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Ponderacin % de las metas de producto durante el cuatrienio Valor esperado de las metas de producto durante el cuatrienio Valor de la lnea base
PRESUPUESTO
Ao 2014 Total recursos del ao 2014
Cofinanciacin Nacin
Recursos propios
Cofinanciacin Departamento
Cdigo
Tipo de meta
Indicadores de producto
3 GOBERNABILIDAD CON EQUIDAD E INCLUSIN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIN DE RECURSOS PARA OPTIMIZAR Y DARLE OPERATIVA DE LA FUERZA PBLICA A TRAVS DEL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
18
19
20
21 10 50
22
23
24
27
28 10.00 50.00
77
78
79
80
81
82
Otros
SGR
SGP
Observaciones
83
84
101
102
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA RURAL Y SECTORES URBANOS VULNERABLES, CON LA PRESENCIA DE LA FUERZA PBLICA, GENERANDO CONFIANZA Y SANA CONVIVENCIA DISMINUIR LA PRESENCIA DE MENORES DE EDAD EN ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y CONSUMO DE LICOR, CON EL APOYO DE LA POLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, MEJORANDO DE ESTA MANERA COMPORTAMIENTOS EN LA POBLACIN INFANTIL Y JUVENIL DEL MUNICIPIO
INCREMENTO
20
# DE DOTACIONES ENTREGADAS
90,000,000.00
90,000,000.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
4.00
2.00
22.00
PROYECTOS 1.1.2 IMPLEMENTACIN DE UNA POLTICA PBLICA DE JUVENTUD REALIZAR CAMPAAS INCREMENTO 10 # DE CAMPAAS REALIZADAS 5,000,000.00 5,000,000.00 SECRETARIA DE GOBIERNO
8.00
4.00
11.00
PROYECTOS 1.1.3 IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DISMINUIR EL NIVEL IMPLEMENTACIN Y DELINCUENCIAL CON MS EJECUCIN DEL PLAN ACOMPAAMIENTO DE LA FUERZA PBLICA, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA CAMPAAS REALIZADAS MANTENIMIENT O 1.00 10 # DE PLANES IMPLEMENTADOS Y EJECUTADOS 1.00 11.00 6,000,000.00 6,000,000.00 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROYECTOS 1.1.4 CONVENIO CON LA POLICA NACIONAL CONTROLAR DE MANERA PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL EFICIENTE EL TRNSITO DE TRNSITO Y TRANSPORTE VEHCULOS, COMO MEDIO DE EVITAR ACCIDENTES, A TRAVS DE CAMPAAS Y PRESENCIA DE PERSONAL IDNEO PROYECTOS 1.1.5 GESTIN DE RECURSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BONOS PENSINALES PROYECTOS 1.1.6 GESTIN DE RECURSOS, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS PBLICOS Y LDERES COMUNITARIOS, EN LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS PROYECTOS 1.1.7 DISMINUIR EL PASIVO PENSIONAL, MEJORANDO DE ESTA MANERA LAS FINANZAS PBLICAS FORTALECER EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, MEDIANTE LA CAPACITACIN A LDERES, EMPODERANDO Y MEJORANDO DE ESTA MANERA LA GESTIN COMUNITARIA RECUPERACIN DEL ESPACIO RECUPERAR EL ESPACIO PBLICO DE LA ZONA URBANA Y PBLICO PARA EL RURAL DEL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD, FORTALECIENDO EL ECOTURISMO, EL SANO ESPARCIMIENTO Y EL ENTORNO EN GENERAL CONSTRUCCIN DEL PAM GENERAR CONFIANZA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIN A VCTIMAS Y DESPLAZADOS DE LA VIOLENCIA A TRAVS DEL PAM DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GENERAR CONFIANZA EN EL PROMOCIN Y PROTECCIN DE ESTADO MEDIANTE LA DERECHOS HUMANOS, APLICACIN ATENCIN A VCTIMAS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL DESPLAZADOS DE LA HUMANITARIO VIOLENCIA A TRAVS DEL PAM FORTALECIMIENTO DEL LA COMISARA FORTALECER LA COMISARIA DE FAMILIA Y DEL GRUPO DE DE FAMILIA PARA EL PROFESIONALES QUE SE REQUIERAN RECONOCIMIENTO DE LOS DEBERES Y DERECHOS PARTICIPACIN CIUDADANA Y COMUNITARIA CAPACITACIN A ORGANIZACIONES SOCIALES URBANAS Y RURALES EN EL MANEJO DE PROCESOS DEMOCRTICOS BONOS PENSIONALES ADQUIRIDOS INCREMENTO 2.00 INCREMENTO 5 10 # DE BONOS PENSIONALES ADQUIRIDOS # DE PERSONAS Y LIDERES CAPACITADOS 50.00 6.00 SECRETARIA DE GOBIERNO 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN INCREMENTO 5 # DE CAMPAAS REALIZADAS 12.00 6.00 13,750,000.00 13,750,000.00 SECRETARIA DE GOBIERNO
32.00
100.00
RECUPERACIN DE ESPACIO PBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS DE RESERVA Y SENDEROS PEATONALES
INCREMENTO
10
300.00
PROYECTOS 1.1.8
INCREMENTO 4.00
10
# DE METROS CUADRADOS RECUPERADOS DE ESPACIO PBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS DE RESERVA Y SENDEROS PEATONALES # DE PLANES DE ACCIN Y PROMOCIN EJECUTADOS
37,500,000.00
37,500,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
150.00
11.00
18,750,000.00
PROYECTOS 1.1.9
INCREMENTO 4.00
10
18,750,000.00
PROYECTOS 1.1.10
MANTENIMIENT O 99.00
10
35,000,000.00
50 FORTALECER LAS JUNTAS DE ACCIN COMUNAL URBANAS, RURALES Y DEMS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO, BRINDNDOLES ESPACIOS DE PARTICIPACIN ACTIVA EN LA DINMICA DEL DESARROLLO LOCAL FORTALECER LAS JUNTAS DE ACCIN COMUNAL URBANAS, RURALES Y DEMS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO, BRINDNDOLES ESPACIOS DE PARTICIPACIN ACTIVA EN LA DINMICA DEL DESARROLLO LOCAL FORTALECER LAS JUNTAS DE ACCIN COMUNAL URBANAS, RURALES Y DEMS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO, BRINDNDOLES ESPACIOS DE PARTICIPACIN ACTIVA EN LA DINMICA DEL DESARROLLO LOCAL REDUCIR EL NDICE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONFLICTOS SOCIALES CON EL APOYO DE LA POLICA DE INFANCIA Y OTRAS ORGANIZACIONES, A TRAVS DE PLANES Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIN JUNTAS DE ACCIN COMUNAL CAPACITADAS Y ORGANIZADAS 41.00 INCREMENTO 13 # DE JUNTAS DE ACCIN COMUNAL CAPACITADAS Y ASESORADAS 20.00
13.00
PROYECTOS 1.2.2 ACOMPAAMIENTO Y ASESORA SISTEMTICA A LA ORGANIZACIN COMUNAL DEL MUNICIPIO ASESORA Y CAPACITACIN A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMS GRUPOS REPRESENTATIVOS MANTENIMIENT O 12 # DE ASESORA Y CAPACITACIN A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMS GRUPOS REPRESENTATIVOS 12,500,000.00 12,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
1.00
1.00
12.00
PROYECTOS 1.2.3 ASESORA, CAPACITACIN Y CONTROL SOCIAL A LA JUNTAS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL JUNTAS DE ACUEDUCTO ASESORAS Y CAPACITADAS 33.00 INCREMENTO 10 # DE JUNTAS DE ACUEDUCTO ASESORAS Y CAPACITADAS 15.00 10.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 1.2.4 CREACIN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PADRES Y MADRES, CON TEMAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SANA CONVIVENCIA FAMILIAR CONFORMACIN DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES Y REVISIN ANUAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MANTENIMIENT O 5 # DE ESCUELA DE PADRES Y DE MADRES CONFORMADA Y REVISIN ANUAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA 3,500,000.00 3,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
1.00
1.00
5.00
PROYECTOS
1.2.5
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIN DE ESPACIOS FSICOS PARA LA PARTICIPACIN Y CONVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES URBANAS RURALES PROYECTOS ESCUELAS ZONALES DE FORMACIN CIUDADANA Y PAZ
GESTIONAR ESPACIOS DE ESPACIOS FSICOS PARA INFRAESTRUCTURA PARA LA LA PARTICIPACIN PARTICIPACIN COMUNITARIA DE LA SOCIEDAD URBANA Y RURAL FORTALECER LA ESCUELAS ZONALES DE PARTICIPACIN FORMACIN CIUDADANA COMUNITARIA Y CIUDADANA EN PAZ FUNCIONANDO EN EL MUNICIPIO PARA LA INCIDENCIA DE LA CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL Y EL CONTROL SOCIAL FORTALECER LA VEEDURAS OPERANDO PARTICIPACIN COMUNITARIA Y CIUDADANA EN EL MUNICIPIO PARA LA INCIDENCIA DE LA CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL Y EL CONTROL SOCIAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIN DE REDES Y ALIANZAS SUBREGIONALES A NIVEL INSTITUCIONAL CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MS PARTICIPATIVA ALIANZAS DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS SUBREGIONALES
INCREMENTO 5.00
20
16,500,000.00
16,500,000.00
1.2.6
MANTENIMIENT O
10
3,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
15.00
PROYECTOS 1.2.7 ACOMPAAMIENTO A LAS VEEDURAS CIUDADANAS MANTENIMIENT O 5 # VEEDURAS OPERANDO 2,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
3.00
3.00
5.00
PROYECTOS 1.2.8 REALIZAR ALIANZAS DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS A NIVEL MUNICIPAL Y SUBREGIONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DEL DESARROLLO INCREMENTO 10 # DE CONVENIOS REALIZADOS Y PROYECTOS EJECUTADOS 4.00 10.00 4,000,000.00 800,000.00 800,000.00 2,400,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
10.00
PROYECTOS 1.2.9 RENDICIN DE CUENTAS PRESENTAR RENDICIN DE AUDIENCIAS PBLICAS DE CUENTAS MUNICIPALES, A RENDICIN DE CUENTAS TRAVS DE AUDIENCIAS PBLICAS, COMO MEDIO DE INFORMACIN A LA COMUNIDAD FREDONITA IMPULSAR LOS ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIN CIUDADANA CONTEMPLADOS EN LA LEY CABILDOS ABIERTOS 4.00 INCREMENTO 5 # DE AUDIENCIAS REALIZADAS 2.00 5.00 2,000,000.00 200,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
4.00
PROYECTOS 1.2.10 REALIZAR CABILDOS ABIERTOS A INICIATIVA PROPIA Y/O POR SOLICITUD DE LA CIUDADANA INCREMENTO 10 # DE CABILDOS REALIZADOS 2.00 10.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 2 EJES 2.1 SECTORES 2.1.1 DESARROLLO ECONMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EJECUCIN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO 20 10 EJECUCIN DE ETAPAS 2.00 INCREMENTO 15 # DE ETAPAS REALIZADAS 20.00 10.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 2.1.2
PROYECTOS 2.1.3
MEJORAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA URBANO, LOGRANDO UNA MEJOR EFICIENCIA Y EFICACIA ADQUISICIN DE TERRENOS PARA ADQUIRIR PREDIOS EN PROTECCIN DE MICROCUENCAS ZONAS DE INTERS PARA ACUEDUCTOS, CON LA GESTIN DE RECURSOS ECONMICOS CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO IMPLEMENTAR EN LA ZONA DE POZOS SPTICOS YA EXISTENTES RURAL LA UTILIZACIN DE EN LA ZONA RURAL POZOS SPTICOS, COMO MEDIO DE DISMINUCIN DE CONTAMINACIN Y PROPICIANDO ORIENTACIN PARA SU DEBIDO MANEJO
INCREMENTO
12
65,000,000.00
6,000,000.00
59,000,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
INCREMENTO
12
143,000,000.00
16,000,000.00
60,000,000.00
PROYECTOS 2.1.4 MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL MEJORAR LA MEJORAR LOS INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS RURALES ACUEDUCTOS RURALES, EVITANDO DE ESTA MANERA LA PROLIFERACIN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES E INTESTINALES FORTALECER LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS, MEDIANTE UNA BUENA SEPARACIN EN LA FUENTE, A TRAVS DE LA CONSECUCIN DE RECURSOS FORTALECER LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS, MEDIANTE UNA BUENA SEPARACIN EN LA FUENTE, A TRAVS DE LA CONSECUCIN DE RECURSOS FORTALECER LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS, MEDIANTE UNA BUENA SEPARACIN EN LA FUENTE, A TRAVS DE LA CONSECUCIN DE RECURSOS MEJORAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS Y ALGUNAS VEREDAS DEL MUNICIPIO CAMAAS PARA EL FORTALECIMIENTO 6.00 INCREMENTO 12 # ACUEDUCTOS MEJORADOS 232,000,000.00 46,000,000.00 186,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
3.00
1.00
20.00
PROYECTOS 2.1.5 CAMPAAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEPARACIN RESIDUOS SLIDOS INCREMENTO 12 # DE CAMPAAS REALIZADAS 2.00 20.00 20,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
INCREMENTO
12
# SITIOS ADECUADOS
92,000,000.00
30,000,000.00
62,000,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
4.00
2.00
20.00
VEHCULO ADQUIRIDO
INCREMENTO
12
# DE VEHCULOS ADQUIRIDOS
SECRETARIA DE PLANEACIN
1.00
PROYECTOS 2.1.8 EJECUCIN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CORREGIMIENTOS Y ALGUNAS VEREDAS DEL MUNICIPIO PROYECTOS SECTORES
INCREMENTO
13
# DE ETAPAS EJECUTADAS
SECRETARIA DE PLANEACIN
2.2 2.2.1
MEJORAR LA ATENCIN DE PASANTAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES NUTRICIONISTAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL ACOMPAAMIENTO TCNICO Y GESTIN DE RECURSOS FORTALECER LOS PROYECTOS DE PAN PROGRAMAS DE COGER SEGURIDAD ALIMENTARIA, A TRAVS DE PROYECTOS DE PAN COGER, DISMINUYENDO DE ESTA MANERA LA DESNUTRICIN
MANTENIMIENT O 2,000.00
6 20
6.00 # DE PERSONAS BENEFICIADAS 2,000.00 20.00 10,000,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 2.2.2 MANA, SOLARES ECOLGICOS Y PANCOGER REDUCCIN 25 # DE PROYECTOS DE PAN COGER 1.00 25.00 69,000,000.00 6,000,000.00 23,000,000.00 24,000,000.00 16,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
3.00
PROYECTOS 2.2.3 IMPLEMENTACIN DE HUERTAS IMPLEMENTAR LAS HUERTAS ESCOLARES EN LAS ZONAS RURALES HUERTAS ESCOLARES EN IMPLEMENTADAS DEL MUNICIPIO EL REA RURAL, COMO MEDIO DE APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS GESTIONAR RECURSOS PARA LA PROMOVER LOS HUERTAS CONSTRUIDAS AMPLIACIN DE LA SEGURIDAD PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS NIOS, NIAS, ALIMENTARIA, HACIA LA ADOLESCENTES Y ADULTOS NUTRICIN DE LAS MAYORES PERSONAS MS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO, MEDIANTE EL ACOMPAAMIENTO TCNICO Y SUMINISTRO DE SEMILLAS INCREMENTO 28.00 20 # DE HUERTAS IMPLEMENTADAS 8.00 20.00 5,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 2.2.4
INCREMENTO
15
# DE HUERTAS CONSTRUIDAS
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
50.00
10.00
15.00
PROYECTOS
2.2.5
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RESTAURANTES ESCOLARES, PROPICIANDO LUGARES ADECUADOS PARA TAL FIN
INCREMENTO
20
8,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2.3 2.3.1
PROYECTOS SECTORES
PROMOVER MTODOS DE RECUPERACIN DE RECUPERACIN DE SUELOS HECTREAS DEGRADADOS, MEDIANTE OBRAS DE MITIGACIN PLANES DE ACCIN PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE
INCREMENTO 60.00
7 8
7.00 # DE HECTREAS RECUPERADAS 20.00 9.00 60,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 48,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 2.3.2 CONFORMACIN DE LA MESA PROPENDER POR UNA AMBIENTAL MUNICIPAL, ARTICULADA A CULTURA DEL MANEJO LOS PRAES INTEGRAL RESIDUOS SLIDOS GIRS-, A TRAVS DE LA CONFORMACIN DE LA MESA AMBIENTAL MUNICIPAL PROYECTOS 2.3.3 CAMPAA PARA LA SEPARACIN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SLIDOS PROPENDER POR UNA CULTURA DEL MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SLIDOS GIRS-, A TRAVS DE LA CONFORMACIN DE LA MESA AMBIENTAL MUNICIPAL MONITOREAR PERMANENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE IMPACTO AMBIENTAL DE EMPRESAS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO, REDUCIENDO AS LA AFECTACIN AL MEDIO AMBIENTE PROTEGER LAS RESERVAS DE FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL AISLAMIENTO Y LA REFORESTACIN PROTEGER LAS RESERVAS DE FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL AISLAMIENTO Y LA REFORESTACIN CAMPAA PARA LA SEPARACIN 8.00 INCREMENTO 4 # DE CAMPAAS REALIZADAS 4.00 3.00 500,000.00 500,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN INCREMENTO 7 # DE PLANES DE ACCIN EJECUTADOS 1.00 7.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
4.00
PROYECTOS 2.3.4 FORMACIN A LOS CIUDADANOS, PARA QUE EJERZAN EL CONTROL SOCIAL AMBIENTAL PROPUESTAS DE CAPACITACIN A LDERES Y LIDERESAS URBANO Y RURAL EN CONTROL SOCIAL AMBIENTAL INCREMENTO 5 # DE LDERES Y LIDERESAS CAPACITADOS 20.00 5.00 2,000,000.00 2,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
40.00
PROYECTOS 2.3.5 CONSERVACIN DE LAS ZONAS DE RESERVA AMBIENTAL HECTREAS REFORESTADAS 10.00 INCREMENTO 7 # DE HECTREAS REFORESTADAS 3.00 8.00 15,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 2.3.6 REFORESTACIN DE ZONAS AFECTADAS MONITOREOS A ZONA DE RESERVA AMBIENTAL, CON INFORMES PBLICOS INCREMENTO 3.00 7 # DE MONITOREOS 1.00 7.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 2.3.7 CONTROL DE LA MINERA ILEGAL Y SEGUIMIENTO A LAS YA EXISTENTES LEGALMENTE MONITOREAR CON SENTIDO VISITAS A LA MINERIA DE VIGILANCIA LA EXPLOTACIN MINERA, BUSCANDO CON ESTO LA NO AFECTACIN DEL MEDIO AMBIENTE PROTEGER LAS FUENTES MICRO CUENCAS HDRICAS DEL MUNICIPIO, ATENDIDAS COMO GARANTA DE VIDA Y DESARROLLO, MEDIANTE LA REFORESTACIN Y PRESERVACIN DE LA FLORA PROTEGER LAS ZONAS ESTATUTO DEL MEDIO VERDES, PARQUES, AMBIENTE ARTICULADO RESERVAS NATURALES URBANAS Y RURALES, PARA EL DISFRUTE DE LOS CIUDADANOS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA, ACORDE CON EL RESPECTIVO ESTATUTO INCREMENTO 30.00 7 # DE VISITAS REALIZADAS 10.00 8.00 10,000,000.00 10,000,000.00 INSPECCIN MUNICIPAL
INCREMENTO
14,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
5.00
PROYECTOS 2.3.9 ESTUDIAR, DAR A CONOCER Y ARTICULAR EL ESTATUTO DEL MEDIO AMBIENTE CON EL ENTORNO MANTENIMIENT O 4 # ESTATUTO FUNCIONANDO 1,000,000.00 1,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
1.00
1.00
4.00
PROYECTOS 2.3.10 CONSTRUCCIN DE ESTUFAS EFICIENTES IMPLEMENTAR PROYECTOS ESTUFAS EFICIENTES AMBIENTALES CONSTRUIDAS ALTERNATIVOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE, REDUCIENDO DE ESTA MANERA EL IMPACTO EN LOS BOSQUES INCREMENTO 10 # DE ESTUFAS EFICIENTES CONSTRUIDAS 40.00 12.00 79,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
120.00
PROYECTOS 2.3.11 IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SIRVO PASTORILES IMPLEMENTAR PROYECTOS HECTREAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS ALTERNATIVOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE, REDUCIENDO DE ESTA MANERA EL IMPACTO EN LOS BOSQUES INCREMENTO 10 # DE HECTREAS IMPLEMENTADAS 79,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
30.00
10.00
12.00
PROYECTOS 2.3.12 IMPLEMENTACIN DE UN P.E.A. ELABORAR EL PLAN DE EDUCACIN AMBIENTAL, PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIN DE LAS ESTRATEGIAS CONSTRUCCIN DE UNA POLTICA IMPLEMENTAR UNA POLTICA PARA LA EXPLOTACIN MINERA EN EL PARA LA EXPLOTACIN MUNICIPIO ACORDE CON EL EOT MINERA EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ADECUACIN DE LA PERRERA PROGRAMAS EJECUTADOS 4.00 INCREMENTO 8 # DE PROGRAMAS EJECUTADOS 2.00 8.00 50,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 40,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 2.3.13
INCREMENTO
SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 2.3.14 ADECUAR ESPACIOS QUE PERRERA ADECUADA Y PERMITAN DAR SOLUCIN A FUNCIONANDO LA PROLIFERACIN DE PERROS CALLEJEROS Y DE COMISO DE OTROS ANIMALES FORTALECER LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) FORTALECER LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) FORTALECER LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) POBLACIN AFILIADA AL (SGSSS.) 95.00 MANTENIMIENT O 1.00 8 # DE PERRERAS FUNCIONADO 1.00 7.00 26,000,000.00 26,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
2.4 2.4.1
PROYECTOS SECTORES
INCREMENTO
10 18
93.00
94.00
18.00
MANTENIMIENT O
5,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
PROYECTOS 2.4.3 CONTRATACIN Y OPTIMIZACIN DE LOS BENEFICIOS DEL RGIMEN SUBSIDIADO EN FREDONIA
INCREMENTO
10
# DE CAPACITACIONES
75,000,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
50,000,000.00
24.00
12.00
10.00
PROYECTOS
2.4.4
PROYECTOS 2.4.5
PROYECTOS 2.4.6
PROYECTOS 2.4.7
PROYECTOS 2.4.8
PROYECTOS 2.4.9
PROYECTOS 2.4.10
PROYECTOS 2.4.11
FORTALECER LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y FORTALECER LA REPRODUCTIVA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) PROGRAMA DE SALUD ORAL FORTALECER LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) PROGRAMA DE SALUD MENTAL FORTALECER LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) PROGRAMA DE ENFERMEDADES FORTALECER LA CRNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) PROGRAMA DE NUTRICIN FORTALECER LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, A TRAVS DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AMPLIACIN DE LA COBERTURA DEL (SGSSS) IMPLEMENTACIN DEL P.T.S. ELABORAR EL PLAN TERRITORIAL EN SALUD, PARA DIRECCIONAR LOS RECURSOS HACIA LAS PERSONAS MS NECESITADAS, MEDIANTE LA EJECUCIN DE PLANES DE ACCIN IMPLEMENTACIN DEL CENTRO DE OPERATIVIZAR UN CENTRO SALUD DE SALUD EN UNO DE LOS CORREGIMIENTOS, PARA LA ATENCIN DE LA POBLACIN DISCAPACIDAD ELABORAR UN DIAGNSTICO DE LA POBLACIN CON ALGN TIPO DE DISCAPACIDAD
INCREMENTO
5,000,000.00
5,000,000.00
3.00
7.00
REDUCCIN
9,000,000.00
9,000,000.00
INCREMENTO
# DE CAPACITACIONES
3,000,000.00
3,000,000.00
24.00
12.00
7.00
INCREMENTO
# DE CAPACITACIONES
4,000,000.00
4,000,000.00
12.00
7.00
FORMAR LIDERES
INCREMENTO
7,500,000.00
7,500,000.00
100.00
CAPACITAR PERSONAS
INCREMENTO
7,500,000.00
7,500,000.00
100.00
INCREMENTO
10
65,000,000.00
65,000,000.00
MANTENIMIENT O
10
50,000,000.00
25,000,000.00
2.5 2.5.1
PROYECTOS SECTORES
DIAGNOSTICAR LA DIAGNOSTICO CONFIABLE POBLACIN EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD, PARA EL DIRECCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS RECURSOS, POR MEDIO DE ENCUESTAS SERIAS Y RESPONSABLES IMPLEMENTAR EL PLAN PLANES DE ACCIN GRADUAL DE ACCESIBILIDAD EJECUTADOS Y DISCAPACIDAD, QUE FACILITE UNA MEJOR LOCOMOCIN DE LAS PERSONAS CON LIMITACIN FSICA, SENSORIAL Y MENTAL, MEDIANTE UN DOCUMENTO SERIO
MANTENIMIENT O 200.00
4 18
4.00 # DE PERSONAS EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD 200.00 18.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
INCREMENTO
20
4,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
4.00
2.00
20.00
PROYECTOS 2.5.3 IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIN Y ROTACIN DE APARATOS DE LOCOMOCIN FORTALECER EL BANCO DE AYUDAS TCNICAS DEL MUNICIPIO, PARA ATENDER LAS PERSONAS MS POBRES, CON EL PRSTAMO DE APARATOS DE LOCOMOCIN DESARROLLAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIN E INCLUSIN PARA PERSONAS EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD, MEDIANTE TALLERES DIDCTICOS CONSECUCIN DE APARATOS DE LOCOMOCIN COMO SILLAS DE RUEDAS, CAMINADORES, MULETAS ENTRE OTROS INCREMENTO 25 # DE APARATOS 8,000,000.00 1,600,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
50.00
20.00
25.00
PROYECTOS 2.5.4 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INTEGRACIN SOCIAL, EDUCATIVA Y LABORAL PARA PERSONAS EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD PERSONAS CAPACITADAS EN TALLERES EDUCATIVOS Y DE TERAPIA OCUPACIONAL (MSICA, TEATRO, PRODUCTIVO, MANUALIDADES, DEPORTE, CULTURA ENTRE OTROS) DESARROLLAR PROGRAMAS PERSONAS CAPACITADAS DE SENSIBILIZACIN A EN TALLERES LDERES VEREDALES, EDUCATIVOS Y DE CENTROS POBLADOS Y TERAPIA OCUPACIONAL CORREGIMIENTOS, PARA QUE SEAN SOPORTE TCNICO Y EMOCIONAL A PERSONAS EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD INCREMENTO 19 # PERSONAS DISCAPACITADAS QUE ACCEDEN A LOS TALLERES REALIZADOS 40.00 19.00 3,000,000.00 3,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
100.00
PROYECTOS 2.5.5 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIN A LDERES VEREDALES, CENTROS POBLADOS Y CORREGIMIENTOS, ORIENTADOS AL TRABAJO CON PERSONAS EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD
INCREMENTO
18
3,000,000.00
3,000,000.00
50.00
2.6 2.6.1
PROYECTOS SECTORES
DESARROLLAR ACCIONES NIOS CON UNA EDUCATIVAS ALIMENTACIN RELACIONADAS CON LA BALANCEADA SUPERVIVENCIA, EL DESARROLLO Y LA PREVENCIN DEL MALTRATO AL MENOR, CON LA COLABORACIN DE INSTITUCIONES, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN TORNO DESARROLLAR ACCIONES TORNEOS POR EDUCATIVAS DISCIPLINA Y EVENTOS RELACIONADAS CON LA RECREACIONALES SUPERVIVENCIA, EL DESARROLLO Y LA PREVENCIN DEL MALTRATO AL MENOR, CON LA COLABORACIN DE INSTITUCIONES, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN TORNO DESARROLLAR ACCIONES PARQUES INSTALADOS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA SUPERVIVENCIA, EL DESARROLLO Y LA PREVENCIN DEL MALTRATO AL MENOR, CON LA COLABORACIN DE INSTITUCIONES, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN TORNO
MANTENIMIENT O
7 23
7.00 # DE NIOS ATENDIDOS 60,000,000.00 5,000,000.00 12,500,000.00 17,500,000.00 25,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
500.00
500.00
25.00
PROYECTOS 2.6.2 REALIZACIN DE ACTIVIDADES LDICO RECREATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS INCREMENTO 15 # DE EVENTOS REALIZADOS 15,000,000.00 2,000,000.00 7,500,000.00 5,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
20.00
10.00
18.00
PROYECTOS 2.6.3 CONSTRUCCIN Y ADAPTACIN DE PARQUES INFANTILES INCREMENTO 12 # DE PARQUES INSTALADOS 7,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
3.00
1.00
17.00
PROYECTOS
2.6.4
PROYECTOS 2.6.5
PROYECTOS 2.6.6
ADECUACIN DE HOGARES COMUNITARIOS, CON UNA SOLUCIN INTEGRAL BAJO LA LNEA DE CERO A SIEMPRE IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS QUE LE PERMITAN A NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES EJERCER SU CIUDADANA CONSTRUCCIN DE UN PLAN ESTRATGICO QUE FORTALEZCA LA FAMILIA Y EN ESPECIAL LA NIEZ
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE NIOS Y NIAS MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE NIOS Y NIAS
20
# DE HOGARES ADECUADOS Y RESTAURADOS # DE NIOS ATENDIDOS 150.00 15.00 50,000,000.00 50,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
NIOS APOYADOS
10
COMISARIA DE FAMILIA
PROTEGER A LOS NIOS Y PLANES DE ACCIN NIAS, MEDIANTE EJECUTADOS CAMPAAS DE CAPACITACIN Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN UN DOCUMENTO TCNICO, PARA QUE NUESTROS NIOS TENGAN UN DESARROLLO INTEGRAL
20
COMISARIA DE FAMILIA
4.00
2.00
25.00
2.7 2.7.1
PROYECTOS SECTORES
PROYECTOS 2.7.2 APOYO MUNICIPAL A LOS GRUPOS JUVENILES CON NFASIS EN LABORES COMUNITARIAS, MUSICALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS, SIN LICOR Y ESTUPEFACIENTES PROYECTOS 2.7.3 APOYAR LAS MANIFESTACIONES ARTSTICAS DE LOS JVENES ORGANIZADOS
FORTALECER EL COMPOS COMO MEDIO DE EJECUCIN DE LAS POLTICAS PBLICAS DE LOS JVENES, MEDIANTE DOCUMENTOS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO CAPACITAR A LOS JVENES EN VALORES Y ACTIVIDADES DE LIDERAZGO, A TRAVS DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIN CON PERSONAL TCNICO
MANTENIMIENT O
6 19
6.00 # DE POLTICAS APROBADAS Y OPERANDO 1.00 19.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 COMISARIA DE FAMILIA
INCREMENTO
20
4,000,000.00
800,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
COMISARIA DE FAMILIA
CAPACITAR A LOS JVENES APOYO A PROCESOS EN VALORES Y ACTIVIDADES DE LIDERAZGO, A TRAVS DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIN CON PERSONAL TCNICO CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD OPERANDO
INCREMENTO
18
2,000,000.00
800,000.00
1,200,000.00
5.00
PROYECTOS 2.7.4 ACTIVAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE FORTALECER EL CONSEJO LA JUVENTUD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, COMO EJE DE PARTICIPACIN, PARA BUSCAR UN DESARROLLO INTEGRAL GESTIN DE RECURSOS PARA LA AJUSTAR EL PLAN EJECUCIN DE UN PLAN INTEGRAL DE LA JUVENTUD, ESTRATGICO QUE FORTALEZCA LA COMO INSTRUMENTO DE FAMILIA Y EN ESPECIAL LA JUVENTUD DESARROLLO, A TRAVS DE EJECUCIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MANTENIMIENT O 1.00 18 # DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CMJ 2,500,000.00 1.00 18.00 1,000,000.00 1,500,000.00 COMISARIA DE FAMILIA
PROYECTOS 2.7.5
INCREMENTO
25
30,000,000.00
2,500,000.00
12,500,000.00
2,500,000.00
12,500,000.00
COMISARIA DE FAMILIA
2.8 2.8.1
PROYECTOS SECTORES
ADULTO MAYOR ACOMPAAMIENTO EN EL PROCESO DE ELECCIN Y PUESTA EN MARCHA DEL CABIDO DEL ADULTO MAYOR
IMPULSAR EL CABILDO DEL REACTIVAR CABILDO ADULTO MAYOR, COMO MECANISMO DE PARTICIPACIN, Y EMPODERAMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES QUE LOS AFECTEN FORTALECER Y APOYAR LOS CLUBES DE LA SALUD EN LA ZONA RURAL Y URBANA, MEDIANTE LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES SALUDABLES, A TRAVS DE BUENA ASISTENCIA TCNICA CLUBES DE LA SALUD CONFORMADOS Y FORTALECIDOS
MANTENIMIENT O
6 10
6.00 # DE CABILDO REACTIVADO Y FUNCIONANDO 1.00 12.00 1,000,000.00 1,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
1.00
PROYECTOS 2.8.2 FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES DE LA SALUD ZONA URBANA Y RURAL MANTENIMIENT O 15 # DE CLUBES DE LA SALUD OPERANDO 20,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
31.00
31.00
17.00
PROYECTOS 2.8.3 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA P.P.S.A.M GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL, EL AUMENTO EN LA COBERTURA DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, A FIN DE BRINDARLES CALIDAD DE VIDA A LOS MS DESPROTEGIDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD FORTALECER EL ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS PROGRAMA DE SEGURIDAD MAYORES DESPROTEGIDOS ALIMENTARIA, PARA LOS ADULTOS MAYORES, MEDIANTE PROGRAMAS TCNICOS DE PRODUCTIVIDAD GESTIN PARA EL FORTALECIMIENTO FORTALECER EL CENTRO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DA Y EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO, EDUARDO ESCOBAR MEJA, PARA QUE EL ADULTO MAYOR REALICE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CULTURALES, EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DE SALUD, MEDIANTE EL ACOMPAAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO NUEVOS CUPOS DEL PROGRAMA PPSAM INCREMENTO 10 # DE CUPOS GESTIONADOS 1,000,000.00 1,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
50.00
20.00
11.00
PROYECTOS 2.8.4
MANTENIMIENT O 120.00
10
500,000.00
500,000.00
PROYECTOS 2.8.5
CENTRO FUNCIONANDO
MANTENIMIENT O
12
# DE CENTRO FUNCIONANDO
10,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1.00
1.00
15.00
PROYECTOS 2.8.6 CONSTRUCCIN DE UNA SEDE FORTALECER EL CENTRO SEDE CONSTRUIDA DA Y EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO, EDUARDO ESCOBAR MEJA, PARA QUE EL ADULTO MAYOR REALICE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CULTURALES, EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DE SALUD, MEDIANTE EL ACOMPAAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO INCREMENTO 16 # DE SEDE CONSTRUIDA DIRECCIN LOCAL DE SALUD
1.00
PROYECTOS 2.8.7 APOYO PROFESIONAL AL ADULTO MAYOR FORTALECER EL CENTRO GERONTOLOGO PARA LA DA Y EL CENTRO DE ATENCIN BIENESTAR DEL ANCIANO, EDUARDO ESCOBAR MEJA, PARA QUE EL ADULTO MAYOR REALICE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CULTURALES, EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DE SALUD, MEDIANTE EL ACOMPAAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO MANTENIMIENT O 12 # DE GERONTOLOGO PARA LA ATENCIN 7,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
1.00
1.00
15.00
PROYECTOS
2.8.8
GESTIN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIN DE UN PLAN ESTRATGICO QUE FORTALEZCA LA FAMILIA Y EN ESPECIAL A LOS ADULTOS MAYORES
2.9 2.9.1
PROYECTOS SECTORES
EJECUTAR UN PLAN INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, DIRECCIONANDO DE ESTA MANERA LA INVERSIN HACIA EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO, CON LA PARTICIPACIN DE TODOS LOS FREDONITAS APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GRUPOS ASOCIATIVOS DE MADRES CABEZA DE FAMILIA, MEJORANDO DE ESTA MANERA SUS INGRESOS FAMILIARES, A TRAVS DE APOYO TCNICO Y GESTIN ANTE ENTIDADES FINANCIERAS PROMOVER CAMPAAS QUE CONDUZCAN AL LOGRO DE LA EQUIDAD DE GNERO EN LOS MBITOS PBLICOS Y PRIVADOS Y LAS DINMICAS DEL DESARROLLO, PROPICIANDO SU INCLUSIN EN LAS DECISIONES QUE LOS AFECTAN, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIN POR EL RESPETO
INCREMENTO
15
30,000,000.00
5,000,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
COMISARIA DE FAMILIA
4.00
2.00
18.00
INCREMENTO
5 35
2.00
35.00
CONFERENCIAS Y CAMPAAS
INCREMENTO
30
# DE CAMPAAS
1,000,000.00
1,000,000.00
COMISARIA DE FAMILIA
4.00
2.00
30.00
PROYECTOS 2.9.3 ACOMPAAMIENTO, ORGANIZACIN Y ESTABLECER LAS ACCIONES CAPACITACIN DE MUJERES Y NECESARIAS PARA EL MADRES CABEZA DE FAMILIA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER DE LA ZONA RURAL Y URBANA, TENDIENTES A SUPERAR LOS NDICES DE POBREZA ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES Y MANEJO DEL RIESGO ADQUISICIN DE PREDIOS EN ZONAS ADQUIRIR PREDIOS EN DE ALTO RIEGO ZONAS DE ALTO RIESGO PARA CONVERTIROS EN RESERVA AMBIENTAL OBRAS PARA LA PREVENCIN Y DISEAR OBRAS DE MITIGACIN DE DESASTRES MITIGACIN PARA PREVENCIN Y ATENCIN DE DESASTRES, QUE REDUZCAN LA VULNERABILIDAD DE OCURRENCIAS ELABORACIN PLAN DE ACCIN DEL FORTALECER EL COMIT COMIT LOCAL DE EMERGENCIAS, LOCAL DE EMERGENCIAS, A CON CAPACIDAD DE OPERACIN DEL FIN DE BRINDAR ATENCIN PERSONAL RESPONSABLE INMEDIATA A EVENTUALIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS Y FORTALECER EL CUERPO COMIT LOCAL DE EMERGENCIAS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMO MEDIO DE ATENCIN DE DESASTRES, A TRAVS DE LA CAPACITACIN, EN LO AMBIENTAL, HUMANITARIA Y DE RESCATE MUNICIPAL DOTACIN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA FORTALECER EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMO MEDIO DE ATENCIN DE DESASTRES, A TRAVS DE LA CAPACITACIN, EN LO AMBIENTAL, HUMANITARIA Y DE RESCATE MUNICIPAL GENERAR LIDERAZGO SUBREGIONAL EN EL TEMA DE PREVENCIN Y ATENCIN AL RIESGO GENERAR LIDERAZGO SUBREGIONAL EN EL TEMA DE PREVENCIN Y ATENCIN AL RIESGO REALIZAR CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN PARA EL BUEN USO DEL SUELO ESPECIALMENTE EN ZONAS DE ALTA PENDIENTE Y RIESGO, CON EL PROPSITO DE EVITAR DESLIZAMIENTOS REALIZAR OBRAS DE MITIGACIN EN EL RAMAL CORDILLERANO DEL COMBIA, PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS, MEDIANTE LA GESTIN DE RECURSOS REUBICAR VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO GEOLGICO Y DE DESASTRE NATURAL, EVITANDO DE ESTA MANERA PRDIDA DE VIDAS HUMANAS CONSTRUIR EL PLAN DE GESTIN DE RIESGO, PARA PLANIFICAR EL TERRITORIO, CON LA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD CAPACITACIONES EN CONVENIOS CON EL SENA Y OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (O.N.G.) INCREMENTO 35 # DE CAPACITACIONES 2,500,000.00 2,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
4.00
2.00
35.00
7 7.00 ADQUISICIONES DE PREDIOS INCREMENTO 5.00 INCREMENTO 10 9 #DE PREDIOS ADQUIRIDOS 24,000,000.00 1.00 12.00 600,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN 2,000,000.00 2,000,000.00 20,000,000.00 DESARROLLO RURAL
PROYECTOS 2.10.2
PROYECTOS
# DE PROYECTOS
5.00
2.00
12.00
PROYECTOS 2.10.3
MANTENIMIENT O 1.00
# DE PLANES
5,000,000.00
5,000,000.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
1.00
9.00
PROYECTOS 2.10.4
MANTENIMIENT O
10
50,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
PROYECTOS 2.10.5 DOTACIONES AL CUERPO DE BOMBEROS DOTADO ADECUADAMENTE 4.00 INCREMENTO 8 # DE DOTACIN ENTREGADAS 10,000,000.00 10,000,000.00 SECRETARIA DE GOBIERNO
2.00
8.00
PROYECTOS 2.10.6 FORTALECIMIENTO DEL COMIT LOCAL DE EMERGENCIAS DE AVANZADA PROYECTOS 2.10.7 CONSTRUCCIN DE LA SEDE ALTERNA CLOPAD SUBREGIONAL PROYECTOS 2.10.8 CAPACITACIN SOBRE EL BUEN USO DEL SUELO COMIT LOCAL DE EMERGENCIAS DE AVANZADA FUNCIONANDO UNA SEDE ALTERNA CONSTRUIDA CLOPAD SUBREGIONAL CAPACITACIONES 1.00 MANTENIMIENT O 9 # DE COMIT LOCAL DE EMERGENCIAS DE AVANZADA FUNCIONANDO # DE SEDE ALTERNA CONSTRUIDA CLOPAD SUBREGIONAL # DE CAPACITACIONES SECRETARIA DE PLANEACIN 1.00 1,500,000,000.00 1.00 14.00 800,000.00 800,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN 300,000,000.00 1,200,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
12
6.00
2.00
6.00
PROYECTOS
INCREMENTO
10
1,750,000,000.00
50,000,000.00
1,000,000,000.00
4.00
PROYECTOS 2.10.10 REUBICACIN DE VIVIENDAS UBICADAS EN ZONA DE ALTO RIESGO Y DESASTRE NATURAL
VIVIENDAS REUBICADAS
INCREMENTO
10
2,500,000,000.00
70,000,000.00
1,400,000,000.00
1,030,000,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
180.00
INCREMENTO
30,000,000.00
30,000,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
2.11 2.11.1
PROYECTOS SECTORES
DEPORTES ELABORACIN DEL PLAN LOCAL DEL DEPORTE, LA RECREACIN Y LA EDUCACIN FSICA
CONSTRUIR EL PLAN LOCAL DEL DEPORTE, PRIORIZANDO LA INVERSIN DE LOS RECURSOS Y COMO INSTRUMENTO DE GESTIN Y CARTA DE NAVEGACIN
MANTENIMIENT O 1.00
5 24
5.00 # DE PLAN DEL DEPORTE CONSTRUIDO Y EJECUTADO 1.00 24.00 105,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 2.11.2 CAPACITACIN DE LOS RBITROS, MONITORES, ENTRENADORES, DIRIGENTES RURALES, PROFESORES Y RECREACIONITAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR CALIDAD EN LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROYECTOS CAPACITAR A LDERES, RBITROS, MONITORES Y EDUCADORES, BUSCANDO ARTICULACIN DEPORTIVA Y FORMATIVA EN LA POBLACIN FREDONITA LIDERES CAPACITADOS INCREMENTO 18 # DE LDERES CAPACITADOS 20.00 18.00 80,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
60.00
2.11.3
CAPACITAR A LDERES, RBITROS, MONITORES Y EDUCADORES, BUSCANDO ARTICULACIN DEPORTIVA Y FORMATIVA EN LA POBLACIN FREDONITA
MANTENIMIENT O
16
40,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
1.00
16.00
PROYECTOS 2.11.4 FORTALECIMIENTO DE LOS JUEGOS VEREDALES Y URBANOS EN TODAS LAS CATEGORAS Y REAS DEL DEPORTE PROMOVER EL DEPORTE EN TORNEOS RURALES Y EL REA RURAL Y URBANA, URBANOS CREANDO BUENOS HBITOS EN LA UTILIZACIN DEL TIEMPO LIBRE Y COMO ALTERNATIVAS SALUDABLES INCREMENTO 12 # DE TORNEOS REALIZADOS 10.00 12.00 5,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
30.00
PROYECTOS 2.11.5 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEJORAR LA ESCENARIOS EN INFRAESTRUCTURA FUNCIONAMIENTO DEPORTIVA, A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS EN LA PRCTICA DEL DEPORTE EN NIOS, JVENES Y ADULTOS MAYORES PROMOVER LA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA COMO MEDIO PARA BRINDAR ESPACIOS PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y DE OCIO TARDES DEPORTIVAS, CAMINATAS ECOLGICAS Y URBANAS, CICLO VAS Y CICLO PASEOS, FESTIVALES RECREATIVOS Y JUEGOS DE LA CALLE INCREMENTO 16 # DE ESCENARIOS 36,000,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 28,500,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
19.00
9.00
16.00
PROYECTOS 2.11.6 CREAR ESPACIOS LDICOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS A NIOS JVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES INCREMENTO 14 # DE EVENTOS REALIZADOS 10.00 14.00 15,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 10,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
30.00
2.12 2.12.1
PROYECTOS PROYECTOS
PROYECTOS 2.12.3 FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO
FORMULAR EL PLAN LOCAL DE CULTURA CON LA PARTICIPACIN ACTIVA DE LA COMUNIDAD CREAR ESPACIOS CULTURALES SUFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COMO ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIN EN NUESTRA SOCIEDAD DESCENTRALIZAR LOS SERVICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA A NIVEL RURAL, FOMENTANDO DE ESTA MANERA LAS DIVERSAS EXPRESIONES DE LA CULTURA, CON EL ACOMPAAMIENTO TCNICO
PLAN BIEN ESTRUCTURADO CON PARTICIPACIN ACTIVA DE LA COMUNIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA ORGANIZADO Y OPERANDO
1.00
MANTENIMIENT O
5 12
5.00 # DE PLANES 1.00 12.00 1,000,000.00 1,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD 8,250,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 6,250,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
MANTENIMIENT O 1.00
MANTENIMIENT O
17
5.00
45,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
5.00
17.00
PROYECTOS 2.12.4 EVENTOS LDICOS Y CULTURALES COORDINADOS DESDE LA CASA DE LA CULTURA A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DESCENTRALIZAR LOS EVENTOS CULTURALES SERVICIOS DE LA CASA DE EN LA ZONA RURAL Y EN LA CULTURA A NIVEL LA ZONA URBANA RURAL, FOMENTANDO DE ESTA MANERA LAS DIVERSAS EXPRESIONES DE LA CULTURA, CON EL ACOMPAAMIENTO TCNICO ESCUELA DE MSICA FORTALECIDA 1.00 INCREMENTO 10 # DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS 40.00 10.00 7,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
90.00
PROYECTOS 2.12.5 FORTALECER LA ESCUELA DE MSICA APOYAR LA ESCUELA DE ARTURO ARRUBLA PAREJA MSICA ARTURO ARRUBLA PAREJA, COMO PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL, BUSCANDO LA PARTICIPACIN ACTIVA DE LA COMUNIDAD FREDONITA PROYECTOS 2.12.6 FORTALECER EL MUSEO HISTRICO Y FORTALECER EL MUSEO ARQUEOLGICO DEL MUNICIPIO DE HISTRICO Y FREDONIA ARQUEOLGICO COMO PATRIMONIO MUNICIPAL PROYECTOS 2.12.7 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO PROYECTOS 2.12.8 ORGANIZAR LOS EVENTOS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE FREDONIA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ORGANIZAR LAS EVENTOS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO, COMO OPORTUNIDAD DE MEJORAR LOS INGRESOS ECONMICOS DE NUESTROS COMERCIANTES Y OPCIN DE EMPLEO PARA OTROS INFRAESTRUCTURAS EN MANTENIMIENTO PERMANENTE MANTENIMIENT O 2.00 17 # DE. INFRAESTRUCTURAS EN MANTENIMIENTO 35,000,000.00 2.00 17.00 2,500,000.00 2,500,000.00 30,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN MUSEO HISTRICO Y ARQUEOLGICO AMPLIADO FORTALECIDO MANTENIMIENT O 1.00 17 # DE MUSEO HISTRICO Y ARQUEOLGICO AMPLIADO FORTALECIDO 110,000,000.00 1.00 17.00 10,000,000.00 100,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD MANTENIMIENT O 10 # DE ESCUELA DE MSICA FORTALECIDA 1.00 10.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
MANTENIMIENT O
12
10,000,000.00
2,000,000.00
8,000,000.00
2.13 2.13.1
PROYECTOS SECTORES
VIVIENDA DIGNA CONSTRUCCIN DE VIVIENDA NUEVA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA
REDUCIR EL DFICIT DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, EN ESPECIAL A FAMILIAS DESPLAZADAS Y EN POBREZA ABSOLUTA, MEJORANDO DE ESTA MANERA SU CALIDAD DE VIDA MEJORAR LAS VIVIENDAS CON DETERIORO Y ALTO RIESGO, PARA LA SEGURIDAD DE SUS HABITANTES
VIVIENDAS NUEVAS
INCREMENTO
10 60
10.00 # DE VIVIENDAS NUEVAS 1,600,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 1,140,000,000.00 430,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
250.00
90.00
60.00
PROYECTOS 2.13.2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA PROYECTOS 2.14 SECTORES 2.14.1 VIVIENDAS MEJORADAS 150.00 INCREMENTO 40 # DE VIVIENDAS MEJORADAS 74.00 40.00 625,000,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 375,000,000.00 225,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL ELABORACIN DEL PLAN DE TURISMO FORMULAR EL PLAN DE UN PLAN DE TURISMO TURISMO INTEGRAL, ELABORADO Y MEJORANDO LA OPERANDO PROMOCIN DE LA OFERTA, Y LA ARTICULACIN A NIVEL SUBREGIONAL SEALIZACIN Y ADECUACIN DE LAS RUTAS TURSTICAS ADECUAR APROPIADAMENTE LAS RUTAS TURSTICAS DEL MUNICIPIO, A TRAVS DE UNA BUENA SEALIZACIN Y MANTENIMIENTO REALIZAR CONVENIOS CON EL SENA Y OTRAS INSTITUCIONES CON EL OBJETIVO DE FORMAR TCNICOS Y TECNLOGOS EN TURISMO RUTAS INSTALADAS Y ADECUADAS
30.00
PROYECTOS 2.14.2 INCREMENTO 12 # DE RUTAS SEALIZADAS Y ADECUADAS 2.00 30.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
6.00
PROYECTOS 2.14.3 PROGRAMAS DE CAPACITACIN Y FORMACIN EN TURISMO CONVENIOS CON EL SENA EN EL TEMA DE TURISMO 2.00 INCREMENTO 8 # DE CONVENIOS CON EL SENA DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 2.14.4 APOYO AL DEPORTE EXTREMO V EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA APOYAR LA PRCTICA DE PROYECTOS DEPORTES EXTREMOS Y LA FORMULADOS Y EN PESCA DEPORTIVA, EJECUCIN APROVECHANDO LAS VENTAJAS TOPOGRFICAS Y NATURALES INCREMENTO 8 # DE PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS DIRECCIN LOCAL DE SALUD
2.00
PROYECTOS
2.14.5
CREAR ESPACIOS NECESARIOS A LOS COMERCIANTES Y ARTESANOS, PARA LA PROMOCIN Y VENTA DE SUS PRODUCTOS
POSICIONAR LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN EL MUNICIPIO, BAJO LA MARCA HECHO EN FREDONIA, PARA LOGRAR UN RECONOCIMIENTO SUBREGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON EL APOYO DE EMPRESAS PBLICAS Y PRIVADAS
INCREMENTO
20
PROYECTOS 2.14.6 PROYECTOS ENCAMINADOS A APOYAR LA LABOR DE LOS ARTESANOS CON CRDITOS, CAPACITACIONES Y COMERCIALIZACIN, ENTRE OTROS PROYECTOS 2.14.7 PROYECTOS ENCAMINADOS A RECUPERAR LOS MONUMENTOS, ESPACIOS PAISAJSTICOS Y SENDEROS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO RECUPERAR LOS SENDERO, MIRADORES ESPACIOS PAISAJSTICOS Y RECUPERADOS MONUMENTOS EXISTENTES, PARA EL DISFRUTE DE RESIDENTES Y VISITANTES INCREMENTO 20 # DE ESPACIOS MEJORADOS Y RECUPERADOS DIRECCIN LOCAL DE SALUD APOYAR LAS ARTESANAS DEL MUNICIPIO COMO ESTRATEGIA EN EL FOMENTO DEL EMPLEO ASOCIADO AL TURISMO ESPACIO PARA LA UBICACIN DE LOS ARTESANOS CAPACITACIONES Y CRDITOS APROBADOS MANTENIMIENT O 1.00 20 # DE ESPACIOS ASIGNADOS A LOS ARTESANOS 33,000,000.00 1.00 40.00 3,300,000.00 3,300,000.00 26,400,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
2.00
2.15. 2.15.1
PROYECTOS SECTORES
SECTOR AGRCOLA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA CAPACIDAD AGRICOLA, ESPECIAL A GRUPOS ORGANIZADOS Y PEQUEOS PRODUCTORES.
PROMOVER LA CAPACITACIONES A DIVERSIFICACION DE GRUPOS ORGANIZADOS. CULTIVOS, EN ESPECIAL A GRUPOS ORGANIZADOS, MEDIANTE LA CAPACITACION A LOS GRUPOS ORGANIZADOS Y PEQUEOS PRODUCTORES. PROMOVER LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS, EN ESPECIAL A GRUPOS ORGANIZADOS, MEDIANTE LA CAPACITACION A LOS GRUPOS ORGANIZADOS Y PEQUEOS PRODUCTORES. ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES ORGANIZADA Y FUNCIONANDO
INCREMENTO
7 8
20.00
7.00
10.00
PROYECTOS 2.15.2 CONFORMACIONES DE LA ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MANTENIMIENT O 8 # DE ORGANIZACIONES CREADAS Y FUNCIONANDO. 1.00 10.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DESARROLLO RURAL
1.00
PROYECTOS 2.15.3 REACTIVAR EL CENTRO DE ACOPIO PROMOVER LA CENTRO DE ACOPIO DIVERSIFICACION DE FUNCIONANDO. CULTIVOS, EN ESPECIAL A GRUPOS ORGANIZADOS, MEDIANTE LA CAPACITACION A LOS GRUPOS ORGANIZADOS Y PEQUEOS PRODUCTORES. PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CONVENIOS DE CAPACITACIN. 13.00 MANTENIMIENT O 9 # DE CENTROS DE ACOPIO FUNCIONANDO. 26,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 DESARROLLO RURAL
1.00
1.00
11.00
PROYECTOS 2.15.4 PROMOCION DE PROYECTOS DESARROLLAR PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE IMPULSO A LA AGROINDUSTRIALES CON APOYO DEL PRODUCCIN SECTOR DE LA EDUCACION AGROPECUARIA, CON LA SUPERIOR, EL SENA Y O.N.G.S COMERCIALIZACIN GARANTIZADA, MEDIANTE CONVENIOS CON LA EMPRESA PUBLICA Y PRIVADA. ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR REACTIVAR LA UNIDAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TENCNICA AGROPECUARIA, PARA EL ACOMPAAMIENTO AL PEQUEO PRODUCTOR, CON PROFECIONALES EN EL REA. FORMULACIN Y OPERATIVIZACIN DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO RURAL 2012-2021 ELABORAR EL PLAN PARA EL DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, CON EL APOYO DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. INCREMENTO 19 # DE PROYECTOS Y CONVENIOS. 100,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 88,000,000.00 DESARROLLO RURAL
4.00
20.00
PROYECTOS 2.15.5
INCREMENTO
18
76,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
70,000,000.00
DESARROLLO RURAL
PROYECTOS 2.15.6 DOCUMENTO ESTRUCTURADO CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD. ELABORACIN DE PLANES DE ACCIN PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO ADECUAR ESPACIOS PARA ELABORACIN DE LA COMERCIALIZACION DE PLANES DE ACCIN PARA RECURSOS AGRICOLAS, Y LA ASISTENCIA TECNICA PEQUEOS COMERCIANTES EN EL SECTOR AGROPECUARIO ADECUAR ESPACIOS PARA LOCAL APTO PARA LA LA COMERCIALIZACION DE COMERCIALIZACION RECURSOS AGRICOLAS, Y PEQUEOS COMERCIANTES MANTENIMIENT O 8 # DE DOCUMENTOS ELABORADOS 5,750,000.00 2,500,000.00 3,250,000.00 DESARROLLO RURAL
1.00
1.00
9.00
INCREMENTO 4.00
500,000.00
500,000.00
DESARROLLO RURAL
PROYECTOS 2.15.8 ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIN DE VENTEROS DEL PARQUE PRINCIPAL MANTENIMIENT O 1.00 14 # DE LOCALES COMERCIANTES REUBICADOS 33,000,000.00 1.00 15.00 3,300,000.00 3,300,000.00 26,400,000.00 DESARROLLO RURAL
PROYECTOS 2.15.9 FORTALECIMIENTO DE LA REALIZAR CONVENIOS CON CAFICULTURA MEDIANTE PROYECTOS EL COMIT DE CAFETEROS QUE FAVOREZCAN A PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PROYECTOS 3 3.1 3.1.1 EJES SECTORES MUNICIPIO INCLUYENTE Y EDUCADOR EDUCACIN IMPLEMENTACIN Y PROMOCIN DE PROGRAMAS TCNICOS Y TECNOLGICOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES SOCIOECONMICAS DE LA COMUNIDAD, FORTALECIENDO EL AULA VIRTUAL COMO HERRAMIENTA GESTIN DE RECURSOS PARA LA DOTACIN DE LABORATORIOS Y SISTEMAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON LAS TICS 20 100 8 20.00 100.00 # DE PERSONAS GRADUADAS 174.00 9.00 13,750,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 6,250,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD CONVENIOS PRODUCTIVOS 2.00 INCREMENTO 11 # DE CONVENIOS DESARROLLO RURAL
REALIZAR CONVENIOS CON I.E.S PBLICAS Y PRIVADAS QUE OFREZCAN MAYORES Y MEJORES ALTERNATIVAS EN EDUCACIN TCNICA Y TECNOLGICA DESCENTRALIZADA
INCREMENTO
350.00
PROYECTOS 3.1.2 FORTALECER LAS LABORATORIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADOS Y NUEVAS CON INNOVACIN SALAS DE CMPUTO TECNOLGICA Y DOTACIN, PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO INCREMENTO 8 # DE LABORATORIOS DOTADOS Y SALAS DE COMPUTO 2.00 9.00 25,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 20,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
4.00
PROYECTOS 3.1.3 ARTICULAR LA UAI CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ARTICULAR LA UNIDAD DE ATENCIN INTEGRAL PARA LA ASISTENCIA DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA POBLACIN, CON PROFESIONALES Y GESTIN DE RECURSOS UNIDAD DE ATENCIN INTEGRAL U.A.I FORTALECIDA Y EN FUNCIONAMIENTO 1.00 MANTENIMIENT O 4 # DE UNIDAD DE ATENCIN INTEGRAL U.A.I 1.00 5.00 6,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 3.1.4 ACOMPAAMIENTO A LAS AULAS DE ARTICULAR LA UNIDAD DE APOYO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO ATENCIN INTEGRAL PARA LA ASISTENCIA DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA POBLACIN, CON PROFESIONALES Y GESTIN DE RECURSOS PROYECTOS ACOMPAAMIENTO EN LAS DIFICULTADES PSICOLGICAS, A PERSONAS ENTRE NIOS, JVENES Y ADULTOS MAYORES INCREMENTO 9 # DE NIOS Y NIAS ATENDIDOS 15,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
300.00
100.00
10.00
3.1.5
ARTICULAR LA UNIDAD DE AULA DE APOYO RURAL ATENCIN INTEGRAL PARA CREADA Y FUNCIONANDO LA ASISTENCIA DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA POBLACIN, CON PROFESIONALES Y GESTIN DE RECURSOS BIBLIOTECAS DOTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MANTENIMIENT O
10
35,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
30,000,000.00
1.00
1.00
12.00
PROYECTOS 3.1.6 FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA FORTALECER LA MUNICIPAL Y OTRAS BIBLIOTECAS BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMO ESPACIO DE INVESTIGACIN, LECTURA Y ENTRETENIMIENTO, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN HACER LAS DIFERENTES CONSULTAS PROYECTOS 3.1.7 IMPLEMENTACIN DE SOFTWARE EDUCATIVO E INTERACTIVO Y MATERIAL DIDCTICO. FORTALECER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMO ESPACIO DE INVESTIGACIN, LECTURA Y ENTRETENIMIENTO, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN HACER LAS DIFERENTES CONSULTAS ADQUIRIR UN SOFTWARE EDUCATIVO E INTERACTIVO IMPLEMENTADO 1.00 MANTENIMIENT O 5 # SOFTWARE IMPLEMENTADO 13,000,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD INCREMENTO 9 # DE BIBLIOTECAS DOTADAS DIRECCIN LOCAL DE SALUD
2.00
1.00
6.00
PROYECTOS 3.1.8 FORTALECIMIENTO AL PROYECTO IMPLEMENTAR PROGRAMAS PERSONAS CAPACITADAS MUNICIPIO INCLUYENTE Y EDUCADOR DE EDUCACIN, PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO PROYECTOS 3.1.9 CREACIN DEL BANCO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS FORTALECER EL PROCESO DE EDUCACIN FSICA, RECREACIN Y DEPORTE, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CAPACITADOS Y DOTADOS INCREMENTO 9 # DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS Y CAPACITADAS 15.00 10.00 33,000,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 26,400,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD INCREMENTO 200.00 4 # DE PERSONAS CAPACITADAS 100.00 5.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
45.00
PROYECTOS 3.1.10 FORTALECIMIENTO DE LA MESAS DE TRABAJO DE EDUCACIN FSICA A TRAVES DE ASEFRE Y EL INSTITUTO DE DEPORTES MUNICIPAL FORTALECER EL PROCESO BANCO DE IMPLEMENTOS DE EDUCACIN FSICA, FUNCIONANDO RECREACIN Y DEPORTE, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES IMPLEMENTAR LA CTEDRA MUNICIPAL, ATREVES DE LOS MICRO CENTROS, EL CENTRO DE HISTORIA Y LA MESA DE TRABAJO DE CIENCIAS SOCIALES CREAR LOS GRADOS DE EDUCACIN MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS EL PLAN Y EL ZANCUDO, PARA MEJORAR LA COBERTURA ESCOLAR, MEDIANTE LA GESTIN DE RECURSOS CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE UN MARCO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE MANUALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS CTEDRA MUNICIPAL IMPLEMENTADA 1.00 MANTENIMIENT O 1.00 8 # DE BANCO DE IMPLEMENTOS FUNCIONANDO 1.00 8.00 33,000,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 26,400,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 3.1.11 IMPLEMENTACIN CTEDRA MUNICIPAL MANTENIMIENT O 4 # CTEDRA MUNICIPAL IMPLEMENTADA 1.00 4.00 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
PROYECTOS 3.1.12 GESTIONAR RECURSOS PARA LA AMPLIACIN A MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS , JOS MARA OBANDO Y EDELMIRA LVAREZ INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA MEDIA EN EL REA RURAL 2.00 INCREMENTO 10 # DE COLEGIOS CON AMPLIACIN A LA MEDIA 133,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 127,000,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
10.00
PROYECTOS 3.1.13 CONTRATAR LA ASESORA TCNICA PARA LA CONSTRUCCIN PARTICIPATIVA DEL REFERENTE MUNICIPAL PARA LOS M.C.E DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS, CON LOS ELEMENTOS TERICOS, TCNICOS Y LEGALES QUE ESTOS REQUIEREN PROYECTOS 3.1.14 PRODUCCIN DE MATERIALES Y /O DOCUMENTOS QUE FORTALEZCAN LAS DIFERENTES REAS DE GESTIN EDUCATIVA
ACOMPAAR A INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA QUE REALICEN LOS AJUSTES PERTINENTES A LOS RESPETIVOS M.C.E EN MARCADOS EN EL REFERENTE MUNICIPAL CADA UNA DE LAS MESAS DE TRABAJO MUNICIPAL, CONSTRUIR UNA GUA DE TRABAJO, PROYECTO, UNIDADES DE APRENDIZAJE ENTRE OTRAS, DESDE EL COMPONENTE INVESTIGATIVO, EN UNA DE LAS REAS DE GESTIN COMIT DE CALIDAD OPERANDO
MANTENIMIENT O
1.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1.00
2.00
APOYAR Y FORTALECER LAS MESAS DE TRABAJO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y LOS MICRO CENTROS RURALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REAS DE GESTIN EDUCATIVA E IMPULSO DE PROCESOS PLANTEADOS EN EL PEM
MANTENIMIENT O
# DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS
625,000.00
625,000.00
1.00
1.00
2.00
PROYECTOS 3.1.15 CREACIN DEL COMIT DE CALIDAD DE LA EDUCACIN MUNICIPAL APOYAR Y FORTALECER LAS MESAS DE TRABAJO DE DIRECTIVOS DOCENTES Y LOS MICRO CENTROS RURALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REAS DE GESTIN EDUCATIVA E IMPULSO DE PROCESOS PLANTEADOS EN EL PEM CONSTRUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION ATRAVES DE LA PRESTACION DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL NIVEL I Y II DEL SISBEN DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SIMAT, COMO HERRAMIENTA DE GESTION Y CONTROL DE LAS MATRICULAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MANTENIMIENT O 2 # DE COMIT OPERANDO 625,000.00 625,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
1.00
1.00
2.00
ESTUDIANTES TRANSPORTADOS
MANTENIMIENT O
# DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00
1,000.00
3.00
MANTENIMIENT O
2,000,000.00
2,000,000.00
4 4.1 4.1.1
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO, AMPLIACIN Y REALIZAR MANTENIMIENTO, REPARACIN DE INFRAESTRUCTURAS AMPLIACIN Y EDUCATIVAS REPARACIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIMIENTO DE VAS URBANAS Y MANTENER EN BUEN RURALES ESTADO LAS VAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO
INCREMENTO 20.00
30 100 15
30.00 100.00 # DE INSTITUCIONES INTERVENIDAS 10.00 18.00 450,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 250,000,000.00 190,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 4.1.2 KILMETROS DE VAS EN BUEN ESTADO INCREMENTO 90.00 MANTENIMIENT O 6 10 # DE KILMETROS MEJORADOS 175,000,000.00 40.00 13.00 75,000,000.00 1.00 9.00 100,000,000.00 5.00 10.00 30,000,000.00 0.50 8.00 20,000,000.00 4.00 8.00 2,500,000.00 2,500,000.00 15,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN 2,500,000.00 2,500,000.00 25,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN 2,500,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN 2,500,000.00 2,500,000.00 70,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN 2,500,000.00 2,500,000.00 120,000,000.00 50,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 4.1.3 REPARCHEO, MANTENIMIENTO DE VAS URBANAS Y MEJORAMIENTO DE ENTORNOS PROYECTOS 4.1.4 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VAS PROYECTOS 4.1.5 CONSTRUCCIN DE VAS URBANAS Y RURALES PROYECTOS 4.1.6 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE PARQUES URBANOS MANTENER EN BUEN PARQUES EN BUEN ESTADO LOS PARQUES DEL ESTADO MUNICIPIO 4.00 MANTENIMIENT O 5 # DE PARQUES EN BUIEN ESTADO MANTENER EN BUEN ESTADO LAS VAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO KILMETRO DE VAS CONSTRUIDAS INCREMENTO 1.00 5 # DE KILMETROS MEJORADOS MANTENER EN BUEN ESTADO LAS VAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO MQUINAS EN BUEN ESTADO 5.00 MANTENIMIENT O 7 # DE MQUINAS TRABAJANDO MANTENER EN BUEN ESTADO LAS VAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO KILMETRO DE VAS EN BUEN ESTADO 1.00 # DE KILMETROS MEJORADOS
4.1.7
GESTIONAR RECURSOS PARA LA REESTRUCTURACIN DEL PARQUE PRINCIPAL PROYECTOS GESTIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE SENDEROS PEATONALES, CON CARACTERSTICAS TURSTICAS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PBLICO Y NAVIDEO URBANO Y RURAL
4.1.8
PROYECTOS 4.1.9
GESTIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIN DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL GESTIONAR RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIN DE SENDEROS PEATONALES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIN DEL ALUMBRADO PBLICO, LO MISMO QUE ELECTRIFICACIN DE VIVIENDA URBANA Y RURAL
# DE PARQUES RECONSTRUIDOS
SECRETARIA DE PLANEACIN
2,500,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
12,500,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
280.00
140.00
9.00
PROYECTOS 4.1.10 ELECTRIFICACIN DE VIVIENDA RURAL REALIZAR ELECTRIFICACIN ELECTRIFICACIN DE DE VIVIENDA URBANA Y VIVIENDA URBANA Y RURAL RURAL PROYECTOS 4.1.11 DOTACIN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIN Y ESPACIOS RECREATIVOS URBANOS Y MANTENIMIENTO RURALES PERMANENTE DE PARQUES INFANTILES, PLAZA DE TOROS, BUSCANDO CON ESTO MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS URBANOS Y RURALES PROYECTOS 4.1.12 CONSTRUCCIN Y ADECUACIN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRIMERA INFANCIA ADECUAR EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRIMERA INFANCIA, LOGRANDO CON ESTO EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y AMBIENTES FSICOS CENTRO DE PRIMERA INFANCIA. ADECUADO Y CONSTRUIDO 1.00 INCREMENTO 7 # DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA CONSTRUIDOS SECRETARIA DE PLANEACIN PARQUES INFANTILES MEJORADOS Y DOTADOS INCREMENTO 5 # DE PARQUES DOTADOS Y MEJORADOS 4.00 8.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN INCREMENTO 100.00 4 # DE VIVIENDAS ELECTRIFICADAS 3,750,000.00 50.00 7.00 1,250,000.00 2,500,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
8.00
PROYECTOS 4.1.13 ADECUACIN, REPOTENSIALIZACION Y CONSTRUCCIN DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA REPOTENCIALIZAR LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA, PROPICIANDO MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS A LA COMUNIDAD FREDONITA CONSTRUCCIN DE MONUMENTOS A RENDIR HOMENAJE A PERSONAJES ILUSTRES DE FREDONIA PERSONAJES ILUSTRES DE FREDONIA A TRAVS DE CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES DE SU RESPETIVO MONUMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTUDIO DE EFICIENCIA MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA CON MIRAS A ADMINISTRATIVA Y DAR PRESTAR UN MEJOR SERVICIO QUE CUMPLIMIENTO A LA AUMENTE LA CREDIBILIDAD EN LA APLICACIN DE LA LEY 617, ADMINISTRACIN MUNICIPAL PARA ACCEDER A RECURSOS DE COFINANCIACIN, MEDIANTE LA AUSTERIDAD DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO ELABORACIN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUMENTAR EL INTERS DE LA COMUNIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO, PARA MEJORAR LA INVERSIN CON RECURSOS PROPIOS, A TRAVS DE PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO HOSPITAL ADECUADO, REPOTENCILIZADO Y CONSTRUIDO 1.00 INCREMENTO 15 # DE ADECUACIONES, REPOTENCILIZACIONES A LA ESE HOSPITAL SANTA LUCIA SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 4.1.14
INCREMENTO
# DE MONUMENTOS CONSTRUIDOS
SECRETARIA DE PLANEACIN
5 5.1 5.1.1
MANTENIMIENT O
20 100 5
20.00 100.00 # DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 1.00 9.00 6,250,000.00 6,250,000.00 DIRECCIN FINANCIERA
1.00
PROYECTOS 5.1.2 ELABORAR ACTAS CON LA PARTICIPACIN DE LAS COMUNIDADES PARA HACER SEGUIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS INCREMENTO 2 # DE ACTAS 2,000,000.00 2,000,000.00 DIRECCIN FINANCIERA
4.00
2.00
7.00
PROYECTOS 5.1.3 GESTIONAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIN DE BONOS PENSIONALES Y REESTRUCTURACIN DE LA DEUDA PBLICA DISMINUIR EL PASIVO PENSIONAL Y REALIZAR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA LA FINANCIACIN DE LA DEUDA PBLICA, PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE GESTIN FINANCIEROS, AS LIBERAR RECURSOS PARA INVERSIN FORTALECER EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, PARA CONVERTIRLO EN UNA HERRAMIENTA DE GESTIN Y SEGUIMIENTO, CON LA CAPACITACIN DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN EL REA REVISAR EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, BUSCANDO QUE SEA LA CARTA DE NAVEGACIN MUNICIPAL, A TRAVS DE LA GESTIN DE RECURSOS TCNICOS Y ECONMICOS SOCIALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON EL FIN DE GENERAR UN EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD HACIA LA GESTIN PBLICA, CON EL PROPSITO QUE SEA CONOCIDO POR TODOS, A TRAVS DE CHARLAS Y CARTILLAS CONSTRUIR EL PLAN INSTITUCIONAL DEL CUATREO, PARA MEJORAR EFICIENCIA, MEDIANTE LA GESTIN DE RECURSOS ADQUISICIN DE UN BONO PENSIONAL AL FINAL DEL PERODO INCREMENTO 12 # BONOS ADQUIRIDOS DIRECCIN FINANCIERA
1.00
PROYECTOS 5.1.4 GESTIONAR RECURSOS PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS PBLICOS EN LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y SISTEMAS MECI
INCREMENTO
# DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS
15,500,000.00
5,000,000.00
10,500,000.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
30.00
14.00
10.00
PROYECTOS 5.1.5 CONCERTAR CON CORANTIOQUIA Y COMUNIDAD LOS AJUSTES Y MODIFICACIONES AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INCREMENTO
# DE DOCUMENTO
SECRETARIA DE PLANEACIN
1.00
CHARLAS
INCREMENTO
# DE CHARLAS REALIZADAS
SECRETARIA DE PLANEACIN
60.00
60.00
PROYECTOS 5.1.7 ELABORACIN DEL PLAN INSTITUCIONAL CON PARTICIPACIN DE LOS FUNCIONARIOS PBLICOS
INCREMENTO
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 5.1.8 EJECUCIN DEL MARCO FISCAL DEL MEDIANO PLAZO REDUCIR EL DFICIT FISCAL PLANES DE ACCIN EN UN 50% , EN BUSCA DE EJECUTADOS QUE LA COMUNIDAD CONFI EN EL ESTADO, POR MEDIO DE ACUERDOS DE PAGO PLANES DE ACCIN EJECUTADOS INCREMENTO 4.00 17 # DE PLANES DE ACCIN EJECUTADOS 2.00 22.00 750,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 490,000,000.00 250,000,000.00 DIRECCIN FINANACIERA
PROYECTOS 5.1.9 CAPACITACIN Y EDUCACIN PARA EL EJECUTAR EL PROYECTO EMPLEO Y SATISFACCIN DE LAS DE RED UNIDOS, NECESIDADES BSICAS ARTICULADO CON LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL, DISMINUYENDO AS LOS NDICES DE POBREZA A FAMILIAS VULNERABLES, A TRAVS DE LA CAPACITACIN PARA EL EMPLEO PROYECTOS 5.1.10 REVISIN Y AJUSTE DE LA ESTRATIFICACIN URBANA Y RURAL GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATIFICACIN PERTINENTES ORIENTADOS URBANA Y RURAL A LA REVISIN, AJUSTE Y REVISADA Y AJUSTADA ACTUALIZACIN INCREMENTO 1.00 5 # DE ESTRATIFICACIN URBANA Y RURAL REVISADA Y AJUSTADA SECRETARIA DE PLANEACIN INCREMENTO 5 # DE PLANES DE ACCIN EJECUTADOS 75,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 65,000,000.00 SECRETARIA DE SALUD
4.00
2.00
10.00
PROYECTOS
5.1.11
ESTRATIFICACIN URBANA Y SISBEN ACTUALIZADO Y RURAL, ACTUALIZACIN REVISADO CATASTRAL, DEL SISBEN Y NOMENCLATURA MUNICIPAL
INCREMENTO 1.00
SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 5.1.12 ACTUALIZACIN CATASTRAL ESTRATIFICACIN URBANA Y DOCUMENTO RURAL, ACTUALIZACIN ACTUALIZADO CATASTRAL, DEL SISBEN Y NOMENCLATURA MUNICIPAL INCREMENTO 1.00 7 # DE DOCUMENTOS ELABORADOS Y ACTUALIZADOS SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 5.1.13 ADECUACIN NOMENCLATURA MUNICIPAL ESTRATIFICACIN URBANA Y VIVIENDAS CON SUS RURAL, ACTUALIZACIN RESPETIVA CATASTRAL, DEL SISBEN Y NOMENCLATURA NOMENCLATURA MUNICIPAL INCREMENTO 500.00 5 # DE VIVIENDAS NOMENCLADAS 250.00 10.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 SECRETARIA DE PLANEACIN
PROYECTOS 5.1.14 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE HISTORIA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA PROYECTOS 5.1.15 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS INDGENAS DE FREDONIA FORTALECER LOS CENTROS DE HISTORIA Y ESTUDIOS INDGENAS A TRAVS DE UN BUEN APOYO INSTITUCIONAL FORTALECER LOS CENTROS DE HISTORIA Y ESTUDIOS INDGENAS A TRAVS DE UN BUEN APOYO INSTITUCIONAL CREAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY CENTRO E HISTORIA FORTALECIDO Y ADECUADO MANTENIMIENT O 1.00 3 # DE CENTRO DE HISTORIA DOTADO Y FUNCIONANDO 2,500,000.00 1.00 7.00 1,250,000.00 1,250,000.00 DIRECCIN LOCAL DE SALUD
MANTENIMIENT O
# DE CENTRO DE ESTUDIOS INDGENAS ADECUADO Y FUNCIONANDO # DE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADECUADA Y FUNCIONANDO # DE CENTRO DE ACOPIO FUNCIONANDO Y PRESTANDO BUEN SERVICIO
1,250,000.00
1,250,000.00
MANTENIMIENT O 1.00
160,000,000.00
17,000,000.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
PROYECTOS 5.1.17 FORTALECIMIENTO Y OPERACIN DEL MEJORAR LA CENTRO DE ACOPIO VEHICULAR DEL INFRAESTRUCTURA Y MUNICIPIO DE FREDONIA SERVICIOS DE CENTRO DE ACOPIO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE FREDONIA CREACIN DE LA OFICINA DE CREAR LA OFICINA DE TRNSITO MUNICIPAL TRNSITO MUNICIPAL, LOGRANDO A TRAVS DE LA DESCENTRALIZACIN, UNA BUENA PRESTACIN DE SERVICIOS A NIVEL LOCAL Y SUBREGIONAL MANTENIMIENT O 1.00 5 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROYECTOS 5.1.18
MANTENIMIENT O
SECRETARIA DE GOBIERNO
PROYECTOS