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Norma Regulamentadora NR9 Da Portaria n 25, de 29 de dezembro de 1994 Secretaria de Segurana e Sade do Trabalho

VIGNCIA: XXXXXX/20XX A XXXXXX/20XX DOCUMENTO-BASE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
Rio de Janeiro

20XX
SUMRIO
INTRODUO........................................................................ ..................................... 1) INFORMAES GERAIS................................................................................. .............. PLANEJAMENTO ANUAL.................................................................................. ........... META.................................................................................... ...................................... PRIORIDADES........................................................................ ...................................... CRONOGRAMA...................................................................... ..................................... ESTRATGIA E METODOLOGIA AO..................................................................... Pg.X Pg.X

2)

Pg.X

2.1) 2.2) 2.3) 3) 3.1)

Pg.X Pg.X Pg.X

DE Pg.X

ANTECIPAO DOS Pg.X RISCOS................................................................................. ........ RECONHECIMENTO DOS Pg.X RISCOS................................................................................. ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAO Pg.X E CONTROLE............... AVALIAO DOS RISCOS E DA TRABALHADORES.............................. EXPOSIO DOS Pg.X

3.2) 3.3) 3.4) 3.5) 3.6) 3.7) 4)

IMPLANTAO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAO DE Pg.X SUA EFICCIA............... MONITORAMENTO DA EXPOSIO RISCOS......................................................... REGISTRO E DIVULGAO DADOS....................................................................... AOS Pg.X DOS Pg.X

AVALIAO DO Pg.X PROGRAMA........................................................................... ............

3 5) 5.1) 5.2) 5.3) 5.4) 6) RESPONSABILIDADES............................................................ ...................................... RESPONSVEL PELO DESENVOLVIMENTO PPRA.................................................... Pg.X

DO Pg.X

RESPONSABILIDADES DO Pg.X EMPREGADOR..................................................................... RESPONSABILIDADES DOS Pg.X TRABALHADORES.............................................................. CIPA (COMISSO INTERNA DE ACIDENTES)........................................ PREVENO DE Pg.X

CRONOGRAMA DE Pg.X AES.................................................................................. ......... ENCERRAMENTO................................................................... ..................................... ANEXO Pg.X

7) 8)

INTRODUO Esse Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) foi elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora n o 9 (NR-9) da Portaria GM n o 3.214, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria SSST n o 25, de 29 de dezembro de 1994, ambas do Ministrio do Trabalho e Emprego, com o objetivo de preservar a sade e a integridade dos trabalhadores, atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e conseqente controle da ocorrncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em considerao a proteo do meio ambiente e dos recursos naturais. As aes do Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) foram desenvolvidas no mbito do estabelecimento onde a empresa presta servio, sob a responsabilidade do empregador, com a participao dos trabalhadores, sendo sua abrangncia e profundidade dependentes das caractersticas dos riscos envolvidos e das necessidades de controle. O Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) tambm parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservao da sade e da integridade dos trabalhadores, estando articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras (NR's), em especial com o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO) , previsto na NR-7.

4 O Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) , a partir da Instruo Normativa no 99, do Ministrio da Previdncia e Assistncia Social, de 05 de dezembro de 2003, tambm servir para comprovar as Demonstraes Ambientais que podero dar ou no direito aposentadoria especial. Esse Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) contm a seguinte estrutura: a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; b) estratgia e metodologia de ao; c) forma de registro, manuteno e divulgao dos dados; d) periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA. 1) INFORMAES GERAIS RAZO SOCIAL ENDEREO CNPJ INSCRIO MUNICIPAL TELEFONE CNAE GRAU DE RISCO RESPONSVEL TCNICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX Tcnico de Segurana no Trabalho, Registrado no MTE n RJ/XXXXXX.X

LOCAL AVALIADO CARGOS XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 2) PLANEJAMENTO ANUAL 2.1) META

ENDEREO FUNCIONRIOS XX XX XX

XXXXX SETOR XXXXX XXXXX XXXXX

A meta deste Programa a ocorrncia de 0 (zero) doenas ocupacionais ou leses decorrentes da exposio a agentes fsicos, qumicos e/ou biolgicos dentro do mbito estabelecido pela NR-9 da Portaria GM n o 3.214, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria SSST n o 25, de 29 de dezembro de 1994, ambas do Ministrio do Trabalho e Emprego.

5 2.2) PRIORIDADES Inicialmente, foram realizadas as etapas de antecipao e reconhecimento para identificar os riscos existentes nas atividades e nos processos que os trabalhadores desenvolvem na empresa. Essas duas etapas utilizam uma ferramenta denominada Anlise Preliminar de Riscos de Higiene Ocupacional (APR-HO). Um dos objetivos da APR-HO graduar os riscos aos quais os trabalhadores esto expostos, determinando as prioridades e a periodicidade do monitoramento dos riscos ambientais (agentes fsicos, qumicos e biolgicos), conforme a tabela a seguir: APR-HO ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS DE HIGIENE OCUPACIONAL MONITORAMENTO TIPO DE EXPOSIO PRIORIDADE PERIODICIDADE TOLERVEL No necessria. -

Recomendada, porm no obrigatria, ao menos que seja MODERADO indicada. Neste caso, ser feita para Anual verificar a eficcia das medidas de controle ou a inexistncia do risco. Prioritria. Feita para dimensionar a Anual ou em exposio ocupacional, verificar a SUBSTANCIA menor tempo eficcia das medidas de controle ou o L (caso seja equacionamento de medidas indicado) complementares. Obrigatria. Feita para dimensionar a Semestral ou em exposio e subsidiar o INTOLERVE menor tempo equacionamento das medidas de L (caso seja controle de curto, mdio e longo indicado) prazos.

A priorizao das aes preventivas e corretivas a serem adotadas tem o objetivo de manter os ambientes de trabalho dentro de condies adequadas ao desenvolvimento das atividades laborais de todos os trabalhadores da empresa. Na definio das prioridades para implementao das aes preventivas, corretivas e de controle sero levados em considerao os seguintes fatores: Potencial de dano sade e/ou integridade fsica dos trabalhadores; Tempo de exposio ao risco; Nmeros de empregados expostos ao risco; Casos configurados (nexo causal entre danos constatados na sade dos trabalhadores e as atividades desenvolvidas pelos mesmos); Existncia de controle tcnico j existente sobre os agentes identificados. 2.3) CRONOGRAMA

6 O cronograma apresenta os prazos a serem seguidos para implementao das aes adotadas conforme sua ordem de prioridade, definida pela APR-HO. A cada anlise global anual do PPRA ser elaborado novo cronograma em funo das novas situaes verificadas e da avaliao do cronograma anterior. AES Antecipao e reconhecimentos dos riscos. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle (caso necessrio). Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores (caso necessrio). Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia (caso necessrio). Monitoramento da exposio aos riscos (caso necessrio). Registro e divulgao dos dados. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3) ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO No desenvolvimento do Programa de Preveno de Riscos Ambientais sero seguidas as seguintes etapas: a) Antecipao e reconhecimentos dos riscos; b) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle; c) Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores; d) Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia; e) Monitoramento da exposio aos riscos; f) Registro e divulgao dos dados. As etapas de Antecipao, Reconhecimento, Avaliao e Implantao de Medidas de Controle esto descritas no Anexo 1 desse documento. 3.1) ANTECIPAO DOS RISCOS De acordo com o item 9.3.2 da NR-9, a antecipao dever envolver a anlise de projetos de novas instalaes, mtodos ou processos de trabalho, ou de modificao dos j existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteo para sua reduo ou eliminao. 3.2) RECONHECIMENTO DOS RISCOS Segundo a Norma Regulamentadora n o 9 (Programa de Preveno de Riscos Ambientais), consideram-se riscos ambientais os agentes fsicos, qumicos e biolgicos existentes nos ambientes de trabalho que, em funo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de exposio, so capazes de causar danos sade do trabalhador.

7 Consideraram-se agentes fsicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como, rudos, vibraes, presses anormais, temperaturas extremas, radiaes ionizantes, radiaes no ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som. Consideram-se agentes qumicos as substncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratria, nas formas de poeiras, fumos, nvoas, neblinas, gases ou vapores ou que, pela natureza da atividade de exposio, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo atravs da pele ou por ingesto. Consideram-se agentes biolgicos as bactrias, fungos, bacilos, parasitas, protozorios, vrus, entre outros. Para cumprimento desta etapa realizou-se uma avaliao qualitativa, durante a qual, obteve-se a colaborao dos empregados das reas envolvidas e das respectivas chefias, para obter as informaes quanto ao conhecimento e percepo que estes tm do processo e dos riscos ambientais presentes. Utilizou-se, nesta fase, a tcnica denominada Anlise Preliminar de Riscos de Higiene Ocupacional (APR-HO), a qual est descrita a seguir. Esta tcnica permite registrar os riscos encontrados e gradu-los a fim de estabelecermos prioridades de ao. A APR-HO abrange os seguintes tpicos:

REA GRUPO HOMOGNEO DE EXPOSIO QUANTIDADE CARACTERIZAO DAS ATIVIDADES RISCO

rea ou setor que est sendo avaliado. Identificao de todos os cargos dos trabalhadores que esto expostos ao agente considerado. Quantidade de trabalhadores expostos ao agente considerado que fazem parte do grupo homogneo de exposio definido. Descrio das atividades que os trabalhadores de um Mesmo Grupo Homogneo de Exposio realizam. Fsico, qumico ou biolgico.

8 Identificao do agente que est sendo verificado (por exemplo, rudo contnuo ou intermitente, calor, frio, substncias qumicas, agentes biolgicos, etc). Identificao da fonte geradora do agente em questo e sua respectiva localizao. Identificao das possveis trajetrias e dos meios de propagao do agente considerado (quando aplicvel). Possveis danos sade dos trabalhadores face ao tipo de exposio verificada (de acordo com a literatura tcnica). Graduao do risco em funo do tempo de exposio e potencial de dano do agente considerado. Levantamento dos dados existentes na empresa, indicativos de possveis comprometimentos sade dos trabalhadores decorrente do trabalho. Descrio das medidas de controle j existentes para atenuao dos possveis danos causados aos trabalhadores em virtude da exposio ocupacional.

AGENTE

FONTE GERADORA TRAJETRIA E PROPAGAO POSSVEIS DANOS SADE TIPO DE EXPOSIO HISTRICO DE COMPROMETIMENT O SADE MEDIDAS DE CONTROLE J EXISTENTES

A graduao de risco, prevista no TIPO DE EXPOSIO, ser dada pela seguinte relao: GRADUAO DE RISCO = POTENCIAL DE DANO x TEMPO DE EXPOSIO

O potencial de dano ser determinado de acordo com a tabela a seguir:

POTENCIAL DE DANO BAIXO

SITUAO AVALIADA Quando o agente ou as condies de trabalho no representam risco potencial de dano sade nas condies usuais descritas na literatura ou podem representar apenas situao de desconforto e no de risco.

9 Quando o agente representa um risco moderado sade, nas condies usuais descritas na literatura, no causando efeitos agudos, porm no se verifica controle tcnico para exposio ocupacional; Quando o agente pode causar efeitos agudos sade, porm as prticas operacionais ou as condies ambientais indicam controle tcnico da exposio; Quando o agente apresenta caractersticas irritantes, custicas ou corrosivas aos olhos, mucosas e pele, porm as prticas operacionais ou as condies ambientais indicam controle tcnico sobre a exposio; Quando o agente apresenta caractersticas de absoro via cutnea, porm as prticas operacionais ou as condies ambientais indicam controle tcnico sobre a exposio; Quando no h queixas aparentemente relacionadas com o agente. Quando h exposio ao agente ambiental com potencial de gerar efeitos agudos sade dos trabalhadores e as prticas operacionais ou as condies ambientais indicam aparente descontrole sobre a exposio; Quando o agente apresenta caractersticas irritantes, custicas ou corrosivas aos olhos, mucosas e pele ou carcinognicas, porm as prticas operacionais ou as condies ambientais indicam aparente descontrole ou controle insuficiente sobre a exposio; Quando o agente apresenta caractersticas de absoro via cutnea ou notao pele, porm as prticas operacionais ou as condies ambientais indicam aparente descontrole sobre a exposio; Quando h possibilidade de deficincia de oxignio; Quando h queixas especficas ou indicadores biolgicos de exposio excedidos (conforme informao do Mdico do Trabalho responsvel pelo PCMSO).

MDIO

ALTO

Continuao POTENCIAL DE DANO SITUAO AVALIADA

10 Quando envolve exposio, sem controle, a carcinognicos; Nas situaes aparentes de risco grave e iminente; Quando o agente possui efeitos agudos e as prticas operacionais ou a situao ambiental indicam descontrole sobre a exposio; IMINENTE Quando as queixas so especficas e freqentes, com indicadores biolgicos de exposio excedidos (conforme informao do Mdico do Trabalho responsvel pelo PCMSO); Quando h exposio cutnea severa a substncias com notao pele; Quando h risco aparente de deficincia de oxignio.

A determinao do tempo de exposio ao agente ambiental leva em considerao as definies da Portaria n o 3.311, de 29 de novembro de 1989 do Ministrio do Trabalho e Emprego, que est a seguir: TEMPO DE EXPOSIO Eventual Intermitente Permanente SITUAO AVALIADA Exposio ao agente com tempo inferior a 30 (trinta) minutos do total da jornada de trabalho. Exposio diria, com tempo entre 30 (trinta) minutos e 06 (seis) horas do total da jornada de trabalho. Exposio diria com tempo superior a 06 (seis) horas da jornada.

Por fim, a graduao de risco ser determinada conforme a tabela a seguir:


TEMPO DE EXPOSIO Permanente Baixo POTENCI AL DE DANO Mdio Alto Iminente Moderado Substancial Intolervel Intolervel Intermitente Tolervel Moderado Substancial Intolervel Eventual Tolervel Tolervel Moderado Substancial

11 3.3) ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAO E CONTROLE O estabelecimento das prioridades e das metas de avaliao ser conforme estabelecido no item 2.2 deste documento. O estabelecimento das formas de controle ter como meta evitar: Fatalidades entre os trabalhadores; Doenas ocupacionais (profissionais ou do trabalho); Desconforto; Poluio ambiental.

Os controles definidos devero levar em considerao as medidas tcnicas adequadas, os recursos humanos, os recursos financeiros e o comprometimento da Administrao da empresa em criar e manter programas sustentveis para garantir a sade se segurana dos trabalhadores. A hierarquia das medidas de controle relativas ao ambiente de trabalho dever ser a seguinte: Controle na fonte do risco; Controle na trajetria do risco (entre a fonte e o receptor); Controle no receptor (trabalhador). Por controle na fonte do risco, entende-se, por exemplo: Substituio ou modificao de processos e equipamentos; Substituio de materiais e produtos qumicos; Utilizao de mtodos midos; Utilizao de programas de manuteno de processos e equipamentos.

Por controle na trajetria do risco, entende-se, por exemplo: Ventilao (local ou geral; exaustora ou diluidora); Isolamento (enclausuramento; aumento de distncia entre a fonte e o receptor; utilizao de cabines para restringir o nmero de trabalhadores expostos a determinado risco).

Por controle no receptor, entende-se, por exemplo: Estabelecimento de prticas de trabalho adequadas; Educao, treinamento e informao sobre os riscos aos quais est exposto; Fornecimento de equipamento de proteo individual, com o devido treinamento para o trabalhador; Vigilncia de sade; Orientao para procedimentos de higiene pessoal e das roupas; Outras medidas, tais como, limitao do tempo de exposio e criao de sistema de rodzio de trabalho.

Ainda, pode-se estabelecer outras medidas de controle sobre o ambiente de trabalho, tais como: Melhorar a organizao do trabalho;

12 3.4) Modificar o layout da empresa, de forma se o mesmo oferea menos riscos aos trabalhadores; Melhorar a limpeza dos ambientes de trabalho; Estabelecer um sistema de armazenamento e rotulagem adequados; Sinalizar as reas de trabalho; Restringir determinadas reas de trabalho para trabalhadores especficos. AVALIAO DOS RISCOS E DA EXPOSIO DOS TRABALHADORES

A avaliao quantitativa e/ou qualitativa sero realizadas sempre que necessrias para: a) Comprovar o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos identificados na etapa de reconhecimento; b) Dimensionar a exposio dos trabalhadores; c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Quando forem realizadas avaliaes quantitativas, o nvel de ao dever ser observado. De acordo com o item 9.3.6.1 da NR-9, o nvel de ao o valor acima do qual devem ser iniciadas aes preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposies a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposio. Estas aes devem incluir o monitoramento peridico das exposies, a informao aos trabalhadores e o controle mdico. Ainda de acordo com a NR-9, em seu item 9.3.6.2, devero ser objeto de controle sistemtico as situaes que apresentem exposio ocupacional acima dos nveis de ao, conforme indicado nas alneas que seguem: a) Para agentes qumicos, a metade dos limites de exposio ocupacional, considerados os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausncia destes, os valores dos limites de exposio ocupacional adotados pela ACGIH American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critrios tcnico-legais estabelecidos; b) Para o rudo, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critrio estabelecido na NR-15, Anexo I, item 6. 3.5) IMPLANTAO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAO DE SUA EFICCIA Esta fase constitui-se nas orientaes resultantes das etapas anteriores, objetivando o controle sobre as exposies ocupacionais ou a eliminao de riscos identificados. No estudo das alternativas de controle dos riscos (aes preventivas e corretivas), sero priorizadas as alternativas para eliminao do risco existente. Porm, quando isso no for possvel em funo do processo produtivo existente, sero estudadas medidas de controle exposio dos trabalhadores, a fim de eliminar o perigo sua sade. As aes priorizaro as medidas de efeito coletivo e administrativo em detrimento das individuais (sendo estas utilizadas em carter emergencial ou complementar). Devero ser adotadas medidas necessrias e suficientes para a eliminao ou controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situaes: Identificao na fase de antecipao, de risco potencial sade;

13 Constatao, na fase de reconhecimento, de risco evidente sade; Quando os resultados das avaliaes quantitativas da exposio dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausncia destes, os valores dos limites de exposio ocupacional adotados pela ACGIH American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critrios tcnico-legais estabelecidos; Quando, atravs do controle mdico, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles ficam expostos. O estudo, desenvolvimento e implantao das medidas de proteo coletiva obedecero a seguinte hierarquia: Medidas que eliminem ou reduzam a utilizao ou formao de agentes prejudiciais sade; Medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes no ambiente de trabalho; Medidas que reduzam os nveis ou a concentrao desses agentes no ambiente de trabalho. A implantao de medidas de carter coletivo dever ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores, quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficincia, e de informao sobre eventuais limitaes que a proteo oferea. Quando comprovado pelo empregador , a inviabilidade tcnica de adoo de medidas de proteo coletiva ou quando estas no forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantao ou ainda em carter complementar ou emergencial, devero ser adotadas outras medidas obedecendo-se seguinte hierarquia: a) Medidas de carter administrativo ou de organizao do trabalho; b) Utilizao de equipamento de proteo individual (EPI). A utilizao do EPI no mbito do programa dever considerar as Normas Legais e Administrativas em vigor e envolver, no mnimo: a) Seleo do EPI adequado tecnicamente ao risco ao qual o trabalhador est exposto e atividade exercida, considerando-se a eficincia necessria para o controle da exposio ao risco e o conforto oferecido segundo avaliao do trabalhador usurio; b) Programa de treinamento dos trabalhadores quanto correta utilizao e orientao sobre as limitaes de proteo que o EPI oferece; c) Estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a reposio do EPI, visando a garantir as condies de proteo originalmente estabelecidas; d) Caracterizao das funes ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificao dos EPI's utilizados para os riscos ambientais.

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As aes corretivas sero adotadas em funo do TIPO DE EXPOSIO, identificado na fase de Reconhecimento, conforme tabela abaixo: TIPO DE EXPOSIO Tolervel Moderado Substancial Intolervel AES No necessria a adoo de novas medidas Reavaliar os meios de controle e quando necessrio adotar medidas complementares Implantar novas medidas de controle ou corrigir as falhas nas medidas existentes Implantar novas medidas de controle, adotando alguma medida de carter imediato.

Aps a implantao das medidas de controle, sua eficcia poder ser avaliada atravs de um sistema de indicadores que busquem mensurar: A produtividade dos trabalhadores; O absentesmo por acidentes de trabalho ou doenas ocupacionais; A qualidade de vida no ambiente de trabalho; As intervenes da fiscalizao do Ministrio do Trabalho; A educao e treinamento dos trabalhadores; Os controles mdicos da sade dos trabalhadores; A reduo dos valores das concentraes ambientais dos agentes avaliados.

3.6) MONITORAMENTO DA EXPOSIO AOS RISCOS O monitoramento aos riscos servir para avaliar a eficcia das medidas de controle adotadas e verificar se a exposio ocupacional est dentro dos limites de tolerncia previstos na NR-15 (ou, na ausncia destes, dentro dos limites de exposio ocupacional adotados pela ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critrios tcnico-legais estabelecidos). Esse monitoramento consiste em uma avaliao sistemtica e representativa de um determinado agente, incluindo o tratamento estatstico dos dados (atualmente e historicamente) e visa introduo ou modificao das medidas de controle, sempre que necessrio. 3.7) REGISTRO E DIVULGAO DOS DADOS Dever ser mantido um Registro de Dados, constituindo um histrico tcnicoadministrativo do desenvolvimento do PPRA, que dever estar disponvel para consulta dos trabalhadores ou seus representantes, bem como para as autoridades

15 competentes e dever ser mantido pelo menos por 20 (vinte) anos. Esse documento d continuidade a esse Registro. Os empregadores devero informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos. A divulgao dos dados do Documento-Base do PPRA e suas alteraes e complementaes ser feita da seguinte forma: Apresentao e discusso na CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes), quando esta existir na empresa ou ao membro designado (quando esta no for obrigatria), sendo sua cpia anexada ao livro de atas desta Comisso ou fornecida ao membro designado; Realizao de palestras especficas; Divulgao em jornais internos, boletins internos, quadros de aviso, intranet, etc; Durante a SIPAT (Semana Interna de Preveno de Acidentes de Trabalho); Dentro do programa de integrao de novos empregados; Promoo de reunies com setores especficos; Realizao de treinamentos especficos.

Os trabalhadores interessados tero o direito de apresentar propostas e receber informaes e orientaes a fim de assegurar a proteo aos riscos ambientais identificados na execuo do PPRA. 4) AVALIAO DO PROGRAMA Com o objetivo de termos uma viso exata e fundamentada da situao existente na empresa quanto Segurana e Higiene das atividades e dos postos de trabalho e em atendimento a norma que regulamenta este Programa, efetuar-se- anualmente uma anlise global do PPRA, a fim de se verificar o cumprimento do cronograma fixado e a manuteno de adequadas condies de trabalho. Para esta avaliao, devero ser realizadas auditorias e/ou vistorias em todos os setores da empresa de forma a identificar as efetivas melhorias das condies ambientais de trabalho, em funo das medidas adotadas, bem como a necessidade de novas medidas. Com estes procedimentos ser possvel realizar os ajustes necessrios no Programa (aes corretivas e prioridades), a fim de que se possa estar sempre melhorando as condies laborais de nossos trabalhadores. A cada anlise global anual sero repetidas as fases de ANTECIPAO, RECONHECIMENTO, AVALIAO e CONTROLE. 5) RESPONSABILIDADES 5.1) RESPONSVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO PPRA O responsvel pelo desenvolvimento do PPRA ser o prprio responsvel pela unidade da empresa, ao qual caber coordenar o seu desenvolvimento e a deciso para execuo das medidas que se tornarem necessrias, a fim de se atingir os

16 objetivos aqui estabelecidos. Cabe ao responsvel pelo desenvolvimento do PPRA delegar funes e atribuies de forma a: Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento permanente do PPRA; Manter o Documento Base disponvel ao acesso das autoridades competentes; Seguir o cronograma de implantao e execuo do PPRA; Avaliar medidas de controle; Executar treinamento; Manter registro de dados por um perodo mnimo de 20 anos, histrico tcnico e administrativo; Revisar e atualizar o PPRA; Divulgar o programa na empresa.

5.2) RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR Fornecer as condies necessrias implantao e desenvolvimento do Programa de Preveno de Riscos Ambientais na empresa; Garantir, que na ocorrncia de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situao de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierrquico direto para as devidas providncias.

5.3) RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES Colaborar e participar na implantao e execuo do PPRA; Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA; Informar ao seu superior hierrquico direto ocorrncias que, a seu julgamento, possam implicar riscos sade dos trabalhadores.

5.4) CIPA (COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES) Os empregados tero participao efetiva no programa, atravs dos seus representantes da CIPA que estiver em gesto, dando sugestes e informando Administrao sobre condies que julgarem de risco. O Documento-Base, suas alteraes e complementaes, dever ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo uma cpia anexada ao livro de ata dessa comisso. 6) CRONOGRAMA DE AES AES PARA REDUZIR / ELIMINAR OS RISCOS ENCONTRADOS
Informar a existncia dos riscos (rudo contnuo ou intermitente, rudo de impacto, calor, vibrao, radiao no ionizante, fumos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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metlicos, poeira de madeira, poeira metlica e slica livre cristalina) e suas conseqncias aos empregados. Fornecer os EPIs apropriados empregados conforme as desempenhadas. para os atividades

Ministrar treinamento aos trabalhadores sobre a necessidade e correta utilizao dos EPIs (equipamentos de proteo individual), alm de orientaes quanto forma correta para realizar sua conservao, guarda e higienizao. Orient-los ainda quanto suas obrigaes com relao aos equipamentos de proteo individual. Tornar obrigatrio o uso dos EPIs fornecidos, mediante Ficha de EPI. Elaborar arquivo com a documentao tcnica (Certificado de Aprovao) referente aos EPIs utilizados. Realizar avaliao dos agentes fsicos, qumicos e biolgicos, conforme item 4.1. Caso o Mdico do Trabalho determine, monitorar os empregados atravs de exames complementares por ocasio do PCMSO. Renovar o PPRA.

7) ENCERRAMENTO Este documento foi digitado em XX (XXXXX) pginas e seus respectivos Anexos, devidamente rubricadas, datado e assinado na presente folha.

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXX de 20XX.

__________________________________

18 XXXXX XX XXXXX XXXXXX Tcnico de Segurana no Trabalho RG. MTE n: RJ/XXXXXX.X

ANEXO: ETAPAS DE ANTECIPAO, RECONHECIMENTO, AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS

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REA GRUPO HOMOGNEO DE EXPOSIO

XXXXXX CARGO XXXXXX CARGO XXXXXX

ANTECIPAO DE RISCO

Atualmente, no esto previstos projetos de novas instalaes, mtodos ou processos de trabalho ou modificao dos j existentes.

Risco

Agente

Fonte Geradora

RECONHECIMENTO DE RISCO Medidas de Controle Existentes Tipo de Trajetri Histrico de AtualmenteIndividual ae Possveis Danos Exposio Comprometiment Administra Coletiv Propaga Sade P G o Sade tiva a TE EPI o D R XXXXX XXXXX X X X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Legenda

Risco Tipo de Exposio Tempo de Exposio Potencial de Dano

F TE E B

Fsico Tempo de Exposio Eventual Baixo

Q P D I M

Qumico Potencial de Dano Intermitente Mdio

B GR P A

Biolgico Graduao do Risco Permanente Alto

I Iminente

Graduao do Risco RESULT LIMITE DE ADO TOLERN AVALIAD CIA O XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tolervel

M Moderado

Substancial

I Intolervel

AVALIAO DOS RISCOS AGENTE REFERNCIAS LEGAIS E/OU NORMATIVA XXXXX XXXXX XXXXX INSTRUMENTOS UTILIZADOS XXXXX COMENTRIOS / OBSERVAES XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

RIS CO X

AGENTE AVALIADO XXXXX

TIPO DE PROTEO

IMPLANTAO DE MEDIDAS DE CONTROLE MEDIDA DE CONTROLE PROPOSTA XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Coletiva XXXXX

Administrativa

Individual

XXXXX

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