a se a s ne t e I pvts m io r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. T Q I H Fe an A UM FPm t N E O- r n . e Pi do eis roc S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TSC MTL OON EE AS S I R N E 4,50 27.0 95 4,50 27.0 95 19.0 030 ,3 00 . 0 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 00 . 0 19.0 030 ,3 4,50 27.0 95 3,00 77.0 30 33.0 770 ,0 16.0 880 ,5 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 32.5 182 ,2 19.0 030 ,3 23.5 042 ,9 32.5 182 ,2 00 . 0 32.5 182 ,2 19.0 030 ,3 00 . 0 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 00 . 0 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 32.5 182 ,2 19.0 030 ,3 23.5 042 ,9 32.5 182 ,2 00 . 0 32.5 182 ,2 19.0 030 ,3 00 . 0 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 00 . 0 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 32.5 182 ,2 19.0 030 ,3 23.5 042 ,9 32.5 182 ,2 00 . 0 32.5 182 ,2 32.5 182 ,2 32.5 182 ,2 19.0 030 ,3 00 . 0 19.0 030 ,3 32.5 182 ,2 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 19.0 030 ,3 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0 ........ ....... 2 0

C D N0 UR AO4 F JD OON EE ASEA A AER AE O A UM F L O C TSC MTL D P N D A M T-TN E H F U E S I R N E L L T T T IN QI O A EO O L P CS C E RI S I S A AE A A L R T II T NI V DCPO ER IN S IC 0 I V SN NR : EI O CsTq I hf ot aum n. ne o f GoG rl s a se a s ne t e I pvts m io r s e Orc MtC P paYa. o y e. n n. T Q I H Fe an A UM FPm t N E O- r n . e Pi do eis roc S TTL UO B A Orc MtSP paYa. i y e. n n. C TSC MTL OON EE AS S I R N E 3,36 61.5 18 3,36 61.5 18 983 , 79 1. 00 . 0 983 , 79 1. 983 , 79 1. 00 . 0 983 , 79 1. 3,36 61.5 18 3,36 10.1 43 34.6 103 ,3 17.8 506 ,1 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 26.4 637 ,1 983 , 79 1. 14.5 743 ,4 26.4 637 ,1 00 . 0 26.4 637 ,1 983 , 79 1. 00 . 0 983 , 79 1. 983 , 79 1. 00 . 0 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 26.4 637 ,1 983 , 79 1. 14.5 743 ,4 26.4 637 ,1 00 . 0 26.4 637 ,1 983 , 79 1. 00 . 0 983 , 79 1. 983 , 79 1. 00 . 0 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 26.4 637 ,1 983 , 79 1. 14.5 743 ,4 26.4 637 ,1 00 . 0 26.4 637 ,1 26.4 637 ,1 983 , 79 1. 14.5 743 ,4 26.4 637 ,1 00 . 0 26.4 637 ,1 983 , 79 1. 00 . 0 983 , 79 1. 983 , 79 1. 983 , 79 1. 1 2 3 4 5 AS O 6 7 8 9 1 0 ........ ........ 2 0

3.6. EVALUACION Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin, se proceder, con evaluar el Sistema de agua Potable por el mtodo de Costo Beneficio; mientras que el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento y sus dos alternativas se evaluar, empleando el mtodo Costo Efectividad. 3.6.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 3.6.1.1 BENEFICIOS: Para la determinacin de estos beneficios, tanto de la poblacin con servicio y de aquellos que se incorporan al sistema, ser necesario determinar la Curva de la Demanda, antes ser necesario establecer viviendas con servicio de agua y aquellas sin conexin. 4.6.1.2. VIVIENDAS NO CONECTADAS- CONSUMO Y PRECIO. En la situacin sin proyecto, las familias no conectadas al servicio de agua potable, se abastecen acarreando, este vital elemento, de fuentes vecinas, por lo que es necesario determinar los costos que esto ocasiona, teniendo en cuenta la Directiva No. 001-2002-EF/68.01 En trabajo de campo, se pudo determinar, que las viviendas no conectadas al sistema, consumen en promedio 90 litros/familia/da, esto se ha podido determinar en un muestreo en 05 viviendas sin servicio de agua, que en promedio acarrean 30 litros/viaje, entre madre e hijo, habiendo observado que el hijo utiliza la mitad del tiempo que utiliza la madre, pero acarrea solo 10 litros/viaje.

CARN4 U O 1 D FMI S/ V I N SEE C D AI AY I ED B F I A L O V A NI A S


CB TR OR A EU N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 AO 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 21 00 21 01 21 02 21 03 21 04 21 05 21 06 21 07 21 08 21 09 22 00 22 01 22 02 22 03 PB C N O AI L O 58 20 54 37 51 45 58 44 55 54 52 65 59 66 56 78 54 81 51 95 59 90 66 06 64 13 62 21 60 30 68 30 66 41 64 53 62 66 61 70 69 75 % 9.0 7 4 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 9.0 8 0 V INAB E C D I ED E F I A V S NI A S S I N CN O PO C RY T EO PO C RY T EO 13 39 13 39 16 35 13 39 18 32 13 39 19 39 13 39 11 47 13 39 13 46 13 39 15 44 13 39 17 42 13 39 19 41 13 39 11 50 13 39 12 59 13 39 14 58 13 39 16 58 13 39 18 58 13 39 10 68 13 39 12 68 13 39 14 69 13 39 17 60 13 39 19 61 13 39 11 73 13 39 13 74

Fet : l brc nrp un E o i p i e a ao oa

CUADRO N 42 VALOR DEL ACARREO/DA


PROA U ESN QE AARA CRE Mr* ae d H* io* j TTL O A T M DAARO I P E CRE E O P R I J ( int s OVAEMu ) o () 1 8 4 1 2 NVAE/ I I JSD A () 2 3 3 6 T M TTL E I P O D E O A AAROHRS CRE ( OA) ( )=1x 2/( 0 3 ( ) ( ) 6) 00 . 4 00 . 2 VL R E T M AOD I P L E O P R OASle) OHR ( o s () 4 1 0 . 5 VL R E T M AOD I P L E O DAAROSD) E CRE ( / a ( )=3x 4 5 () () 00 . 4 00 . 1 00 . 5

* : 20 litros/viaje **: 10 litros/viaje

De tal manera que: Costo/mes =0.50 x 30 = 15.00 Consumo mensual por familia = 0.09 m 3/familia-da x 30 das Consumo mensual por familia = 2.7 m 3/vivienda x mes Costo/ m 3 x familia = 15 soles/mes/2.7 m 3/vivienda Costo/ m 3 x familia = 5.56

3.6.1.3. DETERMINACION DEL CONSUMO DE SATURACION: El consumo de saturacin, se hace difcil determinar de manera exacta, por cuanto, las viviendas conectadas carecen de micromedicin y los sistemas de regulacin del sistema de macro medicin, por lo que es razonable, estimar el consumo de saturacin en 15 m3/vivienda. Consumo de los no conectados al Sistema = 2.7 m3/vivienda Costo que pagan los no conectados al sistema S/.5.60 soles/ m3 GRAFICO No. 01

C VDD A AB ECSC OC P A U I SCAS U AEE N YE FI E N I O A U AO T L R MD NI O O M S R S R AUE

8 . 0

P (S/./m3)

7 . 0 6 . 0 5 . 0 4 . 0 3 . 0 2 . 0 1 . 0 0 . 0 -. 1 0 0

6 . 8

Ct / 3aii :5 oo / m . s m la 6 f

48 . 1

Aaee fcs r db e i e ni o

03 . 5 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

0 1 6

Csm e 2m e o uo s . 3 s n / : 7/ m m

Q3 e ( /m m s / )

3.6.1.4. DETERMINACION DE BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOS: En base al grfico anterior, se determina los beneficios para los antiguos usuarios, que proceder por determinar los beneficios. BENEFICIO INCREMENTAL POR MAYOR CONSUMO (13.83 - 5.76) (4.18 - 0.53)/2 + (13.83 5.76)(0.53) = 18.99 Beneficio Incremental = 18.99 soles/vivienda/mes

BENEFICIOS INTERVENCION,

PARA

NUEVOS

USUARIOS

DESPUES

DE

LA

Por Recursos liberados: Ahorro = (2.7 m3/mes) (5.6 soles/m3) Ahorro = 15.1 soles/mes/vivienda.

BENEFICIO DE LOS NO CONECTADOS AL SISTEMA POR EL INCREMENTO DEL CONSUMO, POR DISPONIBILIDADDE SERVICIO Al considerar una tarifa marginal de 0.53 soles por metro cbico de agua, se podr obtener el consumo marginal del agua, reemplazando en la ecuacin de la curva de la demanda:

Q = 15 2.2 ( P) Q = 15 2.2 (0.53) Q = 13.83 m 3 Excedente del Consumidor por disponibilidad de servicio = (13.83 5.76) (4.18 0.53)/2 + (13.83- 5.76)(0.53) Excedente del Consumidor = 33.8 BENEFICIOS TOTALES: Ahorro de Recursos Excedente del Consumidor = 15.10 + = 33.80

BENEFICIOS TOTALES =48.90


CARN4 U O 3 D B E C SRTSO LS E F I BU TT E NI O O A SLS O/ O EA
AO S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 B E C BU TT E F I RT O L NI O O A 3 ,2 233 0 3 ,9 327 0 3 ,5 489 0 3 ,3 583 0 3 ,8 691 1 3 ,4 753 2 3 ,0 814 3 3 ,5 922 4 4 ,0 040 5 4 ,4 159 6 4 ,9 267 7 4 ,3 342 9 4 ,6 516 1 4 ,0 691 2 4 ,3 766 4 4 ,5 898 6 4 ,7 929 9 5 ,0 161 1 5 ,2 293 3 5 ,3 381 6

3.6.1.5. EVALUACION ECONMICA AGUA POTABLE


C D N4 UR AO4
E L CN O M A EO O L V UI E N I AP CS C E AA C C RI S I S O A A O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 BECS E FI NI O 0 3 ,2 23 03 3 ,9 32 07 3 ,5 48 09 3 ,3 58 03 3 ,8 69 11 3 ,4 75 23 3 ,0 81 34 3 ,5 92 42 4 ,0 04 50 4 ,4 15 69 4 ,9 26 77 4 ,3 34 92 4 ,6 51 16 4 ,0 69 21 4 ,3 76 46 4 ,5 89 68 4 ,7 92 99 5 ,0 16 11 5 ,2 29 33 5 ,3 38 61 CT OO SS 6 ,4 28 54 1 ,1 17 46 1 ,1 17 46 1 ,1 17 46 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 87 63 , 6 BECNO E FI E NI O T -28 6 ,4 54 2 ,0 06 57 2 ,8 15 51 2 ,4 21 63 2 ,9 60 47 2 ,4 72 55 2 ,0 88 57 2 ,6 93 68 3 ,1 05 76 3 ,6 16 84 3 ,1 28 93 3 ,6 49 01 3 ,9 56 26 3 ,3 64 40 3 ,6 71 65 3 ,0 89 70 4 ,2 02 02 4 ,4 15 23 4 ,6 28 45 4 ,8 31 77 4 ,9 50 05 V S IL AO NC A TS IL I O RC A T 1% D4 S 10 . 0 08 . 8 07 . 7 07 . 6 09 . 5 02 . 5 06 . 4 00 . 4 05 . 3 01 . 3 07 . 2 04 . 2 01 . 2 08 . 1 06 . 1 04 . 1 02 . 1 01 . 1 09 . 0 08 . 0 07 . 0 V . A -28 6 ,4 54 1 ,3 83 09 1 ,6 68 58 1 ,2 56 26 1 ,6 53 67 1 ,5 49 24 1 ,1 32 00 1 ,4 14 80 1 ,0 08 73 99 79 , 2 89 86 , 5 86 07 , 7 72 30 , 5 63 65 , 2 60 07 , 7 53 44 , 3 41 98 , 4 44 47 , 2 41 07 , 6 32 66 , 4 37 25 , 0 152 , 32 2, 0 09 . 3

3.6.2.-SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3.6.2.1. BENEFICIOS CON PROYECTO La ejecucin de las obras de mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado , as como la construccin de la Planta de Tratamiento, permitir eliminar la contaminacin que actualmente viene produciendo como consecuencia de la descarga directa de las aguas residuales domiciliarios, a los ros de Sicra y Opamayo, con lo que se lograra eliminar la contaminacin de los referidos cuerpos libres, y reducir sustancialmente la presencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias, en la localidad de Lircay 3.6.2.2. EVALUACIN DEL PROYECTO. Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generara la ejecucin del proyecto de alcantarillado y la construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales, nos conduce a efectuar la Evaluacin del Proyecto mediante el mtodo Costo Efectividad, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios sociales, de los componentes sealados, los que han sido actualizados, en el horizonte de evaluacin, a una Tasa Social de Descuento del 14%.

3.6.2.3. INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO Para el clculo del Valor Actual de los Costos (VACT), se ha tenido en cuenta los costos incrementales, los que fueron actualizados, utilizando una tasa social de descuento del 14%. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes.
CAR N4 U O 5 D I DE EO OFC V A:S TMDA ATRLD L C N CDCS EET I D I EAEL N I AOI A I T ID S C AL RY PEI S OA S RC SC L O IE
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 CS OO T I CEET E N M AS R NL 9 9 .8 1 56 74 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 1 06 8. 97 VC AT T S D 1% 4 10 . 0 08 . 8 07 . 7 07 . 6 09 . 5 02 . 5 06 . 4 00 . 4 05 . 3 01 . 3 07 . 2 04 . 2 01 . 2 08 . 1 06 . 1 04 . 1 02 . 1 01 . 1 09 . 0 08 . 0 07 . 0 VLR A O ATA C L U 9 9 .8 1 56 74 1 86 6. 55 1 48 4. 58 1 61 2. 72 1 98 1. 14 9 .0 80 2 8 .0 64 1 7 .2 56 5 6 .2 68 2 5 .2 84 1 5 .2 10 0 4 .9 43 7 3 .4 94 2 3 .5 42 4 3 .7 09 1 2 .9 68 4 2 .6 33 2 2 .2 08 3 1 .9 77 8 1 .4 58 6 1 .7 35 7 9 4 .3 3 74 07 PB C N O AI L O CNO X N OCN I E 45 3 8 43 6 0 41 6 6 41 7 2 41 7 8 42 8 4 43 9 0 45 9 6 58 0 2 52 0 9 56 1 5 52 2 2 58 2 8 55 3 5 53 4 2 52 4 9 52 5 6 52 6 3 54 7 0 56 7 7 V INA I ED V S CNO X N OCN I E 9 7 0 12 1 4 19 1 9 14 2 1 19 2 2 15 2 4 11 2 6 17 2 7 13 2 9 19 3 0 16 3 2 13 3 4 10 3 6 17 3 7 15 3 9 12 4 1 10 4 3 18 4 4 17 4 6 15 4 8 14 5 0 NEA U S V CN I N OX E EOS 1 7 2 5 7 1 5 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8 1 7 1 8 1 8 1 9 1 8 1 9

C/E = VACT/Poblacin* Poblacin* = (Poblacin Inicial - Poblacin Final)/2 C/E = 183 3.6.3. PLANTA DE TRATAMIENTO Para la evaluacin, de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, en las dos alternativas, Tambin se ha procedido, a determinar el ndice de Costo de Efectividad, en funcin a sus costos incrementales a precios sociales, actualizados a una tasa de descuento social de 14%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

C U A D R O N 4 6 I N D I C E C O S T O E F E C T I V I D A D : P L A N T A D E T R A T A M A L T E R N A T I V A 1 : L A G U N A S F A C U L T A T I V A S A P R E C I O S S O C I A L E S O C O S T O T S D V A L O R P O B L A C I O N T O T A L I N C R E M E N T A 1 L 4E % S A C T U A L B E F E F I C I A R I A 2 7 5 7 1 0 .0 8 1 2 7 5 7 1 0 .0 8 1 0 8 0 0 .8 4 0 .8 8 9 5 0 4 .7 4 5 3 4 7 1 0 8 0 0 .8 4 0 .7 7 8 3 1 6 .6 5 5 4 1 5 1 0 8 0 0 .8 4 0 .6 7 7 2 3 6 .5 6 5 4 8 4 4 1 3 7 9 .3 4 0 .5 9 2 4 4 1 3 .8 1 5 5 5 4 1 0 8 0 0 .8 4 0 .5 2 5 6 1 6 .4 4 5 6 2 5 1 0 8 0 0 .8 4 0 .4 6 4 9 6 8 .3 9 5 6 9 6 1 0 8 0 0 .8 4 0 .4 0 4 3 2 0 .3 4 5 7 6 8 4 1 3 7 9 .3 4 0 .3 5 1 4 4 8 2 .7 7 5 8 4 1 1 0 8 0 0 .8 4 0 .3 1 3 3 4 8 .2 6 5 9 1 5 1 0 8 0 0 .8 4 0 .2 7 2 9 1 6 .2 3 5 9 9 0 1 0 8 0 0 .8 4 0 .2 4 2 5 9 2 .2 0 6 0 6 6 4 1 3 7 9 .3 4 0 .2 1 8 6 8 9 .6 6 6 1 4 3 1 0 8 0 0 .8 4 0 .1 8 1 9 4 4 .1 5 6 2 2 1 1 0 8 0 0 .8 4 0 .1 6 1 7 2 8 .1 3 6 3 0 0 1 0 8 0 0 .8 4 0 .1 4 1 5 1 2 .1 2 6 3 8 0 4 1 3 7 9 .8 4 0 .1 2 4 9 6 5 .5 8 6 4 6 1 1 0 8 0 0 .8 4 0 .1 1 1 1 8 8 .0 9 6 5 4 3 1 0 8 0 0 .8 4 0 .0 9 9 7 2 .0 8 6 6 2 6 1 0 8 0 0 .8 4 0 .0 8 8 6 4 .0 7 6 7 1 0 4 1 3 7 9 .8 4 0 .0 7 2 8 9 6 .5 9 6 7 9 5 V A C T 3 8 8 1 8 6 .9 3

I E N

P R O M E D IO D E D E D O N D E : I C E =

B E N E F IC IA R IO S

(5 3 4 7 =

6 7 9 5 )/2

6 0 7 1

H A B IT A N

3 8 8 1 8 6 .9 3 / 6 0 7 1

6 3 .9 4

S O L E S / H A B I T A N T E

Con los mismos procedimientos, tambin se determina el ndice de Costo de Efectividad de la Segunda alternativa, en este caso, referido al tanque IMHOFF, cuyos resultados se muestra, en el cuadro siguiente:

I N D I C E

A O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

C O S A L T E R A C O S T O S I N C R E M E N T 3 6 1 1 3 8 .6 5 9 1 8 7 .3 9 9 1 8 7 .3 9 2 6 6 3 1 .7 4 9 1 8 7 .3 9 9 1 8 7 .3 9 2 6 6 3 1 .7 4 9 1 8 7 .3 9 9 1 8 7 .3 9 2 6 6 3 1 .7 4 9 1 8 7 .3 9 9 1 8 7 .3 9 2 6 6 3 1 .7 4 9 1 8 7 .3 9 9 1 8 7 .3 9 2 6 6 3 1 .7 4 9 1 8 7 .3 9 9 1 8 7 .3 9 2 6 6 3 1 .7 4 9 1 8 7 .3 9 9 1 8 7 .3 9 V A C T V

C U A D R O N 4 7 T O E F E C T I V I D A D : P L A N T A D E T R A T N A T I V A 2 : T A N Q U E I M H O F F P R E C I O S S O C I A L E S T S D V A L O R P O B L A C I O N T O T A L A L1 E4 S % A C T U A L B E F E F I C I A R I A 1 3 6 1 1 3 8 .6 5 0 .8 8 8 0 8 4 .9 0 5 3 4 7 0 .7 7 7 0 7 4 .2 9 5 4 1 5 0 .6 7 1 7 8 4 3 .2 7 5 4 8 4 0 .5 9 5 4 2 0 .5 6 5 5 5 4 0 .5 2 4 7 7 7 .4 4 5 6 2 5 0 .4 6 1 2 2 5 0 .6 0 5 6 9 6 0 .4 3 6 7 4 .9 6 5 7 6 8 0 .3 5 3 2 1 5 .5 9 5 8 4 1 0 .3 1 8 2 5 5 .8 4 5 9 1 5 0 .2 7 2 4 8 0 .6 0 5 9 9 0 0 .2 4 6 0 6 6 2 2 0 4 .9 7 0 .2 1 6 1 4 3 5 5 9 2 .6 7 0 .1 8 6 2 2 1 1 6 5 3 .7 3 0 .1 6 6 3 0 0 1 4 6 9 .9 8 0 .1 4 6 3 8 0 3 7 2 8 .4 4 0 .1 2 6 4 6 1 1 1 0 2 .4 9 0 .1 1 6 5 4 3 1 0 1 0 .6 1 0 .0 9 6 6 2 6 2 3 9 6 .8 6 0 .0 8 6 7 1 0 7 3 4 .9 9 0 .0 7 6 7 9 5 6 4 3 .1 2 A C T = 4 5 4 7 5 4 .5 5 4 5 4 7 5 4 .5 5

P R O M E D I O D E B E N E F I C I A R I O S = ( 5 3 4 7 + 6 7 9 5 ) / 2 D E D O N D E : I C E = 4 5 4 7 5 4 .5 5 / 6 0 7 1 = 7 4 .9 0 S O L E S / H A B

3.6.4. DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD. El Ratio Costo Efectividad, como resultado final de la evaluacin, se ha obtenido sumando los ndices de Costo Efectividad por cada alternativa, resultado se muestra en el siguiente cuadro:

R E S U M C O M

C U A D R O N 4 8 E N D E L R A T I O C O S T O

E F E C T I V I D A D I I

P O N E N T A E L T E R N A TA I LV T A E R N A T I V A I

A L C A N T A R I L L A D O 1 8 3 .1 5 1 8 3 .1 5 P L A N T A D E T R A T A M I E6 N3 T 9 O 4 . 7 4 .9 0 I N D I C E C O S T O E F E 2 C 4 T 7 I .V 0 I 9 D A D 2 5 8 . 0 5
L a la A lt e r n a t iv a , q u e C o n s t r u c c i n d e m e n o r I C E m u e s t r a y , e s A m la A lt e r n a t iv a d e L a g u n a F a c u lt a t iv a p lia c i n A lc a

I ,

3.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Los Proyectos de Saneamiento, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo Efectividad Hallado, sin embargo, consideramos que el proyecto es sensible a la variacin de precios de los materiales de construccin, y al comportamiento de la poblacin usuaria al pago tarifario. 3.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del Proyecto en su conjunto, es decir el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, mas la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, estar a cargo de la Empresa Municipal de Saneamiento (SEMSA) de Lircay en el horizonte de su vida til (+20 aos), hecho que cumplir con los ingresos obtenidos por la comercializacin del agua y los servicios de alcantarillado, para garantizar de manera oportuna las acciones de mantenimiento y conservacin del proyecto. En este sentido, se ha establecido como tarifa mnima la cantidad de 14.11 Nuevos Soles por vivienda, obtenido en funcin a los costos de operacin y mantenimiento de agua, alcantarillado y tratamiento y el nmero de vivienda en el ao 01 de tal manera el costo por vivienda ser decreciente. Actualmente, la empresa SEMSA, cuenta con personal administrativo y tcnico, por lo que deber desarrollarse programas de capacitacin y fortalecimiento institucional, orientados a calificar al personal, para brindar un mejor servicio y mejorar el sistema de recaudacin; consecuentemente garantizar el desarrollo de acciones oportunas de Operacin, y mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado. 3.8.1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Las instituciones involucradas, en la ejecucin del proyecto, materia, del presente estudio, esta constituido por el Gobierno Regional de Huancavelica, a travs de la Gerencias Sub Regional de Angares, Municipalidad Provincial de Angares-Lircay y la Empresa Municipal de Saneamiento (SEMSA) de Lircay, cuyos acuerdos forman parte de los anexos. En cuadro siguiente, se muestra la participacin de las Instituciones para el financiamiento del Proyecto.

CUADRO No 49 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES


R E S U M E N D E L F IN A N C IAM IE N T O G O B IE R N O R E G IO N A L E P S (S E M S A - LIR C A Y ) M U N IC IP A L ID A D D E L IR C A Y T O T A L S /. MONTO % D E P AR T IC IP AC IO N 1,7 7 9,7 0 5 .0 4 81 .5 3 1 8 8,6 0 0 .0 0 8 .6 4 2 1 4,6 9 8 .4 0 9 .8 4 2,1 8 3,0 0 3 .4 4 10 0 .00

El detalle especifico, de la participacin de las instituciones en el financiamiento del proyecto, se ajunta en los anexos. 3.9. IMPACTO AMBIENTAL El proyecto, por sus caractersticas, no generar ningn impacto negativo de carcter permanente, por cuanto, algn impacto negativo, solo ser de carcter temporal, ocasionado fundamentalmente por el movimiento de tierras, es decir las alteraciones causadas, en la etapa de excavacin, a la flora nativa se revertirn en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesin ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio ambiente. La captacin de las aguas, de las correspondientes fuentes, para consumo humano, no perjudicara a la flora ni a la fauna silvestre, por cuanto, las fuentes de Atto y de Ahuay, tienen un aforamiento mucho mayor a lo requerido por el proyecto. La presencia de malos olores y charcos de agua, a causa de aguas residuales domiciliarias en las zonas de Virgen del Carmen, Av. Centenario, Jr. Cahuide y Daniel Hernndez, sern superados con la ampliacin del alcantarillado, en este caso, se lograr un impacto positivo; porque los puntos de de descarga, a los ros Sicra y Opamayo, se desviaran a travs de una lnea interceptora-emisor hasta la planta de tratamiento que sern .las lagunas facultativas cuyo efecto inicial ser la Mitigacin de la contaminacin producida hasta hoy en los ros mencionados anteriormente. En resumen, el proyecto en general, generar un Impacto Positivo de Carcter Permanente en el medio ambiente. 3.10. SELECCIN DE ALTERNATIVAS En base a los resultados obtenidos, del proceso de evaluacin de Costo efectividad, consolidado, tal como se puede verificarse en el anterior del Resumen del Ratio Costo Efectividad, se concluye que la Alternativa con el menor Ratio Costo- Efectividad, es la Alternativa I, con una inversin de 254.36 soles/ beneficiario, cuya estructura de inversin, a precios de mercado, por componentes es: Mejoramiento del sistema de Agua Potable S/. 743,820.00 Ampliacin y Mejoramiento del Alcantarillado S/. 1,083,088.45

Construccin de Lagunas Facultativas

S/.

328,095.00

3.11. MATRIZ DEL MARCO LOGICO

I N V E R S I O N D E S C R I P C I O N

A L T E R N A T I V A

E L E G I D A

A L T E R N A T I V A E L E G I D A S i n I m p u eC so t n o I m p u e s t o 5 4 4 , 2 1 2 . 16 8 4 6 , 8 0 0 . 0 0 n t e T 1 n i, c6 o0 7 . 1 4 1 3 , 0 0 0 . 0 0 c 1 D e A g 2u 6a 2, , F2 u6 e8 n. 9t e1 3 A1 t2 t ,o 1 0 0 . 0 0 A g u a , F7 u0 e, 3n 7t e . A 5 u 8a 3y , 7 5 0 . 0 0 8 1 h 1 9 5 ,7 5 6 .3 02 3 2 ,9 5 0 .0 0 4 ,2 0 1 .6 8 5 ,0 0 0 .0 0 7 9 2 , 7 5 5 . 29 4 4 1 , 8 1 6 . 2 4 n t e T 2 n i, c3 o2 1 . 4 3 2 5 , 0 0 0 . 0 0 c 2 3 0 5 ,7 8 3 .3 93 6 3 ,8 8 2 .2 4 1 5 2 ,8 4 2 .0 21 8 1 ,8 8 2 .0 0 2 9 5 ,0 0 1 .6 83 5 1 ,0 5 2 .0 0 1 6 ,8 0 6 .7 2 2 0 ,0 0 0 .0 0 S R E2 S3 I9 D , 7U 4 A 7 L . E92 S0 8 5 , 3 0 0 . 0 0 2 3 9 ,7 4 7 .9 02 8 5 ,3 0 0 .0 0 1 , 5 7 4 , 7 1 91 . ,5 8 37 3 , 9 1 6 . 2 4 1 5 7 ,4 7 1 .9 51 8 7 ,3 9 1 .6 2 7 8 , 7 3 5 . 9 89 3 , 6 9 5 . 8 1 2 5 , 0 0 0 . 0 02 8 , 0 0 0 . 0 0 1 , 8 3 5 , 9 2 72 . ,4 1 68 3 , 0 0 3 . 6 8

1 . E T A P A D E I N V E R S I O N A . A G U A P O T A B L E a . - E la b o r a c i n d e E x p e d ie b .- M e jo r a m ie n t o d e l S is t . c .- M e j o r a m ie n t o d e S is t E d .- R e d d e D is t r ib u c i n e .- F le t e B . A L C A N T A R I L L A D O a . - E la b o r a c i n d e E x p e d ie b .- C o le c t o r e s c .- L in e a s I n t e r c e p t o r a s d .- E m is o r e .- F le t e C . T R A T A M I E N T O D E A G U A a .- L a g u n a s F a c u lt a t iv a s S U B - T O T A L G A S T O S G E N E R A L E S (1 0 % ) IM P R E V IS T O S (5 % ) C A P A C IT A C IO N T O T A L

CUADRO N 50.MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY
OBJETIVO Mejora del nivel de vida del poblador de Lircay INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN

PROPSITOS

Disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad de Lircay

Reduccin en la poblacin de enfermedades Registro de atencin del Centro Salud infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias de Lircay En un 20%. Reporte morbilidad general DIRESAMINSA-Huancavelica. INEI

Conexiones domiciliarias de agua potable al 98% y Sistema de alcantarillado al 85 %. Adecuado uso de los sistemas de saneamiento

Ampliacin de la cobertura del Aumento de la cobertura del 70.5% al 85% en servicio de Alcantarillado el horizonte del proyecto. Evacuacin de Eficiente Infraestructura del sistema 54385 m3 /ao - 202391 m3/ao hacia las de Agua Potable lagunas facultativas Eficiente tratamiento de Agua Potable Mejoramiento de los componentes del sistema De Agua Potable. Permanente Capacitacin sanitaria Disminucin de problemas de contaminacin por la poblacin Ampliacin lneas de redes, lneas Presupuesto sistema alcantarillado: S/. interceptores y de emisin colectoras 1083,088.45. Tratamiento de aguas residuales Presupuesto tratamiento lagunas en Lagunas Facultativas. Facultativas S/. 328,095.00. Instalacin de vlvulas de control, Presupuesto Agua Potable: S/. 743,820.00 cambios de tuberas e instalacin de Presupuesto de Capacitacin. S/. 28,000.00 sistemas de medicin Construccin de una planta de tratamiento-fuente Atto y la rehabilitacin-fuente Ahuay Capacitacin

COMPONENT

Registro de usuarios (recibos de pago) Cumplimiento de SEMSA - Lircay en su mantenimiento de la obra durante INEI el Horizonte del proyecto Registros de Capacitacin Direccin medio ambiente

ACCIONES

Expediente tcnico Acta de inicio de obra. Informe de Avance Fsico-Financiero de la obra. Cuaderno de Obras Elaborar la Resolucin de Liquidacin. SEMSA- Lircay

Suministro oportuno de los bienes y servicios segn especificaciones Tcnicas. Asignacin oportuna del presupuesto.

D CPO ER I N SIC 1 E R R BI T AG P AE .MOYE .S E A AOB - J . A SM U T L *O R R I N G I N EOL B OG A E a l baodEeeee i o .E ocnex dn Tn -ar i p i t cc b erD u t seg . .M . e eedAa - j o Fn u cMrR dDr uo . e . e ei ti cn - j d sb i . o d aodTn o .Gt ser s r - s a pt e e aoGel s .Gt s e r e - s na *E AR Y S SLC M I A a ui i to I sl cn e aoedey .S nr e t ao dM mi os -m s na i c dr r M mde i r e os c dr o i 2 E R A LCEL NYRAE .MOYMI .DAA. T T I N - J . PA C T AM . DA AR I UE EGSED LS U SA . *O R R I N G I N EOL B OG A E a l baodEeeee i o .E ocnex dn Tn -ar i p i t cc bnacneocrs .I sl i dC t e - t ao l o e cI sl dln i t reo . na e e n cpr - t. i ae ta dnacne mr .I sl i d Es - t ao l i o e aodTn o .Gt ser s r - s a pt e f- aoGel s .Gt s e r e s na g o t L u Fu tvs .Cs a n a laa - n. g a ct i * UCA ADA A ELC MI I L DEN R SI A NP I D GA - R Y a omt dTra( l aal d .M i n ei rsA nra ) - v eo e c t i o i l b a c cn .Cat i - p ia TT OL A

FA I M TDLI V SN I NAE O A E I N C I N E N RO MT OO N 5 , 20 52 . 0 50 10 . 0 300 , 0 3 , 50 94 . 0 40 47 . 0 550 , 0 500 , 00 0. 90 . 0 720 , 0 1 , 00 86 . 0 80 1 , 00 86 . 0 80

OE AO B R CN S BI

124 . 4 , 480 2, 5 20 . 0 500 , 0 1 , 86 71 . 4 73 1 , 80 88 . 0 12 3 , 50 50 . 0 12 20 . 0 000 , 0 1 , 74 42 . 0 12 3 , 90 20 . 0 85 2 , 94 16 . 0 48 1 , 94 86 . 0 68 20 . 0 800 , 0 280 . 4 , 304 1, 3 Ptca ai r ri pa e n e mmt l o in v eo i d te s e i ra r (x vcn ) ea i e, c ao s rfn ee i y ne il v d zn e aa j ppao r acn er i y cl cd oa o o d cm e aa s d a y, e po o e i aodmr lee n. lmcne a i x d t i ni t a c ee e Dsn iuo fi , Ens vt eo d e Ssii a e i ld nb d y Cat cne eo lS S a c i d Psn E A p iao l r a M.

R U NEFA I M T E MD I N I N S E LNC E O A GI R R I N O N EOL B OGA E E ( E ALC ) PS S- I A S M RY MI I AD DLC UC LA EI A NP I D R Y TT S OL/ A.

MT OO N 177 . 4 , 900 7, 5 1 , 00 86 . 0 80 2 , 94 16 . 0 48 280 . 4 , 304 1, 3

% P TI AO D AI P I N ER C C 85 13 . 84 . 6 94 . 8 1 .0 00 0

IV. CONCLUSIONES De lo expuesto se puede sealar las siguientes conclusiones: La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la reduccin de los gastos en atencin de la salud, mejora de la calidad de vida y reduccin de la incidencia de enfermedades infectocontagiosas en la zona de Virgen del Carmen, Sector Av. Centenario yen general de la localidad de Lircay. Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del proyecto por parte de los pobladores de Lircay, particularmente los beneficiarios de la ampliacin del sistema del alcantarillado se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no calificada; por su parte el municipio tiene como objetivo asumir la administracin del sistema de saneamiento, a travs de SEMSA que constituye su empresa de saneamiento que garantizar su operatividad. Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 98% de las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable, y 85% en alcantarillado; Adems del tratamiento de las aguas residuales a travs de lagunas facultativas todo ello para un eficiente servicio.

En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa I es la nica y la que optimiza mejor la inversin por un monto de S/. 743,820.00; As mismo en lo que concierne al sistema de alcantarillado la alternativa I tambin es la elegida por un monto de 1083,088.45.

En el tratamiento de aguas residuales, donde la alternativa I presenta un menor costo efectividad lo que determina su eleccin, el monto de inversin es de 328,095.00. La evaluacin econmica del agua, a precios sociales, nos arroja indicadores mayor a cero para el VAN = 1253,220.00, as como un TIR = 39%.

Respecto al anlisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por sus caractersticas, esta se da fundamentalmente en los precios de los materiales, como costo de la mano de obra, estos componentes inciden en el nivel de la inversin El proyecto de mejoramiento del agua, se muestra sensible a variaciones en el nivel de la inversin, nmero de usuarios y tarifa del servicio de agua; sin embargo en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad aceptable. En la ampliacin del servicio de alcantarillado, de igual manera pese a mostrarse sensible al nivel de la inversin y nmero de usuarios, mantiene un adecuado costo efectividad. Finalmente se recomienda la ejecucin del proyecto previa aprobacin y declaracin de viabilidad del OPI. Correspondiente.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA ACTIVIDAES


a- Elaboracin de Expediente Tcnico b.- Mejoramiento del Sist. De Agua Potable c.- Instalacin de Colectores d.- Instalacin de Lneas Interceptoras e.- Instalacin del Emisor f.- Construccin de Lagunas Facultativas TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

M E S E S
10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La Ejecucin de cada Actividad indicado, incluye ejecucin de sub. actividades propias como: trabajos preliminares, movimiento de tierras, suministro e instalacin de tubera, as como la construccin de buzones.

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