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Cuadro N 14. Diagnstico Inicial (Linea Base) Empresa Agroindustrial Tumn S.A.A.

CALIFICACION DE LA GESTION APARTADOS Art NO APLICA


NO SI

NO

SI D R
REGULAR

MD

B
BUENO

EX
EXCELENTE

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE

1.- POLITICA CUENTA CON POLITICA 2.- LIDERAZGO


LA GESTION SST HA SIDO DELEGADA CON AUTORIDAD

38 15 26 33 26 28 18 20 21 19 21 22 22 22 22 22 22 23 12

X X X X

3.- DIAGNOSTICO
LA EMPRESA CUENTA CON ESTRATEGIA GLOBAL DEL SGSST

LISTA DE NORMAS LEGALES APLICABLES 4.- OBJETIVOS Y METAS 5.- COMIT PARITARIO DE SST CUENTA CON COMIT PARITARIO
CUENTA CON COMIT PARITARIO CON ACTA DE REUNIONES

CUENTA CON DELEGADOS DE SEGURIDAD CUENTA SUPERVISORES DE SEGURIDAD


FUERON ELEGIDOS LOS REPRESETANTES DE LOS TRABAJADORES FUERON CAPACITADOS LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HAN EFECTUADO INSPECCIONES DE SEGURIDAD


HAN PROPUESTO MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EVITAR LOS ACCIDENTES

HAN PARTICIPADO EN AUDITORIAS INTERNAS


HAN PARTCIPADO EN INVSTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HAN EFECTUADO INDUCCION DE SEGURIDAD EL COMIT CUENTA CON LA AUTORIDAD NECESARIA 6.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
LOS TRABAJAODORES SON CONSULTADOS CON RESPECTOS A SST

LOS TRABAJADORES SON INFORMADOS CON RESPECTO A SST

LOS TRABAJADORES RECIBEN CAPACITACION 7.- REPORTE DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DAOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 54 ACCIDENTES FATALES 75 INCIDENTES PELIGROSOS 77 ACCIDENTES LEVES Y GRAVES 76 INCIDENTES LABORALES NO REGULADOS 78 CONTRATISTAS 79 8.- CAPACITACION EXISTEN PROGRAMAS DE INDUCCION 22 I) 16 ESTAN DEFINIDAS LAS COMPETENCIAS EN CADA PUESTO 16 QUE DISPOSICION HA EMITIDO PARA QUE TODOS ESTEN CAPACITADOS 16 CUENTA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 9.- EVALUACION DE RIESGOS IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS 28a) 34b) CUENTA CON MAPA DE RIESGOS 25 CUENTA CON MEDIAS PREVENTIVAS 28a) CUENTA CON MEDIDAS DE CONTROL 28a) 10.- MEJORAMIENTO CONTINUO 13 CUENTA CON METODOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO CUENTA CON ESTANDARES ESTABLECIDOS 13 13 SE EFECTUA LA MEDICION PEDIODICA DEL DESEMPEO CON RESPECTO A LOS ESTANDARES 11.- DOCUMENTACION CUENTA CON REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 24 EL RIS HA SIDO ENTREGADO A LOS TRABAJADORES 25a) LISTA DE PROCESOS PRODUCTIVOS 27c) PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION 28c) PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 28c) 28b) PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION Y RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA VIGILANCIA 29 PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD 29 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 20 12.- REGISTROS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 17 EXAMENES MEDICOS 17 INVESTIGACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS 17 17 MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS,ERGONOMICOS INSPECCIONES 17 ESTADISTICAS 17 INCIDENTE Y SUCESOS PELIGROSOS 17 EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIAS 17 INDUCCION 17 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 17 SIMULACROS 17 13.- VERIFICACION 34 SE IDENTIFICAN CAUSAS DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTION LA SUPERVICION ES EFECTIVA 35 SE EFECTUA MEDICION DE LA EFICIENCIA DEL SST 35c) 14.- AUDITORIAS EXISTEN AUDITORES INDEPENDIENTES 22 g) SE HAN EFECTUADO AUDITORIAS PERIODICOS 32 PARTICIPARON LOS TRABAJADORES EN LA SELECCIN DE LOS AUDITORES 32 LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS HAN SIDO COMUNICADAS A LOS TRABAJADORES 33

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