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NORMAS BSICAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA COMPAAS CONTRATISTAS O DE SERVICIOS EXTERNOS

Estado Vigente

Elaborador SDS Operaciones y Stgo

Revisores

Aprobador Roberto Martinez Gerente Senior Seguridad y Desarrollo Sustentable

Gerentes Seguridad y Salud Ocupacional

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NORMAS BSICAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA COMPAAS CONTRATISTAS O DE SERVICIOS EXTERNOS
GENERALIDADES
Anglo American Chile Ltda, Anglo American Sur S.A. y Anglo American Norte S.A, en adelante, todas y cada una, la COMPAA, dentro de sus formulaciones de misin, metas y filosofa operacional, estn comprometidas con el mejoramiento continuo de todos sus procesos y la satisfaccin de los "clientes" de cada uno de tales procesos. En esta perspectiva su inters est centrado en la Seguridad, Salud Ocupacional, el cuidado del medio ambiente, la Calidad y el Mejoramiento Continuo. De manera de asegurar la mejora continua en los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, todas las Divisiones de la COMPAA estn Certificadas bajo las normas de gestin Internacional ISO 14001 y OHSAS 18001, tanto para las operaciones y actividades directamente ejecutadas por ella COMPAA, como las actividades desarrolladas por sus CONTRATISTAS dentro de los recintos de la COMPAA. Todos los Contratistas o Compaas de Servicios Externos, Subcontratistas y/o Proveedores, en adelante CONTRATISTAS deben sumarse al esfuerzo para cumplir las metas divisionales de seguridad a travs de la implementacin de planes de seguridad, sistemas de gestin, personal entrenado y, siguiendo la ruta de mxima integridad en el cumplimiento de normas, leyes y disposiciones regulatorias aplicables. Asimismo, la COMPAA considera que un elemento importante en la seleccin de CONTRATISTAS, y adjudicacin de contratos es el desempeo que ellos demuestren en seguridad, salud y medio ambiente. La COMPAA exhorta a todos los CONTRATISTAS a crear y mantener adecuadas condiciones de Seguridad e Higiene Industrial durante la ejecucin de trabajos en los recintos de la COMPAA y por medio del ejemplo demostrar una positiva conducta para prevenir los accidentes laborales y ambientales. El personal de CONTRATISTAS no tiene vnculos de dependencia ni subordinacin alguna con la supervisin de la COMPAA. Toda instruccin debe ser canalizada a travs del representante oficial, encargado de obra o coordinador del CONTRATISTA, segn corresponda.

1. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS.


La administracin y supervisin del CONTRATISTA es responsable y se obliga a: a) Cumplir y hacer parte la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de la COMPAIA, detallada al final de este numeral.

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b)

Cumplir, y hacer cumplir las acciones, condiciones y requisitos establecidos en el presente documento, y divulgarlos ampliamente a sus trabajadores y a los terceros que le presten servicios o ejecuten trabajos en relacin con los contratos celebrados con la COMPAA. Prevenir, a travs de todos y cada uno de sus integrantes, accidentes laborales, enfermedades profesionales y daos al medio ambiente con relacin a la prestacin de sus servicios o ejecucin de obras materiales. Conocer, difundir y hacer cumplir lo dispuesto en el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas adjunto a este documento. Asegurar que todas las personas que trabajaran en las instalaciones de la Compaa cuentan con las competencias necesarias para realizar las labores encomendadas, teniendo como base mnima, si es que no existen otro requerimientos mayores detallados, saber leer y escribir, y contar con un nivel de escolaridad correspondiente a octavo bsico cumplido. Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y medioambientales, instruyendo a sus trabajadores acerca de su contenido y la obligacin de cumplirlas. Cumplir todos los procedimientos y estndares de cada Divisin o rea de la COMPAA donde se ejecutan los trabajos. Emitir en forma oportuna los informes establecidos en este documento. Tener presente que la prevencin de riesgos de accidentes, enfermedades y daos al medio ambiente debe estar integrada a la ejecucin de los trabajos encomendados por medio de un Programa de Control de Riesgos. Preparar procedimientos seguros de trabajo de aquellas tareas que involucran riesgos y capacitar sobre esta materia a su personal. Asegurar la instruccin de su personal sobre el significado y uso irrestricto de las herramientas de control de riesgos, como de los conceptos vertidos en las campaas y mensajes de seguridad internos de la COMPAIA, como son: "10 Reglas de Oro", Uno es Demasiado, Vision Cero Accidentes, Trabajo Bien Hecho, Produccin Segura y otros. Implementar un Sistema Integrado de Gestin (SIG) ISO-14001/OHSAS-18001 de acuerdo a los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Divisin a la cual le prestan servicio, asignando personal competente permanente o parcialmente, para asegurar la implementacin efectiva del SIG por todo el periodo del contrato.

c)

d)

e)

f)

g)

h) i)

j)

k)

l)

m) Velar para que todos sus trabajadores hagan correcto uso de los equipos de proteccin

personal y asegurar su reposicin cuando se requiera.

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1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS RECINTOS DE LA COMPAA. 1.1.1 EL CONTRATISTA previo al inicio de las actividades en terreno, deber efectuar una Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluacin de Riesgos y sustancias peligrosas asociadas a las actividades, tareas e instalaciones que se ejecutarn en el contratos, acorde a lo estipulado en el SIG de cada Divisin, detallando las medidas de control necesarias para asegurar la integridad de los trabajadores, instalaciones y procesos. 1.1.2 EL CONTRATISTA deber entregar al administrador del contrato de la COMPAA, una carta de aviso de inicio del contrato, segn lo establecido por el SERNAGEOMIN (DS 72 Art 21- Reglamento de Seguridad Minera del Ministerio de Minera). El Administrador del Contrato de la COMPAA enviar dicha carta al SERNAGEOMIN, informando as el inicio del contrato. Si el CONTRATISTA no entrega la carta de inicio del contrato, NO puede iniciar las obras o servicios contratados. 1.1.3 Asignar personal calificado para la ejecucin de los trabajos contratados, de acuerdo con la naturaleza y necesidades de los mismos y obtendr de su Administrador o representante en los recintos de la COMPAA el compromiso gerencial con la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente. 1.1.4 El Administrador del Contratista, dentro de los primeros cinco das de cada mes, deber entregar al Administrador del Contrato de la COMPAA, el informe E-200 del mes anterior, para ser enviado al SERNAGEOMIN (DS72, art. 71). 1.1.5 EL CONTRATISTA previo al inicio de sus actividades deber entregar al Administrador del Contrato Anglo American, el certificado de afiliacin al organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, acorde a lo estipulado por la ley. 1.1.6 EL CONTRATISTA deber realizar un Examen preocupacional/ocupacional de salud a cada una de las personas que trabajarn en los recintos de la Compaa y deber contar con un plan de Salud Ocupacional para su personal, los que sern informados al Administrador del Contrato de la Compaa o a quien l designe, antes del inicio del trabajo contratado. El exmen preocupacional/ocupacional emitido por el organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales u otro ente certificado y competente, debe estar orientado al trabajo especfico a realizar. El exmen preocupacional/ocupacional no podr tener una validez mayor a dos aos, a contar de la fecha en que fue emitido por el organismo Administrador del Seguro. Los costos los exmenes y sus controles bianuales son de cargo del CONTRATISTA. 1.1.7 El CONTRATISTA dar las facilidades de libre acceso a todo lugar, a toda informacin y en todo tiempo donde se efecten actividades relacionados con el contrato para los propsitos de Auditoras Tcnicas que efecte la COMPAA por s o por organismos tcnicos y/o administrativos designados para este efecto.
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1.1.3 El CONTRATISTA se obliga a aceptar toda sugerencia del Administrador o Coordinador del Contrato o del Comit Paritario de Higiene y Seguridad, que vaya en beneficio de la seguridad, calidad de las obras y de la operacin de los equipos. 1.1.4 El CONTRATISTA debe respetar todas las normas y reglamentos que establece el Decreto Supremo N 594, Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo, y todas aquellas disposiciones que la COMPAA estipula en instrucciones escritas o verbales. 1.1.5 El CONTRATISTA una vez terminada sus faenas, deber abandonar el rea, dejndola en las mismas condiciones en que fue entregada inicialmente.

2. REQUISITOS SOBRE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


2.1 PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS 2.1.1 Salvo indicacin en contrario de las Bases Administrativas, el CONTRATISTA tendr la obligacin de elaborar y poner en prctica un Programa de Control de Riesgos que satisfaga los requisitos de las normas ISO 14001, OHSAS 18001 y el Sistema Integrado de Gestin SIG de la Divisin donde se ejecutar los servicios contados. El objetivo del Plan de Control de Riesgos ser tener un lugar de trabajo libre de accidentes, enfermedades profesionales, daos al medio ambiente y a instalaciones, equipos, etc, tanto de la COMPAA como del CONTRATISTA o de terceros. Como referencia, sin que lo detallado sea excluyente, el Sistema Integrado de Gestin que deber implementar EL CONTRATISTA deber considerar lo siguiente: Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medioambiente y Calidad Aspectos normativos segn ISO 14.001 y OHSAS 18001. Programa de Salud Ocupacional Programa de Higiene Industrial (Segn disposicin de la Ley 20.123) Programa de Control de Riesgos. Programa de capacitacin en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Reglamento Interno Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas (ley 20.123) Aplicacin de herramientas de control de riesgos, tales como : o Observaciones Conductuales o Observaciones de Tareas o Inspecciones programadas o Reporte y gestin de desvos (acciones y condiciones subestndar). o Difusin de accidentagramas e investigacin de incidentes. o Charlas participativas. o Charlas de inicio de jornada. o Listas de Verificacin o Anlisis Seguro del Trabajo

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o o

Permiso de Trabajo. Liderazgo Visible

2.1.2 El Inventario de Riesgos/Peligros y Programa de control de Riesgos que est acorde al Sistema Integrado de Gestin (SIG) de la Divisin y su plan de implementacin debe ser presentado al Administrador del Contrato Compaa antes del inicio del contrato. Debe contener un claro detalle de las responsabilidades asignadas a cada uno de los roles de la supervisin y trabajadores. Sus modificaciones posteriores deben ser aprobadas previamente por el Gerente o Representante Legal del CONTRATISTA. Su aplicacin se extender a todo su personal, el de sus Subcontratistas y Proveedores que deban ingresar a las faenas con motivo de sus servicios o ventas, desde el inicio hasta el trmino de los trabajos contratados. En su preparacin deber participar un Experto Profesional en Prevencin de Riesgos calificado por el SERNAGEOMIN. 2.1.5 El Programa de Control de Riesgos basados en un Sistema Integrado de Gestin (SIG) ISO-OHSAS, ser auditado durante el ao calendario en varias oportunidades, tanto por auditorias internas como de la entidad certificadora. Las empresas contratistas que mantienen contrato vigente en cada Divisin, podrn ser auditadas en su cumplimiento con respecto a las dos normas ISO/OHSAS ya mencionadas. EL CONTRATISTA deber nombrar formalmente a una persona de su empresa, con las competencias necesarias, para liderar el proceso de implementacin del Sistema Integrado de Gestin ISO-OHSAS. 2.1.4 Los trabajos ocasionales de corta duracin, menores a 1 mes, no requerirn Programa de Control de Riesgos basados en un Sistema Integrado de Gestin (SIG), pero antes de comenzar el trabajo el CONTRATISTA deber entregar al Administrador o Coordinador del contrato los siguientes documentos: a) Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Inventario de riesgos crticos a personas, reas y tareas, y la identificacin de todas las Sustancias Peligrosas. Todos estos documentos debern estar acorde a los procedimientos y metodologas definidas en el Sistema Integrado de Gestin de cada Divisin, y debern ser sometidos a consideracin y aprobacin del Asesor de Seguridad Desarrollo Sustentable de la Compaa. b) Registro de capacitacin del personal de su dependencia en herramientas de prevencin de riesgos : - Permiso de Trabajo - Reporte y gestin de desvos. - Charlas de inicio de jornada. - Anlisis Seguro del Trabajo (AST) o Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART) - Permiso de Trabajo. - Liderazgo Visible
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- Sistemas de Bloqueo 2.1.5 Los requerimientos bsicos mnimos para iniciar cualquier actividad en terreno ser la presentacin del o los Anlisis de Riesgos en el Trabajo (A.R.T.) o Anlisis Seguro de Trabajo (A.S.T.), debidamente firmados por el Administrador del CONTRATISTA. Estos A.R.T./A.S.T. podrn ser rechazados por la Divisin, solicitando su reformulacin, en virtud que no reflejan o contemplan los riesgos prioritarios, inherentes al trabajo a desarrollar o asociados al rea donde se presentar el servicio. El personal involucrado deber ser capacitado oportuna y convenientemente en estos A.R.T./ A.S.T., debiendo quedar esta instruccin respaldada mediante firma de los trabajadores ("Deber de Informar", DS N40/69 Titulo VI y modificaciones contenidas en el DS N 50).

2.2 REFERENTE A HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 2.2.1 Ser obligacin del CONTRATISTA asignar personal competente para la ejecucin de los trabajos. Cada trabajador deber estar apto fsicamente, capacitado en las labores que desempear, conocer los riesgos presentes en el lugar de trabajo y los relacionados con su actividad y las medidas de control. Todos los trabajadores debern contar con supervisin adecuada por parte del CONTRATISTA. CONTRATISTA deber asignar el nmero suficiente de personas, para el normal desarrollo y terminacin de los trabajos del contrato. El personal Directivo y de Supervisin que dirija los trabajos, deber estar formado por profesionales de probada experiencia en el trabajo que se contrate, y debern tener la calificacin compatible con el nivel de complejidad tecnolgica y administrativa de la Obra y/o servicio contratado.

2.2.2

2.2.3

2.2.4 El personal Directivo y de Supervisin deber estar capacitado en las materias tcnicas del trabajo que se realiza y tener un amplio conocimiento de las polticas, reglamentos, normas, estndares y procedimientos generales de la COMPAA. Debe adems, tener conocimiento de las normas legales vigentes sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, control de riesgos y de las polticas, normas, estndares y procedimientos que en materias de prevencin de riesgos ha establecido la COMPAA. Esto implica tener capacidad para evaluar la potencialidad de riesgos, tomar medidas necesarias e instruir al personal a su cargo. 2.2.5 El CONTRATISTA que ejecuta el trabajo debe instruir al personal a su cargo sobre todos los riesgos que existen en el rea donde trabaja, explicando: reglamentacin, anlisis de riesgos sobre las tareas y los procedimientos seguros de trabajo. Previo al inicio del trabajo deber obtener el correspondiente Permiso de Trabajo, acorde a los requerimientos de cada Divisin y normativas internas del contratista.

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2.3 REFERENTE AL EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS 2.3.1 El CONTRATISTA deber mantener en terreno desde el inicio hasta el final de un servicio o trabajo, un Experto en Prevencin de Riesgos, que deber contar con la aprobacin de la Gerencia de Seguridad y Desarrollo Sustentable de cada Divisin. El Experto Profesional en prevencin de riesgos en general deber contar con experiencia en minera acorde a las funciones que desempear y deber contar con la autorizacin expresa del Ministerio de Minera como Experto Sernageomin (A, B o C) o podr contar con la autorizacin del Ministerio de Salud (segn DFL1/89 numeral 45 y DS 40/69, artculo 9 de la Ley 16.744 Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, DS 76/2006). En aquellos trabajos contratados, que deban realizarse en interior de la mina subterrnea, mina a rajo abierto, fundicin o en aquellas reas que de acuerdo al Art. 6 del Reglamento de Seguridad Minera D.S. 132 lo indique, el Experto deber estar calificado por SERNAGEOMIN , categora Profesional A o B, segn Art. 35 del mismo reglamento. 2.3.3 Segn la cantidad de trabajadores, el CONTRATISTA debe contar a lo menos con los siguientes personales de Prevencin de Riesgos.

2.3.2

Cantidad de trabajadores 1 a 20 21 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 500 500 o ms


2.3.4

Experto Profesional Tres das a la semana Permanente Permanente 2 Permanentes 2 Permanentes 3 Permanentes

Ayudantes 0 0 1 1 3 4

Los ayudantes de prevencin de riesgos deben tener contar con una profesin o conocimientos afines a la prevencin de riesgos, todos los ayudantes debern ser aprobados por el Asesor de Seguridad y Desarrollo Sustentable de la Divisin. Si el contrato involucra ms de 100 personas desde el inicio o se incrementa la cantidad hasta llegar a ese valor por ms de 30 das, el CONTRATISTA deber tener un Departamento de Prevencin de Riesgos, dirigido por un Experto Sernageomin A o B, que deber contar con la aprobacin de la Gerencia de Seguridad y Desarrollo Sustentable de la Divisin, antes de iniciar sus funciones. EL CONTRATISTA deber presentar el organigrama de la organizacin de Prevencin de Riesgos en la faena, indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerrquicos.

2.3.5

2.3.6

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2.4 REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DEL CONTRATO El CONTRATISTA deber presentar al Administrador o Coordinador del Contrato antes del inicio de los trabajos, la siguiente informacin escrita: Nombre de la obra o denominacin de los trabajos y lugar(es) en el que se realizar el contrato. Listado del personal en orden alfabtico (nombre completo), nmero de carnet de identidad y cargo u ocupacin. Cualquier cambio en la nmina del personal entregada al inicio de la obra deber ser comunicado de inmediato. Solicitud de autorizacin para conducir vehculos en los recintos de la COMPAA y/o controlados por ella, indicando nmero de licencia de conductor, Municipalidad, clase y fecha de vencimiento y fotocopia de la licencia municipal y del examen psico - senso tcnico y otros que soliciten los procedimientos de obtencin de licencia interna para conducir de cada Divisin. Listado de vehculos a utilizar durante la vigencia del contrato, tipo, placa patente, ao de fabricacin y kilometraje, los que debern cumplir los requisitos de cada Divisin. Fotocopias de las licencias de los manipuladores y de los programadores calculistas de explosivos y de los operadores de equipos radioactivos, cuando corresponda. Certificado actualizado de la Institucin o Mutual en la que cotiza el seguro de accidentes y enfermedades profesionales y N de Inscripcin o Registro. Hospital o Centro Asistencial al que se enviar al trabajador en caso de accidente. Certificado de exmenes pre ocupacionales. Exmen de Alcohol y Drogas para todo el personal que ingrese a trabajar a la COMPAA .El costo de este exmen debe ser asumido por el CONTRATISTA. Listado de equipos y herramientas que utilizar en el contrato.

2.5 CAPACITACIN INICIAL PARA TRABAJADORES 2.5.1. Para que los trabajadores ingresen a recinto de la COMPAA, el CONTRATISTA deber presentar los examenes pre-ocupacionales de salud o aptitud integral para el trabajo, otorgado por la Mutual u otro centro medico calificado. 2.5.2. Todo personal del CONTRATISTA, incluyendo el de eventuales Subcontratistas, asignados a la ejecucin de los trabajos contratados deber haber realizado y aprobado el Curso de Induccin en Prevencin de Riesgos de acuerdo a los requerimientos exigidos por cada Divisin, dictado por un Experto en Prevencin de Riesgos. 2.5.3. Para dar inicio a los trabajos en las reas de la COMPAIA, el representante legal del CONTRATISTA, deber solicitar por escrito autorizacin de ingreso al Administrador o Coordinador del Contrato. Una vez aprobada esta solicitud, se debe enviar copia a la Gerencia de Administracin y Finanzas., u otra unidad que defina cada Divisin, para que extienda el Pase a Recintos Industriales, indicando claramente la fecha de vencimiento para su control.

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2.5.4

Todo trabajador del CONTRATISTA que trabaje en recintos de la COMPAA, deber contar con una induccin especfica de los riesgos asociados al trabajo que realizar, adems de los asociados al rea de trabajo.

2.5.5. El CONTRATISTA deber mantener un programa de instruccin en terreno, que contemple el entrenamiento de todos los trabajadores. Debe llevar un registro de todo el personal instruido, tanto en los aspectos tcnicos, como en los riesgos inherentes al trabajo que deben realizar. 2.5.6. El personal encargado del movimiento del material pesado debe recibir y aprobar un entrenamiento completo en cuanto a conocimiento y uso de cables, estrobos y eslingas, puentes-gra, tecles, huinches, malacates, gatas, palancas y sus principios, resistencia de los elementos y herramientas que se usen para tirar e izar las cargas, mtodos y seales para izamiento y arrastre, colocacin de grapas o abrazaderas para cables de acero.

2.6

ESTANDARES DE EQUIPOS E INSTALACIONES Y TRABAJOS 2.6.1 El Contratista antes de dar inicio a las actividades y movilizacin de sus equipos e instalaciones, deber verificar el fiel cumplimiento a los estndares de seguridad que la Compaa o Divisin tenga formalmente establecidos para los equipos e instalaciones. El Contratista deber asegurar cumplir en todos sus trabajos y actividades los estndares, procedimientos, instructivos u otros definidos por la compaa, para asegurar la seguridad de los trabajadores del CONTRATISTA y de la COMPAA. En caso de ser necesario una aclaracin, modificacin, excepcin u otra a los estndares definidos, esta solo se podr realizar si es acompaada de una evaluacin de riesgos y es aprobada por el Administrador del Contrato y por el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la Divisin respectiva. Dentro de los estndares que la COMPAA ha implementado, y si que esta numeracin sea excluyente de otros, quisiramos destacar los siguientes estndares que aplican globalmente en todo Anglo American Chile: Protocolo de Riesgos Fatales Estndar de Equipo de Proteccin Personal Anglo Safety Way Anglo Health Way Reglas de Oro

2.6.2

2.6.3

2.6.4

Mayor detalle de estos estndares se encuentran en los anexos a este documento.

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2.7

REUNIONES DE SEGURIDAD 2.7.1 Reunin de Coordinacin. Se efectuarn reuniones semanales o mensuales segn la naturaleza o riesgos del contrato, con asistencia del Administrador de contrato Compaa, Administrador del Contratista, Asesor de Seguridad y Desarrollo Sustentable de la Compaa, Prevencionista de Riesgos de la empresa Contratista, Jefes de Terreno y otros. En estas reuniones, el CONTRATISTA deber presentar al Administrador del Contrato, la informacin solicitada por libro de obra o correo electrnico y deber presentar la gestin de Seguridad global y del periodo. Reunin de Expertos en Prevencin de Riesgos. Con la frecuencia definida en cada Divisin, se efectuarn reuniones de trabajo en que participarn los Expertos en Prevencin de Riesgos, de todas las empresas contratistas y ser liderada por el Asesor de Seguridad y Desarrollo Sustentable de la Compaa. En esta reunin se analizarn los incidentes reportados durante el periodo en la Divisin y en Anglo American, se revisar la estadstica de seguridad, y los planes de accin de los reportes de incidentes, como as tambin las inspecciones de seguridad, preparacin para prximas auditorias y capacitacin en seguridad, salud y Medio ambiente. Reunin de Comit de Seguridad y Desarrollo Sustentable. Cada Proceso o Gerencia de la Compaa lidera comits de seguridad, donde invita a las empresas contratistas que laboran en sus reas, la frecuencia de estos comits est definida en los SIG ISO-OHSAS de cada Divisin. El contratista se obliga a participar con su personal directivo, Administrador de terreno y el Asesor de Prevencin de Riesgos.

2.7.2

2.7.3

3. REAS Y SECTORES DE TRABAJO


3.1 Todo trabajo que el CONTRATISTA realice en reas de operacin de la COMPAA deber ser coordinado previamente con el Administrador o Coordinador del Contrato. 3.2 Todo lugar de trabajo debe estar iluminado con luz natural o artificial cuyo nivel o intensidad deber ser el establecido en el estndar para la faena o actividad que el contratista realice. 3.3 Las zonas o reas de trabajo del CONTRATISTA que impliquen riesgos a terceros deben ser sealizadas por medio de letreros, loros, personas con banderolas u otros sistemas igualmente seguros: luces, caballetes de color amarillonegro/rojo-blanco, etc., sistemas que deben cumplir con los requisitos que seala el cdigo de colores de la COMPAA. 3.4 El personal no puede transitar a pie o por vas principales de la operacin y/o visitar zonas o reas que no correspondan a su lugar especfico de trabajo o donde ha sido autorizado.

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3.5 Es obligacin del CONTRATISTA trasladar en vehculos a sus trabajadores desde el lugar de trabajo hasta los comedores o campamentos. Las excepciones sern informadas previamente. En el caso particular de la Divisin Chagres, el personal debe trasladarse caminando. No est permitido el ingreso de minibuses, taxibuses o buses.

4. INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL CONTRATISTA 4.1 Para ingresar a cada Divisin, se deber dar cumplimiento al Reglamento de Ingreso de personal de la Divisin respectiva, se deber generar un pase de trabajo en el sistema de gestin de servicios, identificndose con la Cdula de identidad en los controles de cada Divisin. Toda persona mayor de 18 aos, residente en el pas, tiene la obligacin de estar en posesin de su Cdula de Identidad vigente y en buen estado. 4.2 Para obtener autorizacin de ingreso, se deber dar cumplimiento al Procedimiento de Acreditacin de Empresas de Servicios Externos, seguido el Administrador de la empresa contratista deber generar un pase de trabajo y el administrador del contrato o supervisor Anglo de la Divisin, deber aprobarlo en el sistema. El pase de trabajo mantendr su duracin hasta que expire la vigencia de algunos de estos documentos; el examen preocupacional, el contrato de trabajo, la induccin de seguridad de cada Divisin, o la relacin comercial entre la empresa contratista y la COMPAA Para reactivar la autorizacin de ingreso a la Divisin por la expiracin de los documentos antes sealados, deber presentar el documento nuevo vigente en la unidad de control de documentos. Si la razn de no autorizacin de ingreso a la Divisin es por la expiracin del pase de trabajo, el contratista deber generar un nuevo pase y envirselo al Administrador para su autorizacin. Esto no requiere ir a la unidad de control de documentos. 4.3 Si una Divisin no cuenta con el servicio de Acreditacin de Empresas de Servicios Externos, todo el ingreso se regir acorde a lo estipulado en el procedimiento o reglamento de ingreso de esa Divisin. (Este artculo es transitorio mientras se implementa el sistema de acreditacin en todas las Divisiones) 4.4 Para los conductores que ingresan materiales y/o maquinarias al rea y que luego de dejar stos se retiran, la autorizacin de ingreso ser la Gua de Despacho.

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4.5 Cuando un trabajador sea desvinculado de su empresa o se retire por traslados, el administrador de la empresa de servicio deber adjuntar finiquito o certificado de traslado, a la unidad de control de documentos donde ser acreditada la condicin y ser dado de baja en el sistema de gestin de servicios. 4.6 Todos las personas al salir de las instalaciones podrn estar sujet en forma permanente o aleatoria a controles de bolsos de mano, mediante sistema control Rayos X o inspeccin visual por el personal de Seguridad Industrial, en los controles de acceso/salida. 4.7 Todos los vehculos y sus ocupantes al salir de las instalaciones, podrn estar sujet en forma permanente o aleatoria a controles, revisiones de vehculo, carga u otro, por el personal de Seguridad Industrial. 5. REFERENTE AL EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
5.1 El CONTRATISTA debe asegurar que todo el equipamiento, las herramientas y otros tems usados para sus servicios, as hayan sido adquiridos, arrendados u obtenidos de otra forma por el CONTRATISTA, estn en una condicin segura, satisfactoria y que sean capaces de llevar a cabo las funciones para las cuales estn destinadas. Si alguna herramienta u otro tem de equipamiento, segn la COMPAA, es inseguro o inadecuado para realizar los servicios a los que est destinado, el CONTRATISTA debe reemplazarla, o repararla segn los estndares, certificaciones y autorizaciones que corresponda. 5.2 No est permitido utilizar herramientas caseras, hechizas o artesanales, excepto si son fabricadas para un propsito especfico, diseadas y calculadas por un ingeniero interno o experto competente y aprobadas oficialmente por el Administrador o Coordinador del contrato. 5.3 La COMPAA podr exigir el cambio de los equipos, mquinas o vehculos, que a su solo juicio no rena las garantas de seguridad.

6.

REFERENTE AL USO DE VEHCULOS Y MAQUINARIAS


6.1 Los vehculos empleados por el CONTRATISTA debern contar con todos los elementos de seguridad dispuestos en la Ley de Trnsito, Reglamento de Seguridad Minera Decreto N 72, DS 594 y Reglamento de Conduccin Interno de cada Divisin, entre los que se cuenta los siguientes: a) Neumtico de repuesto. b) Llave de rueda, gato y tringulos. c) Extintor de incendio adecuado al tipo de vehculo. d) Botiqun de primeros auxilios. e) Prtiga, si el rea de circulacin lo requiere. f) Radio transmisor con frecuencia de la Divisin, si se requiere. g) Bocina de retroceso, de acuerdo al art. 44 DS 72 y art. 43 del D.S. 594. h) Cuas

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6.2 Todo vehculo, equipo, herramientas o maquinaria empleado por el CONTRATISTA para los trabajos del Contrato, deber mantenerse en perfectas condiciones de operacin y disponer de todos los dispositivos, elementos de seguridad y resguardos necesarios. Asimismo deber contar con identificacin clara y visible de la COMPAA a que pertenece. 6.3 El CONTRATISTA deber implementar un sistema de revisin del todos los vehculos, que deber tener una frecuencia a lo menos semanal para los vehculos menores y diaria para los vehculos mayores. La revisin deber verificar como mnimo los sistemas de luces, frenos, direccin, neumticos, parabrisas, sistemas hidrulicos, elementos de seguridad, equipamientos bsicos y estado general. Si el CONTRATISTA detectara una no conformidad en cualquiera de los puntos revisados, deber aplicar la detencin inmediata del vehculo. 6.3 La maquinaria deber estar provista de cabina sellada, que impida el ingreso de polvo y gases; asientos con regulacin de altura y apoyo lumbar; y el nivel de ruido en la posicin del operador no deber exceder de los valores que la legislacin pertinente permita. 6.4 El equipo que se emplee al interior de la mina subterrnea o tneles de cualquier naturaleza, deber tener motor diesel y contar con un sistema para eliminar gases txicos. En este caso, el CONTRATISTA deber mantener la ventilacin adecuada y efectuar mediciones peridicas de los niveles de gases txicos para conservar el ambiente dentro de los lmites mximos permitidos, para lo cual deber llevar y mantener en las faenas un Libro de Registro de Medicin de Gases.

7. MOVILIZACIN DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES


7.1 Los conductores de vehculos de transporte de personal, camiones u operadores de equipo o maquinaria pesada que emplee el CONTRATISTA, debern poseer un examen psico senso-tcnico y contar con autorizacin de la COMPAA (Licencia Interna) para transitar y/u operar dentro de la Divisin. 7.2 La movilizacin de personas deber hacerse en vehculos ad-hoc y aprobados por la COMPAA. Est terminantemente prohibido hacerlo en vehculos para el transporte de materiales o sobre equipo pesado. 7.3 Los requisitos exigidos por la COMPAA a los vehculos que utilizarn los CONTRATISTAS para movilizar trabajadores desde y hacia las faenas debern atenerse a las exigencias especficas de cada Divisin y las exigidas por el Protociolo de Riesgos Fatales, detallado en fichas resumen en los anexos a este documento. 7.4 En los casos de transporte de materiales de grandes dimensiones o cuando la COMPAA lo requiera, estos vehculos debern movilizarse con el apoyo de escolta. 7.4 Vehculos con ancho mayor de 6 m debern contar con una aprobacin por parte de la Compaa antes del viaje hacia la Divisin respectiva. Para el caso de la Divisin Los Bronces no podrn subir camiones de m de ancho ni camiones con acoplado.

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8.

INGRESO Y CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS


8.1 La COMPAA, consecuente con la Poltica integrada de Gestin SHEQ (Salud Seguridad, Medio Ambiente y Calidad), mantiene un estricto control sobre las sustancias peligrosas usadas en la Divisin, por tal razn el CONTRATISTA, previo inicio de sus operaciones o cada vez que deban ingresar materiales que no han sido utilizados con anterioridad en el recinto, debe hacer la declaracin de las sustancias peligrosas que ocupar en sus trabajos. Para ello debern aplicar los procedimientos especficos que las Divisiones dispongan para la Administracin de Sustancias Peligrosas y de Residuos (peligrosos y no peligrosos). 8.2 La declaracin deber efectuarla en el formulario que mantiene para tal efecto la Divisin, acompaado de la hoja de seguridad de cada sustancia (HDS) escrita en espaol, la que deber contener los 16 puntos solicitados en la NCH 2245 - Of. 2003. La declaracin claramente deber detallar lo siguiente: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Nombre de la sustancia. Nmero de las Naciones Unidas (N.U.). Clase o divisin del riesgo principal que presenta. Nmero de embalaje/envasado si posee, peligro que involucra. Descripcin general de la sustancia. Elementos de proteccin personal que deben ser usados para manipularlas. Medidas de primeros auxilios en caso de accidentes. Medios y medidas para combatir un incendio. Medidas de control en caso de derrames o fugas.

8.3 La Hoja de Datos de tales Substancias, ser analizada por la Gcia. de Seguridad y Desarrollo Sustentable de cada Divisin, pudiendo aprobar o rechazar su uso en recintos de la COMPAA. En tal caso el CONTRATISTA deber ofrecer a su costo una alternativa aceptable respecto de la Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin Ambiental. 8.4 El CONTRATISTA deber informar y capacitar a sus trabajadores y subcontratistas acerca de todos los peligros que afecten a la seguridad y salud a que pueden estar expuestos, indicando los procedimientos en caso de emergencia y proporcionando el equipo de proteccin personal adecuado. Debe mantener documentada la capacitacin efectuada. 8.5 El CONTRATISTA deber rotular, de acuerdo a la normativa segn DS 298 del Ministerio de Transportes, todos los envases en que se almacenen sustancias peligrosas durante la ejecucin del servicio contratado. 8.6 Toda empresa CONTRATISTA que transporte sustancias peligrosas, deber presentar al Administrador del Contrato, antes del inicio de los servicios u obras, un Plan de Respuesta ante Emergencias, que detalle las comunicaciones, acciones, equipamiento y personal calificado para hacerse cargo de la emergencia.

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9. EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD


9.1 El CONTRATISTA, tiene la obligacin de proporcionar sin costo a todos sus trabajadores, equipos de proteccin personal y ropa de trabajo para protegerlos adecuadamente frente a efectos mecnicos, contaminantes ambientales y clima, en conformidad a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes y/o dispuestos por las normas internas y estndares de la COMPAA. Adems deber controlar el uso correcto, calidad, reposicin y mantencin oportuna de estos elementos. El Equipo de Proteccin Personal deber cumplir con lo definido por El Estandar Equipos De Proteccin Personal (EPP) - Anglo American Chile, en cuanto a calidad y seleccin de equipos. El equipo bsico mnimo es el siguiente: Zapatos de media caa de seguridad, de 12,5 centmetros de caa y/o botas para agua con punta de seguridad. No est permitido el uso de zapatos sin caa (tipo ejecutivo). Casco de seguridad, con el nombre y/o logotipo de la Compaa a que pertenecen. En el interior debe tener adherido el listado de los nmeros telefnicos de emergencia de la Divisin. Todo trabajador nuevo con menos de 6 meses de trabajo en una Divisin en particular, deber ser identificado mediante un casco diferente a los dems y se le deber pegar un logotipo Trabajador Nuevo acorde a lo establecido en cada Divisin. De acuerdo al rea donde presten sus servicios, adems se debe proporcionar los siguientes equipos de proteccin personal, no siendo la lista taxativa: 9.2 Anteojos de seguridad y/o antiparras. Buzo o tenida trmica con el nombre de la Compaa o logotipo de sta, estampado o impreso en la espalda. Guantes de cuero y/o goma segn el tipo de trabajo que se ejecute. Respirador con filtros qumicos y/o filtros para polvo, segn sea el ambiente en que se trabaje. Respirador especial y adecuado a los soldadores al arco o al oxgeno. Chaleco reflectante en las reas que sea necesario. Proteccin auditiva.

Cuando el tipo de trabajo requiera elementos especiales de proteccin, segn lo analizado por el Experto en Prevencin de Riesgos del CONTRATISTA, dichos elementos deben ser proporcionados a sus trabajadores y ellos debern ser instruidos en su correcto uso, para que stos puedan realizar sus trabajos sin riesgos para su integridad fsica.

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9.4

En faenas de excavacin, demolicin u otro tipo de trabajos, donde sea necesario utilizar herramientas o maquinarias que produzcan ruidos intensos, el trabajador debe utilizar obligatoriamente los protectores de odos. En lugares donde la intensidad del ruido es permanentemente alta (sobre 85 decibeles) se debe sealizar convenientemente el rea. Todo trabajador que se desempea como soldador al arco o como cortador con oxicorte, debe estar provisto de: mscara para soldar y/o antiparras para oxicorte, respirador especial para ejecutar este tipo de trabajo, capuchn o caperuza, chaqueta y pantalones de cuero, polainas y guantes de cuero tipo mosqueteros. Deber existir Permiso de Trabajo especial para efectuar este tipo de trabajo en el rea de SX-EW y definir explcitamente quien lo autoriza.

9.5

9.6

La falta de equipo de proteccin personal puede ser causal inmediata para que, cualquier supervisor de la COMPAA determine la suspensin temporal del trabajo en dichas condiciones, hasta que la irregularidad sea corregida.

10. NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES


10.1 El CONTRATISTA deber dar estricto cumplimiento a la legislacin sobre Prevencin de Accidentes, Higiene Industrial, Medio Ambiente, as como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de la COMPAA, sobre estas materias y a las instrucciones o indicaciones, que en casos particulares ella emita para controlar o eliminar el riesgo o prdidas que pudieren surgir en trabajos o acciones no cubiertos por las normas vigentes. Especialmente deber aplicar las disposiciones pertinentes previstas en las Leyes detalladas ms abajo y en las Normas, Procedimientos y Reglamentos emitidos por la COMPAA. A) Ley N 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sus modificaciones y los reglamentos dictados para su aplicacin. Entre otros: DS 101 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, D.O. 7 de junio de 1968, y sus modificaciones que aprueba el Reglamento para la aplicacin de la Ley N 16.744. DS 40 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, D.O. 7 de marzo de 1969 y sus modificaciones: Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales. DS 54 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, D.O. 11 de marzo de 1969 y sus modificaciones: Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad. DS 206 del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, D.O. 24 de octubre de 1970: Modifica el Reglamento de Comits Paritarios de Higiene y Seguridad, agregando la Promocin y Adiestramiento de los trabajadores.

B)

DS N 594, D.O. 29 de abril del 2000 y sus modificaciones: Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los lugares de trabajo.

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C)

DS N 72, de 1985, de Minera: modificaciones posteriores.

Reglamento de Seguridad Minera y sus

D)

DS N 77 de Defensa, 1982, aprueba reglamento complementario de la Ley N 17.798, que establece el control de armas y explosivos. DS N 54/69 Ministerio del Trabajo y Previsin Social : Constitucin y funcionamiento de Comits Paritarios de Higiene y Seguridad DS N 40/69 Ministerio del Trabajo y Previsin Social : Prevencin de Riesgos Profesionales DS 76/2006 Ministerio del Trabajo y Previsin Social : para la aplicacin del articulo 66 bis de la ley 16.744. Ley N 18.290, del Trnsito. Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacin (D.S. 884 de 1949 y sus modificaciones). DS N 91 de Economa, de 27 de abril de 1984 (Diario Oficial 18.8.84). Dicta normas sobre instalaciones elctricas interiores en baja tensin. Norma NSEG 4 Ep 79, "Electricidad, instalaciones elctricas de corrientes fuertes". Norma NSEG 6 E n 71, "Electricidad, cruces y paralelismo". Todas las disposiciones legales vigentes sobre Contaminacin Ambiental Decreto 298 y todas las disposiciones legales vigentes y normas chilenas oficiales sobre clasificacin, identificacin, transporte, almacenamiento y manipulacin de Sustancias Peligrosas. DS N 133 de 23 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud para Instalaciones Radioactivas. DS N 12 del Ministerio de Minera para transporte de Material Radioactivo

E)

F)

G)

H) I) J)

K)

L)

M) N) )

O)

P)

11. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS


11.1 No se admitir en los recintos de propiedad o bajo el control de la COMPAA a personas que se encuentren bajo la influencia de bebidas alcohlicas, drogas u otras substancias prohibidas. Tampoco se aceptar la introduccin, distribucin y consumo de bebidas alcohlicas, drogas u otras substancias a

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estos lugares. El CONTRATISTA deber realizar exmenes peridicos destinados a pesquisar el consumo de drogas y estupefacientes no prescritos. 11.2 Ante la sospecha de que un trabajador se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohlicas u otra sustancia adictiva, ste ser enviado en forma inmediata al Policlnico de la Divisin para su examen correspondiente, a peticin de un supervisor de la COMPAA o del CONTRATISTA. La negativa del afectado al cumplimiento de esta disposicin dar motivo a su exclusin inmediata del recinto de trabajo. 11.3 Bajo la influencia significa: La presencia en el cuerpo de: a) drogas ilcitas o cualquier substancia que altere la capacidad de alerta y reaccin, b) drogas recetadas usadas en forma distinta a la prescripcin, c) bebidas alcohlicas, o d) metabolitos de drogas de cualquier tipo en los fluidos corporales por sobre los niveles establecidos en las Polticas del CONTRATISTA; y/ o e) La presencia de cualquier substancia que afecten al individuo. Los sntomas de influencia pueden ser, pero no estn limitados a dificultad para, hablar o mantener el equilibrio.

11.4. El CONTRATISTA retirar de inmediato y en forma permanente del lugar de propiedad o controlado por la COMPAA el personal que viole el prrafo del punto anterior 11.5 El CONTRATISTA retirar de los recintos de la COMPAA a cualquier persona sobre el cual se sospeche uso de alcohol o drogas, o cuando ocurra un incidente donde el alcohol o las drogas puedan haber sido un factor contribuyente. Una persona as removida ser autorizada para volver a la propiedad de la COMPAA slo despus que el CONTRATISTA haya efectuado un examen de alcohol y drogas en el tiempo lo ms cercano posible al retiro del individuo del sitio en cuestin, y que el CONTRATISTA haya certificado por escrito el resultado negativo del examen. 11.6. El CONTRATISTA ha adoptado, o se compromete a adoptar, su propia Poltica para asegurar un lugar de trabajo libre de alcohol y drogas en los lugares de propiedad o controlados por la COMPAA. 11.7 El CONTRATISTA cumplir con toda la legislacin vigente sobre alcohol y drogas, en especial con el DS N 72 Reglamento de Seguridad Minera. 11.8 La COMPAA se reserva el derecho de realizar auditoras al programa de alcohol y drogas del CONTRATISTA para verificar que tanto la Poltica del Contratista como su aplicacin satisfacen los requisitos aqu enunciados.

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12.

ESTANDARES DE SALUD OCUPACIONAL


12.1 Es Poltica de la COMPAA mantener una preocupacin activa por la Salud Ocupacional y Seguridad de todos los que operen en sus Divisiones. Para asegurar que los riesgos inherentes a las operaciones de la COMPAA no tengan un impacto en la salud de los trabajadores de los contratistas, se hace necesario que estos cuenten con una evaluacin mdica pre-ocupacional y ocupacional que cumplan con los criterios de aptitud para el trabajo. 12.2 Antes del inicio de las obras, el CONTRATISTA deber presentar Certificado emitido por la Mutual o Servicio de Salud competente de la evaluacin pre-ocupacional de sus empleados, de acuerdo a los tipos de trabajos y/u ocupaciones que realizarn. Esta evaluacin deber contemplar cualquier requisito especial de verificacin mdica o condicin fsica que la Divisin respectiva tenga implementado en sus procedimientos de ingreso. El certificado de la Mutualidad es uno de los documentos que se verificarn para autorizar el ingreso a cualquier operacin de Anglo American Chile. La Gcia. De Seguridad y Salud Ocupacional de la Divisin podr modificar los requerimientos de dicha exigencia a los CONTRATISTAS que, de acuerdo a su magnitud y tiempo de exposicin a riesgos de salud ocupacional, as lo ameriten. 12.3 La COMPAA podr tambin exigir al personal del CONTRATISTA exmenes especiales pre ocupacional o ocupacional, cuando el trabajo asignado requiera usar elementos o condiciones especiales, que revistan riesgos para la salud ocupacional. 12.4 El CONTRATISTA debe contar con un Programa anual de Salud Ocupacional para todos sus trabajadores, el que debe incluir como parte de la vigilancia epidemiolgica, aptitud para el trabajo y de medicina preventiva lo siguiente: o Evaluaciones ambientales o Definicin de Grupos Homogneos de riesgos para cada niveles de exposicin o Programa vigilancia mdica con el objetivo de diagnosticar precozmente cualquier enfermedad profesional y/o controlar la progresin negativa del dao que pudiera haberse generado a un trabajador por la exposicin a algn agente en forma previa (Art. 71 Ley 16.744). o Programas de vigilancia de enfermedades infecciosas y programas de inmunizacin para los trabajadores que manipulen alimentos. o Controles Preventivos Peridicos de Salud a sus trabajadores, de modo de asegurar una condicin de salud adecuada para trabajar y poder diagnosticar precozmente patologas que pudieran contraindicar esta situacin. 12.5 Ser cargo y responsabilidad del CONTRATISTA el realizacin del Programa de Salud Ocupacional, asegurando el fiel cumplimiento a las legislaciones vigentes. El CONTRATISTA puede realizar todas las evaluaciones a travs de la Mutualidad a la que se encuentre afiliado, recibiendo as una adecuado asesoramiento para la la implementacin y desarrollo de sus respectivos programas de Salud Ocupacional.

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12.6 La COMPAA se reserva el derecho a auditar el cumplimiento de estos requerimientos.

13. ESTANDARES DE MEDIO AMBIENTE


13.1. PROTECCIN Y CONSERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE Es responsabilidad de la Administracin del CONTRATISTA, dar cumplimiento, tanto a la legislacin vigente como a las polticas y normas internas medio ambientales de la COMPAA. El CONTRATISTA, extremar las precauciones y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que su personal en el rea de trabajo, se obliguen a preservar, favorecer y ejecutar toda la accin destinada a proteger y conservar el medio ambiente. Cuando se desarrollen trabajos en terreno de la COMPAA y/o de terceros, el CONTRATISTA, tomar todas las medidas necesarias para eliminar o minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. Esto es, sobre la flora, la fauna y las componentes ambientales aire, suelo, agua y el cuidado y buen uso de recursos naturales como agua, energa, combustibles. 13.2 PROTECCIN DE LA FLORA El CONTRATISTA tiene expresamente prohibido el despeje, cubrimiento y corte de especies vegetales. La vegetacin que sea destruida en violacin de esta prohibicin, deber ser repuesta por el CONTRATISTA, a su costo, dentro del plazo que decida la COMPAA. Cuando para la instalacin de faena del CONTRATISTA, la vegetacin interfiera directamente y su despeje o corte se justifique por un estudio, deber efectuar los trabajos de corte previa autorizacin por escrito de la COMPAA. 13.3 PROTECCIN DE LA FAUNA El personal del CONTRATISTA, tiene expresamente prohibido cazar, molestar y o maltratar cualquier especie de animal autctono, dentro de los limites de las propiedades o concesiones de la COMPAA o en terrenos de terceros, en los cuales disponga de servidumbre. El incumplimiento de esta disposicin significar al CONTRATISTA obtener una calificacin final deficiente y el retiro del personal involucrado. 13.4 PROTECCIN DE LAS COMPONENTES AMBIENTALES 13.4.1 Aire Quedan estrictamente prohibidas las quemas de vegetales, aceites usados, lubricantes u otros elementos. Solamente en casos excepcionales y previo estudio que lo justifique, la COMPAA podr autorizar alguna quema en particular.
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Con relacin a la emisin de gases, ya sea de equipos y maquinarias de combustin interna, as como las chimeneas, se deber cumplir con la legislacin vigente del pas. Cualquier infraccin en este sentido, dar lugar a que la COMPAA intervenga prohibiendo su uso. 13.4.2 Suelo Los desechos y escombros provenientes de las faenas, as como los materiales de descarpes y excedentes de los movimientos de tierras, debern ser transportados y depositados por el CONTRATISTA bajo su cargo, en los botaderos asignados por la COMPAA. Fuera de la propiedad de la COMPAA, el CONTRATISTA deber cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes respecto al manejo y al depsito de desechos. Las responsabilidades por el manejo de estos materiales debern entenderse, claramente, como del CONTRATISTA y ser solo quien responder por ulteriores consecuencias en caso de incumplimiento de la normativa vigente. La falta de cumplimiento del CONTRATISTA con respecto a lo estipulado en las presentes clusulas facultar a la COMPAA, para reparar el dao ecolgico ocasionado con cargo a los estados de pagos, a las retenciones, a las garantas o seguros entregados por el CONTRATISTA Sin perjuicio de lo anterior, la COMPAA podr iniciar acciones legales tendientes a obtener la total reparacin del dao causado por el CONTRATISTA o sus dependientes. 13.4.3 Agua y Energa El CONTRATISTA debe mantener capacitados a sus trabajadores para el uso ptimo del recurso hdrico y el ahorro de energa. Cualquier anomala que se detecte sobre esta materia, deber informarla inmediatamente a la supervisin de la COMPAA.

14. INFORMACIN DE INCIDENTES SHE


14.1 El CONTRATISTA deber informar de inmediato al Coordinador o Administrador del Contrato y a la Gcia. de Seguridad y Desarrollo Sustentable de la Divisin, todo incidente con dao a personas y/o propiedad, o medio ambiente sean stos con tiempo perdido o sin tiempo perdido, y los cuasi accidentes con alto potencial de prdida. 14.2 Si un trabajador resultara lesionado, el CONTRATISTA debe llevarlo inmediatamente al policlnico de la Divisin, donde se le proporcionarn los primeros auxilios y si es necesario, segn lo determine el paramdico de turno, ser derivado a la Mutual que corresponde u otro Centro de Atencin si la gravedad lo amerita.

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14.3 Adems dentro del plazo de 24 horas debe entregar reporte preliminar, y en 5 das hbiles el Informe de Investigacin definitivo, estableciendo las causas que motivaron el accidente y las medidas correctivas que se tomarn para evitar la repeticin de estos hechos, incluyendo responsables y fechas comprometidas. El reporte debe ser firmado por el supervisor a cargo del CONTRATISTA, el Administrador de Terreno del CONTRATISTA y del asesor de prevencin de riesgos del CONTRATISTA.

15. INFORMACIN ESTADSTICA DE ACCIDENTALIDAD


15.1 El CONTRATISTA deber entregar mensualmente y obligatoriamente en formulario diseado para este efecto, a la unidad de Contratos de la Divisin o a la unidad que se designe, la siguiente informacin en la fecha que sea fijada para este efecto: a) b) c) d) e) f) g) h) ndice de frecuencia y de gravedad de accidentes. Nmero de accidentes ocurridos a personas con tiempo perdido y leves (sin tiempo perdido). Nmero de accidentes de materiales o equipos. Nmero de enfermos ocupacionales diagnosticado en el perodo. Dotacin vigente al da del cierre. Nmero de horas-hombre trabajadas. Nmero de das perdidos por accidentes y por enfermedades ocupacionales en el mes y acumulado en el ao. En los 5 das hbiles del mes siguiente, entregar al Administrador de Contrato o Asesor SDS Compaa, formulario E-200 SERNAGEOMIN (art. 71 D.S. 72) con timbre de recepcin por ese organismo. Una copia de la Estadstica Mensual de Accidentalidad, que debe adjuntarse a cada estado de pago mensual. - Desvios, cuasiaccidentes, condiciones y acciones subestandar. - Listado de Observaciones de Conductas con sus grficos de cumplimiento. - KPIs de su gestin en seguridad

i)

15.2 El CONTRATISTA debe informar a la COMPAA de cualquier notificacin, advertencias o violaciones emitidas por cualquier agencia gubernamental que se relacione con el trabajo contratado. Adems, el CONTRATISTA debe informar de inmediato al Administrador o Coordinador del Contrato sobre las inspecciones gubernamentales, y los resultados de dichas inspecciones. En el caso que se le informe por adelantado de dicha visita, el CONTRATISTA debe avisar a la COMPAA sobre la llegada del o los inspectores.

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16. TRANSGRESIONES A ESTAS BASES


El personal de la COMPAA est facultado, en cualquier momento, a hacer observaciones respecto a seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente, las que pondr en conocimiento verbal del supervisor ms prximo del CONTRATISTA y documentar, por escrito, individualizando los hechos y nombres del personal involucrado. El Administrador o Coordinador del Contrato de la COMPAA comunicar lo sucedido al Administrador del CONTRATISTA y recomendar las acciones correctivas pertinentes. Dichas acciones, en cuanto a la responsabilidad de la persona, podrn variar desde una simple amonestacin verbal hasta una solicitud formal de reemplazo de los responsables o trmino del contrato de la COMPAA, dependiendo de la magnitud y/o frecuencia de las faltas, sin perjuicio de la indemnizacin a que en derecho o segn la relacin contractual se haga acreedor la COMPAA por los daos producidos.

17. APLICACIN DE ESTAS NORMAS


Estas normas para todos los efectos sern parte integrante de cada contrato de prestacin de servicios suscritos con todas los CONTRATISTAS que prestan servicios en la COMPAA.

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ANEXOS
Reglas de Oro Resumen Protocolo de Riesgos Fatales

Nota: Los Estndares detallados a continuacin deben ser entregados al CONTRATISTA cuando ellos los soliciten para su evaluacin y/o aplicacin. o o o o Protocolo de Riesgos Fatales (copia completa) Anglo Safety Way Anglo Health Way Estndar de Equipo de Proteccin Personal

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PROTOCOLO DE RIESGOS FATALES (AFRS / ANGLO FATAL RISK SESTANDAR)


AFRS es una iniciativa de la corporacin Anglo American Plc, de alcance global y de aplicacin obligatoria para todos quienes trabajen en sus operaciones y proyectos en todo el mundo, destinada a establecer estndares de seguridad para controlar los riesgos que pueden causar accidentes fatales. Este programa focaliza los requerimientos en las caractersticas de los equipos e instalaciones, los contenidos de los procedimientos y las competencias que deben tener las personas, AFRS es parte del conjunto de normas corporativas de Anglo American las cuales deben ser aplicadas en su conjunto. AACh entregar a los Contratistas desde Octubre 2008 los estndares exigidos, en formatos resumidos y en espaol. En todas las divisiones hay supervisores de la Gerencia de Seguridad que estn asignados a la implementacion del protocolo AFRS y a la facilitacin del trabajo. Los estndares exigidos no reemplazan sino complementan los requerimientos propios de cada divisin, establecidos en normativas internas. Los estndares que cubren los AFRS son los siguientes: 1. Estndar para Vehculos Livianos 2. Estndar para Equipos Mviles de Superficie 3. Estndar para el Manejo de Substancias Peligrosas 4. Estndar para el Manejo de Materiales Fundidos 5. Estndar para las Protecciones de Equipos 6. Estndar para Aislamiento 7. Estndar para el Trabajo en Altura 8. Estndar para Operaciones de Levante 9. Estndar para el control de Minera Subterrnea 10. Estndar para Equipos de Minera Subterrnea Los requerimientos resumidos en fichas AFRS Estandares Operativos se encuantran a continuacin, para mayor informacin solicitar el documento completo AFRS.

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AFRS ESTANDAR OPERATIVO


1- VEHICULOS LIVIANOS
DEFINICIONES VEHICULOS LIVIANOS Vehculos de carga con peso total (carga incluida) inferior a 4.5 ton y de pasajeros con una capacidad max de 12 personas incluido el conductor ATENCION. Cada divisin tiene exigencias especificas adicionales en el Reglamento de Transito/Conductores o similar, a las establecidas por AFRS en este documento. APLICACION Aplica a todos los vehculos usados en actividades relacionadas con el trabajo. NO aplica a vehculos particulares que ingresan a estacionamientos zonas verdes. (*) Segn un anlisis de riesgo

Requerimiento

Sub elemento
Categora A Acceso a Estacionami entos y zonas seguras Zona Verde Categora B Acceso a Talleres y Areas Industriales seguras Zona Amarilla Categora C Acceso a Mina y talleres Equipo Pesado Zona Roja

Aclaracin - Adicional - Qu cumplir Exigencia - Aclaracin - Detalle

Observaciones

Requerimientos para Instalaciones y Equipos 1 Los vehculos livianos deben tener las siguientes dispositivos mnimos de seguridad: Cinturones de seguridad adecuados para todos los ocupantes.

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Proteccin en caso de vuelco para todos los vehculos que se conducen en caminos de tierra o empinados.

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

De 3 puntas para todo vehculo De 2 puntas se acepta para pasajeros de furgones, minibuses y asiento trasero central de camionetas Barras certificadas Camionetas barra exterior. Jeep, automviles no requieren Furgones pasajeros y minibuses deben tener estructura interior tipo jaula, segun evaluacin de riesgo. Furgones de reparto deben tener barra interna

Anclar barra con placas que formen un sandwich con chasis. NO esta permitido soldar o perforar las barras despus de su construccin certificada, si estas comprometen su capacidad estructural o modifican su geometria de diseo. Preferentemente se recomienda instalar los accesorios con sistemas de abrasaderas.

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Barreras y dispositivos para asegurar la carga en todos los vehculos diseados para transportar carga (en lugar de pasajeros), o que no puedan separar el espacio destinado a la carga del espacio destinado a los ocupantes.

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Air-bag Los vehculos livianos que interactan con equipo minero pesado y/o instalaciones mviles deben tener: Sistemas que permitan la comunicacin con otros equipos o instalaciones.

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Instalar rejilla trasera en barra antivuelco si el vehiculo transporta carga Y/O instalar caja de herramientas Y/O instalar malla separadora de fabrica o de calidad certificada en jeep, En furgones de reparto la malla debe ser metalica.. Airbag para ambos asientos delanteros.

No aplica

Mandatorio

Mandatorio

Radio base Motorola PRO 5100 o similar. Sistema manos libres compatible con radio

Bandern de alta visibilidad (ejemplo: prtiga elevada)

No aplica

No aplica

Mandatorio

Luz intermitente, giratoria o estroboscpica. Color de alta visibilidad;

No aplica Mandatorio

Mandatorio Mandatorio

Mandatorio Mandatorio

Bandern cuadrado o triangular de 300 mm x 250 mm de color alta visibilidad reflectante (rojo, naranja, o verde limon) Cinta reflectante de 50 mm ancho en el bandern por ambos lados en los bordes Prtiga de fibra no conductora, que desde el terreno a la punta mida 4.5 m Luz flashing en el extremo superior de la prtiga color rojo o verde Baliza color azul o verde instalada en barra antivuelco. Color libre eleccin excepto los prohibidos.

El uso de radios en equipos mviles de cualquier tamao, SLO se podr realizar mediante equipos que cuenten con sistemas manos libres, los que podrn tener diferentes caractersticas como: Sistemas de activacin automtica por voz; Sistemas con activacin por botn de fcil acceso (por ejemplo, instalado en palanca de cambio o volante). Mientras se conduce, NO est permitido el uso de radios porttiles o radios fijas con micrfonos volantes. - Instalar dispositivo que impida que la prtiga se doble durante la marcha - Pertiga instalada en lado derecho o izquierdo en la parte trasera del vehiculo

Prohibido en todas las divisiones: negro o similares (caf oscuro, azul oscuro, verde oscuro,etc) Adicionalmente prohibido en Los Bronces: blanco;en Mantos Blancos y

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Cintas reflectantes.

No aplica

Mandatorio

Mandatorio

Los vehculos livianos que operan en faena deben tener letrero que permitan la fcil y positiva identificacin del vehculo a una distancia razonable.

No aplica

Mandatorio

Mandatorio

Cinta 3M Grado Diamante colores: Blanco en parte delantera Verde amarillo fluorescente en los laterales Rojo en la parte trasera. Letrero reflectante de fondo blanco o amarillo limn y letras negras o rojas. Tamao minimo 420 mm x 297 mm con altura letras proporcionales no menores a 200 mm Letra Helvtica Narrow Bold Borde negro de ancho 12 mm Contenido del botiqun para todas las divisiones:Guantes grande no estriles (4 pares); Gasa estril 10cm x 10cm (1 paquete); Apsito grande 20cm x 10cm (2 cu); Mscara de resucitacin (1 cu);Vendas de distintos tamaos 2-6-10 cms (2 cu); Parche curitas chicos y grandes (5 cu); Bialcol (1 frasco); Cinta adhesiva (1 rollo); Algodn chico (1 paquete); Bolsa Salina normal (1 cu); Blindaje para quemadura 200 cm x 200 cm (1 cu); Gafas de seguridad (1cu); Tijeras (1 cu); Cabestrillo (1 cu) 3 de cada uno

Mantoverde: Beige, En todo el contorno en parte central

Ubicado en barra antivuelco

Los vehculos livianos deberan tener: Set de primeros auxilios;

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Para Los Bronces agregar: Tablillas (1 set); Apsito no adhesivo (2 cu); manta trmica (1 cu); Bolsa amarilla para desechos (1 cu); Cuadernillo de Primeros Auxilios.

Tringulos o conos para uso en caso de emergencia en carretera

De acuerdo a ley chilena

De acuerdo a ley chilena

Mandatorio

En caso de avera instalar a 10 m por delante y por detrs del vehculo y a 2 m hacia el lado del trafico.

Equipamiento de emergencia o de supervivencia adecuado para el ambiente en que se opera. Un proceso de administracin del cambio debe acompaar cualquier modificacin del vehculo, incluyendo el aditamento de cualquier equipo. Ejemplos de cambios o modificaciones pueden incluir, pero no se limitan a: Cualquier cambio o modificacin a la estructura global de la estructura o del diseo global del vehculo; Cualquier cambio o modificacin del tipo de neumticos o llantas originales provistos por el fabricante; Cualquier cambio o modificacin del sistema de suspensin del vehculo; Cualquier cambio o modificacin del sistema mecnico del vehculo; Cualquier cambio o modificacin que pueda alterar en forma adversa el centro de gravedad del vehculo; Cualquier cambio o modificacin que altere la capacidad de carga del vehculo;

Mandatorio No Aplica

Mandatorio Mandatorio

Mandatorio Mandatorio

Extintores de PQS ms equipamiento definido en de cada divisin Aplicar Administracion del Cambio corporativa

Se recomienda no realizar modificaciones a los vehculos

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Cualquier cambio o modificacin del vehculo que pueda afectar el comportamiento del vehculo en caso de una colisin (por ejemplo la colocacin de parachoques reforzados). Requerimiento de Sistema y Procedimientos Asegurar que estas exigencias estan contenidas en los procedimientos escritos que corresponda
No aplica No aplica Mandatorio

8 9

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La seleccin de los vehculos debe estar basada en una evaluacin del riesgos tomando en cuenta las tareas, aplicacin, ambiente, proteccin antivuelco y grado de resistencia en caso de una colisin. Una inspeccin formal y un sistema de mantenimiento preventivo basado en condiciones deben estar en vigor para asegurar que los vehculos estn en condiciones de uso seguro y que como mnimo sean mantenidos de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante del vehculo. Se inspeccionan y mantener elementos crticos tales como: Ruedas y neumticos; Sistema de direccin, suspensin y frenado Asientos y cinturones de seguridad; Focos, indicadores y reflectores; Parabrisas y ventanas, incluyendo limpia y lava parabrisas; La estructura del vehculo Otros elementos relacionados con la estructura del vehculo, chasis o motor, incluidos los instrumentos. Los cinturones de seguridad deben ser usados por los ocupantes en todos los casos Un sistema de verificacin previa de seguridad y de familiarizacin debe estar en vigor y ser usado por el conductor. Debe haber un sistema para asegurar que los riesgos asociados con viajes de vehculos sean gestionados y controlados. El sistema debe incluir pero no se limita a: Planes de viajes en vigor antes del comienzo de nuevos recorridos /rutas Identificacin y monitoreo de los riesgos asociados con la cantidad de jornadas, rutas, intersecciones, etc. para asegurar que se reduzca la exposicin Evaluacin y comunicacin de cambios en las condiciones ambientales y de la va al momento del viaje Esbozo de acciones requeridas en caso de una emergencia (ejemplo una colisin o avera) Medidas para controlar la fatiga del conductor.

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Tener y demostrar Plan de Mantencion Tener y demostrar Plan de Mantencion Tener y demostrar Plan de Mantencion Tener y demostrar Plan de Mantencion Tener y demostrar Plan de Mantencion Tener y demostrar Plan de Mantencion Tener y demostrar Plan de Mantencion
Mandatorio MandatorioS emanal Mandatorio Mandatorio Diario Mandatorio MandatorioDi ario

Usar permanentemente Aplicar Check List con verificaciones diarias, semanales, mensualesMantener en vehculo librillo Check List al dia. Dentro de las faenas

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Autorizaciones formales para viajes Autorizaciones formales para viajes

Verificar estado de rutas antes de viajar Aplicar Procedimiento de Emergencias

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11

Las luces de desplazamiento del vehculo liviano (focos delanteros de corto alcance) deben estar encendidos en todo momento cuando el vehculo est siendo operado.

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Recomendable instalar dispositivo que encienda automticamente las luces delanteras , al encender el motor. Cumplir Instructivo AAC

12

13

Los telfonos celulares, sean o no manos libres, podrn ser usados por el conductor solamente cuando el vehculo est detenido y en un lugar seguro. Debe haber controles para asegurar la seguridad de las personas que trabajan en los caminos, incluyendo aquellos que trabajan en vehculos afectados por averas.

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

14

15

Debe efectuarse una revisin de la interaccin peatonal, diseo de caminos y flujos vehiculares (incluyendo los puntos de entrada y salida, intersecciones y otros puntos potenciales de interaccin entre vehculos livianos y otro equipo mvil), a nivel de toda la faena y actualizarse cada vez que se requiera. Siempre que sea posible se debe recurrir a la segregacin del trfico para separar los peatones, vehculos livianos y otro equipo mvil. Debe haber un plan de gestin de trfico en la faena que incluya, pero no se limite a:

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Chaleco reflectante para el conductor en todos los vehculos y para las personas que trabajan en los caminos. Respetar los procedimientos de mantencion de caminos y procedimientos de conduccion/emergencia. Implementar de acuerdo a evaluacion de riesgo y responsabilidad. Cumplir con las normas vigentes en cada division

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Implementar de acuerdo a evaluacion de riesgo y responsabilidad. Cumplir con las normas vigentes en cada division

Establecimiento de lmites de velocidad adecuados segn el tipo de vehculos, superficies de caminos y condiciones ambientales; Estndares de adelantamiento Procedimientos para vehculos livianos que ingresan a reas peligrosas o de acceso restringido; Claros protocolos de comunicacin Estndares obre distancias mnimas de separacin con otros vehculos, basados en condiciones operacionales, condiciones ambientales y limitaciones visuales respecto de otros equipos mviles (punto ciego); Instalacin y mantenimiento de letreros de control de trafico adecuados al lugar de trabajo; Procedimientos de estacionamiento (ejemplo ubicaciones y distancias seguras de aparcamiento )y barreras requeridas para el equipo mvil pesado y peatones. Requerimientos para el Personal 16 Todos los empleados, contratistas y visitantes deben recibir induccin apropiada sobre peligros relacionados con vehculos y conduccin en la faena. 17 Debe haber un sistema de permisos o certificacin para asegurar que los conductores sean competentes para operar del tipo de vehculo(s) en el ambiente especifico,

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Curso Induccin especifico de cada Divisin

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Autorizacin Interna, Examen Psico sensotecnico riguroso, Acreditacin en Web Control

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sea dentro o fuera de un recinto de Anglo American. Debe haber un sistema para asegurar que los conductores de vehculos de Anglo American tengan una licencia de conductor en carreteras vlida y de nivel apropiado antes de que se les permita operar un vehculo de Anglo American fuera de la faena. Debe haber un sistema para asegurar que los conductores reciban entrenamiento adecuado operar o conducir el vehculo especfico en forma segura. Como mnimo este entrenamiento debera incluir: Principio de conduccin a la defensiva Familiarizacin con el vehculo, tomando en cuenta la dinmica de manejo del vehculo, la cantidad mxima de pasajeros, los lmites de carga y otros aspectos. Principios de carga y aseguramiento de la carga en vehculos diseados para el transporte de carga; Educacin y conciencia respecto de riesgos en la conduccin y viaje que se puede afrontar dentro del ambiente donde el vehculo pudiera ser operado o conducido y los requerimientos de cumplir con las reglas del trnsito y lmites de velocidad; Aseguramiento del equipo para impedir su uso no autorizado; Procedimientos de emergencia para casos de colisin o avera; Principios mecnicos bsicos incluyendo como cambiar un neumtico y realizar una verificacin adecuada antes de operar el vehculo. Debe haber un sistema para asegurar que las personas que operen cualquier equipo asociado con un vehculo liviano (ejemplo: gras o winches montados en vehculos) estn adecuadamente entrenadas y acreditadas. Las observaciones conductuales deben incluir la operacin de vehculos livianos. Cualquier necesidad de entrenamiento especfico adicional debe incorporar los resultados de estas observaciones. Debe haber una poltica de aptitud fsica laboral, incorporando niveles mximos claramente definidos sobre drogas (incluyendo medicamentos prescritos) y alcohol para conductores y operadores. Debe haber un sistema para el control de fatiga de conductores, incluyendo: Un sistema formal para ser usado en la faena Una evaluacin de riesgo y procedimientos para conduccin fuera de faena

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Licencia Municipal , Acreditacin en Web Control

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Curso Manejo a la Defensiva Divisional Poseer licencias diferenciadas por clase

Poseer licencias diferenciadas por clase Curso Manejo a la Defensiva Divisional

Cumplir Regla de Oro No.6 y Reglamento Interno Divisional Cumplir Plan de Emergencia de la Divisin Curso Manejo a la Defensiva Divisional

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Operadores de este tipo de equipos deben tener capacitacin y acreditacin especifica

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

VFL, Observaciones Planeadas y Conductuales deben retroalimentar charlas de conduccin Cumplir Legislacin, Politica y reglamentacion interna y contractuales

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Mandatorio

Implementar Gua Gestion de Fatiga de A Aplc

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AFRS ESTANDAR OPERATIVO


2- EQUIPOS MOVILES DE SUPERFICIE
Revisado por RCC el 02 Dic 08, segn AFRS Brochure Versin 2 Mayo 2008 SP y SME Draft Guideline - Version 01 March 11

DEFINICIONES Equipos Mviles de Superficie son aquellos vehculos de carga cuyo peso total (con carga) es superior a 4.5 ton y de pasajeros si su capacidad es superior a12 personas. Vehculos especiales como gruas horquilla y maquinaria tambin lo son.

APLICACION Aplica a todos los vehculos usados en actividades relacionadas con el trabajo: Anglo American, Contratistas. NO aplica a visitas y vehculos particulares que ingresan a estacionamientos zonas verdes. ATENCION. Cada divisin tiene exigencias especificas adicionales a las establecidas por AFRS en este documento. Los Appendix y la guideline aclaratoria se encuentran en www.anglochile.cl/Proveedores

Requerimiento

Detalle

Observaciones

Requerimientos para Instalaciones y Equipos 1 El equipo mvil de superficie debe tener las especificaciones mnimas de seguridad: Cinturones de seguridad para todos los ocupantes;

De preferencia de 3 puntas con mecanismo retrctil

Iluminacin adecuada (ejemplo - faroles delanteros, luces traseras, de giro, de freno, estroboscpicas e intermitentes);

Punto de aislamiento/ bloqueo identificado de acuerdo con el Estndar de Aislamiento; Vas de acceso/paso adecuadas combinaciones de manijas/escalones y facilidades de abordaje, incluyendo una va alternativa paso alternativo de desembarco para casos de emergencia;

Faros principales; faros neblineros, luces de trocha, sealizadores de viraje, luces de freno, luces flash de emergencia, otras. Balizas colo ambar Luces de trocha Luces de posicin que permitan una adecuada visin del operador para las condiciones de las vas. Deben poder definir las dimensiones del vehculo (largo, ancho , alto) Todos los puntos de bloqueo de energa deben estar identificados y sealizados. Escaleras de acceso inclinadas (no verticales), con pasamanos. Plataformas con barandas para que se pueda hacer trabajos sobre la maquina sin riesgo de caer.

Incluido el asiento para el instructor cuando aplique. Transitar con luces encendidas de da o de noche.

Ver ejemplos de mejres practicas en Appendix No. 4 y 5 Aplica a maquinaria pesada, no a vehculos de carretera. Ver

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mejores practicas en Appendix No. 6 Tecnologa y/ o procedimientos para evitar colisiones; Alarmas de marcha atrs; Cuas (calzos) para equipo mvil de superficie con neumticos; Mina. Usar dispositivos CAS CAM-RF del fabricante AMT Australia. Plantas. Instalar dispositivos PRECO si Anlisis de Riesgo, as lo indica. Alarma audible de 80 dB 2 Cuas de acuerdo al tamao y peso del vehculo.

Ver mejores practicas en Appendix No 9 y 14

Bocina; Limpia parabrisas efectivos Proteccin efectiva en partes mviles accesibles (consistente con el Estndar de Protecciones de Equipos) Letreros en el equipo que permitan una clara y fcil identificacin a distancia;

Bocina al alcance del operador Dispositivos de limpieza y lavado de parabrisas Todas las partes mviles del equipo deben estar protegidas para evitar atrapamiento. (cardanes, poleas, correas, etc). Numero de identificacin visible a distancia de acuerdo al tamao y color del vehiculo. Visible desde los 4 costados No definida a la fecha. En evaluacion

Ver mejores practicas Appendix No 10

Sistemas de seguridad para impedir la operacin no autorizada; El equipo mvil de superficie debera tener las siguientes especificaciones mnimas de seguridad, los que deben ser evaluados mediante un anlisis de riesgos: Proteccin aprobada o certificada contra vuelco (ROP);

Frenos de doble proteccin. Un sistema de deteccin y supresin de incendio capaz de ser activado tanto desde el piso como en la cabina;

Maquinaria pesada debera usar ROPS (Roll Over Protection Structure) originales de fabrica. vehculos de carretera aplicar segn Evaluacin de Riesgo Frenos que se apliquen automticamente en caso de fallar el aire o fluido hidrulico que los aplique. Maquinaria pesada un sistema semiautomtico, que sea activado desde la cabina y desde el piso. vehculos de carretera aplicar segn Evaluacin de Riesgo. Extintores PQS son suficiente si escapar del interior del vehculo es una labor fcil Radio base Motorola PRO 5100 o similar con Kit manos libres compatible. Aplicar segn Evaluacin de Riesgos

Ver Appendix No. 11

Especial atencin al evaluar riesgo en vehculos de transporte de pasajeros.

Radio bi direccional (no sostenida en la mano) u otras formas de comunicacin Proteccin contra cada de objetos (FOP); Cabinas cerradas y hermticas, aire acondicionado, considerando requerimientos de supresin de polvo y ruido y vidrio protector adecuado (ejemplo: vidrio reforzado, laminado, inastillable) Un mtodo para llevar o sacar suministros y objetos de uso personal hasta la cabina del operador (ejemplo: mochila, bolsa de hombro) para permitir a los conductores mantener tres puntos de contacto permanente al ascender o descender del equipo Verificaciones de seguridad, apoyos, bloqueadores, etc., para ser usados al trabajar en la mquina. Debera haber requerimientos de mantenimiento, de diseo y de inspeccin para todas las carreteras incluyendo proteccin contra colisin de instalaciones y equipos crticos y peligrosos. Debe realizarse evaluaciones de riesgo antes de cualquier cambio de .movimientos del trfico.

Ver Appendix No.11

Mochila o bolso de colgar

Tener dispositivos de bloqueo y soportes adecuados al equipo

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Debe haber sistemas (tales como bermas de seguridad) en caminos, excavaciones y reas de descarga para impedir que los vehculos ingresen a reas peligrosas determinadas por la evaluacin de riesgos. El diseo/distribucin de las cabinas debera tomar en consideracin la ergonoma de asientos, controles del operador y dispositivos agregados.

Ver Appendix No. 12 Dispositivos instalados fuera de fabrica su ubicacin debe ser evaluada a travs de un proceso de Administracin del Cambio Durante el proceso de compra considerar la ergonomia En lo posible la flota debe ser de equipos iguales

Se debera considerar la consistencia de flota y los controles, cuando sea posible, para minimizar errores cometidos por operadores al cambiar de mquinas. 8 Todos los estanques presurizados de carretera y de riel deben ser inspeccionados dos veces al ao de acuerdo con las especificaciones de Anglo American y normativa de salud y seguridad locales. El certificado de fabricacin y los registros de inspeccin deben ser presentados en el punto de control de acceso antes de ingresar a los recintos de Anglo American. Requerimiento de Sistema y Procedimientos 9 10 Los cinturones de seguridad deben ser usados en todos los casos y por todos los ocupantes. Debe haber un proceso formal de seleccin y aceptacin, basado en el riesgo para el equipo mvil de superficie nuevo (respecto del yacimiento) y modificado antes del comienzo del trabajo en la faena. La seleccin de equipo y cualquier modificacin del equipo debe ser sometido a un proceso de administracin del cambio riguroso. Debe haber un sistema y procedimiento de lista de verificacin incluyendo una prueba de funcionamiento de frenos, como parte de una inspeccin preoperacional por parte del operador. Los registros deben mantenerse en el equipo y ser auditados. Debe haber procedimientos para asegurar que los vehculos no sean sobrecargados. Debe haber procedimientos para asegurar que el equipo mvil de superficie, opera solamente en superficie suficientemente estables y sobre pendientes que estn dentro de los limites de operacin segura. Se debe realizar una prueba de la mquina luego del mantenimiento de los equipos (programado o tras una avera). Evaluaciones de riesgo en el trabajo deben ser realizadas como parte del proceso de planificacin de las operaciones de equipo mvil de superficie, incluyendo mantenimiento y otras actividades. Debe haber un adecuado mantenimiento, control de polvo y planes de manejo de agua para caminos, minera y operaciones de transporte de carga. Se deben tomar en consideracin climas con lluvia excesiva y el exceso de riego en pistas de circulacin. Los estndares de aparcamiento deben incluir requerimientos para la inmovilizacin del equipo mvil de superficie (calzos o el uso de zanjas/trincheras) sin olvidar los casos de detencin por mantenimiento en caso de averas. Debe haber un programa de inspeccin y mantenimiento de equipo mvil de superficie, incluyendo equipos y componentes crticos.

Revisin semestral de acuerdo a normas de los estanques a presin. Registro de inspeccin deben ser acreditado en Web Control

Asegurar que estas exigencias estn contenidas en los procedimientos escritos y entrenamientos Cumplir legislacin y procedimientos internos de AA La seleccin de los vehculos debe priorizar criterios de seguridad. Debe realizarse evaluacion de riesgo.

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Lista de verificacin de Preuso . Mantener en el vehculo Probar frenos de servicio antes de inicio del turno

13 14

Tener procedimientos de carga y pesaje de camiones

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Debe estar definido un conjunto de pruebas de sistemas vitales post mantencin Actividades no rutinarias o cuando cambien las condiciones hacer AST o ART, PT.Actividades de Planificacion deben considerar analisis de riesgo completos.

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Cumplir normativa interna de AA

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Acreditar sistema formal de mantenimiento

Implementar tarjeta o sello a bordo que

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indique el Kilometraje u hormetro que debe realizarse la siguiente MP, para control de la Supervisin. 20 Debera haber un plan de gestin de trfico de la faena incluyendo, pero no limitado a: Segregacin de peatones, vehculos livianos y equipo mvil pesado donde sea posible; Instrucciones claras sobre en que sitio los peatones deben dar prioridad a los vehculos; Sistemas para alertar a los operadores de equipos mviles respecto de la presencia de peatones; Establecimiento de lmites de velocidad adecuados y la instalacin y mantenimiento de seales viales. Reglas sobre el derecho de paso (incluyendo restricciones respecto de adelantamiento); Planificacin de acceso en reas identificadas como peligrosas con riesgos importantes asociados; Sistemas para controlar el movimiento de equipo mvil en reas accesibles a los peatones, de entrada y salida de talleres y controles respecto al movimiento de peatones y vehculos livianos alrededor de equipo mvil; Zonas de aparcamiento designadas para vehculos pesados y vehculos livianos, incluyen pareas de mantenimiento. Sistemas de control de acercamiento, recarga de combustible, aparcamiento, abordaje, desembarco y aislamiento para personal de produccin y mantenimiento y otros peatones. Instrucciones claras indicando que los operadores o conductores de equipos deben estar fuera de la cabina y en el piso cuando su participacin directa en el mantenimiento o la reparacin no sea requerida. Directrices sobre condiciones anormales de camino (ejemplo, lluvia, nieve, vientos fuertes) indicando criterios de parar/no parar e indicando cual es la persona responsable de esta decisin; Claros procedimientos de comunicacin para interaccin entre vehculos; Procedimientos de carga y descarga de camiones; para evitar la cada de material u objetos del vehculo. Directrices sobre cargas anchas o anormales, incluyendo el transporte fuera de la faena. Sistemas para controlar el uso de equipos cerca de las cables areos de energa elctrica. Se deben realizar evaluaciones de riesgo antes de cualquier cambio en los movimientos de trfico o sistemas viales. Debera haber procedimientos para proporcionar detalles de las tareas de mantenimiento que un operador puede realizar y de las operaciones que el

En AAC los vehiculos tienen prioridad de paso frente a los peatones Sealizacion

Sealizacion, Reglamento de Conduccion en Mina

Sealizacion y areas restringidas

Entrenamiento de conduccion en la faena,

Lista de verificacion antes de inicio de las actividades. Realizar Administracion del Cambio

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personal de mantenimiento puede llevar a cabo bajo condiciones de prueba. Debe haber un sistema de gestin de neumticos para afrontar asuntos que incluyan incendio , calentamiento, explosin, contactos elctrico, separaciones, mantenimiento, recambio de neumticos, etc. 24 Los telfonos celulares, sean manos libres o no, solamente podrn ser utilizados por el conductor cuando el vehculo est detenido y en un lugar seguro. 25 Debe haber un procedimiento para la verificacin de los registros de inspeccin de estanques presurizados de carretera y de riel, antes de que tales vehculos ingresen a un recinto de Anglo American. Requerimientos para el Personal 26 Los procesos de reclutamiento y de induccin de operadores de equipos mviles de superficie deben tomar en cuenta la historia laboral, pruebas en el sitio de trabajo y exmenes mdicos exhaustivos integrales que confirmen la aptitud para el trabajo. 27 Antes de comenzar el trabajo en un rea nueva debe realizarse una induccin a los operadores. 28 Debe haber un sistema de permisos o certificacin para asegurar que los conductores son competentes para conducir en la faena, incluyendo la habilidad de responder en situaciones de emergencia. Adems, debe haber en vigor un sistema para verificar que los operadores de vehculos de Anglo American tienen una licencia de conductor vlida antes de operar vehculos de Anglo American fuera del recinto. 29 Debe haber una poltica de aptitud laboral, incorporando niveles mximos claramente definidos sobre drogas (incluyendo medicamentos prescritos) y alcohol para conductores/operadores. 30 Debe haber un sistema para gestionar la fatiga del conductor. 31 Las observaciones conductuales deben incluir la operacin de equipo mvil de superficie. Cualquier necesidad de entrenamiento especifico adicional debe incorporar los resultados de estas observaciones. 23

Cumplir con procedimientos internos de AAC

Exmenes mdicos pre ocupacionales, examen Psico sensotecnico riguroso, Acreditacin en Web Control

Charla/instruccion formalmente registrada previo al inicio de la tarea . Cumplir requerimientos definidos para obtener Licencia Interna Programa de reinstruccion. Licencia municipal correspondiente al equipo y autorizacin interna de la divisin.

Cumplir Poltica de Alcohol y Drogas

Implementar Gua de Gestion de Fatiga de A Aplc VFL, Observaciones Planeadas y Conductuales deben retroalimentar charlas de conduccin

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3- SUSTANCIAS PELIGROSAS
DEFINICIONES El estndar tiene el objetivo de eliminar o minimizar el riesgo de fatalidades, enfermedad, lesiones o incidentes resultantes del almacenamiento, manejo, produccin, transporte, reciclado y descarte de materiales peligrosos. APLICACION Este estndar se aplica a materiales peligrosos que, en una o ms de sus formas, tienen el potencial de causar lesiones a las personas, al medio ambiente o a la comunidad, sea durante un incidente que involucre la prdida de control, o en actividades normales, controladas. Este estndar no cubre el manejo de materiales explosivos o radioactivos. Las empresas deben asegurar que cumplen con las exigencias legales chilenas que les apliquen. Nota: MSDS: Hoja de Seguridad de Sustancia Peligrosa INP: Indice de Nivel de Peligrosidad Detalle Observaciones

Requerimiento

A. Requerimientos las instalaciones y equipos 1 Las bases de diseo de una instalacin o proceso, ya sea permanente o temporal, que transporte, produzca, almacene, use o descarte materiales peligrosos deben ser revisadas (preferiblemente junto con el vendedor), enmendada si es necesario y documentada, utilizando una herramienta de evaluacin de riesgo de proceso tal como HAZOP, HAZID, etc. Planos del diseo final (por ejemplo: diagramas de proceso e instrumentacin, diagramas de flujo de proceso, planos, isometra, actualizaciones de programas computarizados, etc.) deben ser actualizados como resultado de estas revisiones. 2 Todas las especificaciones sobre ubicacin, diseo y/o modificacin de instalaciones de materiales peligrosos deben ser objeto de una evaluacin de riesgos que incluye seleccin de materiales, condiciones del lugar, transporte, produccin, almacenamiento, manejo, uso y descarte. Se debe revisar el historial de incidentes.

Aplica en los casos que el proyecto considere diseos

Las modificaciones deben ser realizadas mediante aplicacin de Procedimiento de Evaluacin de Riesgos.

Todas las instalaciones que son un riesgo importante debido a substancias peligrosas deben proveer un plan de respuesta de emergencia que incluye:

El responsable del proceso y el resposable del servicio deben desarrollar y mantener un Plan de Emergencia de acuerdo las caractersticas del material y acorde a la las evaluaciones de peligrosidad del producto, las que deben ser realizadas mediante las herramientas disponibles en el Sistema Corporativo. El plan debe incluir medidas de mitigacin para minimizar el impacto provocado por la emergencia.

Aplicar Administracin del Cambio acorde a procedimientos de AAC, disponible en SGI de cada divisin. Debe ser parte de la induccin al rea y/o al trabajo con Materiales Peligrosos

Procedimientos de respuesta de emergencia adecuados para los materiales

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peligrosos y el riesgo. Equipo / instalaciones de emergencia (ejemplo, oxgeno, antdotos, duchas, etc.) en el lugar donde los materiales peligrosos sean almacenados usados. Medios de escape en una situacin de emergencia Vlvulas de corte marcadas claramente Brigadas de respuesta de emergencia adecuadas segn el riesgo Uso adecuado de refugios y puntos de reunin seguros para personas Equipo de respuesta de emergencia para contencin de derrames, incendios, explosiones, quemaduras, etc. Coordinacin de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, hospitales, brigadas contra incendios, personal mdico, etc.) Minimizacin del impacto incluyendo limpieza de derrames y supresin de polvo Procedimiento de recuperacin y descarte del material peligroso. Debe haber dispositivos para la segura ventilacin, drenado y contencin requeridos durante las operaciones normales y en situaciones de emergencia, basados en una herramienta de evaluacin de riesgo de proceso tal como HAZOP y HAZID. Todos los recipientes de almacenamiento, contenedores y tanques deben estn identificados de acuerdo con los estndares nacionales o internacionales. Dicha identificacin debe indicar el material transportado o almacenado. La informacin de apoyo (ejemplo: Planillas de Datos de Seguridad de Materiales [MSDS]) deben estar disponibles en el punto de uso y almacenamiento para identificar procedimientos de respuesta adecuada de primeros auxilios/en caso de derrame. Las tuberas que contienen substancias peligrosas deben ser marcadas claramente para que se pueda identificar los contenidos y la direccin del flujo. Debe haber sistemas y dispositivos de seguridad y de control de acceso, adecuados segn el riesgo, para gestionar el acceso a reas donde se almacena o se usan materiales peligrosos. Los sistemas de control de proceso deben asegurar que se elimine o se reduzca el potencial de que el personal sea expuesto a materiales peligrosos, siempre que sea posible. Debera haber controles de planta automticos en instalaciones de material peligroso para eliminar la necesidad de intervencin del operador y para mantener la operacin dentro de los parmetros requeridos. Tales sistemas deben incorporar sistemas de doble seguridad para el caso de emergencias. Donde los controles automticos no sean aplicables, se debe usar evaluacin de riesgo para identificar e implementar opciones operacionales que reduzcan el riesgo. Detectores fijos y dispositivos de deteccin de uso personal deben ser considerados como opciones en la seleccin de medidas potenciales de reduccin de riesgo.

Las emergencias internas deben ser coordinadas con las brigadas de la Divisin.

Aplicando el DS-148 (Plan de Manejo de Residuos Peligrosos)

Todo envase de sustancia peligrosa debe estar identificado y rotulado. No es aceptable la reutilizacin de envases originalmente diseados para contener otros productos.

Rtulo NFPA y norma Chilena.

La identificacin debe ser de acuerdo a estndar REP-0500-AR-05 Rev:3-A. "Manual de Aplicacin de Colores en la Industria".

Los detectores que se instalen deben estar sealizados y el personal debe

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estar entrenado en su funcin y que accin tomar en el caso de activacin. B. Requerimientos de sistema y procedimientos 11 La gestin de riesgos asociada con materiales peligrosos debe ser apoyada con un proceso documentado que incorpore la reduccin del riesgo usando Jerarqua de Controles, aplicados en el orden siguiente (varias de estas opciones pueden ser consideradas y aplicadas individualmente, o en combinacin); ELIMINACION . eliminacin total del peligro SUSTITUCION . reemplazar el material o proceso con un material o proceso menos peligroso RE-DISENO . re-disear el equipo o procesos de trabajo SEPARAR . aislar el peligro mediante proteccin o ubicacin en un sitio cerrado ADMINISTRACION . proveer controles tales como entrenamiento, procedimientos, etc. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) . uso del equipo apropiado y adecuadamente instalado donde otros controles no son aplicables 12 Debe haber un proceso de evaluacin de riesgo para identificar: Los criterios de seleccin y el anlisis del ciclo de vida de todos los materiales peligrosos El nivel de riesgo asociado con los materiales peligrosos Los controles requeridos para gestionar el riesgo Los requerimientos de desempeo (capacidades y confiabilidad) de equipos y sistemas especficos incluidos en estos controles.

El proceso de evaluacin se realizar de acorde a Procedimiento Administracin de Sustancias Peligrosas definido por AAC, donde se debe informar las sustancias peligrosas que usarn en el desarrollo del servicio. La evaluacin debe ser revisada y autorizada por el Coordinador de Sustancias Peligrosas a travs del Administrador del Contrato. Si se requiere ingresar una sustancia peligrosa la cual no se encuentra registrada en la Divisin de Anglo American se deber realizar una evaluacin del riesgos obteniendo de sta forma el ndice de Nivel de Peligrosidad (INP) de la sustancia disponible en plataforma computacional Corporativa.

El responsable Divisional de las Sustancias Peligrosas, har la evaluacin (INP). Anglo se reserva el derecho de autorizar o rechazar el ingreso de sta sustancia. Posterior a la aprobacin del uso de esta sustancia, la empresa podr solicitar su ingreso.

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Debe haber un sistema para identificar y documentar el mantenimiento, la inspeccin y los programas y procedimientos de verificacin para equipos crticos asociados con materiales peligrosos. Debe haber un sistema para asegurar que la incorporacin y descarte de materiales peligrosos, incluyendo sus envases, sean aprobados por el Coordinador de Sustancias Peligrosas del establecimiento (refirase al Elemento 29) antes de la incorporacin o descarte.

La incorporacin de materiales peligrosos a toda rea controlada por AAC es aprobada por el Coordinador de Sustancias Peligrosas de cada divisin. Todo generador de residuos peligrosos debe acordar con el Coordinador de Residuos de cada divisin las instancias para el descarte de estos residuos.

Antes de iniciar el contrato se debera presentar declaracin del uso de sustancias peligrosas durante el proceso de acreditacin de ingreso

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Debe haber un sistema para la administracin del cambio de equipo y/o procesos de transporte, almacenamiento, manejo, uso y descarte de materiales peligrosos. El sistema debe incluir pasos especficos para evaluar el impacto de tales cambios en los riesgos asociados con materiales peligrosos. Debe haber un registro de todos los materiales peligrosos de la faena, e incluir lo siguiente: Nombre; HAZCHEM/Cdigo de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) Hojas de Seguridad (MSDS) Resumen de inventario mximo Requerimientos y precauciones de almacenamiento Ubicacin y propiedades fsicas de los materiales cuando son usados Inventario de elementos de emergencia especiales para el manejo de derrames, incendios, etc. (ejemplo: agentes para neutralizar derrames y escapes accidentales, espuma contra incendios, etc.) Mtodos de descarte aprobados. Debe haber un sistema para asegurar que haya Hojas de Seguridad (MSDS) disponibles para todo el personal involucrado en el transporte, almacenamiento, manejo, uso y descarte de materiales peligrosos (incluyendo personal de respuesta de emergencia, primeros auxilios y mdico). Debe haber un sistema para asegurar que todos los documentos de diseo relevantes y planos asociados con este Estndar estn actualizados, controlados y disponibles. Las actividades crticas que involucran materiales peligrosos y tienen el potencial de dao inmediato o de largo plazo, deben ser identificadas y procedimientos de operacin segura deben ser documentados, incluyendo el transporte, almacenamiento, manejo, uso y descarte de substancias peligrosas incompatibles. Lmites operacionales seguros de plantas y equipos que manejen materiales peligrosos que tienen el potencial de dao inmediato o de largo plazo, deben ser definidos claramente, documentados y estar disponibles para el personal operacional y de mantenimiento. Debe haber un sistemas de monitoreo de materiales peligrosos para asegurar que el estatus de la operacin es entendido y mostrado claramente en todo momento. Estos sistemas de monitoreo deben incluir el procedimiento para una entrega documentada al turno siguiente, registrando cualquier informacin relevante/cambio en el estatus operacional.

Aplicar Administracin del Cambio acorde a procedimientos de AAC, disponible en SGI de cada divisin.

El registro de nuevas sustancias debe ser incorporado a sistema computacional corporativo con el desglose indicado.

Toda sustancia debe estar aprobada de acuerdo a sistema de Administracin de Sustancias Peligrosas de la compaa.

MSDS disponible en plataforma computacional Anglo American. Es responsabilidad de bodega (Anglo o ESE) la entrega de la MSDS de la sustancia al usuario que retira el producto, dejando registro formal de la entrega de la MSDS. Esta MSDS debe ser dada a conocer a toda los involucrados en el uso, transporte y almacenamiento de esta sustancia, y debe permanenecer en los puntos de trabajos donde sta se utilice.

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Todas las actividades crticas deben tener una Evaluacin de Riesgos.

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A travs de Anlisis de Riesgos se define la necesidad de monitoreo de Sustancias Peligrosos Aplicar Procedimiento de Permiso de Trabajo corporativo. Aplicar Procedimiento de Bloqueos corporativo cuando corresponda.

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Debe haber un sistema de permisos de trabajo, de acuerdo con la definicin del Estndar para Aislamiento, con el objeto de asegurar la descontaminacin adecuada de la planta y del equipo, el uso de equipo de proteccin personal adecuado, y cualquier requerimiento o precaucin especial (ejemplo: requerimiento de verificacin, ventilacin, retiro de

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tuberas o cuando se usa llamas) donde el lmite de exposicin ocupacional a una sustancia peligrosa pudiera ser excedido. Debe haber un sistema para controlar operaciones simultneas que involucren materiales peligrosos para evitar la mezcla de substancias incompatibles. Debe haber planes de respuesta de emergencia para incidentes que involucren materiales peligrosos. Estos deben ser revisados, verificados y documentados anualmente. Los planes deben incluir servicios de apoyo externo tales como ambulancia y hospitales locales, que sean adecuados segn el riesgo.

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Evaluar y verificar que en operaciones habituales no existe el riesgo de mezclas de sustancias incompatibles, se debe revisar informacin en las MSDS. En actividades nuevas y/o espordicas, realizar anlisis de riesgos considerando la potencial mezcla de sustancias incompatibles. El responsable del proceso debe desarrollar y/o mantener un Plan de Emergencia de acuerdo las caractersticas del material y acorde a las evaluaciones de peligrosidad del producto. El plan debe incluir medidas de mitigacin para minimizar el impacto provocado por la emergencia, apoyo y coordinacin con organismos externos. Cuando el responsable del proceso determine que el proveedor y/o contratista que manipule, almacene, transporte materiales peligrosos deba contar con sus propios planes de emergencia, incluyendo las comunicaciones y apoyos de organismos externos (bomberos, ambulancia, hospitales, etc.), estos deben ser aprobados por el coordinador de contrato y por la Brigada de Emergencia de la divisin respectiva.

En caso de accidentes con derrame o fugas de materiales peligrosos fuera de faena, la ESE ser la responsable de todas las acciones de comunicacin y remediacin.

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Debe haber un sistema para controlar y monitorear el acceso a reas donde se almacene y maneje materiales peligrosos. Esto debe identificar asimismo reas de procesamiento donde se puedan producir descargas de materiales peligrosos en ciertas circunstancias operacionales (ejemplo: apertura de una ventila durante la alteracin de un proceso, puntos de descarga infrecuentes) y las restricciones aplicables para el acceso a dichas reas. Debe haber un sistema para autorizar y controlar el entrenamiento del personal adecuado, en transporte, almacenamiento, manejo, uso y descarte de, y en procedimientos de respuesta de emergencia para, materiales peligrosos. Debe haber un sistema para monitorear la exposicin de corto y largo plazo del personal a materiales peligrosos que tienen el potencial de dao inmediato o de largo plazo. Este sistema debe asegurar que se tome en cuenta cualquier potencial de fatalidades.

Deber acreditar la competencia requerida mediante un registro formal.

El Programa de Salud Ocupacional debe incluir la Medicin de Higiene y Vigilancia Epidemiolgica.

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Deben estar implementados los siguientes procedimientos para proteger a las comunidades y al medio ambiente durante el transporte de materiales peligrosos:

Las empresas que transporten sustancias peligrosas deben contar con plan de emergencia incorporando los requerimientos del D.S. 298, el que debe establecer responsabilidades respecto a prevencin de derrames, entrenamiento y respuesta en caso de emergencias. Cumplir con D.S. 298.

El programa de la referencia deber ser presentado y aprobado junto con el Programa de Control de Riesgos pertinente a sus actividades antes del inicio del servicio. El plan de emergencia debe ser aprobado por el Coordinador del Contrato.

Establecer lneas claras de responsabilidad respecto a seguridad,

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prevencin de derrames, entrenamiento y respuesta de emergencia en acuerdos por escrito con productores, distribuidores y transportistas . Requerir que los transportistas de material peligroso implementen planes de respuesta de emergencia y capacidades adecuados, y empleen medidas adecuadas de gestin de materiales peligrosos . Cuando sea requerido, un manifiesto de material peligroso y documentacin probatoria sern completados y enviados con el material peligroso. Esta documentacin debe cumplir con la legislacin local. C. Requerimientos para el personal 29 Una persona deber ser asignada como Coordinador de Sustancias Peligrosas en dichos establecimientos en que materiales peligrosos sean procesados, almacenados y manejados. Esta persona deber ser entrenada y competente para entender y evaluar los riesgos asociados con una gama amplia de substancias y deber ser capaz de identificar dnde se puede obtener asesora experta adicional. Este Coordinador de Substancias Peligrosas debe ser responsable de evaluar las propiedades peligrosas y los requerimientos de descarte de materiales usados, monitoreando el consumo y la gestin de inventario, y proveer un servicio segn necesidad al personal de las reas de abastecimiento, de bodegas, personal operativo y al personal de Seguridad, Salud, Ambiente y Comunidad. 30 El proceso de evaluacin de riesgo debe incluir personas competentes. Se debera considerar la inclusin de personas externas (ejemplo: representantes tcnicos de proveedores/ fabricantes) en el proceso de evaluacin de riesgo.

Cumplir con D.S. 298.

Cumplir con D.S. 298.

Cada divisin cuenta con un Coordinador de Sustancias Peligrosas. Cuando el cordinador de contrato AAC as lo disponga la empresa contratista deber contar con un cordinador propio de sustancias peligrosas.

AAC cuenta con un sistema de Administracin de Sustancias Peligrosas asesorado por especialistas externos. Cada ESE debe tener un Plan de Capacitacin y Entrenamiento (competencias) que considere estas materias.

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Debe haber un sistema de entrenamiento basado en competencias para el personal de operaciones, mantenimiento, y roles de respuesta de emergencia involucrados con materiales peligrosos. Se debera usar la competencia del proveedor para ofrecer este entrenamiento, con cursos anuales de revisin, si es necesario. Las observaciones conductuales deben incluir la operacin del equipo y sistemas que manejen materiales peligrosos. Cualquier necesidad de entrenamiento adicional especfico debe incorporar los resultados de estas observaciones. Todo el personal debe ser entrenado para entender los efectos potencialmente peligrosos en la salud de sus condiciones de trabajo y de los materiales manejados. Se debe realizar simulacros de emergencia de niveles adecuados e incorporarse al plan de respuesta de emergencia las conclusiones extradas de stos.

Se debe acreditar la competencia requerida mediante un registro formal.

Los planes de simulacros sern cordinados con las brigadas de emergencias, los que sern definidos acorde al nivel de riesgo que tenga la sustancia para la Divisin, y acorde a legislacin vigente. Las Brigadas de Emergencia deben contar con las competencias apropiadas para atender los diferentes tipos de emergencias con Sustancias Peligrosas.

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4- MATERIALES FUNDIDOS
DEFINICIONES El objetivo de este estndar es eliminar o minimizar el riesgo de fatalidades, lesiones e incidentes resultantes del manejo y procesamiento de materiales fundidos. APLICACION Este Estndar se aplica a actividades operacionales dentro y alrededor de hornos y fundiciones, e incluye peligros asociados con el proceso de sangra, colada, manipulacin y transporte de material fundido y la operacin del proceso de fundicin y procesos asociados que involucran material caliente. Detalle Observaciones

Requerimiento

A. Requerimientos las instalaciones y equipos 1 Las bases de diseo de instalaciones de materiales fundidos deben ser revisadas, modificadas si es necesario y documentadas utilizando HAZOP u otros procesos de anlisis de peligro sistemticos. Los planos de diseo final (ejemplo: diagramas de procesos e instrumentacin, diagramas de flujo de proceso, grficos de plano, isometra, programas computarizados) deben ser actualizados como resultado de estas revisiones. 2 Las especificaciones de diseo de todas las instalaciones nuevas o modificadas deben ser objeto de evaluacin de riesgo y deben detallar la seleccin de materiales, instalaciones de almacenamiento, carga y descarga, prcticas industriales avanzadas, regulaciones aplicables y lo aprendido de incidentes previos. La Evaluaciones de Riesgo debe ser documentada y considerar los requerimientos de este elemento.

Todas las instalaciones de materiales fundidos deben proveer respuesta para emergencias asociadas a materiales fundidos, incluyendo la provisin de sitios seguros (refugios) y equipo de respuesta para contencin de derrames, incendios, explosiones, quemaduras, etc., y recuperacin y descarte de material fundido.

El responsable del proceso debe desarrollar y mantener un Plan de Emergencia asociados a materiales fundidos.

Cualquier empresa desarrollar actividades, deber asegurar el cumplimiento de los requerimientos del presente estndar. Aplicar Evaluacin de Riesgos segn procedimiento corporativo, disponible en SGI de cada divisin, y Procedimiento de Administracin del Cambio si aplica.. Cuando el responsable del proceso determine que el proveedor y/o contratista deba contar con sus propios planes de emergencia, deber incluir las comunicaciones y apoyos de organismos externos

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Alteraciones al proceso, o a los sistemas y equipos de control de riesgo y mitigacin, deben ser cubiertos por los procedimientos de administracin del cambio.

Toda modificacin debe ser realizada mediante la aplicacin de Procedimiento de Administracin de Cambio.

(bomberos, ambulancia, hospitales, etc.). stos deben ser aprobados por el coordinador de contrato y por la Brigada de Emergencia de la divisin respectiva. Aplicar Administracin del Cambio acorde a procedimientos de AAC, disponible en SGI de cada divisin.

El equipo asociado con el manejo y procesamiento de materiales fundidos debe incorporar sistemas dobles de seguridad en el caso de fallas de energa elctrica, cada o aumento drstico del suministro elctrico. Debe haber en sistema de parada de planta automticos (locales o remotos respecto del peligro) para eliminar la necesidad de la intervencin de un operador para mantener la operacin dentro de los parmetros de diseo. Las carreteras y sistemas FFCC para el transporte de material fundido deben estar dedicados para este propsito y ser claramente demarcados, siempre que sea posible. Cuando ello no es posible, se debe realizar un anlisis de riesgo para identificar los controles adicionales requeridos para gestionar actividades y condiciones potenciales en el caso de derrame de material fundido o prdida de control vehicular u otros peligros asociados con el transporte en rutas no dedicadas. Las reas de manejo y procesamiento de materiales fundidos deben tener salidas de emergencia suficientes para proveer al menos dos medios de egreso desde cualquier punto.

Es deber de cada empresa instruir a su personal sobre las vas de escape del rea de trabajo.

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El suministro de agua a reas de material fundido debe estar limitado a sistemas dedicados (ejemplo: enfriamiento por camisa exterior) y el libre acceso a puntos de drenaje debe ser eliminado, siempre que sea posible. Los procesos de sangra, decantacin y moldeo deberan, siempre que sea posible, ser mecanizados, automatizados y controlados desde una ubicacin remota. Cuando esto no es posible, se debe realizar un anlisis de riesgo para identificar los controles adicionales requeridos. Las reas de acceso restringido para el manejo y procesamiento de materiales fundidos deben ser definidas y demarcadas, y el cumplimiento debe ser gestionado usando un sistema de control de acceso. Cuando esto no es posible, se debe realizar un anlisis de riesgo para identificar los controles adicionales requeridos.

Se debe aplicar Instructivo de Acceso a reas Restringidas

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Las reas de acceso restringido y reas directamente expuestas al manejo y procesamiento de metales fundidos deben ser aisladas para impedir que el personal entre en contacto con material fundido o superficies calientes. Se debe realizar un anlisis de riesgo para identificar los controles adicionales requeridos 13 Todas las superficies en contacto con materiales fundidos deben contar con revestimiento, ser preparadas, o ser de tal naturaleza o grado que ninguna reaccin exotrmica pueda ocurrir al entrar en contacto con material fundido. 14 Las reas de procesamiento y manejo de materiales fundidos deben ser diseadas para contener cualquier derrame que pueda ocurrir y deben facilitar una limpieza y descarte segura. 15 Las reas de procesamiento y manejo de materiales fundidos deben tener servicios de ventilacin, instalacin para la extraccin de vapores y sistemas de ventilacin de emergencia para minimizar la exposicin de personas al polvo, vapores y gases 16 El conductor u operador de equipos de transporte de material fundido debe ser protegido del calor irradiado y de derrames accidentales mediante una barrera fsica resistente respecto del calor. B. Requerimientos de sistema y procedimientos 17 El procesamiento y manejo de materiales fundidos debe ser objeto de una evaluacin de riesgo. 18 Debe haber procedimientos para todas las actividades de procesamiento, manejo y descarte seguro de materiales fundidos. 19 Debe haber un sistema para asegurar que todos los planos de proceso y programas computarizados estn actualizados y sean de fcil acceso para el personal operacional. 20 Debe haber un sistemas de monitoreo para asegurar que el estatus de operacin sea mostrado claramente en todo momento. Estos sistemas de monitoreo deben incluir un procedimiento para el traspaso documentado al turno siguiente, registrando cualquier informacin relevante/cambio del estatus operativo. 21 Los parmetros de operacin segura con materiales fundidos deben ser definidos y entendidos por todo el personal de proceso. Esto incluye los indicadores (sistemas fsicos y/o basados en observacin) que demuestren que los lmites de una operacin segura estn siendo alcanzados o han sido sobrepasados (ejemplo: indicadores de humedad presente en sistemas que contienen metal fundido). 22 El equipo crtico debe ser definido y los planes de mantenimiento de dicho equipo deben ser documentados. 23 Debe haber planes de respuesta de emergencia y, como mnimo, se debe realizar un ejercicio de simulacin anual. Asistencia de primeros auxilios especializada y asistencia mdica previa a la hospitalizacin deben ser componentes de los servicios de respuesta de emergencia y deben ser probados durante los ejercicios de simulacin.

Realizar evaluacin de Riesgos utilizando matriz Anglo American plc.

El responsable del proceso debe desarrollar y mantener un Plan de Emergencia considerando estos aspectos.

Cuando el responsable del proceso determine que el proveedor y/o contratista deba contar con sus propios planes de emergencia,

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deber incluir los aspectos de este requisito. stos deben ser aprobados por el coordinador de contrato y por la Brigada de Emergencia de la divisin respectiva. 24 Debe haber un procedimiento que asegure el almacenamiento confinado para aleaciones y otros materiales a ser reciclados en sistemas que contienen materiales fundidos, de modo de evitar explosiones, contaminacin u otras reacciones no controladas. Debe haber un procedimiento que sea aprobado por las autoridades de trfico locales para el transporte vehicular de materiales fundidos en carreteras pblicas o atravesando carreteras pblicas, atravesando vas frreas y circulando por o atravesando reas residenciales. La administracin del cambio de cualquier establecimiento debe incluir pasos especficos para evaluar el impacto de cambios en el riesgo asociado con materiales fundidos.

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Se debe aplicar Procedimiento de administracin de cambio de A.A.C.

El personal que aplica la Adm. Del Cambio deben se competentes en la materia a evaluar.

C. Requerimientos para el personal 27 Los roles y responsabilidades en el procesamiento y manejo de materiales fundidos deben ser definidos y asignados. 28 Un sistema de entrenamiento basado en competencias debe ser implementado para roles operacionales y de mantenimiento que involucren procesamiento y manejo de materiales fundidos. 29 30 Todo el personal debe ser entrenado respecto a sus tareas y responsabilidades bajo condiciones de emergencia. Todo el personal debe ser entrenado para entender los efectos potencialmente peligrosos para la salud resultante de sus condiciones de trabajo y los materiales manejados. El uso efectivo de equipo de proteccin personal debe ser monitoreado e impuesto en todas las reas donde este tipo de control sea requerido. Debe haber una poltica de aptitud fsica laboral, incorporando niveles mximos claramente definidos de drogas (incluyendo medicamentos prescritos) y alcohol para conductores/operadores, y debe haber un sistema de gestin de fatiga. Las observaciones conductuales deben incluir la operacin de equipos y sistemas que manejan materiales fundidos. Cualquier necesidad de entrenamiento especfico adicional debe incorporar los resultados de estas observaciones

Cada ESE debe tener un Plan de Capacitacin y Entrenamiento (competencias) que considere estas materias.

Se debe considerar en Plan de Capacitacin. Decreto Supremo 40, artculo 21 y 22, deber de informar.

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Aplicar Programa de Obs de Conductas, Observaciones Planeadas, VFL. Aplica poltica de Alcohol y Drogas corporativa de AAC.

Sistema de control de fatiga en estudio.

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5- PROTECCION DE EQUIPOS
DEFINICIONES OBJETIVO : Eliminar el riesgo de fatalidades y lesiones donde y cuando exista la posibilidad de interaccin humana con partes mviles o partes de planta y equipos que pueden ser mviles. APLICACION APLICACIN: Se aplica al cuidado de personas respecto de partes en movimiento, maquinaria mvil, equipos y herramientas elctricas, equipos de alta presin, fuentes elctricas, y otras fuentes de energia con potencial de movimiento y caidas o proyeccin de objetos desde partes mviles. Es aplicable a todas las empresas y personas que participen en actividades controladas. Detalle Observaciones

Requerimiento

A. Requerimientos las instalaciones y equipos 1 Nuevas instalaciones y equipo deben considerar todas las fuentes de energa y deben ser diseados para eliminar la necesidad de proteccin, siempre que sea posible. La proteccin deber ser elegida cuando otras medidas de mitigacin potencial no protejan adecuadamente al personal identificado en la evaluacin de riesgo segn el Elemento 7 de este Estndar. 2 Las protecciones de instalaciones y equipos deben ser diseadas y construidas para cumplir con la legislacin relevante, los estndares, procedimientos y prcticas industriales de avanzada, con debida consideracin de las posibilidades de mantenimiento y operabilidad.

No se permite ingreso de equipos con piezas mviles /o fuentes de energa sin proteccin El Plan de Inspeccin, Mantenimiento, entrega de equipos y puesta en marcha debe considerar el estado de las protecciones, Los accesos deben tener barreras duras.

3 4

Debe haber un sistema formal para asegurar la integridad de las protecciones de instalaciones y equipos. Cuando las protecciones y los enclaves de bloqueo son insuficientes para proteger a las personas, el acceso a las instalaciones y equipos debe ser controlado y monitoreado. Los dispositivos o interruptores de doble seguridad deben ser instalados en todos aquellos equipos o herramientas elctricas rotativas operadas manualmente (ejemplo: sierras, tornos y taladros, etc.).

La proteccin debe ser retirada solamente para mantenimiento, reparacin, limpieza, eliminacin de obstrucciones, etc., luego que la planta y equipo hayan sido aislados, bloqueados y probados segn el Estndar de Aislamiento. Cuando la remocin temporal de la proteccin es necesaria en una planta y equipo operativo, con los fines de hallar averas, prueba y

Las herramientas electricas manuales deben tener interruptor tipo "hombre muerto", es decir funciona si se aprieta y se detiene si se suelta. Las herramientas fijas debern contar acorde al riesgo con un dispositivo de bloqueo para evitar que sean utilizados por personal no autorizado y adems de un botn de paro de emergencia. Aplicar Procedimiento de Bloqueo corporativo y Permiso de Trabajo.

Cumplir DS 72/132, Reglamento de Seguridad Minera.

Considerar protocolo de traspaso y recepcin de equipos.

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puesta en marcha, debe haber un procedimiento basado en riesgo. Las protecciones deben ser colocadas nuevamente antes de que la planta y el equipo sean operados nuevamente. B. Requerimientos de sistema y procedimientos 7 Un proceso basado en riesgo debe ser usado para identificar donde se requiere proteccin y enclaves de bloqueo en plantas y equipos. 8 Un proceso basado en riesgo debe ser usado para identificar riesgos de proteccin que requieran sistemas de enclave para un control adicional. 9 Toda la documentacin relacionada con el proceso basado en riesgo para la seleccin y modificacin de requerimientos de proteccin debe ser retenida y controlada. 10 Un sistema de administracin del cambio debe ser usado para asegurar que la integridad de la proteccin sea ptima cuando ocurran cambios. 11 Ninguna proteccin debe ser modificada o alterada salvo que se haga mediante la aplicacin de un proceso de administracin del cambio basado en riesgo. 12 Deben haber procedimientos definidos para el ingreso a plantas o equipos, etc., dentro del rea protegida designada.

Resultados de Evaluacin de Riesgo deben ser registrados en los correspondientes Inventarios de Riesgos. Resultados de Evaluacin de Riesgo deben ser registrados en los correspondientes Inventarios de Riesgos. Aplicar Procedimiento Administracin del Cambio Corporativo, documentado. Aplicar Procedimiento Administracin del Cambio Corporativo, documentado. Aplicar Procedimiento Administracin del Cambio Corporativo, documentado. Consultar por procedimiento especfico en cada rea y/o proceso. Cada ESE debe tener un Plan de Capacitacin y Entrenamiento (competencias) que considere estas materias.

C 13

14

Requerimientos para Personas Debe haber un sistema de entrenamiento basado en competencias que incluya los requerimientos de este estndar para personal relevante involucrado en el diseo, la adquisicin, construccin, operacin y mantenimiento de planta y de equipo. Las observaciones conductuales deben incluir actividades de trabajo asociadas con proteccin de plantas y equipos. Cualquier necesidad de entrenamiento especfico adicional debe incorporar los resultados de estas observaciones.

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AFRS ESTANDAR OPERATIVO


6- BLOQUEO DE EQUIPOS
DEFINICIONES AISLAMIENTO: es la remocin fsica de cualquier conexin o medio para suministrar cualquier forma de energa al equipo a fin de hacer imposible la activacin de tal equipo. BLOQUEO: es colocar en forma de bloqueo o dispositivo personal apropiado en el equipo de tal manera que sera imposible conectar, encender, poner en marcha, usar o activar el equipo sin remover el bloqueo o dispositivo. APLICACION Debe aplicarse obligatoriamente en todos los trabajos, cuya intervencin corresponda a: mantencin, reparacin, contruccin, ajuste, inspeccion, maquinarias o instalaciones, en que existan riesgos de liberacion imprevista de energia. NOTA: Este Estndar se aplica a todas las empresas y operaciones gestionadas por el Grupo Anglo American, incluyendo a contratistas y visitantes cuando ellos participan en actividades controladas Detalle Observaciones

Requerimiento

A 1

Requerimiento Requerimientos para Instalaciones y Equipos Todo equipo, adquirido o construido(incluyendo equipo contratado y alquilado), debe tener la capacidad de ser aislado fsicamente de todas las fuentes de energa y debe cumplir los requerimientos de este Estndar. El aislamiento debe proveer proteccin positiva contra dao y debe ser logrado mediante el uso de dispositivos de bloqueo o el establecimiento de una barrera fsica o separacin. Los dispositivos de bloqueo personales deben ser nicos y: No deben ser candados con combinacin, No disponer de una llave maestra no autorizada que permitan abrirlos/retirarlos. Deben ser mantenidos bajo el control exclusivo del individuo a que pertenecen y las llave(s) no debe(n) ser transferida(s) a otra persona para remocin del bloqueo. Los puntos de aislamiento designados deben ser marcados claramente para identificar el circuito o sistema que est siendo aislado o bloqueado. Estas marcas deben ser aplicadas siguiendo un proceso de identificacin previo al aislamiento usando el procedimiento de bloqueo.

Detalle

Observaciones

Aplicar Reglamento de Bloqueos corporativo.

Todos los puntos de aislamiento con dispositivos de bloqueo personales instalados deben tener ademas una tarjeta. La tarjeta de aislamiento debe asegurar que:

Se podra utilizar elementos adhesivos, acrilico, pintura o papel, para poder especificar los puntos de bloqueo de los equipos. Antes de realizar una actividad se debe llevar a cabo un proceso de identificacin y planificacin de los bloqueos que deben ser respaldo para los AST y Permiso de Trabajo. Las etiquetas debe contener la mayor cantidad de informacion de identificacion del equipo. El etiquetado de las valvulas debe realizarse al lado de cada una. Aplicar Reglamento de Bloqueos corporativo, se define tipo de tarjeta a utilizar.

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los puntos de aislamiento son identificados adecuadamente incluyendo el nombre de la persona que realiza el bloqueo. La razn del aislamiento es identificadaclaramente. Las tarjetas de aislamiento son visibles claramente para impedir la operacin por descuido. B 6 Requerimientos para Procedimientos Debe existir un procedimiento de aislamiento, bloqueo y aseguramiento para asegurar que todo el equipo sea correctamente aislado y asegurado antes del ingreso o comienzo de cualquier operacin o tarea de limpieza, mantenimiento o trabajo de reparacin que requiera acceder a partes de una mquina o remocion de una proteccin o enclave. Los procedimientos deben definir claramente las responsabilidades de todas las partes involucradas. El procedimiento de bloqueo deber incluir lo siguiente: Indicacin visible del aislamiento Identificacion clara de la maquinaria o equipo a ser bloqueado por parte del operador. Transferencia formal del control del equipo por parte del operador a la persona autorizada. Deberes y responsabilidades tanto del operador como de la persona autorizada Secuencia de eventos a seguir durante el procedimiento Transferencia formal del control del equipo por parte de la persona autorizada de vuelta al operador. De acuerdo a una evaluacin de riesgos, el aislamiento de fuentes de energa de alta tensin u otras tareas de alto riesgo requieren un Permiso de Trabajo. En los casos en que se requieran estas autorizaciones, la persona autorizada deber aislar, probar que el equipo no cuenta con energa y conectar atierra al equipo antes de que se otorgue un "permiso" a la persona responsable del trabajo. Esta persona debe completar entonces el bloqueo segn el procedimiento aplicable. Una lista de los trabajos especificos para los cuales se requiere Permiso de Trabajo debera ser aprobada y comunicada por el Supervisor responsable del area. El procedimiento de bloqueo debe comenzar con una evaluacin de riesgo para asegurar que el trabajo es realizado de manera segura. Todas las partes involucradas deben identificar el equipo antes de que la persona autorizada interrumpa el suministro de energa, asle, o bloquee el equipo. Todas las partes involucradas deben asegurarse de que el equipo no pueda ser conectado a la fuente de energia u operado por descuido. Cada persona que trabaje en el equipo debe aplicar su propio bloqueo personal para impedir que el aislamiento sea removido. Se debe proveer bloqueos mltiples si es necesario. Una vez que el equipo ha sido aislado y bloqueado, es responsabilidad de la persona autorizada realizar una prueba(segura) para comprobar que el

Las tarjetas de bloqueo deberan ser aplicadas para complementar informacion de la tarjeta de identificacion.

Reglamento de Bloqueo corporativo

Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Realizar mediante Permiso de Trabajo.

8 9

Reglamento de Bloqueo corporativo

10

Procedimiento especifico de bloqueo y prueba de efectividad para cada equipo

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equipo ha sido descargado (toda la energa ha sido descargada). El tipo de prueba depender del equipo pero, en todo los casos, toda la energa debe ser descargada o controlada. esta prueba ser descrita en el procedimiento de bloqueo. Solamente los instrumentos aprobados para este propsito sern usados en estas pruebas. Las pruebas deben incluir, pero no estarn limitadas a: Presin Tensin, incluyendo tensin inducida Cargas redundantes Equipos elevados reas cerradas Sustancias qumicas peligrosas (especialmente en espacios confinados) Energa elctrica almacenada Temperatura Equipos bajo tensin (por ejemplo, cintas transportadoras) Equipos que requieran el acceso regular del operador (ejemplo: chutes,mamparas,harneros) Fuentes de gas Equipo mvil toda maquinaria o equipo en la zona aledaa que pueda causar dao debe tambin ser asegurado. La confirmacin del aislamiento, bloqueo, prueba y aseguramiento debe ser registrada y firmada por todas las partes afectadas. Un letrero de advertencia , indicando que la mquina ha sido desprovista de energa porque se est realizando un trabajo, debe ser colocado en los puntos de aislamiento. Solamente despus de que se haya cumplido con estos procedimientos (Elementos 7-13) se debe comenzar a trabajar en el equipo. Luego de finilarizar el trabajo, debe haber en vigor un procedimiento de entrega de vuelta al operador. Para efectos de auditora y gestin de riesgos, el supervisor responsable debe, en forma peridica: Reevaluar la competencia de las personas autorizadas Realizar una auditora de los registros de bloqueo y de los documentos de"permiso de trabajo", Realizar una evaluacin de riesgo sobre el procedimiento de bloqueo Realizar observaciones planificadas. Todos los incidentes de seguridad, incluyendo cuasi incidentes, deben ser comunicados, investigados y analizados. se debe tomar medidas correctivas y de prevensin y se debe compartir lo aprendido de acuerdo con el estndar 11 del Anglo Safety Way.

Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo

El registro se realizar en los AST, Permisos de Trabajo, Autorizaciones de Bloqueos masivos/grupales y/o libro de bloqueos. Reglamento de Bloqueo corporativo

Cierre de Permiso de Trabajo

Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo Reglamento de Bloqueo corporativo

C 18

Requerimientos para Personas La persona a cargo de la operacin del equipo debe ser identificada claramente y esto debe ser registrado. Esta persona debe ser identificada

Corresponde a la persona que autoriza y firma el permiso de trabajo en todos aquellos equipos que estn en dominios de la operacin

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como el operador para los fines de este Estndar. Todas las personas a las que se les entregue dispositivos de bloqueo personales debe recibir capacitacin y su competencia deber evaluarse peridicamente. El supervisor responsable es la persona designada en trminos de la legislacin aplicable o de las regulaciones internas. El supervisor responsable debe: Asegurar que todas las operaciones de bloqueo son realizadas segn el procedimiento de bloqueo Autorizar a personas adecuadas de acuerdo con los requerimientos Asegurar y registrar que todas las personas autorizadas siguen siendo competentes(mediante auditoras de observacin y entrenamiento) para realizar sus tareas Asegurarse de que el procedimiento de bloqueo sigue vigente y que es actualizado cuando es necesario(ejemplo: anualmente) para tomar en cuenta modificaciones de equipo y/o proceso Asegurar que el procedimiento de bloqueo es aplicado constantemente realizando ejercicios de verificacin tales como observaciones de tareas. La persona autorizada debe ser responsable de la ejecucin segura del aislamiento y de las tareas de bloqueo segn el procedimiento de bloqueo (elemento 7).

Entrenamiento formal con registro. Reevaluacin en proceso de observaciones conductuales, VFL u otros sistemas de verificacin aleatoria.

Reglamento Corporativo de Bloqueo Reglamento Corporativo de Bloqueo Entrenamiento formal con registro. Reevaluacin en proceso de observaciones conductuales, VFL u otros sistemas de verificacin aleatoria. Revisin periodica de procedmiento.

Reglamento Corporativo de Bloqueo

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AFRS ESTANDAR OPERATIVO


7- TRABAJO EN ALTURA
DEFINICIONES Eliminar o minimizar el riesgo de fatalidades,lesiones e incidentes resultantes del trabajo en altura. APLICACION Este Estndar se aplica a todas las empresas y operaciones gestionadas por el Grupo Anglo American, incluyendo a contratistas y visitantes cuando ellos participan en actividades controladas Detalle Observaciones

Requerimiento

A. Requerimientos las instalaciones y equipos 1 Todo el equipo para trabajo en altura debe cumplir con, y ser usado de acuerdo con, los estndares de diseo relevantes aprobados y las especificaciones del fabricante. 2 Los puntos de anclaje individuales deben ser capaces de soportar pesos de 15kN (aproximadamente 3,372lbf). Cuando se no sea posible instalar puntos de anclaje dedicados (ejemplo: trabajo no previsto), puntos de anclaje capaces de soportar 15kN deben ser identificados mediante un proceso de evaluacin de riesgo y deben ser aprobados por una persona competente antes del comienzo del trabajo. 3 Cuando se requiera que el personal trabaje a una distancia de menos de dos metros de una abertura en la que podran caer, se deber usar un dispositivo para evitar cadas, tales como cuerdas fijas y arns como mnimo, que impedir que se caigan desde un borde. 4 Cuando existe el potencial de una cada de ms de dos metros, el personal debe usar el equipo de detencin de cada personal apropiado. En tales circunstancias, el uso de un arns completo, incluyendo una cuerda de amortiguacin de impacto o carretel de inercia es obligatorio. El uso de cinturones para detencin de cadas est prohibido, excepto para tareas especializadas como el caso de cinturones para subir por postes usados por linieros especialmente entrenados. 5 Todas las plataformas de trabajo elevadas mviles y porttiles y las jaulas de trabajo suspendidas deben cumplir con los estndares de diseo aprobados relevantes. Todas las personas en la plataforma de trabajo deben usar un arns correctamente colocado y atado con una cuerda a un punto de anclaje adecuado. Esto no se aplica a personas que trabajan dentro de un andamio adecuadamente construido y certificado u otra estructura en altura con los pasamanos y guardas inferiores requeridos. 6 Cuando existe el potencial de cada de ms de dos metros en zonas no

Se establece uso de equipos certificados, segn estandar Elementos de Proteccin Personal. Los puntos de anclaje fijos deben ser identificados y certificados. Los Puntos de aclaje temporal deben ser verificados antes de su uso.

Se establece uso de equipos certificados, segn estandar Elementos de Proteccin Personal.

Definir acorde a evaluacin de riesgo especifica.

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protegidas, el acceso debe ser restringido y controlado mediante evaluacin de riesgo (ejemplo: pila de materiales, rampas de alimentacin, bancos, peligros relacionados con agua, muelles, etc.). 7 Cuando los operadores necesiten acceder peridicamente a sitios en altura en grandes maquinarias mviles o plantas (ejemplo: para limpiar parabrisas o filtros), entonces vas de acceso deben ser provistas. Idealmente, estas vas de acceso deberan tener pasamanos. Cuando no se pueda instalar pasamanos, se debera considerar el uso de dispositivos para impedir cadas o equipo para detencin de cada, dependiendo del resultado de una evaluacin de riesgo de cada situacin. B. Requerimientos de sistema y procedimientos 8 El riesgo de cada debe ser eliminado cuando sea razonable utilizando la jerarquia de controles 9 Debe haber un procedimiento estandar de trabajo respecto de la colocacin y uso de equipos de detencin de cadas y de equipo para evitar cadas 10 Debe haber un sistema de "permisos de trabajo" para controlar todo trabajo no rutinario en altura que no este cubierto por procedimientos escritos. 11 Debe haber una evaluacin de riesgo documentada antes del comienzo del trabajo en altura y en todo momento en que el alcance del trabajo cambie o el riesgo de una cada aumente. Las evaluaciones de riesgos deben incluir: Consideracion del potencial de caidas de objetos, como asimismo de personal Selecion de medidas de control apropiadas usando la jerarquia de controles La posibilidad de que el clima y otras condiciones ambientales influencien las condiciones de trabajo (ejemplo: viento, lluvia, nieve, polvo, gases, iluminacion deficiente, temperatura, etc.) Seleccion de equipo adecuado Seleccion de puntos de anclaje y de amarre Condicion de estructuras de soportes tales como techos Selecion de barreras y/o demarcacion adecuadas Limites de caida (ejemplo: longitud de cuerda + resistencia + altura del usuario + margen de seguridad). 12 Todas las plataformas, andamios y cualquier otra estructura temporal debe ser construdos solamente bajo la direccin de personas autorizadas y competentes 13 Todo el equipo debe ser adecuado para el propsito especfico, deber ser verificado antes de ser usado y ser objeto de un mnimo de dos inspecciones anuales documentadas realizadas por persona autorizada competente. Debe haber un registro de equipos y un sistema de etiquetado para indicar el cumplimiento de esta inspeccin. Las pruebas deben ser hechas de acuerdo con estndares reconocidos. 14 Cuando el mtodo de trabajo requiera que las personas se aseguren y se suelten en altura, se debe utilizar un sistema de cuerda doble para asegurar que al menos un punto de conexin sea mantenido en todo momento

Definir acorde a evaluacin de riesgo especifica.

Ajustarse a Procedimiento Corporativo de Trabajo en Altura de Anglo American Chile Ajustarse a Procedimiento Corporativo de Trabajo en Altura de Anglo American Chile

Aplicar Permiso de Trabajo y Procedimiento Corporativo de Trabajo en Altura de Anglo American Chile

Check list de previo al uso e inspeccin segn (codigos de colores) XXXXX E/M-Amarillo A/J-Verde J/S-Rojo O/D-Azul Ajustarse a Procedimiento Corporativo de Trabajo en Altura de Anglo American Chile

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Cuando se requiera el uso de equipos de detencin de cada, una persona no debe trabajar sola. Las personas que trabajen en altura deben asegurarse de que sus cascos de seguridad estn bien asidos usando correas de mentn para retener el casco en la cabeza Debe haber un sistema para impedir la cada desde altura de herramienta, materiales y otros objetos

Un trabajador nunca puede trabajar solo en altura, debe estar monitoreado por otra persona. Uso de barbiquejo obligatorio en trabajos en altura.

18

Se debera colocar en todos los niveles inferiores barreras y letreros de advertencia donde puedan haber cada de personas u objetos 19 El personal que opere en plataformas y jaulas elevadas debe ser entrenado y certificado para el equipo especifico que estan usando 20 Debera haber disponible planes de respuesta para la recuperacin rpida de personal en caso de una cada desde altura, dado que el tiempo de respuesta es crtico para evitar trauma de suspensin C. Requerimientos para el personal 21 Los establecimientos deben proveer sistemas para asegurar que el personal seleccionado sea apto para trabajar en altura. Se debe prestar atencin especfica a los factores de riesgo potencial (ejemplo: personal que sufre condiciones mdicas tales como vrtigo y epilepsia y al personal que tenga peso excesivo). Nota: muchos sistemas de arns tiene lmites de peso de hasta 136Kg/300lbs. 22 Debe haber en vigor un programa de entrenamiento basado en competencias, que incluya provisiones para mantener la competencia, para empleados y supervisores. Todas las personas involucradas deben recibir entrenamiento apropiado y deben ser evaluadas para determinar su competencia. 23 Las observaciones conductuales deben incluir actividades y tareas asociadas con el trabajo en altura. Cualquier necesidad de entrenamiento especfico adicional debe incorporar los resultados de estas observaciones.

Ajustarse a Procedimiento Corporativo de Trabajo en Altura de Anglo American Chile, ver Estandar de Equipos de Proteccin Personal AA Ch. Definir acorde a evaluacin de riesgos, ajustarse a Procedimiento Corporativo de Trabajo en Altura de Anglo American Chile

Exigencia Obligatoria, personal que ejerce trabajos en altura fsica debe contar con certificado mdico ( Mutualidad u otra Institucin Calificada) que indique "Apto para trabajos en Altura Fsica".

Se debe mantener registro de las capacitaciones.

Efectuar gestin sobre sus procesos de observaciones conductuales, VFL u otros.

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AFRS ESTANDAR OPERATIVO


8- OPERACIONES DE LEVANTE
DEFINICIONES OPERACIN DE LEVANTE: Se refiere a cualquier operacin de levante o suspensin de una carga utilizando una gra e implementos de levante. EQUIPO DE LEVANTE: todo dispositivo que es usado o diseado para ser usado directa o indirectamente para conectar una carga a una gra y que no forma parte de la carga(ejemplo: eslingas de cable, eslingas de cadena, eslingas de fibra artificial, ganchos y accesorios de montaje, pivotes, grilletes, pernos de anilla, tornillos de ajustar, ancastres acuados, mordazas y pallets. APLICACION Debe aplicarse obligatoriamente en todos los trabajos donde haya operaciones de levante, incluye levantamiento con gras y mquinas de levante pertenecientes, alquiladas o contratadas por Anglo American, tales como gras mviles, gras de torre, puentes gras, gras de portal, gras de pedestal, gras para cargas de vehculos, gras elctricas mviles elevadas, gras con polea de levantamiento y gras monorriel. El estndar as mismo al equipo de levante. NOTA: Este Estndar se aplica a todas las empresas y operaciones gestionadas por el Grupo Anglo American, incluyendo a contratistas y visitantes cuando ellos participan en actividades controladas. Detalle Observaciones

Requerimiento

A 1

Requerimientos para Instalaciones y Equipos Todas las gras elctricas deben tener puntos de aislamiento de suministro de energa que puedan ser bloqueados y aislados.

Cumplir estandar Reglamento de Bloqueo AA Ch para todo tipo energas.

3 4 5 6

La operabilidad de las gras debe ser evaluada respecto de las condiciones en el establecimiento y la fuerza laboral(ejemplo: idioma de los controles). Las gras deben tener sistemas de proteccin de cadas para las personas a cargo de su operacin, mantenimiento e inspeccin. Las gras no deben ser usadas sin un sistema de bloqueo fsico que desactive y asle su capacidad de cada libre. Gras de prtico y gras elctricas que se desplazan en altura (puentes gra) debieran contar con proteccin de sobrecarga. Las cabinas de las gras deberan contar con aire acondicionado o calefaccin de acuerdo con condiciones ambientales. Todas las cabinas deben tener letreros de advertencia respecto a no interrumpir al operador

Las gas montadas en vehculos deben tener suficientes controles de

Definir acorde a una evaluacin de riesgos que considere contaminacin y factores de fatiga. Se determinar su instalacin acorde al tipo de equipo y evaluacin de riesgos. En caso necesario instalar letreros fuera de las cabinas con la siguiente leyenda "Se prohbe interrumpir al operador durante la operacin de levante". Si el operador est realizando el levante fuera de la cabina, debe llevar un chaleco que diga "No interrumpir". Los camiones pluma, Operados Manualmente y que tengan controles

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ingeniera para impedir que el operador sea aplastado durante las operaciones de levante

por ambos lados, se debe considerar interbloqueos para asegurar que se opera la unidad desde el lado seguro en todo momento. Los que sean operados por control remoto, deben asegurar que el operador est separado de la zona de peligro. Debe haber un procedimiento para capacitar al personal para evitar estos riesgos. Utilizar solo ganchos con seguro instalado y en buenas condiciones. Si se va a utiilizar una esliga de fibra sinttica, se recomienda utilizar un grillete que conecte la esliga al gancho.

Todos los ganchos de gra deben estar dotados de un retenedor de seguridad El lmite seguro de carga(SWL) debe ser claramente identificado y marcado en todas las gras y equipos de levante relevante y no deber ser excedido. Las gras deberan contar con lo siguiente: Dispositivos para medir la carga Indicadores de estabilidad de la carga Indicacin externa visible de carga Dispositivos de monitoreo de estabilidad(para impedir vuelcos) Todas las gras y equipo de levante deben cumplir con los requerimientos estndares de diseo aprobados. El estndar de diseo aceptable mnimo debe ser el estndar ISO relevante. En pases donde el requerimiento del estndar nacional relevante excedan los requerimientos del estndar ISO, se debe aplicar el estndar nacional. Todas las gras y equipos de levante deben ser identificables con un cdigo de identidad nico y su capacidad de carga debe ser mostrada de manera visible. Una persona competente debe determinar las condiciones ambientales mximas bajo las cuales gras y equipo de levante pueden ser usados en forma segura. Excepto en el caso de una emergencia, gras y equipo de levante no deben ser puestos en servicio si las condiciones ambientales mximas son excedidas. Los riesgos deben ser evaluados en situaciones de emergencia. Los elementos de levante que estn expuestos a desgaste y sustitucin frecuente (ejemplo: eslingas, correas , anillas soldadas, canasta de envo y manejo) o son usados para transportar equipos hacia o desde el sitio de trabajo, deben ser codificados con colorees para confirmar el cumplimiento de inspeccin.

9 10

La instalacin de estos dispositivos se determinar acorde a una evaluacin de riesgos.

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Todos los equipos y dispositivos de apoyo a los equipos de levante deben llevar un nmero de identificacin documentado en un registro para facilitar el programa de inspecciones y monitorear su cumplimento. Procedimiento Operacin De Equipos de Levante en Condiciones Especiales REV Verificar los equipos de levante trimestralmente y marcar los que se encuentren en buen estado con los colores definidos para todo AA Chile. Primer trimestre del ao : color amarillo Segundo trimestre del ao : color verde Tercer trimestre del ao : color rojo Cuarto trimestre del ao : color azul Los equipos en mal estado deben destruirse inmediatamente.

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El levante de una pieza o equipo utilizando orejas(soldadas o apernadas) debe ser hecho desde puntos de levante designados por el fabricante o ser autorizados por una persona competente. Todo el equipo de levante debe ser mantenido en buenas condiciones, guardando un registro de las inspecciones realizadas. Pruebas de capacidad de carga deben ser realizadas cuando sea apropiado hacerlo. Requerimientos para Procedimientos

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Debe existir un proceso de seleccin y aceptacin formal basado en riesgos para todo equipo de levante que ingrese al establecimiento, tomando en cuenta diversos elementos de seguridad ( incluyendo ergonoma de la cabina). Las instrucciones del fabricante para la operacin de gras y equipos de levante, incluyendo tablas de carga, deben estar disponibles para el operador. Estas deberan estar redactadas en la lengua del pas en que el equipo est siendo usado. cuando los operadores de gra y de equipo de levante no entiendan la lengua del pas, se debe tomar medidas para asegurar que estos operadores comprendan los manuales de operacin y las tablas de carga. Debe haber un procedimiento en vigor que cubra: Que la carga y el alcance no excedan la capacidad del equipo de levante Operaciones de levante cuando los arcos de operacin de dos o ms gras puedan suporponerse Operaciones de levante mltiplesa realizadas por gras estacionarias Que operaciones de levante y traslado mediante el uso de gras mviles mltiples no sean realizadas El peligro de operaciones de levante en condiciones climticas adversas presentes o ininentes(ejemplo: tormenta elctrica, vientos intensos, oleaje, etc.) La seguridad del personalcuando las gras y equipos de levante estn operando cerca de lneas electricas energizadas Operaciones de levante cuando estas tienen lugar cerca o por encima de planta, equipo o infraestructura de servicios sin proteccin, incluyendo procesos con presencia de hidrocarburos Traspaso efectivode un operador a otro, de gras con configuraciones complejas de brazo, pescante o torre Disponibilidad y uso de listas de verificacin pre y post operacin

Reglamento de Bloqueo corporativo

Competencias y adecuada rotulacin de equipos. Cuando sea necesario contar con alarmas, sensores u otros dispositivos Planificacin, coordinacin en terreno, competencias, evaluacin de riesgos Planificacin, coordinacin en terreno, competencias, evaluacin de riesgos Solo se podr ejecutar si una evaluacin de riesgos es aprobada por la Gerencia respectica de AA Chile. Ver procedimiento de operaciones de levante

Ver procedimiento de operaciones de levante, check list de verificacin pre uso, barearas de control de acceso, sealeros. Check list pre uso.

Ver procedimiento de operaciones de levante Check list de equipos,planificacin de movimiento de cargas y dispositivos de apoyo a los equipos de levante Solo los operadores calificados y autorizados por AA Chile podrn operar equipos de levante. AST y Check List pre uso grua

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Las gras no deben ser usadas para operaciones de levante mientras los operadores no hayan tenido suficiente para famialiarizarse con aspectos relevantes de la gra Losriesgos asociados a las operaciones de levante, ensamblado y mantenimiento de gras, y condiciones ambientales, deben ser evaluados como parte del proceso de planicacin. Barreras, letreros de advertencia u otros medios para la proteccin del personal, deben estar durante las operaciones de levante como asimismo en el caso de gras sin supervisin expuestas a movimiento en condiciones de viento. La carga lateral con los brazos de una gra no debera ser permitida, de acuerdo con las expecificaciones del fabricante Con excepcin de las operaciones de levante y traslado, no se debera realizar ningn levante de carga sin que los estabilizadores sean desplegados y asegurados.

24

No se deben utilizar los equipos de levante fuera de las especificaciones para la operacin segura segn designado por el OEM (fabricante original). En AA Chile solo se autoriza la operacin de una grua movil si tiene sus gatos hidraulicos extendidos. (en caso de disponerlos)

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Deben existir controles para impedir la cada de objetos desde equipos de levante o cargas suspendidas El levante de personal con gras debe ser realizado solamente con las canastas de trabajo o jaulas aprobadas. Las gras usadas para este propsito deben ser aprobadas como adecuadas para operaciones de levante de personas. Debe haber un plan de rescate antes de que el personal sea levantado. Se debe eliminar la necesidad de trabajar debajo o en la zona deonde existan cargas suspendidas. Cuando el trabajo bajo cargas suspendidas sea inevitable, debe existir controles para eliminar o minimizar los riesgos para el personal. Cualquier modificacin de gras y de equipos de levante debe ser sometida a la aprobacin del fabricante original del equipo y a un proceso de administracin del cambio riguroso. Debe existir un sistema de mantenimiento preventivo para asegurar qu todas las gras y equipo de levante sean mantenidos y estn en condiciones de operar, guardando registros apropiados. Todas las gras y los equipos de levante deben ser inspeccionados y probados para asegurar que todos los dispositivos de seguridad estn funcionando correctamente (inclusive las pruebas no destructivas segn lo requerido por el estndar pertinente) antes de su operacin o puesta en servicio. Luego de cualquier reparacin y/o modificacin, las gras y los dispositivos de levante sern inspeccionados (y probados no destructivamente segn lo requerido por el estndar pertinente) antes de ser puestos nuevamente en servicio Debe existir un sistema de inspeccin peridica para todos los Equipos de Levante y los Dispositivos de apoyo a los Equipos de Levante. Estos sern inspeccionados visualmente y confirmados como aptos para la tarea antes de ser puestos en servicio. La inspeccin visual de los dispositivos de levante por parte de una persona competente, nominada como Inspector formalmente por los Superintendentes, deber ser realizado regularmente (por ejemplo, semestralmente) salvo que la normativa local requiera un examen ms frecuente Un registro de todo el equipo de levante(incluyendo eslingas) debera ser mantenido. Esto debera incluir: Nmero de identificacin nico del equipo Evidencia documentada de todas inspecciones Certificaciones Mantenimiento Modificaciones y pruebas Requerimientos para Personas Personas competentes, apropiadamente calificadas y certificadas, deben estar involucradas en la planificacin, supervisin e implementacin de las Operaciones de Levante Los roles y responsabilidades para las operaciones de levante estarn claramente definidos. Debe existir un programa de capacitacin basado en competencias para los

Se debe mantener reas despejadas y demarcadas, no esta autorizado trabajos o trnsito bajo carga suspendida. Cuando se requieran levante de personas se debern hacer un anlasis de riesgos, que considere los riesgos de los equipos de apoyo, jaula y equipo de levante, como tambien su plan de rescate de emergencia.

En AA Chile no esta autorizado el trabajo o trnsito bajo cargas suspendidas. En caso de ser necesaria una actividad bajo la carga, esta debe ser evaluada y aprobada por la mxima autoridad de la operacin de AA Chile. Aplicar proceso de Administracin del Cambio AA Chile y aprobacin del fabricante. Se debe mantener registro de as pautas de mantencin.

Ver procedimiento de operaciones de levante

Procedimiento de levante, detalle de colores y otros como pautas de mantencin.

Toda persona involucrada en las operaciones de levante (operador gra y rigger) debe conocer sus roles y responsabilidades. Los instructores de operadores de equipos de levante, deben contar con

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contratistas, empleados y supervisores. Un examinador certificado debe evaluar la competencia de los capacitadores que realizan tal capacitacin Un inspector competente debe realizar las inspecciones de los Dispositivos de apoyo a los Equipos de Levante. Un examinador aprobado evaluar la competencia del inspector de los Dispositivos de apoyo a los Equipos de Levante Los operadores de los Equipos de Levante y las Cuadrillas deben comunicarse en un idioma comn, en este caso el espaol y utilizar las seales, segn cdigo mundialmente establecido Los operadores individuales de las gras tambin deben estar capacitados en las prcticas de estrobado Debe existir una poltica de aptitud para el trabajo, incorporando niveles de accin definida para drogas y alcohol, y un plan de manejo de la fatiga. se debe realizar observaciones basadas en la conducta y cualquier necesidad de capacitacin especfica adicional incorporar los resultados de estas observaciones

una verificacin de su competencia por un ente externo acreditado y reconocido por los represnetantes de los equipos. Los inspectores deben contar con una verificacin externa de competencias en equiposde levante.

El operador y el rigger deben estar aprobados por AA Chile para realizar maniobras de levante de carga. El operador y el rigger deben estar aprobados por AA Chile para realizar maniobras de levante de carga. En AA Chile no est permitido elporte y consumo de alcohol y drogas,como tambien el estar bajolos efectos de ellos (Decreto 72) Se deben contar con programas de observaciones conductuales, VFL u otras.

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9- CONTROL DE TERRENOS MINA SUBTERRNEA
DEFINICIONES NOTA. Estas especificaciones son slo las normadas por el Anglo Fatal Risk Standards. Incluye todas las reas y espacios en interior Mina Requerimiento APLICACION Aplica a todos las actividades relacionadas con el trabajo: propios, ESE's , visitas Detalle Observaciones

A 1

Requerimientos para Instalaciones y Equipos El diseo y uso de equipo minero debe contemplar la no exposicin del operador a terreno inseguro, o el equipo debe proveer una barrera fsica para proteger al operador en el caso de un movimiento no controlado del terreno relacionado con paredes o techos El diseo de equipo de minera debe tomar en cuenta la eyeccin forzada de material en las reas de trabajo causado por sismos y/o cadas desde alturas importantes (ejemplo, capacidad de absorcin de energa). El diseo del equipo de fortificacin debe ser capaz de instalar fortificacin segn las especificaciones del plan de control de estabilidad del terreno sin necesidad de modificar el plan de control. En otras palabras, el plan de control de estabilidad de Las especificaciones de los materiales seleccionados para el sistema de control de estabilidad del terreno deberan tomar en cuenta la posibilidad de eventos ssmicos y el efecto dinmico potencial de incidentes de fallas

Evaluacin tcnica previa, incluir equipos en Planos de Construccin. Equipos seleccionados deben contar con FOPS Y ROPS.

Evaluacin tcnica de equipos deben incluir FOPS, incluir especificaciones de equipos en Planos de Construccin Plan de desarrollo especifica las capacidades de los equipos involucrados Plan de desarrollo especifica las capacidades de los materiales involucrados Son evaluados por Departamento de Ingeniera e incluidos en el Plan Existe programa de pruebas de sistema de control Permanente en el tiempo. Existe programa de evalaucin de

Materiales utilizados en fortificacin deben estar previamente seleccionados, definidos, aprobados por Ingeniera.

Los materiales usados en el sistema de fortificacin del terreno deberan ser diseados y fabricados segn estndares certificados, para asegurar que cumplenlas especificaciones contempladas en el plan y las especificaciones de desempeo desarrollados por Los equipos usados en el sistema de control de estabilidad del terreno deben ser mantenidos y probados peridicamente para asegurar que cumplen con los requerimientos del plan de control y las especificaciones de desempeo. Una persona competente debe gua Los avances mundiales en la tecnologa de control de estabilidad deben ser monitoreados, realizando revisiones de ingeniera apropiadas para determinar si la tecnologa nueva debera ser implementada o usada. Los sistemas de fortificacin instalados deberan contar con autoverificacin desde una perspectiva de control de calidad.

Equipos a utilizar en fortificacin deben tener implementado un Programa de Pruebas, registros se guardan en Ellipse.

Programa de capacitacin y asistencia a seminarios, charlas, etc.

No aplica a El Soldado

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El equipo usado para enmallado y apernado debe ser apropiado y las personas involucradas deberan estar ubicadas a una distancia segura.

sistema de soporte. Evaluados por Ingeniera pervio a compra y uso.

B 10

Requerimiento de Sistema y Procedimientos Un plan de control de estabilidad del terreno subterrneo especfico para el material minado debe ser desarrollado para todas las minas subterrneas. Este debe ser aprobado por una persona competente y firmado por el gerente de mayor rango de la operaci Todas las minas deben tener acceso a una persona competente que posea un entendimiento relevante de las condiciones de esa mina. Todos los requerimientos legislativos locales deben ser usados como un estndar mnimo para el plan de control de estabilidad del terreno. En ausencia de tal requerimiento, un plan de control genrico debera ser desarrollado en lnea con las mejores prc Todo sistema de control de estabilidad del terreno debe ser diseado como parte integral del proceso de diseo de la mina. El diseo y la seleccin de equipo y materiales usados en aplicaciones de control de estabilidad del terreno deben cumplir con los requerimientos especificados en el plan y las especificaciones de fortificacin. La seleccin de tal equipo debe ser aprobad El anlisis y la evaluacin geotcnicos iniciales y permanentes deben ser parte integral del proceso de diseo de la mina y deben ser realizados por una persona competente. Debe haber una evaluacin de riesgo documentada (como parte de un proceso de administracin del cambio), antes de cualquier modificacin no rutinaria de la operacin o del diseo de la mina, con consideracin especfica de los impactos geotcnicos, y deb En el desarrollo, la implementacin o la alteracin de cualquier sistema de control de estabilidad del terreno, se debe realizar y ocumentar un proceso de evaluacin de riesgo geotcnico, con un nivel de aprobacin relevante. Se debe incorporar un nivel de contingencia adecuado en los sistemas de control de estabilidad del terreno mediante un plan de fortificacin escalonado. Debe haber un proceso para evaluar si el terreno es seguro.

Plan de desarrollo y explotacin yacimiento con aprobaciones y firmas.

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Depto. De Ingeniera presenta plan para aprobacin y firmas. Existe acceso y autorizaciones Aplica y cumple toda la legislacin vigente. Parte del proceso de desarrollo. Aprueba Ingeniera y geomecnica.

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Parte del proceso de desarrollo. Aplicar proceso de Administracin del Cambio Aprueba Ingeniera y geomecnica.

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Aplicar Evaluacin de Riesgos (IRM)

Aprueba Ingeniera y geomecnica.

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Evaluacin Geomecnica por especialistas.

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Nadie debe ir ms all del rea de terreno seguro, salvo en situaciones de emergencia especfica a juicio de un supervisor de nivel apropiado. Debe haber en vigor un plan de respuesta de emergencia para recuperar trabajadores atrapados (ejemplo: atrapado Debe haber en vigor una recoleccin y anlisis sistemtico de datos para la gestin de condiciones actuales y proyectadas y para asistir respecto de cambios previstos de las condiciones fsicas. Tal informacin debe ser comunicada a todo el personal relev

Aplica Reglamento Mina Subterrnea, aplicar Plan de Emergencias en caso de eventos

Sistemas de Monitoreo Geomecnicos

Evaluaciones de Ingeniera y Geologa Brigada de Rescate contempla equipamiento especial. Sistema de monitoreo extendido a otras reas interior mina.

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Si el sistema de fortificacin instalado no es auto-verificable, entonces debe haber en vigor un monitoreo permanente y sistemtico para evaluar tanto la implementacin como la efectividad y la integridad del sistema de control de estabilidad del terreno En los lugares donde existe el potencial de que ocurran daos por sismos, ondas expansivas de las tronaduras, o tronaduras del rajo, se debe desarrollar monitoreo ssmico y/o de vibracin y donde sea posible asegurar advertencia a tiempo a todo el person Debe haber procedimientos documentados para asegurar la instalacin y remocin segura y efectiva de fortificacin y la recuperacin de equipos/recursos atrapados. Se debe realizar una evaluacin de riesgo detallada antes de realizar labores correctivas para mejorar o recuperar la estabilidad, y se deben adoptar medidas adecuadas de reduccin de riesgo. Requerimientos para el Personal . El Gerente de mayor rango de la operacin debe autorizar el plan de control de estabilidad del terreno, y debe ser responsable de su implementacin y efectividad, de acuerdo con este Estndar y regulaciones locales. Se debe asignar roles y responsabilidades para asegurar la implementacin y la gestin del plan de control de estabilidad del terreno por personas competentes. Debe haber un programa de entrenamiento basado en competencias, el cual debe abarcar todo el personal de operaciones subterrneas. El programa de entrenamiento debe incluir, pero no debe limitar a, lo siguiente:

No aplicable a El Soldado

Instrumentacin adecuada, instalada

Exiate plan desarrollado para monitoreo de la mina. Instrumentos habilitados

Procedimiento para retiro de equipos atrapados.

Procedimiento especfico divisin.

Aplicar evalaucin de riesgos.

C 26

Plan de construccin y desarrollo autorizado por Gerente General divisin.

Documentos firmados por Gerente General. Roles y responsabilidades estn incluidos en el Plan Todo trabajador que ingrese a zona de mina subterrnea debe tener capacitacin de acuerdo a requerimientos

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Plan de construccin y desarrollo lleva descripcin de roles y responsabilidades.

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Entrenamiento especfico en tpicos indicados, mnimo 16 horas.

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Identificacin de anomalas geolgicas que contribuyen a crear condiciones de debilidad del terreno Principios de diseo de fortificacin Plan de control de estabilidad del terreno Ubicacin y remocin de fortificaciones Reconocimiento de indicadores de cambio que pueden afectar la estabilidad del terreno Entrenamiento y evaluacin en el trabajo Requerimiento de informar cambios Acuadura, apernado y enmallado. Debe haber personas calificadas, competentes y con experiencia involucradas en el manejo integral de riesgos asociados al proceso de diseo, planificacin e implementacin de los planes mineros y los planes de control de estabilidad del terreno.

Capacitacin especfica a personal de Geologa y Geomecnica.

Personal geomecnica a programa de capacitacin y especializacin en sistemas de

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soporte y anlisis de estabilidad 30 Se debe desarrollar y mantener un proceso regular de comunicacin entre la funcin geotcnica, la gerencia de operaciones y los operadores. Los procedimientos de cambio de turno deben incluir el requerimiento de documentar y notificar al personal relevante de los cambios en las condiciones y el control de estabilidad del terreno. Las observaciones conductuales deben incluir el trabajo y las tareas asociadas con los sistemas de control de estabilidad del terreno. Cualquier necesidad de entrenamiento especfico adicional debe incorporar los resultados de estas observaciones.

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Aplicar procedimiento de traspaso turnos.

Procediemiento especfico divisin. Requisitos incluidos en PCR, se debe evaluar resultados.

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Aplicar Programa de Observaciones Conductuales

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10- EQUIPOS MVILES MINA SUBTERRNEA
DEFINICIONES EQUIPOS MOVILES: Todos los equipos y vehculos que ingresan a Mina Subterrnea. APLICACION Aplica a todos los vehiculos y equipos usados en actividades relacionadas con el trabajo: propios, ESE , visitas Incluye todas las reas y espacios en interior Mina NOTA. Estas especificaciones son slo las normadas por el Anglo Fatal Risk Standards. Detalle Observaciones

Requerimiento

A Requerimientos para Instalaciones y Equipos 1 El equipo de transporte subterrneo debe tener los requerimientos mnimos de seguridad siguientes, salvo que sean especificados como debera: Deberan tener proteccin contra cada de objetos (techo o estructura de cabina) segn lo determine el proceso de evaluacin de riesgo Alarma automtica de marcha atrs para maquinaria que opera fuera o sobre riel, excepto mquinas bi-direccionales, que deben contar con un sistema automtico para indicar direccin de viaje (ejemplo, sistema de luces alternativo) Luces intermitentes montadas en equipo de transporte de personal y en vehculos livianos subterrneos.

Equipos deben contar con FOPS o Canopy certificado por OEM.

Aplicar Reglamento interno divisin.

No aplica a vehculos livianos, slo equipos. Intensidad 95 dB

Aplicar Reglamento interno divisin.

Deberan tener cinturones de seguridad y/o dispositivos de seguridad para pasajeros Frenos de doble proteccin (excluyendo vehculos livianos subterrneos con frenos de emergencia) y sistema de frenos para trenes, cuyo diseo debe estar basado en evaluaciones de riesgo que tomen en cuenta trenes fuera de control, desacople, etc. Un sistema de supresin de incendio combinado automtico y manual, adems un extintor de incendio porttil (con excepcin de equipo operado elctricamente, para el cual se debe usar un enfoque de riesgo)

Aplicar Reglamento interno divisin.

Equipos deben contar con frenos de emergencia que se apliquen en caso de falla de equipo. Freno recomendable para equipos tipo SAHR, otros vehculos de carga considerar tipo Maxi Brake.

Baliza debe ser estroboscpica Azul para equipos livianos. Ambar para equipos. Uso obligatorio de todos los ocupantes Aplicar Norma ISO 3450

Equipos deben tener Sistema manual - automtico de extincin de incendio, diagrama de instalacin aprobado por fabricante de equipo.

Cantidad de extintores porttiles segn evalaucin de riesgos.

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Area restringida y/o controles de acceso o proteccin de puntos de atrapamiento, donde sea practicable (ejemplo: bloqueos de articulacin para todo el equipo articulado, dispositivos de enganche para trenes, con mecanismo de bloqueo que pueda ser aplicado El equipo debe contar con un dispositivo limitador de velocidad (los requerimientos de diseo especfico de este sistema deberan ser determinados usando una evaluacin de riesgo) Tecnologa y/o procedimientos adecuados especficos para evitar una colisin Sistemas de seguridad para impedir el uso no autorizado. Debe haber en vigor criterios de diseo, mantenimiento y operacin para todos los equipos controlados remotamente. Debe haber requerimientos de diseo y mantenimiento para todas las pistas y vas frreas de transporte. Los requerimientos deben incluir, pero no se limitan a, los siguientes: Ancho, altura, inclinacin, pendiente y superficie de operacin segura Medicin peridica de ancho de va y super-elevacin, y desgaste de cabeza de carril Demarcacin de condiciones especiales/cambiantes

reas restringidas y/o puntos crticos deben tener enclavamientos y/o barreras duras

Revisar articulaciones de equipos, scoop.

Equipos de terceros deben ser evaluados previo ingreso

Uso de sistema CAS, tecnologa RFID.

No aplica a camiones de extracin TMC. Aplica a todos los equpos y vehculos de transporte. Aplicacin a Scoop con Control Remoto.

Aplicar Reglamento interno divisin, procedimiento. Equipamiento, seleccin e instalacin de sistema control remoto debe ser aprobado por fabricante.

En planos de Ingeniera, programa desarrollo mina. No aplica

Flujo y control de trfico

Sealizacin

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Dispositivos para detencin en intersecciones/estaciones/piques. Se debe realizar evaluaciones de riesgo como parte del proceso de diseo (debida consideracin de la ergonoma), seleccin, puesta en marcha, operacin, modificacin y mantenimiento de todo equipo de transporte subterrneo. Debe haber en vigor criterios de diseo, seleccin, mantenimiento y operacin de todos los remolques (ejemplo: sistemas de frenado interactivo). Cuando se considere el remolcamiento, se debe seguir un proceso de evaluacin de riesgo para una operacin seg El equipo de transporte subterrneo debera est dotado de mecanismos de aislamiento de la fuente de poder primaria. Los sistemas de control de equipos deben contar con doble seguridad para casos de falla (ejemplo: controladores de locomotoras a bateras)

No aplica Aplicar Evaluacin de Riesgo

Definiciones en planos. No aplica, es para trochas de locomotoras. Incluido en Reglamento interno. Incluido en Reglamento interno. Incluido en Reglamento interno. No aplica a DES. Hacer las evaluaciones.

Aplicar Reglamento interno divisin.

Todos los equipos deben tener puntos de bloqueo primarios identificados y sealizados. No Aplica

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El equipo de transporte subterrneo debera estar dotado de capacidades de iluminacin para la pista y la carga.

B Requerimiento de Sistema y Procedimientos 9 Debe haber en vigor un proceso de seleccin y aceptacin formal que cumpla con estos estndares para todo equipo de transporte subterrneo que se incorpore a la faena. 10 haber en vigor un procedimiento que cubra el derecho de paso entre equipos y peatones. 11 Debe haber en vigor un procedimiento para asegurar que ninguna persona conduce o se transporte ilegalmente en un equipo de transporte. 12 Debe haber en vigor un procedimiento para asegurar una maniobra segura de todo equipo sobre rieles. 13 Todas las personas en sitios subterrneos deben usar equipo completo de proteccin personal y vestimenta reflectora efectiva. 14 Debe haber en vigor reglas de aparcamiento incluyendo, pero no limitadas a, lo siguiente: El motor deber ser apagado antes de que el operador abandone la mquina, excepto cuando procedimientos operativos seguros sean autorizados por el gerente de mayor rango de la operacin, apoyado por una evaluacin de riesgo documentada (ejemplo: cambio de Se debe aplicar frenos de parqueo Las ruedas debieran ser colocadas hacia la pared o inmovilizadas con calzos y colocadas tan cerca como sea posible del borde/pared. Todos los equipos y accesorios de levante deberan ser bajados o asegurados en posicin de aparcamiento cuando noestn en uso y toda la energa almacenada debera ser liberada, segn las recomendaciones del fabricante (OEM). 15 Debe haber en vigor un sistema para identificar los requerimientos de inspeccin y mantenimiento para equipo de transporte subterrneo. El sistema debe asegurar que haya registros de todo mantenimiento e inspeccin. 16 Debe haber en vigor un proceso de verificacin pre-operacional, incluyendo pruebas de frenos adecuadas (ejemplo, pruebas de frenos sobre una rampa) para asegurar que el equipo de transporte es seguro para ser operado. 17 Debe haber en vigor controles para asegurar la seguridad de personas que trabajan en caminos y vas frreas, incluyendo trabajo en o alrededor del equipo averiado. Los controles deben incluir requerimientos para equipo averiado desatendido. El riesgo para 18 Debe haber en vigor un sistema para asegurar la compatibilidad entre equipo de transporte, ruta, caminos y rea de trabajo, carga, congestin de trfico y condiciones ambientales. El sistema debe tomar en cuenta cualquier cambio en los factores antes menc 19 Debe haber en vigor un sistema para asegurar que el equipo de transporte es controlado bajo el principio de no operar cuando el conductor/operador

Aplicar Administracin del Cambio

Aplicar Reglamento interno divisin. Aplicar Reglamento interno divisin. No aplica a DES Aplicar Reglamento interno divisin. Aplicar Reglamento interno divisin. Aplicar Reglamento interno divisin.

Aplicar Reglamento interno divisin. Aplicar Reglamento interno divisin.

Aplicar Reglamento interno divisin.

Aplicar Reglamento interno divisin.

Tener y demostrar Plan de Mantencion

Aplicar Reglamento interno divisin.

Procedimiento operacional divisin.

Aplicar Administracin del Cambio

Aplicar Administracin del Cambio

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no est en control total de la mquina (directa o remotamente). C Requerimientos para el Personal 20 Todos los empleados, contratistas y visitantes deben recibir induccin respecto a seguridad en rutas y peligros relacionados con equipos/vehculos en el yacimiento. 21 Debe haber en vigor un sistema de certificacin para asegurar que los conductores sean competentes para operar el tipo y clase de equipo de transporte subterrneo en el ambiente en que se intenta operar. 22 Debe haber en vigor un sistema para asegurar que los conductores tengan el entrenamiento adecuado para asegurar que el equipo que se intenta operar o conducir pueda ser operado o conducido en forma segura. Como mnimo, el entrenamiento debera incluir: Principios de conduccin a la defensiva Familiarizacin con el equipo, tomando en cuenta la dinmica de manejo, nmero mximo de pasajeros, lmites de carga y aspectos diversos Principios de carga y aseguramiento en equipos diseados para transportar cargas Educacin y conciencia sobre riesgos de conduccin y de viaje que pueden ser afrontados dentro del ambiente donde el equipo puede ser operado o conducido, y el requerimiento de cumplir con las reglas de trfico y lmites de velocidad Aseguramiento del equipo para impedir uso no autorizado Procedimientos de emergencia para casos de colisin y avera

Aplicar Reglamento interno divisin.

Parte de proceso de induccin al rea.

Aplicar Reglamento interno divisin.

Curso capacitacin "Manejo Preventivo" dictado por Mutual y divisin.

Capacitacin especfica conduccin mina UG.

Charla realizada por Operaciones

Aplicar Reglamento interno divisin. Capacitacin en Planes de Emergencia

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Principios mecnicos bsicos, incluyendo el cambio de neumticos y como realizar una verificacin pre-operacional adecuada Verificacin previa al uso de equipo, incluyendo prueba de frenos. Debe haber un sistema en vigor para asegurar que toda persona que opere un equipo (ejemplo: gras y winches montadas en vehculos) est adecuadamente entrenada y acreditada.

Aplicar Reglamento interno divisin. Aplicar Reglamento interno divisin.

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Las observaciones conductuales deben incluir la operacin y mantenimiento de equipo de transporte subterrneo. Cualquier necesidad de entrenamiento especfico adicional debe incorporar los resultados de estas observaciones.

Aplicar VFL y Programa de Observaciones Conductuales del proceso.

Operadores de este tipo de equipos deben tener capacitacin y acreditacin especifica Realizar VFL y Observaciones Conductuales sobre conduccin y operacin, incluir en PCR.

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Debe haber en vigor una poltica de aptitud fsica laboral, incorporando niveles mximos claramente definidos de drogas (incluyendo medicamentos prescritos) y alcohol para conductores y operadores. Debe haber en vigor un sistema de gestin de fatiga de conductores.

Aplicar Reglamento interno divisin yploltica corporativa.

En estudio

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