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ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Proyecto:

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOS CAANES PROGRESIVA 0+153 AL 1+320 SECTOR PAMPAS EL TIZAL Ing. Edilberto Prraga Crdenas
CHAO, AGOSTO DEL 2005

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes Progresiva 0+153 al 1+320 Sector Pampas el Tizal Chao - Vir - La Libertad Fecha de formulacin Departamento Provincia Distrito Sector Valle : : : : : : Agosto 2005 La Libertad Vir Chao Pampas el Tizal Chao

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: La Unidad Formuladora (U.F.) del proyecto es la Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin - UCPSI. Nombre Sector Pliego Funcionario Resp. Unid. Form. Coordinador de la Elaboracin Responsable de la Elab. Perfil Direccin Telfono e-mail Unidad Ejecutora: La unidad Ejecutora (U.E.) es la Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin por contar con el equipo tcnico de profesionales as como la logstica necesaria para la ejecucin de obras pblicas. Nombre Sector Pliego Funcionario Resp. Unid. Ejecut. Direccin Telfono e-mail : : : : : : : Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin UCPSI Agricultura Ministerio de Agricultura Ing. Jorge Humberto Ziga Morgan Av. Emilio Fernndez N 130 (01) 4244488 jzuiga@psi.gob.pe : : : : : : : : : Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin UCPSI Agricultura Ministerio de Agricultura Ing. Jorge Humberto Ziga Morgan Ing. Manuel Armas Ferrer Ing. Edilberto Prraga Crdenas Av. Emilio Fernndez N 130 (01) 4244488 jzuiga@psi.gob.pe

1.3

PARTICIPACIN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

En el desarrollo del presente estudio, han participado activamente los beneficiarios del proyecto, as como los entes involucrados con el logro del mismo, como son el Proyecto Subsectorial de Irrigacin PSI La Libertad, Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao, Comisin de Regantes Lateral 5B, autoridades y agricultores, quienes viendo la necesidad de contar con una infraestructura de riego en condiciones adecuadas que permita disminuir la perdida de agua por filtracin, han considerado conveniente gestionar ante el Proyecto Subsectorial de Irrigacin la materializacin del presente proyecto; siendo la elaboracin de este perfil el primer paso a seguir dentro del Ciclo del Proyecto, para el financiamiento requerido. Es importante sealar que las expectativas con respecto al financiamiento de este importante Proyecto estn centradas en lograr el aporte del mismo, debido al beneficio social que alcanzara, entre los agricultores que utilizan el canal de tierra Los Caanes para el riego de los cultivos a sembrar ao tras ao. As mismo, los beneficiarios en su afn de cristalizar este proyecto, se comprometen a contribuir en el financiamiento de hasta el 30% del Presupuesto Total del Proyecto, de acuerdo a los requerimientos del PSI, as como en la Operacin y Mantenimiento de la infraestructura una vez puesta en operacin. 1.4 MARCO REFERENCIAL El Proyecto titulado Mejoramiento del canal de Riego Los Caanes Progresiva 0+153 al 1+320 - Sector Pampas el Tizal - Chao Vir - La Libertad, ha sido formulados teniendo en cuenta los contenidos mnimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica a travs de la Ley N 27293, su reglamento aprobado a travs del Decreto Supremo N 157-2002-EF y la Directiva General a travs de la Resolucin Directoral N 012-2001-EF 68.01. Desde el punto de vista legal, el proyecto se ha formulado teniendo como marco jurdico e institucional vigente las siguientes normas generales: Artculo 02 de la CONSTITUCIN POLITICA DEL PER (31/10/93), menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recursos Naturales. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica publicado en junio del 2000 Artculo 09, 10 y 11 del capitulo III del CDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS NATURALES, DL N 613 08/sep/90. Adjunto los documentos de autorizacin para la ejecucin del proyecto. La Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin (UCPSI) es un rgano ejecutor desconcentrado del Ministerio de Agricultura, destinado a mejorar y rehabilitar la infraestructura hidrulica de los sistemas de riego existentes en la Costa del Per, capacitar a los usuarios del agua de riego y tecnificar el uso y el manejo del agua de riego a nivel de parcelario y es la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao quienes han considerado realizar el presente estudio de Pre-Inversin a nivel de perfil a fin de contribuir con el mejoramiento del sistema de riego del canal Los Caanes.

El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Agrario dado que: o o o Aumentar la rentabilidad y competitividad del Agro Ampliara la frontera agrcola, incorporando 49.20 has de tierras potencialmente agrcolas bajo riego a la actividad agrcola. Siendo una de las principales polticas agrarias El desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promocin de la inversin en tecnologa de riego modernas y la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente; teniendo en cuenta esto, si el proyecto se desarrolla indudablemente se va mejorar el servicio de riego como se requiere. La prevencin de riesgos disminuyendo la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y drenaje tambin es un lineamiento de poltica que tiene relacin con la ejecucin del proyecto dado que la infraestructura del canal corre el riesgo de colapsar en algunos tramos crticos como veremos ms adelante. El presente proyecto tambin propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego.

Asimismo el Proyecto esta relacionado con los Principios de Poltica Hidrulica: o o El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a travs del ciclo hidrolgico es sus diversos estados. El uso del recurso debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de recuperacin y regeneracin de los ecosistemas involucrados en beneficios de las generaciones futuras. El agua tiene un valor social, econmico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilizacin del recurso.

Dentro de la funcin 004: Agraria del Clasificador Funcional Programtico encontramos el programa 009: Promocin de la Produccin Agraria referido a las acciones proyectadas al incremento de la productividad agropecuaria. Dentro de este Programa encontramos al Subprograma 0034: Irrigacin, que comprende las acciones para la implementacin y operacin de sistemas destinados a la irrigacin de los suelos, a fin de ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias. El mejoramiento del canal Los Caanes, constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado subprograma. 1.5 BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO ANTECEDENTES El sector de riego Pampas el Tizal, cuenta como nica infraestructura de riego principal al canal Los Caanes, que tiene una longitud de 6.805 km, en el cual la mayor parte de su recorrido (5.255 km) se encuentra construido en tierra producindose grandes perdidas de agua de riego por filtracin. El porcentaje de perdida en el canal es de 92%, segn se muestra en el cuadro N 01. Esta fuerte perdida de agua, se debe principalmente al tipo de suelo arenoso por donde se emplaza el canal y a la baja pendiente existente en casi todo el tramo inicial del canal (0+000 al 2+416), pendiente que puede llegar a valores menores al 1 y al 0.75; que ocasionan grandes niveles de colmatamiento y por consiguiente altos costos de mantenimiento.

Cuadro N 01 : Determinacin de prdidas en el canal Los Caanes


Fecha: Agosto 2005
Caudal Registrado (lt/s) Permetro mojado m. Longitud tramo m. Perdida por infiltracin (lt/m2/da) Caudal perdido (lt/s) Permetro Promedio (m) Perdida lt/m2/da Eficiencia Conduccin (%) Mtodo de Aforo / Equipo Por Tramo (%) Promedio (%)

Aforo N

Progresiva (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+050 0+153 0+460 1+424 2+150 2+416 3+813 4+690 5+120 5+575 6+360 TOTAL

250.0 249.8 222.0 160.0 141.0 128.0 126.0 94.0 80.0 62.0 20.0

1.86 1.86 1.81 1.73 1.45 1.15 1.15 1.11 1.00 1.07 0.95

103 307 964 726 266 1,397 877 430 455 785 6,310

0.20 27.80 62.00 19.00 13.00 2.00 32.00 14.00 18.00 42.00 230

1.86 1.84 1.77 1.59 1.30 1.15 1.13 1.06 1.04 1.01

90 4,264 3,139 1,422 3,248 108 2,790 2,666 3,302 4,577 25,607

99.92 88.87 72.07 88.13 90.78 98.44 74.60 85.11 65.96 25.00 8.00

Medidor existente RBC Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Medidor existente RBC Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello

Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento de la JUSDRCH

Esta situacin conlleva a que de las 262.91 ha potencialmente irrigables con que cuenta el sector de Pampas el Tizal, actualmente se tenga bajo riego 68.80 ha de tierras, desarrollando cultivos en la primera campaa; lo que representa solamente el 26.17% del rea agrcola utilizada de este sector. Adems se tienen bajos niveles de rendimiento y produccin de los cultivos que determinan que la poblacin de este sector tenga un nivel de vida pobre. El Proyecto Subsectorial de Irrigacin PSI, dentro de su plan de trabajo, y en coordinacin con la Junta de Usuarios del Valle de Chao, acordaron ejecutar el Mejoramiento del canal Los Caanes, para beneficiar a los agricultores del sector Pampas el Tizal, que hacen uso de esta agua para el riego de sus parcelas. El presente Proyecto de Inversin Publica busca ampliar el rea de riego en el sector Pampas el Tizal, as como mejorar la oferta hdrica de los terrenos sembrados. Actualmente los cultivos instalados en este sector son: esprrago, maz amarillo duro, marigol, frutales, caa de azcar y sandia. ALTERNATIVA UNICA El resultado esperado que se busca con el presente proyecto, es beneficiar a 118 ha de tierras con actitud agrcola, de las cuales 49.20 ha se incorporarn al riego y 68.80 ha se mejorarn, a travs del mejoramiento de la estructura hidrulica del canal. Con la ejecucin de los siguientes trabajos: El Revestimiento de 1,167 m de canal en tierra con concreto simple FC=175 kg/cm2 de seccin trapezoidal de 0.70 m de base, 0.64 m de altura y espesor e=7.5 cm; el talud es de 1.0. Construccin de un puente peatonal de concreto armado FC = 175 kg/cm2 de 2.90 m. de largo y 0.80 m de ancho. Construccin de un puente carrozable de concreto armado FC = 175 kg/cm2 de 2.90 m. de largo por 5.0 m. de ancho. Construccin de 04 tomas laterales e instalacin de sus respectivas compuertas metlicas Como se podr apreciar los trabajos considerados en la alternativa nica, son para mejorar la estructura hidrulica del canal existente, por lo tanto pensar como alternativa de solucin distinta a llevar a cabo una actividad de infraestructura nicamente cambiando los materiales de construccin (ya que estas constituyen distintas opciones tecnolgicas), no esta considerado dentro de la Gua Metodologica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos de

Infraestructura de Riego Menor. Es por ello que se plantea como solucin Alternativa nica. El valor del proyecto a precios privados es de S/. 171135.45 se desagrega segn aportes por las entidades de la siguiente manera: a) Proyecto SubSectorial de Irrigacin, con el 70% (S/. 119794.81 nuevos soles); b) la Comisin de Regantes Lateral 5B con el 10% (S/. 17113.545 nuevos soles); la Junta de Usuarios del SubDistrito de Riego Chao con el 10% (S/. 17113.545 nuevos soles); el Comit de Regantes Pampas el Tizal con el 10% (S/. 17113.545 nuevos soles); costo que asumir el Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes. Los indicadores de la rentabilidad responden a los costos y beneficios analizados en trminos incrementales para un periodo de operacin de 10 aos. Los valores obtenidos para el VAN, TIR a precios privados y sociales fueron: Cuadro N 02 : Indicadores de Rentabilidad
ALTERNATIVA UNICA VAN TIR (%) (Miles de S/.) 1,673.53 233.3 1,535.70 246.6

ITEM PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

VIABILIDAD El marco legal, social, tcnico ambiental y econmico que afecta al proyecto se describe a continuacin: Aspecto Legal Desde el punto de vista ambiental, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurdico e institucional vigente las siguientes normas generales: Artculo 02 de la CONSTUTUCIN POLTICA DEL PER (31/10/93), menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recursos Naturales. Artculo 67 y 68 de la CONSTITUCIN POLTICA DEL PE, menciona que el Estado promueve el uso sostenible de los Recurso Naturales y ste quien promueve su conservacin Artculo 09, 10 y 11 del captulo III del CDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES, DL N 613 08/sep/90 Artculo 03, 28 y 29 de la LEY ORGNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, L N 26821 26/jun/97 LEY GENERAL DE AGUAS, D.L. N 17752 y sus reglamentos REGLAMENTO DE ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA DEL AGUA, D.S. N 0572000 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR AGRARIO, D.S. N 48-91-AG/OGA.OAD.TU. Polticas y Estrategias Nacional del Riego del Per

Aspecto Social La ejecucin del presente proyecto es de inters de los usuarios y las autoridades representativas de la Comisin de Regantes Lateral 5B, de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego de Chao, existiendo un compromiso conjunto en colaborar en el diseo e implementacin del mismo. La operacin y el mantenimiento futuro de la infraestructura ser aportada de manera voluntaria por lo propios beneficiarios, tal como lo demuestran las actas de compromisos firmadas entre las autoridades representativas locales y los propios beneficiarios. Aspecto Tcnico Se cuenta con adecuadas vas a la zona, cercanas fuentes de abastecimiento de materiales de construccin (agregados), mano de obra no calificada y calificada con conocimientos en las tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera calificados para la construccin, monitoreo, supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin. Aspecto Ambiental La ejecucin del proyecto no genera impactos negativos al medio ambiente por ser una obra de pequea envergadura, adems se cuenta con las medidas de mitigacin necesarias en caso se presente algn inconveniente no previsto, las que se realizaran de acuerdo a las normas dadas en materia ambiental por el sector correspondiente. Aspecto Econmico Los indicadores econmicos de rentabilidad para el Proyecto Subsectorial de Irrigacin (PSI) son positivos, para un periodo de operacin de 10 aos a precios privados, en la alternativa seleccionada. (Cuadro N 02) Cabe mencionar que estos valores tienen como supuesto el comportamiento de las variables: a) ndice general de los precios, b) condiciones climticas y c) polticas econmico agrarias locales y regionales, mostradas en los ltimos aos, se mantendrn constantes durante el periodo de operacin del proyecto. Los costos por hectrea para la alternativa planteada son:

Cuadro N 03 : Costos por Hectrea ALTERNATIVA PLANTEADA


COSTOS POR HECTREA COSTO POR HECTREA US $ COSTOS POR Ha POR BENEFICIARIA US $ COSTO POR HECTREA POR ESTADO US $ A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA 436.84 131.05 305.79

II

IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El propsito de este rubro, es definir claramente el problema central que se intenta resolver con el proyecto, para posteriormente determinar los objetivos centrales y especficos del mismo y poder plantear las posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos. Con la finalidad de plantear el problema central e identificar correctamente las causas y efectos que conlleva a ello, se plantea en principio una observacin de la realidad particularmente de los problemas que la poblacin de la zona enfrenta, la solicitud respecto a la solucin de un problema particular, la identificacin por parte de las autoridades respecto a que no se han alcanzado las metas sectoriales planteadas para la zona, entre otros aspectos. Posteriormente se analizarn los aspectos sociales, culturales y econmicos.

2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto En la actualidad, la infraestructura de riego en el Per presenta como caracterstica que el 10% de los canales de derivacin y conduccin estn revestidos y solo el 1% de los canales de distribucin cuentan con algn tipo de revestimiento Tal situacin, origina que las prdidas por conduccin alcancen el 15% del volumen total transportado, en promedio. (Cenagro 1994) Por otro lado, debido a deficiencias en el mantenimiento de los sistemas de riego as como, la vulnerabilidad de los mismos frente al medio en que se encuentra (sismos, deslizamientos, inundaciones, deterioro por efecto climatolgico, entre otras), se observa una disminucin en la capacidad hidrulica de los canales y de las obras hidrulicas, produciendo prdidas de aproximadamente 20%. El uso de canales de tierra, el deterioro de las estructuras hidrulicas accesorios (obras de arte) y el poco uso de las estructuras de medicin de caudales existentes, impiden conocer con certeza el volumen de agua que se distribuye a los usuarios de riego, generando conflictos y deficiencias en el servicio. El sector de riego Pampas el Tizal, se ubica dentro de la Comisin de Regantes Lateral 5B, cuenta como nica infraestructura de riego principal al Canal Los Caanes, que tiene una longitud de 6.805 Km en el cual la mayor parte (5.255 Km) se encuentra construido en tierra producindose grandes prdidas del agua de riego por filtracin. Polticamente se encuentra ubicado en el Departamento de La Libertad, Provincia de Vir, Distrito de Chao. El canal Los Caanes tiene un rea potencial de riego de 262.91 ha y una rea fsica bajo riego actual de 68.80 ha; funciona como un canal de derivacin hasta la progresiva 2+416, ramificndose y distribuyndose en dos canales de 1 orden, canal L os Caanes A y canal Los Caanes B; el canal de 1 orden Los Caanes A, es e l que actualmente viene prestando un servicio continuo y es en el cual se encuentran la mayor cantidad de reas bajo riego instaladas. El canal de derivacin Los Caanes, presenta en su tramo inicial el revestimiento de 153 m con mampostera de piedra, de seccin trapezoidal de base 0.70 m, altura 0.80 m y talud 0.75, con una capacidad de conduccin de 250 l/s; igual caracterstica presenta en la progresiva 2+416 al 3+813, correspondiente al canal de 1 orden Los Caanes A, cuya seccin es rectangu lar de 0.50 m de base y 0.50 m de altura, con una capacidad de 250 l/s.

Figura N 01 DESARROLLO HIDRAULICO DEL CANAL LOS CAANES Puntos de Aforo


Aforador existente RBC

LEYENDA
Aforado con el S/C porttil Aforador existente RBC

Toma Los Caanes

2 0+050

13+440
Canal revestido con mampostera

Aforador existente tipo RBC


Aforado con el S/C porttil

Aforado con el S/C porttil

Aforado con el medidor porttil Sin Cuello


Aforado con el S/C porttil Aforado con el S/C porttil

CD

S LO

ES AN CA
0+460

0+153

1+424
Aforado con el S/C porttil

6 2+150
l na Ca

de

rra tie

CA
Aforado con el S/C porttil

S B ANE

2+416

Canal revestido con mampostera

3+813

Aforado con el S/C porttil

9
Aforador existente RBC

CA A NE S

4+690

5+120

10
Aforado con el S/C porttil

5+575

Can al d e tie rra

11
Aforado con el S/C porttil

6+360

6+805

RI O
AL OBA HORO IO H RIO C

CH OR OB AL

Del caudal asignado al canal Los Caanes (250 l/s), el 92% se pierde en la conduccin; debido principalmente a la caracterstica del terreno por donde se emplaza el canal, segn se muestra en la informacin proporcionada por el rea de Operacin y Mantenimiento de Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao y de acuerdo a estudios efectuados en la zona. Cuadro N 04 : Eficiencia de conduccin en el Canal Los Caanes
Fecha: Agosto 2005
Caudal Registrado (lt/s) Permetro mojado m. Longitud tramo m. Perdida por infiltracin (lt/m2/da) Caudal perdido (lt/s) Permetro Promedio (m) Perdida lt/m2/da Eficiencia Conduccin (%) Mtodo de Aforo / Equipo Por Tramo (%) Promedio (%)

Aforo N

Progresiva (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+050 0+153 0+460 1+424 2+150 2+416 3+813 4+690 5+120 5+575 6+360 TOTAL

250.0 249.8 222.0 160.0 141.0 128.0 126.0 94.0 80.0 62.0 20.0

1.86 1.86 1.81 1.73 1.45 1.15 1.15 1.11 1.00 1.07 0.95

103 307 964 726 266 1,397 877 430 455 785 6,310

0.20 27.80 62.00 19.00 13.00 2.00 32.00 14.00 18.00 42.00 230

1.86 1.84 1.77 1.59 1.30 1.15 1.13 1.06 1.04 1.01

90 4,264 3,139 1,422 3,248 108 2,790 2,666 3,302 4,577 25,607

99.92 88.87 72.07 88.13 90.78 98.44 74.60 85.11 65.96 25.00 8.00

Medidor existente RBC Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Medidor existente RBC Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello Aforado con el medidor Porttil Sin Cuello

Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento del JUSDRCH

Foto 01. Vista panormica del tramo inicial del Canal Los Caanes; ntese el revestimiento con mampostera de piedra

Foto 02. Vista panormica del Canal Los Caanes progresiva 0+450; ntese el material donde se emplaza el canal y la baja pendiente

Foto 03. Vista panormica del Canal Los Caanes progresiva 0+625; ntese el ancho del canal producto de la baja pendiente y velocidad del flujo

Foto 04. Vista panormica del Canal Los Caanes progresiva 1+150; ntese el trazo que se dirige hacia las Pampas el Tizal

Las fotos anteriores muestran el estado en que se encuentra el canal Los Caanes, se puede apreciar la baja velocidad con que fluye el agua, debido a la mnima pendiente existente a lo largo del canal, adems se observa el material o tipo de suelo donde se emplaza el canal, el cual es netamente arenoso. Enfoque Hdrico La mnima pendiente que existente a lo largo del canal de derivacin que van del 1 al 0.75, aunado al tipo de suelo existente (arena) provocan una fuerte prdida de agua por filtracin que alcanza un porcentaje promedio de 92%. El cual da como resultado que los costos por m3 de agua se eleven, ya que el regante de este sector paga por un volumen no utilizado. En este sector se tiene un total de 391.68 hectreas, de las cuales solamente 262.91 ha estn bajo riego. El rea sembrada actual es de 68.80 ha y el rea sembrada entre la primera campaa y la complementaria alcanzan las 98.80 ha cuyas unidades agrcolas demandan actualmente un requerimiento promedio de 230 l/s. (Cuadro N 05 de Distribucin de Riego 2004) siendo su mximo requerimiento de 280 l/s en el mes de Diciembre; Esta variacin de caudales se debe principalmente a que el canal tambin se abastece con el agua proveniente del ro Santa y regulado por el Proyecto Especial Chavimochic, a travs del canal de 1er orden Lateral 5. Cabe indicar que actualmente existe aproximadamente 194.11 ha de terreno agrcola que posee sistema de riego y que no se pueden regar debido principalmente a la perdida de agua que se produce a largo del canal Los Caanes. Al implementarse el proyecto el rea fsica beneficiada seria de 118 ha, de las cuales 68.80 ha, son reas de mejoramiento y 49.20 ha son reas nuevas

incorporadas. as mismo con la implementacin del proyecto el rea entre las dos campaas agrcolas se incrementar de 98.80 ha a 150 ha. El canal se encuentra diseado para conducir 250 l/s de agua de riego en promedio anual, demanda que estara cubierta permanentemente en un 100% con el agua regulada a travs del Proyecto Especial Chavimochic. De no realizarse la obra requerida, los agricultores continuaran regando como hasta ahora lo hacen incrementado sus costos de produccin, esto adems de bajar notablemente la eficiencia de riego, produce una ineficiente optimizacin de los recursos hdricos de la zona. En el cuadro siguiente se muestra el promedio de reparto de agua. Cuadro N 05 : REPARTO ANUAL DE AGUA OFERTA DE AGUA DISPONIBLE EN EL CANAL LOS CAANES
Descripcin
Q PROM (m3/s) MASA (MMC) Q. MX. (l/s) Q. MIN. (l/s)

AGO
0.190 0.509 290 130

SET
0.250 0.648 300 140

OCT
0.260 0.696 320 160

NOV
0.280 0.726 350 200

DIC
0.280 0.750 370 210

ENE
0.210 0.562 360 210

FEB
0.220 0.532 300 160

MAR
0.240 0.643 285 130

ABR
0.260 0.674 240 100

MAY
0.230 0.616 220 100

JUN
0.200 0.536 220 90

JUL
0.160 0.429 280 120

TOTAL
0.232 7.321

NOTA: La Oferta de agua en la toma es proveniente de agua de filtracin y del agua que es derivada del sistema regulado a travs del canal de 1er orden Lateral 5 del Proyecto Especial Chavimochic. Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento de la Junta de Usuarios del SubDistrito de Riego Chao 2004

Enfoque Agrcola Los principales productos agrcolas cultivados bajo estas condiciones climticas son esprrago, maz amarillo duro, marigol, frutales, caa de azcar y sandia entre otros. Debido a la falta de asistencia tcnica en el manejo del agua de riego, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, cosecha y post cosecha, la produccin agrcola se ve restringida al mercado local y regional, su produccin final no tiene acogida en los mercados externos (a excepcin de unos pocos agricultores que si cuentan con un manejo tecnificado y con conocimiento del mercado, su produccin es orientado al mercado internacional) o a los principales mercados del pas. 2.1.2 Poblacin y zona afectada a. Las caractersticas de la zona afectada y estimacin de su poblacin. a.1. Zona y Poblacin Afectada a.1.1 Zona Afectada: Las poblaciones afectadas se encuentran ubicadas en ambas mrgenes del canal a los cuales este riega. Entre los sectores tenemos, Pampas el Tizal, 28 de Julio, La Rivera, Puente Chao y Las Lomas, Estos sectores se encuentran ubicados dentro de la zona denominado Pampas el Tizal, perteneciente al distrito de Chao, Provincia de Vir, Departamento de La Libertad

a.1.2 Poblacin Afectada La poblacin afectada se encuentra ubicada en el distrito de Chao a 3.5 Km al Sur-oeste de la capital del distrito. El proyecto beneficia directamente a 67 usuarios con una densidad familiar de 5.1 habitantes/vivienda, lo que da una poblacin de 342 habitantes. b. Caractersticas de los grupos sociales afectados b.1 El espacio y la poblacin Como observamos en los cuadros siguientes, Chao es un distrito eminentemente urbano rural. Cuadro N 06 :
CARACTERISTICA DE LA POBLACION - DISTRITO DE CHAO - CENSO 1999 Poblacin Poblacin Total Poblacin Urbana Poblacin Rural Fuente: Pagina Web INEI: http:/www.inei.gob.pe Ao 1999 7292 3154 4138 Ao 2004 8510 3681 4829 Porcentaje 100.0% 43.3% 56.7%

Cuadro N 07 :
SERVICIOS BASICO DE LA VIVIENDA - CENSO 1999 Viviendas Numero Total de Viviendas Viviendas en Zona Urbana Viviendas en Zona Rural % de Viviendas sin agua % de Viviendas sin desage % de Viviendas sin electricidad Fuente: Pagina Web INEI: http:/www.inei.gob.pe Cantidad 1546 693 853 42.91 91.20 48.98 Porcentaje 100.0% 44.8% 55.2%

Segn el mapa de pobreza de FONCODES, el distrito de Chao se clasifica como categora 3 de Pobre, teniendo un ndice pobreza de 34.1%. La tasa de desnutricin es de 27.15% En infraestructura de salud el distrito de chao, presenta una relacin de una posta por 1196 habitantes, presenta un dficit de postas de 4, y el porcentaje de poblacin con dficit de atencin es de 49.89% En infraestructura educativa se cuenta al ao 2003 con 2523 alumnos, presenta un dficit de aulas de 6, el porcentaje de alumnos con dficit es de 7.25%

La gran mayora de la poblacin se dedica a las actividades de agricultura (75.8 % de la PEA) dado que la mayor parte de la poblacin se encuentra en el rea urbano- rural. Actividades productivas Aspectos Sociales Los principales productos de la zona son: esprrago, maz amarillo, marigol, frutales, caa de azcar y sandia. Tambin un pequeo porcentaje de la poblacin se dedica a las actividades de ganadera y pecuaria, pero con caractersticas de autoconsumo. En cuanto a produccin y rendimiento de los principales cultivos, este se muestra en el cuadro siguiente. Cuadro N 08 : RENDIMIENTO POR HECTREA CAMPAA 2002-2003 DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA - CANAL RIEGO LOS CAANES
N de Hectreas N de Cosechas o Campaas al Ao Rendimiento Costo de kg/ha produccin S/./kg Zona del Proyecto 4,500.00 6,500.00 10,000.00 20,000.00 150,000.00 50,000.00 0.89 0.47 0.39 0.15 0.04 0.12

Producto

Esprrago Maz Amarillo duro Frutales Marigol Caa de azcar Sandia TOTAL

21.00 20.50 6.50 11.00 4.00 4.80 67.80

1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento del JUSDRCH

Para determinar la poblacin objetivo partimos de la poblacin del distrito de Chao principales beneficiarios del proyecto, con 8510 habitantes al ao 2004 considerndola como la poblacin de referencia. De esta poblacin, el 56.74% es decir 4829 corresponden al rea rural. Actualmente estn afiliados al canal 67 usuarios, a razn de 5.1 integrantes por familia tenemos una poblacin de 342 habitantes. La poblacin objetivo esta constituida por los 342 habitantes que pertenecen al rea rural, todos dependen de la agricultura y hacen uso comn del canal. Cuadro N 09 : IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
TIPO DE POBLACION POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO CHAO POBLACION AFECTADA (Rural) POBLACION OBJETIVO N DE HABITANTES 8510 4829 342

Fuente: Elaboracin propia Elaborado en base a la informacin distrital e informacin proporcionada por el INEI y el Comit de Regantes

Mapa N 01 : ZONA AFECTADA DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
AMAZONAS LAMBAYEQUE
C HEP E N

BO LIVAR

CAJAMARCA SAN MART


PA CA S MA Y O

GRA N CHIM U AS CO PE

OTUZ CO

SA NCHE Z CA RRIO N

TRUJILLO
SA NTIA GO DE CHUCO JULCA N PA TA Z

OCEANO PACIFICO VIRU

ANCASH

Vir
Vir

HUANUCO

Chao
Chao

Julcan
Guadalupito

Sgto de Chuco

Vir

Ro Chorobal

Pampas El Tizal

Ro Huamanzaa Chao

Ocano Pacifico

Ro Chao

Guadalupito

Ancasch

2.1.3 Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar La principal problemtica negativa que se intenta modificar es la perdida de agua por infiltracin que ocurre a lo largo del canal (92%) y que determina por consiguiente que se tengan que regar menos hectreas de cultivos, as mismo esto conlleva a que la entrega del volumen de agua en cabecera de chacra no sea la solicitada y pagada por el regante, situacin que no satisface los requerimientos de los cultivos. Debido a esto los agricultores se ven obligados a demandar ms agua con el consiguiente incremento de los costos de produccin que reduce a su vez el margen de utilidad de los productos agrarios. 2.1.4 Intentos anteriores de solucin El Comit de Regantes Pampas el Tizal, conciente de la problemtica existente ha venido gestionando desde el ao 1998 la construccin del revestimiento del canal Los Caanes, elaborando inicialmente un expediente tcnico y en el ao 2003, va convenio con la Administracin Tcnica de Distrito de Riego Mocha Vir Chao, realizo el revestimiento de 153 m del tramo inicial con asentado de mampostera de piedra. El presente perfil de proyecto nace como consecuencia del tesn de los representantes de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao, Comisin de Regantes Lateral 5B y especialmente el Comit de Regantes Pampas el Tizal, quienes son los ms afectados con la condicin actual del canal. Habiendo sido calificada la Junta de Usuarios del Valle Chao con sus Comisiones de Regantes como Elegible, al estar pagando puntualmente los usuarios la tarifa de agua correspondiente que aprueba la ATDRMVCH. El PSI que tiene la finalidad de mejorar y rehabilitar la infraestructura hidrulica de los sistemas de riego existentes en la zona, hace suyo el pedido de la Comisin de Regantes Lateral 5B y de acuerdo a la nueva normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, dio por conveniente elaborar el presente perfil para tramitar su viabilidad y el financiamiento requerido ante las instancias correspondientes. 2.1.5 Inters de los grupos involucrados Es importante contar con el apoyo de los diversos sectores involucrados para que el proyecto pueda ser mejor considerado y alcance la viabilidad y financiamiento requerido. Bajo perspectiva, el PSI - La Libertad en coordinacin con la Junta de Usuarios del Valle Chao y la Comisin de Regantes Lateral 5B, han efectuado reuniones en la zona del Proyecto con la participacin de los beneficiarios directos los usuarios del canal Los Caanes; a quienes se les ha recogido sus opiniones necesarias y alternativas de solucin, adems de estar priorizado por la Junta de Usuarios; los interesados de los grupos involucrados se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro N 10 : Matriz de Involucrados


GRUPO DE INVOLUCRADOS INTERESES Buenas condiciones de la infraestructura de riego bajo los cuales irrigan sus parcelas. Mayor produccin de cultivos para la venta. Rentabilidad de los cultivos que siembran Adecuado nivel de vida Mejorar el nivel de vida para la poblacin Contar con una adecuada infraestructura de riego, mejorar, la distribucin de agua, optimizar el recurso hdrico, aminorar los costos de produccin, obtener mayor rendimiento de cultivos y mejorar la rentabilidad de los mismos. Adecuado servicio de las infraestructuras de riego de la costa existentes. Adecuadas Tcnicas de Riego a nivel de parcelario RECURSOS Y MANDATOS Trabajo comunitario Capacidad de autogestin PROBLEMAS PERCIBIDOS Infraestructura de riego con fuertes perdidas por filtracin Uso de tcnicas tradicionales de riego

Agricultores y Pobladores de Distrito de Chao, Sector Pampas el Tizal

Autoridades locales de la zona

Capacidad de gestin Establecer reglamentacin. Equipos, recursos humanos y presupuesto

Escasos recursos asignados por el Gobierno, para la ejecucin de Obras Falta de organizacin Empresarial

Comisin de Regantes Lateral 5B y Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao

Proyecto Subsectorial de Irrigacin.

Equipos, recursos humanos y accesibilidad al tramite de financiamiento

Ninguno

Fuente: Elaboracin proyectista en base al trabajo en campo

De acuerdo al cuadro anterior podemos observar que existe grupos involucrados representados por los agricultores y pobladores de la zona de Pampas el Tizal, autoridades Locales, Comisin de Regantes y Junta de Usuarios y el PSI, que han captado la necesidad de ejecutar el proyecto a favor de la poblacin, redundando en el desarrollo socio-cultural de esta zona del Distrito de Chao del Departamento de La Libertad. 2.1.6 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema. Las posibilidades son: El Ministerio de Agricultura, por intermedio de la Unidad de Coordinacin de Proyectos Subsectorial de Irrigacin, ha recibido de la Junta de Usuarios la necesidad de tener en cuenta el proyecto, quienes han priorizado la elaboracin del presente estudio; por lo que ser la entidad (UCPSI) quien se encargara de buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto, en coordinacin permanente con las autoridades locales. El financiamiento del 30 % del Presupuesto Total por parte de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao, Comisin de Regantes Lateral 5B y el Comit de Regantes Pampas el Tizal, conforme a los lineamientos que maneja la UCPSI.

Participacin activa de la Comunidad durante la ejecucin del proyecto y en la fase de operacin y mantenimiento, brindando el cuidado a la infraestructura. Las limitaciones son: Las modificaciones frecuentes del programa de inversiones. Los cambios en las decisiones polticas y coyunturales no previstas. La falta de recursos econmicos. Tramites largos y engorrosos para acceder a la inversin estatal El incumplimiento de completar su aporte del 30% por parte de los usuarios para iniciar las obras.

2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA El no mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes, ha trado como consecuencia que la perdida por filtracin sea alta, por lo tanto existe dficit de agua para atender a nmero de Has disponibles para riego, como consecuencia la produccin en la zona del proyecto (rea con riego) es menor a la que debera obtener al cubrir la demanda de riego con la oferta de agua que se tiene, siendo con ello la productividad menor. Adems este problema involucra el accionar de las autoridades y representantes locales que se ven afectados en su accionar, desarrollando parcialmente las funciones encomendadas por la poblacin ya que el incumplimiento de la ejecucin de algunas obras de inters social es considerado por la poblacin con malestar generando la desconfianza hacia las autoridades. Esta situacin que tiene mucho tiempo sin ser corregida, ejerce una marcada influencia en la alicada economa de la poblacin local, quienes ven que los rendimientos de sus cultivos son bajos en comparacin con los obtenidos por otros Comits de Regantes cercanos al mbito de influencia del proyecto y frente a este hecho existe una insatisfaccin de los agricultores hacia sus autoridades. En este sentido, la definicin del problema central se desprende del anlisis realizado y de la participacin activa de los actores involucrados, consecuentemente el problema identificado es: BAJO NIVELES DE RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL El problema definido con anterioridad se identifico del listado de las causas que lo originan y su clasificacin. ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA La lista posible de causas y que se considera para determinar el problema central son: CAUSAS DIRECTAS: Insuficiente disponibilidad de agua para riego Se aplican tcnicas de Cultivos tradicionales Ineficiencias en la gestin del agua de riego CAUSAS INDIRECTAS: Deficiente infraestructura de riego de conduccin en el sector de Pampas el Tizal Altos Niveles de Desperdicio de agua en la Aplicacin en la parcela. Desconocimiento de tcnicas de cultivos modernos y eficientes.

Deficiente gestin en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes. En el Cuadro Siguiente se Clasifican las Causas Directas e Indirectas del Problema: Cuadro N 11 : Clasificacin de las Causas del Problema
CAUSAS DIRECTAS I 1.1 CUASAS INDIRECTAS Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego Deficiente Infraestructura de riego de conduccin en el sector de Pampas el Tizal Altos Niveles de Desperdicio de agua en la Aplicacin en parcela II 2.1 Aplicacin de tcnicas de Cultivo Tradicional Desconocimiento de tcnicas de cultivo modernas y eficientes. III 3.1 Ineficiencia en la gestin del Agua para Riego Deficiente Gestin en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes

1.2

ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA El listado de posibles efectos que originan el problema y su clasificacin, se indica: EFECTOS DIRECTO: Bajos Niveles de Oferta de Productos Agropecuarios Bajos Ingresos de la Poblacin dedicada al agro EFECTOS INDIRECTOS: La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial Migracin del campo a la ciudad Abandono de la actividad agrcola Bajo Nivel socioeconmico de la poblacin rural En el Cuadro siguiente se clasifican los efectos que se originan con el problema Cuadro N 12 : Clasificacin de los Efectos del Problema
EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS I. 1.1 Bajos Niveles de Oferta de Productos Agropecuarios La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio II. 2.1 2.2 2.3 Bajos Ingresos de la Poblacin dedicada al agro Migracin del campo a la ciudad Abandono de la actividad agrcola Bajo nivel socioeconmico de la poblacin rural.

El efecto final que provoca la no solucin del problema central es que se genera un bajo desarrollo econmico y social de la poblacin de la zona de Pampas el Tizal. 2.3 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS El grfico siguiente muestra el rbol de causas y efectos que fue elaborado de acuerdo al anlisis realizado.

Figura N 02 : Arbol de Causas - Efectos

Proyecto Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes


BAJO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE POBLACION DE LA ZONA DE PAMPAS EL TIZAL

Final

E F E C T O S

Indirectos

La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial

Migracin del Campo a la ciudad

Abandono de la Actividad Agrcola

Bajo Nivel socioeconmico de la poblacin rural

Directos Bajos Niveles de Oferta de Productos Agropecuarios Bajos Ingresos de la Poblacin dedicada al agro

PROBLEMA CENTRAL

BAJOS NIVELES DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL

C A U S A S

Directas

Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego

Se aplican tcnicas de cultivo tradicional

Ineficiencias en la Gestin de Agua para Riego

Indirectas

Deficiente infraestructura de riego de conduccin en el sector Pampas el Tizal

Altos Niveles de Desperdicio de agua en la Aplicacin de la parcela

Desconocimiento de tcnicas de cultivo modernas y eficientes

Deficiente Gestin en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes

2.4

ANALISIS DE OBJETIVOS El objetivo Central del proyecto es: INCREMENTAR LOS NIVELES DE RENDIMIENTOS Y DE LA PRODUCCIN EN EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL.

PROBLEMA CENTRAL BAJO NIVELES DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL

OBJETIVO CENTRAL INCREMENTAR LOS NIVELES DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCIN AGRICOLA EN EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL

La lista posible de medios que nos permitir alcanzar los objetivos esperados y su clasificacin son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Suficiente disponibilidad de Agua para riego Tcnicas de cultivos adecuadas Gestin Eficiente del Agua para riego MEDIOS FUNDAMENTALES: Adecuada infraestructura de riego de conduccin en el sector Pampas el Tizal Adecuados Niveles de aplicacin de agua en la parcela Capacitacin en tcnicas de cultivos modernos y eficientes Gestin Eficiente en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes En el cuadro siguiente se clasifican los Medios de Primer Nivel y Medios fundamentales. Cuadro N 13 : Clasificacin de los Medios de Primer Nivel y Medios fundamentales
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

I 1.1

MEDIOS FUNDAMENTALES

1.2

Suficiente Disponibilidad de Agua para Riego Adecuada Infraestructura de riego de conduccin en el sector de Pampas el Tizal Adecuado Niveles de Aplicacin de agua en parcela

II 2.1

Tcnica de Cultivo Adecuadas Capacitacin en tcnicas de cultivo modernas y eficientes.

III 3.1

Gestin Eficiente del Agua para Riego Gestin eficiente en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes

Entre los principales fines que se lograr con el objetivo central son: FINES DIRECTOS: Incrementar los niveles de Oferta de Productos agropecuarios. Mejorar los niveles de ingreso de la poblacin dedicada al agro. FINES INDIRECTOS: La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial. Permanencia en el campo Continuidad en la actividad agrcola Adecuado Nivel socioeconmico de la poblacin rural En el cuadro siguiente se clasifican los fines que se tendrn con el Objetivo central. Cuadro N 14 : Clasificacin de los Fines
FINES DIRECTOS FINES INDIRECTOS I. 1.1 Incremento de los Niveles de Oferta de Productos Agropecuarios La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial II. 2.1 2.2 2.3 Adecuado nivel de ingresos de la poblacin dedicada al agro Permanencia en el campo Continuidad de la actividad agrcola Adecuado nivel socioeconmico de la poblacin rural.

El efecto final que se lograra con la solucin del problema central es: Aumento del Desarrollo Econmico y Social de la Poblacin de la zona de Pampas el Tizal 2.5 ARBOL DE MEDIOS Y FINES El grfico siguiente muestra en rbol de medios y fines que fue elaborado de acuerdo al anlisis realizado.

Figura N 03 : Arbol de Medios - Fines

Proyecto Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes


AUMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE POBLACION DE LA ZONA DE PAMPAS EL TIZAL

Ultimo

F I N E S

Indirectos

La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial

Permanencia en el campo

Continuidad de la Actividad Agrcola

Adecuado Nivel socioeconmico de la poblacin rural

Directos Incremento de los Niveles de Oferta de Productos Agropecuarios Adecuado nivel de Ingresos de la Poblacin dedicada al agro

OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTAR LOS NIVELES DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL

M E D I O S

Primer Nivel

Se Incrementa la Disponibilidad de Agua para Riego

Se aplican tcnicas de cultivo adecuadas

Gestin Eficiente de Agua para Riego

Fundamental

Mejorada infraestructura de riego de conduccin en el sector Pampas el Tizal

Bajos Niveles de desperdicio en la Aplicacin de agua en parcela

Se ha dado capacitacin en tcnicas de cultivo modernas y eficientes

Gestin Eficiente en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS De acuerdo al rbol de medios y fines se observa que existe dos medios fundamentales: La adecuada disponibilidad de agua para riego y la Gestin Eficiente de agua para riego. Lo cual nos da la pauta necesaria para solucionar el problema, en este sentido hemos elegido acciones que ayudaran a solucionar el problema. Una accin ser viable s: o Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo. o Muestra relacin con el objetivo central o Est de acuerdo con los lmites que corresponde a la institucin a cargo. En primer lugar, para el Medio Fundamental N 01. Adecuada Infraestructura de Riego de Conduccin en el sector de Pampas el Tizal, de acuerdo a los criterios tcnicos acordes a la topografa, funcin y tipo de servicios; se han planteado una accin nica: I. Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes En segundo lugar para el medio fundamental N 02 y 03: se ha planteado la siguiente accin. II. Cursos de Capacitacin en tcnicas de riego y cultivos En tercer lugar para el medio fundamental N 04: se ha planteado la siguiente accin. III. Cursos de Capacitacin en gestin del recurso hdrico 2.5.1 rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas El grfico siguiente muestra el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas para la solucin del problema central. Figura N 04 : Arbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada Infraestructura de Riego de Conduccin en el sector Pampas el Tizal MEDIOS FUNDAMENTALES: 2y3 MEDIO FUNDAMENTAL 4 Gestin eficiente en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes

ACCIN 1 Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes

ACCIN 2 Cursos de capacitacin en tcnica de riego y cultivo

ACCIN 3 Curso de capacitacin en gestin del recurso hdrico.

El grfico anterior muestra las acciones que podran contribuir a solucionar el problema en donde podemos observar que se cumple los tres criterios para ser viables, ya que se encuentran relacionadas con el objetivo central. Analizando los medios fundamentales podemos darnos cuenta que todos ellos son indispensables, siendo la existencia de la infraestructura el factor condicionante para lograr los propsitos del proyecto. Bajo esta perspectiva es necesario el anlisis de las acciones complementarias, dichas acciones son aquellas que llevadas a cabo conjuntamente permiten analizar costos o mejorar los resultados que se presentan actualmente. 2.5.2 Planteamiento de alternativas Despus que se ha analizado los medios fundamentales y a las acciones llegando a las siguientes conclusiones: Los dos Medios fundamentales constituyen ejes del proyecto a ser realizado y tres de sus acciones son imprescindibles e independientes por lo que estos medios deben ser llevados a cabo. 2.5.3 Proyecto o alternativas posibles a considerar Analizando el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas podemos establecer los posibles proyectos, tambin se han redefinido o agrupado acciones, con el propsito de reducir costos para duplicar esfuerzos de manera aislada. Como se podr ver los trabajos considerados en los proyectos posibles, son para mejorar el canal de riego Los Caanes, por lo tanto el pensar como alternativas de solucin es el revestimiento del la infraestructura de riego cambiando los materiales de construccin (ya que estas constituyen distintas opciones tecnolgicas). Proyecto Posible 1: o Revestimiento del canal de Riego Los Caanes. o Capacitacin en tcnicas de riego y cultivo. o Capacitacin en gestin del recurso hdrico. 2.5.4 rbol de medios fundamentales y acciones propuestos definitivos De acuerdo a los criterios descritos anteriormente, el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas definitivas se muestra en la figura siguiente: Figura N 05 : Arbol de medios fundamentales y acciones propuestas definitivas
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada Infraestructura de Riego de Conduccin en el sector Pampas el Tizal MEDIOS FUNDAMENTALES: 2y3 MEDIO FUNDAMENTAL 4 Gestin eficiente en la Distribucin del agua por la Organizacin de Regantes

ACCIN 1 Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes

ACCIN 2 Cursos de capacitacin en tcnica de riego y cultivo

ACCIN 3 Curso de capacitacin en gestin del recurso hdrico

Habra que indicar que la nica alternativa viable en este caso es la relacionada al Medio Fundamental 1 (Adecuada Infraestructura de Riego de Conduccin en el Sector Pampas el Tizal), puesto que los otros tres Medios fundamentales estaran siendo atendidos por medios de acciones paralelas llevadas a cabo por el Proyecto Subsectorial de Irrigacin dentro de su esquema de trabajo como un Programa, los medios Fundamentales 2 y 3 los estaran asumiendo el componente C2 (PERAT) del Programa y el Medio fundamental 4 Correspondiente al accionar del Componente C1 (PES). 2.5.5 Descripcin de los proyectos posibles seleccionados definitivos Los proyectos definitivos o alternativas seleccionados de acuerdo a los anlisis anteriores son las que se muestran a continuacin. Alternativa nica:

Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes Esta accin comprende las siguientes actividades El Revestimiento de 1167 m de canal en tierra con concreto simple FC=175 kg/cm2 de seccin trapezoidal de 0.70 m de base, 0.64 m de altura y espesor e=7.5 cm; el talud es de 1.00. Construccin de un puente peatonal de concreto armado FC = 175 kg/cm2 de 2.90 m. de largo y 0.80 m de ancho Construccin de un puente carrozable de concreto armado FC = 175 kg/cm2 de 2.90 m. de largo por 5.0 m. de ancho Construccin de 04 tomas laterales e instalacin de sus respectivas compuertas metlicas

III

FORMULACIN Y EVALUCIN

3.1

ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

3.1.1 ANLISIS DE LA OFERTA El Proyecto titulado Mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes Progresiva 0+153 al 1+320, se encuentra ubicado en el valle de Chao perteneciente al mbito regulado del Subdistrito de Riego del Valle de Chao jurisdiccin de la Regin Agraria de La Libertad. Debido a su ubicacin geogrfica posee como fuente principal de agua al ro Chorobal y como fuente complementaria a la proveniente del sistema regulado del Proyecto Especial Chavimochic a travs del canal de 1er orden Lateral 5. Sistema regulado El sistema regulado cuenta con las siguiente obras Hidrulicas Mayores terminadas de la etapa I y II; La Bocatoma construida sobre el lecho del ro Santa, con una capacidad de captacin de 105 m3/s, el desripiador, el desarenador, el canal de derivacin hasta el tnel intercuencas de 25 km, el tnel intercuencas de 10 km Y el canal madre de 113 km que llega hasta el Valle de Moche. Canal Madre Es un canal de derivacin, construido en forma telescpica de seccin trapezoidal con una capacidad mxima de conduccin de 70 m3/s y una longitud total aproximada de 150 km, presenta una eficiencia de conduccin del 95% El sistema de Canales Principales los conforman: Canal Lateral N 4: Es un canal de 1 Orden, totalmente revestido que s e inicia en la toma N 4 ubicada en la progresiva 23+710 del Canal Madre y tiene una longitud de 6.885 km El canal es de tipo telescpico con seccin trapezoidal. Su capacidad de conduccin es de 1.20 m3/s en el tramo inicial y de 0.15 m3/s en el tramo final. Posee camino de servicio totalmente lastrado en toda su longitud y da inicio a 05 sublaterales tambin revestidos que presentan una longitud de 15.89 km. Canal Lateral N 5: Es un canal de 1 Orden, totalmente revestido que s e inicia en la toma N 5 ubicada en la progresiva 25+802 y tiene una longitud de 23.67 km El canal es de tipo telescpico con seccin trapezoidal. Su capacidad de conduccin es de 2.60 m3/s en el tramo inicial y de 0.50 m3/s en el tramo final. Posee camino de servicio totalmente lastrado en toda su longitud y da inicio a 17 sublaterales revestidos en la mayor parte de su recorrido que presentan una longitud de 28.471km Canal Lateral N 6: Es un canal de 1 Orden, totalmente revestido que s e inicia en la toma N 6 ubicada en la progresiva 26+550 y tiene una longitud de 8.39 km El canal es de tipo telescpico con seccin trapezoidal. Su capacidad de conduccin es de 1.20 m3/s en el tramo inicial y de 0.150 m3/s en el tramo final. Posee camino de servicio totalmente lastrado en toda su longitud y da inicio a 05 sublaterales tambin revestidos que presentan una longitud de 16.319 km

Adicionalmente existen diversos canales menores, cuyas caractersticas se indican en el esquema hidrulico que se presenta en la figura N 06. Como se puede ver en las figuras N 06 y 07, el sec tor de riego Pampas el Tizal, cuenta con un nico canal de derivacin que es Los Caanes, que se abastece de recurso hdrico principalmente del ro Chorobal mediante la toma directa ubicada en la progresiva 13+440. As mismo cuenta como fuente complementaria e importante al sistema regulado del Proyecto Especial Chavimochic que a travs del canal Lateral 5, deriva sus aguas al canal de 2 orden Vi ctoria II para luego esta verter esta agua al ro Chorobal en la progresiva 13+950 unindose con el agua propia del ro y que finalmente es captada por la toma directa del canal de riego Los Caanes. En el siguiente cuadro se muestra los volmenes solicitados al sistema regulado del Proyecto Especial Chavimochic por cada Comisin de Regantes. Cuadro N 15 : Volmenes Netos solicitados al Proyecto Especial Chavimochic en MMC
COMISION DE REGANTES Lateral 4 Lateral 5A Lateral 5B Latera 6 TOTAL 2004 ENE 1.271 0.602 1.347 1.035 4.254 FEB 1.081 0.633 1.433 1.087 4.234 MAR 1.536 0.770 1.470 1.402 5.178 ABR 1.593 0.895 1.781 1.667 5.936 MAY 1.199 0.535 1.251 1.137 4.121 JUN 0.891 0.420 1.088 0.917 3.316 JUL 1.129 0.576 1.104 1.120 3.929 AGO 0.605 0.316 0.718 0.609 2.248 SEP 0.757 0.390 0.847 0.726 2.720 OCT 1.110 0.661 1.520 1.520 4.811 NOV 0.963 0.443 1.234 0.974 3.614 DIC 1.254 0.692 1.552 1.532 5.031 13.387 6.933 15.345 13.727 49.392 TOTAL

Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao

Sistema no regulado La serie histrica de las descargas del ro Chao, datan desde 1956 al 2004, el rgimen hidrolgico es irregular caracterstico de los ros de la Costa Peruana. El periodo de avenida se da entre los meses de enero a marzo y el periodo de estiaje entre los meses de abril a diciembre, durante los cuales los caudales son nulos, el aporte hdrico promedio de 49 aos se muestra en el cuadro N 16. El Sector Pampas el Tizal, debido a las filtraciones existentes a lo largo del ro Chorobal, cuenta con una disponibilidad hdrica permanente de agua de filtracin, el cual presenta un masa anual de 5.19 MMC, segn se muestra en el cuadro N 17. Cuadro N 17 : Aporte de Agua de Recuperacin (filtraciones) ro Chorobal
MESES VARIABLES AGO Caudal m3/s Masa MMC 0.11 0.295 SEP 0.15 0.389 OCT 0.16 0.429 NOV 0.18 0.467 DIC 0.18 0.482 ENE 0.21 0.562 FEB 0.22 0.532 MAR 0.2 0.536 ABR 0.18 0.467 MAY 0.15 0.402 JUN 0.12 0.311 JUL 0.12 0.321 1.980 5.192 TOTAL

Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao

Figura N 06 : Esquema hidrulico del sistema de riego


ESQUEMA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE CHAO SECTOR REGULADO
CD CANAL MADRE CHAVIMOCHIC
26+550 L1 N= LATERAL 6 8351 MANANTIAL SAN JORGE 259 A = 1580.7 L1 N= 25+802 LATERAL 5A 156 A= 986 L2 25+794 L2 Q= N= 80 40 NORTE L= A= 3750 168 27+006 28+467 MANANTIAL SANTA ROSA L2 Q= N= BUENA VISTA I 120 34 L= A= 5630 246 L2 Q= N= SAN JORGE 200 31 L= A= 2074 140 CD Q= N= SANTA ROSA 80 L= A= 1350 26+750 L2 Q= N= 80 8 SUR L= A= 1512 52 L2 FORTUNATA I 150 22 L= A= 1890 94 L2 28+182 CD Q= N= EUCALIPTO 40 2 L= A= 2360 5 L2 Q= N= L2 L2 Q= N= BUENA VISTA II 100 26 L= A= 2300 81 L2 Q= L2 31+250 Q= N= L2 Q= N= LUNAR ALTO 200 23 L= A= 2734 177 31+819 MANANTIAL EL LUNAR SAN ROBERTO 200 35 L= A= 3345 140 CD Q= N= SAN ROBERTO 80 1 L= A= 1400 3 L2 CD Q= N= 40 EL INCA L= A= 690 Q= N= 120 26 INCA I L= A= 2405 121 34+932 32+952 L2 Q= N= L2 L2 Q= N= PANAMERICANO 300 46 L= A= 3078 361 L2 34+901 Q= N= LUNAR BAJO 80 30 L= A= 2764 214 AGUA REGULADA PARA EL SECTOR PAMPAS EL TIZAL 38+396 L2 Q= N= TRONCAL 120 11 L= A= 750 89 34+900 CD Q= N= 3 EL LUNAR 80 L= A= 830 7 Q= N= VICTORIA II 120 17 L= A= 1460 127 37+222 36+410 L2 Q= N= VICTORIA III 90 12 L= A= 1250 76 30+460 L2 Q= N= 100 13 MECHE L= A= 1450 59 120 20 INCA II L= 1400 27+936 29+080 L2 Q= N= 7 DELGADO 100 L= A= 801 35 MANANTIAL EL INCA N= FORTUNATA III 90 10 L= A= 790 76 32+673 31+826 L2 Q= N= VICTORIA I 60 11 L= A= 1750 69 29+311 MANANTIAL SAN ROBERTO Q= N= PIEDRA PARADA 100 8 L= A= 2270 44 29+603 L2 Q= 100 7 L= A= 1780 50 30+302 100 7 N= 4.0.2 L= A= 740 24 25+495 Q= N= SAUSALITO ALTO 80 7 L= A= 1060 24 CD Q= N= SAUSALITO 40 L= A= 570 24+160 L2 Q= N= 7 PAREDES 100 L= A= 1776 14 27+092 CD Q= N= SAN JORGE 70 L= A= 26+006 250 L2 Q= N= MONTE GRANDE 150 4 L= A= 1390 44 MANANTIAL SAUSALITO L2 Q= N= HUASAQUITO 100 14 L= A= 2556 68 L2 Q= N= HURANGO 250 23 L= A= 3850 171 Q= N= TOMA 501 70 4 L= A= 660 30 23+730 CD Q= N= PORVENIR 50 L= A= 1300 L1 N= 23+710 LATERAL 4 6774 PUQUIO PORVENIR 194 A = 1058.7 Q = 1200 L = Q = 2600 L = 12594 Q = 1200 L =

CHOROBAL

MANANTIAL EUCALIPTO

Q= N=

RIO

HUAMANZAA

EL CIRUELO

L2 Q= N=

SAN JOSE 100 20 L= A= 1520 94 27+761 L2 CAMPO NUEVO 500 76 L= A= 8000 521 26+063

RIO

L2 Q= N=

MERCEDES 150 17 L= A= 1520 73

Q= N=

A = 105.95

L1 L1 Q= N= CAANES B 80 8 L= A= 1000 10 ENTREGA DEL AGUA AL RIO 13+950 L2 Q= CD Q= N= L1 Q= N= CAANES A 250 67 L= A= 4389 Q= N= 120 46 L= A= 2709 233 LOS CAANES 250 67 L= A= 6805 263 40+159 13+440 N= 120 22 CHAO I L= A= 2128 138

LATERAL 5B

Q = 1200 L = 10394 N= 247 A = 1816.7

37+829 L2 Q= N= 120 66 OESTE L= A= 3711 270 10+780 CD Q= N= Q= N= 120 28 L= A= 2789 197 CORONADO 40 7 L= A= 730 22 L1 Q= N= 7+380 CD Q= N= SANTA RITA 120 48 L= 2040 SANTA RITA B 60 19 L= 3970 A = 169.20

39+138

SECTOR PAMPAS EL TIZAL

L2 Q= N=

CHAO IV 120 21 L= A= 1650 169 43+174 41+905 L2 Q= N= SANTA ROSA 120 11 L= A= 1280 52

HUAMANZAA

263

L2

CHAO II

L2

CHAO III

RIO

RIO CHO R R OB AL

A = 390.70 L1 Q= N= SANTA RITA A 120 48 L= 3721 A = 188.50

CD Q= N=

28 DE JULIO 100 21 L= A= 4355 70

10+120 L2 43+529 45+409 4+900 Q= N= L2 Q= N= 120 19 64 ALGODONES 120 24 L= A= TIZAL I L= A= 914 60 2272 222 3+650 L2 Q= N= 4+770 60 11 TIZAL II L= A= 1550 CD CONFRATERNIDAD Q= N= 80 15 L= A= 2071 74

CD Q= N=

CARRICILLOS 60 5 L= A= 1000 60

CD Q= N=

SAN MARTIN 60 9 L= A= 4317 54

L2 Q= N=

PRIMERO MAYO 60 9 L= A= 2021 54 49+551

L2 Q= N=

CERRITOS 100 17 L= A= 1450 96

CD Q= N=

PROGRESO 80 20 L= A= 1570 70

4+660 CD Q= N= 1ro de MAYO 80 23 L= 1602 A = 106.75

CD Q= N= L1 SAN BARTOLOME Q= N= 60 16 L= 400 A = 118.72

CERRITOS 60 30 L= A= 1463 216 1+850

2+350

RIO
CD Q= N= 7

CHAO

MEDANOS 60 L= A= 1110 59

Figura N 07 : Desarrollo Hidrulico del canal Los Caanes


L A T E R A L 5 36+410 Toma Victoria II Entrega de agua del Sistema Regulado

RIO CHOROBAL
Toma Los Caanes
Canal revestido con mampostera

13+950

13+440

CD

S LO

ES AN A C

0+153

S B ANE CA

2+416
Canal revestido con mampostera

ES AN A C

3+813

Ca nal

de

tier ra

6+805

Ca na l

de

tie

rra

L L L OBA O O ORO CHO RIO

Cuadro N 16 : APORTE HIDROLOGICO DEL RIO CHAO (PROMEDIO 49 AOS)


Masa mensual en Millones de Metros Cubicos
AO ENE FEB MAR ABR MAY

MESES
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0.83 5.01 0.00 0.91 2.89 1.74 2.17 0.00 2.41 0.00 0.59 0.00 0.37 1.07 1.50 1.58 2.57 3.56 6.91 7.82 0.48 2.44 0.03 0.00 0.00 1.69 1.63 2.20 1.63 1.66 1.77 0.00 0.24 0.62 0.00 0.40 0.00 0.21 0.11 0.00 0.32 0.56 24.53 0.02 0.00 6.88 0.00 0.00 0.01

3.56 7.60 0.24 2.49 4.57 2.88 5.56 0.77 3.48 0.77 1.31 0.63 0.92 2.32 4.31 4.33 7.06 6.07 6.27 18.17 0.99 4.89 0.56 0.00 0.48 2.56 1.57 1.52 2.88 1.48 1.52 0.51 0.34 0.24 0.27 0.34 0.00 0.39 0.27 0.22 0.31 0.53 78.91 43.23 3.80 5.08 1.13 3.99 5.14

42.16 21.27 22.63 14.84 13.23 8.54 34.66 24.75 9.21 7.31 5.06 28.23 3.59 9.75 30.91 29.30 51.53 19.66 7.45 87.16 5.65 28.04 3.19 3.80 2.68 19.12 2.95 27.08 18.86 3.86 5.49 0.37 0.43 0.35 0.48 0.40 0.46 0.29 0.51 0.32 0.27 0.62 70.84 10.87 11.73 11.65 17.83 6.70 9.51

17.06 14.59 5.29 7.96 9.07 5.91 17.78 7.41 6.56 0.05 3.34 7.72 2.44 6.01 15.11 14.67 24.81 13.01 4.67 37.07 2.59 12.83 1.45 0.05 0.52 1.66 1.68 3.16 1.68 1.68 2.07 0.26 0.31 0.23 0.39 0.34 0.36 0.23 0.39 0.26 0.21 0.49 11.07 1.95 0.60 5.44 3.63 0.73 4.80

0.16 3.19 0.00 0.35 1.79 1.10 0.83 0.00 1.77 0.00 0.32 0.00 0.21 0.54 0.51 0.56 0.88 2.04 2.20 9.11 0.29 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.27 0.00 0.24 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 2.84 0.35 0.37 3.27 0.19 0.40 2.01

0.00 0.47 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 1.50 0.49 0.29 3.42 0.12 0.00 0.00

0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.86 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 1.02 0.27 0.27 3.16 0.05 0.00 0.00

0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.48 0.27 0.19 2.52 0.00 0.00 0.00

0.00 0.29 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.65 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.21 0.08 0.52 0.00 0.00 0.00

0.59 0.00 0.00 0.21 0.13 0.03 0.00 0.80 0.00 0.08 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.16 0.24 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.11 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00

0.83 0.00 0.00 0.34 0.16 0.00 0.00 0.80 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.23 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.03 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00

1.18 0.00 0.00 0.46 0.16 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.24 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.19 0.22 0.00 0.20

66.36 52.94 28.16 27.55 32.12 20.20 61.00 35.37 25.86 8.27 10.62 36.61 7.56 19.69 52.34 50.45 87.68 45.06 27.48 159.32 10.41 49.75 5.22 3.86 3.68 25.03 7.84 59.28 25.05 8.68 10.86 1.41 1.32 1.44 1.40 1.48 1.38 1.13 2.12 0.80 1.11 2.20 192.07 57.80 17.32 42.61 23.18 11.82 21.67

Qmx 24.53 78.91 87.16 Qmin 0.00 0.00 0.27 Qprom. 1.82 5.03 15.01 Q50% 0.59 1.52 9.21 Q75% 0.00 0.50 2.81 Q90% 0.00 0.24 0.37 Fuente: Proyecto Especial Chavimochic

37.07 0.05 5.75 2.59 0.44 0.23

9.11 0.00 0.80 0.27 0.00 0.00

3.42 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00

18.86 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00

2.52 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00

0.65 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00

0.80 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00

0.83 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00

1.18 192.07 0.80 0.00 0.08 29.52 0.00 14.19 3.75 0.00 0.85 0.00

De acuerdo al anlisis de los registros para el periodo, se tiene que los aportes promedios anuales del ro Chao son: Mximo Mnimo Promedio : 192.07 MMC : 0.80 MMC : 29.52 MMC

Asimismo el sector Pampas el Tizal complementa su necesidad de demanda de agua; mediante el sistema regulado del Proyecto Especial Chavimochic, a travs del canal Lateral 5. En el siguiente cuadro se puede observar el reparto anual de agua utilizado en el canal Los Caanes; estos caudales observados son los netos registrados en toma de Los Caanes, debido a que en la operacin del sistema en la toma Victoria II se adiciona un porcentaje (25%) a lo solicitado con la finalidad de cubrir las perdidas registradas por recorrido. Cuadro N 18 : Aporte de agua del sistema regulado PECH
MESES VARIABLES AGO Caudal m3/s Masa MMC
Fuente.

TOTAL SEP 0.1 0.26 OCT 0.1 0.27 NOV 0.1 0.26 DIC 0.1 0.27 ENE 0 0.00 FEB 0 0.00 MAR 0.04 0.11 ABR 0.08 0.21 MAY 0.08 0.21 JUN 0.08 0.21 JUL 0.04 0.11 0.800 2.11 0.08 0.21

Area de Operacin y Mantenimiento de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Chao 2004 Caudales netos registrados en la toma Los Caanes

A travs del sistema regulado del Proyecto Especial Chavimochic el sector de riego Pampas el Tizal, puede incrementar su disponibilidad de recurso hdrico actual (del regulado) en un 50%. En Conclusin; La oferta hdrica existente para el presente Proyecto lo conforman, el aporte mensual del ro Chao, las filtraciones permanentes al ro Chao y las aguas provenientes del sistema regulado a travs del canal Madre del Proyecto Especial Chavimochic. De acuerdo a la Ley General de Aguas D.L. N 17752, que establece que en los Distritos de Riego, el recurso agua para fines agrcolas, se regularn y administrarn de acuerdo a los PLANES DE CULTIVO Y RIEGO. As mismo establece la base para la formulacin de estos planes, constituyndose as, el Plan de Cultivo y Riego (PCR), es un instrumento que permite la planificacin agrcola en las reas irrigadas de los Distritos de Riego del Per, en funcin de sus recursos hidrolgicos, climatolgicos y agrolgicos. . Estos se deben elaborar de acuerdo a las polticas de produccin agropecuaria nacional, las de comercializacin, de los criterios de rentabilidad de los cultivos. En el Subdistrito de Riego Chao los Planes de Cultivo y Riego se vienen elaborando y poniendo en practica a travs de las Comisiones de Regantes y Junta de Usuarios y permite que los usuarios puedan disponer de los recursos hdricos en las cantidades y momentos oportunos para sus cultivos. De acuerdo a los enunciados anteriores, la oferta hdrica tambin depender del Plan de Cultivo y Riego (PCR) de la Comisin de Regantes y Junta de Usuarios aprobado por la Autoridad de Aguas. El rea bajo riego del Valle es de 8,222.76 ha de las cuales en la actualidad aproximadamente 4,228.07 ha se orientan al cultivo Maz Amarillo, 1,963.6 ha cultivos de caa de azcar, esprrago y aj pprika el resto a otros cultivos estacionales.

3.1.1.1 MODALIDAD DE RIEGO EN EL VALLE La modalidad de riego del valle es de forma continua y por gravedad ya que existe la disponibilidad del recurso hdrico a travs del sistema regulado bajo la influencia del Proyecto Especial Chavimochic. A nivel de los sublaterales el ordenamiento del riego se realiza de cabecera a culata. 3.1.1.2 ADMINISTRACIN DE LAS AGUAS Las entidades que participan en la administracin de las aguas, tal como lo establece el Decreto Supremo N 057-2000-AG son, la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moche Vir Chao, a travs de la Sub Administracin Tcnica de Riego Chao, la Junta de Usuarios de Chao y la Comisin de Regantes. La Operacin y Mantenimiento del sistema de riego de la infraestructura menor esta a cargo del rea de Operacin y Mantenimiento de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Chao. 3.1.1.3 OFERTA DE AGUA PARA EL SECTOR DE RIEGO PAMPAS EL TIZAL Actualmente, la oferta de agua para el sector de riego de Pampas el Tizal es suministrado por la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Chao, quien determina las necesidades de agua de los cultivos a travs de las intenciones de siembra que estn plasmados en el Plan de Cultivo y Riego (PCR), el calculo de la demanda de agua es realizado haciendo uso de la tabla de Mdulos y Coeficientes de Riego. El cuadro siguiente muestra la cantidad de agua suministrada por la Junta de Usuarios al sector Pampas el Tizal, que se obtiene de sumar los caudales mostrados en el cuadro N 17, con los caudales most rados en el cuadro N 18. Cuadro N 19 : Reparto Anual de Agua Oferta de Agua Disponible en el Canal Los Caanes
Descripcin
Q PROM (m3/s) MASA (MMC) Q. MX. (l/s) Q. MIN. (l/s)

AGO
0.190 0.509 290 130

SET
0.250 0.648 300 140

OCT
0.260 0.696 320 160

NOV
0.280 0.726 350 200

DIC
0.280 0.750 370 210

ENE
0.210 0.562 360 210

FEB
0.220 0.532 300 160

MAR
0.240 0.643 285 130

ABR
0.260 0.674 240 100

MAY
0.230 0.616 220 100

JUN
0.200 0.536 220 90

JUL
0.160 0.429 280 120

TOTAL
2.780 7.321

NOTA: La Oferta de agua en la toma es proveniente de agua de filtracin y del agua que es derivada del sistema regulado a travs del Proyecto Especial Chavimochic. Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento de la Junta de Usuarios del SubDistrito de Riego Chao 2004

3.1.2

ANLISIS DE LA DEMANDA 3.1.2.1 CEDULA DE CULTIVO Se ha diseado e identificado dos cedulas de cultivo, una que corresponde a la actualmente cultivada y la otra a la esperada por el proyecto. 3.1.2.2 CEDULA ACTUAL En el sector de Pampas el Tizal, segn el Padrn de Usuarios, cuenta con un total de 391.68 ha, de las cuales 262.91 ha son consideradas bajo riego. segn como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 20 : Superficie actual bajo Riego sector Pampas el Tizal
Canal de Derivacin Los Caanes TOTAL N de Usuarios 67 67 rea Total Ha 391.68 391.68 rea bajo Riego Ha 262.91 262.91 rea de Licencia 0 0 rea de Permiso 262.91 262.91

Fuente: rea Operacin Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao 2004-2005

A continuacin se tiene informacin de la campaa agrcola 2003-2004 respecto a lo programado y lo ejecutado para todo el sector de riego de Pampas el Tizal. Cuadro N 21 : Campaa Programada y Ejecutada
PROGRAMADO (ha) 9.00 EJECUTADO (ha) 8.50

CULTIVO a) Permanentes Frutales b) Semipermanentes Caa de azcar Esprrago c) Transitorios Maz Amarillo duro Marigol Sandia TOTAL

7.00 25.50

7.80 22.00

33.50 15.80 11.50 102.30

35.50 21.50 6.50 101.80

Fuente: rea Operacin Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao 2003-2004

A continuacin se tiene el rea irrigada ejecutada por mes, por cultivo de la campaa agrcola 2003-2004:

Cuadro N 22 :
CALENDARIO DE SIEMBRA DE LOS CULTIVOS POR SECTOR DE RIEGO CAMPAA AGRICOLA Y COMPLEMENTARIA 2003 2004 DISTRIBUCION MENSUAL EN HA
PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LOS CAANES Cultivos AGO * Esprrago Maz Amarillo duro * Frutales Marigol * Caa de Azcar Sandia TOTAL 10.00 12.00 6.50 2.00 4.00 4.00 38.50 1.50 3.80 2.50 19.30 11.00 0.00 0.00 0.00 CAMPAA PRINCIPAL (has) SET 5.00 6.50 OCT 7.00 2.00 2.00 NOV DIC ENE SUB TOTAL 22.00 20.50 8.50 3.50 7.80 6.50 68.80 24.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6.00 12.00 CAMPAA COMPLEMENTARIA (has) FEB MAR ABR MAY JUN JUL SUB TOTAL 0.00 12.00 0.00 18.00 0.00 0.00 30.00 TOTAL 22.00 32.50 8.50 21.50 7.80 6.50 98.80

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao 2003-2004

Como se podr ver de las 262.91ha bajo riego, solamente se riega en la campaa principal 68.80 ha y en la campaa complementaria 30.00 ha. Aproximadamente 194.11 ha no vienen siendo cultivadas actualmente. La cedula de cultivos sin proyecto, segn la informacin proporcionada por la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao es la que se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 23 :
CEDULA DE CULTIVO
SIN PROYETO
Cultivos * Esprrago Maz Amarillo duro * Frutales Marigol * Caa de Azcar Sandia TOTAL N de Hectreas 22.00 32.50 8.50 21.50 7.80 6.50 98.80 AGO 10.0 12.0 6.5 2.0 4.0 4.0 SET 15.0 18.5 6.5 3.5 7.8 6.5 OCT 22.0 20.5 8.5 3.5 7.8 6.5 NOV 22.0 20.5 8.5 3.5 7.8 6.5 DIC 22.0 20.5 8.5 1.5 7.8 6.5 7.8 6.5 ENE 22.0 8.5 8.5 FEB 22.0 14.0 8.5 12.0 7.8 2.5 MAR 22.0 12.0 8.5 18.0 7.8 ABR 22.0 12.0 8.5 18.0 7.8 MAY 22.0 12.0 8.5 18.0 7.8 JUN 22.0 12.0 8.5 6.0 7.8 7.8 8.5 JUL 22.0

38.50 57.80 68.80 68.80 66.80 53.30 66.80 68.30 68.30 68.30 56.30 38.30

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao 2003-2004

Como se puede apreciar en los cuadros N 22 y 23. A ctualmente se tiene un total de 98.80 ha de rea sembrada en las dos campaas. Siendo el rea fsica sembrada en la campaa principal de 68.80 ha; la intensidad de uso de la tierra es de 1.44 3.1.2.3 CEDULA ESPERADA Debido a que actualmente se tiene grandes prdidas de agua en el canal, siendo la eficiencia de conduccin por el orden del 8%, lo que conlleva a que en el sector Pampas el Tizal se riegue una menor cantidad de superficie agrcola de la que debera ser. Por ello en la situacin Con Proyecto, se pretender mejorar la eficiencia en la conduccin, el cual directamente incrementar la superficie agrcola, llegndose a sembrar hasta 118 ha; es decir se incrementara en 49.20 ha anuales, aparte de garantizar el transito fluido del caudal destinado a este sistema de riego todo el ao.

Al implementarse el proyecto, el rea sembrada entre las dos campaas, es decir campaa principal y complementaria en la condicin de Sin y Con proyecto se incrementar de 98.80 ha a 150 ha. Dicha superficie instalada segn cultivo y campaa agrcola se detallan en el cuadro siguiente Cuadro N 24 :
CALENDARIO DE SIEMBRA DE LOS CULTIVOS POR SECTOR DE RIEGO DISTRIBUCION MENSUAL EN HA CON PROYETO
PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LOS CAANES Cultivos * Esprrago Maz Amarillo duro * Frutales Marigol * Caa de Azcar Sandia Aj Pprika Alcachofa TOTAL AGO 10.00 12.00 6.50 2.00 4.00 4.00 15.00 5.00 58.50 23.00 18.50 2.00 16.00 0.00 1.00 4.00 3.00 5.00 8.00 2.00 CAMPAA PRINCIPAL (has) SET OCT NOV DIC 5.00 5.00 5.00 2.00 3.50 16.00 ENE SUB TOTAL 20.00 35.00 10.00 3.00 8.00 7.00 30.00 5.00 8.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00 18.00 14.00 10.00 7.00 CAMPAA COMPLEMENTARIA (has) FEB MAR ABR MAY JUN JUL SUB TOTAL TOTAL 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 15.00 32.00 20.00 35.00 10.00 20.00 8.00 7.00 30.00 20.00 150.00

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao

Cuadro N 25 :
CEDULA DE CULTIVO
CON PROYETO
Cultivos * Esparrago Maiz Amarillo duro * Frutales Marigol * Caa de Azucar Sandia Aji Paprika Alcachofa TOTAL N de Hectareas 20.00 35.00 10.00 20.00 8.00 7.00 30.00 20.00 150.00 AGO 10.0 12.0 6.5 2.0 4.0 4.0 15.0 5.0 58.50 SET 15.0 17.0 6.5 3.0 8.0 7.0 20.0 5.0 81.50 OCT 20.0 19.0 10.0 3.0 8.0 7.0 28.0 5.0 100.00 NOV 20.0 19.0 10.0 3.0 8.0 7.0 30.0 5.0 102.00 DIC 20.0 35.0 10.0 1.0 8.0 7.0 30.0 5.0 116.00 8.0 7.0 30.0 5.0 103.00 ENE 20.0 23.0 10.0 FEB 20.0 18.0 10.0 10.0 8.0 3.0 30.0 13.0 112.00 30.0 20.0 121.00 15.0 15.0 101.00 10.0 15.0 80.00 2.0 15.0 62.00 15.0 53.00 MAR 20.0 16.0 10.0 17.0 8.0 ABR 20.0 16.0 10.0 17.0 8.0 10.0 17.0 8.0 10.0 7.0 8.0 8.0 10.0 MAY 20.0 JUN 20.0 JUL 20.0

Fuente: Elaboracion propia con datos extraidos de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao

La distribucin de las reas de cultivo propuesta en el cuadro anterior han sido planteadas teniendo en consideracin el Plan de Cultivo Riego de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao, de acuerdo a la normatividad vigente como la Ley General de Aguas D.L. N 17752. De lo anterior se ha desagregado la cedula de cultivo el cual se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N 26 :
CAMPAA AGRICOLA PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA 2005-2006 DEMANDA DE AGUA EN M3 CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
Cultivos N de Hectreas 20.00 12.0 Maz Amarillo duro 35.00 AGO 10.0 * Esprrago SET 10.0 5.0 12.0 5.0 OCT 10.0 5.0 5.0 12.0 5.0 2.0 6.5 2.0 Marigol 20.00 6.5 2.0 1.0 6.5 3.5 2.0 1.0 NOV 10.0 5.0 5.0 12.0 5.0 2.0 6.5 3.5 2.0 1.0 1.0 10.0 * Caa de Azcar Sandia 4.0 4.0 15.0 Aj Pprika 30.00 4.0 4.0 7.00 4.0 3.0 15.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 15.0 5.0 8.0 5.0 Alcachofa 20.00 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 15.0 5.0 8.0 2.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 15.0 5.0 8.0 2.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 15.0 5.0 8.0 2.0 5.0 3.0 15.0 5.0 8.0 2.0 5.0 8.0 5.0 8.0 2.0 5.0 8.0 7.0 TOTAL 150.00 58.5 81.5 100.0 102.0 116.0 103.0 112.0 106.0 8.0 7.0 96.0 8.0 7.0 72.0 8.0 7.0 60.0 8.0 7.0 53.0 8.0 2.0 2.0 4.0 4.0 10.0 7.0 8.00 4.0 4.0 10.0 7.0 4.0 4.0 10.0 7.0 4.0 4.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 DIC 10.0 5.0 5.0 12.0 5.0 2.0 16.0 * Frutales 10.00 6.5 3.5 5.0 2.0 16.0 6.5 3.5 2.0 16.0 6.5 3.5 16.0 6.5 3.5 16.0 6.5 3.5 6.5 3.5 6.5 3.5 6.5 3.5 ENE 10.0 5.0 5.0 FEB 10.0 5.0 5.0 MAR 10.0 5.0 5.0 ABR 10.0 5.0 5.0 MAY 10.0 5.0 5.0 JUN 10.0 5.0 5.0 JUL 10.0 5.0 5.0

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao 2004-2005

3.1.2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO La demanda est constituida por el requerimiento hdrico de los cultivos ms importantes de la zona, tericamente esta demanda se calcula mediante los ndices de evapotranspiracin, los niveles de la evapotranspiracin potencial existen diversas herramientas as como software informticos, entre los cuales podemos citar: Hargreaves, Blanney-Cridle, el software informtico Crop Wat 4 windows versin 4.3, etc., ste ltimo publicado por la FAO, el que emplea para el clculo de la Eto: a) la ecuacin de Penman-Monteith, b) un modelo de distribucin de datos ajustados a una curva de promedios mensuales y c) los coeficientes de Angtrom de a = 0.25 y b = 0.50. Para determinar las demandas de agua se ha empleado el mtodo de las demandas unitarias o mdulo de riego, expresado en m3/ha requerido, para lo cual se ha utilizado la informacin de la cedula de cultivo existente en la zona, la evapotranspiracin potencial (a base de los registros histricos de los datos meteorolgicos de la zona, que para este proyecto se ha tomado de la estacin meteorolgica de San Carlos), los coeficientes de cultivo y la eficiencia de riego este ultimo proporcionado por la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao relacionando los mdulos de riego con la disponibilidad determinada en las fuentes hdricas se ha obtenido la demanda expresada en m3/ha campaa.

Para los efectos de calculo de la demanda de agua en el rea a beneficiar se formulo la cedula de cultivo representativa, conformada por los cultivos predominantes de la zona y aquellos con perspectivas de mercado. a) Evapotranspiracin Potencial Informacin Meteorolgica. En la Regin la Libertad existe estaciones meteorolgicas que permiten obtener registros de temperatura media mensual (tmm) mxima, mnima, humedad relativa, velocidad del viento, horas de sol y radiacin solar, presin atmosfrica. Para ello se ha realizado los clculos con la estacin meteorolgica de San Carlos ubicada a 125 msnm, la que ha sido registrada en el software Cropwat 4 Versin 4.3 for Windows FAO as como para los datos de precipitacin se ha tomado de la estacin de San Carlos. Clculo de la ETo Para determinar la Evapotranspiracin Potencial (ETo), se realiz los clculos mediante el Cropwat 4 Versin 4.3 for Windows FAO. Se emplearon los valores medios mensuales de las variables meteorolgicas registradas en la estacin de San Carlos, cuyos valores promedios mensuales se muestran en los cuadros N 27 y 28.

Cuadro N 27 : Datos de Precipitacin Estacin San Carlos

MES

Precipitacin Total (mm/mes) 9.80 3.00 9.00 1.80 1.20 5.00 2.20 12.60 1.40 0.00 0.80 4.50 51.30

Precipitacin Efectiva (mm/mes) 9.60 3.00 8.90 1.80 1.20 5.00 2.20 12.30 1.40 0.00 0.80 4.50 50.70

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

* Datos recabados del Proyecto Especial Chavimochic, para el calculo de la Precipitacin Efectiva se ha hecho usos del programa Cropwat

Cuadro N 28 : Datos Climticos Estacin San Carlos


Mxima Temperatura ( C) 26.40 27.70 27.40 25.00 24.30 21.30 21.70 19.90 22.90 21.70 22.80 24.50 23.80 Mnima Temperatura ( C) 18.90 20.30 19.30 18.00 16.40 14.20 14.70 13.90 14.40 15.60 16.00 17.30 16.58 Humedad relativa (%) 78.00 79.00 78.00 83.00 83.00 80.00 78.00 86.00 77.00 84.00 74.00 74.00 79.50 Velocidad de Viento (Km/da) 140.40 136.10 132.70 82.10 108.20 75.80 83.30 17.30 97.70 117.60 121.00 115.90 102.34 Horas de Sol (hrs) 7.00 5.80 6.10 7.00 6.00 2.40 3.40 5.50 6.30 7.00 7.00 6.80 5.86 Radiacin Solar (MJ/m2/da) 20.70 19.00 19.10 19.10 16.10 10.60 12.20 16.20 18.80 20.60 20.70 20.20 17.78 Evapotranspiracin Potencial Eto (mm/da) 4.13 4.00 3.96 3.45 2.91 2.01 2.27 2.54 3.35 3.47 3.79 3.89 3.31 Evapotranspiracin Potencial Eto (mm/mes) 128.03 112.00 122.76 103.50 90.21 60.30 70.37 78.74 100.50 107.57 113.70 120.59 100.69

MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

* Datos recabados del Proyecto Especial Chavimochic, para el calculo de la Eto se ha hecho usos del programa Cropwat

Cuadro N 29:
DETERMINACION DE Kc PONDERADO SITUACION SIN PROYECTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LOS CAANES Cultivos N de Hectreas 10.00 * Esprrago 5.00 7.00 12.00 Maz Amarillo duro 6.50 2.00 12.00 * Frutales 6.50 2.00 2.00 Marigol 1.50 12.00 6.00 * Caa de Azcar Sandia Kc Ponderado AREA DE CULTIVO 4.00 3.80 4.00 2.50 98.80 98.80 0.53 38.50 0.38 0.36 0.70 0.36 0.60 0.38 0.63 57.80 1.18 0.70 1.05 0.60 0.86 68.80 1.29 1.18 1.10 1.05 1.00 68.80 1.31 1.29 1.05 1.10 0.99 66.80 1.32 1.31 0.85 1.05 0.96 53.30 0.85 0.78 66.80 0.87 68.30 1.02 68.30 1.02 68.30 0.92 56.30 0.86 38.30 1.32 1.32 0.38 0.90 0.38 0.55 0.55 0.55 0.55 1.12 0.90 0.55 0.55 0.98 1.12 0.98 0.38 0.90 0.38 1.30 1.32 1.12 0.90 1.28 1.30 0.98 1.12 1.20 1.28 0.98 1.08 1.20 0.85 1.08 0.55 0.55 0.55 0.55 0.58 0.82 0.58 AGO 0.61 SET 0.65 0.61 OCT 0.95 0.65 0.61 1.21 0.82 0.58 NOV 0.98 0.95 0.65 1.26 1.21 0.82 DIC 0.99 0.98 0.95 0.90 1.26 1.21 0.90 1.26 0.90 0.58 0.55 0.55 0.82 0.55 0.55 1.21 0.55 0.55 1.26 0.55 0.55 0.90 0.55 0.55 0.55 0.55 ENE 0.99 0.99 0.98 FEB 0.99 0.99 0.99 MAR 0.99 0.99 0.99 ABR 0.98 0.99 0.99 MAY 0.97 0.98 0.99 JUN 0.96 0.97 0.98 JUL 0.90 0.96 0.97

Kc de los cultivos, elaborados con el manual FAO 24

Clculo de la demanda de agua para riego El clculo de demanda de agua se realizo de acuerdo al siguiente procedimiento: a) Clculo de los Valores mensuales de ETo. b) Establecimiento de valores mensuales de Kc para los cultivos en la situacin actual y con proyecto.

c)

d) e)

Estimacin de demandas netas mensuales para cada cultivo y las demandas de la cdula de cultivo en su conjunto; teniendo en consideracin la poca de siembra en la zona. Clculo de la demanda bruta de agua empleando los valores de eficiencia de riego del sistema. Determinacin de los mdulos de riego.

En los cuadros N 29 y30 se muestran la determinaci n de los coeficientes de riego ponderando (kc), as como las reas de riego para las situaciones Sin y Con Proyecto, los cuales sirven para determinar la demanda de agua. Cuadro N 30:
DETERMINACION DE Kc PONDERADO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LOS CAANES N de Cultivos AGO SET OCT Hectreas 10.00 0.61 0.65 0.95 * Esprrago 5.00 0.61 0.65 5.00 12.00 Maz Amarillo duro 5.00 2.00 16.00 * Frutales 6.50 3.50 2.00 Marigol 1.00 10.00 7.00 * Caa de Azcar Sandia 4.00 4.00 4.00 3.00 15.00 Aj Pprika 5.00 8.00 2.00 5.00 Alcachofa 8.00 7.00 Kc Ponderado AREA DE CULTIVO 150.00 150.00 0.60 0.96 0.98 0.12 73.5 0.90 0.93 0.96 0.11 96.5 0.93 0.13 107.0 0.14 102.0 0.13 116.0 0.14 103.0 0.13 112.0 0.96 0.58 0.38 0.36 0.70 0.36 0.60 0.38 0.78 0.58 1.18 0.70 1.05 0.60 0.97 0.78 0.58 1.29 1.18 1.10 1.05 0.98 0.97 0.78 0.58 0.98 1.31 1.29 1.05 1.10 0.97 0.98 0.97 0.78 0.99 1.32 1.31 0.85 1.05 0.96 0.97 0.98 0.97 0.98 0.85 0.90 0.96 0.97 0.98 0.96 0.60 0.90 0.96 0.97 0.93 0.90 0.60 0.14 106.0 0.96 0.90 0.10 96.0 0.98 0.96 0.13 72.0 0.99 0.98 0.16 60.0 0.98 0.99 0.17 53.0 0.90 0.96 0.90 1.32 1.32 0.38 0.90 0.38 0.55 0.55 0.55 0.55 1.12 0.90 0.55 0.55 0.98 1.12 0.98 0.38 0.90 0.38 1.30 1.32 1.12 0.90 1.28 1.30 0.98 1.12 1.20 1.28 0.98 1.08 1.20 0.85 1.08 0.58 0.82 0.58 0.61 1.21 0.82 0.58

NOV 0.98 0.95 0.65 1.26 1.21 0.82

DIC 0.99 0.98 0.95 0.90 1.26 1.21 0.58 0.55 0.55

ENE 0.99 0.99 0.98 0.90 1.26 0.82 0.55 0.55

FEB 0.99 0.99 0.99

MAR 0.99 0.99 0.99

ABR 0.98 0.99 0.99

MAY 0.97 0.98 0.99

JUN 0.96 0.97 0.98

JUL 0.90 0.96 0.97

0.90 1.21 0.55 0.55 1.26 0.55 0.55 0.90 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Kc de los cultivos, elaborados con el manual FAO 24

Los coeficientes del cultivo (kc) utilizados, la superficie cultivada, la demanda mensual neta por cultivo y balance hdrico para situaciones con proyecto para la alternativa 1 con una eficiencia de riego de 13.35 % (canal rustico) se muestra en el cuadro N 32, as como para la situacin sin proyec to se muestran en el cuadro N 31. En los cuadros siguientes se muestran los requerimientos hdricos por las cedula de cultivo en las situaciones Sin y Con Proyecto.

Cuadro N 31:
CALCULO DE LA DEMANDA PARA UNA CEDULA DE CULTIVO (LT/SEG) SIN PROYECTO
LA LIBERTAD VIRU CHAO CHAO 98.80 ha
AREA 22.00 32.50 8.50 21.50 7.80 6.50 % 22.27 32.89 8.60 21.76 7.89 6.58 31.00 38.50
0.53

PARTAMENTO: OVINCIA: STRITO: LLE: EA:

REFERENCIA

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL

PARRAGO

Z AMARILLO DURO

UTALES

RIGOL

A DE AZUCAR

NDIA

TAL

98.80 100.00 30.00 57.80


0.63

mero de das por mes

31.00 68.80
0.86

30.00 68.80
1.00

31.00 66.88
0.99

31.00 53.30
0.96

28.00 66.80
0.78

31.00 68.30
0.87

30.00 68.30
1.02

31.00 68.30
1.02

30.00 56.30
0.92

31.00 38.30
0.86

a de terreno cultivada has

ficiente de riego ponderado (Kc)

potranspiracin pot (ETP) mm/mes

128.03 67.69 9.80 9.60 58.09 580.90 0.026 22,342.16

112.00 70.96 3.00 3.00 67.96 679.65 0.026 26,140.38

122.76 105.94 9.00 8.90 97.04 970.43 0.026 37,324.21 2,567,905.77

103.50 103.36 1.80 1.80 101.56 1,015.63 0.026 39,062.73 2,687,515.96

90.21 89.26 1.20 1.20 88.06 880.61 0.026 33,869.47 2,265,190.47

60.30 57.74 5.00 5.00 52.74 527.41 0.026 20,284.97 1,081,189.00

70.37 54.99 2.20 2.20 52.79 527.86 0.026 20,302.12 1,356,181.74

78.74 68.70 12.60 12.30 56.40 564.00 0.026 21,692.23 1,481,578.98

100.50 102.67 1.40 1.40 101.27 1,012.70 0.026 38,950.15 2,660,295.19

107.57 109.41 0.00 0.00 109.41 1,094.11 0.026 42,081.20 2,874,146.28

113.70 104.10 0.80 0.80 103.30 1,032.97 0.026 39,729.65 2,236,779.42

120.59 103.18 4.50 4.50 98.68 986.75 0.026 37,952.04 1,453,562.97 23,035,432.95

potranspiracin real (ETR) mm/mes

cipitacin total (Pt) mm/mes

efectiva mm/mes

uerimiento neto (mm)

uerimiento neto (m3/ha)

iencia de riego

uerimiento bruto (m3/ha)

acin total mensual (m3) querimiento bruto (lt/s) REQUERIMIENTO EN M.M.C.

860,173.33 1,510,913.85

321.15 0.86

582.91 1.51

958.75 2.57

1,036.85 2.69

845.73 2.27

403.67 1.08

560.59 1.36

553.16 1.48

1,026.35 2.66

1,073.08 2.87

862.96 2.24

542.70 1.45

8,767.89 23.04

NTE: ELABORACION DEL PROYECTISTA

Eficiencia de conduccin Eficiencia de distribucin Eficiencia de aplicacin EFICIENCIA DE RIEGO

8.00 65.00 50.00

0.08 0.65 0.50 0.026

44

Cuadro N 32:
CALCULO DE LA DEMANDA PARA UNA CEDULA DE CULTIVO (LT/SEG) CON PROYECTO
LA LIBERTAD VIRU CHAO CHAO 150.00 ha
AREA 20.00 35.00 10.00 20.00 8.00 7.00 30.00 20.00 150.00 % 13.33 23.33 6.67 13.33 5.33 4.67 20.00 13.33 100.00 31.00 73.50
0.63

PARTAMENTO: OVINCIA: TRITO: LLE: EA:

REFERENCIA

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL

PARRAGO

Z AMARILLO DURO

UTALES

RIGOL

A DE AZUCAR

NDIA

PAPRIKA

ACHOFA

TAL

mero de das por mes

30.00 96.50
0.72

31.00 107.00
0.86

30.00 102.00
0.97

31.00 116.00
0.92

31.00 103.00
0.94

28.00 112.00
0.90

31.00 106.00
0.92

30.00 96.00
0.94

31.00 72.00
0.96

30.00 60.00
0.93

31.00 53.00
0.88

a de terreno cultivada has

ficiente riego ponderado (Kc)

potranspiracin pot (ETP) mm/mes

128.03 81.16 9.80 9.60 71.56 715.64 0.1335 5,359.16

112.00 80.18 3.00 3.00 77.18 771.82 0.1335 5,779.83

122.76 105.71 9.00 8.90 96.81 968.11 0.1335 7,249.83

103.50 99.92 1.80 1.80 98.12 981.18 0.1335 7,347.69

90.21 82.78 1.20 1.20 81.58 815.83 0.1335 6,109.46

60.30 56.43 5.00 5.00 51.43 514.30 0.1335 3,851.42

70.37 63.45 2.20 2.20 61.25 612.52 0.1335 4,586.96

78.74 72.63 12.60 12.30 60.33 603.27 0.1335 4,517.62

100.50 94.76 1.40 1.40 93.36 933.63 0.1335 6,991.61

107.57 103.04 0.00 0.00 103.04 1,030.43 0.1335 7,716.50

113.70 105.38 0.80 0.80 104.58 1,045.81 0.1335 7,831.67

120.59 106.12 4.50 4.50 101.62 1,016.19 0.1335 7,609.87

potranspiracin real (ETR) mm/mes

ipitacin total (Pt) mm/mes

efectiva mm/mes

uerimiento neto (mm)

uerimiento neto (m3/ha)

encia de riego

uerimiento bruto (m3/ha)

acin total mensual (m3)

uerimiento bruto (lt/s) REQUERIMIENTO EN M.M.C.

393,898.11 147.06 0.39

557,753.71 215.18 0.56

775,731.37 289.62 0.78

749,464.19 289.15 0.75

708,696.87 264.60 0.71

396,695.80 148.11 0.40

513,739.09 212.36 0.51

478,867.86 178.79 0.48

671,194.28 258.95 0.67

555,588.22 207.43 0.56

469,900.03 181.29 0.47

403,323.27 150.58 0.40

6,674,852.80 2,543.13 6.67

NTE: ELABORACION DEL PROYECTISTA

Eficiencia de conduccin Eficiencia de distribucin Eficiencia de aplicacin EFICIENCIA DE RIEGO

34.24 65.00 60.00

0.34 0.65 0.60 0.1335

45

De acuerdo al cuadro N 31 se observa que en la situacin actual con la prdida por conduccin de 92 % (vase cuadro N 04) , la cedula de cultivos requiere un volumen de agua anual de 23.04 MMC cifra muy elevada si se tiene en cuenta que el promedio general en los otros sectores de riego la prdida por conduccin no pasa del 30 %, este hecho est generando que los usuarios de Pampas el Tizal estn solicitando mas agua de la requerida por los cultivos, as como que existan solamente 98.80 has bajo riego en las dos campaas agrcolas que se desarrollan anualmente. Con el mejoramiento de la eficiencia en la conduccin del canal Los Caanes el rea sembrada anual ser de 150 ha en las dos campaas. Anlisis de la Oferta La oferta est dada por el caudal disponible en el ro Chorobal y la suministrada por el Proyecto Especial Chavimochic, debidamente autorizada por la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moche Vir Chao. En el cuadro N 33 se presenta el registro de caudales y masa de agua utilizada por el canal Los Caanes en el ao 2004, por sus dos fuentes disponibles.

Cuadro N 33:
OFERTA DE AGUA DISPONIBLE EN EL CANAL LOS CAANES
Descripcin
Q PROM (m3/s) MASA (MMC) Q. MX. (l/s) Q. MIN. (l/s)

AGO
0.190 0.509 290 130

SET
0.250 0.648 300 140

OCT
0.260 0.696 320 160

NOV
0.280 0.726 350 200

DIC
0.280 0.750 370 210

ENE
0.210 0.562 360 210

FEB
0.220 0.532 300 160

MAR
0.240 0.643 285 130

ABR
0.260 0.674 240 100

MAY
0.230 0.616 220 100

JUN
0.200 0.536 220 90

JUL
0.160 0.429 280 120

TOTAL
2.780 7.321

NOTA: La Oferta de agua en la toma es proveniente de agua de filtracin y del agua que es derivada del sistema regulado a travs del Proyecto Especial Chavimochic. Fuente: Area de Operacin y Mantenimiento de la Junta de Usuarios del SubDistrito de Riego Chao 2004

3.1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA En la situacin actual, es decir, cuando el canal no cuenta con el revestimiento, la demanda de agua considerado las eficiencias de conduccin y distribucin es de 23.04 MMC, el dficit de agua es esta situacin se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N 34:
BALANCE DEMANDA OFERTA EN LA SITUACION SIN PROYECTO
MESES DEMANDA DE AGUA MMC OFERTA DE AGUA MMC AGO 0.86 0.51 SEP 1.51 0.65 OCT 2.57 0.70 1.87 NOV 2.69 0.73 1.96 DIC 2.27 0.75 1.52 ENE 1.08 0.56 0.52 FEB 1.36 0.53 0.82 MAR 1.48 0.64 0.84 ABR 2.66 0.67 1.99 MAY 2.87 0.62 2.26 JUN 2.24 0.52 1.72 JUL 1.45 0.43 1.03 TOTAL 23.04 7.30 15.73

DEFICIT MMC 0.35 0.86 Fuente: Elaboracion por el proyectista

Volumen Demandado MMC

3.50
Demanda Sin Proyecto

3.00
Oferta Sin Proyecto

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00


AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

De a cuerdo al cuadro anterior, existe dficit de agua en todo los meses del ao. As mismo podemos apreciar que del mes de Setiembre a Enero y de Marzo a Julio representa las demandas de agua de la campaa principal y complementaria respectivamente. El dficit de agua se debe principalmente a las prdidas por conduccin (eficiencia de conduccin de solamente de 8%, eficiencia de distribucin de 65% y una eficiencia de aplicacin de 50%) que se presentan a lo largo del canal de tierra de 6.805 km, el cual esta construido sobre suelo muy arenoso, perdindose el agua por filtracin. Segn estudios realizados y las informaciones de campo obtenidas en los cuadros N 01 y 04; de 250 l/s de agua que ingresa al tramo inicial del canal, solo llega al final 20 l/s. Por lo que podemos resumir: La eficiencia por distribucin en la situacin sin proyecto es actualmente de 65%, porcentaje que se mantendr en la situacin con proyecto. La eficiencia por aplicacin en la situacin sin proyecto es de 50%, porcentaje que se incrementara a 60% en la situacin con proyecto mediante el desarrollo de capacitaciones y talleres de campo sobre el manejo y uso eficiente del agua en parcelas. En cuanto a la eficiencia por conduccin del canal; actualmente es del 8%, segn informacin obtenida mediante evaluaciones de aforo realizados en el tramo de 6.360 km y segn se muestra en el cuadro N 35 Sin Proyecto. Con esta informacin y con el anlisis de las dems eficiencias, se obtiene una eficiencia del sistema de riego sin proyecto de 2.6%

Cuadro N 35:
DETERMINACION DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION SIN Y CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Tramo 103 307 964 726 266 1,397 877 430 455 785 6,310 PROMEDIO 76.76% Eficiencia 99.92% 88.87% 72.07% 88.13% 90.78% 98.44% 74.60% 85.11% 65.96% 25.00% Productos 102.918 272.834 694.775 639.788 241.475 1375.172 654.270 365.957 300.106 196.250 4,844 Infiltracin 90 4,264 3,139 1,422 3,248 108 2,790 2,666 3,302 4,577 25,607 l/m2/da 230 l/s 19,872,000 l/da 776.04624 m2 % Perdida % Eficiencia
Fuente: Calculo del Proyectista

CON PROYECTO
Progresiva 0 153 460 1424 2150 2416 3813 4690 5120 5575 6360 Tramo 103 307 964 726 266 1,397 877 430 455 785 6,310 PROMEDIO 81.37% Eficiencia 99.92% 99.00% 99.00% 88.13% 90.78% 98.44% 74.60% 85.11% 65.96% 25.00% Productos 102.918 303.930 954.360 639.788 241.475 1375.172 654.270 365.957 300.106 196.250 5,134 Infiltracin 90 50 50 1,422 3,248 108 2,790 2,666 3,302 4,577 18,303 l/m2/da 164.401 l/s 14,204,275 l/da 776.046243 m2 % Perdida % Eficiencia 65.76% 32.24%

92.00% 8.00%

Con el revestimiento del canal en el tramo previsto y de acuerdo a los clculos mostrados en el cuadro N 35 Con Proyecto y haciend o intervenir los valores de infiltracin esperados de 50l/m2/da, se tendr una eficiencia de conduccin con proyecto de 34.24%. Con esta informacin y con el anlisis de las dems eficiencias, se obtiene una eficiencia del sistema de riego con proyecto de 13.35% La eficiencia a la que se puede llegar en la situacin Con Proyecto, al mejorar el tramo del canal de riego los Caanes, logrando que el flujo y velocidad sean constante; tendr como resultado que la demanda del proyecto sea cubierta satisfactoriamente para las reas de mejoramiento y ampliacin, debido a que se tendr una suficiente disponibilidad de agua como muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N 36:
BALANCE DEMANDA OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO
MESES DEMANDA DE AGUA MMC OFERTA DE AGUA MMC DEFICIT MMC
Fuente: Elaboracion por el proyectista

AGO 0.39 0.51 -0.11

SEP 0.56 0.65 -0.09

OCT 0.78 0.70 0.08

NOV 0.75 0.73 0.02

DIC 0.71 0.75 -0.04

ENE 0.40 0.56 -0.17

FEB 0.51 0.53 -0.02

MAR 0.48 0.64 -0.16

ABR 0.67 0.67 0.00

MAY 0.56 0.62 -0.06

JUN 0.47 0.52 -0.05

JUL 0.40 0.43 -0.03

TOTAL 6.67 7.30 -0.63

Volumen Demandado MMC

0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Demanda Con Proyecto Oferta Con Proyecto

3.2

CRONOGRAMA DE ACCIONES a. Horizonte de Ejecucin El periodo de ejecucin del proyecto ha sido estimado en 03 meses (90 das tiles), desde el momento de la elaboracin del expediente tcnico hasta la entrega de la obra, dicho cronograma depender del desembolso oportuno de los recursos financieros. El cronograma de actividades para la nica alternativa se muestra en el grfico siguiente. Cuadro N 37 : Cronograma de actividades para la ejecucin del proyecto ACTIVIDADES FASE: INVERSIN Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico. Etapa 2: Construccin FASE: POS INVERSIN Etapa 1: Operacin y mantenimiento 10 aos 1.0 meses 2.0 meses Duracin

b. Horizonte de Evaluacin El periodo horizonte de evaluacin del proyecto para fines de desarrollo del perfil se estima en 10 aos. 3.3 COSTOS Es importante tener en cuenta que, con respecto a los costos de inversin, en el presente perfil se van analizar nicamente los costos referentes a Infraestructura Comn de riego, como son: El revestimiento de 1167 m de canal en tierra con concreto simple FC=175 kg/cm2 de seccin trapezoidal de 0.70 m de base, 0.64 m de altura y espesor e=7.5 cm; el talud es de 1.0. Construccin de un puente peatonal de concreto armado FC = 175 kg/cm2 de 2.90 m. de largo y 0.80 m de ancho. Construccin de un puente carrozable de concreto armado FC = 175 kg/cm2 de 2.90 m. de largo por 5.0 m. de ancho. Construccin de 04 tomas laterales e instalacin de sus respectivas compuertas metlicas. No se ha tomado en cuenta los costos de reas Mejoradas, ya que no se han considerado inversiones en tecnologa de riego para cada beneficiario. TAMPOCO se han considerado costos de rea Incorporadas pues, con el presente perfil, no se pretende incluir nuevas hectreas al rea bajo riego, PERO si mayor rea sembrada.

3.3.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Los costos en esta situacin estn dados por las diversas actividades referidos a la alternativa sin proyecto: situacin optimizada de los costos de mantenimiento del canal estn referidos a los trabajos de limpieza, desbroce y descolmatacin del canal existente, que realizan los beneficiarios anualmente. El clculo de estos costos se muestra en el cuadro N 38. En el caso de los costos de operacin, se consideran las actividades que realiza la Junta de Usuarios en la distribucin del agua a travs del sectorista de riego y la secretaria tarifaria.

3.3.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los costos en la situacin Con Proyecto estn dados por los costos de inversin necesarios para materializar el proyecto de mejoramiento canal de riego que incluye entre otros la elaboracin del expediente tcnico, la construccin de la infraestructura, los costos de capacitacin, impacto ambiental y los gastos administrativos, supervisin, as mismo, en este rubro estn incluidos los costos de mantenimiento de la infraestructura y de operacin tanto a precios sociales como a precios privados. ste se muestra en los cuadros N 39 y 40

Cuadro N 38:
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SITUACION SIN PROYECTO ITEM
1.00 OPERACIN PERSONAL SECTORISTA TARIFARIA % del numero de canales a su cargo % de usuarios atendidos por comit HH HH GLB 576.00 240.00 1.00 3.13 2.50 6,000.00 1,800.00 600.00 6,000.00 6,000.00 33,007.55 11,786.85 M KM M3 M2 M3 20,415.00 15.00 900.00 21,000.00 270.00 0.20 513.59 4.76 0.77 0.41 3.28 4,083.00 7,703.85 21,220.70 4,284.00 16,170.00 110.70 656.00 41,407.55 4,140.76 45,548.31

DESCRIPCION

UNID

METRADO

PRECIO UNITARIO

PARCIAL

TOTAL
8,400.00 2,400.00

MATERIALES Y EQUIPOS GASTOS DIVERSOS 2.00 MANTENIMIENTO CANAL ABIERTO TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE CANAL TRABAJOS DE NIVELACION DE RAZANTE DE CANAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE CAJA DE CANAL MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL DESVIO MANUAL EN CANALES

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARRETILLA) M3 200.00 COSTO DIRECTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO GASTOS GENERALES 10% TOTAL
Fuente : Elaboracin proyectista

Cuadro N 39:
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SITUACION CON PROYECTO ITEM
1.00 OPERACIN PERSONAL SECTORISTA TARIFARIA % del numero de canales a su cargo % de usuarios atendidos por comit HH HH GLB 720.00 240.00 1.00 3.13 2.50 6,500.00 2,250.00 600.00 6,500.00 6,500.00 29,558.14 10,246.08 M KM M3 M2 M3 20,415.00 12.00 700.00 15,000.00 270.00 0.20 513.59 4.76 0.77 0.41 3.28 10.41 224.15 19.54 18.37 4,083.00 6,163.08 15,320.70 3,332.00 11,550.00 110.70 328.00 3,991.36 M M3 M2 UNID 250.00 5.00 4.32 10.00 2,602.50 1,120.75 84.41 183.70 38,908.14 3,890.81 42,798.96

DESCRIPCION

UNID

METRADO

PRECIO UNITARIO

PARCIAL

TOTAL
9,350.00 2,850.00

MATERIALES Y EQUIPOS GASTOS DIVERSOS 2.00 MANTENIMIENTO CANAL ABIERTO TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANAL TRABAJOS DE NIVELACION DE RAZANTE DE CANAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE CAJA DE CANAL MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL DESVIO MANUAL EN CANALES TRABAJOS DE REHABILITACION REHABILITACION DE JUNTAS RESANE DE FISURAS CON CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PINTADO DE COMPUERTAS ENGRASE DE COMPUERTAS COSTO DIRECTO DEL MANTENIMIENTO GASTOS GENERALES 10% TOTAL
Fuente : Elaboracin proyectista

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARRETILLA) M3 100.00

Cuadro N 40:
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA UNICA
(A Precios de Mercado, Julio 2005)

Descripcin

Unid

Cantidad

Precio Unitario (Con IGV) Parcial

COSTOS S/. TOTAL

I. INFRAESTRUCTURA OBRAS PRELIMINARES CANAL ABIERTO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80M X 3.60M. MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL ABIERTO EXCAVACION DE CAJA DE CANAL MANUAL RELLENO COMPACTADO A MANO - C/MATERIAL PROPIO RELLENO COMPACTADO - C/MATERIAL DE PRESTAMO CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT PUENTE PEATONAL EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PUENTE CARROZABLE EXCAVACION MANUAL OBRAS DE CONCRETO CANAL ABIERTO CONCRETO FC' = 175 KG/CM2 e = 0.075 INCLUYE CERCHAS PIEDRA ASENT. EMBOQ. FC'=175 KG/CM2 e=0.20m DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ASENTADO CON MANPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:4 +70% PM CONCRETO FC' = 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PUENTE PEATONAL ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO (OBRAS DE ARTE) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CON MEZCLADORA ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PUENTE CARROZABLE ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO (OBRAS DE ARTE) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CON MEZCLADORA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON MEZCLADORA ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO VARIOS JUNTA DILATACION C/SELLO. ELASTOM. POLIURET. JUNTA CONTRACCION C/SELLO. ELASTOM. POLIURET. SUMI INSTAL COMPU 0.50x0.60m TIPO TORNILLO

132,627.68

3,096.37 M2 UND 4,668.00 1.00 0.48 855.73 2,240.64 855.73

25,800.65 M3 M3 M3 M3 M3 M3 765.88 1,436.12 746.88 448.13 0.20 3.50 4.52 2.26 24.40 1.94 3.95 3.95 3,461.78 3,245.63 18,223.87 869.37 0.79 0.79 13.83 13.83

80,075.62 M2 M2 M3 M3 M3 KG M2 M3 KG M2 M3 KG KG M M UND 3,174.24 10.20 0.27 0.70 0.14 3.80 1.60 0.55 18.95 6.00 2.73 2.90 220.44 239.24 717.71 4.00 25.07 37.84 15.49 85.86 232.97 3.83 19.87 232.97 3.83 19.87 232.97 243.34 3.83 19.47 19.01 700.26 79,578.20 385.97 4.18 60.10 32.62 14.55 31.79 128.13 72.58 119.22 636.02 705.69 844.29 4,658.00 13,643.67 2,801.04 232.50

2,305.21

21,102.71

COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES 17.30%

SUB-TOTAL DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISION (10 %) TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA


Fuente: consultor de elaboracin de Expediente Tcnico de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao.

132,627.68 22,950.00 ========= 155,577.68 15,557.77 S/. 171,135.45

En el cuadro siguiente se muestra el desagregado de los insumos para el mejoramiento de la infraestructura.

Cuadro N 41:
PRECIOS Y CANTIDAD DE INSUMOS REQUERIDOS
Cantidad Requerida COSTOS S/. Parcial Presupuestado 20,190.62 2,277.15 3,123.90 14,789.57

Descripcion MANO DE OBRA OPERARIO OFICIAL PEON MATERIALES

Unid

Precio

HH HH HH

4.22 3.83 1.88

539.61 815.64 7,887.77

2,277.15 3,123.90 14,789.57

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 3.90 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 3.90 CLAVOS Fo No C/C 3/4" KG 3.90 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 3.15 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 40.00 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 40.00 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 30.00 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 30.00 AFIRMADO M3 10.00 ARENA GRUESA M3 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 19.00 SELLADOR ELASTIC.POLIURETANO SIKAFLEX 1A LN G 180.00 SOGA SISAL 1/2" M 0.70 IMPRIMANTE APLICAC. SELLO ELASTOMERO GLN 128.00 HORMIGON M3 30.00 AGUA M3 5.00 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP P2 3.50 MADERA TORNILLO P2 3.50 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 8 mm PLN 43.00 COMPUERTA DE FIERRO TIPO TORNILLO SINFIN 0.50*0.60 M UND 650.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 35.00 TEKNOPORT DE 1" M2 18.00 EQUIPOS COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" HM SUB-TOTAL INSUMOS COMODIN HERRAMIENTAS MANUALES SUB-TOTAL

13.07 351.45 0.80 255.35 171.17 2.47 0.28 2.04 784.22 123.29 2,036.54 88.04 753.60 3.35 0.80 61.13 110.70 4,951.81 9.00 4.00 1.80 12.39

50.97 1,370.66 3.12 804.35 6,846.80 98.80 8.40 61.20 7,842.20 3,698.70 38,694.26 15,847.20 527.52 428.80 24.00 305.65 387.45 17,331.34 387.00 2,600.00 63.00 222.99

97,604.41 50.97 1,370.66 3.12 804.35 6,846.80 98.80 8.40 61.20 7,842.20 3,698.70 38,694.26 15,847.20 527.52 428.80 24.00 305.65 387.45 17,331.34 387.00 2,600.00 63.00 222.99 13,892.46 7,966.20 3,874.50 2,051.76 131,687.49

20.00 15.00 8.00

398.31 258.30 256.47

7,966.20 3,874.50 2,051.76

%MO

940.19 940.19 132,627.68

TOTAL

As mismo en el cuadro siguiente se muestra el consolidado de los costos de inversin tanto a precios privados como a precios sociales.

Cuadro N 42:
CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

RUBROS

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)

1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 2. GASTOS GENERALES 17.30% SUB TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 3. SUPERVISION (10%) TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin proyectista

20,190.62 97,604.41 14,832.65 132,627.68 22,950.00 155,577.68 15,557.77 171,135.45

18,027.34 82,020.51 12,464.41 112,512.27 21,650.94 134,163.21 13,416.32 147,579.53

3.3.3 COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales que vienen a ser la diferencia entre los costos en la situacin Con proyecto menos la situacin Sin proyecto se muestran en los cuadros siguientes tanto a precios privados como a precios sociales. Cuadro N 43:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA BASE COSTO DE O&M SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

AOS

INVERSION

COSTOS INCREMENTALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

171.14 45.55 45.55 45.55 45.55 45.55 45.55 45.55 45.55 45.55 45.55 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80

-171.14 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75

FUENTE. ELABORACION PROYECTISTA

Cuadro N 44:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA BASE COSTO DE O&M SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

AOS

INVERSION

COSTOS INCREMENTALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

147.58 39.41 39.41 39.41 39.41 39.41 39.41 39.41 39.41 39.41 39.41 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60

-147.58 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81

FUENTE. ELABORACION PROYECTISTA

3.3.4 APORTES POR ENTIDAD Las entidades involucradas con el problema son el Proyecto Subsectorial de Irrigacin (PSI), la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao, la Comisin de Regantes Lateral 5B y el Comit Pampas el Tizal. Se indican los aportes por entidad a lo largo de las etapas de pre inversin, inversin y operacin del proyecto a Precios Privados sociales para la alternativa nica las cuales se muestran en los cuadros siguientes.

Cuadro N : 45
APORTES POR ENTIDADES A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTES I. INVERSION PSI JUNTA DE USUARIOS COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL 2. INFRAESTRUCTURA PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL 3. CAPACITACION PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES 4. GASTOS GENERALES PSI COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL 5. SUPERVISION PSI COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACION Y MANTENIMIENTO COMISION DE REGANTES TOTAL APORTES POR ENTIDAD PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL FACTOR DE ACTUALIZACION VALOR ACTUAL DE APORTES POR ENTIDAD PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL * Nota: Tasa de descuento = 0.14 TOTAL ACTUALIZADO S/. 119,794.82 19,113.55 17,113.55 19,613.55 175635.45 % 68.21 10.88 9.74 11.17 100.00 100.00 31.79 % 68.21 175,635.45 119,794.82 19,113.55 17,113.55 19,613.55 1.000 175,635.45 119,794.82 19,113.55 17,113.55 19,613.55 37,534.69 32,912.40 28,889.30 25,336.98 22,212.66 19,516.33 17,119.58 15,022.43 13,182.08 11,555.72 0.877 37,534.69 0.769 32,912.40 0.675 28,889.30 0.592 25,336.98 0.519 22,212.66 0.456 19,516.33 0.400 17,119.58 0.351 15,022.43 0.308 13,182.08 0.270 11,555.72 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 11,905.44 2,301.55 1,350.78 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 42,798.96 15,050.00 5,400.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 92,839.38 17,113.55 9,411.99 13,262.77 0.00 2,000.00 2,500.00 PRE INVERSION AOS 1. EXPEDIENTE TECNICO 1 2 3 4 5 OPERACIN 6 7 8 9 10

ENTIDAD PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA

56

Cuadro N 46
APORTES POR ENTIDADES A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE I. INVERSION 1. EXPEDIENTE TECNICO PSI JUNTA DE USUARIOS COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL 2. INFRAESTRUCTURA PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL 3. CAPACITACION PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES 4. GASTOS GENERALES PSI COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL 5. SUPERVISION PSI COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACION Y MANTENIMIENTO COMISION DE REGANTES TOTAL APORTES POR ENTIDAD PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL FACTOR DE ACTUALIZACION VALOR ACTUAL DE APORTES POR ENTIDAD PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL * Nota: Tasa de descuento = 0.14 TOTAL ACTUALIZADO S/. 103,223.34 16,303.68 15,063.57 17,006.70 151,597.29 % 68.09 10.75 9.94 11.22 100.00 100.00 31.91 % 68.09 151,597.29 103,223.34 16,303.68 15,063.57 17,006.70 1.000 151,597.29 103,223.34 16,303.68 15,063.57 17,006.70 32,979.54 28,918.21 25,383.34 22,262.13 19,516.97 17,147.86 15,041.98 13,199.34 11,582.32 10,153.34 0.877 32,979.54 0.769 28,918.21 0.675 25,383.34 0.592 22,262.13 0.519 19,516.97 0.456 17,147.86 0.400 15,041.98 0.351 13,199.34 0.308 11,582.32 0.270 10,153.34 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 10,266.64 1,984.74 1,164.84 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 37,604.95 14,198.11 5,094.34 2,358.49 0.00 0.00 0.00 78,758.59 14,517.96 7,984.49 11,251.23 0.00 1,785.71 2,232.14 PRE INVERSION AOS 1 2 3 4 5 OPERACIN 6 7 8 9 10

ENTIDAD PSI JUNTA DE USUARIOS COMISION DE REGANTES COMIT DE REGANTES PAMPAS TIZAL TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA

57

3.4

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO Los beneficios del proyecto se han determinado por la venta de los cultivos principales de la zona, asumiendo el supuesto de que los agricultores venden la totalidad de su produccin esto debido a que la mayor parte de su produccin es destinado al mercado quedando una pequea proporcin para su consumo. Adems suponemos que gracias a los trabajos de mejoramiento realizados, los usuarios del canal Los Caanes contarn con mayores niveles de agua, para mejorar y ampliar sus reas de siembras y por lo consiguiente incrementaran su produccin y productividad. Que conlleva al final mejorar sus niveles de ingresos econmicos.

3.4.1 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO El proyecto cuenta con una sola fuente de ingresos que es la venta de agua para riego 3.4.2 PRIMERA CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD La normatividad vigente (DECRETO SUPREMO N 003-90 AG) determina que la tarifa de agua debe ser tal que permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al Estado a lo largo de la vida til del proyecto TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO (S/./m3) La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa de agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento a lo largo del periodo de operacin del proyecto. Se calcul la tarifa de agua de equilibrio, segn la metodologa indicada en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego Grandes y Medianos del MINAG-OGPA, la misma que debera cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento durante el periodo de operacin del proyecto. Con la finalidad de continuar con la formulacin del proyecto el Comit de Regantes Pampas el Tizal, perteneciente a la Comisin de Regantes Lateral 5B, est pagando puntualmente por los servicios de agua. Estos ingresos se destina a los gastos de mantenimiento, seguros, reposicin y administracin de la Junta de Usuarios y Comisin de Regantes por lo que una vez ejecutado el proyecto continuarn pagando por el servicio de agua, la tarifa de agua propuesta para el ao 2005 segn Resolucin de ATDRMVCH que es de S/. 0.02327 por m3 de agua de riego, valor que esta por encima de la tarifa calculada de S/. 0.00586 por m3. Para propsitos de evaluacin del proyecto se espera que a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto este monto permanezca constante garantizando con ello el cumplimiento de los gastos de Operacin y Mantenimiento gastos de componente de Canon de Agua (10 % tarifa) Componente Amortizacin (10 % tarifa) componente de JNU (1 % tarifa), componente de CIJU (80 %) generados durante los diez aos de operacin del proyecto.

Cuadro N 47:
Calculo de la Tarifa de Agua - ALTERNATIVA UNICA
CALCULO DE LA TARIFA S/m3 0.00586

FLUJO DE CAJA PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA

OPERACIN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

INGRESOS POR VENTA DE AGUA METROS CBICOS VENDIDOS TARIFA POR METRO CUBICO S/./ m3 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586 7,303,392 0.00586

SUB TOTAL

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS COSTO D OPERACIN Y MANTENIMIENTO 42,799 42,799 42,799 42,799 42,799 42,799 42,799 42,799 42,799 42,799

SUB TOTAL

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

42,799

FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION Tasa de descuento VALOR ACTUAL NETO 14% (VAN)

0 0.877

0 0.769

0 0.675

0 0.592

0 0.519

0 0.456

0 0.400

0 0.351

0 0.308

0 0.270

Fuente: Elaboracion propia del Proyectista con informacion de la Junta de Usuarios del Subdistrito de riego Chao

3 .4.3 SEGUNDA CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD COSTOS DE INCORPORACIN POR HECTREA (S/./ha) La segunda condicin de sostenibilidad, parte de reconocer que existe un costo de incorporacin que al menos deber ser cubierto con la venta de las tierras. Como el proyecto tan solo propone el abastecimiento de las hectreas actualmente regables y la ampliacin siembra en reas bajo riego, y no incorporar nueva superficie al agro, este costo de incorporacin es cero. 3.4.4 INGRESOS INCREMENTALES Los ingresos por tarifa de agua, en trmino incrementales, corresponden a la diferencia entre los ingresos actuales (situacin sin proyecto) y los esperados con la tarifa de S/. 0.00586 por m3 de agua de riego. El ingreso incremental por venta de agua de riego ha sido retirado debido a que el pago mnimo calculado para cubrir los costos de operacin y mantenimiento se viene cancelando con el valor de la tarifa aprobada por la ATDRMVCH de S/. 0.02327 por m3. Presentndose como la tarifa para la alternativa nica, el cual garantizara que se cubra los costos de operacin y mantenimiento. 3.5 PLAN DE NEGOCIOS Una vez identificado el problema, las alternativas de solucin y sus costos, es necesario realizar una evaluacin de la viabilidad de estas, dentro de un enfoque de demanda de los productos agrcolas. Es decir, que los productos agrcolas cultivados en el rea atendida por el proyecto, deban contar son opciones claras de mercado, lo cual permitir que sean comercializados y as mejorar el ingreso neto de los productores.

3.5.1 ANALISIS DE MERCADO Para realizar el anlisis de mercado se emple la herramienta del Plan de Negocios propuesta en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego Grandes y Medianos del MINAG-OGPA. a) Cartera de Productos Con la finalidad de diversificar el riesgo de inversin del productor agrcola se decidi trabajar con una determinada cartera de productos. Los criterios de seleccin de los productos que forman de esta cartera se detallarn mas adelante. La diversidad del riesgo ofrece seguridad ante las imprevisibles variaciones del entorno. El mejor modo de evitar una situacin comprometida en la que el cultivo bsico del productor no funcione, es el obtener cuanto antes una situacin en la que los beneficios del agricultor procedan de diversos cultivos, de modo que el hundimiento imprevisto de uno de ellos suponga como mximo la perdida de una fraccin de esos beneficios Los cultivos que forman parte de la cartera de productos sern: el esprrago, maz amarillo duro, frutales, marigol, caa de azcar, sandia, aj pprika y alcachofa. Cuadro N 48 : Cartera de Productos
SECTOR CULTIVO Esprrago Maz amarillo duro Frutales Marigol Caa de azcar Sandia Aj pprika Alcachofa

PAMPAS EL TIZAL

b) Criterio de seleccin La idea de trabajar con una cartera de productos es la concentracin y orientar los esfuerzos hacia los cultivos con la finalidad de maximizar el beneficio conjunto de toda la cartera. Los criterios de seleccin fueron dos: a) el que nos indica que tan interesante es el negocio de producir un cultivo determinado y b) el que nos indica que tan fuerte es el productor en la produccin de dicho cultivo. De esta manera se encontraron los cultivos con mejores perspectivas futuras de ganar dinero. La metodologa consisti en poner cada cultivo en la matriz, en cuyos ejes se representan los dos criterios antes sealados. Segn su posicin en la matriz, se adopto una postura frente al cultivo. La matriz de atractividad del cultivo se muestra en el cuadro N 49.

Cuadro N 49 : Matriz de atractividad del cultivo


ATRACTIVIDAD DEL NEGOCIO
ALTA MEDIA BAJA

FORTALEZA DEL CULTIVO/ PRODUCTOR/VALLE

ALTA

INVERTIR AGRESIVAMENTE

INVERTIR SELECTIVAMENTE

MANTENER

MEDIA

INVERTIR SELECTIVAMENTE

MENTENER

COSECHAR / VENDER

BAJA

MENTENER

COSECHAR / VENDER

COSECHAR / VENDER

c) Clasificacin del Cultivo segn su Posicin Competitiva Los cultivos de la cartera de productos fueron clasificados segn su posicin competitividad de la siguiente manera: a) Cultivos Estrella Son cultivos que en el corto plazo han experimentado una creciente demanda externa y una buena acogida en el mercado. Los cultivos estrellas que forman parte de la cartera de productos son: El maz amarillo duro, el esprrago, el marigol, el aj pprika y la alcachofa. El maz amarillo duro tuvo una rea sembrada en el sector de Pampas el Tizal de 35.50 ha con una produccin 230.75 Tm (ao 2004) en dos campaas no habiendo previsto la incorporacin de mas hectreas, el destino de la produccin sern el mercado regional entre ellos las ciudades de Trujillo y Lima. El esprrago es el segundo producto que ocupa mayor rea sembrada con una superficie cultivada de 22 ha y una produccin de 99 TM en dos campaas, su principal mercado es el extranjero y el mercado regional de la ciudad de Lima. El Marigol es el tercer producto que ocupa mayor rea cultivada con una superficie de 21.50 ha y una produccin de 430 TM en dos campaas, su principal mercado es el mercado regional de la ciudad de Trujillo y Lima. El cultivo de aj pprika se pretende incorporar al sector de Pampas el Tizal. Dentro del valle de Chao el aj pprika ocupa el tercer lugar en superficie cultivada con 1895 ha y una produccin de 7201 TM en dos campaas, su mercado de este producto es principalmente el mercado mundial, con destino principalmente a Francia y Espaa. La alcachofa es un cultivo nuevo en el valle, en la campaa 2003-2004, solamente se cultivaron 60 has, obtenindose una produccin de 600 TM,

su principal mercado es el mundial, actualmente todo el volumen de produccin se exporta a EEUU, Espaa. b) Cultivos Interrogante Son los productos agrcolas que se viene sembrando pero que, debido a su comportamiento atpico, sujeto al comportamiento de los precios de mercado, los bajos niveles de produccin alcanzados y las reducidas parcelas dedicadas a su cultivo, estn en una categora de observacin y evaluacin. Segn el comportamiento de estas variables, los productos pueden ser considerados como productos estrellas o bandera. Los productos agrcolas fueron agrupados en: Cereales, menestras y frutales. Para la cartera se defini a los siguientes como cultivos interrogantes: frutales sandia y caa de azcar. c) Cultivos Vaca Los productos que generan liquidez a los agricultores son la alfalfa, siendo su produccin expedida al consumo de ganado y de estos se obtienen la produccin de queso y leche fresca que mayormente es trasladado a la ciudad de Lima en tanques cisternas o a la ciudad de Cajamarca que viene a ser el departamento ganadero de mayor arraigo en la produccin de productos lcteos. La leche representa la caja chica del pequeo agricultor a pesar de los precios bajos que se le asigna (S/. 0.60 / lt). d) Cultivo Perro El producto hueso esta constituido por los forrajes y dems cultivos. 3.5.2 LA OFERTA Y DEMANDA LA OFERTA a) NIVEL SECTORIAL La produccin a nivel sectorial de los cultivos que forman parte de la cartera de productos, corresponde a la produccin agrcola del sector de riego Pampas el Tizal y se puede observar en el cuadro N 25. b) NIVEL REGIONAL La produccin de los cultivos que forman parte de la cartera de productos, durante la campaa agrcola 2001-2002 a nivel de la Regin La Libertad se observa en el cuadro N 50

Cuadro N 50 : Regin La Libertad - produccin de cultivos. C.A. 2001-2002


Superficie Cosechada (Has)

CULTIVO

Rendimiento (TM/Ha)

Produccin (TM)

Maz amilceo Papa Alcachofa Tuna Olluco Alfalfa Trigo/cebada

755 264 0 458 354 5800 1650

1.9 7 9.5 1.8 2 15 1.8

1434.5 1848 0 916 718 87000 2970

c) NIVEL NACIONAL A nivel nacional la oferta exportable segn productos fue la siguiente: * ALCACHOFA a nivel nacional se indican las referencias Cuadro N 51 : El volumen producido por el Per al ao 2000 de alcachofa
DEPART TOTAL NACIONAL LIMA TACNA LA LIBERTAD ANCASH JUNIN 90 75 6 91 69 5 92 76 8 93 72 6 AOS (HAS SEMBRADAS) 94 69 5 95 130 5 96 81 5 97 6 3 98 2 2 99 12 2 200 0 23 TO AL

25

28

30

32

50

60

100

10 174

9 203

6 171

97 13 193

Cuadro N 52 : PRODUCION ANUAL DE ALCACHOFAS


DEPART TOTAL NACIONAL LIMA TACNA LA LIBERTAD ANCASH JUNIN 90
383 55

AOS (HAS SEMBRADAS) 91


344 47

92
389 75

93
346 50

94
337 45

95
703 44

96
766 43

97
55 25

98
19 13

99
117 12

2000
150

TOAL

450

507

546

592

1000

1110

1483

52 3027

41 4176

76 171

617 63 3821

LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA El consumo mundial de aceitunas tuvo el siguiente comportamiento entre 1999 2004. El monto de las exportaciones en valor FOB de la Alcachofa procesada del Per al mundo. Fuente Forum de Agroexportacin Congreso de la Republica. Marzo 2004-Santiago Fumagalli-ADEX. ANALISIS DE PRECIOS El anlisis de precios consiste en determinar los precios unitarios en chacra, al mayorista y al consumidor de los productos agrcolas seleccionados en el Plan de Negocios. Los precios en chacra y al mayorista observados en la campaa agrcola 20032004 se tomaron de los registros de la OIA-MINAG-La Libertad. Estos precios fueron deflactados por la tasa de inflacin y separados de la ganancia del intermediario, logrndose obtener los precios al consumidor. 3.5.3 SISTEMAS DE COMERCIALIZACION El estudio de la comercializacin implica determinar la cantidad de veces en la que el producto agrcola cambia de un agente a otro, las modalidades de cambio y los valores agregados que esta recibe desde su cosecha hasta que llegue a los consumidores finales. 3.5.3.1 MARKETING MIX La estrategia de mezcla para la intermediacin de los productos de exportacin desde la zona de produccin, Pampas el Tizal y de la ciudad de Trujillo, queda definida a travs de los siguientes conceptos. a) PRODUCTO Los productos maz amarillo duro, esprrago, marigold, caa de azcar, aj pprika y alcachofa representan la canasta de productos exportables de Pampas El Tizal y que a la fecha han tenido resultados satisfactorios. Los cuatro primeros productos viene sembrndose actualmente y los dos siguientes se pretende incorporar con el presente proyecto a la canasta de productos. Adems, todos estos productos muestran un perfil competitivo y tienen mercados ganados en las ciudades de Trujillo y Lima, as como en los mercados internacionales. Estos productos tienen calidad intermedia hacia arriba con posibilidad de mejora y buena presentacin, por lo que los hacen referentes a nivel nacional. b) MERCADO Los mercados de exportacin son la Unin Europea, USA, Japn, Espaa, Brasil, Chile, etc., las altas demandas por estos productos hace prever a futuro potenciales negocios de agro exportacin.

c) PRECIOS Los precios de los productos en mencin son adecuados ya que les permite a los agricultores, no solo cubrir los costos de produccin sino generar una utilidad que les permita reinvertir en la produccin agrcola. d) PROMOCION Las estrategias de promocin, publicidad y propaganda son mnimas, es quizs el Taln de Aquiles o debilidad de esta canasta de productos exportables. No se explotan las potencialidades de estos productos y se limitan solo a una produccin pasiva entre brokers y no de una difusin externa agresiva y expansiva de los productos, para posesionarlos de la mente de los consumidores, sin embargo algunos productos como el esprrago, la alcachofa, el aj pprika poseen algn tipo de promocin radial y escrita, donde dan cuenta de las bondades de este producto, y siempre hace referencia sobre el lugar de procedencia de este producto. 3.5.3.2 TARGET El mercado objetivo de los productos que se cultivan en el valle de Chao, tiene alguna difusin y promocin como es el esprrago, aj pprika y alcachofa, a travs de medios de comunicacin radial y escrita desde hace tiempo, existiendo diversas variedades de estos productos, mientras que de los dems productos podemos decir que su promocin es nula, debido a que los dems cultivos no son de consumo directo sino que son productos intermedios que necesitan ser procesados, a excepcin de las frutas, el maz amarillo duro, donde el segundo es destinado a la industria de alimentos balanceados y una parte exportado al mercado externo, por lo tanto no se requiere de sostenimiento, ya que en este mundo globalizado la demanda de un producto esta en funcin de la calidad y que su cultivo haya sido realizado bajo un enfoque de agricultura ecolgica, habida cuenta que actualmente la humanidad esta tomando conciencia de la proteccin del medio ambiente(por ejemplo el empleo de insecticidas de origen natural y biodegradable), en cambio si lo productos sern destinados al mercado interno es posible que las practicas agrcolas sigan mantenindose de la misma manera que en la actualidad se realiza, debido a que nuestro pas no es riguroso en cuanto a materia regulatorias de productos alimenticios se refiere. La experiencia a nivel pas contribuye a direccionar los productos que vienen exportndose, en tal sentido el mercado objetivo de nuestros productos son: ALCACHOFA

La alcachofa Globe green de procedencia estadounidense tiene gran aceptabilidad principalmente la de sin espinas y tiene dentro de sus principales mercados, a los siguientes pases en orden de importancia: Espaa, Francia y Estados Unidos. El sistema de comercializacin de la alcachofa procesada a nivel pas, es a travs de empresas constituidas como: ADEX y IPEH, AGROINDUSTRIAS CHIQUITOY en Trujillo, Grupos Backus Co, entre otros. Los precios tienen una ligera tendencia a la subida estando a la fecha 2004 en US$ 0.37 en chacra.

3.5.3.3 PRODUCCION SECTORIAL (OFERTA) a) NIVEL SECTORIAL Es la produccin de los cultivos que forman parte de la cartera de productos durante la campaa agrcola 2003-2004, se observa en el cuadro N 23 y con proyecto el cuadro N 25. b) ANALISIS DE LOS PRECIOS El anlisis de precios consiste en determinar los precios unitarios en chacra, al mayorista y al consumidor de los productos agrcola seleccionados en el plan de negocios. 3.5.3.4 TIPOLOGIA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION En el proceso de comercializacin se identifico la intervencin de cinco agentes de comercializacin: el productor agrcola, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final. El flujo se representa en el siguiente diagrama.

Diagrama N 01 : Topologa del canal de comercializacin para la produccin agrcola Estrategias de Comercializacin El plan agro exportador, por concepto, conlleva a que se distingan tres estrategias a) Una estrategia dirigida al tercio de pequeos emprendedores (que poseen parcelas mayor a 5 has) que por experiencia a otras zonas pueden contribuir a esta propuesta de iniciar un franco proceso de agro exportacin. b) Una estrategia dirigida a los micro emprendedores (que poseen parcelas menores a 5 has), que representan los 2/3 del total para incorporarse a esta iniciativa. c) Una estrategia diferenciada a los emprendedores que poseen menos de 2 has y que representa el 25% de los predios, as como a los peones de los predios, a quienes se le atender con un plan de soporte de complementacin de la actividad agro exportadora para evitar su exclusin.

3.6. 3.6.1

BENEFICIOS BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los beneficios en esta situacin se obtuvieron por la venta de los principales productos agrcolas, de acuerdo a los precios y rendimientos actuales que nos manifestaron los beneficiarios y la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao, estos beneficios estn referidos al Valor Bruto de Produccin a Precios Sociales y a Precios Privados, estos se muestran en los cuadros para la situacin Sin Proyecto. Cuadro N 53:
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO (MILES DE NUEVOS SOLES) AOS 0
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

CULTIVO EN RIEGO Esprrago Maz Frutales Marigol Caa de Azcar Sandia TOTAL

1
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

2
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

3
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

4
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

5
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

6
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

7
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

8
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

9
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

10
353.29 99.79 72.88 17.34 53.11 55.58 54.60 353.29

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao 2003-2004

Cuadro N 54:
COSTO TOTALES DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (MILES DE NUEVOS SOLES) AOS 0
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

CULTIVO EN RIEGO Esprrago Maz Frutales Marigol Caa de Azcar Sandia TOTAL

1
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

2
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

3
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

4
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

5
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

6
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

7
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

8
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

9
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

10
318.06 84.15 86.61 23.80 55.90 35.10 32.50 318.06

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao 2003-2004

3.6.2

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficios se obtienen de la venta de los productos agrcolas y tambin estn referidos al Valor Bruto de la Produccin. Para determinar estos beneficios suponemos que no existir incremento en los rendimientos, permaneciendo estos constantes a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. Estos beneficios se muestran en los cuadros siguientes.

Cuadro N 55:
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA (MILES DE NUEVOS SOLES) AOS 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CULTIVO EN RIEGO Esprrago Maz Frutales Marigol Caa de Azcar Sandia Aj Pprika Alcachofa TOTAL

1
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

2
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

3
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

4
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

5
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

6
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

7
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

8
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

9
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

10
1004.50 100.80 84.53 21.42 51.87 62.70 59.98 387.59 235.62 1004.50

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao 2003-2004

Cuadro N 56:
COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA (MILES DE NUEVOS SOLES) AOS 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CULTIVO EN RIEGO Esprrago Maz Frutales Marigol Caa de Azcar Sandia Aj Pprika Alcachofa TOTAL

1
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

2
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

3
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

4
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

5
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

6
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

7
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

8
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

9
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

10
607.15 86.00 100.45 29.40 54.60 39.60 35.70 140.40 121.00 607.15

Fuente: Elaboracin propia con datos extrados de la Junta de Usuarios de subdistrito de Riego Chao 2003-2004

3.6.3

BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales del proyecto se muestran en el cuadro siguiente Cuadro N 57 :
BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRODUCCION AGRICOLA ALTERNATIVA UNICA
(EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO)

CONCEPTO

AOS 1
1205.21 750.64

2
1205.21 750.64

3
1205.21 750.64

4
1205.21 750.64

5
1205.21 750.64

6
1205.21 750.64

7
1205.21 750.64

8
1205.21 750.64

9
1205.21 750.64

10
1205.21 750.64

VBP Con Proyecto CTP Con Proyecto Benef. Con Proyecto VBP Sin Proyecto CTP Sin Proyecto Benef. Sin Proyecto BENEFICIOS

454.57

454.57

454.57

454.57

454.57

454.57

454.57

454.57

454.57

454.57

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

428.95 370.85

58.10

58.10

58.10

58.10

58.10

58.10

58.10

58.10

58.10

58.10

396.47

396.47

396.47

396.47

396.47

396.47

396.47

396.47

396.47

396.47

Fuente: Elaboracin proyectista datos recogidos de campo

Cuadro N 58 :
BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRODUCCION AGRICOLA ALTERNATIVA UNICA
(EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)

CONCEPTO

AOS 1
1004.50 607.15

2
1004.50 607.15

3
1004.50 607.15

4
1004.50 607.15

5
1004.50 607.15

6
1004.50 607.15

7
1004.50 607.15

8
1004.50 607.15

9
1004.50 607.15

10
1004.50 607.15

VBP Con Proyecto CTP Con Proyecto Benef. Con Proyecto VBP Sin Proyecto CTP Sin Proyecto Benef. Sin Proyecto BENEFICIOS

397.35

397.35

397.35

397.35

397.35

397.35

397.35

397.35

397.35

397.35

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

353.29 318.06

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

35.23

362.12

362.12

362.12

362.12

362.12

362.12

362.12

362.12

362.12

362.12

Fuente: Elaboracin proyectista datos recogidos de campo

3.7.

EVALUACION SOCIAL Para la evaluacin social, se ha recurrido a la Metodologa de Costo/Beneficio, dado que ha sido posible la cuantificacin de ambos factores. Para demostrar la rentabilidad del proyecto se han utilizado los criterios del VAN, TIR con una tasa de descuento de 14%, y el horizonte de evaluacin de 10 aos, tanto a precios privados como a precios sociales; los resultados se muestran a continuacin.

Cuadro N 59 :
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 171.14

COSTO DE MANTENIMIENTO

BENEFICIO AGRICOLA

FLUJO NETO -171.14 399.22 399.22 399.22 399.22 399.22 399.22 399.22 399.22 399.22 399.22 S/. 1,676.53 233.3% 15.04

-2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 VAN TIR B/C

396.47 396.47 396.47 396.47 396.47 396.47 396.47 396.47 396.47 396.47

Cuadro N 60:
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 147.58

COSTO DE MANTENIMIENTO

BENEFICIO AGRICOLA

FLUJO NETO -147.58 363.93 363.93 363.93 363.93 363.93 363.93 363.93 363.93 363.93 363.93 S/. 1,535.70 246.6% 15.59

-1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 VAN TIR B/C

362.12 362.12 362.12 362.12 362.12 362.12 362.12 362.12 362.12 362.12

3.8.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Par realizar este anlisis suponemos alguna variaciones en los costos de inversin, de mantenimiento y de los beneficios para ver el comportamiento de los indicadores como el VAN y la TIR, estos resultados se muestran en el cuadro siguiente para la alternativa nica. Cuadro N 61 :
RESUMEN ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA (MILES DE NUEVOS SOLES) INVERSION ( + 20% ) BENEFICIOS ( - 10% ) COSTOS ( + 20% ) BENEFICIOS ( - 20% ) BENEFICIOS ( - 20% )

ALTERNATIVA UNICA

VAN (Miles de Soles) TIR

S/. 1,509.81 205.49%

S/. 1,421.71 229.71%

S/. 1,164.55 149.81%

S/. 1,204.32 197.52%

FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA

De acuerdo al cuadro anterior, podemos observar que el proyecto sigue siendo rentable en los escenarios anteriormente analizados, siendo rentable en todos los cambios observados, as mismo con el objeto de conocer hasta que punto puede soportar el proyecto ante incrementos en el monto de inversin se presenta el cuadro siguiente: Cuadro N 62 :
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACION INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
% VARIACION DE COSTO DE INVERSION VAN TIR

20% 30% 40% 60% 100% 200% 400% 600% 800% 1100%
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA

1423.72 1410.77 1397.83 1371.93 1320.15 1190.70 931.78 672.87 413.96 155.05

205.49 189.68 176.12 154.09 123.21 81.82 47.86 32.41 23.21 16.93

De acuerdo al cuadro anterior, los indicadores VAN y TIR se mantiene rentable hasta un supuesto incremento de los costos de inversin de 1100%. El hecho de de que los costos aumenten en este porcentaje no es muy probable dado que los ndices de inflacin actualmente no son muy altos han permanecido casi constantemente los ltimos 5 aos. El grafico siguiente muestran el resumen del cuadro anterior. Grafico N 01 :

Sensibilidad ante cambios en el monto de Inversin a Precios Sociales


1600.00 1400.00 1200.00

(S/.) VAN

1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%

Variacin de Inversin

Cualitativamente podramos decir que dos de los mayores riesgos con los cuales podra enfrentar el proyecto y que impida poder lograr los beneficios esperados (lo que indicara que el proyecto no sea rentable), es que primero, no exista esa brecha de demanda insatisfecha en el mercado, que requiere volmenes de produccin planteados para satisfacer las necesidades de consumo, y lo segundo, como el presente sistema de riego pertenece a un sistema regulado, las precipitaciones en las zonas altas de la cuenca del Santa, solo permitan trabajar con un caudal mnimo para el mantenimiento de la infraestructura mayor. Estos dos posibles percances que no son ajenos a la realidad y que podra impedir lograr los objetivos esperados con el proyecto. 3.9 3.9.1 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD VIABILIDAD DE ARREGLOS INSTITUCIONALES La Unidad Formuladora (PSI) ha realizado diversas reuniones con la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao, SATDR Chao y los usuarios de riego representado por La Comisin de Regantes Lateral 5B, como se muestra en las reuniones sostenidas y solicitud de financiamiento por parte de la Comisin de Regantes, adjuntos en el Anexo. Tambin se realizaron diversas reuniones de coordinacin institucional en la que el Comit de Regantes Pampas el Tizal, la

Comision de Regantes Lateral 5B y La Junta de Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao aceptan los compromisos. En los Anexos se muestran los documentos de aporte econmico por parte de la Comisin de Regantes Lateral 5B, Comit de Regantes Pampas el Tizal y La Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao. 3.9.2 BENEFICIOS INDIRECTOS Los beneficiarios indirectos sern los pobladores del distrito de Chao, especficamente las poblaciones ubicadas cerca de donde se encuentra la infraestructura a ser mejorada, de la cual se demandara la mano de obra no calificada par la ejecucin de la obra y los trabajos propios en la produccin de los cultivos. 3.9.3 AMENAZAS Y RIESGOS La Amenaza y Riesgo son: el no-financiamiento, esto ocasionara que los agricultores continen regando las reas de cultivo del Sector Pampa el Tizal con grandes volmenes de agua, ya que debido a las prdidas por infiltracin los agricultores de este sector estn comprando mas agua de lo requerido por los cultivos, con esto, se esta pagando mas por agua perdida que la utilizada, el cual repercute en el margen mnimo de utilidad. Asimismo, de negarle tambin el financiamiento por parte del PSI y otras fuentes de financiamiento en este sector, a fin de proteger las estructuras mencionadas, ocasionara el abandono de la actividad agrcola en el sector y por ende la migracin a las ciudades de Trujillo, Chimbote, Chiclayo y Lima entre otras, ocasionando conflictos sociales. 3.9.4 ANTECEDENTES DE VIABILIDAD DE PROYECTOS SIMILARES Los antecedentes de proyectos similares con que cuenta la zona. Podemos observar que el Valle de Chao es abastecido por agua del sistema regulado que ofrece el Proyecto Especial Chavimochic abarcando dos departamentos Ancash y La Libertad, adems de tres provincias de la Libertad Vir, Trujillo y Ascope. 3.9.5 SOSTENIBILIDAD DE LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La Comisin de Regantes Lateral 5B, emiti un documento de compromiso en el que asumir los costos de operacin y mantenimiento, esto garantizara que la tarifa de agua permita cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema, as como mantener la organizacin (Comit de Usuarios). De acuerdo a la Ley, la tarifa de agua esta compuesta por tres componentes: Ingreso junta de Usuarios, Canon de Agua y Amortizacin de la Infraestructura (donde se ejecutan Proyectos Especiales). Con el primer componente se atiende los Gastos Operativos y mantenimiento de la Organizacin y de la infraestructura. Asimismo, se esta asignando recursos para garantizar la supervisin por parte de la ATDRMVCH y de la UCPSI. En el titulo procedente se presenta un cuadro en el que muestran los ingresos generados por la venta de agua.

3.9.6 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Los beneficiarios se comprometen a continuar pagando la tarifa de agua fin de mantener operativo todo el sistema de la infraestructura de riego, el aporte voluntario de co-financiamiento a travs de la CRPT, CRL5B, JUSDRCH, documento adjunto en el Anexo. Las entidades involucradas reafirmaron su participacin de manera directa y voluntaria, hacindolo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentaron en el ANEXO y se enuncian a continuacin: a) Carta de Compromiso de la Comisin de Regantes Lateral 5B, quienes se responsabilizan de la Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura e Instalaciones de la Irrigacin. b) Resolucin Administrativa que expide la constancia de la disponibilidad del recurso hdrico por parte de Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moche - Vir - Chao. c) Aporte de presupuesto por parte de la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Chao. d) Aporte de presupuesto por parte de la Comisin de Regantes Lateral 5B. e) Aporte de presupuesto por parte del Comit de Regantes Pampas el Tizal. f) Aporte de presupuesto por parte del PSI. 3.10 IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos por la siguientes razones: o El Proyecto mejorara las condiciones ambientales; toda vez que se fomentara el mejor uso del suelo, agua y planta, interactuando con el hombre. No requiere de desmonte o nivelacin mecanizada de rea significativas de terreno o no pendientes significativas. No causar erosin ni degradacin de suelos por incompatibilidad entre la capacidad de las tierras y las practicas de manejo de riego.

o o

Sin embargo es necesario un anlisis mas riguroso, por lo que el estudio de Impacto Ambiental que regir la ejecucin del proyecto, se realizaran tomando como referencia las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos de Riego Menores, preparado por el Ministerios de Agricultura Oficina de Inversiones - OGPA. De este manual, se tomo la siguiente definicin: Impacto Ambiental es el efecto de las acciones de un proyecto ocurridas en el medio fsico-biolgico, social, econmico y cultural; incluyendo aspectos de tipo poltico, normativo e institucional. Tiene un componente espacial y uno temporal, y puede ser descrito como el cambio de un parmetro ambiental, evaluado sobre un periodo determinado y dentro de un rea definida (Wather, 1998). El presente proyecto se desarrollar en el mbito del Distrito de Chao y en los poblados que comprenden el Sector de Pampas el Tizal. El proyecto consiste en

el mejoramiento del canal existente con revestimiento de concreto. Actualmente la irrigacin se realiza utilizando grandes cantidades de agua. 3.10.1 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO El mejoramiento del Canal de Riego Los Caanes, no causar cambios significativos en la zona donde se ubica la infraestructura, pues se trata de ejecucin de pequeas obras, donde previamente existe la infraestructura de canal en tierra, y lo que se realizar es revestir el canal con concreto para una capacidad de transporte de 250 l/s. Este canal revestido evitara las perdidas por infiltracin que ocurre actualmente a lo largo del canal. 3.10.2 IMPACTOS AMBIENTALES POSITVOS Los principales impactos ambientales positivos que se generan con el mejoramiento del canal Los Caanes sern los siguientes: o Se disminuir las prdidas por infiltracin por el canal Los Caanes y en consecuencia incrementar la oferta de agua para riego. o Incrementar la flora y fauna, debido al incremento en la disponibilidad de agua. o Incremento en el uso de la tierra. o Incremento en la demanda de mano de obra, para la construccin y el manejo de la superficie irrigada. o Incremento en la produccin agrcola y pecuaria. o Elevacin de la Calidad de Vida de los beneficiarios del proyecto. 3.10.3 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Entre los impactos ambintales negativos son pocos pues se mejorar una estructura ya construida, por lo tanto los impactos no son significativos. o Ruido 3.10.4 METODOLOGIA DE LA IDENTIFICACION DE FUENTES DE IMPACTO Tomando como base los impactos directos entes mencionados, las acciones que se desarrollaran en la ejecucin del proyecto y la experiencia de los profesionales del Proyecto SubSectorial de Irrigacin (PSI), se preparo el listado de impacto ambiental. Luego, para determinar la significanca de cada fuente de impacto, se formo una lista, con el posible impacto (potencial) que podra ocurrir. 3.10.5 ANALISIS DE LAS FUENTES DE IMPACTO IDENTIFICADAS Teniendo en cuenta solo las ocurridas positivas de las fuentes de impacto, se analizo cada uno de los cdigos habilitados, seleccionando solo aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. El resultado que se obtiene es la frecuencia de cada uno de los impactos potenciales identificados.

3.10.6 GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Finalmente, sobre la base de esta frecuencia y utilizando las tablas, se determin que el proyecto se clasifica en la categora Leve, Grado 2; es decir se trata de un proyecto de mejoramiento de riego con Impacto Ambiental negativo de menor intensidad, que solo requiere aplicar ciertas medidas de precaucin y mitigacin. 3.10.7 POSIBLES MEDIDAS DE MITIGACION Y/O ELIMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS o o o o Evitar en lo que fuera posible la tala indiscriminada de las especies forestales Otorgar capacitacin sobre el uso del agua, control del uso de agroqumico y el usos de medidas sanitarias. Minimizar el cronograma de ejecucin de obras, restringir el transito de vehculos y personas en el hbitat de fauna silvestre. A fin de no alterar el paisaje, se deber construir obras de arte para evitar el efecto barrera-contraste y mimetizar las estructuras mediante la forestacin del rea aledaa al canal.

3.10.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El presente estudio se presenta la relacin de actividades que debern tomarse en cuenta: o Se aplicaran durante la construccin de las obras, las medidas de mitigacin y eliminacin de los impactos ambientales negativos. o Antes de iniciar la ejecucin de las obras del Proyecto, se debern proponer alternativas de control para disminuir los efectos negativos. o Realizar coordinaciones permanentes ante el INRENA a travs de Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moche Vir Chao de la jurisdiccin correspondiente y las organizaciones de usuarios, a fin de asegurar consenso y participacin en el proceso de proteccin del medio ambiente. o Capacitacin de beneficiarios y personal involucrado en el proyecto. o Plan de contingencia, las que se establecern para contrarrestar las ocurrencias de inundaciones, sequas o accidentes. 3.10.9 PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION A continuacin se presentan las medidas de control de los impactos negativos. Se describirn las medidas alternativas a adoptarse y/o plantearse con la ejecucin del Proyecto. Erosin Implementacin de prcticas de conservacin de suelos mediante adecuadas tcnicas agronmicas. Mantenimiento del canal, acueducto, cursos de drenes y tramos de enrocado. Deforestacin Implementacin de programas de educacin ambiental en el mbito local y regional. Practicas de Agroforestera (integra la poblacin forestal con la agricultura y la ganadera). Construccin de linderos para la reserva forestales.

Alteracin de la Fauna Limitacin en la velocidad de vehculos, cuidando y protegiendo a los animales silvestres. Alteracin del Ecosistema Considera la fragilidad visual y calidad del paisaje. Mantener reas protegidas de la zona. Aplicacin adecuada de agro qumicos. Inundaciones Limpiezas de la palizadas o rastrojos, que impiden el flujo normal del agua, produciendo inundaciones. Capacitacin de la poblacin en casos de emergencias por inundaciones. Ruidos Disminucin del tiempo de ejecucin de obras, lo que permitir reducir el tiempo de ocurrencia de rudos. Menor utilizacin de maquinaria y/o equipo de construccin. Por tratarse de obra pequea y de corta duracin, los ruidos se producirn durante la etapa constructiva, volviendo a su estado normal luego de culminar los trabajos. 3.10.10 ESTRATEGIAS El Plan de Manejo se enmarcar dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. Este Plan ser aplicado durante y despus de las obras de construccin. Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin sectorial y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo del PSI, asimismo, tendr participacin la Junta de Usuarios de Riego, la Comisin de Regantes y el Comit de Regantes. 3.10.11 CAPACITACION El personal responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental deber recibir la capacitacin y entrenamiento necesario, de manera que le permita cumplir con xito las labores encomendadas, esta actividad estar a cargo de la empresa contratista y el costo estar incluido en los gastos generales; para los agricultores el entrenamiento ser dado en los cursos de capacitacin. 3.10.12 PLAN DE SEGUIMIENTO O DE VIGILANCIA AMBIENTAL El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas y sus objetivos son: Sealar los impactos ambientales detectados en el EIA y comprobar que las medidas de mitigacin o correccin propuesta, se han realizado y son eficaces. Detener los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas correctoras adecuadas. Comprobar y verificar los impactos previstos. Conceder validez a los mtodos de prediccin aplicada.

3.10.13 PLAN DE CONTIGENCIAS El Plan de Contingencia tiene el propsito de establecer las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las principales contingencias que podran ocurrir son: Precipitaciones pluviales anormales que provocan inundaciones perjudiciales tales como las suscitadas durante el Fenmeno del Nio; que hacen que la infraestructura de riego sufran daos. Periodo de sequas, cada cierto tiempo ocurren periodos de ausencia de lluvias. Accidente. Se prepara al personal adiestrndolos para afrontar posibles eventualidades, teniendo de esta manera un papel importante los usuarios, organizados en comits de vigilancia y supervisados por la Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moche Vir Chao.; as como la participacin del Instituto Nacional de defensa civil (INDECI). 3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS A continuacin presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de prioridad, por los resultados obtenidos en la evaluacin social, como en el anlisis de sensibilidad: Cuadro N 63 : INDICADORES ECONOMICOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ITEM PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA VAN TIR (%) (Miles de S/.) 1,676.53 233.3 1,535.70 246.6

La alternativa evaluada es altamente rentable a la luz de los resultados mostrados en el cuadro anterior, por lo que se recomienda ejecutar el proyecto, dndose adems por aceptado el estudio.

3.12

MATRIZ DE MARCO LOGICO La matriz de marco lgico del presente proyecto se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N 64 :
MATRIZ MARCO LOGICO: PROYECTO MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LOS CAANES PROGRESIVA 0+152 AL 1+320
CORRESPONDENCIA Resumen de objetivos Indicadores Al termino del Proyecto (2015) los agricultores del sector de Riego Pampas el Tizal habrn mejorado sus indicadores socioeconmicos como sigue: Aumento del desarrollo econmico y social de la poblacin de la zona * incremento se sus ingresos de mas del 50% de lo actual * Disminucin de la poblacin con Necesidades Bsicas Insatisfechas a 60% * Disminucin del ndice de pobreza a 30% Incrementar los Niveles de Rendimientos de los Cultivos y de la Produccin Agrcola en el Sector de Riego Pampas el Tizal. Se incrementa la Produccin a 24.42 % al ao 1 Incremento de la produccin en 505.21 TM al ao 1 del proyecto Censo Nacional Agropecuario, Estadsticas del Ministerio de agricultura Los productos de la zona adquieren mayor ventaja en los mercados de productos agrcolas Existen una brecha de demanda insastifecha en el mercado que requiere estos volmenes de productos para satisfacer sus necesidades de consumo. Encuestas Nacional de Hogares y vivienda Mapa de Pobreza de FONCODES Estadstica Educativa El Incremento de Ingresos les permite innovar en tecnologa de riego Los pobladores acceden a los servicios bsicos FIN Medios de Verificacion Supuestos

PROPOSITO

Se amplia el rea de riego de 68.80 ha a 118 ha.

Observaciones Directas en la zona, entrevistas con los usuarios del canal

COMPONENTES

Suficiente disponibilidad de agua para riego

Gestin eficiente del agua para riego

Medicin en el mismo canal, estadsticas de la Se disminuye el deficit de agua anual requerido para la implemetacion de los cultivos con el proeyecto de Direccin regional de Agricultura - La Libertad - Sede Se cuenta con registros de volmenes entregado 15.73 MMC a -0.63 MMC Chao por el Sistema Regulado del Proyecto Especial Chavimochic. El cual asegura el caudal solicitado La eficiencia del sistema de riego se incrementa de por el sector de riego Pampas el Tizal. Monitoreo del proyecto 2.6% a 13.35%

ACCIONES

Adecuada infraestructura de riego de conduccion en el sector de pampas el tizal Gestin eficiente en la distribucin del agua por la organizacin de regantes Adecuado niveles de aplicacin de agua en parcela S/. 171.135.45 para la inversin: Mejoramiento del Canal de Riego los Caanes, Gastos Generales y Gastos de Supervisin

Los usuarios beneficiarios cuentan con recursos Valorizacin de la Obra, informes mensuales de financieros para aportar con la contrapartida del avance de obra, liquidacin: Comprobantes de Pago, 30% factura, Boletas, Orden de Servicio, Recibos por Honorario, Planillas, etc. La CRs alcanza el expediente tecnico

80

IV

CONCLUSIONES

4.1

CONCLUSIONES La ejecucin del presente proyecto va a brindar un aporte significativo a mejorar la calidad de vida de la poblacin directa de la zona de riego Pampas el Tizal, Distrito de Chao, que depende directamente de la Agricultura y cuyos terrenos agrcolas se encuentran bajo la influencia del Proyecto Especial Chavimochic. Los impactos ambientales negativos que se generan con la implementacin de las obras, son de baja magnitud y temporales, ya que estn asociados a acciones que se presentan durante la construccin de las obras como la instalacin de campamentos y los trabajos de movimientos de tierra, por lo contrario generan impactos positivos, al permitir otorgar ocupaciones temporales a la manos de obra, durante la construccin de las edificaciones auxiliares. En cuanto a la Sostenibilidad del Proyecto, esto se encuentra garantizado por cuanto se conjugan responsabilidades de parte de la Junta de Usuarios, Comision de Regantes y Comit de Regantes. De acuerdo a la Evaluacin Econmica, la Alternativa nica es rentable al arrojar indicadores de rentabilidad positivos tal como se puede observar en los cuadros de evaluacin del proyecto a Precios Privados y Sociales. Con una agricultura de 118 ha en produccin en la zona de Pampas el Tizal, con una cedula de cultivo para produccin rentable y con reforestacin se desarrollara en la zona un cambio climtico y reducir en parte la concentracin de gases conocidos como gases efecto invernadero (GEI) y se efectuar una produccin con el Mecanismo de Desarrollo Limpio de acuerdo a las condiciones vistas en el protocolo de Kioto.

En conclusin, la ejecucin de la obra se considera como una posibilidad excelente, para superar parte de la problemtica que aqueja actualmente a los agricultores del sector de Riego Pampas el Tizal. 4.2 RECOMENDACIONES Dada la naturaleza del proyecto, se considera que el estudio a nivel de perfil es suficiente no siendo necesario realizar estudios adicionales, por lo tanto, el proyecto debe pasar al siguiente ciclo de proyectos del SNIP: Elaboracin del Expediente Tcnico y su posterior ejecucin.

ANEXOS

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